Основная информация
Дата опубликования: | 31 октября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201100695 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31 октября 2011 года № 182/49
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОДНИК" АДМИНИСТРАЦИИ БАРРИКАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 13.11.2012 года № 232/54}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Муниципального бюджетного учреждения "Родник" Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области:
--------------------T-----------------------------------------------------------------¬
| Муниципальное | Тариф по категориям потребителей, руб./куб.м |
| образование | (НДС не предусмотрен) |
| +---------------------T---------------------T---------------------+
| | с 01.12.2011 по | с 01.07.2012 по | с 01.09.2012 по |
| | 30.06.2012 | 31.08.2012 | 31.12.2012 |
| +---------T-----------+---------T-----------+---------T-----------+
| |население| прочие |население| прочие |население| прочие |
| | |потребители| |потребители| |потребители|
+-------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+
|с. Баррикада, | 20,02| 20,02| 21,23| 21,23| 22,39| 22,39|
|с. Ксеньевка, | | | | | | |
|д. Улендыкуль | | | | | | |
+-------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+
|с. Васютино | 19,38| 19,38| 20,41| 20,41| 20,41| 20,41|
|д. Красновознесенка| | | | | | |
L-------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением "Родник" Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу МБУ "Родник" АБСП ИМР в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МБУ "Родник" АБСП ИМР в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР (с. Баррикада, с. Ксеньевка, д. Улендыкуль) на 1 месяц 2011 года:
-----T---------------------------T-----------T----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п |производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T-----T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв.|3 кв. |Декабрь |
| | | период | 2011 |2011 | 2011 | 2011 |
| | | | года |года | года | года |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T-----T------T--------+
|1.1 |Объем производства товаров | 4,93| - | - | - | 4,93|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | - | - | - | 0 |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 4,93| - | - | - | 4,93|
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,53| - | - | - | 0,53|
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 10,75| - | - | - | 10,75|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | - | - | - | 0|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 4,40| - | - | - | 4,40|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 3,22| - | - | - | 3,22|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 18,1 | - | - | - | 18,1 |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T-----T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 1 | - | - | - | 1 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | - | - | - | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), %,| | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
| |организации | 0 | - | - | - | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 16 | - | - | - | 16 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+---------------------------T-----------T------T-----T------T--------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 | - | - | - | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | - | - | - | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0 | - | - | - | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), шт./ | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,35| - | - | - | 0,35|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+---------------------------T----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 15,62 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 5,34 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 67,2 |
| |в том числе: | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- на ремонт | 3,69 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- прибыль | 0,70 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 88,16 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 88,16 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+---------------------------+-----------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР (с. Баррикада, с. Ксеньевка, д. Улендыкуль) на 2012 год:
-----T---------------------------T-----------T----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п |производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T-------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|1.1 |Объем производства товаров | 59,19| 14,79| 14,80| 14,80| 14,80|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 59,19| 14,79| 14,80| 14,80| 14,80|
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м. | 6,36| 1,59| 1,59| 1,59| 1,59|
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 10,75| 10,75| 10,74| 10,74| 10,74|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 52,83| 13,20| 13,21| 13,21| 13,21|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 38,65| 9,66| 9,66| 9,67| 9,66|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|2.1 |Нормативное количество проб| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |на системах коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), %,| | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 |100 |100 |100 | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,22| 0,11| 0,11| 0 | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,35| 0,35| 0,35| 0,35| 0,35|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+---------------------------T----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 196,94 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 67,35 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 845,83 |
| |в том числе: | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- на ремонт | 45,62 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- прибыль | 8,44 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 1110,12 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 1110,12 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+---------------------------+-----------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР (с. Васютино, д. Красновознесенка) на 1 месяц 2011 года:
-----T---------------------------T-----------T----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п |производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T-------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |Декабрь|
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| | | | года | года | года | года |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|1.1 |Объем производства товаров | 0,36| - | - | - | 0,36|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | - | - | - | 0 |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | - | - | - | - | - |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | - | - | - | - | - |
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | - | - | - | 0 |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 0,36| - | - | - | 0,36|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 0,36| - | - | - | 0,36|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0 | - | - | - | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|2.1 |Нормативное количество | 0 | - | - | - | 0 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | - | - | - | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), %,| | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |организации | 0 | - | - | - | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 8 | - | - | - | 8 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | - | - | - | - | - |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.3 |Аварийность систем | - | - | - | - | - |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,02| - | - | - | 0,02|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+---------------------------T----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 2,68 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 0,92 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 3,33 |
| |в том числе: | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- на ремонт | 0 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 6,93 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 6,93 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+---------------------------+-----------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР (с. Васютино, д. Красновознесенка) на 2012 год:
-----T---------------------------T-----------T----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п |производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T-------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|1.1 |Объем производства товаров | 4,29| 1,07| 1,07| 1,08| 1,07|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | - | - | - | - | - |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | - | - | - | - | - |
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 4,29| 1,07| 1,07| 1,08| 1,07|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 4,29| 1,07| 1,07| 1,08| 1,07|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|2.1 |Нормативное количество | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), %,| | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | - | - | - | - | - |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.3 |Аварийность систем | - | - | - | - | - |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), шт./ | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+---------------------------T----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 33,76 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 11,55 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 40,14 |
| |в том числе: | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- на ремонт | 0 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 85,45 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 85,45 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+---------------------------+-----------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31 октября 2011 года № 182/49
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОДНИК" АДМИНИСТРАЦИИ БАРРИКАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 13.11.2012 года № 232/54}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Муниципального бюджетного учреждения "Родник" Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области:
--------------------T-----------------------------------------------------------------¬
| Муниципальное | Тариф по категориям потребителей, руб./куб.м |
| образование | (НДС не предусмотрен) |
| +---------------------T---------------------T---------------------+
| | с 01.12.2011 по | с 01.07.2012 по | с 01.09.2012 по |
| | 30.06.2012 | 31.08.2012 | 31.12.2012 |
| +---------T-----------+---------T-----------+---------T-----------+
| |население| прочие |население| прочие |население| прочие |
| | |потребители| |потребители| |потребители|
+-------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+
|с. Баррикада, | 20,02| 20,02| 21,23| 21,23| 22,39| 22,39|
|с. Ксеньевка, | | | | | | |
|д. Улендыкуль | | | | | | |
+-------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+
|с. Васютино | 19,38| 19,38| 20,41| 20,41| 20,41| 20,41|
|д. Красновознесенка| | | | | | |
L-------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением "Родник" Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу МБУ "Родник" АБСП ИМР в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МБУ "Родник" АБСП ИМР в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР (с. Баррикада, с. Ксеньевка, д. Улендыкуль) на 1 месяц 2011 года:
-----T---------------------------T-----------T----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п |производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T-----T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв.|3 кв. |Декабрь |
| | | период | 2011 |2011 | 2011 | 2011 |
| | | | года |года | года | года |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T-----T------T--------+
|1.1 |Объем производства товаров | 4,93| - | - | - | 4,93|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | - | - | - | 0 |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 4,93| - | - | - | 4,93|
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,53| - | - | - | 0,53|
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 10,75| - | - | - | 10,75|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | - | - | - | 0|
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 4,40| - | - | - | 4,40|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 3,22| - | - | - | 3,22|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 18,1 | - | - | - | 18,1 |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T-----T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 1 | - | - | - | 1 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | - | - | - | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), %,| | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
| |организации | 0 | - | - | - | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 16 | - | - | - | 16 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+---------------------------T-----------T------T-----T------T--------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 | - | - | - | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | - | - | - | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0 | - | - | - | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), шт./ | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,35| - | - | - | 0,35|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+-----+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+---------------------------T----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 15,62 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 5,34 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 67,2 |
| |в том числе: | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- на ремонт | 3,69 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- прибыль | 0,70 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 88,16 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 88,16 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+---------------------------+-----------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР (с. Баррикада, с. Ксеньевка, д. Улендыкуль) на 2012 год:
-----T---------------------------T-----------T----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п |производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T-------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|1.1 |Объем производства товаров | 59,19| 14,79| 14,80| 14,80| 14,80|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 59,19| 14,79| 14,80| 14,80| 14,80|
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м. | 6,36| 1,59| 1,59| 1,59| 1,59|
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 10,75| 10,75| 10,74| 10,74| 10,74|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 52,83| 13,20| 13,21| 13,21| 13,21|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 38,65| 9,66| 9,66| 9,67| 9,66|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|2.1 |Нормативное количество проб| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |на системах коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), %,| | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 100 |100 |100 |100 | 100 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,22| 0,11| 0,11| 0 | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,35| 0,35| 0,35| 0,35| 0,35|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+---------------------------T----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 196,94 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 67,35 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 845,83 |
| |в том числе: | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- на ремонт | 45,62 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- прибыль | 8,44 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 1110,12 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 1110,12 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+---------------------------+-----------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР (с. Васютино, д. Красновознесенка) на 1 месяц 2011 года:
-----T---------------------------T-----------T----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п |производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T-------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |Декабрь|
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| | | | года | года | года | года |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|1.1 |Объем производства товаров | 0,36| - | - | - | 0,36|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | - | - | - | 0 |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | - | - | - | - | - |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | - | - | - | - | - |
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | - | - | - | 0 |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 0,36| - | - | - | 0,36|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 0,36| - | - | - | 0,36|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0 | - | - | - | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|2.1 |Нормативное количество | 0 | - | - | - | 0 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | - | - | - | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), %,| | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |организации | 0 | - | - | - | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 8 | - | - | - | 8 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | - | - | - | - | - |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.3 |Аварийность систем | - | - | - | - | - |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,02| - | - | - | 0,02|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+---------------------------T----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 2,68 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 0,92 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 3,33 |
| |в том числе: | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- на ремонт | 0 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 6,93 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 6,93 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+---------------------------+-----------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР (с. Васютино, д. Красновознесенка) на 2012 год:
-----T---------------------------T-----------T----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п |производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T-------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|1.1 |Объем производства товаров | 4,29| 1,07| 1,07| 1,08| 1,07|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | - | - | - | - | - |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м. | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | - | - | - | - | - |
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 4,29| 1,07| 1,07| 1,08| 1,07|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 4,29| 1,07| 1,07| 1,08| 1,07|
| |услуг населению, тыс. куб.м| | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|2.1 |Нормативное количество | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), %,| | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
| |организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+---------------------------T-----------T------T------T------T-------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | - | - | - | - | - |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.3 |Аварийность систем | - | - | - | - | - |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), шт./ | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02|
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства | | | | | |
| |товаров и услуг к | | | | | |
| |установленной мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+----+---------------------------+-----------+------+------+------+-------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+---------------------------T----------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 33,76 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб.| 11,55 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 40,14 |
| |в том числе: | |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- на ремонт | 0 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 85,45 |
+----+---------------------------+----------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 85,45 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+---------------------------+-----------------------------------------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 52 от 18.11.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: