Основная информация
Дата опубликования: | 10 августа 2020г. |
Номер документа: | RU38003305202000038 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Добчурского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
10.08.2020 г. №26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ДобЧУРСКОЕ муниципальное образование
ДОБЧУРСКОГО сельского поселения
ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Добчурского сельского поселения за 2018 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Добчурского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Добчурском сельском поселении, Дума Добчурского сельского поселения, -
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Добчурского сельского поселения за 2018 год по доходам в сумме 11563,7 тыс. руб., по расходам в сумме 11538,8 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Добчурского сельского поселения) в сумме 24,9 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Добчурского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Добчурского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Добчурского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Добчурского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Добчурского сельского поселения, и размещению на официальном сайте администрации Добчурского сельского поселения.
Председатель Думы
Глава Добчурского
сельского поселения С.П. Скорин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Добчурского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Добчурского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 11609,2 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 791,4 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 10817,8 тыс. руб.
- по расходам – 11745,2 тыс. руб.
Дефицит бюджета Добчурского сельского поселения сформирован в размере 136,0 тыс. руб., или 18,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 100,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 36,0 тыс. руб. или 4,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 11563,7 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 789,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 10773,9тыс. руб.
- по расходам – 11538,8 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -24,9 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 3279,0 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Добчурского сельского поселения за 2019г. составило 789,8 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 109,3 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 6,8%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 512,2 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 131,1 тыс. руб. или 34,4%
При плане на год 10817,8 тыс. руб., в бюджет Добчурского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 10 773,9 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 1052,4 тыс. руб., из бюджета Братского района – 9721,5 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Добчурского сельского поселения в 2019 году составила 93,2 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 3274,4 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 11245,9 тыс. руб. (97,5 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 292,9 тыс. руб.
Расходы бюджета Добчурского сельского поселения в 2019 году составили 11538,8 тыс. руб. или 98,2 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 6299,3 тыс. руб. или 54,6 % всех расходов бюджета Добчурского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
6367,6
Фонд оплаты труда учреждений
111
1621,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
487,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 103,7)
121
3151,6
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
122
68,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 31,4 тыс. руб.)
129
1039,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
4696,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
94,2
Услуги интернета
242
37,4
Заправка картриджей
242
4,5
Прочие материальные запасы
242
0,3
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
9,0
Услуги в области информационных технологий
242
20,9
Услуги мобильной связи
242
8,6
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
242
13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
4602,5
Библиотечный фонд (НИ-29,7(обл.))
244
30,0
Водоснабжение (кредиторская задолженность)
244
6,1
Вывоз твердых бытовых отходов
244
101,6
ГСМ
244
118,4
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
1291,3
Другие прочие работы, услуги (НИ- 97,9 (обл.))
244
285,9
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. доходы от платных услуг - 2,9, подготовка к зиме – 91,5, дорожный фонд - 148,3, обслуж. УНО - 219,9)
244
674,2
Запасные части автотранспорта
244
17,7
Канцелярские товары (в т.ч. МБТ из района 6,4, доходы от платных услуг - 4,8)
244
26,7
Котельно-печное топливо (в т.ч. доходы от платных услуг - 11,7)
244
191,5
Мебель
244
39,0
Медикаменты, перевязочные средства, аптечки
244
21,2
Мягкий инвентарь
244
8,5
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
0,7
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (в т.ч. доход от платных услуг - 1,3)
244
13,9
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности (НИ-7,9 (обл.))
244
8,0
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности
244
60,0
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 213,3; НИ-9,5(обл.), сцен.обувь и костюмы-76,6)
244
462,9
Прочие основные средства (в т.ч. НИ-99,7(обл.))
244
129,4
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
75,0
СТРАХОВАНИЕ
244
2,1
Строительные материалы (в т.ч. за счет МБТ из района -0,2, линолеум 84,8)
244
183,1
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
106,2
Технический осмотр автотранспортного средства
244
0,5
Транспортные услуги
244
8,3
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
22,6
Услуги охраны
244
11,5
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
11,4
Хозяйственные товары ( в т.ч. от оказ.плат.услуг-2,3)
244
15,4
Электротовары (в т.ч. МБТ из района-47,2)
244
101,6
Электроэнергия
244
577,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
321
135,2
Межбюджетные трансферты
500
300,2
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
300,2
Иные бюджетные ассигнования
800
39,1
Уплата транспортного налога
852
6,2
Взносы за членство в организациях
853
1,8
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
853
1,0
Уплата иных экономических санкций
853
30,0
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
853
0,1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 4992,8 тыс. руб. или 43,3% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 141,8 тыс. руб.;
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5038,0
4992,8
99,1
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
4993,1
4992,8
99,1
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0
0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0
0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
0
0
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 564,3 тыс. руб. или 4,9% от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 97,9 тыс. руб., средств местного бюджета 1,0 тыс. руб., итого 98,9 тыс. руб.;
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
712,8
564,3
79,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
712,8
564,3
79,2
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 1114,4 тыс. руб. или 9,6 % от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 304,7 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
1114,5
1114,4
99,99
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
304,7
304,7
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
809,7
809,7
100
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 3585,6 тыс. руб. или 31,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 138,9 тыс. руб., средств местного бюджета 1,4 тыс. руб., итого 140,3 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 22,3 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
3589,9
3585,6
99,9
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
369,3
369,3
100
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
3220,6
3216,3
99,9
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 181,0 тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
181,1
181,0
99,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
181,1
181,0
99,9
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 807,8 тыс. руб. или 7,0 % от общей суммы расходов
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
808
807,8
99,99
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
808
807,8
99,99
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 292,9 тыс. руб. или 2,5% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
300,9
292,9
98,5
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
1,8
1,8
100,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
17,7
17,7
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Добчурского сельского поселения в 2019 году составили -24,9 тыс. руб. при плановом показателе + 136,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -24,9 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская дебиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.
Глава Добчурского
сельского поселения С.П. Скорин
Приложение 1
к проекту решения думы Добчурского сельского поселения
№26 от10.08.2020 г
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
11 563,70
УФК по Иркутской области
100
512,20
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
233,10
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
1,70
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
311,50
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-34,10
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
245,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
190,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02010 01 2100 110
0,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
7,70
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182
1 05 03010 01 2100 110
0,10
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
8,30
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
0,10
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
18,70
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
0,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
19,00
Администрация Добчурского сельского поселения
992
10 806,50
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
9,10
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
23,50
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
8 982,40
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
962,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
992
2 02 29999 10 0000 150
150,90
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
93,90
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
446,50
Приложение 2
к решению думы Добчурского сельского поселения
№ 26 от 10.08.2020 г
РАСХОДЫ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
11 538,8
Администрация Добчурского сельского поселения
992
11 538,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
4 992,80
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
4 992,80
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
687,10
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
687,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
687,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
687,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
533,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
533,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
153,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
153,80
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 023,20
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
3 365,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
3 365,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
3 365,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
2 511,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
2 511,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
853,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
853,80
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
657,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
68,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
68,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
68,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
68,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
552,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
552,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
79,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
79,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
473,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
473,00
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
37,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
37,10
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
6,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
6,20
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
30,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
30,90
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
282,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
282,50
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
282,50
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
282,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
133,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
148,70
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
564,30
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
564,30
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
199,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
100,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
100,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
100,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
100,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
100,60
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
76106S2370
98,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76106S2370
200
98,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76106S2370
240
98,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
76106S2370
244
98,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76106S2370
244
0409
98,90
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
364,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
364,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
364,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
364,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
364,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
364,80
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
1 114,40
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
304,70
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
304,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
304,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
304,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
304,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
304,70
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
304,70
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
809,70
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
809,70
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
350,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
350,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
350,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
350,40
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
350,40
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110170
800
0,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110170
850
0,20
Уплата иных платежей
992
8130110170
853
0,20
Благоустройство
992
8130110170
853
0503
0,20
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
54,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
54,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
54,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
54,50
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
54,50
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
94,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
94,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
94,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
94,80
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
94,80
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
309,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
309,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
309,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
309,80
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
309,80
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
3 585,60
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
369,30
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
369,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
339,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
339,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
339,30
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
260,60
Культура
992
8620119999
111
0801
260,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
78,70
Культура
992
8620119999
119
0801
78,70
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86201S2370
30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86201S2370
200
30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86201S2370
240
30,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86201S2370
244
30,00
Культура
992
86201S2370
244
0801
30,00
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
3 216,30
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
3 216,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
3 106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
859,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
859,30
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
660,00
Культура
992
8630119999
111
0801
660,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
199,30
Культура
992
8630119999
119
0801
199,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
2 246,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
2 246,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
14,80
Культура
992
8630119999
242
0801
14,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
2 231,80
Культура
992
8630119999
244
0801
2 231,80
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
0,10
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
0,10
Культура
992
8630119999
853
0801
0,10
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
110,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
110,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
110,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
110,30
Культура
992
86301S2370
244
0801
110,30
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
181,00
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
181,00
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
181,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
181,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
181,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
181,00
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
139,50
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
139,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
41,50
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
41,50
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
807,80
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
807,80
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
8,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
8,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
8,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
8,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
8,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
8,00
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
799,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
799,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
729,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
729,00
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
561,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
561,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
167,60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
167,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
70,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
70,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
70,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
70,80
Непрограммные расходы
992
9900000000
292,90
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
1,80
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
1,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
1,80
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
1,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
1,80
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
1,80
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
1,80
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"
992
9960100000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960119999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960119999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960119999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960119999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960119999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
17,70
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
17,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
17,70
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
17,70
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
17,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
17,70
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
106,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
106,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
31,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
31,40
Приложение 3
к решению думы Добчурского сельского поселения
№ 26 от 10.08.2020 г
РАСХОДЫ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5012,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
687,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4157,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
166,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
807,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
8,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
799,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
564,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
564,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
1114,4
Коммунальное хозяйство
05
02
304,7
Благоустройство
05
03
809,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
3585,6
Культура
08
01
3585,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
181,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
181,0
ИТОГО
11538,8
Приложение 4
к решению думы Добчурского сельского поселения
№26 от 10.08.2020 г
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-24,9
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
992 01 03 00 00 00 0000 000
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-24,9
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-12435,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-12435,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-12435,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-12435,9
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
12411,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
12411,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
12411,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
12411,0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
10.08.2020 г. №26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ДобЧУРСКОЕ муниципальное образование
ДОБЧУРСКОГО сельского поселения
ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Добчурского сельского поселения за 2018 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Добчурского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Добчурском сельском поселении, Дума Добчурского сельского поселения, -
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Добчурского сельского поселения за 2018 год по доходам в сумме 11563,7 тыс. руб., по расходам в сумме 11538,8 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Добчурского сельского поселения) в сумме 24,9 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Добчурского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Добчурского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Добчурского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Добчурского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Добчурского сельского поселения, и размещению на официальном сайте администрации Добчурского сельского поселения.
Председатель Думы
Глава Добчурского
сельского поселения С.П. Скорин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Добчурского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Добчурского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 11609,2 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 791,4 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 10817,8 тыс. руб.
- по расходам – 11745,2 тыс. руб.
Дефицит бюджета Добчурского сельского поселения сформирован в размере 136,0 тыс. руб., или 18,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 100,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 36,0 тыс. руб. или 4,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 11563,7 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 789,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 10773,9тыс. руб.
- по расходам – 11538,8 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -24,9 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 3279,0 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Добчурского сельского поселения за 2019г. составило 789,8 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 109,3 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 6,8%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 512,2 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 131,1 тыс. руб. или 34,4%
При плане на год 10817,8 тыс. руб., в бюджет Добчурского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 10 773,9 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 1052,4 тыс. руб., из бюджета Братского района – 9721,5 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Добчурского сельского поселения в 2019 году составила 93,2 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Добчурского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 3274,4 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 11245,9 тыс. руб. (97,5 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 292,9 тыс. руб.
Расходы бюджета Добчурского сельского поселения в 2019 году составили 11538,8 тыс. руб. или 98,2 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 6299,3 тыс. руб. или 54,6 % всех расходов бюджета Добчурского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
6367,6
Фонд оплаты труда учреждений
111
1621,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
487,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 103,7)
121
3151,6
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
122
68,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 31,4 тыс. руб.)
129
1039,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
4696,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
94,2
Услуги интернета
242
37,4
Заправка картриджей
242
4,5
Прочие материальные запасы
242
0,3
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
9,0
Услуги в области информационных технологий
242
20,9
Услуги мобильной связи
242
8,6
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
242
13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
4602,5
Библиотечный фонд (НИ-29,7(обл.))
244
30,0
Водоснабжение (кредиторская задолженность)
244
6,1
Вывоз твердых бытовых отходов
244
101,6
ГСМ
244
118,4
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
1291,3
Другие прочие работы, услуги (НИ- 97,9 (обл.))
244
285,9
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. доходы от платных услуг - 2,9, подготовка к зиме – 91,5, дорожный фонд - 148,3, обслуж. УНО - 219,9)
244
674,2
Запасные части автотранспорта
244
17,7
Канцелярские товары (в т.ч. МБТ из района 6,4, доходы от платных услуг - 4,8)
244
26,7
Котельно-печное топливо (в т.ч. доходы от платных услуг - 11,7)
244
191,5
Мебель
244
39,0
Медикаменты, перевязочные средства, аптечки
244
21,2
Мягкий инвентарь
244
8,5
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
0,7
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (в т.ч. доход от платных услуг - 1,3)
244
13,9
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности (НИ-7,9 (обл.))
244
8,0
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности
244
60,0
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 213,3; НИ-9,5(обл.), сцен.обувь и костюмы-76,6)
244
462,9
Прочие основные средства (в т.ч. НИ-99,7(обл.))
244
129,4
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
75,0
СТРАХОВАНИЕ
244
2,1
Строительные материалы (в т.ч. за счет МБТ из района -0,2, линолеум 84,8)
244
183,1
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
106,2
Технический осмотр автотранспортного средства
244
0,5
Транспортные услуги
244
8,3
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
22,6
Услуги охраны
244
11,5
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
11,4
Хозяйственные товары ( в т.ч. от оказ.плат.услуг-2,3)
244
15,4
Электротовары (в т.ч. МБТ из района-47,2)
244
101,6
Электроэнергия
244
577,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
321
135,2
Межбюджетные трансферты
500
300,2
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
300,2
Иные бюджетные ассигнования
800
39,1
Уплата транспортного налога
852
6,2
Взносы за членство в организациях
853
1,8
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
853
1,0
Уплата иных экономических санкций
853
30,0
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
853
0,1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 4992,8 тыс. руб. или 43,3% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 141,8 тыс. руб.;
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5038,0
4992,8
99,1
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
4993,1
4992,8
99,1
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0
0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0
0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
0
0
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 564,3 тыс. руб. или 4,9% от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 97,9 тыс. руб., средств местного бюджета 1,0 тыс. руб., итого 98,9 тыс. руб.;
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
712,8
564,3
79,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
712,8
564,3
79,2
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 1114,4 тыс. руб. или 9,6 % от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 304,7 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
1114,5
1114,4
99,99
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
304,7
304,7
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
809,7
809,7
100
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 3585,6 тыс. руб. или 31,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 138,9 тыс. руб., средств местного бюджета 1,4 тыс. руб., итого 140,3 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 22,3 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
3589,9
3585,6
99,9
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
369,3
369,3
100
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
3220,6
3216,3
99,9
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 181,0 тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
181,1
181,0
99,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
181,1
181,0
99,9
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 807,8 тыс. руб. или 7,0 % от общей суммы расходов
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
808
807,8
99,99
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
808
807,8
99,99
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 292,9 тыс. руб. или 2,5% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
300,9
292,9
98,5
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
1,8
1,8
100,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
17,7
17,7
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Добчурского сельского поселения в 2019 году составили -24,9 тыс. руб. при плановом показателе + 136,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -24,9 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская дебиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.
Глава Добчурского
сельского поселения С.П. Скорин
Приложение 1
к проекту решения думы Добчурского сельского поселения
№26 от10.08.2020 г
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
11 563,70
УФК по Иркутской области
100
512,20
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
233,10
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
1,70
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
311,50
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-34,10
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
245,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
190,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02010 01 2100 110
0,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
7,70
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182
1 05 03010 01 2100 110
0,10
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
8,30
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
0,10
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
18,70
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
0,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
19,00
Администрация Добчурского сельского поселения
992
10 806,50
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
9,10
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
23,50
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
8 982,40
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
962,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
992
2 02 29999 10 0000 150
150,90
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
93,90
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
446,50
Приложение 2
к решению думы Добчурского сельского поселения
№ 26 от 10.08.2020 г
РАСХОДЫ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
11 538,8
Администрация Добчурского сельского поселения
992
11 538,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
4 992,80
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
4 992,80
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
687,10
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
687,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
687,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
687,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
533,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
533,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
153,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
153,80
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 023,20
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
3 365,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
3 365,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
3 365,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
2 511,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
2 511,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
853,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
853,80
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
657,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
68,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
68,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
68,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
68,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
552,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
552,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
79,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
79,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
473,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
473,00
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
37,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
37,10
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
6,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
6,20
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
30,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
30,90
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
282,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
282,50
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
282,50
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
282,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
133,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
148,70
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
564,30
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
564,30
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
199,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
100,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
100,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
100,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
100,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
100,60
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
76106S2370
98,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76106S2370
200
98,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76106S2370
240
98,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
76106S2370
244
98,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76106S2370
244
0409
98,90
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
364,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
364,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
364,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
364,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
364,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
364,80
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
1 114,40
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
304,70
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
304,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
304,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
304,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
304,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
304,70
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
304,70
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
809,70
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
809,70
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
350,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
350,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
350,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
350,40
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
350,40
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110170
800
0,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110170
850
0,20
Уплата иных платежей
992
8130110170
853
0,20
Благоустройство
992
8130110170
853
0503
0,20
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
54,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
54,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
54,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
54,50
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
54,50
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
94,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
94,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
94,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
94,80
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
94,80
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
309,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
309,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
309,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
309,80
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
309,80
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
3 585,60
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
369,30
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
369,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
339,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
339,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
339,30
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
260,60
Культура
992
8620119999
111
0801
260,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
78,70
Культура
992
8620119999
119
0801
78,70
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86201S2370
30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86201S2370
200
30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86201S2370
240
30,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86201S2370
244
30,00
Культура
992
86201S2370
244
0801
30,00
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
3 216,30
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
3 216,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
3 106,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
859,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
859,30
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
660,00
Культура
992
8630119999
111
0801
660,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
199,30
Культура
992
8630119999
119
0801
199,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
2 246,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
2 246,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
14,80
Культура
992
8630119999
242
0801
14,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
2 231,80
Культура
992
8630119999
244
0801
2 231,80
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
0,10
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
0,10
Культура
992
8630119999
853
0801
0,10
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
110,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
110,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
110,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
110,30
Культура
992
86301S2370
244
0801
110,30
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
181,00
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
181,00
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
181,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
181,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
181,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
181,00
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
139,50
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
139,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
41,50
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
41,50
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
807,80
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
807,80
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
8,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
8,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
8,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
8,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
8,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
8,00
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
799,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
799,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
729,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
729,00
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
561,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
561,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
167,60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
167,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
70,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
70,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
70,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
70,80
Непрограммные расходы
992
9900000000
292,90
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
1,80
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
1,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
1,80
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
1,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
1,80
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
1,80
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
1,80
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"
992
9960100000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960119999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960119999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960119999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960119999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960119999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
17,70
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
17,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
17,70
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
17,70
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
17,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
17,70
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
106,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
106,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
31,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
31,40
Приложение 3
к решению думы Добчурского сельского поселения
№ 26 от 10.08.2020 г
РАСХОДЫ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5012,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
687,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4157,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
166,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
807,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
8,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
799,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
564,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
564,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
1114,4
Коммунальное хозяйство
05
02
304,7
Благоустройство
05
03
809,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
3585,6
Культура
08
01
3585,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
181,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
181,0
ИТОГО
11538,8
Приложение 4
к решению думы Добчурского сельского поселения
№26 от 10.08.2020 г
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-24,9
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
992 01 03 00 00 00 0000 000
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-24,9
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-12435,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-12435,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-12435,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-12435,9
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
12411,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
12411,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
12411,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
12411,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Добчурского МО № 38 от 10.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: