Основная информация

Дата опубликования: 08 сентября 2020г.
Номер документа: RU52038806202000041
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Сельский Совет Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

«08» СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 11

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2019 Г №27 «О БЮДЖЕТЕ РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»

Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в Работкинском сельсовете"

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.Внести в решение сельского совета Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области от 25 декабря 2019 года №27 «О бюджете муниципального образования «Работкинский сельсовет» Кстовского муниципального района на 2020 год» (с изменениями внесенными решениями Сельского Совета от 24.03.2020 № 1, от 15.06.2020 № 3) следующие изменения и дополнения:

1.1.Пункт 1 читать в следующей редакции: « Утвердить основные характеристики бюджета Работкинского сельсовета на 2020 год»:

1) общий объем доходов в сумме 12 887 606,59 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 18 023 000,06 рубля;

3) общий объем дефицита в сумме 5 135 393,47 рубля

1.2.Приложение №5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет», изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.3.Приложение №6 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №2 ;

1.4.Приложение №7 «Ведомственная структура расходов муниципального образования Работкинский сельсовет» на 2020 год изложить в новой редакции приложению №3

1.5.Приложение №8 «Расходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Приложения №4

1.6.Внести изменения и дополнения следующего содержания:

1.6.1 «15.Установить верхний предел муниципального долга Работкинского сельсовета на 01 января 2021 года в сумме 1 000 000,00 рублей.

16.Утвердить программу муниципальных заимствований Работкинского сельсовета на 2020 год и структуру муниципального долга Работкинского сельсовета на 2020 год согласно приложения № _5_»

1.6.2. Нумерацию пунктов 15-20 в старой редакции изменить на 17-22 соответственно.

2. Направить настоящее Решение в департамент финансов администрации Кстовского района.

3 . Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Работкинскую сельскую администрацию и комиссию.

Глава местного самоуправления

С.А.Грачев

Приложение №1

к решению Работкинского

Сельского совета

№ 11 от 08.09.2020 г

Приложение 5

к решению Работкинского сельсовета

от25.12.2019г. № 27

Источники финансирования дефицита бюджета Работкинского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год

(рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источников

Сумма

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

5 135 393,47

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

1 000 000,00

01 02 00 00 10 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

1 000 000,00

01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте РФ

1 000 000,00

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

5 135 393,47

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-12 887 606,59

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-12 887 606,59

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

18 023 000,06

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

18 023 000,06

Приложение №2

к решению Работкинского

Сельского совета № 11 от 08.09.2020

Приложение 6

к решению Работкинского сельсовета

от _25.12.2019г.__ № _27__

             

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год

( рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Целевая статья расходов

Вид расходов

1

2

3

4

Всего расходов

18 023 000,06

Всего по программам

9 189 625,72

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

42 0 00 00000

000

9 189 625,72

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

42 1 00 00000

000

116 100,00

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

42 1 01 00000

000

46 000,00

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

42 1 01 25110

000

46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 1 01 25110

200

46 000,00

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

42 1 02 00000

000

70 100,00

Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

42 1 02 63100

000

70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 1 02 63100

200

70 100,00

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

42 2 00 00000

000

3 571 629,83

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 01 00000

000

3 156 629,83

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 01 20500

000

2 156 629,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 2 01 20500

200

2 156 629,83

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 02 00000

000

1 415 000,00

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 02 20600

000

1 415 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 2 02 20600

200

1 415 000,00

Подпрограмма " Жилищно-коммунальное хозяйство"

42 3 00 00000

000

1 428 226,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

42 3 01 00000

000

1 428 226,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

42 3 01 28030

000

408 626,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

42 3 01 28030

200

408 626,00

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

42 3 01 60020

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 3 01 60020

200

120 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

42 3 01 60700

000

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

42 3 01 60700

800

100 000,00

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

42 3 01 60710

000

799 600,00

Иные бюджетные ассигнования

42 3 01 60710

800

799 600,00

Подпрограмма "Благоустройство"

42 4 00 00000

000

5 073 669,89

Уличное освещение

42 4 01 00000

000

2 420 000,00

Расходы на уличное освещение

42 4 01 29710

000

2 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 01 29710

200

2 420 000,00

Расходы на озеленение

42 4 02 29720

000

999 384,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 02 29720

200

999 384,51

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

42 4 03 29730

000

12 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 03 29730

200

12 500,00

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

42 4 04 00000

000

1 132 603,57

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

42 4 04 29740

000

1 132 603,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 04 29740

200

1 132 603,57

Прочие мероприятия по благоустройству

42 4 05 00000

000

509 181,81

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

42 4 05 29760

000

509 181,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 05 29760

200

509 181,81

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

000

7 833 374,34

Непрограммное направление деятельности

77 7 00 00000

000

7 833 374,34

Содержание аппарата управления

77 7 01 00000

000

3 650 428,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

77 7 01 00190

000

2 176 128,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 00190

100

2 104 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 01 00190

200

71 428,41

Иные бюджетные ассигнования

77 7 01 00190

800

0,00

Глава муниципального образования

77 7 01 03000

000

779 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 03000

100

779 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 03000

000

300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 03000

800

300,00

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

77 7 01 08000

000

695 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 08000

100

695 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

77 7 03 00000

000

4 107 162,18

Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

77 7 03 20010

000

480 000,00

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 20010

800

480 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций

77 7 03 25030

000

70 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 25030

200

70 200,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

77 7 03 27000

000

24 375,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

77 7 03 27000

700

24 375,00

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

77 7 03 29740

000

34376,08

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

77 7 03 29740

800

34376,08

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

77 7 03 29760

000

161,42

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

77 7 03 29760

200

161,42

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

77 7 03 51180

000

202 409,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 03 51180

100

202 409,84

Межбюджетные трансферты

77 7 03 90100

000

1 121 700,00

Межбюджетные трансферты

77 7 03 90100

500

1 121 700,00

Другие вопросы в области национальной экономики

77 7 03 95100

000

40 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

77 7 03 95100

200

40 000,00

Прочие выплаты по обязательствам

77 7 03 96000

000

1 231 795,06

Прочие выплаты по обязательствам

77 7 03 96000

100

2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 96000

200

1 186 271,59

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 96000

800

43 523,47

Резервные фонды местных администраций

77 7 03 98000

000

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 98000

800

10 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

77 7 03 S2190

000

239 268,77

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

77 7 03 S2190

000

239 268,77

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда ПНО (COVID-19)

77 7 C1 21000

000

12783,75

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда ПНО (COVID-19)

77 7 C1 21000

800

12 783,75

Приложение № 3

к решению Работкинского

сельского совета от 08.09.2020 № 11

Приложение 7

к решению Работкинского сельсовета

от 25.12.2019г.__ № __27__

Ведомственная структура расходов бюджета Работкинского сельсовета на 2020 год

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

1

2

3

4

5

6

7

Всего

18 023 000,06

Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области

330

779 300,00

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

779 300,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

779 300,00

Непрограммные расходы

01

02

77 0 00 00000

000

779 300,00

Содержание аппарата управления

01

02

77 7 01 00000

000

779 300,00

Непрограммное направление деятельности

01

02

77 7 01 00000

000

779 300,00

Глава муниципального образования

01

02

77 7 01 03000

000

779 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 03000

100

779 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

02

77 7 01 03000

000

300,00

Иные бюджетные ассигнования

01

02

77 7 01 03000

800

300,00

Администрация муниципального образования "Работкинский сельсовет" Кстовского муниципального района Нижегородской области

487

16 243 700,06

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

5 268 923,47

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

3 168 528,41

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

3 168 528,41

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

3 168 528,41

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

2 871 128,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

2 176 128,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 104 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

71 428,41

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

695 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

695 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

04

77 7 03 00000

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

500

297 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

202 800,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 03 00000

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

500

202 800,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

00 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммные расходы

01

07

77 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

07

77 7 00 00000

000

480 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

07

77 7 03 00000

000

480 000,00

Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

77 7 03 20010

000

480 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

07

77 7 03 20010

800

480 000,00

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

10 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

11

77 7 03 00000

000

10 000,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 03 98000

000

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 03 98000

800

10 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

1 407 595,06

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

1 407 595,06

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

1 407 595,06

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 03 00000

000

1 231 795,06

Прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

000

1 231 795,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

200

1 188 271,59

Иные бюджетные ассигнования

01

13

77 7 03 96000

800

43 523,47

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

000

175 800,00

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

500

175 800,00

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

202 409,84

Моблизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

202 409,84

Непрограммные расходы

02

03

77 0 00 00000

000

202 409,84

Непрограммное направление деятельности

02

03

77 7 00 00000

000

202 409,84

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

02

03

77 7 03 00000

000

202 409,84

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 7 03 51180

000

202 409,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 7 03 51180

100

202 409,84

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

116 200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммные расходы

03

09

77 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммное направление деятельности

03

09

77 7 00 00000

000

70 200,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций

03

09

77 7 03 25030

000

70 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

77 7 03 25030

200

70 200,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

46 000,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

03

10

42 0 00 00000

000

46 000,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

03

10

42 1 00 00000

000

46 000,00

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 00000

000

46 000,00

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 25110

000

46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

42 1 01 25110

200

46 000,00

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

3 765 129,83

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

3 655 029,83

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

09

42 0 00 00000

000

3 571 629,83

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

04

09

42 2 00 00000

000

3 571 629,83

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 00000

000

3 156 629,83

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 20500

000

3 156 629,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 01 20500

200

2 156 629,83

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 00000

000

1 415 000,00

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 20600

000

1 415 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 02 20600

200

1 415 000,00

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

83 400,00

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

83 400,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

04

09

77 7 03 00000

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

500

83 400,00

Связь и информатика

04

10

00 0 00 00000

000

70 100,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

10

42 0 00 00000

000

70 100,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

04

10

42 1 00 00000

000

70 100,00

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 00000

000

70 100,00

Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 63100

000

70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

42 1 02 63100

200

70 100,00

Другие вопросы в в области национальной экономики

04

12

77 7 03 95100

000

40 000,00

Другие вопросы в в области национальной экономики

04

12

77 7 03 95100

200

40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

7 504 361,92

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

541 409,75

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

01

42 0 00 00000

000

528 626,00

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

01

42 3 00 00000

000

120 000,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 00000

000

120 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

42 3 01 28030

000

408 626,00

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

42 3 01 28030

200

408 626,00

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

05

01

42 3 01 60020

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

42 3 01 60020

200

120 000,00

Предупреждение распрорастранения,профилактика,диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)

05

01

77 7 С1 21000

000

12 783,75

Иные межбюджетные трансферты трансферты из резервного ПНО (COVID-19)

05

01

77 7 С1 21000

800

12 783,75

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

899 600,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

02

42 0 00 00000

000

899 600,00

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

02

42 3 00 00000

000

899 600,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

02

42 3 01 00000

000

899 600,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

05

02

42 3 01 60700

000

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60700

800

100 000,00

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

05

02

42 3 01 60710

000

799 600,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60710

800

799 600,00

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

6 087 727,17

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

03

42 0 00 00000

000

5 073 669,89

Подпрограмма "Благоустройство"

05

03

42 4 00 00000

000

5 073 669,89

Уличное освещение

05

03

42 4 01 00000

000

2 420 000,00

Расходы на уличное освещение

05

03

42 4 01 29710

000

2 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 01 29710

200

2 420 000,00

Расходы на озеленение

05

03

42 4 02 29720

000

999 384,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 02 29720

200

999 384,51

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

05

03

42 4 03 29730

000

12 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 03 29730

200

12 500,00

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 00000

000

1 132 603,57

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 29740

000

1 132 603,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 04 29740

200

1 132 603,57

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

42 4 05 00000

000

509 181,81

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

42 4 05 29760

000

509 181,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 05 29760

200

509 181,81

Мероприятия,проводимые в рамках непрограммных расходов

05

03

77 7 03 00000

000

989 682,28

Мероприятия,проводимые в рамках непрограммных расходов

05

03

77 7 03 00000

000

989 682,28

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

000

715 516,01

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

800

715 516,01

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

000

34 736,08

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

800

34 736,08

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

77 7 03 29760

000

161,42

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

77 7 03 29760

200

161,42

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

05

03

77 7 03 S2190

000

239 268,77

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

05

03

77 7 03 S2190

200

239 268,77

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

362 300,00

Социальное обеспечение населения

10

01

00 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

362 300,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

10

01

77 7 03 00000

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

500

362 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

77 7 03 27000

000

24 375,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

77 7 03 27000

700

24 375,00

Приложение № 4

к решению сельского совета

от 08.09.2020г. № 11

Приложение 8

к решению Работкинского сельсовета

от 25.12.2019г. № 27

                                                                     

Расходы бюджета Работкинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

6 048 223,47

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

779 300,00

Непрограммные расходы

01

02

77 0 00 00000

000

779 300,00

Содержание аппарата управления

01

02

77 7 01 00000

000

779 300,00

Непрограммное направление деятельности

01

02

77 7 01 00000

000

779 300,00

Глава муниципального образования

01

02

77 7 01 03000

000

779 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 03000

100

779 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

02

77 7 01 03000

800

300,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

3 168 528,41

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

3 168 528,41

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

3 168 528,41

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

2 871 128,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

2 176 128,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 104 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

71 428,41

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

695 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

695 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

04

77 7 03 00000

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

500

297 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

202 800,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 03 00000

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

500

202 800,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

00 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммные расходы

01

07

77 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

07

77 7 00 00000

000

480 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

07

77 7 03 00000

000

480 000,00

Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

77 7 03 20010

000

480 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

07

77 7 03 20010

800

480 000,00

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

10 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

11

77 7 03 00000

000

10 000,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 03 98000

000

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 03 98000

800

10 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

1 407 595,06

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

1 407 595,06

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

1 407 595,06

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 03 00000

000

1 231 795,06

Прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

000

1 231 795,06

Прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

100

2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

200

1 186 271,59

Иные бюджетные ассигнования

01

13

77 7 03 96000

800

43 523,47

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

000

175 800,00

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

500

175 800,00

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

202 409,84

Моблизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

202 409,84

Непрограммные расходы

02

03

77 0 00 00000

000

202 409,84

Непрограммное направление деятельности

02

03

77 7 00 00000

000

202 409,84

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

02

03

77 7 03 00000

000

202 409,84

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 7 03 51180

000

202 409,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 7 03 51180

100

202 409,84

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

116 200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммные расходы

03

09

77 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммное направление деятельности

03

09

77 7 00 00000

000

70 200,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций

03

09

77 7 03 25030

000

70 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

77 7 03 25030

200

70 200,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

46 000,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

03

10

42 0 00 00000

000

46 000,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

03

10

42 1 00 00000

000

46 000,00

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 00000

000

46 000,00

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 25110

000

46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

42 1 01 25110

200

46 000,00

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

3 765 129,83

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

3 655 029,83

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

09

42 0 00 00000

000

3 571 629,83

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

04

09

42 2 00 00000

000

3 571 629,83

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 00000

000

2 156 629,83

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 20500

000

2 156 629,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 01 20500

200

2 156 629,83

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 00000

000

1 415 000,00

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 20600

000

1 415 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 02 20600

200

1 415 000,00

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

83 400,00

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

83 400,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

04

09

77 7 03 00000

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

500

83 400,00

Связь и информатика

04

10

00 0 00 00000

000

70 100,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

10

42 0 00 00000

000

70 100,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

04

10

42 1 00 00000

000

70 100,00

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 00000

000

70 100,00

Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 63100

000

70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

42 1 02 63100

200

70 100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства

04

12

77 7 03 95100

000

40 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства

04

12

77 7 03 95100

200

40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

7 504 361,92

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

541 409,75

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

01

42 0 00 00000

000

528 626,00

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

01

42 3 00 00000

000

528 626,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 00000

000

528 626,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 28030

200

408 626,00

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

05

01

42 3 01 60020

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

42 3 01 60020

200

120 000,00

Непрограммное направление деятельности

05

01

77 7 00 00000

000

12 783,75

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда ПНО (COVID-19)

05

01

77 7 С1 21000

000

12 783,75

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда ПНО (COVID-19)

05

01

77 7 С1 21000

800

12 783,75

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

899 600,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

02

42 0 00 00000

000

899 600,00

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

02

42 3 00 00000

000

899 600,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

02

42 3 01 00000

000

899 600,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

05

02

42 3 01 60700

000

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60700

800

100 000,00

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

05

02

42 3 01 60710

000

799 600,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60710

800

799 600,00

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

6 087 727,17

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

03

42 0 00 00000

000

5 073 669,89

Подпрограмма "Благоустройство"

05

03

42 4 00 00000

000

5 073 669,89

Уличное освещение

05

03

42 4 01 00000

000

2 420 000,00

Расходы на уличное освещение

05

03

42 4 01 29710

000

2 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 01 29710

200

2 420 000,00

Расходы на озеленение

05

03

42 4 02 29720

000

999 384,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 02 29720

200

999 384,51

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

05

03

42 4 03 29730

000

12 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 03 29730

200

12 500,00

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 00000

000

1 132 603,57

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 29740

000

1 132 603,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 04 29740

200

1 132 603,57

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

42 4 05 00000

000

509 181,81

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

42 4 05 29760

000

509 181,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 05 29760

200

509 181,81

Непрограмное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

989 682,28

Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов

05

03

77 7 03 00000

000

989 682,28

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

000

715 516,01

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

800

715 516,01

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

000

34 736,08

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

800

34 736,08

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

77 7 03 29760

000

161,42

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

77 7 03 29760

200

161,42

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

05

03

77 7 03 S2190

000

239 268,77

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

05

03

77 7 03 S2190

200

239 268,77

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

362 300,00

Социальное обеспечение населения

10

01

00 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

362 300,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

10

01

77 7 03 00000

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

500

362 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

77 7 03 27000

000

24 375,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

77 7 03 27000

700

24375,00

Итого расходов

18 023 000,06

Приложение №_5___

к решению Сельского Совета Работкинского сельсовета

от 08.09.2020 №11

Приложение № 5

к решению сельского совета Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области

о 25.12.2019 года № 27

Программа муниципальных заимствований

бюджета Работкинского сельсовета

Кстовского муниципального района Нижегородской области

рублей

Обязательства

Обьем заимствований на 01.01.2020 г.

Обьем привлечения в 2020г.

Обьем погашения в 2020 г.

Планируемый объем заимствований на 01.01.2021 г.

Обязательства , действующие на 01 января 2020 года

Обьем заимствований,всего

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе :

1.Кредиты коммерческих банков

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Муниципальные ценные бумаги

0,0

0,0

0,0

0,0

3.Бюджетные кредиты,полученные из бюджета района

0,0

0,0

0,0

0,0

Обязательства , планируемые в 2020 году

Обьем заимствований,всего

0,0

1 000 000,0

1 000 000,0

в том числе :

0,0

1.Кредиты коммерческих банков

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Муниципальные ценные бумаги

0,0

0,0

0,0

0,0

3.Бюджетные кредиты,полученные из бюджета района

0,0

1 000 000,0

0,0

1 000 000,0

Итого обьем заимствований

0,0

1 000 000,0

0,0

1 000 000,0

Структура муниципального долга

Работкинского сельсовета

Кстовского муниципального района Нижегородской области

на 2020 год

Виды долговых обязательств

Величина муниципального долга на 01.01.2020 г.

Предельный обьем привлечения в 2020 году

Предельный обьем погашения в 2020 г.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2021 г.

1.Кредиты коммерческих банков

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Муниципальные ценные бумаги

0,0

0,0

0,0

0,0

3.Бюджетные кредиты, полученные из бюджета района

0,0

1 000 000,0

0,0

1 000 000,0

Итого обьем муниципального долга

0,0

1 000 000,0

0,0

1 000 000,0

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать