Основная информация

Дата опубликования: 01 июня 2020г.
Номер документа: RU38005005202000025
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Тэмьского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



№ 86 от 01.06.2020

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ТЭМЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Тэмьского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Тэмьском сельском поселении, Дума Тэмьского сельского поселения, -

Р Е Ш И Л А:

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 15047,2 тыс. руб., по расходам в сумме 14316,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Тэмьского сельского поселения) в сумме 730,3 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Тэмьского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Тэмьского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Тэмьского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Тэмьского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации  Тэмьского сельского поселения.

Глава Тэмьского

сельского поселения                                                                                               Ю.В. Сорокин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Тэмьского сельского поселения

за 2019 год

Уточненный план бюджета Тэмьского сельского поселения на 2019 год составил:

- по доходам – 15036,3 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 3752,7 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 11283,6 тыс. руб.

- по расходам – 15959,3 тыс. руб.

Дефицит бюджета Тэмьского сельского поселения сформирован в размере 923,0 тыс. руб., или 24,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 823,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год составило:

- по доходам – 15047,2 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 3763,7 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 11283,5 тыс. руб.

- по расходам – 14316,9 тыс. руб.

По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере 730,3 тыс. руб. (изменение остатков средств в размере 730,3 тыс. руб.).

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 2518,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тэмьского сельского поселения за 2019г. составило 3763,7 тыс. руб. или 100,3 % от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 986,6 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 25,0 %.

По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 731,6 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,6%. Увеличение к 2018 году - на 96,5 тыс. руб. или на 15,2%.

При плане на год 11283,6 тыс. руб., в бюджет Тэмьского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 11283,5 тыс. руб.  в том числе: из областного бюджета – 506,4 тыс. руб., из бюджета Братского района – 10762,1 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления – 15,0 тыс. руб.

Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Тэмьского сельского поселения в 2019 году составила 75,0 %.

           РАСХОДЫ

Расходы бюджета Тэмьского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2158,9 тыс. руб.

Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 13926,3 тыс. руб. (97,2 % от общего объема расходов бюджета).

Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 390,6 тыс. руб.

Расходы бюджета Тэмьского сельского поселения в 2019 году составили 14316,9 тыс. руб. или 89,7 % к годовому плану.

              На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 7710,4 тыс. руб. или 53,9 % всех расходов бюджета Тэмьского сельского поселения.

             

Информация по видам расходов представлена в таблице:                       

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование

КВР

Исполнение 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

7857,4

Фонд оплаты труда учреждений

111

1983,2

Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений)

112

4,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

624,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. МБТ из района – 311,1, субсидия по эффективности – 258,0 (обл.))

121

3955,4

Командировочные расходы (суточные)

122

10,2

Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений)

122

9,1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

122

123,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 94,0)

129

1147,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

4883,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242

229,5

Заправка картриджей

242

10,3

Прочие материальные запасы

242

38,8

Ремонт и техническое обслуживание оргтехники

242

4,3

Услуги в области информационных технологий

242

41,2

Услуги интернета

242

77,1

Услуги связи стационарных телефонных линий

242

36,8

Электронно-вычислительная и оргтехника

242

21

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

4653,9

Аренда помещений, сооружений, транспорта

244

6,0

Водоснабжение

244

16,0

ГСМ

244

129,1

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация

244

25,0

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг

244

1169,6

Другие иные расходы

244

15,0

Другие прочие работы, услуги ( в т.ч. НИ – 24,4 (обл.))

244

232,0

Другие работы, услуги по содержанию имущества

244

112,7

Запасные части автотранспорта

244

11,6

Канцелярские товары

244

31,6

Медикаменты, перевязочные средства, аптечки

244

6,4

Мягкий инвентарь ( в т.ч. НИ – 31,6 (обл.))

244

37,9

Отопление

244

779,2

Отопление (кредиторская задолженность)

244

883,8

Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)

244

4,2

Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции

244

13,1

Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности ( в т.ч. НИ – 5,8 (обл.))

244

6,0

Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности

244

1,8

Продукты питания

244

40,0

Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 27,1 (обл.), МБТ из района – 10,3)

244

88,2

Прочие основные средства

244

15,0

Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы (в т.ч. МБТ из района – 15,7, дорожный фонд – 70,0)

244

176,2

Строительные материалы

244

79,9

Транспортные услуги

244

1,0

Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников

244

0,9

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации

244

29,4

Хозяйственные товары

244

10,8

Электротовары ( в т.ч. НИ – 119,8)

244

171,3

Электроэнергия

244

560,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

135,2

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

321

135,2

Межбюджетные трансферты

500

192,4

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений

540

192,4

Иные бюджетные ассигнования

800

1248,5

Уплата госпошлины и сборов

831

19,2

Возмещение судебных издержек истцам (юр.лицам)

831

5,0

Уплата земельного налога

851

1074,3

Уплата транспортного налога

852

3,0

Уплата госпошлины и сборов

852

4,5

Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов

853

16,9

Уплата иных экономических санкций

853

8,1

Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

853

18,0

Специальные расходы

880

99,5

                                РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ  

Муниципальная программа

      «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы   исполнено 5610,8 тыс. руб. или 39,2% от общей суммы расходов, в том числе:

              - за счет безвозмездных поступлений – 15,0 тыс. руб.

              - исполнительные листы – 7,5 тыс. руб.

              - доходы от оказания платных услуг (работ) – 1,4 тыс. руб.

- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 425,3 тыс.руб.

- реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета – 158,0 тыс. руб., средств местного бюджета – 1,6 тыс. руб., всего – 159,6 тыс. руб.

            В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

                  Наименование

       КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

7000000000

5612,3

5610,8

99,9

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»

7010000000

5451,0

5450,5

99,9

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании» на 2015-2021 года

7020000000

160,6

159,6

99,4

Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»

7080000000

0,7

0,7

100,0

                                                 Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

      По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы   исполнено 0,0 тыс. руб. или 0,0% от общей суммы расходов.

     В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                                (тыс. руб.)

                  Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

7600000000

1557,2

0,0

0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

7610000000

1557,2

0,0

0,0

                                                                                           

Муниципальная программа

      «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

       По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы   исполнено 2263,9 тыс. руб. или 15,8 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 119,8 тыс.руб., средств местного бюджета – 5,0 тыс. руб., всего – 124,8 тыс. руб.

       В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:                                                                                                                                          

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

8100000000

2264,0

2263,9

99,99

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

8120000000

24,9

24,9

100,0

Подпрограмма «Благоустройство»

8130000000

2239,1

2239,0

99,99

                                           Муниципальная программа

                                         «Культура» на 2015-2021 годы

           По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 4878,4 тыс. руб. или 34,1 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 64,0 тыс.руб., средств местного бюджета – 2,7 тыс. руб., всего – 66,7 тыс. руб.

- исполнительные листы – 46,7 тыс.руб.

- доходы от оказания платных услуг (работ) – 58,9 тыс. руб.,

           В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

8600000000

4953,7

4878,4

        98,5

Подпрограмма «Библиотечное дело»

8620000000

543,1

543,0

99,9

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

8630000000

4410,6

4335,4

98,3

                                                 Муниципальная программа

                     «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

       По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 167,2 тыс. руб. или 1,2 % от общей суммы расходов.

             

        В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:                       

                                                                                                                                         (тыс. руб.)

                 Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

        % исполнения

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

9000000000

167,3

167,2

      99,9

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

9010000000

167,3

167,2

99,9

                                                 Муниципальная программа

              «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных

                               ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

             По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 1006,0 тыс. руб. или 7,0 % от общей суммы расходов в т.ч.:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 25,7 тыс.руб., средств местного бюджета – 1,1 тыс. руб., всего – 26,8 тыс. руб.

                 В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

9200000000

1006,2

1006,0

      99,9

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

9210000000

1006,2

1006,0

99,9

Непрограммные расходы

Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 390,6 тыс. руб. или 2,7% от общей суммы расходов.

Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:

                                        (тыс. руб.)                              

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Непрограммные расходы

9900000000

398,6

390,6

97,3

Проведение выборов и референдумов

9930000000

99,5

99,5

100,0

Резервный фонд администрации

9940000000

4,0

0,0

0,0

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

9960000000

139,2

135,2

97,1

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

9970000000

   17,7

17,7

         100,0

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99Б0000000

   138,2

        138,2

         100,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тэмьского сельского поселения в 2019 году составили -730,3 тыс. руб. при плановом показателе +923,0тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -730,3 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 420,4 тыс. руб.:

                                                                                                                              (тыс. руб.)

Наименование показателя

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

-

-

-

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

303,2

+303,2

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

134,6

117,2

-17,4

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

-

-

-

ВСЕГО:

134,6

420,4

285,8

Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 285,8 тыс. руб.

Остаток задолженности в сумме 117,2 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 51,3 тыс. руб.:

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                     (тыс. руб.)

Наименование показателя

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

21,3

34,7

+13,4

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

-

-

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

6,7

16,6

+9,9

ВСЕГО:

28,0

51,3

23,3

             

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 23,3 тыс. руб.

Глава Тэмьского

сельского поселения                                                                             Ю.В. Сорокин                       

Приложение 1

к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения

№ __ от ______ г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Кассовое исполнение

главного администратора доходов

доходов  бюджета поселений

ДОХОДЫ, ВСЕГО:

15 047,20

УФК по Иркутской области

100

731,60

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02231 01 0000 110

333,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02241 01 0000 110

2,50

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

444,90

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

-48,80

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области  

182

2 643,90

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02010 01 1000 110

780,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02010 01 3000 110

0,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02020 01 1000 110

1,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02030 01 1000 110

6,10

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 03010 01 1000 110

457,70

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 01030 10 1000 110

84,30

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 01030 10 2100 110

0,80

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06033 10 1000 110

1 187,30

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06033 10 2100 110

3,90

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06043 10 1000 110

120,90

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06043 10 2100 110

1,70

Администрация Тэмьского сельского поселения

992

11 671,70

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

992

1 08 04020 01 1000 110

12,10

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992

1 11 05025 10 0000 120

173,80

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))

992

1 13 01995 10 0008 130

33,40

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

992

1 13 02995 10 0000 130

43,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992

1 14 06025 10 0000 430

124,80

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

992

1 16 90050 10 6000 140

1,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2 02 15001 10 0000 150

6 856,80

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

992

2 02 15002 10 0000 150

3 480,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)

992

2 02 29999 10 0001 150

209,60

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (мероприятия направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета)

992

2 02 29999 10 0003 150

158,00

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий  субъектов РФ в т.ч.

992

2 02 30024 10 0000 150

0,7

- Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

2 02 35118 10 0000 150

138,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

2 02 40014 10 0000 150

425,30

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

992

2 07 05030 10 0000 150

15,00

Приложение 2

к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения

№ __ от  ______ г.

РАСХОДЫ ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Наименование показателя

КБК

Кассовое исполнение

КВСР

КЦСР

КВР

КФСР

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО:

14 316,9

Администрация Тэмьского сельского поселения

992

14 316,9

Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы

992

7000000000

5 610,80

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»

992

7010000000

5 450,50

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

7010100000

890,60

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010110110

764,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110110

100

764,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

120

764,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

121

588,20

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

121

0102

588,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

129

176,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

129

0102

176,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010110190

126,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110190

100

126,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110190

120

126,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

992

7010110190

122

126,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110190

122

0102

126,00

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

7010200000

4 385,20

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010210110

4 040,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010210110

100

4 040,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

120

4 040,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

121

3 097,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

121

0104

3 097,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

129

942,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

129

0104

942,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010210190

344,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010210190

100

16,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010210190

120

16,70

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

992

7010210190

122

16,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

122

0104

16,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

200

304,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

240

304,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

7010210190

242

144,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

242

0104

144,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7010210190

244

160,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

244

0104

160,50

Иные бюджетные ассигнования

992

7010210190

800

23,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

7010210190

850

23,00

Уплата прочих налогов, сборов

992

7010210190

852

4,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

852

0104

4,50

Уплата иных платежей

992

7010210190

853

18,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

853

0104

18,50

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

7010500000

174,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7010519999

174,70

Межбюджетные трансферты

992

7010519999

500

174,70

Иные межбюджетные трансферты

992

7010519999

540

174,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010519999

540

0104

44,60

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

7010519999

540

0106

130,10

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО»

992

7020000000

159,60

Основное мероприятие: Снижение и (или) недопущение роста объема кредиторской задолженности по социально-значимым расходам

992

7020100000

159,60

Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета

992

7020172320

158,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7020172320

100

158,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7020172320

120

158,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7020172320

121

158,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7020172320

121

0104

158,00

Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета, за счет средств местного бюджета

992

70201S2320

1,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70201S2320

100

1,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

70201S2320

120

1,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

70201S2320

121

1,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70201S2320

121

0104

1,60

Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»

992

7080000000

0,70

Основное мероприятие: Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностынх лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

7080100000

0,70

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

7080173150

0,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7080173150

200

0,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7080173150

240

0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7080173150

244

0,70

Другие общегосударственные вопросы

992

7080173150

244

0113

0,70

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы

992

7600000000

0,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

7610000000

0,00

Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610100000

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610119999

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610119999

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610119999

240

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610119999

244

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610119999

244

0409

0,00

Основное мероприятие: содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов

992

7610200000

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610219999

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610219999

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610219999

240

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610219999

244

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610219999

244

0409

0,00

Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610300000

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610319999

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610319999

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610319999

240

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610319999

244

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610319999

244

0409

0,00

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610600000

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610619999

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

240

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610619999

244

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610619999

244

0409

0,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

76106S2370

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76106S2370

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76106S2370

240

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

76106S2370

244

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76106S2370

244

0409

0,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610700000

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610719999

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

240

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610719999

244

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610719999

244

0409

0,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

76107S2370

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76107S2370

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76107S2370

240

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

76107S2370

244

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76107S2370

244

0409

0,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» нна 2015-2021 годы

992

8000000000

0,00

Подпрограмма «Обеспечение граждан комфортным жильем»

992

8010000000

0,00

Основное мероприятие: Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда

992

8010100000

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания

992

80101S2480

0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

992

80101S2480

400

0,00

Бюджетные инвестиции

992

80101S2480

410

0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

992

80101S2480

412

0,00

Жилищное хозяйство

992

80101S2480

412

0501

0,00

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

992

8100000000

2 263,90

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

992

8120000000

24,90

Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании

992

8120100000

24,90

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8120119999

24,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8120119999

200

24,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8120119999

240

24,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8120119999

244

24,90

Коммунальное хозяйство

992

8120119999

244

0502

24,90

Подпрограмма «Благоустройство»

992

8130000000

2 239,00

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

8130100000

2 239,00

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов

992

8130110170

1 452,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

200

377,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

240

377,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110170

244

377,30

Благоустройство

992

8130110170

244

0503

377,30

Иные бюджетные ассигнования

992

8130110170

800

1 074,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

8130110170

850

1 074,90

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

992

8130110170

851

1 074,30

Благоустройство

992

8130110170

851

0503

1 074,30

Уплата иных платежей

992

8130110170

853

0,60

Благоустройство

992

8130110170

853

0503

0,60

Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

8130110200

140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110200

200

140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110200

240

140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110200

244

140,00

Благоустройство

992

8130110200

244

0503

140,00

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

8130110220

522,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

200

522,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

240

522,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110220

244

522,00

Благоустройство

992

8130110220

244

0503

522,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81301S2370

124,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81301S2370

200

124,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81301S2370

240

124,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

81301S2370

244

124,80

Благоустройство

992

81301S2370

244

0503

124,80

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

992

8600000000

4 878,40

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

8620000000

543,00

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

8620100000

543,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8620119999

543,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8620119999

100

505,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8620119999

110

505,50

Фонд оплаты труда учреждений

992

8620119999

111

389,10

Культура

992

8620119999

111

0801

389,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8620119999

119

116,40

Культура

992

8620119999

119

0801

116,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8620119999

200

37,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8620119999

240

37,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8620119999

244

37,50

Культура

992

8620119999

244

0801

37,50

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

8630000000

4 335,40

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

8630100000

4 335,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8630119999

4 268,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8630119999

100

1 374,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8630119999

110

1 374,90

Фонд оплаты труда учреждений

992

8630119999

111

1 058,30

Культура

992

8630119999

111

0801

1 058,30

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

992

8630119999

112

4,30

Культура

992

8630119999

112

0801

4,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8630119999

119

312,30

Культура

992

8630119999

119

0801

312,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

200

2 842,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

240

2 842,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

8630119999

242

85,30

Культура

992

8630119999

242

0801

85,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8630119999

244

2 757,40

Культура

992

8630119999

244

0801

2 757,40

Иные бюджетные ассигнования

992

8630119999

800

51,10

Исполнение судебных актов

992

8630119999

830

24,20

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

992

8630119999

831

24,20

Культура

992

8630119999

831

0801

24,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

8630119999

850

26,90

Уплата прочих налогов, сборов

992

8630119999

852

3,00

Культура

992

8630119999

852

0801

3,00

Уплата иных платежей

992

8630119999

853

23,90

Культура

992

8630119999

853

0801

23,90

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86301S2370

66,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

200

66,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

240

66,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

86301S2370

244

66,70

Культура

992

86301S2370

244

0801

66,70

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы

992

9000000000

167,20

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

9010000000

167,20

Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

9010300000

167,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9010319999

167,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9010319999

100

167,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9010319999

110

167,20

Фонд оплаты труда учреждений

992

9010319999

111

102,10

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

111

1105

102,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9010319999

119

65,10

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

119

1105

65,10

Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы

992

9200000000

1 006,00

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

9210000000

1 006,00

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

9210100000

98,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210119999

98,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

200

98,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

240

98,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210119999

244

98,40

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

9210119999

244

0309

98,40

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

9210300000

907,60

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210319999

880,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9210319999

100

563,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9210319999

110

563,80

Фонд оплаты труда учреждений

992

9210319999

111

433,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

111

0314

433,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9210319999

119

130,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

119

0314

130,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

200

317,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

240

317,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210319999

244

317,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

244

0314

317,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

92103S2370

26,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92103S2370

200

26,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92103S2370

240

26,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

92103S2370

244

26,80

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92103S2370

244

0314

26,80

Непрограммные расходы

992

9900000000

390,60

Проведение выборов и референдумов

992

9930000000

99,50

Проведение выборов главы муниципального образования

992

9930100000

99,50

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9930119999

99,50

Иные бюджетные ассигнования

992

9930119999

800

99,50

Специальные расходы

992

9930119999

880

99,50

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

9930119999

880

0107

99,50

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

9960000000

135,20

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"

992

9960100000

135,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9960119999

135,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

9960119999

300

135,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

992

9960119999

320

135,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

992

9960119999

321

135,20

Пенсионное обеспечение

992

9960119999

321

1001

135,20

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970000000

17,70

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970100000

17,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9970119999

17,70

Межбюджетные трансферты

992

9970119999

500

17,70

Иные межбюджетные трансферты

992

9970119999

540

17,70

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

9970119999

540

0106

17,70

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99Б0000000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0100000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0151180

138,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

99Б0151180

100

138,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

120

138,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

121

109,70

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

121

0203

109,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

129

28,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

129

0203

28,50

Приложение 3

к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения

№ __ от ________ г.

РАСХОДЫ ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

РЗ

ПР

Кассовое исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

5728,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

890,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

4589,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

147,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

99,5

Резервные фонды

01

11

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

138,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

138,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

1006,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

98,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

907,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

0,0

Общеэкономические вопросы

04

01

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

2263,9

Жилищное хозяйство

05

01

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

24,9

Благоустройство

05

03

2239,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

4878,4

Культура

08

01

4878,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

135,2

Пенсионное обеспечение

10

01

135,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

167,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

167,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

0,0

ИТОГО

14316,9

Приложение 4

к проекту решению думы Тэмьского сельского поселения

№ ___ от ________ г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

-730,3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

992 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

-730,3

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-15118,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-15118,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-15118,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-15118,4

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

14388,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

14388,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

14388,1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Инф.бюллетень № 10 от 01.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать