Основная информация

Дата опубликования: 27 ноября 2015г.
Номер документа: RU23000201501378
Текущая редакция: 3
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 27 ноября 2015 г. № 78/2015-окк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Изменения и дополнения:

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 15.06.2016 № 15/2016-ВК НГР: ru:23000201600729)

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 13.07.2016 № 18/2016-вк НГР: RU23000201600601

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложением № 3 - 5.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 78/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

Водоснабжение

Водоотведение

тариф без НДС (руб./куб. м)

тариф с НДС (руб./куб. м)

тариф без НДС (руб./куб. м)

тариф с НДС (руб./куб. м)

1

ООО "ИВ - консалтинг", Кущевский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

87,52

73,28

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

87,52

103,27

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

87,52

103,27

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

97,85

115,46

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

97,85

115,46

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

105,78

124,82

-

-

2

ООО "Коммунальная энерго-сервисная компания", город Краснодар

с 01.01.2016 по 30.06.2016

17,60

20,77

18,86

22,25

с 01.07.2016 по 31.12.2016

18,32

21,62

19,63

23,16

с 01.01.2017 по 30.06.2017

18,32

21,62

19,63

23,16

с 01.07.2017 по 31.12.2017

19,29

22,76

20,46

24,14

с 01.08.2018 по 30.06.2018

19,29

22,76

20,46

24,14

с 01.07.2018 по 31.12.2018

19,97

23,56

21,71

25,62

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 78/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт * ч/куб. м

1

ООО "ИВ - консалтинг", Кущевский район

холодное водоснабжение

2016

97594,76

-

38,2

1,15

2017

-

1

38,2

1,15

2018

-

1

38,2

1,15

2

ООО "Коммунальная энерго-сервисная компания", город Краснодар

холодное водоснабжение

2016

11850,96

-

20,04

0,5242

2017

-

1

20,04

0,5242

2018

-

1

20,04

0,5242

водоотведение

2016

6543,32

-

-

0,3644

2017

-

1

-

0,3644

2018

-

1

-

0,3644

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 78/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "ИВ-консалтинг"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

ул. Новая, 34/2, ст-ца Кущевская, Кущевский район, Краснодарский край, 352030

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

1501,06

1501,06

1501,06

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

1501,06

1501,06

1501,06

2

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

1082,79

1082,79

1082,79

2.1

Филиал "Ейский групповой водопровод" ООО "Югводоканал"

тыс. м3

1082,79

1082,79

1082,79

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

2583,85

2583,85

2583,85

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

2583,85

2583,85

2583,85

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

987,03

987,03

987,03

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

38,20

38,20

38,20

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

1596,82

1596,82

1596,82

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

1596,82

1596,82

1596,82

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

1493,94

1493,94

1493,94

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

102,88

102,88

102,88

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

1596,82

1596,82

1596,82

7.1

Населению

тыс. м3

1262,02

1262,02

1262,02

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

176,97

176,97

176,97

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

157,83

157,83

157,83

8

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

1596,82

1596,82

1596,82

8.1

Глебовское сельское поселение

тыс. м3

38,35

38,35

38,35

8.2

Ильинское сельское поселение

тыс. м3

25,31

25,31

25,31

8.3

Кисляковское сельское поселение

тыс. м3

6,52

6,52

6,52

8.4

Краснополянское сельское поселение

тыс. м3

16,64

16,64

16,64

8.5

Красносельское сельское поселение

тыс. м3

88,56

88,56

88,56

8.6

Кущевское сельское поселение

тыс. м3

1070,92

1070,92

1070,92

8.7

Новомихайловское сельское поселение

тыс. м3

36,13

36,13

36,13

8.8

Первомайское сельское поселение

тыс. м3

32,97

32,97

32,97

8.9

Полтавченское сельское поселение

тыс. м3

22,20

22,20

22,20

8.10

Раздольненское сельское поселение

тыс. м3

88,31

88,31

88,31

8.11

Среднечубурское сельское поселение

тыс. м3

56,10

56,10

56,10

8.12

Шкуринское сельское поселение

тыс. м3

114,81

114,81

114,81

9

Темп изменения потребления воды

%

101,52

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт магистрального водовода В-4 от ПК 30 + 00 до ПК 72 + 40, ДУ-200 мм, протяженность 4240 м

9684,99

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт магистрального водовода В-7 от ПК 40 + 00 до ПК 52 + 00, ДУ-315 мм, протяженность 300 м

1469,74

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт магистрального водовода В-6 от ПК 87 + 00 до ПК 93 + 00, ДУ-200 мм, протяженность 600 м

1367,38

01.01.2016

31.12.2016

4

Ремонт разводящего водопровода, пер. Комсомольский, с. Полтавченское, ДУ-75 мм, протяженность 400 м

245,98

01.01.2016

31.12.2016

5

Ремонт разводящего водопровода от насосной станции до ул. Октябрьская, хут. Средние Чубурки, ДУ-100 мм, протяженность 350 м

234,84

01.01.2016

31.12.2016

6

Ремонт запорной арматуры в с. Красное, 16 шт.

216,19

01.01.2016

31.12.2016

7

Ремонт разводящего водопровода от ул. Кошевого до насосной станции "Военный городок", ДУ-160 мм, протяженность 420 м

716,05

01.01.2016

31.12.2016

8

Ремонт пожарных гидрантов в ст. Кущевской, 62 шт.

1738,64

01.01.2016

31.12.2016

9

Ремонт разводящего водопровода по ул. Южная от дома № 1 до дома № 39, ДУ-110 мм, протяженность 808 м, ст. Шкуринская

611,64

01.01.2016

31.12.2016

10

Ремонт артезианского насоса на скважине № 2, насосная станция "Кисляковская"

182,89

01.01.2016

31.12.2016

11

Всего за 2016 год

16468,34

2017 год

12

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

17510,13

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

13

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

18340,46

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

3,26

3,26

3,26

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,3

0,3

0,3

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

38,20

38,20

38,20

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт * ч/куб. м <*>

1,15

1,15

1,15

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

886,13

2179,90

2

Объем покупной воды

тыс. м3

1397,72

912,32

3

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

2283,85

3092,22

4

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

781,76

1519,23

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,23

49,13

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

1502,09

1572,99

6.1

население

тыс. м3

1021,08

1243,18

6.2

прочие потребители

тыс. м3

481,01

329,81

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Ремонт запорной арматуры НС 4-го подъема, ст-ца Кущевская

1735,6

0

- 1735,6

2

Ремонт запорной арматуры НС "Комсомольская"

177,81

0

- 177,81

3

Ремонт запорной арматуры НС "Шкуринская"

334,93

0

- 334,93

4

Ремонт запорной арматуры НС "Глебовка"

331,90

0

- 331,90

5

Ремонт запорной арматуры НС по ул. Комсомольской, ст. Кущевская

118,83

0

- 118,83

6

Ремонт запорной арматуры НС "Зеленая Роща"

468,46

1166,85

698,39

7

Итого

3167,53

1166,85

- 2000,68

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

- на 2016 год - 139752,19 тыс. руб.;

- на 2017 год - 148000,29 тыс. руб.;

- на 2018 год - 162582,41 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 78/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "Коммунальная энерго-сервисная компания"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

пос. Березовый, 7/27, г. Краснодар, 350000

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 по 31 декабря 2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

3763,53

3763,53

3763,53

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

3763,53

3763,53

3763,53

2

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

846,95

846,95

846,95

2.1

ООО "Краснодар Водоканал"

тыс. м3

846,95

846,95

846,95

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

4610,48

4610,48

4610,48

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

4610,48

4610,48

4610,48

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

924,10

924,10

924,10

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

20,04

20,04

20,04

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

3686,38

3686,38

3686,38

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

3686,38

3686,38

3686,38

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

2882,75

2882,75

2882,75

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

803,63

803,63

803,63

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

3686,38

3686,38

3686,38

7.1

Населению

тыс. м3

3366,40

3366,40

3366,40

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

21,75

21,75

21,75

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

298,23

298,23

298,23

8

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

3686,38

3686,38

3686,38

8.1

городской округ Краснодар

тыс. м3

3686,38

3686,38

3686,38

9

Темп изменения потребления воды

%

139,03

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

248,27

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

263,98

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

276,49

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,15

0,15

0,15

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

20,04

20,04

20,04

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт * ч/куб. м <*>

0,5242

0,5242

0,5242

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

3791,63

3300,65

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

853,20

1348,72

3

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

4644,83

4649,37

4

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

956,45

1997,88

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

20,59

42,97

6

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

2,00

0

7

Объем реализации товаров и услуг (всего),

в том числе:

тыс. куб. м

3686,38

2651,49

7.1

население

тыс. куб. м

3454,99

1770,79

7.2

прочие потребители

тыс. куб. м

231,39

880,7

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой

Фактически выполнено

Отклонение

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

- на 2016 год - 66207,38 тыс. руб.;

- на 2017 год - 69313,75 тыс. руб.;

- на 2018 год - 72361,22 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 27 ноября 2015 г. № 78/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "Коммунальная энерго-сервисная компания"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

пос. Березовый, 7/27, г. Краснодар, 350000

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

2930,32

2930,32

2930,32

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

856,69

856,69

856,69

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

2930,32

2930,32

2930,32

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

2930,32

2930,32

2930,32

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

2930,32

2930,32

2930,32

3.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

2930,32

2930,32

2930,32

3.2.1.1

Население

тыс. м3

2139,37

2139,37

2139,37

3.2.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

37,65

37,65

37,65

3.2.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

753,3

753,3

753,3

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений, централизованных систем водоотведения

449,3

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений, централизованных систем водоотведения

477,72

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений, централизованных систем водоотведения

500,38

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,23

0,23

0,23

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт * ч/м3 <*>

0,3644

0,3644

0,3644

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

813,58

2930,32

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

813,58

856,69

3

Объем реализации товаров и услуг (всего),

в том числе:

тыс. м3

813,58

2930,32

3.1

населению

тыс. м3

637,96

2139,37

3.2

прочим потребителям

тыс. м3

175,62

790,95

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

- на 2016 год - 56398,66 тыс. руб.;

- на 2017 год - 58736,13 тыс. руб.;

- на 2018 год - 61773,75 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.08.2019
Рубрики правового классификатора: 090.120.020 Управление в сфере бытового обслуживания (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать