Основная информация

Дата опубликования: 09 ноября 2020г.
Номер документа: RU52034405202000218
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Земское Собрание Краснобаковского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 09.11.2020 № 74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА ОТ 09.12.2019 Г. № 90 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Земское собрание Краснобаковского района Нижегородской области

РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Земского собрания Краснобаковского района Ниже-городской области от 09.12.2019 г. № 90 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» » (с изменениями внесенными решением Земского собрания от 27.01.2020 №7; от 17.02.2020 №14; от 30.03.2020 №20; от 27.04.2020 №25; от 25.05.2020 №27; от 09.06.2020 №32; от 24.08.2020 №35; от 28.09.2020 №54) следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в новой редакции:

Статья 1.

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 739 609,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 753 091,1 тыс. рублей;

3) размер дефицита в сумме 13 481,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 136 740,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 680 901,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 136 740,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 7 394,3 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 680 901,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 15 338,9 тыс. рублей.

2) Статью 11 изложить в новой редакции:

Статья 11

Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год в сумме 116 517,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 57 386,9 тыс. руб-

лей, на 2022 год в сумме 58 085,2 тыс. рублей.

3) Пункты 1,2 статьи 13 изложить в новой редакции:

Статья 13

1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год в сумме 70 403,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 134,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 140 тыс. рублей

2. Иные межбюджетные трансферты передаются в бюджеты поселений на следующие цели:

1. на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;

2. на выполнение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района".

3. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»;

4. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»;

5. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»;

6. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»;

7. на проведение мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг;

8. на проведение мероприятий за счет средств фонда на поддержку территорий;

9. на проведение мероприятий за счет средств районного резервного фонда;

10. на проведение мероприятий на реализацию проекта по поддержке местных инициатив;

11. на проведение прочих мероприятий в области благоустройства;

12. на проведение мероприятий по строительству дорог, содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

13. на проведение мероприятий в рамках Инвестиционной программы Краснобаковского района;

14. на проведение прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

4) Приложение 1 «Перечень и коды администраторов доходов районного бюджета» изложить в новой редакции;

5) Приложение 3 «Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

6) Приложение 4 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

7) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

8) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции»

9) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции;

10) Приложение 10 Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Краснобаковского района Нижегородской области (www.krbaki.ru).

Глава местного самоуправления               Председатель

Краснобаковского района                                          Земского собрания

Нижегородской области                                           Краснобаковского района

________________ Н.В.Смирнов               ____________А. А.Киселев

Приложение 1

к решению Земского собрания

Краснобаковского района

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Ведомство

Код бюджетной

классификации

Российской

Федерации

Главный администратор доходов

001

Управление финансов

Администрации Краснобаковского района

Нижегородской области

001

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

001

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

001

2 02 15001 05 0220 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

001

2 02 15002 05 0220 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

001

2 02 15002 05 0225 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в части средств на реализацию общественно значимых проектов, предоставленных за счет средств областного бюджета)

001

2 02 19999 05 0220 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

001

2 02 29999 05 0220 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

001

2 02 30024 05 0220 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

001

2 02 35118 05 0110 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001

2 02 45160 05 0220 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

001

2 02 49999 05 0220 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

001

2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

001

2 18 45160 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений

001

2 18 45160 05 0220 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений

001

2 18 45160 05 1221 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений

001

2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

001

2 18 60010 05 0110 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

001

2 18 60010 05 0220 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

001

2 19 45160 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов

001

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

048

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу

048

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

074

Управление образования и молодежной политики

Администрации Краснобаковского района

Нижегородской области

074

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

074

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

074

1 13 02995 05 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

074

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

074

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

074

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

074

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

074

2 02 25027 05 0110 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

074

2 02 25027 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

074

2 02 25304 05 0110 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

074

2 02 25304 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

074

2 02 29999 05 0220 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

074

2 02 30024 05 0220 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

074

2 02 30029 05 0220 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

074

2 02 35303 05 0110 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

074

2 02 35303 05 0220 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

074

2 02 45160 05 0220 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

074

2 02 49999 05 0220 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

074

2 18 05020 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

074

2 19 45160 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов

074

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

082

Управление сельского хозяйства и земельной реформы Администрации Краснобаковского района

Нижегородской области

082

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

082

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

082

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

082

2 02 30024 05 0220 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

082

2 02 35502 05 0110 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

082

2 02 35502 05 0220 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

082

2 02 35508 05 0110 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

082

2 02 35508 05 0220 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

082

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

143

Министерство инвестиций, земельных и

имущественных отношений Нижегородской области

143

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

143

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

143

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

143

1 11 05313 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

143

1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

143

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

143

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

150

Министерство социальной политики

Нижегородской области

150

1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

150

1 16 01073 01 0027 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

150

1 16 01113 01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)

150

1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

182

Управление Федеральной налоговой службы

по Нижегородской области

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

188

Главное управление МВД России по Нижегородской области

188

1 08 06000 01 8003 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188

1 08 06000 01 8005 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

188

1 08 07100 01 8034 110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188

1 08 07100 01 8035 110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

188

1 08 07141 01 8000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)

188

1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

218

Управление по обеспечению деятельности

мировых судей, адвокатуры и нотариата

Нижегородской области

218

1 16 01053 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

218

1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

218

1 16 01073 01 0019 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

218

1 16 01073 01 0027 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

218

1 16 01083 01 0281 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

218

1 16 01093 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

218

1 16 01103 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

218

1 16 01153 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

218

1 16 01173 01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

218

1 16 01193 01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)

218

1 16 01193 01 0013 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

218

1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

218

1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

321

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Нижегородской области

321

1 08 07020 01 8000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)

366

Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Краснобаковского района

Нижегородской области

366

1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

366

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

366

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

366

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

366

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений)

366

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

366

1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

366

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

366

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

366

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

366

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

366

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

366

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

366

1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

366

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

366

1 14 13050 05 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

366

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

487

Администрация Краснобаковского района

Нижегородской области

487

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

487

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

487

1 13 02995 05 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

487

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

487

1 16 01074 01 0051 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля (доходы бюджетов муниципальных районов)

487

1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

487

1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

487

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

487

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

487

2 02 20077 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

487

2 02 20216 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

487

2 02 20299 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

487

2 02 20302 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

487

2 02 25306 05 0110 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

487

2 02 25306 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

487

2 02 25467 05 0110 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

487

2 02 25467 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

487

2 02 25497 05 0110 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

487

2 02 25497 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

487

2 02 25519 05 0110 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

487

2 02 25519 05 0220 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

487

2 02 25527 05 0110 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

487

2 02 25527 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

487

2 02 25555 05 0110 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

487

2 02 25555 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

487

2 02 27112 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

487

2 02 27372 05 0110 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях

487

2 02 27372 05 0220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях

487

2 02 29999 05 0220 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

487

2 02 30024 05 0220 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

487

2 02 35082 05 0110 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

487

2 02 35082 05 0220 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

487

2 02 35120 05 0110 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

487

2 02 35135 05 0110 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

487

2 02 35176 05 0110 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

487

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

487

2 02 45160 05 0220 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

487

2 02 49999 05 0220 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

487

2 18 05020 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

487

2 18 45160 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений

487

2 18 45160 05 0220 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений

487

2 18 45160 05 1221 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений

487

2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

487

2 18 60010 05 0110 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

487

2 18 60010 05 0220 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

487

2 19 45160 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов

487

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

798

Государственная жилищная инспекция

Нижегородской области

798

1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Приложение 3

к решению Земского собрания

Краснобаковского района

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям

бюджетной классификации на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

2020 год

2021 год

2022 год

1 00 00000 00 0000 000

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

197 061,3

207 455,5

220 378,8

1 01 00000 00 0000 000

1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

173 699,0

186 322,5

199 865,3

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1. Налог на доходы физических лиц

173 699,0

186 322,5

199 865,3

1 01 02010 01 0000 110

1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

170 962,0

183 442,1

196 833,4

1 01 02020 01 0000 110

1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

592,1

635,4

681,8

1 01 02030 01 0000 110

1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

432,5

464,1

497,9

1 01 02040 01 0000 110

1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

1 712,4

1 780,9

1 852,2

1 05 00000 00 0000 000

1.2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

14 296,0

12 010,6

11 303,6

1 05 01000 00 0000 110

1.2.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

8 041,0

8 451,1

8 839,9

1 05 01011 01 0000 110

1.2.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

4 755,3

4 997,8

5 227,7

1 05 01021 01 0000 110

1.2.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

3 285,7

3 453,3

3 612,2

1 05 02000 02 0000 110

1.2.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6 036,2

1 497,0

0,0

1 05 02010 02 0000 110

1.2.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6 036,2

1 497,0

0,0

1 05 03000 01 0000 110

1.2.3. Единый сельскохозяйственный налог

61,5

62,8

64,1

1 05 03010 01 0000 110

1.2.3.1.Единый сельскохозяйственный налог

61,5

62,8

64,1

1 05 04000 02 0000 110

1.2.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

157,3

1 999,7

2 399,6

1 05 04020 02 0000 110

1.2.4.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

157,3

1 999,7

2 399,6

1 08 00000 00 0000 000

1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

3 597,5

3 741,4

3 891,1

1 08 03000 01 0000 110

1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

1 967,6

2 046,3

2 128,2

1 08 03010 01 0000 110

1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

1 967,6

2 046,3

2 128,2

1 08 06000 01 0000 110

1.3.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

22,5

23,4

24,4

1 08 06000 01 8003 110

1.3.2.1. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

21,0

21,8

22,7

1 08 06000 01 8005 110

1.3.2.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

1,5

1,6

1,7

1 08 07000 01 0000 110

1.3.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

798,1

830,0

863,2

1 08 07020 01 8000 110

1.3.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)

798,1

830,0

863,2

1 08 07100 01 0000 110

1.3.4. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

90,0

93,6

97,3

1 08 07100 01 8034 110

1.3.4.1. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

90,0

93,6

97,3

1 08 07140 01 0000 110

1.3.5. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

709,3

737,7

767,2

1 08 07141 01 8000 110

1.3.5.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)

709,3

737,7

767,2

1 08 07150 01 0000 110

1.3.6. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

10,0

10,4

10,8

1 11 00000 00 0000 000

1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 775,1

2 886,1

3 001,6

1 11 05000 00 0000 120

1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 775,1

2 886,1

3 001,6

1 11 05010 00 0000 120

1.4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 563,8

1 626,3

1 691,4

1 11 05013 05 0000 120

1.4.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 033,9

1 075,2

1 118,3

1 11 05013 13 0000 120

1.4.1.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

529,9

551,1

573,1

1 11 05020 00 0000 120

1.4.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

4,6

4,8

5,0

1 11 05025 05 0000 120

1.4.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4,6

4,8

5,0

1 11 05030 00 0000 120

1.4.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 206,7

1 255,0

1 305,2

1 11 05035 05 0000 120

1.4.1.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 206,7

1 255,0

1 305,2

1 12 00000 00 0000 000

1.5. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

67,0

69,7

72,5

1 12 01000 01 0000 120

1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

67,0

69,7

72,5

1 12 01010 01 0000 120

1.5.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

22,7

23,6

24,6

1 12 01030 01 0000 120

1.5.1.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

5,9

6,1

6,3

1 12 01041 01 0000 120

1.5.1.3. Плата за размещение отходов производства

38,4

40,0

41,6

1 13 00000 00 0000 000

1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

84,7

88,0

91,5

1 13 01990 00 0000 130

1.6.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

1,0

1,0

1,0

1 13 01995 05 0000 130

1.6.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

1,0

1,0

1,0

1 13 02990 00 0000 130

1.6.2. Прочие доходы от компенсации затрат государства

83,7

87,0

90,5

1 13 02995 05 0000 130

1.6.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

83,7

87,0

90,5

1 14 00000 00 0000 000

1.7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 475,0

2 267,5

2 080,7

1 14 06000 00 0000 430

1.7.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

1 925,0

1 732,5

1 559,2

1 14 06010 00 0000 430

1.7.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1 925,0

1 732,5

1 559,2

1 14 06013 05 0000 430

1.7.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1 100,0

990,0

890,9

1 14 06013 13 0000 430

1.7.1.1.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

825,0

742,5

668,3

1 14 06300 00 0000 430

1.7.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

150,0

135,0

121,5

1 14 06313 05 0000 430

1.7.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

100,0

90,0

81,0

1 14 06313 13 0000 430

1.7.2.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

50,0

45,0

40,5

1 14 13000 00 0000 410

1.7.3. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

400,0

400,0

400,0

1 14 13050 05 0000 410

1.7.3.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

400,0

400,0

400,0

1 16 00000 00 0000 000

1.8. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

67,0

69,7

72,5

1 16 01000 01 0000 140

1.8.1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

67,0

69,7

72,5

1 16 01050 01 0000 140

1.8.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

35,5

36,9

38,5

1 16 01053 01 0000 140

1.8.1.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

35,5

36,9

38,5

1 16 01053 01 0035 140

1.8.1.1.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

4,0

4,2

4,4

1 16 01053 01 9000 140

1.8.1.1.1.2. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

31,5

32,7

34,1

1 16 01200 01 0000 140

1.8.1.2. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

31,5

32,8

34,0

1 16 01203 01 0000 140

1.8.1.2.1. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

31,5

32,8

34,0

1 16 01203 01 9000 140

1.8.1.2.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

31,5

32,8

34,0

2 00 00000 00 0000 000

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

542 548,3

929 284,5

460 522,4

2 02 00000 00 0000 000

2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

542 925,1

929 284,5

460 522,4

2 02 10000 00 0000 150

2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

107 023,5

88 311,7

86 399,3

2 02 15001 00 0000 150

2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

92 023,5

73 311,7

71 399,3

2 02 15001 05 0220 150

2.1.1.1.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

за счет средств областного бюджета

92 023,5

73 311,7

71 399,3

2 02 15002 00 0000 150

2.1.1.2. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

15 000,0

15 000,0

15 000,0

2 02 15002 05 0220 150

2.1.1.2.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств областного бюджета

15 000,0

15 000,0

15 000,0

2 02 15002 05 0225 150

2.1.1.2.1.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в части средств на реализацию общественно значимых проектов, предоставленных за счет средств областного бюджета)

15 000,0

15 000,0

15 000,0

2 02 20000 00 0000 150

2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

135 502,8

538 530,8

66 637,8

2 02 20077 00 0000 150

2.1.2.1. Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

66 953,8

454 403,5

25 775,0

2 02 20077 05 0000 150

2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

66 953,8

454 403,5

25 775,0

2 02 20077 05 0220 150

2.1.2.1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения за счет средств областного бюджета

10 750,1

2 970,0

25 775,0

2 02 20077 05 0220 150

2.1.2.1.1.2. Субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета

47 962,6

451 433,5

0,0

2 02 20077 05 0220 150

2.1.2.1.1.3. Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств областного бюджета

8 241,1

0,0

0,0

2 02 20216 00 0000 150

2.1.2.2. Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

7 094,0

0,0

0,0

2 02 20216 05 0220 150

2.1.2.2.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного бюджета

7 094,0

0,0

0,0

2 02 20299 00 0000 150

2.1.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0

48 661,1

17 026,5

2 02 20299 05 0220 150

2.1.2.3.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0

48 661,1

17 026,5

2 02 20302 00 0000 150

2.1.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

0,0

1 648,2

788,2

2 02 20302 05 0220 150

2.1.2.4.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета

0,0

1 648,2

788,2

2 02 25027 00 0000 150

2.1.2.5. Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

949,7

0,0

0,0

2 02 25027 05 0110 150

2.1.2.5.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" за счет средств федерального бюджета

702,8

0,0

0,0

2 02 25027 05 0220 150

2.1.2.5.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" за счет средств областного бюджета

246,9

0,0

0,0

2 02 25097 00 0000 150

2.1.2.6. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

0,0

1 000,0

0,0

2 02 25097 05 0110 150

2.1.2.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета

0,0

740,0

0,0

2 02 25097 05 0220 150

2.1.2.6.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета

0,0

260,0

0,0

2 02 25304 00 0000 150

2.1.2.7. Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

3 760,6

0,0

0,0

2 02 25304 05 0110 150

2.1.2.7.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, за счет средств федерального бюджета

2 782,9

0,0

0,0

2 02 25304 05 0220 150

2.1.2.7.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, за счет средств областного бюджета

977,7

0,0

0,0

2 02 25306 00 0000 150

2.1.2.8. Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

1 098,9

0,0

0,0

2 02 25306 05 0110 150

2.1.2.8.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, за счет средств федерального бюджета

861,7

0,0

0,0

2 02 25306 05 0220 150

2.1.2.8.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, за счет средств областного бюджета

237,2

0,0

0,0

2 02 25467 00 0000 150

2.1.2.9. Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

546,6

546,6

563,4

2 02 25467 05 0110 150

2.1.2.9.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета

404,5

404,5

416,9

2 02 25467 05 0220 150

2.1.2.9.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета

142,1

142,1

146,5

2 02 25497 00 0000 150

2.1.2.10. Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

552,6

800,8

799,7

2 02 25497 05 0110 150

2.1.2.10.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета

243,0

336,7

338,0

2 02 25497 05 0220 150

2.1.2.10.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета

309,6

464,1

461,7

2 02 25519 00 0000 150

2.1.2.11. Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

2 800,8

7 574,7

0,0

2 02 25519 05 0110 150

2.1.2.11.1. Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета

2 530,8

5 605,3

0,0

2 02 25519 05 0220 150

2.1.2.11.2. Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета

270,0

1 969,4

0,0

2 02 25555 00 0000 150

2.1.2.12. Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

6 276,4

5 530,7

5 766,4

2 02 25555 05 0110 150

2.1.2.12.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета

6 025,3

5 309,5

5 535,7

2 02 25555 05 0220 150

2.1.2.12.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета

251,1

221,2

230,7

2 02 27372 00 0000 150

2.1.2.13. Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях

8 290,6

0,0

0,0

2 02 27372 05 0000 150

2.1.2.13.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях

8 290,6

0,0

0,0

2 02 27372 05 0110 150

2.1.2.13.1.1. Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств федерального бюджета

8 290,6

0,0

0,0

2 02 29999 00 0000 150

2.1.2.14. Прочие субсидии

37 178,8

18 365,2

15 918,6

2 02 29999 05 0000 150

2.1.2.14.1. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

37 178,8

18 365,2

15 918,6

2 02 29999 05 0220 150

2.1.2.14.1.1. Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета

2 903,9

0,0

0,0

2 02 29999 05 0220 150

2.1.2.14.1.2. Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета

3 250,7

3 361,7

3 477,0

2 02 29999 05 0220 150

2.1.2.14.1.3. Субсидии на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет средств областного бюджета

0,0

100,0

100,0

2 02 29999 05 0220 150

2.1.2.14.1.4. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., за счет средств областного бюджета

1 874,1

0,0

0,0

2 02 29999 05 0220 150

2.1.2.14.1.5. Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

16 448,1

14 557,9

11 996,0

2 02 29999 05 0220 150

2.1.2.14.1.6. Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих обеобразовательные программы, за счет средств областного бюджета

11 394,0

0,0

0,0

2 02 29999 05 0220 150

2.1.2.14.1.7. Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок за счет средств областного бюджета

337,7

0,0

0,0

2 02 29999 05 0220 150

2.1.2.14.1.8. Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета

345,6

345,6

345,6

2 02 29999 05 0220 150

2.1.2.14.1.9. Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения инфекции COVID-19 на деятельность транспортных предприятий, за счет средств областного бюджета

624,7

0,0

0,0

2 02 30000 00 0000 150

2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

248 524,7

251 644,8

253 484,9

2 02 30024 00 0000 150

2.1.3.1. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

233 440,7

230 855,2

232 576,8

2 02 30024 05 0000 150

2.1.3.1.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

233 440,7

230 855,2

232 576,8

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.1. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета

69 801,4

69 801,4

69 801,4

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.2. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета

473,5

472,0

472,0

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.3. Субвенции на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета

2 713,7

2 613,7

2 613,7

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.4. Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, за счет средств областного бюджета

709,0

732,0

756,9

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.5. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета

468,7

468,7

468,7

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.6. Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

397,9

397,9

397,9

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.7. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета

107 741,2

107 741,2

107 741,2

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.8. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

45 391,4

43 596,7

45 257,2

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.9. Субвенции на возмещение затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета

338,1

382,6

402,3

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.10. Субвенции на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета

17,1

730,6

745,2

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.11. Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета

968,9

0,0

0,0

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.12. Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, за счет средств областного бюджета

508,6

508,6

508,6

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.13. Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев за счет средств областного бюджета

287,2

287,2

287,2

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.14. Субвенции на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета

0,0

930,0

930,0

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.15. Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, за счет средств областного бюджета

168,4

0,0

0,0

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.16. Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета

4,8

4,8

4,8

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.17. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счет средств областного бюджета

805,8

805,8

805,8

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.18. Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания, за счет средств областного бюджета

247,7

247,7

247,7

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.19. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета

1 885,8

775,3

777,2

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.20. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета

152,5

0,0

0,0

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.1.1.21. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования за счет средств областного бюджета

359,0

359,0

359,0

2 02 30029 00 0000 150

2.1.3.2. Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2 919,1

3 585,1

3 585,1

2 02 30029 05 0220 150

2.1.3.2.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, за счет средств областного бюджета

2 919,1

3 585,1

3 585,1

2 02 35082 00 0000 150

2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

7 822,5

7 822,5

7 822,5

2 02 35082 05 0110 150

2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет средств федерального бюджета

608,7

1 348,7

1 385,1

2 02 35082 05 0220 150

2.1.3.3.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет средств областного бюджета

7 213,8

6 473,8

6 437,4

2 02 35118 00 0000 150

2.1.3.4. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

722,2

656,2

688,0

2 02 35118 05 0110 150

2.1.3.4.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

722,2

656,2

688,0

2 02 35120 00 0000 150

2.1.3.5. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

27,1

28,9

120,4

2 02 35120 05 0110 150

2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета

27,1

28,9

120,4

2 02 35303 00 0000 150

2.1.3.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

2 838,4

8 515,1

8 515,1

2 02 35303 05 0110 150

2.1.3.6.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета

2 838,4

8 515,1

8 515,1

2 02 35502 00 0000 150

2.1.3.7. Субвенции бюджетам на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

466,2

0,0

0,0

2 02 35502 05 0110 150

2.1.3.7.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счет средств федерального бюджета

345,0

0,0

0,0

2 02 35502 05 0220 150

2.1.3.7.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счет средств областного бюджета

121,2

0,0

0,0

2 02 35508 00 0000 150

2.1.3.8. Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

288,5

181,8

177,0

2 02 35508 05 0110 150

2.1.3.8.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за счет средств федерального бюджета

127,2

134,5

134,5

2 02 35508 05 0220 150

2.1.3.8.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за счет средств областного бюджета

44,7

47,3

42,5

2 02 35508 05 0110 150

2.1.3.8.3. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств федерального бюджета

86,3

0,0

0,0

2 02 35508 05 0220 150

2.1.3.8.4. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета

30,3

0,0

0,0

2 02 40000 00 0000 150

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты

51 874,1

50 797,2

54 000,4

2 02 40014 00 0000 150

2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

46 787,4

50 797,2

54 000,4

2 02 40014 05 0000 150

2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (передаваемые полномочия по культуре)

46 787,4

50 797,2

54 000,4

2 02 45160 00 0000 150

2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

4 996,4

0,0

0,0

2 02 45160 05 0220 150

2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств областного бюджета (резервный фонд Правительства Нижегородской области)

455,6

0,0

0,0

2 02 45160 05 0220 150

2.1.4.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств областного бюджета (фонд поддержки территорий)

1 345,5

0,0

0,0

2 02 45160 05 0220 150

2.1.4.2.3. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников, за счет средств областного бюджета

1 059,4

0,0

0,0

2 02 45160 05 0220 150

2.1.4.2.4. Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг, за счет средств областного бюджета

156,6

0,0

0,0

2 02 45160 05 0220 150

2.1.4.2.5. Иные межбюджетные трансферты на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за счет средств областного бюджета

43,6

0,0

0,0

2 02 45160 05 0220 150

2.1.4.2.5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" за счет средств областного бюджета

910,1

0,0

0,0

2 02 45160 05 0220 150

2.1.4.2.6. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета

1 025,6

0,0

0,0

2 02 49999 00 0000 150

2.1.4.3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

90,3

0,0

0,0

2 02 49999 05 0220 150

2.1.4.3.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

90,3

0,0

0,0

2 02 49999 05 0220 150

2.1.4.3.1.1. Иные межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров за счет средств областного бюджета

90,3

0,0

0,0

2 18 00000 00 0000 000

2.2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

351,9

0,0

0,0

2 18 00000 05 0000 150

2.2.1. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

351,9

0,0

0,0

2 18 45160 05 0000 150

2.2.1.1. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений

351,9

0,0

0,0

2 19 00000 00 0000 000

2.3. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-728,7

0,0

0,0

2 19 00000 05 0000 150

2.3.1. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-728,7

0,0

0,0

2 19 45160 05 0000 150

2.3.1.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов

-155,3

0,0

0,0

2 19 60010 05 0000 150

2.3.1.1.1. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-573,4

0,0

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

739 609,6

1 136 740,0

680 901,2

Приложение 4

к Решению Земского собрания

Краснобаковского района

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита районного бюджета

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование

источников

2020 год

2021 год

2022 год

Источники финансирования дефицитов бюджетов

13 481,5

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

13 481,5

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 739 609,6

- 1 136 740,0

- 680 901,2

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

- 739 609,6

- 1 136 740,0

- 680 901,2

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

- 739 609,6

- 1 136 740,0

- 680 901,2

000 01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

- 739 609,6

- 1 136 740,0

- 680 901,2

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

753 091,1

1 136 740,0

680 901,2

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

753 091,1

1 136 740,0

680 901,2

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

753 091,1

1 136 740,0

680 901,2

000 01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

753 091,1

1 136 740,0

680 901,2

Приложение 5

к Решению Земского собрания

Краснобаковского района

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджета на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

2020 год

2021 год

2022 год

Целевая статья расходов

Вид расходов

Всего расходов

753 091,1

1 129 345,7

655 562,3

Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

01 0 00 00000

000

361 500,8

352 289,5

358 046,3

Подпрограмма «Развитие общего образования»

01 1 00 00000

000

297 677,1

306 039,7

311 729,9

Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

01 1 03 00000

000

2 443,2

1 053,5

1 053,5

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета

01 1 03 73170

000

805,8

805,8

805,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 03 73170

600

805,8

805,8

805,8

Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания, за счет средств областного бюджета

01 1 03 73180

000

247,7

247,7

247,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 03 73180

600

247,7

247,7

247,7

Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

01 1 03 L0270

000

1 389,7

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюд-жетным, автономным учреждени-ям и иным некоммерческим орга-низациям

01 1 03 L0270

600

1 389,7

0,0

0,0

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района

01 1 04 00000

000

123 720,5

128 492,4

130 696,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций

01 1 04 20590

000

51 000,0

55 105,9

57 310,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 04 20590

600

51 000,0

55 105,9

57 310,1

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета

01 1 04 73080

000

69 801,4

69 801,4

69 801,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 04 73080

600

69 801,4

69 801,4

69 801,4

Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета

01 1 04 73110

000

2 919,1

3 585,1

3 585,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 1 04 73110

200

53,0

53,0

53,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01 1 04 73110

300

2 866,1

3 532,1

3 532,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района

01 1 05 00000

000

169 304,3

176 493,8

179 979,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних

01 1 05 21590

000

54 149,9

59 878,5

63 364,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 05 21590

600

54 149,9

59 878,5

63 364,5

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет средств федерального бюджета

01 1 05 53030

000

2 838,4

8 515,1

8 515,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 05 53030

600

2 838,4

8 515,1

8 515,1

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета

01 1 05 73070

000

107 741,2

107 741,2

107 741,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 05 73070

600

107 741,2

107 741,2

107 741,2

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств областного бюджета

01 1 05 73140

000

359,0

359,0

359,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 05 73140

600

359,0

359,0

359,0

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области

01 1 05 L3040

000

4 027,7

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 05 L3040

600

4 027,7

0,0

0,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области

01 1 05 S2490

000

188,1

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 05 S2490

600

188,1

0,0

0,0

Федеральный проект «Информационная инфраструктура»

01 1 D2 00000

000

000

0,0

0,0

Расходы на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета

01 1 D2 74850

000

1 025,6

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 D2 74850

600

1 025,6

0,0

0,0

Федеральный проект «Современная школа»

01 1 Е1 00000

000

910,1

0,0

0,0

Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

01 1 Е1 74590

000

910,1

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюд-жетным, автономным учреждени-ям и иным некоммерческим орга-низациям

01 1 Е1 74590

600

910,1

0,0

0,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

01 1 С1 00000

000

273,4

0,0

0,0

Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области

01 1 С1 21000

000

273,4

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 С1 21000

600

273,4

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»

01 2 00 00000

000

35 448,5

30 931,6

32 645,9

Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования

01 2 01 00000

000

28 097,6

27 933,3

29 647,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей

01 2 01 23590

000

9 431,7

9 516,0

14 432,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 01 23590

600

9 431,7

9 516,0

14 432,6

Мероприятия в области образования

01 2 01 24010

000

220,0

220,0

220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 2 01 24010

200

133,0

133,0

133,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 01 24010

600

87,0

87,0

87,0

Расходы на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

01 2 01 L3060

000

1 176,7

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 01 L3060

600

1 176,7

0,0

0,0

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

01 2 01 S2090

000

17 269,2

18 197,3

14 995,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 01 S2090

600

17 269,2

18 197,3

14 995,0

Организация отдыха и оздоровления детей

01 2 02 00000

000

2 998,3

2 998,3

2 998,3

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

01 2 02 24910

000

2 489,7

2 489,7

2 489,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 2 02 24910

200

858,6

858,6

858,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 02 24910

600

1 631,1

1 631,1

1 631,1

Расходы по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

01 2 02 73320

000

508,6

508,6

508,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01 2 02 73320

300

508,6

508,6

508,6

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

01 2 03 00000

000

1 756,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей

01 2 03 23590

000

1 756,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюд-жетным, автономным учреждени-ям и иным некоммерческим орга-низациям

01 2 03 23590

600

1 691,3

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01 2 03 23590

800

64,7

0,0

0,0

Федеральный проект «Культурная среда»

01 2 А1 00000

000

2 596,6

0,0

0,0

Расходы на поддержку отрасли культуры

01 2 А1 55190

000

2 596,6

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 А1 55190

600

2 596,6

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

01 3 00 00000

000

709,0

732,0

756,9

Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, органов местного самоуправления и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур

01 3 01 00000

000

709,0

732,0

756,9

Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории за счет средств областного бюджета

01 3 01 73010

000

709,0

732,0

756,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 73010

100

542,3

700,3

725,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 3 01 73010

200

166,7

31,7

31,7

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»

01 4 00 00000

000

24 094,7

11 014,7

9 342,1

Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами и организация мероприятий

01 4 01 00000

000

93,0

93,0

93,0

Мероприятия в области образования

01 4 01 24010

000

93,0

93,0

93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 4 01 24010

200

93,0

93,0

93,0

Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений

01 4 02 00000

000

8 800,2

8 646,2

8 973,6

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерии, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений

01 4 02 46590

000

8 800,2

8 646,2

8 973,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 4 02 46590

100

7 868,6

8 183,3

8 510,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 4 02 46590

200

930,6

461,9

461,9

Иные бюджетные ассигнования

01 4 02 46590

800

1,0

1,0

1,0

Подготовка образовательных организаций к новому учебному году

01 4 04 00000

000

2 922,4

0,0

0,0

Мероприятия в области образования

01 4 04 24010

000

2 922,4

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 4 04 24010

600

2 922,4

0,0

0,0

Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

01 4 05 00000

000

11 993,7

0,0

0,0

Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

01 4 05 S2180

000

11 993,7

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 4 05 S2180

600

11 993,7

0,0

0,0

Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся

01 4 06 00000

000

275,5

275,5

275,5

Мероприятия в области образования

01 4 06 24010

000

275,5

275,5

275,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 4 06 24010

200

275,5

275,5

275,5

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

01 4 Е2 00000

000

0,0

2 000,0

0,0

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом

01 4 Е2 50970

000

0,0

2 000,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 4 Е2 50970

600

0,0

2 000,0

0,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

01 4 С1 00000

000

9,9

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерии, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений

01 4 С1 46590

000

9,9

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 4 С1 46590

200

9,9

0,0

0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся в Краснобаковском районе к военной службе»

01 5 00 00000

000

98,0

98,0

98,0

Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий

01 5 01 00000

000

98,0

98,0

98,0

Мероприятия в области образования

01 5 01 24010

000

98,0

98,0

98,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 5 01 24010

600

98,0

98,0

98,0

Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Нижегородской области»

01 6 00 00000

000

468,7

468,7

468,7

Совершенствование системы социально-правовой защиты детей

01 6 01 00000

000

468,7

468,7

468,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета

01 6 01 73020

000

468,7

468,7

468,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 6 01 73020

100

435,4

435,4

435,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 6 01 73020

200

33,3

33,3

33,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01 7 00 00000

000

2 949,8

2 949,8

2 949,8

Содержание аппарата управления

01 7 01 00000

000

2 949,8

2 949,8

2 949,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01 7 01 00190

000

2 949,8

2 949,8

2 949,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 7 01 00190

100

2 908,5

2 908,5

2 908,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 7 01 00190

200

41,3

41,3

41,3

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

01 8 00 00000

000

55,0

55,0

55,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

01 8 01 00000

000

55,0

55,0

55,0

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

01 8 01 25200

000

55,0

55,0

55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 25200

200

55,0

55,0

55,0

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

02 0 00 00000

000

7 468,0

6 251,2

6 282,6

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Краснобаковского района Нижегородской области» до 2020 года

02 1 00 00000

000

4 467,1

3 350,3

3 381,7

Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)

02 1 01 00000

000

1 037,5

564,4

579,3

Расходы на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных отраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета

02 1 01 73210

000

111,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

02 1 01 73210

800

111,0

0,0

0,0

Расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета

02 1 01 73260

000

338,1

382,6

402,3

Иные бюджетные ассигнования

02 1 01 73260

800

338,1

382,6

402,3

Расходы на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования

02 1 01 R5020

000

416,5

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

02 1 01 R5020

800

416,5

0,0

0,0

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства

02 1 01 R5080

000

171,9

181,8

177,0

Иные бюджетные ассигнования

02 1 01 R5080

800

171,9

181,8

177,0

Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)

02 1 02 00000

000

1 543,8

2 010,6

2 025,2

Расходы на возмещение части затрат на содержание 1 условной головы крупного рогатого скота

02 1 02 28100

000

350,0

350,0

350,0

Иные бюджетные ассигнования

02 1 02 28100

800

350,0

350,0

350,0

Расходы на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных отраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета

02 1 02 73210

000

857,9

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

02 1 02 73210

800

857,9

0,0

0,0

Расходы на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета

02 1 02 73240

000

0,0

930,0

930,0

Иные бюджетные ассигнования

02 1 02 73240

800

0,0

930,0

930,0

Расходы на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета

02 1 02 73270

000

17,1

730,6

745,2

Иные бюджетные ассигнования

02 1 02 73270

800

17,1

730,6

745,2

Расходы на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета

02 1 02 73290

000

152,5

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

02 1 02 73290

800

152,5

0,0

0,0

Расходы на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования

02 1 02 R5020

000

49,7

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

02 1 02 R5020

800

49,7

0,0

0,0

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства

02 1 02 R5080

000

116,6

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

02 1 02 R5080

800

116,6

0,0

0,0

Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

02 1 04 00000

000

1 885,8

775,3

777,2

Расходы на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета

02 1 04 73220

000

1 885,8

775,3

777,2

Иные бюджетные ассигнования

02 1 04 73220

800

1 885,8

775,3

777,2

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года

02 3 00 00000

000

287,2

287,2

287,2

Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных

02 3 01 00000

000

287,2

287,2

287,2

Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев за счет средств областного бюджета

02 3 01 73310

000

287,2

287,2

287,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02 3 01 73310

200

287,2

287,2

287,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

02 4 00 00000

000

2 713,7

2 613,7

2 613,7

Содержание аппарата управления

02 4 01 00000

000

2 713,7

2 613,7

2 613,7

Расходы на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета

02 4 01 73030

000

2 713,7

2 613,7

2 613,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 4 01 73030

100

2 371,9

2 368,9

2 368,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02 4 01 73030

200

338,3

241,3

241,3

Иные бюджетные ассигнования

02 4 01 73030

800

3,5

3,5

3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

03 0 00 00000

000

68 933,9

67 708,5

68 406,8

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»

03 1 00 00000

000

400,0

400,0

400,0

Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района

03 1 04 00000

000

400,0

400,0

400,0

Резервные фонды местных администраций

03 1 04 05000

000

400,0

400,0

400,0

Иные бюджетные ассигнования

03 1 04 05000

800

400,0

400,0

400,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»

03 2 00 00000

000

59 142,4

57 386,9

58 085,2

Обеспечение поселений Краснобаковского района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов

03 2 01 00000

000

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

03 2 01 03010

000

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Межбюджетные трансферты

03 2 01 03010

500

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджетов

03 2 02 00000

000

46 113,6

44 252,9

45 945,2

Расходы на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

03 2 02 51180

000

722,2

656,2

688,0

Межбюджетные трансферты

03 2 02 51180

500

722,2

656,2

688,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

03 2 02 85100

000

45 391,4

43 596,7

45 257,2

Межбюджетные трансферты

03 2 02 85100

500

45 391,4

43 596,7

45 257,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Краснобаковского района Нижегородской области»

03 3 00 00000

000

1 075,0

1 075,0

1 075,0

Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами

03 3 13 00000

000

1 075,0

1 075,0

1 075,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования

03 3 13 26000

000

1 075,0

1 075,0

1 075,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 3 13 26000

200

1 075,0

1 075,0

1 075,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

03 4 00 00000

000

8 316,5

8 846,6

8 846,6

Содержание аппарата управления

03 4 01 00000

000

8 316,5

8 846,6

8 846,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

03 4 01 00190

000

8 316,5

8 846,6

8 846,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 4 01 00190

100

7 860,4

8 390,5

8 390,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 4 01 00190

200

456,1

456,1

456,1

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

04 0 00 00000

000

4 167,0

3 531,0

3 531,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района»

04 1 00 00000

000

636,0

800,0

800,0

Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества муниципальной казны, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на аукционной и конкурсной основе (в том числе расходы на рыночную оценку имущества, предназначенного для сдачи в аренду). Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (в том числе расходы на техническую инвентаризацию и рыночную оценку имущества, включенного в Прогнозный план приватизации)

04 1 01 00000

000

465,2

600,0

600,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района

04 1 01 29010

000

465,2

600,0

600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 1 01 29010

200

465,2

600,0

600,0

Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков. Выкуп земельных участков для муниципальных нужд.

04 1 03 00000

000

136,0

200,0

200,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района

04 1 03 29010

000

136,0

200,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 1 03 29010

200

136,0

200,0

200,0

Расходы на оплату коммунальных платежей за жилое помещение, являющегося муниципальной собственностью Краснобаковского района

04 1 06 00000

000

34,8

0,0

0,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района

04 1 06 29010

000

34,8

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 1 06 29010

200

34,8

0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

04 2 00 00000

000

3 531,0

2 731,0

2 731,0

Содержание аппарата управления

04 2 01 00000

000

3 531,0

2 731,0

2 731,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

04 2 01 00190

000

3 531,0

2 731,0

2 731,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 2 01 00190

100

2 376,8

2 376,8

2 376,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 2 01 00190

200

1 154,2

354,2

354,2

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

05 0 00 00000

000

71 512,7

84 150,1

81 400,4

Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района»

05 1 00 00000

000

1 345,0

8 121,3

563,4

Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры Краснобаковского района

05 1 02 00000

000

1 345,0

546,6

563,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры

05 1 02 40590

000

762,9

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 02 40590

600

762,9

0,0

0,0

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

05 1 02 L4670

000

582,1

546,6

563,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 02 L4670

600

582,1

546,6

563,4

Федеральный проект «Культурная среда»

05 1 А1 00000

000

0,0

7 574,7

0,0

Расходы на поддержку отрасли культура

05 1 А1 55190

000

0,0

7 574,7

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 А1 55190

600

0,0

7 574,7

0,0

Подпрограмма «Наследие»

05 2 00 00000

000

59 577,5

65 158,2

69 674,6

Развитие библиотечного дела

05 2 01 00000

000

16 891,9

17 977,8

19 260,2

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

05 2 01 25220

000

100,0

100,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 2 01 25220

600

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек

05 2 01 42590

000

13 373,2

17 877,8

19 160,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 2 01 42590

600

13 373,2

17 877,8

19 160,2

Расходы на поддержку отрасли «Культура»

05 2 01 L5190

000

127,8

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 2 01 L5190

600

127,8

0,0

0,0

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

05 2 01 S2090

000

3 290,9

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 2 01 S2090

600

3 290,9

0,0

0,0

Развитие музейного дела

05 2 02 00000

000

5 003,2

5 303,8

5 626,4

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

05 2 02 25220

000

84,5

150,0

150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 2 02 25220

600

84,5

150,0

150,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев

05 2 02 41590

000

4 918,7

5 153,8

5 476,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 2 02 41590

600

4 918,7

5 153,8

5 476,4

Развитие самодеятельного художественного творчества

05 2 03 00000

000

37 682,4

41 876,6

44 788,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

05 2 03 25220

000

1 385,6

1 950,0

1 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 2 03 25220

600

1 385,6

1 950,0

1 950,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры

05 2 03 40590

000

36 152,9

39 926,6

42 838,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 2 03 40590

600

36 152,9

39 926,6

42 838,0

Расходы на поддержку отрасли «Культура»

05 2 03 L5190

000

143,9

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 2 03 L5190

600

143,9

0,0

0,0

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

05 4 00 00000

000

10 590,2

10 870,6

11 162,4

Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры

05 4 02 00000

000

10 590,2

10 870,6

11 162,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

05 4 02 00590

000

10 590,2

10 870,6

11 162,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 4 02 00590

100

10 549,9

10 830,3

11 122,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 4 02 00590

200

40,3

40,3

40,3

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»

06 0 00 00000

000

8 703,9

9 058,3

9 057,2

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»

06 1 00 00000

000

7 840,5

7 822,5

7 822,5

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

06 1 01 00000

000

7 840,5

7 822,5

7 822,5

Расходы на проведение независимых экспертиз жилых помещений для детей-сирот

06 1 01 20800

000

18,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 1 01 20800

200

18,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств областного бюджета

06 1 01 73150

000

7 000,0

6 000,0

6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

06 1 01 73150

400

7 000,0

6 000,0

6 000,0

Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджета

06 1 01 R0820

000

822,5

1 822,5

1 822,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

06 1 01 R0820

400

822,5

1 822,5

1 822,5

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы»

06 2 00 00000

000

687,5

1 228,3

1 227,2

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

06 2 01 00000

000

687,5

1 228,3

1 227,2

Расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

06 2 01 L4970

000

687,5

1 228,3

1 227,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06 2 01 L4970

300

687,5

1 228,3

1 227,2

Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»

06 3 00 00000

000

175,9

7,5

7,5

Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья

06 3 01 00000

000

7,5

7,5

7,5

Расходы на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья

06 3 01 28500

000

7,5

7,5

7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06 3 01 28500

300

7,5

7,5

7,5

Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

06 3 04 00000

000

168,4

0,0

0,0

Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений за счет средств областного бюджета

06 3 04 73120

000

168,4

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06 3 04 73120

300

168,4

0,0

0,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

07 0 00 00000

000

450,0

450,0

450,0

Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»

07 1 00 00000

000

130,6

130,0

130,0

Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу

07 1 01 00000

000

130,6

130,0

130,0

Мероприятия по содействию занятости населения

07 1 01 21290

000

130,6

130,0

130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 21290

200

9,4

130,0

130,0

Межбюджетные трансферты

07 1 01 21290

500

121,2

0,0

0,0

Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

07 2 00 00000

000

319,4

320,0

320,0

Обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан в возрасте от 14 до 18 лет

07 2 01 00000

000

319,4

320,0

320,0

Мероприятия по содействию занятости населения

07 2 01 21290

000

319,4

320,0

320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 2 01 21290

600

319,4

320,0

320,0

Муниципальная программа «Информационное общество Краснобаковского района»

08 0 00 00000

000

1 149,8

0,0

0,0

Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

08 2 00 00000

000

1 149,8

0,0

0,0

Обеспечение деятельности МАУ "МФЦ Краснобаковского района"

08 2 07 00000

000

1 149,8

0,0

0,0

Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений

08 2 07 00590

000

1 149,8

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 2 07 00590

600

1 149,8

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

09 0 00 00000

000

690,0

690,0

690,0

Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Краснобаковском районе»

09 1 00 00000

000

500,0

500,0

500,0

Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

09 1 03 00000

000

500,0

500,0

500,0

Реализация мероприятий, направленных на развитие предпринимательства

09 1 03 29030

000

500,0

500,0

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 1 03 29030

600

500,0

500,0

500,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»

09 2 00 00000

000

190,0

190,0

190,0

Участие в российских туристических выставках, создание экспозиций. Подготовка и издание портфеля рекламно-информационных материалов и карт по району. Подготовка и издание сувенирной продукции

09 2 03 00000

000

73,0

73,0

73,0

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»

09 2 03 29110

000

73,0

73,0

73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 2 03 29110

600

73,0

73,0

73,0

Создание условий для развития основных центров туризма и туристических зон. Изготовление и установка туристической навигации

09 2 04 00000

000

117,0

117,0

117,0

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»

09 2 04 29110

000

117,0

117,0

117,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 2 04 29110

600

117,0

117,0

117,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

10 0 00 00000

000

1 260,0

1 260,0

1 260,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

10 1 00 00000

000

1 260,0

1 260,0

1 260,0

Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения

10 1 01 00000

000

1 260,0

1 260,0

1 260,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма

10 1 01 25270

000

1 260,0

1 260,0

1 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 1 01 25270

600

1 260,0

1 260,0

1 260,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

11 0 00 00000

000

9 925,8

6 128,8

6 296,2

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

11 1 00 00000

000

4 531,4

4 692,5

4 859,9

Обеспечение деятельности ЕДДС Краснобаковского района

11 1 01 00000

000

4 531,4

4 692,5

4 859,9

Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений

11 1 01 00590

000

4 531,4

4 692,5

4 859,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 1 01 00590

100

4 026,0

4 187,1

4 354,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 1 01 00590

200

505,4

505,4

505,4

Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

11 3 00 00000

000

4 290,4

532,3

532,3

Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области, в части сегментов системы, находящихся в муниципальной собственности Краснобаковского района

11 3 01 00000

000

4 290,4

532,3

532,3

Расходы на реконструкцию и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

11 3 01 63100

000

4 290,4

532,3

532,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 3 01 63100

200

532,3

532,3

532,3

Иные бюджетные ассигнования

11 3 01 63100

800

3 758,1

0,0

0,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Краснобаковского района Нижегородской области»

11 4 00 00000

000

904,0

904,0

904,0

Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей

11 4 01 00000

000

904,0

904,0

904,0

Приобретение оборудования, установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонт ограждений территорий в образовательных учреждениях

11 4 01 26200

000

904,0

904,0

904,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 4 01 26200

600

904,0

904,0

904,0

Подпрограмма «Организация деятельности в период режима повышенной готовности, ликвидация последствий»

11 5 00 00000

000

200,0

0,0

0,0

Минимизация социального и экономического ущерба , наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий

11 5 01 00000

000

200,0

0,0

0,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

11 5 С1 00000

000

200,0

0,0

0,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

11 5 С1 25110

000

200,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 5 С1 25110

200

200,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

12 0 00 00000

000

583,5

582,0

582,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснобаковского района»

12 1 00 00000

000

20,0

20,0

20,0

Проведение совместных мероприятий антинаркотической направленности

12 1 02 00000

000

15,0

15,0

15,0

Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности

12 1 02 29600

000

15,0

15,0

15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 1 02 29600

200

8,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 1 02 29600

600

7,0

15,0

15,0

Изготовление информационно-раздаточных материалов по антинаркотической направленности, оформление подписки

12 1 05 00000

000

3,0

3,0

3,0

Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности

12 1 05 29600

000

3,0

3,0

3,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 1 05 29600

600

3,0

3,0

3,0

Приобретение тест-полосок на определение употребления наркотических веществ для субъектов профилактики

12 1 09 00000

000

2,0

2,0

2,0

Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности

12 1 09 29600

000

2,0

2,0

2,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 1 09 29600

600

2,0

2,0

2,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних Краснобаковского района»

12 2 00 00000

000

90,0

90,0

90,0

Проведение совместных мероприятий профилактической направленности с несовершеннолетними из "группы риска"

12 2 02 00000

000

15,0

15,0

15,0

Расходы на реализацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактики семейного благополучия, а также мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

12 2 02 29950

000

15,0

15,0

15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 2 02 29950

600

15,0

15,0

15,0

Обеспечение привлечения населения к участию в народных дружинах по охране общественного порядка и поощрение их труда

12 2 06 00000

000

5,0

5,0

5,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе

12 2 06 26100

000

5,0

5,0

5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 2 06 26100

600

5,0

5,0

5,0

Приобретение оборудования для выявления и фиксации правонарушений и преступлений

12 2 07 00000

000

70,0

70,0

70,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе

12 2 07 26100

000

70,0

70,0

70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 2 07 26100

600

70,0

70,0

70,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

12 5 00 00000

000

473,5

472,0

472,0

Содержание аппарата управления

12 5 01 00000

000

473,5

472,0

472,0

Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета

12 5 01 73040

000

473,5

472,0

472,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 5 01 73040

100

435,4

435,4

435,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 5 01 73040

200

38,1

36,6

36,6

Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы

13 0 00 00000

000

95 713,0

461 839,2

26 035,4

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)"

13 0 01 00000

000

17 866,0

0,0

0,0

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов

муниципальной собственности

13 0 01 01020

000

1 764,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13 0 01 01020

400

1 764,7

0,0

0,0

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

13 0 01 L3720

000

8 290,6

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13 0 01 L3720

400

8 290,6

0,0

0,0

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

13 0 01 S2210

000

7 094,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

13 0 01 S2210

500

7 094,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

13 0 01 S2220

000

43,3

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13 0 01 S2220

400

43,3

0,0

0,0

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств областного бюджета

13 0 01 S2660

000

673,4

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13 0 01 S2660

400

673,4

0,0

0,0

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"

13 0 02 00000

000

24 635,5

5 405,7

26 035,4

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов

муниципальной собственности

13 0 02 01020

000

13 760,9

2 405,7

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13 0 02 01020

400

13 760,9

2 405,7

0,0

Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения

13 0 02 S2850

000

10 874,6

3 000,0

26 035,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13 0 02 S2850

400

10 874,6

3 000,0

26 035,4

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Образование"

13 0 03 00000

000

53 211,5

456 433,5

0,0

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов

муниципальной собственности

13 0 03 01020

000

248,9

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 03 01020

200

42,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13 0 03 01020

400

206,9

0,0

0,0

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций

13 0 03 S2510

000

52 962,6

456 433,5

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13 0 03 S2510

400

52 962,6

456 433,5

0,0

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы»

14 0 00 00000

000

12 073,0

6 870,0

1 331,1

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"

14 2 00 00000

000

12 073,0

6 670,0

1 131,1

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения

14 2 01 00000

000

468,0

200,0

200,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

14 2 01 29700

000

468,0

200,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 2 01 29700

200

134,6

200,0

200,0

Межбюджетные трансферты

14 2 01 29700

500

333,4

0,0

0,0

Реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей

14 2 02 00000

000

5 189,0

3 800,0

931,1

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

14 2 02 29700

000

5 189,0

3 800,0

931,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 2 02 29700

200

4 889,0

3 800,0

931,1

Межбюджетные трансферты

14 2 02 29700

500

300,0

0,0

0,0

Приобретение коммунальной техники

14 2 03 00000

000

6 416,0

2 670,0

0,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

14 2 03 29700

000

6 416,0

2 670,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 2 03 29700

200

4 616,0

2 670,0

0,0

Межбюджетные трансферты

14 2 03 29700

500

1 800,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Расширение и реконструкция систем газоснабжения »

14 3 00 00000

000

0,0

200,0

200,0

Предоставление социальной выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья

14 3 01 00000

000

0,0

200,0

200,0

Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

14 3 01 S2070

000

0,0

200,0

200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

14 3 01 S2070

300

0,0

200,0

200,0

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2019-2025 годы»

15 0 00 00000

000

0,0

50 350,4

17 814,7

Мероприятия в рамках 3 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»

15 3 00 00000

000

0,0

50 350,4

0,0

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

15 3 F3 00000

000

0,0

50 350,4

0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

15 3 F3 67483

000

0,0

48 661,1

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

15 3 F3 67483

400

0,0

48 661,1

0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

15 3 F3 67484

000

0,0

1 648,2

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

15 3 F3 67484

400

0,0

1 648,2

0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета

15 3 F3 6748S

000

0,0

41,1

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

15 3 F3 6748S

400

0,0

41,1

0,0

Мероприятия в рамках 4 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»

15 4 00 00000

000

0,0

0,0

17 814,7

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

15 4 F3 00000

000

0,0

0,0

17 814,7

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

15 4 F3 67483

000

0,0

0,0

17 026,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

15 4 F3 67483

400

0,0

0,0

17 026,5

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

15 4 F3 67484

000

0,0

0,0

788,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

15 4 F3 67484

400

0,0

0,0

788,2

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

16 0 00 00000

000

7 618,9

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

16 2 00 00000

000

3 536,8

0,0

0,0

Строительство сооружений инженерной защиты

16 2 03 00000

000

3 536,8

0,0

0,0

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыска-тельские работы и разработку проектно-сметной документации

16 2 03 S2450

000

3 536,8

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

16 2 03 S2450

500

3 536,8

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»

16 3 00 00000

000

4 082,1

0,0

0,0

Ликвидация и рекультивация свалок на территории Краснобаковского района

16 3 01 00000

000

2 876,1

0,0

0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов, расходы на проектно-изыскательскую документацию по рекультивации площадок ТКО, расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов, расходы на рекультивацию площадок ТКО

16 3 01 22290

000

2 876,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 3 01 22290

200

938,1

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

16 3 01 22290

500

1 930,4

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

16 3 01 22290

800

7,6

0,0

0,0

Установка контейнеров и бункеров на территории Краснобаковского района

16 3 02 00000

000

95,0

0,0

0,0

Расходы на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров

16 3 02 74700

000

95,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 3 02 74700

200

95,0

0,0

0,0

Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории Краснобаковского района

16 3 03 00000

000

1 111,0

0,0

0,0

Природоохранные мероприятия

16 3 03 25150

000

756,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

16 3 03 25150

500

756,0

0,0

0,0

Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

16 3 03 S2670

000

355,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 3 03 S2670

200

355,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

17 0 00 00000

000

5 943,8

6 480,3

6 504,3

Подпрограмма «Оказание материальной помощи гражданам-жителям Краснобаковского района, находящихся в трудной жизненной ситуации»

17 1 00 00000

000

230,0

230,0

230,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

17 1 01 00000

000

230,0

230,0

230,0

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

17 1 01 10500

000

230,0

230,0

230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

17 1 01 10500

300

230,0

230,0

230,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

17 2 00 00000

000

5 693,8

6 230,3

6 254,3

Предоставление мер социальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Краснобаковского района", "Почетный ветеран Краснобаковского района"

17 2 01 00000

000

206,0

230,0

254,0

Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Краснобаковского района», «Почетный ветеран Краснобаковского района»

17 2 01 10930

000

206,0

230,0

254,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

17 2 01 10930

300

206,0

230,0

254,0

Выплата пенсий за выслугу лет

17 2 02 00000

000

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Краснобаковского района

17 2 02 29980

000

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

17 2 02 29980

300

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций в Краснобаковском районе»

17 3 00 00000

000

20,0

20,0

20,0

Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным общественным некоммерческим организациям Краснобаковского района

17 3 01 00000

000

20,0

20,0

20,0

Расходы на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям

17 3 01 29040

000

20,0

20,0

20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 3 01 29040

600

20,0

20,0

20,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»

18 0 00 00000

000

8 116,4

7 370,7

7 606,4

Подпрограмма «Благоустройство общественных мест массового отдыха»

18 2 00 00000

000

8 116,4

7 370,7

7 606,4

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

18 2 F2 00000

000

8 116,4

7 370,7

7 606,4

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды

18 2 F2 5555A

000

8 116,4

7 370,7

7 606,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18 2 F2 5555A

200

0,0

7 370,7

7 606,4

Межбюджетные трансферты

18 2 F2 5555A

500

8 116,4

0,0

0,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Краснобаковском районе"

19 0 00 00000

000

290,0

290,0

290,0

Подпрограмма "Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения"

19 1 00 00000

000

290,0

290,0

290,0

Приобретение объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

19 1 01 00000

000

290,0

290,0

290,0

Мероприятия по развитию системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

19 1 01 20400

000

290,0

290,0

290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

19 1 01 20400

200

290,0

290,0

290,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"

20 0 00 00000

000

29 545,8

21 189,5

26 652,4

Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий"

20 1 00 00000

000

10 141,9

4 689,5

10 152,4

Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий

20 1 01 00000

000

10 141,9

4 689,5

10 152,4

Прочие мероприятия в области благоустройства

20 1 01 25500

000

198,9

4 689,5

10 152,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20 1 01 25500

200

198,9

4 689,5

10 152,4

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств областного бюджета

20 1 01 S2660

000

9 943,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

20 1 01 S2660

400

2 025,2

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

20 1 01 S2660

500

7 917,8

0,0

0,0

Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив"

20 2 00 00000

000

4 403,9

1 500,0

1 500,0

Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив

20 2 01 00000

000

4 403,9

1 500,0

1 500,0

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив

20 2 01 S2600

000

4 403,9

1 500,0

1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20 2 01 S2600

200

94,8

1 500,0

1 500,0

Межбюджетные трансферты

20 2 01 S2600

500

4 309,1

0,0

0,0

Подпрограмма "Вам решать"

20 3 00 00000

000

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

20 3 01 00000

000

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

20 3 01 20600

000

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20 3 01 20600

200

0,0

15 000,0

15 000,0

Межбюджетные трансферты

20 3 01 20600

500

15 000,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

000

57 444,8

42 856,2

43 325,5

Непрограммное направление деятельности

77 7 00 00000

000

57 444,8

42 856,2

43 325,5

Содержание аппарата управления

77 7 01 00000

000

31 450,4

28 096,7

28 096,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

77 7 01 00190

000

27 526,5

24 606,2

24 606,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 00190

100

22 422,5

21 499,6

21 499,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 01 00190

200

4 926,5

3 029,1

3 029,1

Иные бюджетные ассигнования

77 7 01 00190

800

177,5

77,5

77,5

Высшее должностное лицо Краснобаковского района

77 7 01 01000

000

419,3

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 01000

100

419,3

0,0

0,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

77 7 01 08000

000

1 627,5

1 358,2

1 358,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 08000

100

1 627,5

1 358,2

1 358,2

Председатель представительного органа муниципального образования

77 7 01 11000

000

1 479,2

1 734,4

1 734,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 11000

100

1 479,2

1 734,4

1 734,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета

77 7 01 73060

000

397,9

397,9

397,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 73060

100

360,9

360,9

360,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 01 73060

200

37,0

37,0

37,0

Муниципальные учреждения

77 7 02 00000

000

12 765,3

12 164,8

12 542,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

77 7 02 00590

000

7 701,9

7 962,7

8 196,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 02 00590

100

5 618,2

5 843,0

6 076,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 02 00590

200

2 078,7

2114,7

2114,7

Иные бюджетные ассигнования

77 7 02 00590

800

5,0

5,0

5,0

Расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации

77 7 02 S2050

000

5 063,4

4 202,1

4 346,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

77 7 02 S2050

600

5 063,4

4 202,1

4 346,3

Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета

77 7 03 00000

000

27,1

28,9

120,4

Расходы на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

77 7 03 51200

000

27,1

28,9

120,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 51200

200

27,1

28,9

120,4

Прочие непрограммные расходы

77 7 04 00000

000

4 571,7

2 565,8

2 565,8

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

77 7 04 10500

000

46,6

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

77 7 04 10500

300

46,6

0,0

0,0

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

77 7 04 22000

000

751,5

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

77 7 04 22000

300

135,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

77 7 04 22000

600

616,5

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области благоустройства

77 7 04 25500

000

255,6

279,0

279,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 04 25500

200

255,6

279,0

279,0

Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района

77 7 04 26000

000

364,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

77 7 04 26000

800

364,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

77 7 04 28700

000

717,2

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 04 28700

200

717,2

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

77 7 04 29700

000

2 000,0

1 850,0

1 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 04 29700

200

2 000,0

1 850,0

1 850,0

Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссии в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета

77 7 04 73050

000

4,8

4,8

4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 04 73050

200

4,8

4,8

4,8

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

77 7 04 S2300

000

432,0

432,0

432,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 04 S2300

200

432,0

432,0

432,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов

77 7 05 00000

000

6 013,1

0,0

0,0

Строительство,содержание,ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

77 7 05 02030

000

1 056,5

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

77 7 05 02030

500

1 056,5

0,0

0,0

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

77 7 05 22000

000

594,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

77 7 05 22000

500

594,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области благоустройства

77 7 05 25500

000

2 408,5

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

77 7 05 25500

500

2 408,5

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

77 7 05 29700

000

80,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

77 7 05 29700

500

80,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

77 7 05 S2190

000

1 874,1

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

77 7 05 S2190

500

1 874,1

0,0

0,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

77 7 С1 00000

000

191,4

0,0

0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

77 7 С1 00190

000

31,6

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 С1 00190

200

31,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

77 7 С1 00590

000

100,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 С1 00590

200

100,0

0,0

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области

77 7 С1 21000

000

59,8

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

77 7 С1 21000

800

59,8

0,0

0,0

Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

77 7 С2 00000

000

2 303,4

0,0

0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий

77 7 С2 72720

000

1 043,8

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

77 7 С2 72720

800

1 043,8

0,0

0,0

Расходы на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников, за счет средств областного бюджета

77 7 С2 74190

000

1 059,4

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

77 7 С2 74190

800

1 059,4

0,0

0,0

Расходы на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг, за счет средств областного бюджета

77 7 С2 74210

000

156,6

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

77 7 С2 74210

800

156,6

0,0

0,0

Расходы на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за счет средств областного бюджета

77 7 С2 74220

000

43,6

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

77 7 С2 74220

800

43,6

0,0

0,0

Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области

77 7 W2 21000

000

122,4

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 W2 21000

200

122,4

0,0

0,0

Приложение 6

к Решению Земского собрания

Краснобаковского района

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Ведомственная структура расходов районного бюджета

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

2020 год

2021 год

2022 год

Глава

Раз-дел

Подраз-дел

Целевая

статья

Вид расхода

Управление финансов

001

68 591,0

66 771,0

67 469,3

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

8 716,5

9 246,6

9 246,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

8 316,5

8 846,6

8 846,6

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

01

06

03 0 00 00000

000

8 316,5

8 846,6

8 846,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01

06

03 4 00 00000

000

8 316,5

8 846,6

8 846,6

Содержание аппарата управления

01

06

03 4 01 00000

000

8 316,5

8 846,6

8 846,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

03 4 01 00190

000

8 316,5

8 846,6

8 846,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

03 4 01 00190

100

7 860,4

8 390,5

8 390,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

03 4 01 00190

200

456,1

456,1

456,1

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

400,0

400,0

400,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

01

11

03 0 00 00000

000

400,0

400,0

400,0

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»

01

11

03 1 00 00000

000

400,0

400,0

400,0

Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района

01

11

03 1 04 00000

000

400,0

400,0

400,0

Резервные фонды местных администраций

01

11

03 1 04 05000

000

400,0

400,0

400,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

03 1 04 05000

800

400,0

400,0

400,0

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

722,2

656,2

688,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

722,2

656,2

688,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

02

03

03 0 00 00000

000

722,2

656,2

688,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»

02

03

03 2 00 00000

000

722,2

656,2

688,0

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджетов

02

03

03 2 02 00000

000

722,2

656,2

688,0

Расходы на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

03 2 02 51180

000

722,2

656,2

688,0

Межбюджетные трансферты

02

03

03 2 02 51180

500

722,2

656,2

688,0

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

130,6

130,0

130,0

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

130,6

130,0

130,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

04

01

07 0 00 00000

000

130,6

130,0

130,0

Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»

04

01

07 1 00 00000

000

130,6

130,0

130,0

Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу

04

01

07 1 01 00000

000

130,6

130,0

130,0

Мероприятия по содействию занятости населения

04

01

07 1 01 21290

000

130,6

130,0

130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

07 1 01 21290

200

9,4

130,0

130,0

Межбюджетные трансферты

04

01

07 1 01 21290

500

121,2

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

594,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

594,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

05

03

77 0 00 00000

000

594,0

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

594,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов

05

03

77 7 05 00000

000

594,0

0,0

0,0

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

05

03

77 7 05 22000

000

594,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

05

03

77 7 05 22000

500

594,0

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

7,5

7,5

7,5

Социальное обеспечение населения

10

03

00 0 00 00000

000

7,5

7,5

7,5

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»

10

03

06 0 00 00000

000

7,5

7,5

7,5

Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»

10

03

06 3 00 00000

000

7,5

7,5

7,5

Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья

10

03

06 3 01 00000

000

7,5

7,5

7,5

Расходы на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья

10

03

06 3 01 28500

000

7,5

7,5

7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

06 3 01 28500

300

7,5

7,5

7,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

00

00 0 00 00000

000

58 420,2

56 730,7

57 397,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

00 0 00 00000

000

45 391,4

43 596,7

45 257,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

14

01

03 0 00 00000

000

45 391,4

43 596,7

45 257,2

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»

14

01

03 2 00 00000

000

45 391,4

43 596,7

45 257,2

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджетов

14

01

03 2 02 00000

000

45 391,4

43 596,7

45 257,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

14

01

03 2 02 85100

000

45 391,4

43 596,7

45 257,2

Межбюджетные трансферты

14

01

03 2 02 85100

500

45 391,4

43 596,7

45 257,2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

14

03

00 0 00 00000

000

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

14

03

03 0 00 00000

000

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»

14

03

03 2 00 00000

000

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Обеспечение поселений Краснобаковского района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов

14

03

03 2 01 00000

000

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

14

03

03 2 01 03010

000

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Межбюджетные трансферты

14

03

03 2 01 03010

500

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Управление образования и молодежной политики

074

346 256,5

340 552,0

345 455,1

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

319,4

320,0

320,0

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

319,4

320,0

320,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

04

01

07 0 00 00000

000

319,4

320,0

320,0

Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

04

01

07 2 00 00000

000

319,4

320,0

320,0

Обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан в возрасте от 14 до 18 лет

04

01

07 2 01 00000

000

319,4

320,0

320,0

Мероприятия по содействию занятости населения

04

01

07 2 01 21290

000

319,4

320,0

320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

01

07 2 01 21290

600

319,4

320,0

320,0

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

343 018,0

336 646,9

341 550,0

Дошкольное образование

07

01

00 0 00 00000

000

130 992,4

126 217,1

128 421,3

Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

07

01

01 0 00 00000

000

130 346,4

125 713,1

127 917,3

Подпрограмма «Развитие общего образования»

07

01

01 1 00 00000

000

122 996,9

125 713,1

127 917,3

Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07

01

01 1 03 00000

000

2 195,5

805,8

805,8

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета

07

01

01 1 03 73170

000

805,8

805,8

805,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

01 1 03 73170

600

805,8

805,8

805,8

Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07

01

01 1 03 L0270

000

1 389,7

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

01 1 03 L0270

600

1 389,7

0,0

0,0

расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств федерального бюджета

07

01

702,8

0,0

0,0

расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств областного бюджета

07

01

246,9

0,0

0,0

расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств районного бюджета

07

01

440,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района

07

01

01 1 04 00000

000

120 801,4

124 907,3

127 111,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций

07

01

01 1 04 20590

000

51 000,0

55 105,9

57 310,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

01 1 04 20590

600

51 000,0

55 105,9

57 310,1

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета

07

01

01 1 04 73080

000

69 801,4

69 801,4

69 801,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

01 1 04 73080

600

69 801,4

69 801,4

69 801,4

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»

07

01

01 4 00 00000

000

7 349,5

0,0

0,0

Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

07

01

01 4 05 00000

000

7 349,5

0,0

0,0

Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

07

01

01 4 05 S2180

000

7 349,5

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

01 4 05 S2180

600

7 349,5

0,0

0,0

расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета

07

01

6 982,0

0,0

0,0

расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств районного бюджета

07

01

367,5

0,0

0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

07

01

11 0 00 00000

000

596,0

504,0

504,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Краснобаковского района Нижегородской области»

07

01

11 4 00 00000

000

596,0

504,0

504,0

Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей

07

01

11 4 01 00000

000

596,0

504,0

504,0

Приобретение оборудования, установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонт ограждений территорий в образовательных учреждениях

07

01

11 4 01 26200

000

596,0

504,0

504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

11 4 01 26200

600

596,0

504,0

504,0

Непрограммные расходы

07

01

77 0 00 00000

000

50,0

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

07

01

77 7 00 00000

000

50,0

0,0

0,0

Прочие непрограммные расходы

07

01

77 7 04 00000

000

50,0

0,0

0,0

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

07

01

77 7 04 22000

000

50,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

77 7 04 22000

600

50,0

0,0

0,0

Общее образование

07

02

00 0 00 00000

000

178 403,0

179 141,5

180 627,5

Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

07

02

01 0 00 00000

000

178 077,7

178 741,5

180 227,5

Подпрограмма «Развитие общего образования»

07

02

01 1 00 00000

000

171 761,1

176 741,5

180 227,5

Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07

02

01 1 03 00000

000

247,7

247,7

247,7

Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания, за счет средств областного бюджета

07

02

01 1 03 73180

000

247,7

247,7

247,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 03 73180

600

247,7

247,7

247,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района

07

02

01 1 05 00000

000

169 304,3

176 493,8

179 979,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних

07

02

01 1 05 21590

000

54 149,9

59 878,5

63 364,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 05 21590

600

54 149,9

59 878,5

63 364,5

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет средств федерального бюджета

07

02

01 1 05 53030

000

2 838,4

8 515,1

8 515,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 05 53030

600

2 838,4

8 515,1

8 515,1

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета

07

02

01 1 05 73070

000

107 741,2

107 741,2

107 741,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 05 73070

600

107 741,2

107 741,2

107 741,2

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств областного бюджета

07

02

01 1 05 73140

000

359,0

359,0

359,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 05 73140

600

359,0

359,0

359,0

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области

07

02

01 1 05 L3040

000

4 027,7

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 05 L3040

600

4 027,7

0,0

0,0

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств федерального бюджета

07

02

2 782,9

0,0

0,0

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств областного бюджета

07

02

977,7

0,0

0,0

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств районного бюджета

07

02

267,1

0,0

0,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области

07

02

01 1 05 S2490

000

188,1

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 05 S2490

600

188,1

0,0

0,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств областного бюджета

07

02

0,0

0,0

0,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств районного бюджета

07

02

188,1

0,0

0,0

Федеральный проект «Информационная инфраструктура»

07

02

01 1 D2 00000

000

1 025,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета

07

02

01 1 D2 74850

000

1 025,6

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 D2 74850

600

1 025,6

0,0

0,0

Федеральный проект «Современная школа»

07

02

01 1 Е1 00000

000

910,1

0,0

0,0

Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

07

02

01 1 Е1 74590

000

910,1

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 Е1 74590

600

910,1

0,0

0,0

расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» за счет средств областного бюджета

07

02

910,1

0,0

0,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

07

02

01 1 С1 00000

000

273,4

0,0

0,0

Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области

07

02

01 1 С1 21000

000

273,4

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 1 С1 21000

600

273,4

0,0

0,0

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»

07

02

01 4 00 00000

000

6 316,6

2 000,0

0,0

Подготовка образовательных организаций к новому учебному году

07

02

01 4 04 00000

000

1 672,4

0,0

0,0

Мероприятия в области образования

07

02

01 4 04 24010

000

1 672,4

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 4 04 24010

600

1 672,4

0,0

0,0

Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

07

02

01 4 05 00000

000

4 644,2

0,0

0,0

Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

07

02

01 4 05 S2180

000

4 644,2

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 4 05 S2180

600

4 644,2

0,0

0,0

расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета

07

02

4 412,0

0,0

0,0

расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств районного бюджета

07

02

232,2

0,0

0,0

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

07

02

01 4 Е2 00000

000

0,0

2 000,0

0,0

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом

07

02

01 4 Е2 50970

000

0,0

2 000,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

01 4 Е2 50970

600

0,0

2 000,0

0,0

расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета

07

02

0,0

740,0

0,0

расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета

07

02

0,0

260,0

0,0

расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств районного бюджета

07

02

0,0

1 000,0

0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

07

02

11 0 00 00000

000

308,0

400,0

400,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Краснобаковского района Нижегородской области»

07

02

11 4 00 00000

000

308,0

400,0

400,0

Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей

07

02

11 4 01 00000

000

308,0

400,0

400,0

Приобретение оборудования, установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонт ограждений территорий в образовательных учреждениях

07

02

11 4 01 26200

000

308,0

400,0

400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

11 4 01 26200

600

308,0

400,0

400,0

Непрограммные расходы

07

02

77 0 00 00000

000

17,3

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

07

02

77 7 00 00000

000

17,3

0,0

0,0

Прочие непрограммные расходы

07

02

77 7 04 00000

000

17,3

0,0

0,0

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

07

02

77 7 04 22000

000

17,3

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

77 7 04 22000

600

17,3

0,0

0,0

Дополнительное образование детей

07

03

00 0 00 00000

000

17 212,7

15 019,3

15 879,9

Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

07

03

01 0 00 00000

000

16 610,3

14 644,9

15 505,5

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»

07

03

01 2 00 00000

000

15 360,3

14 644,9

15 505,5

Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования

07

03

01 2 01 00000

000

13 604,3

14 644,9

15 505,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей

07

03

01 2 01 23590

000

7 022,5

5 906,7

8 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01 2 01 23590

600

7 022,5

5 906,7

8 305,1

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

07

03

01 2 01 S2090

000

6 581,8

8 738,2

7 200,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01 2 01 S2090

600

6 581,8

8 738,2

7 200,4

расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

07

03

5 265,5

6 990,6

5 760,3

расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств районного бюджета

07

03

1 316,3

1 747,6

1 440,1

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

07

03

01 2 03 00000

000

1 756,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей

07

03

01 2 03 23590

000

1 756,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01 2 03 23590

600

1 691,3

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

07

03

01 2 03 23590

800

64,7

0,0

0,0

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»

07

03

01 4 00 00000

000

1 250,0

0,0

0,0

Подготовка образовательных организаций к новому учебному году

07

03

01 4 04 00000

000

1 250,0

0,0

0,0

Мероприятия в области образования

07

03

01 4 04 24010

000

1 250,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01 4 04 24010

600

1 250,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

07

03

10 0 00 00000

000

374,4

374,4

374,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

07

03

10 1 00 00000

000

374,4

374,4

374,4

Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения

07

03

10 1 01 00000

000

374,4

374,4

374,4

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма

07

03

10 1 01 25270

000

374,4

374,4

374,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

10 1 01 25270

600

374,4

374,4

374,4

Непрограммные расходы

07

03

77 0 00 00000

000

228,0

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

07

03

77 7 00 00000

000

228,0

0,0

0,0

Прочие непрограммные расходы

07

03

77 7 04 00000

000

228,0

0,0

0,0

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

07

03

77 7 04 22000

000

228,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

77 7 04 22000

600

228,0

0,0

0,0

Молодежная политика

07

07

00 0 00 00000

000

2 998,3

2 998,3

2 998,3

Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

07

07

01 0 00 00000

000

2 998,3

2 998,3

2 998,3

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»

07

07

01 2 00 00000

000

2 998,3

2 998,3

2 998,3

Организация отдыха и оздоровления детей

07

07

01 2 02 00000

000

2 998,3

2 998,3

2 998,3

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

07

07

01 2 02 24910

000

2 489,7

2 489,7

2 489,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

01 2 02 24910

200

858,6

858,6

858,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

01 2 02 24910

600

1 631,1

1 631,1

1 631,1

Расходы по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

07

07

01 2 02 73320

000

508,6

508,6

508,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

01 2 02 73320

300

508,6

508,6

508,6

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

07

07

01 8 00 00000

000

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

07

07

01 8 01 00000

000

0,0

0,0

0,0

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

01 8 01 25200

000

0,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

01 8 01 25200

200

0,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области образования

07

09

00 0 00 00000

000

13 411,6

13 270,7

13 623,0

Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

07

09

01 0 00 00000

000

13 403,6

13 262,7

13 615,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»

07

09

01 2 00 00000

000

220,0

220,0

220,0

Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования

07

09

01 2 01 00000

000

220,0

220,0

220,0

Мероприятия в области образования

07

09

01 2 01 24010

000

220,0

220,0

220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01 2 01 24010

200

133,0

133,0

133,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

01 2 01 24010

600

87,0

87,0

87,0

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

07

09

01 3 00 00000

000

709,0

732,0

756,9

Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, органов местного самоуправления и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур

07

09

01 3 01 00000

000

709,0

732,0

756,9

Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории за счет средств областного бюджета

07

09

01 3 01 73010

000

709,0

732,0

756,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

01 3 01 73010

100

542,3

700,3

725,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01 3 01 73010

200

166,7

31,7

31,7

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»

07

09

01 4 00 00000

000

8 903,1

8 739,2

9 066,6

Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами и организация мероприятий

07

09

01 4 01 00000

000

93,0

93,0

93,0

Мероприятия в области образования

07

09

01 4 01 24010

000

93,0

93,0

93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01 4 01 24010

200

93,0

93,0

93,0

Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений

07

09

01 4 02 00000

000

8 800,2

8 646,2

8 973,6

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерии, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений

07

09

01 4 02 46590

000

8 800,2

8 646,2

8 973,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

01 4 02 46590

100

7 868,6

8 183,3

8 510,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01 4 02 46590

200

930,6

461,9

461,9

Иные бюджетные ассигнования

07

09

01 4 02 46590

800

1,0

1,0

1,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

07

09

01 4 С1 00000

000

9,9

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерии, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений

07

09

01 4 С1 46590

000

9,9

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01 4 С1 46590

200

9,9

0,0

0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся в Краснобаковском районе к военной службе»

07

09

01 5 00 00000

000

98,0

98,0

98,0

Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий

07

09

01 5 01 00000

000

98,0

98,0

98,0

Мероприятия в области образования

07

09

01 5 01 24010

000

98,0

98,0

98,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

01 5 01 24010

600

98,0

98,0

98,0

Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Нижегородской области»

07

09

01 6 00 00000

000

468,7

468,7

468,7

Совершенствование системы социально-правовой защиты детей

07

09

01 6 01 00000

000

468,7

468,7

468,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета

07

09

01 6 01 73020

000

468,7

468,7

468,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

01 6 01 73020

100

435,4

435,4

435,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01 6 01 73020

200

33,3

33,3

33,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

07

09

01 7 00 00000

000

2 949,8

2 949,8

2 949,8

Содержание аппарата управления

07

09

01 7 01 00000

000

2 949,8

2 949,8

2 949,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

07

09

01 7 01 00190

000

2 949,8

2 949,8

2 949,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

01 7 01 00190

100

2 908,5

2 908,5

2 908,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01 7 01 00190

200

41,3

41,3

41,3

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

07

09

01 8 00 00000

000

55,0

55,0

55,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

07

09

01 8 01 00000

000

55,0

55,0

55,0

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

07

09

01 8 01 25200

000

55,0

55,0

55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

01 8 01 25200

200

55,0

55,0

55,0

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

07

09

12 0 00 00000

000

8,0

8,0

8,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснобаковского района»

07

09

12 1 00 00000

000

8,0

8,0

8,0

Проведение совместных мероприятий антинаркотической направленности

07

09

12 1 02 00000

000

8,0

8,0

8,0

Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности

07

09

12 1 02 29600

000

8,0

8,0

8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

12 1 02 29600

200

8,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

12 1 02 29600

600

0,0

8,0

8,0

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

2 919,1

3 585,1

3 585,1

Охрана семьи и детства

10

04

00 0 00 00000

000

2 919,1

3 585,1

3 585,1

Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

10

04

01 0 00 00000

000

2 919,1

3 585,1

3 585,1

Подпрограмма «Развитие общего образования»

10

04

01 1 00 00000

000

2 919,1

3 585,1

3 585,1

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района

10

04

01 1 04 00000

000

2 919,1

3 585,1

3 585,1

Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета

10

04

01 1 04 73110

000

2 919,1

3 585,1

3 585,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

01 1 04 73110

200

53,0

53,0

53,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

01 1 04 73110

300

2 866,1

3 532,1

3 532,1

Управление сельского хозяйства и земельной реформы

082

7 723,6

6 530,2

6 561,6

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

7 468,0

6 251,2

6 282,6

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

00 0 00 00000

000

7 468,0

6 251,2

6 282,6

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

04

05

02 0 00 00000

000

7 468,0

6 251,2

6 282,6

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Краснобаковского района Нижегородской области» до 2020 года

04

05

02 1 00 00000

000

4 467,1

3 350,3

3 381,7

Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)

04

05

02 1 01 00000

000

1 037,5

564,4

579,3

Расходы на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных отраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета

04

05

02 1 01 73210

000

111,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 01 73210

800

111,0

0,0

0,0

из них:

расходы на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар

111,0

0,0

0,0

Расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета

04

05

02 1 01 73260

000

338,1

382,6

402,3

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 01 73260

800

338,1

382,6

402,3

Расходы на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования

04

05

02 1 01 R5020

000

416,5

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 01 R5020

800

416,5

0,0

0,0

Из них:

расходы на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования за счет средств федерального бюджета

04

05

308,2

0,0

0,0

Из них:

расходы на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар

04

05

308,2

0,0

0,0

расходы на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования за счет средств областного бюджета

04

05

108,3

0,0

0,0

Из них:

расходы на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар

04

05

108,3

0,0

0,0

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства

04

05

02 1 01 R5080

000

171,9

181,8

177,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 01 R5080

800

171,9

181,8

177,0

расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета

04

05

127,2

134,5

134,5

расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета

04

05

44,7

47,3

42,5

Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)

04

05

02 1 02 00000

000

1 543,8

2 010,6

2 025,2

Расходы на возмещение части затрат на содержание 1 условной головы крупного рогатого скота

04

05

02 1 02 28100

000

350,0

350,0

350,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 02 28100

800

350,0

350,0

350,0

Расходы на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных отраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета

04

05

02 1 02 73210

000

857,9

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 02 73210

800

857,9

0,0

0,0

Из них:

Расходы на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку товарного поголовья коров специализированных мясных пород по ставке на 1 голову

04

05

857,9

0,0

0,0

Расходы на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета

04

05

02 1 02 73240

000

0,0

930,0

930,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 02 73240

800

0,0

930,0

930,0

Расходы на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета

04

05

02 1 02 73270

000

17,1

730,6

745,2

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 02 73270

800

17,1

730,6

745,2

Расходы на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета

04

05

02 1 02 73290

000

152,5

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 02 73290

800

152,5

0,0

0,0

Расходы на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования

04

05

02 1 02 R5020

000

49,7

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 02 R5020

800

49,7

0,0

0,0

Из них:

расходы на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования за счет средств федерального бюджета

04

05

36,8

0,0

0,0

Из них:

расходы на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку товарного поголовья коров специализированных мясных пород по ставке на 1 голову

04

05

36,8

0,0

0,0

Расходы на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования за счет средств областного бюджета

04

05

12,9

0,0

0,0

Из них:

расходы на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку товарного поголовья коров специализированных мясных пород по ставке на 1 голову

04

05

12,9

0,0

0,0

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства

04

05

02 1 02 R5080

000

116,6

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 02 R5080

800

116,6

0,0

0,0

расходы на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств федерального бюджета

04

05

86,3

0,0

0,0

расходы на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета

04

05

30,3

0,0

0,0

Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

04

05

02 1 04 00000

000

1 885,8

775,3

777,2

Расходы на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета

04

05

02 1 04 73220

000

1 885,8

775,3

777,2

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 1 04 73220

800

1 885,8

775,3

777,2

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года

04

05

02 3 00 00000

000

287,2

287,2

287,2

Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных

04

05

02 3 01 00000

000

287,2

287,2

287,2

Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев за счет средств областного бюджета

04

05

02 3 01 73310

000

287,2

287,2

287,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

02 3 01 73310

200

287,2

287,2

287,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

04

05

02 4 00 00000

000

2 713,7

2 613,7

2 613,7

Содержание аппарата управления

04

05

02 4 01 00000

000

2 713,7

2 613,7

2 613,7

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета

04

05

02 4 01 73030

000

2 713,7

2 613,7

2 613,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

02 4 01 73030

100

2 371,9

2 368,9

2 368,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

02 4 01 73030

200

338,3

241,3

241,3

Иные бюджетные ассигнования

04

05

02 4 01 73030

800

3,5

3,5

3,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

255,6

279,0

279,0

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

255,6

279,0

279,0

Непрограммные расходы

05

03

77 0 00 00000

000

255,6

279,0

279,0

Непрограммное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

255,6

279,0

279,0

Прочие непрограммные расходы

05

03

77 7 04 00000

000

255,6

279,0

279,0

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 04 25500

000

255,6

279,0

279,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 25500

200

255,6

279,0

279,0

Земское собрание Краснобаковского района Нижегородской области

330

2 239,5

2 494,7

2 494,7

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

2 239,5

2 494,7

2 494,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

00 0 00 00000

000

2 239,5

2 494,7

2 494,7

Непрограммные расходы

01

03

77 0 00 00000

000

2 239,5

2 494,7

2 494,7

Непрограммное направление деятельности

01

03

77 7 00 00000

000

2 239,5

2 494,7

2 494,7

Содержание аппарата управления

01

03

77 7 01 00000

000

2 239,5

2 494,7

2 494,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

77 7 01 00190

000

760,3

760,3

760,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

77 7 01 00190

100

488,8

553,9

553,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

77 7 01 00190

200

270,0

204,9

204,9

Иные бюджетные ассигнования

01

03

77 7 01 00190

800

1,5

1,5

1,5

Председатель представительного органа муниципального образования

01

03

77 7 01 11000

000

1 479,2

1 734,4

1 734,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

77 7 01 11000

100

1 479,2

1 734,4

1 734,4

Отдел по управлению муниципальным имуществом

366

4 167,0

3 531,0

3 531,0

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

4 031,0

3 331,0

3 331,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

4 031,0

3 331,0

3 331,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

01

13

04 0 00 00000

000

4 031,0

3 331,0

3 331,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района»

01

13

04 1 00 00000

000

500,0

600,0

600,0

Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества муниципальной казны, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на аукционной и конкурсной основе (в том числе расходы на рыночную оценку имущества, предназначенного для сдачи в аренду). Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (в том числе расходы на техническую инвентаризацию и рыночную оценку имущества, включенного в Прогнозный план приватизации)

01

13

04 1 01 00000

000

465,2

600,0

600,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района

01

13

04 1 01 29010

000

465,2

600,0

600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

04 1 01 29010

200

465,2

600,0

600,0

Расходы на оплату коммунальных платежей за жилое помещение, являющегося муниципальной собственностью Краснобаковского района

01

13

04 1 06 00000

000

34,8

0,0

0,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района

01

13

04 1 06 29010

000

34,8

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

04 1 06 29010

200

34,8

0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01

13

04 2 00 00000

000

3 531,0

2 731,0

2 731,0

Содержание аппарата управления

01

13

04 2 01 00000

000

3 531,0

2 731,0

2 731,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

13

04 2 01 00190

000

3 531,0

2 731,0

2 731,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

04 2 01 00190

100

2 376,8

2 376,8

2 376,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

04 2 01 00190

200

1 154,2

354,2

354,2

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

136,0

200,0

200,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

136,0

200,0

200,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

04

12

04 0 00 00000

000

136,0

200,0

200,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района»

04

12

04 1 00 00000

000

136,0

200,0

200,0

Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков. Выкуп земельных участков для муниципальных нужд.

04

12

04 1 03 00000

000

136,0

200,0

200,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района

04

12

04 1 03 29010

000

136,0

200,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

04 1 03 29010

200

136,0

200,0

200,0

Администрация Краснобаковского района

487

324 113,5

709 466,8

240 050,6

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

39 351,5

34 368,0

34 662,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

419,3

0,0

0,0

Непрограммные расходы

01

02

77 0 00 00000

000

419,3

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

01

02

77 7 00 00000

000

419,3

0,0

0,0

Содержание аппарата управления

01

02

77 7 01 00000

000

419,3

0,0

0,0

Высшее должностное лицо Краснобаковского района

01

02

77 7 01 01000

000

419,3

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 01000

100

419,3

0,0

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

29 296,7

26 074,0

26 074,0

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

01

04

12 0 00 00000

000

473,5

472,0

472,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

01

04

12 5 00 00000

000

473,5

472,0

472,0

Содержание аппарата управления

01

04

12 5 01 00000

000

473,5

472,0

472,0

Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета

01

04

12 5 01 73040

000

473,5

472,0

472,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

12 5 01 73040

100

435,4

435,4

435,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

12 5 01 73040

200

38,1

36,6

36,6

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

28 823,2

25 602,0

25 602,0

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

28 823,2

25 602,0

25 602,0

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

28 791,6

25 602,0

25 602,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

26 766,2

23 845,9

23 845,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

21 933,7

20 945,7

20 945,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

4 656,5

2 824,2

2 824,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

77 7 01 00190

800

176,0

76,0

76,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

1 627,5

1 358,2

1 358,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

1 627,5

1 358,2

1 358,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета

01

04

77 7 01 73060

000

397,9

397,9

397,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 73060

100

360,9

360,9

360,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 73060

200

37,0

37,0

37,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

01

04

77 7 С1 00000

000

31,6

0,0

0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 С1 00190

000

31,6

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 С1 00190

200

31,6

0,0

0,0

Судебная система

01

05

00 0 00 00000

000

27,1

28,9

120,4

Непрограммные расходы

01

05

77 0 00 00000

000

27,1

28,9

120,4

Непрограммное направление деятельности

01

05

77 7 00 00000

000

27,1

28,9

120,4

Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета

01

05

77 7 03 00000

000

27,1

28,9

120,4

Расходы на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

77 7 03 51200

000

27,1

28,9

120,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

77 7 03 51200

200

27,1

28,9

120,4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

9 608,4

8 265,1

8 467,8

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

01

13

03 0 00 00000

000

1 075,0

1 075,0

1 075,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Краснобаковского района Нижегородской области»

01

13

03 3 00 00000

000

1 075,0

1 075,0

1 075,0

Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами

01

13

03 3 13 00000

000

1 075,0

1 075,0

1 075,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования

01

13

03 3 13 26000

000

1 075,0

1 075,0

1 075,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

03 3 13 26000

200

1 075,0

1 075,0

1 075,0

Муниципальная программа «Информационное общество Краснобаковского района»

01

13

08 0 00 00000

000

1 149,8

0,0

0,0

Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

01

13

08 2 00 00000

000

1 149,8

0,0

0,0

Обеспечение деятельности МАУ "МФЦ Краснобаковского района"

01

13

08 2 07 00000

000

1 149,8

0,0

0,0

Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений

01

13

08 2 07 00590

000

1 149,8

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

08 2 07 00590

600

1 149,8

0,0

0,0

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

7 383,6

7 190,1

7 392,8

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

7 383,6

7 190,1

7 392,8

Муниципальные учреждения

01

13

77 7 02 00000

000

6 797,2

7 190,1

7 392,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

01

13

77 7 02 00590

000

6 797,2

7 190,1

7 392,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

77 7 02 00590

100

4 713,5

5 070,4

5 273,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 02 00590

200

2 078,7

2 114,7

2 114,7

Иные бюджетные ассигнования

01

13

77 7 02 00590

800

5,0

5,0

5,0

Прочие непрограммные расходы

01

13

77 7 04 00000

000

364,0

0,0

0,0

Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района

01

13

77 7 04 26000

000

364,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

77 7 04 26000

800

364,0

0,0

0,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

01

13

77 7 С1 00000

000

100,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

01

13

77 7 С1 00590

000

100,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 С1 00590

200

100,0

0,0

0,0

Расходы за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области

01

13

77 7 W2 21000

000

122,4

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 W2 21000

200

122,4

0,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

4 731,4

4 692,5

4 859,9

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

4 731,4

4 692,5

4 859,9

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

03

09

11 0 00 00000

000

4 731,4

4 692,5

4 859,9

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

03

09

11 1 00 00000

000

4 531,4

4 692,5

4 859,9

Обеспечение деятельности ЕДДС Краснобаковского района

03

09

11 1 01 00000

000

4 531,4

4 692,5

4 859,9

Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений

03

09

11 1 01 00590

000

4 531,4

4 692,5

4 859,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

09

11 1 01 00590

100

4 026,0

4 187,1

4 354,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

11 1 01 00590

200

505,4

505,4

505,4

Подпрограмма «Организация деятельности в период режима повышенной готовности, ликвидация последствий»

03

09

11 5 00 00000

000

200,0

0,0

0,0

Минимизация социального и экономического ущерба , наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий

03

09

11 5 01 00000

000

200,0

0,0

0,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

03

09

11 5 С1 25110

000

200,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

11 5 С1 25110

200

200,0

0,0

0,0

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

55 408,1

16 944,3

16 944,3

Водное хозяйство

04

06

00 0 00 00000

000

3 536,8

0,0

0,0

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

04

06

16 0 00 00000

000

3 536,8

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

04

06

16 2 00 00000

000

3 536,8

0,0

0,0

Строительство сооружений инженерной защиты

04

06

16 2 03 00000

000

3 536,8

0,0

0,0

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыска-тельские работы и разработку проектно-сметной документации

04

06

16 2 03 S2450

000

3 536,8

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

04

06

16 2 03 S2450

500

3 536,8

0,0

0,0

Транспорт

04

08

00 0 00 00000

000

1 043,8

0,0

0,0

Непрограммные расходы

04

08

77 0 00 00000

000

1 043,8

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

04

08

77 7 00 00000

000

1 043,8

0,0

0,0

Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

04

08

77 7 С2 00000

000

1 043,8

0,0

0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий

04

08

77 7 С2 72720

000

1 043,8

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

77 7 С2 72720

800

1 043,8

0,0

0,0

расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, за счет средств областного бюджета

04

08

624,7

0,0

0,0

расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, за счет средств районного бюджета

04

08

419,1

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

44 155,5

15 290,0

15 290,0

Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы

04

09

13 0 00 00000

000

17 866,0

0,0

0,0

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)"

04

09

13 0 01 00000

000

17 866,0

0,0

0,0

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов

муниципальной собственности

04

09

13 0 01 01020

000

1 764,7

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

13 0 01 01020

400

1 764,7

0,0

0,0

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

04

09

13 0 01 L3720

000

8 290,6

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

13 0 01 L3720

400

8 290,6

0,0

0,0

расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств федерального бюджета

04

09

8 290,6

0,0

0,0

расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств областного бюджета

04

09

0,0

0,0

0,0

расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств районного бюджета

04

09

0,0

0,0

0,0

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

13 0 01 S2210

000

7 094,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

04

09

13 0 01 S2210

500

7 094,0

0,0

0,0

расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета

7 094,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

04

09

13 0 01 S2220

000

43,3

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

13 0 01 S2220

400

43,3

0,0

0,0

расходы на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства за счет средств районного бюджета

04

09

43,3

0,0

0,0

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств областного бюджета

04

09

13 0 01 S2660

000

673,4

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

13 0 01 S2660

400

673,4

0,0

0,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Краснобаковском районе"

04

09

19 0 00 00000

000

290,0

290,0

290,0

Подпрограмма "Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения"

04

09

19 1 00 00000

000

290,0

290,0

290,0

Приобретение объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

04

09

19 1 01 00000

000

290,0

290,0

290,0

Мероприятия по развитию системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

04

09

19 1 01 20400

000

290,0

290,0

290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

19 1 01 20400

200

290,0

290,0

290,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"

04

09

20 0 00 00000

000

24 943,0

15 000,0

15 000,0

Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий"

04

09

20 1 00 00000

000

9 943,0

0,0

0,0

Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий

04

09

20 1 01 00000

000

9 943,0

0,0

0,0

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

04

09

20 1 01 S2660

000

9 943,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

20 1 01 S2660

400

2 025,2

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

04

09

20 1 01 S2660

500

7 917,8

0,0

0,0

расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств областного бюджета

7 567,7

0,0

0,0

расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств районного бюджета

2 375,3

0,0

0,0

Подпрограмма "Вам решать"

04

09

20 3 00 00000

000

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

20 3 01 00000

000

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

04

09

20 3 01 20600

000

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

20 3 01 20600

200

0,0

15 000,0

15 000,0

Межбюджетные трансферты

04

09

20 3 01 20600

500

15 000,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

1 056,5

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

1 056,5

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов

04

09

77 7 05 00000

000

1 056,5

0,0

0,0

Строительство,содержание,ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

77 7 05 02030

000

1 056,5

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 05 02030

500

1 056,5

0,0

0,0

Связь и информатика

04

10

00 0 00 00000

000

4 722,4

964,3

964,3

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

04

10

11 0 00 00000

000

4 290,4

532,3

532,3

Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

04

10

11 3 00 00000

000

4 290,4

532,3

532,3

Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области, в части сегментов системы, находящихся в муниципальной собственности Краснобаковского района

04

10

11 3 01 00000

000

4 290,4

532,3

532,3

Расходы на реконструкцию и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

04

10

11 3 01 63100

000

4 290,4

532,3

532,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

11 3 01 63100

200

532,3

532,3

532,3

Иные бюджетные ассигнования

04

10

11 3 01 63100

800

3 758,1

0,0

0,0

Непрограммные расходы

04

10

77 0 00 00000

000

432,0

432,0

432,0

Непрограммное направление деятельности

04

10

77 7 00 00000

000

432,0

432,0

432,0

Прочие непрограммные расходы

04

10

77 7 04 00000

000

432,0

432,0

432,0

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

04

10

77 7 04 S2300

000

432,0

432,0

432,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

77 7 04 S2300

200

432,0

432,0

432,0

расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета

04

10

345,6

345,6

345,6

расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств районного бюджета

04

10

86,4

86,4

86,4

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

1 949,6

690,0

690,0

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

04

12

09 0 00 00000

000

690,0

690,0

690,0

Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Краснобаковском районе»

04

12

09 1 00 00000

000

500,0

500,0

500,0

Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

04

12

09 1 03 00000

000

500,0

500,0

500,0

Реализация мероприятий, направленных на развитие предпринимательства

04

12

09 1 03 29030

000

500,0

500,0

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

09 1 03 29030

600

500,0

500,0

500,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»

04

12

09 2 00 00000

000

190,0

190,0

190,0

Участие в российских туристических выставках, создание экспозиций. Подготовка и издание портфеля рекламно-информа-ционных материалов и карт по району. Подготовка и издание сувенирной продукции

04

12

09 2 03 00000

000

73,0

73,0

73,0

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»

04

12

09 2 03 29110

000

73,0

73,0

73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

09 2 03 29110

600

73,0

73,0

73,0

Создание условий для развития основных центров туризма и туристических зон. Изготовление и установка туристической навигации

04

12

09 2 04 00000

000

117,0

117,0

117,0

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»

04

12

09 2 04 29110

000

117,0

117,0

117,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

09 2 04 29110

600

117,0

117,0

117,0

Непрограммные расходы

04

12

77 0 00 00000

000

1 259,6

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

04

12

77 7 00 00000

000

1 259,6

0,0

0,0

Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

04

12

77 7 С2 00000

000

1 259,6

0,0

0,0

Расходы на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников, за счет средств областного бюджета

04

12

77 7 С2 74190

000

1 059,4

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

12

77 7 С2 74190

800

1 059,4

0,0

0,0

Расходы на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг, за счет средств областного бюджета

04

12

77 7 С2 74210

000

156,6

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

12

77 7 С2 74210

800

156,6

0,0

0,0

Расходы на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за счет средств областного бюджета

04

12

77 7 С2 74220

000

43,6

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

12

77 7 С2 74220

800

43,6

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

61 558,9

78 613,7

66 898,3

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

717,2

50 350,4

17 814,7

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2019-2025 годы»

05

01

15 0 00 00000

000

0,0

50 350,4

17 814,7

Мероприятия в рамках 3 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»

05

01

15 3 00 00000

000

0,0

50 350,4

0,0

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

05

01

15 3 F3 00000

000

0,0

50 350,4

0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05

01

15 3 F3 67483

000

0,0

48 661,1

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

15 3 F3 67483

400

0,0

48 661,1

0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

05

01

15 3 F3 67484

000

0,0

1 648,2

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

15 3 F3 67484

400

0,0

1 648,2

0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета

05

01

15 3 F3 6748S

000

0,0

41,1

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

15 3 F3 6748S

400

0,0

41,1

0,0

Мероприятия в рамках 4 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»

05

01

15 4 00 00000

000

0,0

0,0

17 814,7

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

05

01

15 4 F3 00000

000

0,0

0,0

17 814,7

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05

01

15 4 F3 67483

000

0,0

0,0

17 026,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

15 4 F3 67483

400

0,0

0,0

17 026,5

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

05

01

15 4 F3 67484

000

0,0

0,0

788,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

15 4 F3 67484

400

0,0

0,0

788,2

Непрограммные расходы

05

01

77 0 00 00000

000

717,2

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

05

01

77 7 00 00000

000

717,2

0,0

0,0

Прочие непрограммные расходы

05

01

77 7 04 00000

000

717,2

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

77 7 04 28700

000

717,2

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

77 7 04 28700

200

717,2

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

42 930,4

13 925,7

29 016,5

Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы

05

02

13 0 00 00000

000

24 635,5

5 405,7

26 035,4

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

02

13 0 02 00000

000

24 635,5

5 405,7

26 035,4

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности

05

02

13 0 02 01020

000

13 760,9

2 405,7

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

13 0 02 01020

400

13 760,9

2 405,7

0,0

Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения

05

02

13 0 02 S2850

000

10 874,6

3 000,0

26 035,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

13 0 02 S2850

400

10 874,6

3 000,0

26 035,4

расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения за счет средств областного бюджета

05

02

10 750,1

2 970,0

25 775,0

расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения за счет средств районного бюджета

05

02

124,5

30,0

260,4

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы»

05

02

14 0 00 00000

000

12 073,0

6 670,0

1 131,1

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"

05

02

14 2 00 00000

000

12 073,0

6 670,0

1 131,1

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения

05

02

14 2 01 00000

000

468,0

200,0

200,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

14 2 01 29700

000

468,0

200,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

14 2 01 29700

200

134,6

200,0

200,0

Межбюджетные трансферты

05

02

14 2 01 29700

500

333,4

0,0

0,0

Реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей

05

02

14 2 02 00000

000

5 189,0

3 800,0

931,1

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

14 2 02 29700

000

5 189,0

3 800,0

931,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

14 2 02 29700

200

4 889,0

3 800,0

931,1

Межбюджетные трансферты

05

02

14 2 02 29700

500

300,0

0,0

0,0

Приобретение коммунальной техники

05

02

14 2 03 00000

000

6 416,0

2 670,0

0,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

14 2 03 29700

000

6 416,0

2 670,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

14 2 03 29700

200

4 616,0

2 670,0

0,0

Межбюджетные трансферты

05

02

14 2 03 29700

500

1 800,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

05

02

16 0 00 00000

000

4 082,1

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»

05

02

16 3 00 00000

000

4 082,1

0,0

0,0

Ликвидация и рекультивация свалок на территории Краснобаковского района

05

02

16 3 01 00000

000

2 876,1

0,0

0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов, расходы на проектно-изыскательскую документацию по рекультивации площадок ТКО, расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов, расходы на рекультивацию площадок ТКО

05

02

16 3 01 22290

000

2 876,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

16 3 01 22290

200

938,1

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

05

02

16 3 01 22290

500

1 930,4

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

05

02

16 3 01 22290

800

7,6

0,0

0,0

Установка контейнеров и бункеров на территории Краснобаковского района

05

02

16 3 02 00000

000

95,0

0,0

0,0

Расходы на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров

05

02

16 3 02 74700

000

95,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

16 3 02 74700

200

95,0

0,0

0,0

расходы на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров за счет средств областного бюджета

05

02

90,3

0,0

0,0

расходы на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров за счет средств районного бюджета

05

02

4,7

0,0

0,0

Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории Краснобаковского района

05

02

16 3 03 00000

000

1 111 ,0

0,0

0,0

Природоохранные мероприятия

05

02

16 3 03 25150

000

756,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

05

02

16 3 03 25150

500

756,0

0,0

0,0

Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

05

02

16 3 03 S2670

000

355,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

16 3 03 S2670

200

355,0

0,0

0,0

расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок за счет средств областного бюджета

05

02

337,7

0,0

0,0

расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок за счет средств районного бюджета

05

02

17,3

0,0

0,0

Непрограммные расходы

05

02

77 0 00 00000

000

2 139,8

1 850,0

1 850,0

Непрограммное направление деятельности

05

02

77 7 00 00000

000

2 139,8

1 850,0

1 850,0

Прочие непрограммные расходы

05

02

77 7 04 00000

000

2 000,0

1 850,0

1 850,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

77 7 04 29700

000

2 000,0

1 850,0

1 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

77 7 04 29700

200

2 000,0

1 850,0

1 850,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов

05

02

77 7 05 00000

000

80,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

77 7 05 29700

000

80,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 05 29700

500

80,0

0,0

0,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

05

02

77 7 С1 00000

000

59,8

0,0

0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

77 7 С1 21000

000

59,8

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

05

02

77 7 С1 21000

800

59,8

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

17 001,8

13 560,2

19 258,8

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»

05

03

18 2 00 00000

000

8 116,4

7 370,7

7 606,4

Подпрограмма «Благоустройство общественных мест массового отдыха»

05

03

18 2 00 00000

000

8 116,4

7 370,7

7 606,4

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

05

03

18 2 F2 00000

000

8 116,4

7 370,7

7 606,4

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды

05

03

18 2 F2 5555A

000

8 116,4

7 370,7

7 606,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

18 2 F2 5555A

200

0,0

7 370,7

7 606,4

Межбюджетные трансферты

05

03

18 2 F2 5555A

500

8 116,4

0,0

0,0

расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета

05

03

6 025,3

0,0

0,0

расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств областного бюджета

05

03

251,1

0,0

0,0

расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств районного бюджета

05

03

1 840,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"

05

03

20 0 00 00000

000

4 602,8

6 189,5

11 652,4

Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий"

05

03

20 1 00 00000

000

198,9

4 689,5

10 152,4

Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий

05

03

20 1 01 00000

000

198,9

4 689,5

10 152,4

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

20 1 01 25500

000

198,9

4 689,5

10 152,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

20 1 01 25500

200

198,9

4 689,5

10 152,4

Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив"

05

03

20 2 00 00000

000

4 403,9

1 500,0

1 500,0

Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив

05

03

20 2 01 00000

000

4 403,9

1 500,0

1 500,0

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив

05

03

20 2 01 S2600

000

4 403,9

1 500,0

1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

20 2 01 S2600

200

94,8

1 500,0

1 500,0

Межбюджетные трансферты

05

03

20 2 01 S2600

500

4 309,1

0,0

0,0

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета

05

03

2 903,9

0,0

0,0

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств районного бюджета

05

03

1 405,2

0,0

0,0

Непрограммные расходы

05

03

77 0 00 00000

000

4 282,6

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

4 282,6

0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов

05

03

77 7 05 00000

000

4 282,6

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 05 25500

000

2 408,5

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

05

03

77 7 05 25500

500

2 408,5

0,0

0,0

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

05

03

77 7 05 S2190

000

1 874,1

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

05

03

77 7 05 S2190

500

1 874,1

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

00 0 00 00000

000

909,5

777,4

808,3

Непрограммные расходы

05

05

77 0 00 00000

000

909,5

777,4

808,3

Непрограммное направление деятельности

05

05

77 7 00 00000

000

909,5

777,4

808,3

Муниципальные учреждения

05

05

77 7 02 00000

000

909,5

772,6

803,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

05

05

77 7 02 00590

000

904,7

772,6

803,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

77 7 02 00590

100

904,7

772,6

803,5

Прочие непрограммные расходы

05

05

77 7 04 00000

000

4,8

4,8

4,8

Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссии в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета

05

05

77 7 04 73050

000

4,8

4,8

4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

77 7 04 73050

200

4,8

4,8

4,8

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

70 394,4

469 777,4

14 197,6

Дошкольное образование

07

01

00 0 00 00000

000

132,8

0,0

0,0

Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы

07

01

13 0 00 00000

000

132,8

0,0

0,0

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Образование"

07

01

13 0 03 00000

000

132,8

0,0

0,0

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов

муниципальной собственности

07

01

13 0 03 01020

000

132,8

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

01

13 0 03 01020

200

42,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

01

13 0 03 01020

400

90,8

0,0

0,0

Общее образование

07

02

00 0 00 00000

000

53 354,2

456 709,0

275,5

Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

07

02

01 0 00 00000

000

275,5

275,5

275,5

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»

07

02

01 4 00 00000

000

275,5

275,5

275,5

Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся

07

02

01 4 06 00000

000

275,5

275,5

275,5

Мероприятия в области образования

07

02

01 4 06 24010

000

275,5

275,5

275,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

01 4 06 24010

200

275,5

275,5

275,5

Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы

07

02

13 0 00 00000

000

53 078,7

456 433,5

0,0

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Образование"

07

02

13 0 03 00000

000

53 078,7

456 433,5

0,0

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов

муниципальной собственности

07

02

13 0 03 01020

000

116,1

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

13 0 03 01020

400

116,1

0,0

0,0

Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций

07

02

13 0 03 S2510

000

52 962,6

456 433,5

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

13 0 03 S2510

400

52 962,6

456 433,5

0,0

расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета

07

02

47 962,6

451 433,5

0,0

расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств районного бюджета

07

02

5 000,0

5 000,0

0,0

Дополнительное образование детей

07

03

00 0 00 00000

000

16 907,4

13 068,4

13 922,1

Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»

07

03

01 0 00 00000

000

16 869,9

13 068,4

13 922,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»

07

03

01 2 00 00000

000

16 869,9

13 068,4

13 922,1

Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования

07

03

01 2 01 00000

000

14 273,3

13 068,4

13 922,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей

07

03

01 2 01 23590

000

2 409,2

3 609,3

6 127,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01 2 01 23590

600

2 409,2

3 609,3

6 127,5

Расходы на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

07

03

01 2 01 L3060

000

1 176,7

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01 2 01 L3060

600

1 176,7

0,0

0,0

расходы на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств за счет средств федерального бюджета

07

03

861,7

0,0

0,0

расходы на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств за счет средств областного бюджета

07

03

237,2

0,0

0,0

расходы на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств за счет средств районного бюджета

07

03

77,8

0,0

0,0

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

07

03

01 2 01 S2090

000

10 687,4

9 459,1

7 794,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01 2 01 S2090

600

10 687,4

9 459,1

7 794,6

расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

07

03

8 549,9

7 567,3

6 235,7

расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств районного бюджета

07

03

2 137,5

1 891,8

1 558,9

Федеральный проект «Культурная среда»

07

03

01 2 А1 00000

000

2 596,6

0,0

0,0

Расходы на поддержку отрасли культуры

07

03

01 2 А1 55190

000

2 596,6

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

01 2 А1 55190

600

2 596,6

0,0

0,0

расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета

07

03

2 342,0

0,0

0,0

расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета

07

03

203,7

0,0

0,0

расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств районного бюджета

07

03

50,9

0,0

0,0

Непрограммные расходы

07

03

77 0 00 00000

000

37,5

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

07

03

77 7 00 00000

000

37,5

0,0

0,0

Прочие непрограммные расходы

07

03

77 7 04 00000

000

37,5

0,0

0,0

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

07

03

77 7 04 22000

000

37,5

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

77 7 04 22000

600

37,5

0,0

0,0

Культура и кинематография             

08

00

00 0 00 00000

000

71 858,4

84 252,1

81 502,4

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

61 268,2

73 381,5

70 340,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

08

01

05 0 00 00000

000

60 922,5

73 279,5

70 238,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района»

08

01

05 1 00 00000

000

1 345,0

8 121,3

563,4

Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры Краснобаковского района

08

01

05 1 02 00000

000

1 345,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры

08

01

05 1 02 40590

000

762,9

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 1 02 40590

600

762,9

0,0

0,0

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

08

01

05 1 02 L4670

000

582,1

546,6

563,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 1 02 L4670

600

582,1

546,6

563,4

расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета

08

01

404,5

404,5

146,5

расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета

08

01

142,1

142,1

416,9

расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств районного бюджета

35,5

0,0

0,0

Федеральный проект «Культурная среда»

08

01

05 1 А1 00000

000

0,0

7 574,7

0,0

Расходы на поддержку отрасли культура

08

01

05 1 А1 55190

000

0,0

7 574,7

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 1 А1 55190

600

0,0

7 574,7

0,0

расходы на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета

08

01

0,0

5 605,3

0,0

расходы на поддержку отрасли культура за счет средств областного бюджета

08

01

0,0

1 969,4

0,0

Подпрограмма «Наследие»

08

01

05 2 00 00000

000

59 577,5

65 158,2

69 674,6

Развитие библиотечного дела

08

01

05 2 01 00000

000

16 891,9

17 977,8

19 260,2

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

05 2 01 25220

000

100,0

100,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 2 01 25220

600

100,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек

08

01

05 2 01 42590

000

13 373,2

17 877,8

19 160,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 2 01 42590

600

13 373,2

17 877,8

19 160,2

Расходы на поддержку отрасли «Культура»

08

01

05 2 01 L5190

000

127,8

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 2 01 L5190

600

127,8

0,0

0,0

расходы на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета

08

01

88,8

0,0

0,0

расходы на поддержку отрасли культура за счет средств областного бюджета

08

01

31,2

0,0

0,0

расходы на поддержку отрасли культура за счет средств районного бюджета

08

01

7,8

0,0

0,0

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

08

01

05 2 01 S2090

000

3 290,9

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 2 01 S2090

600

3 290,9

0,0

0,0

расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

08

01

2 632,7

0,0

0,0

расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств районного бюджета

08

01

658,2

0,0

0,0

Развитие музейного дела

08

01

05 2 02 00000

000

5 003,2

5 303,8

5 626,4

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

05 2 02 25220

000

84,5

150,0

150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 2 02 25220

600

84,5

150,0

150,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев

08

01

05 2 02 41590

000

4 918,7

5 153,8

5 476,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 2 02 41590

600

4 918,7

5 153,8

5 476,4

Развитие самодеятельного художественного творчества

08

01

05 2 03 00000

000

37 682,4

41 876,6

44 788,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

05 2 03 25220

000

1 385,6

1 950,0

1 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 2 03 25220

600

1 385,6

1 950,0

1 950,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры

08

01

05 2 03 40590

000

36 152,9

39 926,6

42 838,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 2 03 40590

600

36 152,9

39 926,6

42 838,0

Расходы на поддержку отрасли «Культура»

08

01

05 2 03 L5190

000

143,9

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

05 2 03 L5190

600

143,9

0,0

0,0

расходы на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета

08

01

100,0

0,0

0,0

расходы на поддержку отрасли культура за счет средств областного бюджета

08

01

35,1

0,0

0,0

расходы на поддержку отрасли культура за счет средств районного бюджета

08

01

8,8

0,0

0,0

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

08

01

12 0 00 00000

000

102,0

102,0

102,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснобаковского района»

08

01

12 1 00 00000

000

12,0

12,0

12,0

Проведение совместных мероприятий антинаркотической направленности

08

01

12 1 02 00000

000

7,0

7,0

7,0

Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности

08

01

12 1 02 29600

000

7,0

7,0

7,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

12 1 02 29600

600

7,0

7,0

7,0

Изготовление информационно-раздаточных материалов по антинаркотической направленности, оформление подписки

08

01

12 1 05 00000

000

3,0

3,0

3,0

Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности

08

01

12 1 05 29600

000

3,0

3,0

3,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

12 1 05 29600

600

3,0

3,0

3,0

Приобретение тест-полосок на определение употребления наркотических веществ для субъектов профилактики

08

01

12 1 09 00000

000

2,0

2,0

2,0

Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности

08

01

12 1 09 29600

000

2,0

2,0

2,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

12 1 09 29600

600

2,0

2,0

2,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних Краснобаковского района»

08

01

12 2 00 00000

000

90,0

90,0

90,0

Проведение совместных мероприятий профилактической направленности с несовершеннолетними из "группы риска"

08

01

12 2 02 00000

000

15,0

15,0

15,0

Расходы на реализацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактики семейного благополучия, а также мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

08

01

12 2 02 29950

000

15,0

15,0

15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

12 2 02 29950

600

15,0

15,0

15,0

Обеспечение привлечения населения к участию в народных дружинах по охране общественного порядка и поощрение их труда

08

01

12 2 06 00000

000

5,0

5,0

5,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе

08

01

12 2 06 26100

000

5,0

5,0

5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

12 2 06 26100

600

5,0

5,0

5,0

Приобретение оборудования для выявления и фиксации правонарушений и преступлений

08

01

12 2 07 00000

000

70,0

70,0

70,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе

08

01

12 2 07 26100

000

70,0

70,0

70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

12 2 07 26100

600

70,0

70,0

70,0

Непрограммные расходы

08

01

77 0 00 00000

000

243,7

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

08

01

77 7 00 00000

000

243,7

0,0

0,0

Прочие непрограммные расходы

08

01

77 7 04 00000

000

243,7

0,0

0,0

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

08

01

77 7 04 22000

000

243,7

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

77 7 04 22000

600

243,7

0,0

0,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

00 0 00 00000

000

10 590,2

10 870,6

11 162,4

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

08

04

05 0 00 00000

000

10 590,2

10 870,6

11 162,4

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

08

04

05 4 00 00000

000

10 590,2

10 870,6

11 162,4

Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры

08

04

05 4 02 00000

000

10 590,2

10 870,6

11 162,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

08

04

05 4 02 00590

000

10 590,2

10 870,6

11 162,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

04

05 4 02 00590

100

10 549,9

10 830,3

11 122,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

05 4 02 00590

200

40,3

40,3

40,3

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

14 821,8

15 731,1

15 754,0

Пенсионное обеспечение

10

01

00 0 00 00000

000

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

10

01

17 0 00 00000

000

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

17 2 00 00000

000

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Выплата пенсий за выслугу лет

10

01

17 2 02 00000

000

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Краснобаковского района

10

01

17 2 02 29980

000

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

17 2 02 29980

300

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Социальное обеспечение населения

10

03

00 0 00 00000

000

617,6

660,0

684,0

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы»

10

03

14 0 00 00000

000

0,0

200,0

200,0

Подпрограмма «Расширение и реконструкция систем газоснабжения»

10

03

14 3 00 00000

000

0,0

200,0

200,0

Предоставление социальной выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья

10

03

14 3 01 00000

000

0,0

200,0

200,0

Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

10

03

14 3 01 S2070

000

0,0

200,0

200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

14 3 01 S2070

300

0,0

200,0

200,0

расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет средств областного бюджета

10

03

0,0

100,0

100,0

расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет средств районного бюджета

10

03

0,0

100,0

100,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

10

03

17 0 00 00000

000

436,0

460,0

484,0

Подпрограмма «Оказание материальной помощи гражданам-жителям Краснобаковского района, находящихся в трудной жизненной ситуации»

10

03

17 1 00 00000

000

230,0

230,0

230,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

10

03

17 1 01 00000

000

230,0

230,0

230,0

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

10

03

17 1 01 10500

000

230,0

230,0

230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

17 1 01 10500

300

230,0

230,0

230,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

03

17 2 00 00000

000

206,0

230,0

254,0

Предоставление мер социальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Краснобаковского района", "Почетный ветеран Краснобаковского района"

10

03

17 2 01 00000

000

206,0

230,0

254,0

Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Краснобаковского района», «Почетный ветеран Краснобаковского района»

10

03

17 2 01 10930

000

206,0

230,0

254,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

17 2 01 10930

300

206,0

230,0

254,0

Непрограммные расходы

10

03

77 0 00 00000

000

181,6

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности

10

03

77 7 00 00000

000

181,6

0,0

0,0

Прочие непрограммные расходы

10

03

77 7 04 00000

000

181,6

0,0

0,0

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

10

03

77 7 04 10500

000

46,6

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

77 7 04 10500

300

46,6

0,0

0,0

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

10

03

77 7 04 22000

000

135,0

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

77 7 04 22000

300

135,0

0,0

0,0

Охрана семьи и детства

10

04

00 0 00 00000

000

8 696,4

9 050,8

9 049,7

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»

10

04

06 0 00 00000

000

8 696,4

9 050,8

9 049,7

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»

10

04

06 1 00 00000

000

7 840,5

7 822,5

7 822,5

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

10

04

06 1 01 00000

000

7 840,5

7 822,5

7 822,5

Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета

10

04

06 1 01 73150

000

7 000,0

6 000,0

6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

06 1 01 73150

400

7 000,0

6 000,0

6 000,0

Расходы на проведение независимых экспертиз жилых помещений для детей-сирот

10

04

06 1 01 20800

000

18,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

06 1 01 20800

200

18,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджета

10

04

06 1 01 R0820

000

822,5

1 822,5

1 822,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

06 1 01 R0820

400

822,5

1 822,5

1 822,5

расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

10

04

608,7

1 348,7

1 385,1

расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета

10

04

213,8

473,8

437,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы»

10

04

06 2 00 00000

000

687,5

1 228,3

1 227,2

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

10

04

06 2 01 00000

000

687,5

1 228,3

1 227,2

Расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

10

04

06 2 01 L4970

000

687,5

1 228,3

1 227,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

06 2 01 L4970

300

687,5

1 228,3

1 227,2

расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств федерального бюджета

10

04

243,0

336,7

338,0

расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета

10

04

309,6

464,1

461,7

расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств районного бюджета

10

04

134,9

427,5

427,5

Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»

10

04

06 3 00 00000

000

168,4

0,0

0,0

Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

10

04

06 3 04 00000

000

168,4

0,0

0,0

Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений за счет средств областного бюджета

10

04

06 3 04 73120

000

168,4

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

06 3 04 73120

300

168,4

0,0

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

00 0 00 00000

000

20,0

20,0

20,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

10

06

17 0 00 00000

000

20,0

20,0

20,0

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций в Краснобаковском районе »

10

06

17 3 00 00000

000

20,0

20,0

20,0

Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным общественным некоммерческим организациям Краснобаковского района

10

06

17 3 01 00000

000

20,0

20,0

20,0

Расходы на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям

10

06

17 3 01 29040

000

20,0

20,0

20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

17 3 01 29040

600

20,0

20,0

20,0

Физическая культура и спорт

11

00

00 0 00 00000

000

885,6

885,6

885,6

Массовый спорт

11

02

00 0 00 00000

000

885,6

885,6

885,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

11

02

10 0 00 00000

000

885,6

885,6

885,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

11

02

10 1 00 00000

000

885,6

885,6

885,6

Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения

11

02

10 1 01 00000

000

885,6

885,6

885,6

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма

11

02

10 1 01 25270

000

885,6

885,6

885,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

10 1 01 25270

600

885,6

885,6

885,6

Средства массовой информации

12

00

00 0 00 00000

000

5 103,4

4 202,1

4 346,3

Телевидение и радиовещание

12

01

00 0 00 00000

000

2 754,4

2 331,4

2 411,4

Непрограммные расходы

12

01

77 0 00 00000

000

2 754,4

2 331,4

2 411,4

Непрограммное направление деятельности

12

01

77 7 00 00000

000

2 754,4

2 331,4

2 411,4

Муниципальные учреждения

12

01

77 7 02 00000

000

2 754,4

2 331,4

2 411,4

Расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации

12

01

77 7 02 S2050

000

2 754,4

2 331,4

2 411,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

01

77 7 02 S2050

600

2 754,4

2 331,4

2 411,4

расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета

12

01

1 803,5

1 865,1

1 929,1

расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств районного бюджета

12

01

950,9

466,3

482,3

Периодическая печать и издательства

12

02

00 0 00 00000

000

2 349,0

1 870,7

1 934,9

Непрограммные расходы

12

02

77 0 00 00000

000

2 349,0

1 870,7

1 934,9

Непрограммное направление деятельности

12

02

77 7 00 00000

000

2 349,0

1 870,7

1 934,9

Муниципальные учреждения

12

02

77 7 02 00000

000

2 349,0

1 870,7

1 934,9

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий

12

02

77 7 02 22000

000

40,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

02

77 7 02 22000

600

40,0

0,0

0,0

Расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации

12

02

77 7 02 S2050

000

2 309,0

1 870,7

1 934,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

02

77 7 02 S2050

600

2 309,0

1 870,7

1 934,9

расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета

12

02

1 447,2

1 496,6

1 547,9

расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств районного бюджета

12

02

861,8

374,1

387,0

ИТОГО РАСХОДОВ

753 091,1

1 129 345,7

665 562,3

Приложение 7

к Решению Земского собрания

Краснобаковского района

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам и группам видов расходов

классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Наименование

Код бюджетной

классификации

2020 год

2021 год

Раздел

Подраздел

Вид расходов

2022 год

Всего расходов

753 091,1

1 129 345,7

665 562,3

Общегосударственные вопросы

01

00

000

54 338,5

49 440,3

49 734,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

000

419,3

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

100

419,3

0,0

0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

000

2 239,5

2 494,7

2 494,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

100

1 968,0

2 288,3

2 288,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

200

270,0

204,9

204,9

Иные бюджетные ассигнования

01

03

800

1,5

1,5

1,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

000

29 296,7

26 074,0

26 074,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

100

24 357,5

23 100,2

23 100,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

200

4 763,2

2 897,8

2 897,8

Иные бюджетные ассигнования

01

04

800

176,0

76,0

76,0

Судебная система

01

05

000

27,1

28,9

120,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

200

27,1

28,9

120,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

000

8 316,5

8 846,6

8 846,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

100

7 860,4

8 390,5

8 390,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

200

456,1

456,1

456,1

Резервные фонды

01

11

000

400,0

400,0

400,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

800

400,0

400,0

400,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

000

13 639,4

11 596,1

11 798,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

100

7 090,3

7 447,2

7 649,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

200

5 030,3

4 143,9

4 143,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

600

1 149,8

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

800

369,0

5,0

5,0

Национальная оборона

02

00

000

722,2

656,2

688,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

000

722,2

656,2

688,0

Межбюджетные трансферты

02

03

500

722,2

656,2

688,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

000

4 731,4

4 692,5

4 859,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

000

4 731,4

4 692,5

4 859,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

09

100

4 026,0

4 187,1

4 354,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

200

705,4

505,4

505,4

Национальная экономика

04

00

000

63 462,1

23 845,5

23 876,9

Общеэкономические вопросы

04

01

000

450,0

450,0

450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

200

9,4

130,0

130,0

Межбюджетные трансферты

04

01

500

121,2

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

01

600

319,4

320,0

320,0

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

000

7 468,0

6 251,2

6 282,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

100

2 371,9

2 368,9

2 368,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

200

625,5

528,5

528,5

Иные бюджетные ассигнования

04

05

800

4 470,6

3 353,8

3 385,2

Водное хозяйство

04

06

000

3 536,8

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

04

06

500

3 536,8

0,0

0,0

Транспорт

04

08

000

1 043,8

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

04

08

800

1 043,8

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

000

44 155,5

15 290,0

15 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

200

290,0

15 290,0

15 290,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

400

12 797,2

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

04

09

500

31 068,3

0,0

0,0

Связь и информатика

04

10

000

4 722,4

964,3

964,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

200

964,3

964,3

964,3

Иные бюджетные ассигнования

04

10

800

3 758,1

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

000

2 085,6

890,0

890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

200

136,0

200,0

200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

600

690,0

690,0

690,0

Иные бюджетные ассигнования

04

12

800

1 259,6

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000

62 408,5

78 892,7

67 177,3

Жилищное хозяйство

05

01

000

717,2

50 350,4

17 814,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

200

717,2

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

400

0,0

50 350,4

17 814,7

Коммунальное хозяйство

05

02

000

42 930,4

13 925,7

29 016,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

200

13 027,7

8 520,0

2 981,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

400

24 635,5

5 405,7

26 035,4

Межбюджетные трансферты

05

02

500

5 199,8

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

05

02

800

67,4

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

000

17 851,4

13 839,2

19 537,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

200

549,3

13 839,2

19 537,8

Межбюджетные трансферты

05

03

500

17 302,1

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

000

909,5

777,4

808,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

100

904,7

772,6

803,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

200

4,8

4,8

4,8

Образование

07

00

000

413 412,4

806 424,3

355 747,6

Дошкольное образование

07

01

000

131 125,2

126 217,1

128 421,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

01

200

42,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

01

400

90,8

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

600

130 992,4

126 217,1

128 421,3

Общее образование

07

02

000

231 757,2

635 850,5

180 903,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

200

275,5

275,5

275,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07

02

400

53 078,7

456 433,5

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

600

178 403,0

179 141,5

180 627,5

Дополнительное образование детей

07

03

000

34 120,1

28 087,7

29 802,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

600

34 055,4

28 087,7

29 802,0

Иные бюджетные ассигнования

07

03

800

64,7

0,0

0,0

Молодежная политика

07

07

000

2 998,3

2 998,3

2 998,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

200

913,6

913,6

913,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

300

508,6

508,6

508,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

600

1 576,1

1 576,1

1 576,1

Другие вопросы в области образования

07

09

000

13 411,6

13 270,7

13 623,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

100

11 754,8

12 227,5

12 579,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

200

1 470,8

849,2

849,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

600

185,0

193,0

193,0

Иные бюджетные ассигнования

07

09

800

1,0

1,0

1,0

Культура и кинематография

08

00

000

71 858,4

84 252,1

81 502,4

Культура

08

01

000

61 268,2

73 381,5

70 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

600

61 268,2

73 381,5

70 340,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

000

10 590,2

10 870,6

11 162,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

04

100

10 549,9

10 830,3

11 122,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

200

40,3

40,3

40,3

Социальная политика

10

00

000

17 748,4

19 323,7

19 346,6

Пенсионное обеспечение

10

01

000

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

300

5 487,8

6 000,3

6 000,3

Социальное обеспечение населения

10

03

000

625,1

667,5

691,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

300

625,1

667,5

691,5

Охрана семьи и детства

10

04

000

11 615,5

12 635,9

12 634,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

200

71,0

53,0

53,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

300

3 722,0

4 760,4

4 759,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

400

7 822,5

7 822,5

7 822,5

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

000

20,0

20,0

20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

600

20,0

20,0

20,0

Физическая культура и спорт

11

00

000

885,6

885,6

885,6

Массовый спорт

11

02

000

885,6

885,6

885,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

600

885,6

885,6

885,6

Средства массовой информации

12

00

000

5 103,4

4 202,1

4 346,3

Телевидение и радиовещание

12

01

000

2 754,4

2 331,4

2 411,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

01

600

2 754,4

2 331,4

2 411,4

Периодическая печать и издательства

12

02

000

2 349,0

1 870,7

1 934,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

02

600

2 349,0

1 870,7

1 934,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

00

000

58 420,2

56 730,7

57 397,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

000

45 391,4

43 596,7

45 257,2

Межбюджетные трансферты

14

01

500

45 391,4

43 596,7

45 257,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

000

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Межбюджетные трансферты

14

03

500

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Приложение 10

к Решению Земского собрания

Краснобаковского района

«О районном бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица 1.

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов поселений

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

3 588,2

3 009,5

2 561,8

р.п. Ветлужский

1 202,1

900,6

474,4

Зубилихинский сельсовет

3 828,6

4 372,5

4 434,3

Прудовский сельсовет

Чащихинский сельсовет

535,5

514,1

265,4

Шеманихинский сельсовет

3 874,4

4 337,3

4 404,1

Всего

13 028,8

13 134,0

12 140,0

Таблица 2.

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие территорий Краснобаковского

района»

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

15 000,0

р.п. Ветлужский

5 024,7

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

Чащихинский сельсовет

2 893,1

Шеманихинский сельсовет

Всего

22 917,8

Таблица 3.

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

р.п. Ветлужский

333,4

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

2 100,0

Чащихинский сельсовет

Шеманихинский сельсовет

Всего

2 433,4

Таблица 4.

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках

муниципальной программы "Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района"

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

402,1

р.п. Ветлужский

1 431,3

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

Чащихинский сельсовет

3 617,2

Шеманихинский сельсовет

772,6

Всего

6 223,2

Таблица 5.

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках

муниципальной программы «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

р.п. Ветлужский

69,0

Зубилихинский сельсовет

10,6

Прудовский сельсовет

Чащихинский сельсовет

41,6

Шеманихинский сельсовет

Всего

121,2

Таблица 6.

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

5 029,0

р.п. Ветлужский

3 087,3

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

Чащихинский сельсовет

Шеманихинский сельсовет

Всего

8 116,3

Таблица.7

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

904,8

р.п. Ветлужский

350,6

Зубилихинский сельсовет

92,8

Прудовский сельсовет

Чащихинский сельсовет

525,9

Шеманихинский сельсовет

Всего

1 874,1

Таблица.8

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий за счет средств фонда на поддержку территорий

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

413,1

р.п. Ветлужский

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

180,9

Чащихинский сельсовет

Шеманихинский сельсовет

Всего

594,0

Таблица.9

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий за счет средств районного резервного фонда

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

р.п. Ветлужский

98,4

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

48,6

Чащихинский сельсовет

Шеманихинский сельсовет

Всего

147,0

Таблица.10

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

2 143,0

р.п. Ветлужский

1 302,4

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

863,7

Чащихинский сельсовет

Шеманихинский сельсовет

Всего

4 309,1

Таблица.11

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение прочих мероприятий

в области благоустройства

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

430,0

р.п. Ветлужский

978,5

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

Чащихинский сельсовет

Шеманихинский сельсовет

1 000,0

Всего

2 408,5

Таблица.12

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий по строительству дорог, содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

1 056,5

р.п. Ветлужский

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

Чащихинский сельсовет

Шеманихинский сельсовет

Всего

1 056,5

Таблица.13

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках Инвестиционной программы Краснобаковского района

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

7 094,0

р.п. Ветлужский

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

Чащихинский сельсовет

Шеманихинский сельсовет

Всего

7 094,0

Таблица.14

(тыс.рублей)

Наименование

поселения

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение прочих мероприятий в области коммунального хозяйства

2020 год

2021 год

2022 год

р.п. Красные Баки

80,0

р.п. Ветлужский

Зубилихинский сельсовет

Прудовский сельсовет

Чащихинский сельсовет

Шеманихинский сельсовет

Всего

80,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Вперед № 48 от 20.11.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать