Основная информация

Дата опубликования: 13 ноября 2020г.
Номер документа: RU52035410202000030
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Сельский Совет Чащихинского сельсовета Краснобаковского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Чащихинский Сельсовет

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧАЩИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 13.11.2020 ГОДА №20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЧАЩИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2019 Г. № 28 «О БЮДЖЕТЕ ЧАЩИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»

Сельский Совет РЕШИЛ:

Внести в Решение сельского Совета Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области от 16.12.2019 г. № 28 «О бюджете Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями,внесенными решениями сельского Совета от 18.02.2020 №3; от 28.04.2020 №63; от 02.07.2020 №14; от 07.08.2020 №16; от 30.09.2020 №18) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в новой редакции:

Статья 1.

Утвердить основные характеристики бюджета Чащихинского сельсовета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 24 986,4 тыс.рублей;

2) общий объем расходов в сумме 28 208,7 тыс.рублей;

3) общий объем дефицита в сумме 3 222,3 тыс.рублей.

2)приложение 3 изложить в новой редакции:

Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям

бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

8 148,4

1 01 00000 00 0000 000

1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

658,2

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1. Налог на доходы физических лиц

658,2

1 01 02010 01 0000 110

1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

657,2

1 01 02030 01 0000 110

1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1,0

1 03 00000 00 0000 000

1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 140,0

1 03 02000 01 0000 110

1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

4 140,0

1 03 02231 01 0000 110

1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 869,2

1 03 02241 01 0000 110

1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

14,0

1 03 02251 01 0000 110

1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 541,3

1 03 02261 01 0000 110

1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-284,5

1 06 00000 00 0000 000

1.3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3 347,9

1 06 01000 00 0000 110

1.3.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1 333,9

1 06 01030 10 0000 110

1.3.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 333,9

1 06 06000 00 0000 110

1.3.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

2 014,0

1 06 06030 00 0000 110

1.3.2.1. Земельный налог с организаций

998,9

1 06 06033 10 0000 110

1.3.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

998,9

1 06 06040 00 0000 110

1.3.2.2. Земельный налог с физических лиц

1 015,1

1 06 06043 10 0000 110

1.3.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 015,1

1 08 00000 00 0000 000

1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2,3

1 08 04000 01 0000 110

1.4.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

2,3

1 08 04020 01 0000 110

1.4.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,3

2 00 00000 00 0000 000

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 838,0

2 02 00000 00 0000 000

2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 848,8

2 02 10000 00 0000 150

2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

9 009,8

2 02 15001 00 0000 150

2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

9 009,8

2 02 15001 10 0000 150

2.1.1.1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

9 009,8

2 02 30000 00 0000 150

2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

225,7

2 02 35118 00 0000 150

2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

225,7

2 02 35118 10 0000 150

2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

225,7

2 02 40000 00 0000 150

2.1.3. Иные межбюджетные трансферты

7 613,3

2 02 45160 00 0000 150

2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

4 526,6

2 02 45160 10 0000 150

2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

4 526,6

2 02 49999 00 0000 150

2.1.3.1. Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам

3 086,7

2 02 49999 10 0000 150

2.1.3.1.1.Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений

3 086,7

2.2. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-10,8

2 19 45160 10 0000 150

2.2.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений

-10,8

ВСЕГО ДОХОДОВ

24 986,4

3)приложение 4 изложить в новой редакции:

Источники финансирования дефицита

бюджета Чащихинского сельсовета на 2020 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной

классификации

Наименование источников

Сумма

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3 222,3

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

3 222,3

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-24 986,4

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-24 986,4

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-24 986,4

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-24 986,4

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

28 208,7

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

28 208,7

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

28 208,7

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

28 208,7

4)приложение 5 изложить в новой редакции:

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Раздел

Подраздел

Целевая

статья

расходов

Вид

расходов

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

3 998,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

3 628,5

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»

01

04

14 0 00 00000

000

457,5

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»

01

04

14 2 00 00000

000

457,5

Реконструкция источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей

01

04

14 2 02 00000

000

457,5

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

01

04

14 2 02 29700

000

457,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

14 2 02 29700

200

457,5

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

3 171,0

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

3 171,0

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

3 171,0

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

2 505,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 124,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

370,7

Иные бюджетные ассигнования

01

04

77 7 01 00190

800

10,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

665,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

665,4

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

1,0

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

1,0

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

1,0

Прочие непрограммные расходы

01

11

77 7 04 00000

000

1,0

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 04 05000

000

1,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 04 05000

800

1,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

368,5

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

368,5

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

368,5

Прочие непрограммные расходы

01

13

77 7 04 00000

000

368,5

Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района

01

13

77 7 04 26000

000

368,5

Иные бюджетные ассигнования

01

13

7 77 04 26000

800

368,5

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

225,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

225,7

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

02

03

03 0 00 00000

000

225,7

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области

02

03

03 2 00 00000

000

225,7

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета

02

03

03 2 02 00000

000

225,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

03 2 02 51180

000

225,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

03 2 02 51180

100

210,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

03 2 02 51180

200

15,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

3 952,7

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

3 952,7

Непрограммные расходы

03

10

77 0 00 00000

000

3 952,7

Непрограммное направление деятельности

03

10

77 7 00 00000

000

3 952,7

Муниципальные учреждения

03

10

77 7 02 00000

000

3 952,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

03

10

77 7 02 00590

000

3 952,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

77 7 02 00590

100

3 623,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

77 7 02 00590

200

329,2

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

13 032,3

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

41,6

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

04

01

07 0 00 00000

000

41,6

Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»

04

01

07 1 00 00000

000

41,6

Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу

04

01

07 1 01 00000

000

41,6

Мероприятия по содействию занятости населения

04

01

07 1 01 21290

000

41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

07 1 01 21290

200

41,6

Водное хозяйство

04

06

00 0 00 00000

000

5 595,7

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы

04

06

16 0 00 00000

000

5 595,7

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

04

06

16 2 00 00000

000

5 595,7

Строительство сооружений инженерной защиты

04

06

16 2 03 00000

000

5 595,7

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации

04

06

16 2 03 S2450

000

5 595,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

06

16 2 03 S2450

400

2 002,3

Иные бюджетные ассигнования

04

06

16 2 03 S2450

800

3 593,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

7 395,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»

04

09

20 0 00 00000

000

2 893,1

Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Краснобаковского района»

04

09

20 1 00 00000

000

2 893,1

Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий

04

09

20 1 01 00000

000

2 893,1

Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

04

09

20 1 01 S2660

000

2 893,1

Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

04

09

20 1 01 S2660

400

2 893,1

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

4 501,9

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

4 501,9

Прочие непрограммные расходы

04

09

77 7 04 00000

000

4 501,9

Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности

04

09

77 7 04 01020

000

38,0

Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности

04

09

77 7 04 01020

400

38,0

Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

77 7 04 02030

000

4 463,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

77 7 04 02030

200

4 463,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

1 980,4

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

32,8

Непрограммные расходы

05

01

77 0 00 00000

000

32,8

Непрограммное направление деятельности

05

01

77 7 00 00000

000

32,8

Прочие непрограммные расходы

05

01

77 7 04 00000

000

32,8

Капитальный ремонт жилищного фонда

05

01

77 7 04 02000

000

32,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

77 7 04 02000

200

32,8

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

80,4

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

05

02

16 0 00 00000

000

80,4

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления,обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»

05

02

16 3 00 00000

000

80,4

Создание (обустройство) контей-нерных площадок на территории Краснобаковского района

05

02

16 3 03 00000

000

80,4

Природоохранные мероприятия

05

02

16 3 03 25150

000

80,4

Природоохранные мероприятия

05

02

16 3 03 25150

200

80,4

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

1 867,2

Непрограммные расходы

05

03

77 0 00 00000

000

1 867,2

Непрограммное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

1 867,2

Прочие непрограммные расходы

05

03

77 7 04 00000

000

1 321,2

Уличное освещение

05

03

77 7 04 25100

000

520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 25100

200

520,0

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 04 25500

000

731,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 25500

200

731,0

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 04 S2190

000

70,2

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

05

03

77 7 04 S2190

200

70,2

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 С1 25500

000

20,0

Расходы по предупреждению распространения,профилактике,диагностике и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

05

03

77 7 C1 25500

200

20,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района,передаваемые в рамках непрограммных расходов

05

03

77 7 05 00000

000

526,0

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 05 S2190

000

526,0

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

305

03

77 7 05 S2190

200

526,0

Культура, кинематография

08

00

00 0 00 00000

000

5 019,6

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

3 061,3

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

08

01

05 0 00 00000

000

3 061,3

Подпрограмма «Наследие»

08

01

05 2 00 00000

000

3 061,3

Развитие самодеятельного художественного творчества

08

01

05 2 03 00000

000

3 061,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры

08

01

05 2 03 40590

000

3 061,3

Межбюджетные трансферты

08

01

05 2 03 40590

500

3 061,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

00 0 00 00000

000

1 958,3

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

08

04

05 0 00 00000

000

1 958,3

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

08

04

05 4 00 00000

000

1 958,3

Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры

08

04

05 4 02 00000

000

1 958,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

08

04

05 4 02 00590

000

1 958,3

Межбюджетные трансферты

08

04

05 4 02 00590

500

1 958,3

ИТОГО РАСХОДОВ

28 208,7

5)приложение 6 изложить в новой редакции:

Ведомственная структура расходов бюджета Чащихинского сельсовета на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Глава

Раздел

Подраздел

Целевая

Статья

расходов

Вид

расходов

Администрация Чащихинского сельсовета

487

28 208,7

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

3 998,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

3 628,5

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»

01

04

14 0 00 00000

000

457,5

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»

01

04

14 2 00 00000

000

457,5

Реконструкция источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей

01

04

14 2 02 00000

000

457,5

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

01

04

14 2 02 29700

000

457,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

14 2 02 29700

200

457,5

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

3 171,0

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

3 171,0

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

3 171,0

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

2 505,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 124,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

370,7

Иные бюджетные ассигнования

01

04

77 7 01 00190

800

10,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

665,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

665,4

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

1,0

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

1,0

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

1,0

Прочие непрограммные расходы

01

11

77 7 04 00000

000

1,0

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 04 05000

000

1,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 04 05000

800

1,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

368,5

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

368,5

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

368,5

Прочие непрограммные расходы

01

13

77 7 04 00000

000

368,5

Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района

01

13

77 7 04 26000

000

368,5

Иные бюджетные ассигнования

01

13

77 7 04 26000

800

368,5

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

225,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

225,7

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

02

03

03 0 00 00000

000

225,7

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области

02

03

03 2 00 00000

000

225,7

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета

02

03

03 2 02 00000

000

225,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

03 2 02 51180

000

225,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

03 2 02 51180

100

210,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

03 2 02 51180

200

15,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

3 952,7

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

3 952,7

Непрограммные расходы

03

10

77 0 00 00000

000

3 952,7

Непрограммное направление деятельности

03

10

77 7 00 00000

000

3 952,7

Муниципальные учреждения

03

10

77 7 02 00000

000

3 952,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

03

10

77 7 02 00590

000

3 952,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

77 7 02 00590

100

3 623,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

77 7 02 00590

200

329,2

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

13 032,3

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

41,6

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

04

01

07 0 00 00000

000

41,6

Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»

04

01

07 1 00 00000

000

41,6

Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу

04

01

07 1 01 00000

000

41,6

Мероприятия по содействию занятости населения

04

01

07 1 01 21290

000

41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

07 1 01 21290

200

41,6

Водное хозяйство

04

06

00 0 00 00000

000

5 595,7

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

04

06

16 0 00 00000

000

5 595,7

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

04

06

16 2 00 00000

000

5 595,7

Строительство сооружений инженерной защиты

04

06

16 2 03 00000

000

5 595,7

Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации

04

06

16 2 03 S2450

000

5 595,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

06

16 2 03 S2450

400

2 002,3

Иные бюджетные ассигнования

04

06

16 2 03 S2450

800

3 593,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

7 395,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»

04

09

20 0 00 00000

000

2 893,1

Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Краснобаковского района»

04

09

20 1 00 00000

000

2 893,1

Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий

04

09

20 1 01 00000

000

2 893,1

Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

04

09

20 1 01 S2660

000

2 893,1

Расходы на проектирование,строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

04

09

20 1 01 S2660

400

2 893,1

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

4 501,9

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

4 501,9

Прочие непрограммные расходы

04

09

77 7 04 00000

000

4 501,9

Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности

04

09

77 7 04 01020

000

38,0

Расходы на строительство,реконструкцию,проектно-изыскательсские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности

04

09

77 7 04 01020

400

38,0

Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

77 7 04 02030

000

4 463,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

77 7 04 02030

200

4 463,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

1 980,4

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

32,8

Непрограммные расходы

05

01

77 0 00 00000

000

32,8

Непрограммное направление деятельности

05

01

77 7 00 00000

000

32,8

Прочие непрограммные расходы

05

01

77 7 04 00000

000

32,8

Капитальный ремонт жилищного фонда

05

01

77 7 04 02000

000

32,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

77 7 04 02000

200

32,8

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

80,4

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

05

02

16 0 00 00000

000

80,4

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления,обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»

05

02

16 3 00 00000

000

80,4

Создание (обустройство) контей-нерных площадок на территории Краснобаковского района

05

02

16 3 03 00000

000

80,4

Природоохранные мероприятия

05

02

16 3 03 25150

000

80,4

Природоохранные мероприятия

05

02

16 3 03 25150

200

80,4

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

1 867,2

Непрограммные расходы

05

03

77 0 00 00000

000

1 867,2

Непрограммное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

1 867,2

Прочие непрограммные расходы

05

03

77 7 04 00000

000

1 321,2

Уличное освещение

05

03

77 7 04 25100

000

520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 25100

200

520,0

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 04 25500

000

731,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 25500

200

731,0

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 04 S2190

000

70,2

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

05

03

77 7 04 S2190

200

70,2

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 С1 25500

000

20,0

Расходы по предупреждению распространения,профилактике,диагностике и лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

05

03

77 7 С1 25500

200

20,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района,передаваемые в рамках непрограммных расходов

05

03

77 7 05 00000

000

526,0

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 05 S2190

000

526,0

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

05

03

77 7 05 S2190

200

526,0

Культура, кинематография

08

00

00 0 00 00000

000

5 019,6

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

3 061,3

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

08

01

05 0 00 00000

000

3 061,3

Подпрограмма «Наследие»

08

01

05 2 00 00000

000

3 061,3

Развитие самодеятельного художественного творчества

08

01

05 2 03 00000

000

3 061,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры

08

01

05 2 03 40590

000

3 061,3

Межбюджетные трансферты

08

01

05 2 03 40590

500

3 061,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

00 0 00 00000

000

1 958,3

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы

08

04

05 0 00 00000

000

1 958,3

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

08

04

05 4 00 00000

000

1 958,3

Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры

08

04

05 4 02 00000

000

1 958,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

08

04

05 4 02 00590

000

1 958,3

Межбюджетные трансферты

08

04

05 4 02 00590

500

1 958,3

ИТОГО РАСХОДОВ

28 208,7

6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в помещении Администрации Чащихинского сельсовета.

Глава местного самоуправления

Чащихинского сельсовета

Л.В.Казанджян

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Чащихинского сельсовета Краснобаковского муниципального района Нижегородской области http://чащихинский.рф/ от 13.11.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
№2052979225 от 17 сентября 2020

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать