Основная информация
Дата опубликования: | 30 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501621 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 7.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м)
тариф для населения (руб./куб. м)
тариф (руб./куб. м)
тариф для населения (руб./куб. м)
1
МУП "Водопроводные сети" <*>, Староминский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
53,31
53,31
55,80
55,80
с 01.07.2016 по 31.12.2016
55,48
55,48
58,08
58,08
с 01.01.2017 по 30.06.2017
55,48
55,48
58,08
58,08
с 01.07.2017 по 31.12.2017
59,73
59,73
64,82
64,82
с 01.01.2018 по 30.06.2018
59,73
59,73
64,82
64,82
с 01.07.2018 по 31.12.2018
64,38
64,38
72,15
72,15
2
МУП Куйбышевского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги" <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
53,71
53,71
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
55,73
55,73
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
55,73
55,73
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
60,10
60,10
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
60,10
60,10
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
64,63
64,63
-
-
3
МУП Новоясенского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги" <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
35,78
35,78
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
36,96
36,96
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
36,96
36,96
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
39,45
39,45
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
39,45
39,45
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
42,21
42,21
-
-
4
МУП "Служба водоснабжения" <*>, Староминский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
49,54
49,54
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
51,57
51,57
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
51,57
51,57
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
55,82
55,82
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
55,82
55,82
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
60,65
60,65
-
-
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ куб. м
1
МУП "Водопроводные сети" <*>, Староминский район
холодное водоснабжение
2016
2670,03
-
30,04
-
2017
-
1
30,04
-
2018
-
1
30,04
-
водоотведение
2016
383,81
-
-
-
2017
-
1
-
-
2018
-
1
-
-
2
МУП Куйбышевского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги" <*>
холодное водоснабжение
2016
1259,26
-
25,85
-
2017
-
1
25,85
-
2018
-
1
25,85
-
3
МУП Новоясенского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги" <*>
холодное водоснабжение
2016
1215,72
-
13,01
0,4708
2017
-
1
13,01
0,4708
2018
-
1
13,01
0,4708
4
МУП "Служба водоснабжения" <*>, Староминский район
холодное водоснабжение
2016
17781,39
-
30,10
0,1294
2017
-
1
30,10
0,1294
2018
-
1
30,10
0,1294
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Водопроводные сети"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 138, ст. Канеловская, Староминского района, 353614
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
138,05
138,05
138,05
1.1
Филиал "Ейский групповой водопровод" ООО "Югводоканал"
тыс. м3
138,05
138,05
138,05
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
138,05
138,05
138,05
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
138,05
138,05
138,05
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
41,47
41,47
41,47
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,04
30,04
30,04
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
96,58
96,58
96,58
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
96,58
96,58
96,58
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
96,58
96,58
96,58
6.1
Населению
тыс. м3
90,25
90,25
90,25
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
4,19
4,19
4,19
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2,14
2,14
2,14
7
Темп изменения потребления воды
%
100,28
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Установка запорной арматуры 30С41НЖ в водопроводных колодцах
12
01.01.2016
31.12.2016
2
Установка манометров 4б в водопроводных колодцах
2,8
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
14,8
2017 год
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
15,74
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
16,48
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,45
0,45
0,45
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,04
30,04
30,04
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0
0
0
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем покупной воды
тыс. м3
200,00
137,66
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
200,00
137,66
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
60,08
41,35
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,04
30,04
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
139,92
96,31
5.1
население
тыс. м3
135,72
90,25
5.2
прочие потребители
тыс. м3
4,20
6,06
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 5253,50 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5563,47 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5993,24 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Водопроводные сети"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Ленина ул., 138, ст. Канеловская Староминского района, 353614
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
3.2.1.1
Население
тыс. м3
6,21
6,02
5,84
3.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
0,19
0,18
0,17
3.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
0,41
0,40
0,39
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
152,69
96,92
96,97
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0
0
0
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
9,60
4,46
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
9,60
4,46
3
Объем отведенных стоков
тыс. м3
9,60
4,46
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
9,60
4,46
4.1
население
тыс. м3
9,40
4,07
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
0,20
0,39
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 387,65 тыс. руб.;
- на 2017 год - 405,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 438,31 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Куйбышевского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
хут. Восточный Сосык, Староминский район, Краснодарский край, 353616
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
56,63
56,63
56,63
1.1
Филиал "Ейский групповой водопровод" ООО "Югводоканал"
тыс. м3
56,63
56,63
56,63
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
56,63
56,63
56,63
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
56,63
56,63
56,63
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
14,64
14,64
14,64
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
25,85
25,85
25,85
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
41,99
41,99
41,99
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
41,99
41,99
41,99
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
41,99
41,99
41,99
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
41,99
41,99
41,99
6.1
Населению
тыс. м3
38,91
38,91
38,91
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
1,1
1,1
1,1
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
1,98
1,98
1,98
7
Темп изменения потребления воды
%
115,95
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,35
0,35
0,35
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
25,85
25,85
25,85
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0
0
0
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. м3
59,2
74,47
2
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод"
тыс. м3
59,2
74,47
3
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
59,2
74,47
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
15,3
39,23
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
25,85
52,68
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
43,9
35,24
6.1
- населению
тыс. м3
41,5
33,20
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
0,6
1,09
6.3
- прочим потребителям
тыс. м3
1,8
0,85
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 2297,70 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2431,96 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2618,80 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Новоясенского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мира ул., 6А, ст. Новоясенская, Староминский район, Краснодарский край, 353613
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
46,01
46,01
46,01
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
46,01
46,01
46,01
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
46,01
46,01
46,01
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
46,01
46,01
46,01
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
5,99
5,99
5,99
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
13,01
13,01
13,01
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
40,02
40,02
40,02
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
40,02
40,02
40,02
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
40,02
40,02
40,02
6.1
Населению
тыс. м3
39,31
39,31
39,31
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0,52
0,52
0,52
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
0,19
0,19
0,19
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,3948
0,3948
0,3948
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
13,01
13,01
13,01
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4708
0,4708
0,4708
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУП Новоясенского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1455,42 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1518,18 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1644,72 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Служба водоснабжения"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Шевченко ул., 2, ст. Староминская, Краснодарский край, 353600
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
1193,46
1193,46
1193,46
1.1
Филиал "Ейский групповой водопровод" ООО "Югводоканал"
тыс. м3
1193,46
1193,46
1193,46
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1193,46
1193,46
1193,46
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1193,46
1193,46
1193,46
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
359,23
359,23
359,23
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,10
30,10
30,10
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
834,23
834,23
834,23
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
834,23
834,23
834,23
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
834,23
834,23
834,23
6.1
Населению
тыс. м3
693,88
693,88
693,88
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
50,60
50,60
50,60
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
89,75
89,75
89,75
7
Темп изменения потребления воды
%
100,24
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Выгонная - ул. Пугачева
77,76
01.04.2016
01.05.2016
2
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Выгонная - ул. Александровская
40,36
01.05.2016
01.06.2016
3
Ремонт водопровода по ул. Мира (от ул. Базарной до ул. Красной) протяженностью 253 м
881,06
01.07.2016
01.08.2016
4
Ремонт водопровода по ул. Пушкина (от ул. Новоминской до ул. Коммунаров) протяженностью 1740 м
2564,06
01.08.2016
01.09.2016
5
Итого
3563,24
2017 год
6
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Калинина - ул. Новодеревянковская
113,51
01.04.2017
01.05.2017
7
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Краснощербиновская - ул. Белинского
99,07
01.05.2017
01.06.2017
8
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Энгельса - ул. 70 лет Октября
38,78
01.07.2017
01.08.2017
9
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Новодеревянковская - ул. Степная
55,35
01.07.2017
01.08.2017
10
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Оржоникидзе - ул. Привокзальная
67,22
01.07.2017
01.08.2017
11
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Островского
63,47
01.07.2017
01.08.2017
12
Ремонт водопровода по ул. Ленина (от ул. Энгельса до ул. Александровской) протяженностью 2000 м
3351,25
01.07.2017
01.09.2017
13
Итого
3788,65
2018 год
14
Ремонт водопровода по ул. Артюха (от ул. Тимашевской до ул. Б. Садовой) протяженностью 715 м
1904,89
01.04.2018
01.05.2018
15
Ремонт водопровода по ул. Кольковской (от ул. Красной до ул. С. Целых) протяженностью 233 м
644,61
01.06.2018
01.06.2018
16
Ремонт водопровода по ул. Кирова (от железной дороги № 37 до ул. Свободы) протяженностью 830 м
1224,27
01.07.2018
01.08.2018
17
Ремонт водопровода по пер. Пионерский протяженностью 230 м
194,54
01.08.2018
01.09.2018
18
Итого
3968,31
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,58
1,52
1,45
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,10
30,10
30,10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,1294
0,1294
0,1294
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем покупной воды (всего)
тыс. м3
1473,93
1190,60
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1473,93
1190,60
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
443,65
358,37
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,10
30,10
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1030,28
832,23
5.1
население
тыс. м3
875,74
692,13
5.2
прочие потребители
тыс. м3
154,54
140,10
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт водопровода по ул. Пушкина от ул. Островского до ул. Энгельса протяженностью 700 м
636,69
0
-636,69
2
Капитальный ремонт водопровода по ул. Петренко от железной дороги № 212 до ул. Железнодорожной протяженностью 700 м
303,00
0
-303,00
3
Капитальный ремонт водопровода по ул. Петренко от ул. Большевистской до стройбригады СПК "Большевик" протяженностью 350 м.
170,22
0
-170,22
4
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Трудовой от ул. Александровской до ул. Лермонтова протяженностью 330 м
345,46
0
-345,46
5
Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Большевистская, 1
23,39
0
-23,39
6
Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Петровская, 1
26,29
0
-26,29
7
Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Трудовая (автодорога Азов - Александровская)
32,79
0
-32,79
8
Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Вокзальная, 1
21,29
0
-21,29
9
Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Кирова, ул. Свободы
41,56
0
-41,56
10
Установка частотных преобразователей на насосной станции 2-го подъема на агрегат № 1 и № 2
122,66
0
-122,66
11
Итого
1723,35
0
-1723,35
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 42175,29 тыс. руб.;
- на 2017 год - 44793,08 тыс. руб.;
- на 2018 год - 48581,48 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 7.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м)
тариф для населения (руб./куб. м)
тариф (руб./куб. м)
тариф для населения (руб./куб. м)
1
МУП "Водопроводные сети" <*>, Староминский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
53,31
53,31
55,80
55,80
с 01.07.2016 по 31.12.2016
55,48
55,48
58,08
58,08
с 01.01.2017 по 30.06.2017
55,48
55,48
58,08
58,08
с 01.07.2017 по 31.12.2017
59,73
59,73
64,82
64,82
с 01.01.2018 по 30.06.2018
59,73
59,73
64,82
64,82
с 01.07.2018 по 31.12.2018
64,38
64,38
72,15
72,15
2
МУП Куйбышевского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги" <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
53,71
53,71
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
55,73
55,73
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
55,73
55,73
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
60,10
60,10
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
60,10
60,10
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
64,63
64,63
-
-
3
МУП Новоясенского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги" <*>
с 01.01.2016 по 30.06.2016
35,78
35,78
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
36,96
36,96
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
36,96
36,96
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
39,45
39,45
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
39,45
39,45
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
42,21
42,21
-
-
4
МУП "Служба водоснабжения" <*>, Староминский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
49,54
49,54
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
51,57
51,57
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
51,57
51,57
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
55,82
55,82
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
55,82
55,82
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
60,65
60,65
-
-
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ куб. м
1
МУП "Водопроводные сети" <*>, Староминский район
холодное водоснабжение
2016
2670,03
-
30,04
-
2017
-
1
30,04
-
2018
-
1
30,04
-
водоотведение
2016
383,81
-
-
-
2017
-
1
-
-
2018
-
1
-
-
2
МУП Куйбышевского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги" <*>
холодное водоснабжение
2016
1259,26
-
25,85
-
2017
-
1
25,85
-
2018
-
1
25,85
-
3
МУП Новоясенского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги" <*>
холодное водоснабжение
2016
1215,72
-
13,01
0,4708
2017
-
1
13,01
0,4708
2018
-
1
13,01
0,4708
4
МУП "Служба водоснабжения" <*>, Староминский район
холодное водоснабжение
2016
17781,39
-
30,10
0,1294
2017
-
1
30,10
0,1294
2018
-
1
30,10
0,1294
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Водопроводные сети"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 138, ст. Канеловская, Староминского района, 353614
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
138,05
138,05
138,05
1.1
Филиал "Ейский групповой водопровод" ООО "Югводоканал"
тыс. м3
138,05
138,05
138,05
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
138,05
138,05
138,05
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
138,05
138,05
138,05
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
41,47
41,47
41,47
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,04
30,04
30,04
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
96,58
96,58
96,58
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
96,58
96,58
96,58
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
96,58
96,58
96,58
6.1
Населению
тыс. м3
90,25
90,25
90,25
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
4,19
4,19
4,19
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2,14
2,14
2,14
7
Темп изменения потребления воды
%
100,28
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Установка запорной арматуры 30С41НЖ в водопроводных колодцах
12
01.01.2016
31.12.2016
2
Установка манометров 4б в водопроводных колодцах
2,8
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
14,8
2017 год
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
15,74
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
16,48
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,45
0,45
0,45
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,04
30,04
30,04
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0
0
0
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем покупной воды
тыс. м3
200,00
137,66
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
200,00
137,66
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
60,08
41,35
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,04
30,04
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
139,92
96,31
5.1
население
тыс. м3
135,72
90,25
5.2
прочие потребители
тыс. м3
4,20
6,06
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 5253,50 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5563,47 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5993,24 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Водопроводные сети"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Ленина ул., 138, ст. Канеловская Староминского района, 353614
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
6,81
6,60
6,40
3.2.1.1
Население
тыс. м3
6,21
6,02
5,84
3.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
0,19
0,18
0,17
3.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
0,41
0,40
0,39
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
152,69
96,92
96,97
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0
0
0
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
9,60
4,46
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
9,60
4,46
3
Объем отведенных стоков
тыс. м3
9,60
4,46
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
9,60
4,46
4.1
население
тыс. м3
9,40
4,07
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
0,20
0,39
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 387,65 тыс. руб.;
- на 2017 год - 405,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 438,31 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Куйбышевского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
хут. Восточный Сосык, Староминский район, Краснодарский край, 353616
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
56,63
56,63
56,63
1.1
Филиал "Ейский групповой водопровод" ООО "Югводоканал"
тыс. м3
56,63
56,63
56,63
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
56,63
56,63
56,63
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
56,63
56,63
56,63
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
14,64
14,64
14,64
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
25,85
25,85
25,85
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
41,99
41,99
41,99
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
41,99
41,99
41,99
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
41,99
41,99
41,99
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
41,99
41,99
41,99
6.1
Населению
тыс. м3
38,91
38,91
38,91
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
1,1
1,1
1,1
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
1,98
1,98
1,98
7
Темп изменения потребления воды
%
115,95
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,35
0,35
0,35
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
25,85
25,85
25,85
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0
0
0
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. м3
59,2
74,47
2
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод"
тыс. м3
59,2
74,47
3
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
59,2
74,47
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
15,3
39,23
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
25,85
52,68
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
43,9
35,24
6.1
- населению
тыс. м3
41,5
33,20
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
0,6
1,09
6.3
- прочим потребителям
тыс. м3
1,8
0,85
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 2297,70 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2431,96 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2618,80 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Новоясенского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мира ул., 6А, ст. Новоясенская, Староминский район, Краснодарский край, 353613
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
46,01
46,01
46,01
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
46,01
46,01
46,01
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
46,01
46,01
46,01
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
46,01
46,01
46,01
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
5,99
5,99
5,99
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
13,01
13,01
13,01
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
40,02
40,02
40,02
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
40,02
40,02
40,02
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
40,02
40,02
40,02
6.1
Населению
тыс. м3
39,31
39,31
39,31
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0,52
0,52
0,52
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
0,19
0,19
0,19
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,3948
0,3948
0,3948
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
13,01
13,01
13,01
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4708
0,4708
0,4708
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУП Новоясенского сельского поселения Староминского района "Коммунальные услуги" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1455,42 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1518,18 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1644,72 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 99/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Служба водоснабжения"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Шевченко ул., 2, ст. Староминская, Краснодарский край, 353600
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
1193,46
1193,46
1193,46
1.1
Филиал "Ейский групповой водопровод" ООО "Югводоканал"
тыс. м3
1193,46
1193,46
1193,46
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1193,46
1193,46
1193,46
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1193,46
1193,46
1193,46
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
359,23
359,23
359,23
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,10
30,10
30,10
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
834,23
834,23
834,23
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
834,23
834,23
834,23
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
834,23
834,23
834,23
6.1
Населению
тыс. м3
693,88
693,88
693,88
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
50,60
50,60
50,60
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
89,75
89,75
89,75
7
Темп изменения потребления воды
%
100,24
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Выгонная - ул. Пугачева
77,76
01.04.2016
01.05.2016
2
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Выгонная - ул. Александровская
40,36
01.05.2016
01.06.2016
3
Ремонт водопровода по ул. Мира (от ул. Базарной до ул. Красной) протяженностью 253 м
881,06
01.07.2016
01.08.2016
4
Ремонт водопровода по ул. Пушкина (от ул. Новоминской до ул. Коммунаров) протяженностью 1740 м
2564,06
01.08.2016
01.09.2016
5
Итого
3563,24
2017 год
6
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Калинина - ул. Новодеревянковская
113,51
01.04.2017
01.05.2017
7
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Краснощербиновская - ул. Белинского
99,07
01.05.2017
01.06.2017
8
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Энгельса - ул. 70 лет Октября
38,78
01.07.2017
01.08.2017
9
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Новодеревянковская - ул. Степная
55,35
01.07.2017
01.08.2017
10
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Оржоникидзе - ул. Привокзальная
67,22
01.07.2017
01.08.2017
11
Ремонт водопроводного колодца и запорной арматуры, ул. Островского
63,47
01.07.2017
01.08.2017
12
Ремонт водопровода по ул. Ленина (от ул. Энгельса до ул. Александровской) протяженностью 2000 м
3351,25
01.07.2017
01.09.2017
13
Итого
3788,65
2018 год
14
Ремонт водопровода по ул. Артюха (от ул. Тимашевской до ул. Б. Садовой) протяженностью 715 м
1904,89
01.04.2018
01.05.2018
15
Ремонт водопровода по ул. Кольковской (от ул. Красной до ул. С. Целых) протяженностью 233 м
644,61
01.06.2018
01.06.2018
16
Ремонт водопровода по ул. Кирова (от железной дороги № 37 до ул. Свободы) протяженностью 830 м
1224,27
01.07.2018
01.08.2018
17
Ремонт водопровода по пер. Пионерский протяженностью 230 м
194,54
01.08.2018
01.09.2018
18
Итого
3968,31
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,58
1,52
1,45
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,10
30,10
30,10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,1294
0,1294
0,1294
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем покупной воды (всего)
тыс. м3
1473,93
1190,60
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1473,93
1190,60
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
443,65
358,37
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,10
30,10
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1030,28
832,23
5.1
население
тыс. м3
875,74
692,13
5.2
прочие потребители
тыс. м3
154,54
140,10
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт водопровода по ул. Пушкина от ул. Островского до ул. Энгельса протяженностью 700 м
636,69
0
-636,69
2
Капитальный ремонт водопровода по ул. Петренко от железной дороги № 212 до ул. Железнодорожной протяженностью 700 м
303,00
0
-303,00
3
Капитальный ремонт водопровода по ул. Петренко от ул. Большевистской до стройбригады СПК "Большевик" протяженностью 350 м.
170,22
0
-170,22
4
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Трудовой от ул. Александровской до ул. Лермонтова протяженностью 330 м
345,46
0
-345,46
5
Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Большевистская, 1
23,39
0
-23,39
6
Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Петровская, 1
26,29
0
-26,29
7
Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Трудовая (автодорога Азов - Александровская)
32,79
0
-32,79
8
Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Вокзальная, 1
21,29
0
-21,29
9
Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Кирова, ул. Свободы
41,56
0
-41,56
10
Установка частотных преобразователей на насосной станции 2-го подъема на агрегат № 1 и № 2
122,66
0
-122,66
11
Итого
1723,35
0
-1723,35
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 42175,29 тыс. руб.;
- на 2017 год - 44793,08 тыс. руб.;
- на 2018 год - 48581,48 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.000 Бытовое обслуживание населения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: