Основная информация
Дата опубликования: | 29 июня 2016г. |
Номер документа: | RU58000201600919 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пензенская область |
Принявший орган: | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
СОДЕРЖАНИЕ
Утратил силу приказом Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 05.11.2019 № 41
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ И ЗАКУПКАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 июня 2016 года № 30
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ И ЗАКУПКАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2015 № 14 (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, руководствуясь Положением об Управлении по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 20.01.2014 № 19-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Внести в приказ Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 15.04.2015 № 14 «Об утверждении Порядка осуществления Управлением по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (с последующими изменениями) (далее – Приказ № 14) следующие изменения:
1.1. Дополнить Приказ № 14 пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляется в пределах установленной предельной численности и фонда оплаты труда Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области и подведомственных ему учреждениях, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, с учетом подведомственных учреждений, в бюджете Пензенской области на руководство и управление в установленной сфере деятельности.».
2. Внести в Порядок осуществления Управлением по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный приказом Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 15.04.2015 № 14 «Об утверждении Порядка осуществления Управлением по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (с последующими изменениями) (далее – Порядок), следующие изменения:
2.1. В разделе 2 «Осуществление внутреннего финансового контроля» Порядка:
2.1.1. В абзаце первом пункта 2.1.1 слово «непрерывный» исключить.
2.1.2. В пункте 2.1.4:
2.1.2.1. В абзаце втором слова «сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур» заменить словами «сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур».
2.1.3. Пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в Управлении и подведомственных ему учреждениях, исполняющих бюджетные полномочия, в соответствии с планом внутреннего финансового контроля.».
2.1.4. Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции:
«2.3.3. В плане ВФК по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности ее выполнения, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля, периодичности и способах проведения контрольных действий.».
2.1.5. Пункт 2.4.4 изложить в новой редакции:
«2.4.4. Контроль по уровню подведомственности осуществляется старшим специалистом 1 разряда – главным бухгалтером Управления, в целях реализации бюджетных полномочий, сплошным и (или) выборочным способом в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными Управлению учреждениями, путем проведения проверок, направленных на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) Управлением информации об организации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными Управлению учреждениями.
Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.».
2.2. В разделе 3 «Осуществление внутреннего финансового аудита» Порядка:
2.2.1. Пункт 3.1.11. дополнить подпунктом следующего содержания:
«г) не допускать к проведению аудиторских проверок должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые в период, подлежащей аудиторской проверке, организовывали и выполняли внутренние бюджетные процедуры.».
2.2.2. Пункт 3.1.12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Начальник Управления при организации внутреннего финансового аудита обязан исключать участие субъекта внутреннего финансового аудита в Управлении и выполнении внутренних бюджетных процедур.».
3. Настоящий приказ опубликовать в разделе «Нормативные документы» официального сайта Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления
С.В. МОКРОУСОВ
СОДЕРЖАНИЕ
Утратил силу приказом Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 05.11.2019 № 41
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ И ЗАКУПКАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 июня 2016 года № 30
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ И ЗАКУПКАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2015 № 14 (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, руководствуясь Положением об Управлении по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 20.01.2014 № 19-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Внести в приказ Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 15.04.2015 № 14 «Об утверждении Порядка осуществления Управлением по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (с последующими изменениями) (далее – Приказ № 14) следующие изменения:
1.1. Дополнить Приказ № 14 пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляется в пределах установленной предельной численности и фонда оплаты труда Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области и подведомственных ему учреждениях, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, с учетом подведомственных учреждений, в бюджете Пензенской области на руководство и управление в установленной сфере деятельности.».
2. Внести в Порядок осуществления Управлением по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный приказом Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 15.04.2015 № 14 «Об утверждении Порядка осуществления Управлением по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (с последующими изменениями) (далее – Порядок), следующие изменения:
2.1. В разделе 2 «Осуществление внутреннего финансового контроля» Порядка:
2.1.1. В абзаце первом пункта 2.1.1 слово «непрерывный» исключить.
2.1.2. В пункте 2.1.4:
2.1.2.1. В абзаце втором слова «сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур» заменить словами «сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур».
2.1.3. Пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в Управлении и подведомственных ему учреждениях, исполняющих бюджетные полномочия, в соответствии с планом внутреннего финансового контроля.».
2.1.4. Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции:
«2.3.3. В плане ВФК по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности ее выполнения, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля, периодичности и способах проведения контрольных действий.».
2.1.5. Пункт 2.4.4 изложить в новой редакции:
«2.4.4. Контроль по уровню подведомственности осуществляется старшим специалистом 1 разряда – главным бухгалтером Управления, в целях реализации бюджетных полномочий, сплошным и (или) выборочным способом в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными Управлению учреждениями, путем проведения проверок, направленных на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) Управлением информации об организации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными Управлению учреждениями.
Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.».
2.2. В разделе 3 «Осуществление внутреннего финансового аудита» Порядка:
2.2.1. Пункт 3.1.11. дополнить подпунктом следующего содержания:
«г) не допускать к проведению аудиторских проверок должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые в период, подлежащей аудиторской проверке, организовывали и выполняли внутренние бюджетные процедуры.».
2.2.2. Пункт 3.1.12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Начальник Управления при организации внутреннего финансового аудита обязан исключать участие субъекта внутреннего финансового аудита в Управлении и выполнении внутренних бюджетных процедур.».
3. Настоящий приказ опубликовать в разделе «Нормативные документы» официального сайта Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления
С.В. МОКРОУСОВ
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 080.060.070 Государственный финансовый контроль (см. также 010.110.030, 020.010.050), 080.160.060 Иные вопросы аудиторской деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: