Основная информация
Дата опубликования: | 01 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38005005202000025 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Тэмьского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
№ 86 от 01.06.2020
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ТЭМЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Тэмьского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Тэмьском сельском поселении, Дума Тэмьского сельского поселения, -
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 15047,2 тыс. руб., по расходам в сумме 14316,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Тэмьского сельского поселения) в сумме 730,3 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Тэмьского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Тэмьского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Тэмьского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Тэмьского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Тэмьского сельского поселения.
Глава Тэмьского
сельского поселения Ю.В. Сорокин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Тэмьского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Тэмьского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 15036,3 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3752,7 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11283,6 тыс. руб.
- по расходам – 15959,3 тыс. руб.
Дефицит бюджета Тэмьского сельского поселения сформирован в размере 923,0 тыс. руб., или 24,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 823,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 15047,2 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3763,7 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11283,5 тыс. руб.
- по расходам – 14316,9 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере 730,3 тыс. руб. (изменение остатков средств в размере 730,3 тыс. руб.).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 2518,0 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тэмьского сельского поселения за 2019г. составило 3763,7 тыс. руб. или 100,3 % от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 986,6 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 25,0 %.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 731,6 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,6%. Увеличение к 2018 году - на 96,5 тыс. руб. или на 15,2%.
При плане на год 11283,6 тыс. руб., в бюджет Тэмьского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 11283,5 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 506,4 тыс. руб., из бюджета Братского района – 10762,1 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления – 15,0 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Тэмьского сельского поселения в 2019 году составила 75,0 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2158,9 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 13926,3 тыс. руб. (97,2 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 390,6 тыс. руб.
Расходы бюджета Тэмьского сельского поселения в 2019 году составили 14316,9 тыс. руб. или 89,7 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 7710,4 тыс. руб. или 53,9 % всех расходов бюджета Тэмьского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
7857,4
Фонд оплаты труда учреждений
111
1983,2
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений)
112
4,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
624,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. МБТ из района – 311,1, субсидия по эффективности – 258,0 (обл.))
121
3955,4
Командировочные расходы (суточные)
122
10,2
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений)
122
9,1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
122
123,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 94,0)
129
1147,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
4883,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
229,5
Заправка картриджей
242
10,3
Прочие материальные запасы
242
38,8
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
4,3
Услуги в области информационных технологий
242
41,2
Услуги интернета
242
77,1
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
36,8
Электронно-вычислительная и оргтехника
242
21
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
4653,9
Аренда помещений, сооружений, транспорта
244
6,0
Водоснабжение
244
16,0
ГСМ
244
129,1
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация
244
25,0
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
1169,6
Другие иные расходы
244
15,0
Другие прочие работы, услуги ( в т.ч. НИ – 24,4 (обл.))
244
232,0
Другие работы, услуги по содержанию имущества
244
112,7
Запасные части автотранспорта
244
11,6
Канцелярские товары
244
31,6
Медикаменты, перевязочные средства, аптечки
244
6,4
Мягкий инвентарь ( в т.ч. НИ – 31,6 (обл.))
244
37,9
Отопление
244
779,2
Отопление (кредиторская задолженность)
244
883,8
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
4,2
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции
244
13,1
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности ( в т.ч. НИ – 5,8 (обл.))
244
6,0
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности
244
1,8
Продукты питания
244
40,0
Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 27,1 (обл.), МБТ из района – 10,3)
244
88,2
Прочие основные средства
244
15,0
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы (в т.ч. МБТ из района – 15,7, дорожный фонд – 70,0)
244
176,2
Строительные материалы
244
79,9
Транспортные услуги
244
1,0
Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников
244
0,9
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
29,4
Хозяйственные товары
244
10,8
Электротовары ( в т.ч. НИ – 119,8)
244
171,3
Электроэнергия
244
560,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме
321
135,2
Межбюджетные трансферты
500
192,4
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
192,4
Иные бюджетные ассигнования
800
1248,5
Уплата госпошлины и сборов
831
19,2
Возмещение судебных издержек истцам (юр.лицам)
831
5,0
Уплата земельного налога
851
1074,3
Уплата транспортного налога
852
3,0
Уплата госпошлины и сборов
852
4,5
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
853
16,9
Уплата иных экономических санкций
853
8,1
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
853
18,0
Специальные расходы
880
99,5
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 5610,8 тыс. руб. или 39,2% от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет безвозмездных поступлений – 15,0 тыс. руб.
- исполнительные листы – 7,5 тыс. руб.
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 1,4 тыс. руб.
- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 425,3 тыс.руб.
- реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета – 158,0 тыс. руб., средств местного бюджета – 1,6 тыс. руб., всего – 159,6 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5612,3
5610,8
99,9
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
5451,0
5450,5
99,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании» на 2015-2021 года
7020000000
160,6
159,6
99,4
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,7
100,0
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 0,0 тыс. руб. или 0,0% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
1557,2
0,0
0,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
1557,2
0,0
0,0
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 2263,9 тыс. руб. или 15,8 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 119,8 тыс.руб., средств местного бюджета – 5,0 тыс. руб., всего – 124,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
2264,0
2263,9
99,99
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
8120000000
24,9
24,9
100,0
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
2239,1
2239,0
99,99
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 4878,4 тыс. руб. или 34,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 64,0 тыс.руб., средств местного бюджета – 2,7 тыс. руб., всего – 66,7 тыс. руб.
- исполнительные листы – 46,7 тыс.руб.
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 58,9 тыс. руб.,
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
4953,7
4878,4
98,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
543,1
543,0
99,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
4410,6
4335,4
98,3
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 167,2 тыс. руб. или 1,2 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
167,3
167,2
99,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
167,3
167,2
99,9
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 1006,0 тыс. руб. или 7,0 % от общей суммы расходов в т.ч.:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 25,7 тыс.руб., средств местного бюджета – 1,1 тыс. руб., всего – 26,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
1006,2
1006,0
99,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
1006,2
1006,0
99,9
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 390,6 тыс. руб. или 2,7% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
398,6
390,6
97,3
Проведение выборов и референдумов
9930000000
99,5
99,5
100,0
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
17,7
17,7
100,0
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тэмьского сельского поселения в 2019 году составили -730,3 тыс. руб. при плановом показателе +923,0тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -730,3 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 420,4 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
303,2
+303,2
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
134,6
117,2
-17,4
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
134,6
420,4
285,8
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 285,8 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 117,2 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 51,3 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
21,3
34,7
+13,4
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
6,7
16,6
+9,9
ВСЕГО:
28,0
51,3
23,3
Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 23,3 тыс. руб.
Глава Тэмьского
сельского поселения Ю.В. Сорокин
Приложение 1
к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения
№ __ от ______ г.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
15 047,20
УФК по Иркутской области
100
731,60
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
333,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
2,50
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
444,90
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-48,80
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
2 643,90
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
780,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02020 01 1000 110
1,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
6,10
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
457,70
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
84,30
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
0,80
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
1 187,30
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
3,90
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
120,90
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
1,70
Администрация Тэмьского сельского поселения
992
11 671,70
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
12,10
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05025 10 0000 120
173,80
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
33,40
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 13 02995 10 0000 130
43,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 14 06025 10 0000 430
124,80
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
992
1 16 90050 10 6000 140
1,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
6 856,80
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
3 480,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
209,60
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (мероприятия направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета)
992
2 02 29999 10 0003 150
158,00
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
0,7
- Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
425,30
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
992
2 07 05030 10 0000 150
15,00
Приложение 2
к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения
№ __ от ______ г.
РАСХОДЫ ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
14 316,9
Администрация Тэмьского сельского поселения
992
14 316,9
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
5 610,80
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
5 450,50
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
890,60
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
764,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
764,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
764,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
588,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
588,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
176,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
176,40
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010110190
126,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110190
100
126,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110190
120
126,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010110190
122
126,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110190
122
0102
126,00
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 385,20
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
4 040,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
4 040,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
4 040,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
3 097,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
3 097,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
942,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
942,90
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
344,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
16,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
16,70
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
16,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
16,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
304,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
304,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
144,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
144,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
160,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
160,50
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
23,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
23,00
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
4,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
4,50
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
18,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
18,50
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
174,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
174,70
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
174,70
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
174,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
44,60
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
130,10
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО»
992
7020000000
159,60
Основное мероприятие: Снижение и (или) недопущение роста объема кредиторской задолженности по социально-значимым расходам
992
7020100000
159,60
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета
992
7020172320
158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7020172320
100
158,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
120
158,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
121
158,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7020172320
121
0104
158,00
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета, за счет средств местного бюджета
992
70201S2320
1,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70201S2320
100
1,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
120
1,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
121
1,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70201S2320
121
0104
1,60
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
992
7080000000
0,70
Основное мероприятие: Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностынх лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
7080100000
0,70
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
7080173150
0,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7080173150
200
0,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7080173150
240
0,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7080173150
244
0,70
Другие общегосударственные вопросы
992
7080173150
244
0113
0,70
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
0,00
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
0,00
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610100000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610119999
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610119999
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610119999
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610119999
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610119999
244
0409
0,00
Основное мероприятие: содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
7610200000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610219999
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610219999
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610219999
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610219999
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610219999
244
0409
0,00
Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610300000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610319999
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610319999
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610319999
244
0409
0,00
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
0,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
76106S2370
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76106S2370
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76106S2370
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
76106S2370
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76106S2370
244
0409
0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
0,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
76107S2370
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76107S2370
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76107S2370
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
76107S2370
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76107S2370
244
0409
0,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» нна 2015-2021 годы
992
8000000000
0,00
Подпрограмма «Обеспечение граждан комфортным жильем»
992
8010000000
0,00
Основное мероприятие: Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда
992
8010100000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания
992
80101S2480
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
992
80101S2480
400
0,00
Бюджетные инвестиции
992
80101S2480
410
0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
992
80101S2480
412
0,00
Жилищное хозяйство
992
80101S2480
412
0501
0,00
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
2 263,90
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
8120000000
24,90
Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
992
8120100000
24,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8120119999
24,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120119999
200
24,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120119999
240
24,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8120119999
244
24,90
Коммунальное хозяйство
992
8120119999
244
0502
24,90
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
2 239,00
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
2 239,00
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
1 452,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
377,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
377,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
377,30
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
377,30
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110170
800
1 074,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110170
850
1 074,90
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
992
8130110170
851
1 074,30
Благоустройство
992
8130110170
851
0503
1 074,30
Уплата иных платежей
992
8130110170
853
0,60
Благоустройство
992
8130110170
853
0503
0,60
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
140,00
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
140,00
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
522,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
522,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
522,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
522,00
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
522,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
124,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
124,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
124,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
124,80
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
124,80
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
4 878,40
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
543,00
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
543,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
543,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
505,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
505,50
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
389,10
Культура
992
8620119999
111
0801
389,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
116,40
Культура
992
8620119999
119
0801
116,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
37,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
37,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
37,50
Культура
992
8620119999
244
0801
37,50
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
4 335,40
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
4 335,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
4 268,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
1 374,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
1 374,90
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
1 058,30
Культура
992
8630119999
111
0801
1 058,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
4,30
Культура
992
8630119999
112
0801
4,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
312,30
Культура
992
8630119999
119
0801
312,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
2 842,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
2 842,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
85,30
Культура
992
8630119999
242
0801
85,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
2 757,40
Культура
992
8630119999
244
0801
2 757,40
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
51,10
Исполнение судебных актов
992
8630119999
830
24,20
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
992
8630119999
831
24,20
Культура
992
8630119999
831
0801
24,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
26,90
Уплата прочих налогов, сборов
992
8630119999
852
3,00
Культура
992
8630119999
852
0801
3,00
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
23,90
Культура
992
8630119999
853
0801
23,90
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
66,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
66,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
66,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
66,70
Культура
992
86301S2370
244
0801
66,70
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
167,20
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
167,20
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
167,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
167,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
167,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
167,20
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
102,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
102,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
65,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
65,10
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
1 006,00
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
1 006,00
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
98,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
98,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
98,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
98,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
98,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
98,40
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
907,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
880,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
563,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
563,80
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
433,70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
433,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
130,10
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
130,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
317,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
317,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
317,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
317,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92103S2370
26,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
200
26,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
240
26,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
92103S2370
244
26,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92103S2370
244
0314
26,80
Непрограммные расходы
992
9900000000
390,60
Проведение выборов и референдумов
992
9930000000
99,50
Проведение выборов главы муниципального образования
992
9930100000
99,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9930119999
99,50
Иные бюджетные ассигнования
992
9930119999
800
99,50
Специальные расходы
992
9930119999
880
99,50
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
9930119999
880
0107
99,50
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"
992
9960100000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960119999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960119999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960119999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960119999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960119999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
17,70
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
17,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
17,70
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
17,70
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
17,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
17,70
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
109,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
109,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
28,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
28,50
Приложение 3
к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения
№ __ от ________ г.
РАСХОДЫ ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5728,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
890,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4589,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
147,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
99,5
Резервные фонды
01
11
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1006,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
98,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
907,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
0,0
Общеэкономические вопросы
04
01
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
2263,9
Жилищное хозяйство
05
01
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
24,9
Благоустройство
05
03
2239,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
4878,4
Культура
08
01
4878,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
167,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
167,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,0
ИТОГО
14316,9
Приложение 4
к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения
№ ___ от ________ г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-730,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992 01 02 00 00 00 0000 000
0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
992 01 03 00 00 00 0000 000
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-730,3
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-15118,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-15118,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-15118,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-15118,4
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
14388,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
14388,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
14388,1
№ 86 от 01.06.2020
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ТЭМЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Тэмьского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Тэмьском сельском поселении, Дума Тэмьского сельского поселения, -
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 15047,2 тыс. руб., по расходам в сумме 14316,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Тэмьского сельского поселения) в сумме 730,3 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Тэмьского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Тэмьского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Тэмьского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Тэмьского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Тэмьского сельского поселения.
Глава Тэмьского
сельского поселения Ю.В. Сорокин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Тэмьского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Тэмьского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 15036,3 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3752,7 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11283,6 тыс. руб.
- по расходам – 15959,3 тыс. руб.
Дефицит бюджета Тэмьского сельского поселения сформирован в размере 923,0 тыс. руб., или 24,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 823,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 15047,2 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3763,7 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11283,5 тыс. руб.
- по расходам – 14316,9 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере 730,3 тыс. руб. (изменение остатков средств в размере 730,3 тыс. руб.).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 2518,0 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тэмьского сельского поселения за 2019г. составило 3763,7 тыс. руб. или 100,3 % от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 986,6 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 25,0 %.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 731,6 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,6%. Увеличение к 2018 году - на 96,5 тыс. руб. или на 15,2%.
При плане на год 11283,6 тыс. руб., в бюджет Тэмьского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 11283,5 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 506,4 тыс. руб., из бюджета Братского района – 10762,1 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления – 15,0 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Тэмьского сельского поселения в 2019 году составила 75,0 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2158,9 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 13926,3 тыс. руб. (97,2 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 390,6 тыс. руб.
Расходы бюджета Тэмьского сельского поселения в 2019 году составили 14316,9 тыс. руб. или 89,7 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 7710,4 тыс. руб. или 53,9 % всех расходов бюджета Тэмьского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
7857,4
Фонд оплаты труда учреждений
111
1983,2
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений)
112
4,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
624,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. МБТ из района – 311,1, субсидия по эффективности – 258,0 (обл.))
121
3955,4
Командировочные расходы (суточные)
122
10,2
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений)
122
9,1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
122
123,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 94,0)
129
1147,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
4883,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
229,5
Заправка картриджей
242
10,3
Прочие материальные запасы
242
38,8
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
4,3
Услуги в области информационных технологий
242
41,2
Услуги интернета
242
77,1
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
36,8
Электронно-вычислительная и оргтехника
242
21
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
4653,9
Аренда помещений, сооружений, транспорта
244
6,0
Водоснабжение
244
16,0
ГСМ
244
129,1
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация
244
25,0
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
1169,6
Другие иные расходы
244
15,0
Другие прочие работы, услуги ( в т.ч. НИ – 24,4 (обл.))
244
232,0
Другие работы, услуги по содержанию имущества
244
112,7
Запасные части автотранспорта
244
11,6
Канцелярские товары
244
31,6
Медикаменты, перевязочные средства, аптечки
244
6,4
Мягкий инвентарь ( в т.ч. НИ – 31,6 (обл.))
244
37,9
Отопление
244
779,2
Отопление (кредиторская задолженность)
244
883,8
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
4,2
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции
244
13,1
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности ( в т.ч. НИ – 5,8 (обл.))
244
6,0
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности
244
1,8
Продукты питания
244
40,0
Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 27,1 (обл.), МБТ из района – 10,3)
244
88,2
Прочие основные средства
244
15,0
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы (в т.ч. МБТ из района – 15,7, дорожный фонд – 70,0)
244
176,2
Строительные материалы
244
79,9
Транспортные услуги
244
1,0
Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников
244
0,9
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
29,4
Хозяйственные товары
244
10,8
Электротовары ( в т.ч. НИ – 119,8)
244
171,3
Электроэнергия
244
560,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме
321
135,2
Межбюджетные трансферты
500
192,4
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
192,4
Иные бюджетные ассигнования
800
1248,5
Уплата госпошлины и сборов
831
19,2
Возмещение судебных издержек истцам (юр.лицам)
831
5,0
Уплата земельного налога
851
1074,3
Уплата транспортного налога
852
3,0
Уплата госпошлины и сборов
852
4,5
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
853
16,9
Уплата иных экономических санкций
853
8,1
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
853
18,0
Специальные расходы
880
99,5
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 5610,8 тыс. руб. или 39,2% от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет безвозмездных поступлений – 15,0 тыс. руб.
- исполнительные листы – 7,5 тыс. руб.
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 1,4 тыс. руб.
- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 425,3 тыс.руб.
- реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета – 158,0 тыс. руб., средств местного бюджета – 1,6 тыс. руб., всего – 159,6 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5612,3
5610,8
99,9
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
5451,0
5450,5
99,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании» на 2015-2021 года
7020000000
160,6
159,6
99,4
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,7
100,0
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 0,0 тыс. руб. или 0,0% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
1557,2
0,0
0,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
1557,2
0,0
0,0
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 2263,9 тыс. руб. или 15,8 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 119,8 тыс.руб., средств местного бюджета – 5,0 тыс. руб., всего – 124,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
2264,0
2263,9
99,99
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
8120000000
24,9
24,9
100,0
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
2239,1
2239,0
99,99
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 4878,4 тыс. руб. или 34,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 64,0 тыс.руб., средств местного бюджета – 2,7 тыс. руб., всего – 66,7 тыс. руб.
- исполнительные листы – 46,7 тыс.руб.
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 58,9 тыс. руб.,
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
4953,7
4878,4
98,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
543,1
543,0
99,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
4410,6
4335,4
98,3
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 167,2 тыс. руб. или 1,2 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
167,3
167,2
99,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
167,3
167,2
99,9
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 1006,0 тыс. руб. или 7,0 % от общей суммы расходов в т.ч.:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 25,7 тыс.руб., средств местного бюджета – 1,1 тыс. руб., всего – 26,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
1006,2
1006,0
99,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
1006,2
1006,0
99,9
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 390,6 тыс. руб. или 2,7% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
398,6
390,6
97,3
Проведение выборов и референдумов
9930000000
99,5
99,5
100,0
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
17,7
17,7
100,0
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тэмьского сельского поселения в 2019 году составили -730,3 тыс. руб. при плановом показателе +923,0тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -730,3 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 420,4 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
303,2
+303,2
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
134,6
117,2
-17,4
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
134,6
420,4
285,8
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 285,8 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 117,2 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 51,3 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
21,3
34,7
+13,4
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
6,7
16,6
+9,9
ВСЕГО:
28,0
51,3
23,3
Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 23,3 тыс. руб.
Глава Тэмьского
сельского поселения Ю.В. Сорокин
Приложение 1
к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения
№ __ от ______ г.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
15 047,20
УФК по Иркутской области
100
731,60
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
333,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
2,50
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
444,90
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-48,80
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
2 643,90
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
780,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02020 01 1000 110
1,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
6,10
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
457,70
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
84,30
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
0,80
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
1 187,30
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
3,90
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
120,90
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
1,70
Администрация Тэмьского сельского поселения
992
11 671,70
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
12,10
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05025 10 0000 120
173,80
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
33,40
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 13 02995 10 0000 130
43,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 14 06025 10 0000 430
124,80
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
992
1 16 90050 10 6000 140
1,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
6 856,80
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
3 480,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
209,60
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (мероприятия направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета)
992
2 02 29999 10 0003 150
158,00
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
0,7
- Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
425,30
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
992
2 07 05030 10 0000 150
15,00
Приложение 2
к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения
№ __ от ______ г.
РАСХОДЫ ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
14 316,9
Администрация Тэмьского сельского поселения
992
14 316,9
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
5 610,80
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
5 450,50
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
890,60
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
764,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
764,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
764,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
588,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
588,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
176,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
176,40
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010110190
126,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110190
100
126,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110190
120
126,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010110190
122
126,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110190
122
0102
126,00
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 385,20
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
4 040,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
4 040,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
4 040,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
3 097,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
3 097,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
942,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
942,90
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
344,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
16,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
16,70
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
16,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
16,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
304,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
304,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
144,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
144,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
160,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
160,50
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
23,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
23,00
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
4,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
4,50
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
18,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
18,50
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
174,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
174,70
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
174,70
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
174,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
44,60
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
130,10
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО»
992
7020000000
159,60
Основное мероприятие: Снижение и (или) недопущение роста объема кредиторской задолженности по социально-значимым расходам
992
7020100000
159,60
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета
992
7020172320
158,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7020172320
100
158,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
120
158,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
121
158,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7020172320
121
0104
158,00
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета, за счет средств местного бюджета
992
70201S2320
1,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70201S2320
100
1,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
120
1,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
121
1,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70201S2320
121
0104
1,60
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
992
7080000000
0,70
Основное мероприятие: Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностынх лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
7080100000
0,70
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
7080173150
0,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7080173150
200
0,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7080173150
240
0,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7080173150
244
0,70
Другие общегосударственные вопросы
992
7080173150
244
0113
0,70
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
0,00
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
0,00
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610100000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610119999
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610119999
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610119999
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610119999
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610119999
244
0409
0,00
Основное мероприятие: содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
7610200000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610219999
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610219999
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610219999
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610219999
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610219999
244
0409
0,00
Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610300000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610319999
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610319999
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610319999
244
0409
0,00
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
0,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
76106S2370
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76106S2370
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76106S2370
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
76106S2370
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76106S2370
244
0409
0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
0,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
76107S2370
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76107S2370
200
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76107S2370
240
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
76107S2370
244
0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76107S2370
244
0409
0,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» нна 2015-2021 годы
992
8000000000
0,00
Подпрограмма «Обеспечение граждан комфортным жильем»
992
8010000000
0,00
Основное мероприятие: Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда
992
8010100000
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания
992
80101S2480
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
992
80101S2480
400
0,00
Бюджетные инвестиции
992
80101S2480
410
0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
992
80101S2480
412
0,00
Жилищное хозяйство
992
80101S2480
412
0501
0,00
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
2 263,90
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
8120000000
24,90
Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
992
8120100000
24,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8120119999
24,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120119999
200
24,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120119999
240
24,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8120119999
244
24,90
Коммунальное хозяйство
992
8120119999
244
0502
24,90
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
2 239,00
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
2 239,00
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
1 452,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
377,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
377,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
377,30
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
377,30
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110170
800
1 074,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110170
850
1 074,90
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
992
8130110170
851
1 074,30
Благоустройство
992
8130110170
851
0503
1 074,30
Уплата иных платежей
992
8130110170
853
0,60
Благоустройство
992
8130110170
853
0503
0,60
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
140,00
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
140,00
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
522,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
522,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
522,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
522,00
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
522,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
124,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
124,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
124,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
124,80
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
124,80
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
4 878,40
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
543,00
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
543,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
543,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
505,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
505,50
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
389,10
Культура
992
8620119999
111
0801
389,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
116,40
Культура
992
8620119999
119
0801
116,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
37,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
37,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
37,50
Культура
992
8620119999
244
0801
37,50
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
4 335,40
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
4 335,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
4 268,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
1 374,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
1 374,90
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
1 058,30
Культура
992
8630119999
111
0801
1 058,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
4,30
Культура
992
8630119999
112
0801
4,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
312,30
Культура
992
8630119999
119
0801
312,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
2 842,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
2 842,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
85,30
Культура
992
8630119999
242
0801
85,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
2 757,40
Культура
992
8630119999
244
0801
2 757,40
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
51,10
Исполнение судебных актов
992
8630119999
830
24,20
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
992
8630119999
831
24,20
Культура
992
8630119999
831
0801
24,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
26,90
Уплата прочих налогов, сборов
992
8630119999
852
3,00
Культура
992
8630119999
852
0801
3,00
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
23,90
Культура
992
8630119999
853
0801
23,90
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
66,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
66,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
66,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
66,70
Культура
992
86301S2370
244
0801
66,70
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
167,20
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
167,20
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
167,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
167,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
167,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
167,20
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
102,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
102,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
65,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
65,10
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
1 006,00
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
1 006,00
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
98,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
98,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
98,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
98,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
98,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
98,40
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
907,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
880,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
563,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
563,80
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
433,70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
433,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
130,10
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
130,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
317,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
317,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
317,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
317,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92103S2370
26,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
200
26,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
240
26,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
92103S2370
244
26,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92103S2370
244
0314
26,80
Непрограммные расходы
992
9900000000
390,60
Проведение выборов и референдумов
992
9930000000
99,50
Проведение выборов главы муниципального образования
992
9930100000
99,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9930119999
99,50
Иные бюджетные ассигнования
992
9930119999
800
99,50
Специальные расходы
992
9930119999
880
99,50
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
9930119999
880
0107
99,50
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"
992
9960100000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960119999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960119999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960119999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960119999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960119999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
17,70
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
17,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
17,70
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
17,70
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
17,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
17,70
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
109,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
109,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
28,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
28,50
Приложение 3
к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения
№ __ от ________ г.
РАСХОДЫ ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5728,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
890,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4589,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
147,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
99,5
Резервные фонды
01
11
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1006,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
98,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
907,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
0,0
Общеэкономические вопросы
04
01
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
2263,9
Жилищное хозяйство
05
01
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
24,9
Благоустройство
05
03
2239,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
4878,4
Культура
08
01
4878,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
167,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
167,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,0
ИТОГО
14316,9
Приложение 4
к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения
№ ___ от ________ г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-730,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992 01 02 00 00 00 0000 000
0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
992 01 03 00 00 00 0000 000
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-730,3
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-15118,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-15118,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-15118,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-15118,4
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
14388,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
14388,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
14388,1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Инф.бюллетень № 10 от 01.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: