Основная информация
Дата опубликования: | 13 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU52035410202000030 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Чащихинского сельсовета Краснобаковского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Чащихинский Сельсовет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧАЩИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 13.11.2020 ГОДА №20
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЧАЩИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2019 Г. № 28 «О БЮДЖЕТЕ ЧАЩИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение сельского Совета Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области от 16.12.2019 г. № 28 «О бюджете Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями,внесенными решениями сельского Совета от 18.02.2020 №3; от 28.04.2020 №63; от 02.07.2020 №14; от 07.08.2020 №16; от 30.09.2020 №18) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета Чащихинского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 24 986,4 тыс.рублей;
2) общий объем расходов в сумме 28 208,7 тыс.рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 3 222,3 тыс.рублей.
2)приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
8 148,4
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
658,2
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
658,2
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
657,2
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1,0
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 140,0
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
4 140,0
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 869,2
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
14,0
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
2 541,3
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-284,5
1 06 00000 00 0000 000
1.3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3 347,9
1 06 01000 00 0000 110
1.3.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1 333,9
1 06 01030 10 0000 110
1.3.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 333,9
1 06 06000 00 0000 110
1.3.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
2 014,0
1 06 06030 00 0000 110
1.3.2.1. Земельный налог с организаций
998,9
1 06 06033 10 0000 110
1.3.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
998,9
1 06 06040 00 0000 110
1.3.2.2. Земельный налог с физических лиц
1 015,1
1 06 06043 10 0000 110
1.3.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 015,1
1 08 00000 00 0000 000
1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2,3
1 08 04000 01 0000 110
1.4.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
2,3
1 08 04020 01 0000 110
1.4.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
2,3
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
16 838,0
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16 848,8
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
9 009,8
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
9 009,8
2 02 15001 10 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
9 009,8
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
225,7
2 02 35118 00 0000 150
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
225,7
2 02 35118 10 0000 150
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
225,7
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
7 613,3
2 02 45160 00 0000 150
2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
4 526,6
2 02 45160 10 0000 150
2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
4 526,6
2 02 49999 00 0000 150
2.1.3.1. Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам
3 086,7
2 02 49999 10 0000 150
2.1.3.1.1.Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений
3 086,7
2.2. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-10,8
2 19 45160 10 0000 150
2.2.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений
-10,8
ВСЕГО ДОХОДОВ
24 986,4
3)приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета Чащихинского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
3 222,3
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
3 222,3
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-24 986,4
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-24 986,4
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-24 986,4
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-24 986,4
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
28 208,7
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
28 208,7
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
28 208,7
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
28 208,7
4)приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 998,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 628,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»
01
04
14 0 00 00000
000
457,5
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»
01
04
14 2 00 00000
000
457,5
Реконструкция источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей
01
04
14 2 02 00000
000
457,5
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
01
04
14 2 02 29700
000
457,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
14 2 02 29700
200
457,5
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 171,0
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 171,0
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 171,0
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 505,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 124,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
370,7
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
10,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
368,5
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
368,5
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
368,5
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
368,5
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
368,5
Иные бюджетные ассигнования
01
13
7 77 04 26000
800
368,5
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
225,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
225,7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
225,7
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
225,7
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
225,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
225,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
210,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
15,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
3 952,7
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
3 952,7
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
3 952,7
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
3 952,7
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
3 952,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
3 952,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
3 623,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
329,2
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
13 032,3
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
41,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
41,6
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
04
01
07 1 00 00000
000
41,6
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
04
01
07 1 01 00000
000
41,6
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
41,6
Водное хозяйство
04
06
00 0 00 00000
000
5 595,7
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
04
06
16 0 00 00000
000
5 595,7
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
04
06
16 2 00 00000
000
5 595,7
Строительство сооружений инженерной защиты
04
06
16 2 03 00000
000
5 595,7
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации
04
06
16 2 03 S2450
000
5 595,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
06
16 2 03 S2450
400
2 002,3
Иные бюджетные ассигнования
04
06
16 2 03 S2450
800
3 593,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
7 395,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
2 893,1
Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Краснобаковского района»
04
09
20 1 00 00000
000
2 893,1
Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий
04
09
20 1 01 00000
000
2 893,1
Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
000
2 893,1
Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
400
2 893,1
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
4 501,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
4 501,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
4 501,9
Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
04
09
77 7 04 01020
000
38,0
Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
04
09
77 7 04 01020
400
38,0
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
4 463,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
4 463,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
1 980,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
32,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
32,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
32,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
32,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
32,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
80,4
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05
02
16 0 00 00000
000
80,4
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления,обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»
05
02
16 3 00 00000
000
80,4
Создание (обустройство) контей-нерных площадок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 03 00000
000
80,4
Природоохранные мероприятия
05
02
16 3 03 25150
000
80,4
Природоохранные мероприятия
05
02
16 3 03 25150
200
80,4
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1 867,2
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 867,2
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 867,2
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 321,2
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
520,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
520,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
731,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
731,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 S2190
000
70,2
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
05
03
77 7 04 S2190
200
70,2
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 С1 25500
000
20,0
Расходы по предупреждению распространения,профилактике,диагностике и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 C1 25500
200
20,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района,передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
526,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 S2190
000
526,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
305
03
77 7 05 S2190
200
526,0
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 019,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
3 061,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
3 061,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
3 061,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
3 061,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
3 061,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
3 061,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 958,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
1 958,3
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 958,3
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 958,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 958,3
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 958,3
ИТОГО РАСХОДОВ
28 208,7
5)приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета Чащихинского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация Чащихинского сельсовета
487
28 208,7
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 998,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 628,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»
01
04
14 0 00 00000
000
457,5
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»
01
04
14 2 00 00000
000
457,5
Реконструкция источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей
01
04
14 2 02 00000
000
457,5
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
01
04
14 2 02 29700
000
457,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
14 2 02 29700
200
457,5
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 171,0
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 171,0
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 171,0
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 505,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 124,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
370,7
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
10,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
368,5
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
368,5
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
368,5
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
368,5
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
368,5
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26000
800
368,5
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
225,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
225,7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
225,7
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
225,7
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
225,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
225,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
210,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
15,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
3 952,7
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
3 952,7
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
3 952,7
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
3 952,7
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
3 952,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
3 952,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
3 623,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
329,2
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
13 032,3
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
41,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
41,6
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
04
01
07 1 00 00000
000
41,6
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
04
01
07 1 01 00000
000
41,6
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
41,6
Водное хозяйство
04
06
00 0 00 00000
000
5 595,7
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
06
16 0 00 00000
000
5 595,7
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
04
06
16 2 00 00000
000
5 595,7
Строительство сооружений инженерной защиты
04
06
16 2 03 00000
000
5 595,7
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации
04
06
16 2 03 S2450
000
5 595,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
06
16 2 03 S2450
400
2 002,3
Иные бюджетные ассигнования
04
06
16 2 03 S2450
800
3 593,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
7 395,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
2 893,1
Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Краснобаковского района»
04
09
20 1 00 00000
000
2 893,1
Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий
04
09
20 1 01 00000
000
2 893,1
Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
000
2 893,1
Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
400
2 893,1
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
4 501,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
4 501,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
4 501,9
Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
04
09
77 7 04 01020
000
38,0
Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
04
09
77 7 04 01020
400
38,0
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
4 463,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
4 463,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
1 980,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
32,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
32,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
32,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
32,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
32,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
80,4
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05
02
16 0 00 00000
000
80,4
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления,обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»
05
02
16 3 00 00000
000
80,4
Создание (обустройство) контей-нерных площадок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 03 00000
000
80,4
Природоохранные мероприятия
05
02
16 3 03 25150
000
80,4
Природоохранные мероприятия
05
02
16 3 03 25150
200
80,4
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1 867,2
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 867,2
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 867,2
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 321,2
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
520,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
520,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
731,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
731,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 S2190
000
70,2
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
05
03
77 7 04 S2190
200
70,2
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 С1 25500
000
20,0
Расходы по предупреждению распространения,профилактике,диагностике и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
200
20,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района,передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
526,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 S2190
000
526,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
05
03
77 7 05 S2190
200
526,0
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 019,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
3 061,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
3 061,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
3 061,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
3 061,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
3 061,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
3 061,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 958,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
08
04
05 0 00 00000
000
1 958,3
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 958,3
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 958,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 958,3
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 958,3
ИТОГО РАСХОДОВ
28 208,7
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в помещении Администрации Чащихинского сельсовета.
Глава местного самоуправления
Чащихинского сельсовета
Л.В.Казанджян
Чащихинский Сельсовет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧАЩИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 13.11.2020 ГОДА №20
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЧАЩИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2019 Г. № 28 «О БЮДЖЕТЕ ЧАЩИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение сельского Совета Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области от 16.12.2019 г. № 28 «О бюджете Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями,внесенными решениями сельского Совета от 18.02.2020 №3; от 28.04.2020 №63; от 02.07.2020 №14; от 07.08.2020 №16; от 30.09.2020 №18) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета Чащихинского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 24 986,4 тыс.рублей;
2) общий объем расходов в сумме 28 208,7 тыс.рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 3 222,3 тыс.рублей.
2)приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
8 148,4
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
658,2
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
658,2
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
657,2
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1,0
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 140,0
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
4 140,0
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 869,2
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
14,0
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
2 541,3
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-284,5
1 06 00000 00 0000 000
1.3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3 347,9
1 06 01000 00 0000 110
1.3.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1 333,9
1 06 01030 10 0000 110
1.3.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 333,9
1 06 06000 00 0000 110
1.3.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
2 014,0
1 06 06030 00 0000 110
1.3.2.1. Земельный налог с организаций
998,9
1 06 06033 10 0000 110
1.3.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
998,9
1 06 06040 00 0000 110
1.3.2.2. Земельный налог с физических лиц
1 015,1
1 06 06043 10 0000 110
1.3.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 015,1
1 08 00000 00 0000 000
1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2,3
1 08 04000 01 0000 110
1.4.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
2,3
1 08 04020 01 0000 110
1.4.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
2,3
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
16 838,0
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16 848,8
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
9 009,8
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
9 009,8
2 02 15001 10 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
9 009,8
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
225,7
2 02 35118 00 0000 150
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
225,7
2 02 35118 10 0000 150
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
225,7
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
7 613,3
2 02 45160 00 0000 150
2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
4 526,6
2 02 45160 10 0000 150
2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
4 526,6
2 02 49999 00 0000 150
2.1.3.1. Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам
3 086,7
2 02 49999 10 0000 150
2.1.3.1.1.Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений
3 086,7
2.2. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-10,8
2 19 45160 10 0000 150
2.2.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений
-10,8
ВСЕГО ДОХОДОВ
24 986,4
3)приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета Чащихинского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
3 222,3
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
3 222,3
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-24 986,4
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-24 986,4
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-24 986,4
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-24 986,4
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
28 208,7
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
28 208,7
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
28 208,7
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
28 208,7
4)приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 998,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 628,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»
01
04
14 0 00 00000
000
457,5
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»
01
04
14 2 00 00000
000
457,5
Реконструкция источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей
01
04
14 2 02 00000
000
457,5
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
01
04
14 2 02 29700
000
457,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
14 2 02 29700
200
457,5
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 171,0
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 171,0
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 171,0
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 505,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 124,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
370,7
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
10,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
368,5
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
368,5
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
368,5
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
368,5
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
368,5
Иные бюджетные ассигнования
01
13
7 77 04 26000
800
368,5
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
225,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
225,7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
225,7
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
225,7
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
225,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
225,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
210,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
15,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
3 952,7
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
3 952,7
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
3 952,7
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
3 952,7
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
3 952,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
3 952,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
3 623,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
329,2
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
13 032,3
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
41,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
41,6
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
04
01
07 1 00 00000
000
41,6
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
04
01
07 1 01 00000
000
41,6
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
41,6
Водное хозяйство
04
06
00 0 00 00000
000
5 595,7
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
04
06
16 0 00 00000
000
5 595,7
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
04
06
16 2 00 00000
000
5 595,7
Строительство сооружений инженерной защиты
04
06
16 2 03 00000
000
5 595,7
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации
04
06
16 2 03 S2450
000
5 595,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
06
16 2 03 S2450
400
2 002,3
Иные бюджетные ассигнования
04
06
16 2 03 S2450
800
3 593,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
7 395,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
2 893,1
Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Краснобаковского района»
04
09
20 1 00 00000
000
2 893,1
Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий
04
09
20 1 01 00000
000
2 893,1
Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
000
2 893,1
Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
400
2 893,1
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
4 501,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
4 501,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
4 501,9
Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
04
09
77 7 04 01020
000
38,0
Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
04
09
77 7 04 01020
400
38,0
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
4 463,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
4 463,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
1 980,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
32,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
32,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
32,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
32,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
32,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
80,4
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05
02
16 0 00 00000
000
80,4
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления,обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»
05
02
16 3 00 00000
000
80,4
Создание (обустройство) контей-нерных площадок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 03 00000
000
80,4
Природоохранные мероприятия
05
02
16 3 03 25150
000
80,4
Природоохранные мероприятия
05
02
16 3 03 25150
200
80,4
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1 867,2
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 867,2
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 867,2
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 321,2
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
520,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
520,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
731,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
731,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 S2190
000
70,2
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
05
03
77 7 04 S2190
200
70,2
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 С1 25500
000
20,0
Расходы по предупреждению распространения,профилактике,диагностике и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 C1 25500
200
20,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района,передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
526,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 S2190
000
526,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
305
03
77 7 05 S2190
200
526,0
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 019,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
3 061,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
3 061,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
3 061,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
3 061,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
3 061,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
3 061,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 958,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
1 958,3
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 958,3
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 958,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 958,3
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 958,3
ИТОГО РАСХОДОВ
28 208,7
5)приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета Чащихинского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация Чащихинского сельсовета
487
28 208,7
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 998,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 628,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»
01
04
14 0 00 00000
000
457,5
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»
01
04
14 2 00 00000
000
457,5
Реконструкция источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей
01
04
14 2 02 00000
000
457,5
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
01
04
14 2 02 29700
000
457,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
14 2 02 29700
200
457,5
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 171,0
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 171,0
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 171,0
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 505,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 124,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
370,7
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
10,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
665,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
665,4
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
368,5
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
368,5
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
368,5
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
368,5
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
368,5
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26000
800
368,5
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
225,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
225,7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
225,7
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
225,7
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
225,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
225,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
210,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
15,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
3 952,7
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
3 952,7
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
3 952,7
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
3 952,7
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
3 952,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
3 952,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
3 623,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
329,2
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
13 032,3
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
41,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
41,6
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
04
01
07 1 00 00000
000
41,6
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
04
01
07 1 01 00000
000
41,6
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
41,6
Водное хозяйство
04
06
00 0 00 00000
000
5 595,7
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
06
16 0 00 00000
000
5 595,7
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
04
06
16 2 00 00000
000
5 595,7
Строительство сооружений инженерной защиты
04
06
16 2 03 00000
000
5 595,7
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации
04
06
16 2 03 S2450
000
5 595,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
06
16 2 03 S2450
400
2 002,3
Иные бюджетные ассигнования
04
06
16 2 03 S2450
800
3 593,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
7 395,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
2 893,1
Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Краснобаковского района»
04
09
20 1 00 00000
000
2 893,1
Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий
04
09
20 1 01 00000
000
2 893,1
Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
000
2 893,1
Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
400
2 893,1
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
4 501,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
4 501,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
4 501,9
Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
04
09
77 7 04 01020
000
38,0
Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
04
09
77 7 04 01020
400
38,0
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
4 463,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
4 463,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
1 980,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
32,8
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
32,8
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
32,8
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
32,8
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
32,8
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
80,4
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05
02
16 0 00 00000
000
80,4
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления,обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»
05
02
16 3 00 00000
000
80,4
Создание (обустройство) контей-нерных площадок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 03 00000
000
80,4
Природоохранные мероприятия
05
02
16 3 03 25150
000
80,4
Природоохранные мероприятия
05
02
16 3 03 25150
200
80,4
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1 867,2
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 867,2
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 867,2
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 321,2
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
520,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
520,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
731,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
731,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 S2190
000
70,2
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
05
03
77 7 04 S2190
200
70,2
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 С1 25500
000
20,0
Расходы по предупреждению распространения,профилактике,диагностике и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
200
20,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района,передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
526,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 S2190
000
526,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
05
03
77 7 05 S2190
200
526,0
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 019,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
3 061,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
3 061,3
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
3 061,3
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
3 061,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
3 061,3
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
3 061,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 958,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
08
04
05 0 00 00000
000
1 958,3
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 958,3
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 958,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 958,3
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 958,3
ИТОГО РАСХОДОВ
28 208,7
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в помещении Администрации Чащихинского сельсовета.
Глава местного самоуправления
Чащихинского сельсовета
Л.В.Казанджян
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации Чащихинского сельсовета Краснобаковского муниципального района Нижегородской области http://чащихинский.рф/ от 13.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: