Основная информация
Дата опубликования: | 07 августа 2020г. |
Номер документа: | RU36036715202000063 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Воронежская область |
Принявший орган: | Совет народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Проект
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Перелешинского г.п. Панинского МР ВО
Должность: Глава"ул. Советская
Дата подписи: 11.08.2020 11:44:13
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от «07» августа 2020 года № 329
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения № 297 от 27.12.2019 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 1 ст.28 Устава Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, а также руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Совет народных депутатов
Решил:
Статья 1
Внести в Решение Совета народных депутатов № 297 от 27.12.2019 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
В пункте 1 статьи 1:
В подпункте 1 слова « прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 57 805,869 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 411,3 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 22 031,569 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 57 936,00141 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 411,3 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 22 161,70141 тыс. рублей».
В подпункте 2 слова «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 62 189,569 тыс. рублей» заменить словами «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 69 177,00141 тыс. рублей».
В подпункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 4 383,7 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 11 241,0 тыс. рублей».
Приложение 1 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 1 к решению № 329 от 07.08.2020 года.
Приложение 2 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Поступления доходов в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 2 к решению № 329 от 07.08.2020 года.
Приложение 7 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 3 к решению № 329 от 07.08.2020 года.
Приложение 8 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 4 к решению № 329 от 07.08.2020 года.
Приложение 9 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 5 к решению № 329 от 07.08.2020 года.
Статья 2
Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Перелешинского
городского поселения С. Н. Гудков
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Перелешинского г.п. Панинского МР ВО
Должность: Глава"ул. Советская
Дата подписи: 11.08.2020 11:44:13
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
от « 07 » августа 2020 года № 329
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
№ п/п
Наименование
Код классификации
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 00 00 00 00 0000 000
11 241,0
2 711,1
2 974,2
1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 13 0000 710
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 13 0000 810
2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 000
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 10 0000 700
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 13 0000 710
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетом Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 13 0000 810
3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 000
11 241,0
2 711,1
2 974,2
Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500
-57 936,00141
-75 466,007
-39 007,732
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района
01 05 02 01 13 0000 510
-57 936,00141
-75 466,007
-39 007,732
Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 600
69 177,00141
78 177,107
41 981,932
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района
01 05 02 01 13 0000 610
69 177,00141
78 177,107
41 981,932
4
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
01 06 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
01 06 05 00 00 0000 000
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации
01 06 05 01 13 0000 640
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
от «07 » августа 2020 года № 329
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код показателя
Наименование показателя
Сумма
2020
Сумма
2021
Сумма
2022
000 8 50 00000 00 0000 000
ВСЕГО
57 936,00141
70 030,107
39 007,732
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
35 363,0
35 600,0
35 664,0
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2 400,0
2 496,0
2 455,0
000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 360,0
2 450,0
2 410,0
000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
35,0
41,0
40,0
000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
5,0
5,0
5,0
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 433,0
1 511,0
1 638,0
000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 433,0
1 511,0
1 638,0
000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
573,2
604,4
655,2
000 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
28,7
30,2
32,8
000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
831,1
876,4
950,0
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
30 925,0
30 990,0
30 990,0
000 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
390,0
390,0
390,0
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
30 535,0
30 600,0
30 600,0
000 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
29 365,0
29 400,0
29 400,0
000 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
1 170,0
1 200,0
1 200,0
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
420,0
420,0
398,0
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
420,0
420,0
398,0
000 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
338,0
338,0
316,0
000 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
19,0
19,0
19,0
000 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений
63,0
63,0
63,0
000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
65,0
63,0
63,0
000 1 13 01990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
65,0
63,0
63,0
000 1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
65,0
63,0
63,0
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
120,0
120,0
120,0
000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
120,0
120,0
120,0
000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
120,0
120,0
120,0
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
22 573,00141
39 866,007
3 343,732
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 573,00141
39 866,007
3 343,732
000 2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
411,3
344,8
355,7
000 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
220,1
203,4
210,1
000 2 02 45160 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
117,0
0
0
000 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
21 824,60141
39 317,807
2 777,932
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
от «07 » августа 2020 года № 329
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
Наименование
ГРБС
Рз
ПР
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЕГО
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
914
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
Общегосударственные вопросы
914
01
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
914
01
00
15 0 00 00000
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
914
01
00
15 1 00 00000
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
914
01
04
5 372,0
5 420,0
5 430,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
914
01
04
15 1 02 00000
5 372,0
5 420,0
5 430,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
914
01
04
15 1 02 92010
100
4 032,0
4 024,0
4 024,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
01
04
15 1 02 92010
200
1 300,0
1 372,0
1 382,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
914
01
04
15 1 02 92010
800
40,0
24,0
24,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
914
01
07
192,0
0
0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
914
01
07
15 1 02 92010
800
80,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
914
01
07
15 1 W0 00000
112,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
01
07
15 1 W0 80200
244
112,0
Резервные фонды
914
01
11
10,0
500,0
100,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»
914
01
11
15 1 03 00000
10,0
500,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)
914
01
11
15 1 03 90540
800
10,0
500,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
914
01
13
77,0
48,0
48,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
914
01
13
15 0 00 00000
77,0
48,0
48,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
914
01
13
15 1 00 00000
77,0
48,0
48,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
914
01
13
15 1 04 00000
48,0
48,0
48,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
914
01
13
15 1 04 92010
500
48,0
48,0
48,0
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»
914
01
13
15 1 06 00000
5,0
0
0
Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
914
01
13
15 1 06 20570
200
5,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»
914
01
13
15 1 07 00000
24,0
0
0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
914
01
13
15 1 04 92010
500
24,0
0
0
Национальная оборона
914
02
220,1
203,4
210,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
914
02
03
220,1
203,4
210,1
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
914
02
03
39 0 00 00000
220,1
203,4
210,1
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»
914
02
03
39 1 00 00000
220,1
203,4
210,1
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
914
02
03
39 1 01 00000
220,1
203,4
210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
914
02
03
39 1 01 51180
100
199,6
189,6
189,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
02
03
39 1 01 51180
200
20,5
13,8
20,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
914
03
300,0
300,0
300,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
914
03
09
300,0
300,0
300,0
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
914
03
09
10 0 00 00000
300,0
300,0
300,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
914
03
09
10 1 00 0000
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»
914
03
09
10 1 01 00000
300,0
300,0
300,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
03
09
10 1 01 90110
200
300,0
300,0
300,0
Национальная экономика
914
04
16 570,991
7 246,649
7 566,974
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
914
04
09
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »
914
04
09
24 0 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Подпрограмма «Дорожное хозяйство »
914
04
09
24 1 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
914
04
09
24 1 01 00000
11 629,991
6 369,649
6 669,974
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
04
09
24 1 01 90030
200
7 200,064
4 074,756
4 176,573
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
04
09
24 1 01 S8850
200
4 429,927
2 294,893
2 493,401
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма
914
04
09
24 1 02 00000
200,0
50,0
50,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
04
09
24 1 02 90030
200
200,0
50,0
50,0
Другие вопросы в области национальной экономики
914
04
12
4 741,0
827,0
847,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
914
04
12
05 0 00 00000
502,0
102,0
102,0
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
914
04
12
05 1 00 00000
502,0
102,0
102,0
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»
914
04
12
05 1 01 00000
500,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
04
12
05 1 01 90040
200
500,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
914
04
12
05 1 02 00000
2,0
2,0
2,0
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)
914
04
12
05 1 02 90180
500
2,0
2,0
2,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
914
04
12
15 0 00 00000
4 239,0
725,0
745,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
914
04
12
15 1 00 00000
4 239,0
725,0
745,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
914
04
12
15 1 02 00000
4 239,0
725,0
745,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
04
12
15 1 02 92010
200
4 239,0
725,0
745,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
914
05
36 659,91041
51 716,158
17 069,958
Жилищное хозяйство
914
05
01
193,0
150,0
150,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
914
05
01
05 0 00 00000
193,0
150,0
150,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
914
05
01
05 2 00 00000
193,0
150,0
150,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета»
914
05
01
05 2 01 00000
193,0
150,0
150,0
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
914
05
01
05 2 01 96010
600
193,0
150,0
150,0
Коммунальное хозяйство
914
05
02
970,0
610,0
610,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
914
05
02
05 0 00 00000
970,0
610,0
610,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
914
05
02
05 2 00 00000
970,0
610,0
610,0
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства»
914
05
02
05 2 03 00000
970,0
610,0
610,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
02
05 2 03 90050
200
950,0
600,0
600,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
914
05
02
05 2 03 90050
800
20,0
10,0
10,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
02
05 2 03 S8620
400
0
0
Благоустройство
914
05
03
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
914
05
03
05 0 00 00000
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»
914
05
03
05 3 00 00000
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»
914
05
03
05 3 01 00000
3 099,95778
2 499,958
2 499,958
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
03
05 3 01 90060
200
2 753,338
2 184,53
2 184,53
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
03
05 3 01 S8670
200
346,61978
315,428
315,428
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»
914
05
03
05 3 02 00000
50,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
03
05 3 02 90070
200
50,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»
914
05
03
05 3 03 00000
300,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
03
05 3 03 90080
200
300,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным»
914
05
03
05 3 04 00000
14 424,0
13 420,0
13 310,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
03
05 3 04 90090
200
14 404,0
13 400,0
13 300,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)
914
05
03
05 3 04 90090
800
20,0
20,0
10,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
914
05
05
17 622,95263
34 736,2
200,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
914
05
05
05 0 00 00000
17 622,95263
34 736,2
200,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
914
05
05
05 2 00 00000
17 123,23
34 236,88541
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»
05 2 G5 52430
17 123,23
34 236,88541
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
914
05
05
05 2 G5 52430
400
17 123,23
34 236,88541
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
914
05
05
05 4 00 00000
499,72263
499,31459
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»
914
05
05
05 4 01 00000
499,72263
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
05
05 4 01 90100
200
499,69
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ
914
05
05
05 4 01 90100
500
0,03263
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
914
08
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Культура
914
08
01
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »
914
08
01
11 0 00 0000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»
914
08
01
11 1 00 00000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»
914
08
01
11 1 01 00000
8 355,0
10 300,0
7 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
914
08
01
11 1 01 00590
100
2 487,0
2 484,0
2 484,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
08
01
11 1 01 00590
200
5 818,0
5 266,0
5 366,0
Расходы на содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
08
01
11 1 01 S8440
200
0
2 500,0
0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
08
01
11 1 01 00590
800
50,0
50,0
50,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»
914
08
01
11 1 02 00000
550,0
500,0
500,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
08
01
11 1 02 90150
200
550,0
50,0
50,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
914
10
470,0
500,0
500,0
Пенсионное обеспечение
914
10
01
270,0
300,0
300,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »
914
10
01
03 0 00 00000
270,0
300,0
300,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
914
10
01
03 1 00 00000
270,0
300,0
300,0
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»
914
10
01
03 1 01 00000
270,0
300,0
300,0
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
914
10
01
03 1 01 90010
300
270,0
300,0
300,0
Социальное обеспечение населения
914
10
03
200,0
200,0
200,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »
914
10
03
03 0 00 00000
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
914
10
03
03 1 00 00000
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
914
10
03
03 1 02 00000
200,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
914
10
03
03 1 02 90020
300
200,0
200,0
200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
914
11
400,0
500,0
500,0
Массовый спорт
914
11
02
400,0
500,0
500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
914
11
02
13 0 00 00000
400,0
500,0
500,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »
914
11
02
13 1 00 00000
400,0
500,0
500,0
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»
914
11
02
13 1 01 00000
400,0
500,0
500,0
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
11
02
13 1 01 90130
200
400,0
500,0
500,0
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
от «07 » августа 2020 года № 329
Приложение 8
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
Общегосударственные вопросы
01
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
01
00
15 0 00 00000
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
01
00
15 1 00 00000
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
5 372,0
5 420,0
5 430,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
01
04
15 1 02 00000
5 372,0
5 420,0
5 430,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
15 1 02 92010
100
4 032,0
4 024,0
4 024,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
01
04
15 1 02 92010
200
1 300,0
1 372,0
1 382,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
01
04
15 1 02 92010
800
40,0
24,0
24,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
80,0
0
0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
01
07
15 1 02 92010
800
80,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
01
07
15 1 W0 00000
112,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
01
07
15 1 W0 80200
200
112,0
Резервные фонды
01
11
10,0
500,0
100,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»
01
11
15 1 03 00000
10,0
500,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)
01
11
15 1 03 90540
800
10,0
500,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
77,0
48,0
48,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
01
13
15 0 00 00000
77,0
48,0
48,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
01
13
15 1 00 00000
77,0
48,0
48,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
01
13
15 1 04 00000
48,0
48,0
48,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
01
13
15 1 04 92010
500
48,0
48,0
48,0
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»
01
13
15 1 06 00000
5,0
0
0
Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
01
13
15 1 06 20570
200
5,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»
01
13
15 1 07 00000
24,0
0
0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
01
13
15 1 04 92010
500
24,0
0
0
Национальная оборона
02
220,1
203,4
210,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
220,1
203,4
210,1
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
02
03
39 0 00 00000
220,1
203,4
210,1
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»
02
03
39 1 00 00000
220,1
203,4
210,1
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
02
03
39 1 01 00000
220,1
203,4
210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
39 1 01 51180
100
199,6
189,6
189,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
02
03
39 1 01 51180
200
20,5
13,8
20,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
300,0
300,0
300,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
300,0
300,0
300,0
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
03
09
10 0 00 00000
300,0
300,0
300,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
03
09
10 1 00 0000
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»
03
09
10 1 01 00000
300,0
300,0
300,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
03
09
10 1 01 90110
200
300,0
300,0
300,0
Национальная экономика
04
16 570,991
7 246,649
7 566,974
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »
04
09
24 0 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Подпрограмма «Дорожное хозяйство »
04
09
24 1 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
04
09
24 1 01 00000
11 629,991
6 369,649
6 669,974
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04
09
24 1 01 90030
200
7 200,064
4 074,756
4 176,573
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04
09
24 1 01 S8850
200
4 429,927
2 294,893
2 493,401
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма
04
09
24 1 02 00000
200,0
50,0
50,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04
09
24 1 02 90030
200
200,0
50,0
50,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
4 741,0
827,0
847,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
04
12
05 0 00 00000
502,0
102,0
102,0
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
04
12
05 1 00 00000
502,0
102,0
102,0
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»
04
12
05 1 01 00000
500,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04
12
05 1 01 90040
200
500,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
04
12
05 1 02 00000
2,0
2,0
2,0
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)
04
12
05 1 02 90180
500
2,0
2,0
2,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
04
12
15 0 00 00000
4 239,0
725,0
745,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
04
12
15 1 00 00000
4 239,0
725,0
745,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
04
12
15 1 02 00000
4 239,0
725,0
745,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04
12
15 1 02 92010
200
4 239,0
725,0
745,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
36 659,91041
51 716,158
17 069,958
Жилищное хозяйство
05
01
193,0
150,0
150,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
05
01
05 0 00 00000
193,0
150,0
150,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
05
01
05 2 00 00000
193,0
150,0
150,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета»
05
01
05 2 01 00000
193,0
150,0
150,0
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
01
05 2 01 96010
600
193,0
150,0
150,0
Коммунальное хозяйство
05
02
970,0
610,0
610,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
05
02
05 0 00 00000
970,0
610,0
610,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
05
02
05 2 00 00000
970,0
610,0
610,0
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства»
05
02
05 2 03 00000
970,0
610,0
610,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
02
05 2 03 90050
200
950,0
600,0
600,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
05
02
05 2 03 90050
800
20,0
10,0
10,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
02
05 2 03 S8620
400
0
0
0
Благоустройство
05
03
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
05
03
05 0 00 00000
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»
05
03
05 3 00 00000
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»
05
03
05 3 01 00000
3 099,95778
2 499,958
2 499,958
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
03
05 3 01 90060
200
2 753,338
2 184,53
2 184,53
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
03
05 3 01 S8670
200
346,61978
315,428
315,428
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»
05
03
05 3 02 00000
50,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
03
05 3 02 90070
200
50,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения
05
03
05 3 03 00000
300,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
03
05 3 03 90080
200
300,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным»
05
03
05 3 04 00000
14 424,0
13 420,0
13 310,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
03
05 3 04 90090
200
14 404,0
13 400,0
13 300,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)
05
03
05 3 04 90090
800
20,0
20,0
10,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
17 622,95263
34 736,2
200,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
05
05
05 0 00 00000
17 622,95263
34 736,2
200,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
05
05
05 2 00 00000
17 123,23
34 236,88541
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»
05
05
05 2 G5 52430
17 123,23
34 236,88541
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
05
05 2 G5 52430
400
17 123,23
34 236,88541
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
05
05
05 4 00 00000
499,72263
499,31459
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»
05
05
05 4 01 00000
499,72263
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
05
05 4 01 90100
200
499,69
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ
05
05
05 4 01 90100
500
0,03263
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Культура
08
01
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »
08
01
11 0 00 0000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»
08
01
11 1 00 00000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»
08
01
11 1 01 00000
8 355,0
10 300,0
7 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
11 1 01 00590
100
2 487,0
2 484,0
2 484,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
08
01
11 1 01 00590
200
5 818,0
5 266,0
5 366,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
08
01
11 1 01 00590
800
0
50,0
50,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
08
01
11 1 01 S8440
200
50,0
2 500,0
0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»
08
01
11 1 02 00000
550,0
500,0
500,0
Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
08
01
11 1 02 90150
200
550,0
500,0
500,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
470,0
500,0
500,0
Пенсионное обеспечение
10
01
270,0
300,0
300,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »
10
01
03 0 00 00000
270,0
300,0
300,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
10
01
03 1 00 00000
270,0
300,0
300,0
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»
10
01
03 1 01 00000
270,0
300,0
300,0
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
10
01
03 1 01 90010
300
270,0
300,0
300,0
Социальное обеспечение населения
10
03
200,0
200,0
200,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »
10
03
03 0 00 00000
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
10
03
03 1 00 00000
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
10
03
03 1 02 00000
200,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
10
03
03 1 02 90020
300
200,0
200,0
200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
400,0
500,0
500,0
Массовый спорт
11
02
400,0
500,0
500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
11
02
13 0 00 00000
400,0
500,0
500,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »
11
02
13 1 00 00000
400,0
500,0
500,0
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»
11
02
13 1 01 00000
400,0
500,0
500,0
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
11
02
13 1 01 90130
200
400,0
500,0
500,0
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
от «07 » августа 2020 года № 329
Приложение 9
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета городского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование
ЦСР
ВР
РЗ
ПР
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
7
8
9
ВСЕГО
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
Администрация Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района Воронежской области
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
03 0 00 00000
470,0
500,0
500,0
1.1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
03 1 00 00000
470,0
500,0
500,0
Пенсионное обеспечение
10
01
270,0
300,0
300,0
Основное мероприятие « Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»
03 1 01 00000
10
01
270,0
300,0
300,0
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03 1 01 90010
300
10
01
270,0
300,0
300,0
Социальное обеспечение населения
10
03
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
03 1 02 00000
10
03
200,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03 1 02 90020
300
10
03
200,0
200,0
200,0
2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
05 0 00 00000
37 161,91041
51 818,158
17 171,958
2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
05 1 00 00000
502,0
102,0
102,0
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»
05 1 01 00000
04
12
500,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 1 01 90040
200
04
12
500,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
05 1 02 00000
04
12
2,0
2,0
2,0
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)
05 1 01 90040
800
04
12
2,0
2,0
2,0
2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
05 2 00 00000
18 286,23
34 996,88541
760,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета»
05 2 01 00000
05
01
193,0
150,0
150,0
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05 2 01 96010
600
05
01
193,0
150,0
150,0
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства»
05 2 03 00000
05
02
970,0
610,0
610,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 2 03 90050
200
05
02
950,0
600,0
600,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
05 2 03 90050
800
05
02
20,0
10,0
10,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 2 03 S8620
400
05
02
0
0
0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»
05 2 G5 52430
05
05
17 123,23
34 236,88541
0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05 2 G5 52430
400
05
05
17 123,23
34 236,88541
0
2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»
05 3 00 00000
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»
05 3 01 00000
05
03
3 099,95778
2 499,958
2 499,958
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 3 01 90060
200
05
03
2 753,338
2 184,53
2 184,53
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 3 01 S8670
200
05
03
346,61978
315,428
315,428
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»
05 3 02 00000
05
03
50,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 3 02 90070
200
05
03
50,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»
05 3 03 00000
05
03
300,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 3 03 90080
200
05
03
300,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным»
05 3 04 00000
05
03
14 424,0
13 420,0
13 310,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 3 04 90090
200
05
03
14 404,0
13 400,0
13 300,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)
05 3 04 90090
800
05
03
20,0
20,0
10,0
2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
05 4 00 00000
499,72263
499,31459
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом ПСД»
05 4 01 00000
05
05
499,72263
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 4 01 90100
200
05
05
499,69
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ
05 4 01 90100
500
05
05
0,03263
3.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
10 0 00 00000
300,0
300,0
300,0
3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
10 1 00 00000
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»
10 1 01 00000
03
09
300,0
300,0
300,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
10 1 01 90110
200
03
09
300,0
300,0
300,0
4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»
11 0 00 00000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»
11 1 00 00000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»
11 1 01 00000
08
01
8 355,0
10 300,0
7 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 1 01 00590
100
08
01
2 487,0
2 484,0
2 484,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
11 1 01 00590
200
08
01
5 818,0
5 266,0
5 366,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
11 1 01 00590
800
08
01
0
50,0
50,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
11 1 01 S8440
200
08
01
50,0
2 500,0
0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»
11 1 02 00000
08
01
550,0
500,0
500,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
11 1 02 90150
200
08
01
550,0
500,0
500,0
5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
13 0 00 00000
400,0
500,0
500,0
5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
13 1 00 00000
400,0
500,0
500,0
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»
13 1 01 00000
200
11
02
400,0
500,0
500,0
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
13 1 01 90130
200
11
02
400,0
500,0
500,0
6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика »
15 0 00 00000
9 890,0
6 693,0
6 323,0
6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»
15 1 00 00000
9 890,0
6 693,0
6 323,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
15 1 02 00000
01
04
5 372,0
5 420,0
5 430,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
15 1 02 92010
100
01
04
4 032,0
4 024,0
4 024,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
15 1 02 92010
200
01
04
1 300,0
1 372,0
1 382,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
15 1 02 92010
800
01
04
40,0
24,0
24,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
15 1 02 00000
04
12
4 239,0
725,0
745,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
15 1 02 92010
200
04
12
4 239,0
725,0
745,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
15 1 02 92010
800
01
07
80,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
15 1 W0 00000
01
07
112,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
15 1 W0 80200
200
01
07
112,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»
15 1 03 00000
01
11
10,0
500,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)
15 1 03 90540
800
01
11
10,0
500,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
15 1 04 00000
01
13
48,0
48,0
48,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
15 1 04 92010
500
01
13
48,0
48,0
48,0
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»
15 1 06 00000
01
13
5,0
0
0
Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
15 1 06 20570
200
01
13
5,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»
15 1 07 00000
01
13
24,0
0
0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
15 1 04 92010
500
01
13
24,0
0
0
7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»
24 0 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
7.1.Подпрограмма «Дорожное хозяйство »
24 1 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
24 1 01 00000
04
09
11 629,991
6 369,649
6 669,974
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
24 1 01 90030
200
04
09
7 200,064
4 074,756
4 176,573
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
24 1 01 S8850
200
04
09
4 429,927
2 294,893
2 493,401
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма
24 1 02 00000
04
09
200,0
50,0
50,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
24 1 02 90030
200
04
09
200,0
50,0
50,0
8.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
39 0 00 00000
220,1
203,4
210,1
8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»
39 3 00 00000
220,1
203,4
210,1
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
39 1 01 00000
02
03
220,1
203,4
210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
39 1 01 51180
100
02
03
199,6
189,6
189,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
39 1 01 51180
200
02
03
20,5
13,8
20,5
Проект
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Перелешинского г.п. Панинского МР ВО
Должность: Глава"ул. Советская
Дата подписи: 11.08.2020 11:44:13
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от «07» августа 2020 года № 329
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения № 297 от 27.12.2019 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 1 ст.28 Устава Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, а также руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Совет народных депутатов
Решил:
Статья 1
Внести в Решение Совета народных депутатов № 297 от 27.12.2019 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
В пункте 1 статьи 1:
В подпункте 1 слова « прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 57 805,869 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 411,3 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 22 031,569 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 57 936,00141 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 411,3 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 22 161,70141 тыс. рублей».
В подпункте 2 слова «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 62 189,569 тыс. рублей» заменить словами «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 69 177,00141 тыс. рублей».
В подпункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 4 383,7 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 11 241,0 тыс. рублей».
Приложение 1 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 1 к решению № 329 от 07.08.2020 года.
Приложение 2 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Поступления доходов в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 2 к решению № 329 от 07.08.2020 года.
Приложение 7 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 3 к решению № 329 от 07.08.2020 года.
Приложение 8 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 4 к решению № 329 от 07.08.2020 года.
Приложение 9 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 5 к решению № 329 от 07.08.2020 года.
Статья 2
Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Перелешинского
городского поселения С. Н. Гудков
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Перелешинского г.п. Панинского МР ВО
Должность: Глава"ул. Советская
Дата подписи: 11.08.2020 11:44:13
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
от « 07 » августа 2020 года № 329
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
№ п/п
Наименование
Код классификации
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 00 00 00 00 0000 000
11 241,0
2 711,1
2 974,2
1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 13 0000 710
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 13 0000 810
2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 000
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 10 0000 700
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 13 0000 710
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетом Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 13 0000 810
3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 000
11 241,0
2 711,1
2 974,2
Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500
-57 936,00141
-75 466,007
-39 007,732
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района
01 05 02 01 13 0000 510
-57 936,00141
-75 466,007
-39 007,732
Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 600
69 177,00141
78 177,107
41 981,932
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района
01 05 02 01 13 0000 610
69 177,00141
78 177,107
41 981,932
4
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
01 06 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
01 06 05 00 00 0000 000
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации
01 06 05 01 13 0000 640
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
от «07 » августа 2020 года № 329
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код показателя
Наименование показателя
Сумма
2020
Сумма
2021
Сумма
2022
000 8 50 00000 00 0000 000
ВСЕГО
57 936,00141
70 030,107
39 007,732
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
35 363,0
35 600,0
35 664,0
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2 400,0
2 496,0
2 455,0
000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 360,0
2 450,0
2 410,0
000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
35,0
41,0
40,0
000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
5,0
5,0
5,0
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 433,0
1 511,0
1 638,0
000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 433,0
1 511,0
1 638,0
000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
573,2
604,4
655,2
000 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
28,7
30,2
32,8
000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
831,1
876,4
950,0
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
30 925,0
30 990,0
30 990,0
000 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
390,0
390,0
390,0
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
30 535,0
30 600,0
30 600,0
000 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
29 365,0
29 400,0
29 400,0
000 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
1 170,0
1 200,0
1 200,0
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
420,0
420,0
398,0
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
420,0
420,0
398,0
000 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
338,0
338,0
316,0
000 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
19,0
19,0
19,0
000 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений
63,0
63,0
63,0
000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
65,0
63,0
63,0
000 1 13 01990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
65,0
63,0
63,0
000 1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
65,0
63,0
63,0
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
120,0
120,0
120,0
000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
120,0
120,0
120,0
000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
120,0
120,0
120,0
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
22 573,00141
39 866,007
3 343,732
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 573,00141
39 866,007
3 343,732
000 2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
411,3
344,8
355,7
000 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
220,1
203,4
210,1
000 2 02 45160 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
117,0
0
0
000 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
21 824,60141
39 317,807
2 777,932
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
от «07 » августа 2020 года № 329
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Сумма (тыс. рублей)
Наименование
ГРБС
Рз
ПР
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЕГО
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
914
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
Общегосударственные вопросы
914
01
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
914
01
00
15 0 00 00000
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
914
01
00
15 1 00 00000
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
914
01
04
5 372,0
5 420,0
5 430,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
914
01
04
15 1 02 00000
5 372,0
5 420,0
5 430,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
914
01
04
15 1 02 92010
100
4 032,0
4 024,0
4 024,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
01
04
15 1 02 92010
200
1 300,0
1 372,0
1 382,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
914
01
04
15 1 02 92010
800
40,0
24,0
24,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
914
01
07
192,0
0
0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
914
01
07
15 1 02 92010
800
80,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
914
01
07
15 1 W0 00000
112,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
01
07
15 1 W0 80200
244
112,0
Резервные фонды
914
01
11
10,0
500,0
100,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»
914
01
11
15 1 03 00000
10,0
500,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)
914
01
11
15 1 03 90540
800
10,0
500,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
914
01
13
77,0
48,0
48,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
914
01
13
15 0 00 00000
77,0
48,0
48,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
914
01
13
15 1 00 00000
77,0
48,0
48,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
914
01
13
15 1 04 00000
48,0
48,0
48,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
914
01
13
15 1 04 92010
500
48,0
48,0
48,0
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»
914
01
13
15 1 06 00000
5,0
0
0
Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
914
01
13
15 1 06 20570
200
5,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»
914
01
13
15 1 07 00000
24,0
0
0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
914
01
13
15 1 04 92010
500
24,0
0
0
Национальная оборона
914
02
220,1
203,4
210,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
914
02
03
220,1
203,4
210,1
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
914
02
03
39 0 00 00000
220,1
203,4
210,1
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»
914
02
03
39 1 00 00000
220,1
203,4
210,1
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
914
02
03
39 1 01 00000
220,1
203,4
210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
914
02
03
39 1 01 51180
100
199,6
189,6
189,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
02
03
39 1 01 51180
200
20,5
13,8
20,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
914
03
300,0
300,0
300,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
914
03
09
300,0
300,0
300,0
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
914
03
09
10 0 00 00000
300,0
300,0
300,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
914
03
09
10 1 00 0000
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»
914
03
09
10 1 01 00000
300,0
300,0
300,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
03
09
10 1 01 90110
200
300,0
300,0
300,0
Национальная экономика
914
04
16 570,991
7 246,649
7 566,974
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
914
04
09
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »
914
04
09
24 0 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Подпрограмма «Дорожное хозяйство »
914
04
09
24 1 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
914
04
09
24 1 01 00000
11 629,991
6 369,649
6 669,974
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
04
09
24 1 01 90030
200
7 200,064
4 074,756
4 176,573
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
04
09
24 1 01 S8850
200
4 429,927
2 294,893
2 493,401
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма
914
04
09
24 1 02 00000
200,0
50,0
50,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
04
09
24 1 02 90030
200
200,0
50,0
50,0
Другие вопросы в области национальной экономики
914
04
12
4 741,0
827,0
847,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
914
04
12
05 0 00 00000
502,0
102,0
102,0
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
914
04
12
05 1 00 00000
502,0
102,0
102,0
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»
914
04
12
05 1 01 00000
500,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
04
12
05 1 01 90040
200
500,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
914
04
12
05 1 02 00000
2,0
2,0
2,0
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)
914
04
12
05 1 02 90180
500
2,0
2,0
2,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
914
04
12
15 0 00 00000
4 239,0
725,0
745,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
914
04
12
15 1 00 00000
4 239,0
725,0
745,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
914
04
12
15 1 02 00000
4 239,0
725,0
745,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
04
12
15 1 02 92010
200
4 239,0
725,0
745,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
914
05
36 659,91041
51 716,158
17 069,958
Жилищное хозяйство
914
05
01
193,0
150,0
150,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
914
05
01
05 0 00 00000
193,0
150,0
150,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
914
05
01
05 2 00 00000
193,0
150,0
150,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета»
914
05
01
05 2 01 00000
193,0
150,0
150,0
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
914
05
01
05 2 01 96010
600
193,0
150,0
150,0
Коммунальное хозяйство
914
05
02
970,0
610,0
610,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
914
05
02
05 0 00 00000
970,0
610,0
610,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
914
05
02
05 2 00 00000
970,0
610,0
610,0
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства»
914
05
02
05 2 03 00000
970,0
610,0
610,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
02
05 2 03 90050
200
950,0
600,0
600,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
914
05
02
05 2 03 90050
800
20,0
10,0
10,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
02
05 2 03 S8620
400
0
0
Благоустройство
914
05
03
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
914
05
03
05 0 00 00000
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»
914
05
03
05 3 00 00000
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»
914
05
03
05 3 01 00000
3 099,95778
2 499,958
2 499,958
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
03
05 3 01 90060
200
2 753,338
2 184,53
2 184,53
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
03
05 3 01 S8670
200
346,61978
315,428
315,428
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»
914
05
03
05 3 02 00000
50,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
03
05 3 02 90070
200
50,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»
914
05
03
05 3 03 00000
300,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
03
05 3 03 90080
200
300,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным»
914
05
03
05 3 04 00000
14 424,0
13 420,0
13 310,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
03
05 3 04 90090
200
14 404,0
13 400,0
13 300,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)
914
05
03
05 3 04 90090
800
20,0
20,0
10,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
914
05
05
17 622,95263
34 736,2
200,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
914
05
05
05 0 00 00000
17 622,95263
34 736,2
200,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
914
05
05
05 2 00 00000
17 123,23
34 236,88541
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»
05 2 G5 52430
17 123,23
34 236,88541
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
914
05
05
05 2 G5 52430
400
17 123,23
34 236,88541
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
914
05
05
05 4 00 00000
499,72263
499,31459
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»
914
05
05
05 4 01 00000
499,72263
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
05
05
05 4 01 90100
200
499,69
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ
914
05
05
05 4 01 90100
500
0,03263
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
914
08
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Культура
914
08
01
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »
914
08
01
11 0 00 0000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»
914
08
01
11 1 00 00000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»
914
08
01
11 1 01 00000
8 355,0
10 300,0
7 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
914
08
01
11 1 01 00590
100
2 487,0
2 484,0
2 484,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
08
01
11 1 01 00590
200
5 818,0
5 266,0
5 366,0
Расходы на содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
08
01
11 1 01 S8440
200
0
2 500,0
0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
08
01
11 1 01 00590
800
50,0
50,0
50,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»
914
08
01
11 1 02 00000
550,0
500,0
500,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
08
01
11 1 02 90150
200
550,0
50,0
50,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
914
10
470,0
500,0
500,0
Пенсионное обеспечение
914
10
01
270,0
300,0
300,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »
914
10
01
03 0 00 00000
270,0
300,0
300,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
914
10
01
03 1 00 00000
270,0
300,0
300,0
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»
914
10
01
03 1 01 00000
270,0
300,0
300,0
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
914
10
01
03 1 01 90010
300
270,0
300,0
300,0
Социальное обеспечение населения
914
10
03
200,0
200,0
200,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »
914
10
03
03 0 00 00000
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
914
10
03
03 1 00 00000
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
914
10
03
03 1 02 00000
200,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
914
10
03
03 1 02 90020
300
200,0
200,0
200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
914
11
400,0
500,0
500,0
Массовый спорт
914
11
02
400,0
500,0
500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
914
11
02
13 0 00 00000
400,0
500,0
500,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »
914
11
02
13 1 00 00000
400,0
500,0
500,0
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»
914
11
02
13 1 01 00000
400,0
500,0
500,0
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
914
11
02
13 1 01 90130
200
400,0
500,0
500,0
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
от «07 » августа 2020 года № 329
Приложение 8
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
Общегосударственные вопросы
01
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
01
00
15 0 00 00000
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
01
00
15 1 00 00000
5 651,0
5 968,0
5 578,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
5 372,0
5 420,0
5 430,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
01
04
15 1 02 00000
5 372,0
5 420,0
5 430,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
15 1 02 92010
100
4 032,0
4 024,0
4 024,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
01
04
15 1 02 92010
200
1 300,0
1 372,0
1 382,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
01
04
15 1 02 92010
800
40,0
24,0
24,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
80,0
0
0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
01
07
15 1 02 92010
800
80,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
01
07
15 1 W0 00000
112,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
01
07
15 1 W0 80200
200
112,0
Резервные фонды
01
11
10,0
500,0
100,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»
01
11
15 1 03 00000
10,0
500,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)
01
11
15 1 03 90540
800
10,0
500,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
77,0
48,0
48,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
01
13
15 0 00 00000
77,0
48,0
48,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
01
13
15 1 00 00000
77,0
48,0
48,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
01
13
15 1 04 00000
48,0
48,0
48,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
01
13
15 1 04 92010
500
48,0
48,0
48,0
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»
01
13
15 1 06 00000
5,0
0
0
Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
01
13
15 1 06 20570
200
5,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»
01
13
15 1 07 00000
24,0
0
0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
01
13
15 1 04 92010
500
24,0
0
0
Национальная оборона
02
220,1
203,4
210,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
220,1
203,4
210,1
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
02
03
39 0 00 00000
220,1
203,4
210,1
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»
02
03
39 1 00 00000
220,1
203,4
210,1
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
02
03
39 1 01 00000
220,1
203,4
210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
39 1 01 51180
100
199,6
189,6
189,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
02
03
39 1 01 51180
200
20,5
13,8
20,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
300,0
300,0
300,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
300,0
300,0
300,0
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
03
09
10 0 00 00000
300,0
300,0
300,0
Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
03
09
10 1 00 0000
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»
03
09
10 1 01 00000
300,0
300,0
300,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
03
09
10 1 01 90110
200
300,0
300,0
300,0
Национальная экономика
04
16 570,991
7 246,649
7 566,974
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »
04
09
24 0 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Подпрограмма «Дорожное хозяйство »
04
09
24 1 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
04
09
24 1 01 00000
11 629,991
6 369,649
6 669,974
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04
09
24 1 01 90030
200
7 200,064
4 074,756
4 176,573
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04
09
24 1 01 S8850
200
4 429,927
2 294,893
2 493,401
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма
04
09
24 1 02 00000
200,0
50,0
50,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04
09
24 1 02 90030
200
200,0
50,0
50,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
4 741,0
827,0
847,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
04
12
05 0 00 00000
502,0
102,0
102,0
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
04
12
05 1 00 00000
502,0
102,0
102,0
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»
04
12
05 1 01 00000
500,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04
12
05 1 01 90040
200
500,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
04
12
05 1 02 00000
2,0
2,0
2,0
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)
04
12
05 1 02 90180
500
2,0
2,0
2,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
04
12
15 0 00 00000
4 239,0
725,0
745,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
04
12
15 1 00 00000
4 239,0
725,0
745,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
04
12
15 1 02 00000
4 239,0
725,0
745,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04
12
15 1 02 92010
200
4 239,0
725,0
745,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
36 659,91041
51 716,158
17 069,958
Жилищное хозяйство
05
01
193,0
150,0
150,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
05
01
05 0 00 00000
193,0
150,0
150,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
05
01
05 2 00 00000
193,0
150,0
150,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета»
05
01
05 2 01 00000
193,0
150,0
150,0
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05
01
05 2 01 96010
600
193,0
150,0
150,0
Коммунальное хозяйство
05
02
970,0
610,0
610,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
05
02
05 0 00 00000
970,0
610,0
610,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
05
02
05 2 00 00000
970,0
610,0
610,0
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства»
05
02
05 2 03 00000
970,0
610,0
610,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
02
05 2 03 90050
200
950,0
600,0
600,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
05
02
05 2 03 90050
800
20,0
10,0
10,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
02
05 2 03 S8620
400
0
0
0
Благоустройство
05
03
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
05
03
05 0 00 00000
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»
05
03
05 3 00 00000
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»
05
03
05 3 01 00000
3 099,95778
2 499,958
2 499,958
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
03
05 3 01 90060
200
2 753,338
2 184,53
2 184,53
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
03
05 3 01 S8670
200
346,61978
315,428
315,428
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»
05
03
05 3 02 00000
50,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
03
05 3 02 90070
200
50,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения
05
03
05 3 03 00000
300,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
03
05 3 03 90080
200
300,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным»
05
03
05 3 04 00000
14 424,0
13 420,0
13 310,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
03
05 3 04 90090
200
14 404,0
13 400,0
13 300,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)
05
03
05 3 04 90090
800
20,0
20,0
10,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
17 622,95263
34 736,2
200,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
05
05
05 0 00 00000
17 622,95263
34 736,2
200,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
05
05
05 2 00 00000
17 123,23
34 236,88541
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»
05
05
05 2 G5 52430
17 123,23
34 236,88541
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
05
05 2 G5 52430
400
17 123,23
34 236,88541
Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
05
05
05 4 00 00000
499,72263
499,31459
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»
05
05
05 4 01 00000
499,72263
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05
05
05 4 01 90100
200
499,69
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ
05
05
05 4 01 90100
500
0,03263
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Культура
08
01
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »
08
01
11 0 00 0000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»
08
01
11 1 00 00000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»
08
01
11 1 01 00000
8 355,0
10 300,0
7 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
11 1 01 00590
100
2 487,0
2 484,0
2 484,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
08
01
11 1 01 00590
200
5 818,0
5 266,0
5 366,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
08
01
11 1 01 00590
800
0
50,0
50,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
08
01
11 1 01 S8440
200
50,0
2 500,0
0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»
08
01
11 1 02 00000
550,0
500,0
500,0
Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
08
01
11 1 02 90150
200
550,0
500,0
500,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
470,0
500,0
500,0
Пенсионное обеспечение
10
01
270,0
300,0
300,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »
10
01
03 0 00 00000
270,0
300,0
300,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
10
01
03 1 00 00000
270,0
300,0
300,0
Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»
10
01
03 1 01 00000
270,0
300,0
300,0
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
10
01
03 1 01 90010
300
270,0
300,0
300,0
Социальное обеспечение населения
10
03
200,0
200,0
200,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »
10
03
03 0 00 00000
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
10
03
03 1 00 00000
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
10
03
03 1 02 00000
200,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
10
03
03 1 02 90020
300
200,0
200,0
200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
400,0
500,0
500,0
Массовый спорт
11
02
400,0
500,0
500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
11
02
13 0 00 00000
400,0
500,0
500,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »
11
02
13 1 00 00000
400,0
500,0
500,0
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»
11
02
13 1 01 00000
400,0
500,0
500,0
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
11
02
13 1 01 90130
200
400,0
500,0
500,0
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
от «07 » августа 2020 года № 329
Приложение 9
к Решению Совета народных депутатов
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области «О бюджете
Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района
Воронежской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27» декабря 2019 года № 297
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета городского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование
ЦСР
ВР
РЗ
ПР
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
7
8
9
ВСЕГО
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
Администрация Перелешинского городского поселения
Панинского муниципального района Воронежской области
69 177,00141
77 234,207
40 125,032
1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
03 0 00 00000
470,0
500,0
500,0
1.1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
03 1 00 00000
470,0
500,0
500,0
Пенсионное обеспечение
10
01
270,0
300,0
300,0
Основное мероприятие « Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»
03 1 01 00000
10
01
270,0
300,0
300,0
Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03 1 01 90010
300
10
01
270,0
300,0
300,0
Социальное обеспечение населения
10
03
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
03 1 02 00000
10
03
200,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03 1 02 90020
300
10
03
200,0
200,0
200,0
2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
05 0 00 00000
37 161,91041
51 818,158
17 171,958
2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
05 1 00 00000
502,0
102,0
102,0
Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»
05 1 01 00000
04
12
500,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 1 01 90040
200
04
12
500,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
05 1 02 00000
04
12
2,0
2,0
2,0
Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)
05 1 01 90040
800
04
12
2,0
2,0
2,0
2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»
05 2 00 00000
18 286,23
34 996,88541
760,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета»
05 2 01 00000
05
01
193,0
150,0
150,0
Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
05 2 01 96010
600
05
01
193,0
150,0
150,0
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства»
05 2 03 00000
05
02
970,0
610,0
610,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 2 03 90050
200
05
02
950,0
600,0
600,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
05 2 03 90050
800
05
02
20,0
10,0
10,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 2 03 S8620
400
05
02
0
0
0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»
05 2 G5 52430
05
05
17 123,23
34 236,88541
0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05 2 G5 52430
400
05
05
17 123,23
34 236,88541
0
2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»
05 3 00 00000
17 873,95778
16 219,958
16 109,958
Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»
05 3 01 00000
05
03
3 099,95778
2 499,958
2 499,958
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 3 01 90060
200
05
03
2 753,338
2 184,53
2 184,53
Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 3 01 S8670
200
05
03
346,61978
315,428
315,428
Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»
05 3 02 00000
05
03
50,0
200,0
200,0
Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 3 02 90070
200
05
03
50,0
200,0
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»
05 3 03 00000
05
03
300,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 3 03 90080
200
05
03
300,0
100,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным»
05 3 04 00000
05
03
14 424,0
13 420,0
13 310,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 3 04 90090
200
05
03
14 404,0
13 400,0
13 300,0
Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)
05 3 04 90090
800
05
03
20,0
20,0
10,0
2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
05 4 00 00000
499,72263
499,31459
200,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом ПСД»
05 4 01 00000
05
05
499,72263
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
05 4 01 90100
200
05
05
499,69
499,31459
200,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ
05 4 01 90100
500
05
05
0,03263
3.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
10 0 00 00000
300,0
300,0
300,0
3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»
10 1 00 00000
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»
10 1 01 00000
03
09
300,0
300,0
300,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
10 1 01 90110
200
03
09
300,0
300,0
300,0
4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»
11 0 00 00000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»
11 1 00 00000
8 905,0
10 800,0
8 400,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»
11 1 01 00000
08
01
8 355,0
10 300,0
7 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 1 01 00590
100
08
01
2 487,0
2 484,0
2 484,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
11 1 01 00590
200
08
01
5 818,0
5 266,0
5 366,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
11 1 01 00590
800
08
01
0
50,0
50,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
11 1 01 S8440
200
08
01
50,0
2 500,0
0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»
11 1 02 00000
08
01
550,0
500,0
500,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
11 1 02 90150
200
08
01
550,0
500,0
500,0
5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
13 0 00 00000
400,0
500,0
500,0
5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
13 1 00 00000
400,0
500,0
500,0
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»
13 1 01 00000
200
11
02
400,0
500,0
500,0
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
13 1 01 90130
200
11
02
400,0
500,0
500,0
6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика »
15 0 00 00000
9 890,0
6 693,0
6 323,0
6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»
15 1 00 00000
9 890,0
6 693,0
6 323,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
15 1 02 00000
01
04
5 372,0
5 420,0
5 430,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
15 1 02 92010
100
01
04
4 032,0
4 024,0
4 024,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
15 1 02 92010
200
01
04
1 300,0
1 372,0
1 382,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
15 1 02 92010
800
01
04
40,0
24,0
24,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
15 1 02 00000
04
12
4 239,0
725,0
745,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
15 1 02 92010
200
04
12
4 239,0
725,0
745,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
15 1 02 92010
800
01
07
80,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
15 1 W0 00000
01
07
112,0
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
15 1 W0 80200
200
01
07
112,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»
15 1 03 00000
01
11
10,0
500,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)
15 1 03 90540
800
01
11
10,0
500,0
100,0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»
15 1 04 00000
01
13
48,0
48,0
48,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
15 1 04 92010
500
01
13
48,0
48,0
48,0
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»
15 1 06 00000
01
13
5,0
0
0
Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
15 1 06 20570
200
01
13
5,0
0
0
Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»
15 1 07 00000
01
13
24,0
0
0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
15 1 04 92010
500
01
13
24,0
0
0
7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»
24 0 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
7.1.Подпрограмма «Дорожное хозяйство »
24 1 00 00000
11 829,991
6 419,649
6 719,974
Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
24 1 01 00000
04
09
11 629,991
6 369,649
6 669,974
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
24 1 01 90030
200
04
09
7 200,064
4 074,756
4 176,573
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
24 1 01 S8850
200
04
09
4 429,927
2 294,893
2 493,401
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма
24 1 02 00000
04
09
200,0
50,0
50,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
24 1 02 90030
200
04
09
200,0
50,0
50,0
8.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
39 0 00 00000
220,1
203,4
210,1
8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»
39 3 00 00000
220,1
203,4
210,1
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
39 1 01 00000
02
03
220,1
203,4
210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
39 1 01 51180
100
02
03
199,6
189,6
189,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
39 1 01 51180
200
02
03
20,5
13,8
20,5
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.010.000 Доходы бюджета муниципального образования, 020.020.000 Расходы местных бюджетов |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: