Основная информация

Дата опубликования: 29 июня 2016г.
Номер документа: RU58000201600919
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Пензенская область
Принявший орган: Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



СОДЕРЖАНИЕ

Утратил силу приказом Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 05.11.2019 № 41

УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕГУЛИРОВАНИЮ  КОНТРАКТНОЙ  СИСТЕМЫ И  ЗАКУПКАМ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29 июня 2016 года № 30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ И ЗАКУПКАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2015      № 14 (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, руководствуясь Положением об Управлении по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 20.01.2014 № 19-пП (с последующими изменениями), приказываю:

1. Внести в приказ Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 15.04.2015 № 14 «Об утверждении Порядка осуществления Управлением по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (с последующими изменениями) (далее – Приказ № 14) следующие изменения:

1.1. Дополнить Приказ № 14 пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляется в пределах установленной предельной численности и фонда оплаты труда Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области и подведомственных ему учреждениях, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, с учетом подведомственных учреждений, в бюджете Пензенской области на руководство и управление в установленной сфере деятельности.».

2. Внести в Порядок осуществления Управлением по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный приказом Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области от 15.04.2015 № 14 «Об утверждении Порядка осуществления Управлением по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (с последующими изменениями) (далее – Порядок), следующие изменения:

2.1. В разделе 2 «Осуществление внутреннего финансового контроля» Порядка:

2.1.1. В абзаце первом пункта 2.1.1 слово «непрерывный» исключить.

2.1.2. В пункте 2.1.4:

2.1.2.1. В абзаце втором слова «сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур» заменить словами «сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур».

2.1.3. Пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:

«2.2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в Управлении и подведомственных ему учреждениях, исполняющих бюджетные полномочия, в соответствии с планом внутреннего финансового контроля.».

2.1.4. Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции:

«2.3.3. В плане ВФК по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности ее выполнения, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля, периодичности и способах проведения контрольных действий.».

2.1.5. Пункт 2.4.4 изложить в новой редакции:

«2.4.4. Контроль по уровню подведомственности осуществляется старшим специалистом 1 разряда – главным бухгалтером Управления, в целях реализации бюджетных полномочий, сплошным и (или) выборочным способом в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными Управлению учреждениями, путем проведения проверок, направленных на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) Управлением информации об организации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными Управлению учреждениями.

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.».

2.2. В разделе 3 «Осуществление внутреннего финансового аудита» Порядка:

2.2.1. Пункт 3.1.11. дополнить подпунктом следующего содержания:

«г) не допускать к проведению аудиторских проверок должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые в период, подлежащей аудиторской проверке, организовывали и выполняли внутренние бюджетные процедуры.».

2.2.2. Пункт 3.1.12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Начальник Управления при организации внутреннего финансового аудита обязан исключать участие субъекта внутреннего финансового аудита в Управлении и выполнении внутренних бюджетных процедур.».

3.               Настоящий приказ опубликовать в разделе «Нормативные документы»  официального сайта Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

С.В. МОКРОУСОВ

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 080.060.070 Государственный финансовый контроль (см. также 010.110.030, 020.010.050), 080.160.060 Иные вопросы аудиторской деятельности

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать