Основная информация
Дата опубликования: | 15 мая 2020г. |
Номер документа: | RU38003805202000023 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Ключи-Булакского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
15.05.2020 №112
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КЛЮЧИ-БУЛАКСКОЕ муниципальное образование
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Ключи-Булакского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Ключи-Булакском сельском поселении, Дума Ключи-Булакского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 33101,7 тыс. руб., по расходам в сумме 31598,2 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Ключи-Булакского сельского поселения) в сумме 1503,5 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Ключи-Булакского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене, и размещению на официальном сайте администрации Ключи-Булакского сельского поселения.
Председатель Думы,
Глава Ключи-Булакского
муниципального образования
Т.Н. Галац
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год
Уточненный план бюджета Ключи-Булакского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 33 439,4 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3 330,4 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 30 109,0 тыс. руб.
- по расходам – 35 028,4 тыс. руб.
Дефицит бюджета Ключи-Булакского сельского поселения сформирован в размере 1 589,0 тыс. руб., или 47,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 1 589,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 33 101,7 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3 324,6 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 29 777,1 тыс. руб.
- по расходам – 31 598,2 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -1503,5 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 7 399,8 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ключи-Булакского сельского поселения за 2019г. составило 3 324,6 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 761,7 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 10%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 1 756,0 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 803,3 тыс. руб. или 45,8% .
При плане на год 30 109,0 тыс. руб., в бюджет Ключи-Булакского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 29 777,1 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 1 959,5 тыс. руб., из бюджета Братского района – 27 817,6 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения в 2019 году составила 90 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 8 420,2 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 31 194,1 тыс. руб. (98,7 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 404,1 тыс. руб.
Расходы бюджета Ключи-Булакского сельского поселения в 2019 году составили 31 598,2 тыс. руб. или 90,2 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 13 569,8 тыс. руб. или 42,9 % всех расходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс.руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
13621,6
Фонд оплаты труда учреждений (в т.ч. за счет субсидии по эффективности – 115,0(обл.))
111
6353,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
4,9
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений, суточные)
112
9,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
1920,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 72,3)
121
4059,7
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
122
37,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 21,8)
129
1236,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
17448,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
283,2
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
242
2,9
Заправка картриджей
242
10,1
Прочие материальные запасы
242
5,0
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
3,3
Услуги в области информационных технологий
242
55,8
Услуги интернета
242
48,2
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
72,9
Электронно-вычислительная и оргтехника
242
85,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
17165,6
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
244
3,5
ГСМ
244
250,0
ДРУГИЕ ИНЫЕ РАСХОДЫ
244
20,0
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. дорожный фонд – 400,3)
244
3631,2
Другие прочие работы, услуги
244
84,2
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 1812,0, изготовление и монтаж дверей – 187,7)
244
2513,4
Запасные части автотранспорта
244
62,8
Изготовление бланков
244
5,3
Канцелярские товары
244
29,0
Котельно-печное топливо
244
61,8
Мягкий инвентарь
244
76,5
ОТОПЛЕНИЕ
244
2877,8
Предрейсовый осмотр водителей
244
7,3
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции
244
17,0
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности
244
39,0
Проведение измерений, испытаний объектов окружающей среды (ТКО)
244
6,7
Продукты питания
244
72,5
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 92,9, дорожный фонд – 30,5)
244
412,2
Прочие основные средства (в т.ч. НИ – 90,6 (обл.), за счет МБТ из района – 715,6, дорожный фонд – 160,0)
244
967,1
Публикация объявлений
244
3,0
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы (в т.ч. за разработку ПСД для строительства СДК – 2750,0, дорожный фонд – 50,0)
244
3845,6
СТРАХОВАНИЕ
244
9,7
Строительные материалы
244
11,0
Текущий ремонт зданий, сооружений (в т.ч. НИ – 495,0 (обл.))
244
502,5
Технический осмотр автотранспортного средства
244
13,7
Транспортные услуги (в т.ч. дорожный фонд – 427,0)
244
499,0
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
1,2
Услуги нотариуса
244
2,5
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
20,9
Хозяйственные товары
244
5,8
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
244
957,6
Электротовары (в т.ч. дорожный фонд – 18,5)
244
155,8
Межбюджетные трансферты
500
399,1
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
399,1
Иные бюджетные ассигнования
800
128,7
УПЛАТА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
851
88,8
УПЛАТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
852
25,9
ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ
853
9,8
Взносы за членство в организациях
853
4,2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 8112,3 тыс. руб. или 25,7% от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии из областного бюджета, направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета 115,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1,1 тыс. руб., итого 116,1 тыс. руб.;
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 94,1 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 0,9 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
8502,9
8112,3
95,4
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
8342,9
7953,0
95,3
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
116,1
116,1
100
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
43,2
100
Муниципальная программы
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 2898,2 тыс. руб. или 9,2% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
3351,0
2898,2
86,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
3351,0
2898,2
86,5
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 3255,3 тыс. руб. или 10,3 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 585,6 тыс. руб., средств местного бюджета 5,9 тыс. руб., итого 591,5 тыс. руб.;
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 808,5 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
3413,2
3255,3
95,4
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
808,5
808,5
100
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
8120000000
99,0
99,0
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
2505,7
2347,8
93,7
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 год
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 12504,3 тыс. руб. или 39,5 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет средств от предпринимательской деятельности – 49,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
14715,6
12504,3
85
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
1655,7
1654,8
99,95
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
13059,9
10849,5
83,1
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 693,6 тыс. руб. или 2,2 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
904,6
693,6
76,7
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
904,6
693,6
76,7
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 3730,4 тыс. руб. или 11,8 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
3733,0
3730,4
99,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
3733,0
3730,4
99,9
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 404,1 тыс. руб. или 1,3% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
408,1
404,1
99
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
4,2
4,2
100
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
41,3
41,3
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
358,6
358,6
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ключи-Булакского сельского поселения в 2019 году составили -1503,5 тыс. руб. при плановом показателе + 1 589,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило – 1 503,5 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 216,5 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
296,6
216,5
-80,1
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
296,6
216,5
-80,1
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 80,1 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 216,5 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 107,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
77,8
6,1
-71,7
Услуги связи
-
0,1
+0,1
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
2,8
0,7
-2,1
Прочие работы, услуги
10,3
10,3
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
25,1
89,8
+64,7
ВСЕГО:
116,0
107,0
-9,0
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 9,0 тыс. руб.
Глава Ключи-Булакского
сельского поселения
Т.Н. Галац
Приложение 1
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
№112 от 15.05.2020
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
33 101,70
УФК по Иркутской области
100
1 756,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
799,30
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
5,90
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
1 067,80
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-117,00
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
1 398,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
613,70
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02010 01 2100 110
0,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,90
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
1,50
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
104,50
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182
1 05 03010 01 2100 110
0,40
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
175,40
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
1,20
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
168,60
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
15,80
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
314,40
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
1,10
Администрация Ключи-Булакского сельского поселения
992
29 947,40
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
7,40
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05025 10 0000 120
80,70
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
82,20
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
27 772,10
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
585,60
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (мероприятия направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета)
992
2 02 29999 10 0003 150
115,00
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
43,2
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
2 02 30024 10 0000 150
43,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
358,60
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
902,60
Приложение 2
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
№112 от 15.05.2020
РАСХОДЫ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
31 598,2
Администрация Клчи-Булакского сельского поселения
992
31 598,2
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
8 112,30
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
7 953,00
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
846,80
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
846,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
846,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
846,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
651,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
651,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
195,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
195,40
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
6 748,40
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
4 049,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
4 049,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
4 049,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
3 103,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
3 103,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
946,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
946,50
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
2 698,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
37,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
37,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
37,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
37,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
2 646,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
2 646,30
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
249,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
249,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
2 396,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
2 396,40
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
14,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
14,50
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
4,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
4,80
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
9,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
9,70
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
357,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
357,80
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
357,80
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
357,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
171,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
185,90
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО»
992
7020000000
116,10
Основное мероприятие: Снижение и (или) недопущение роста объема кредиторской задолженности по социально-значимым расходам
992
7020100000
116,10
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета
992
7020172320
115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7020172320
100
115,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
110
115,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
121
115,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7020172320
111
0314
115,00
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета, за счет средств местного бюджета
992
70201S2320
1,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70201S2320
100
1,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
110
1,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
111
1,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70201S2320
111
0314
1,10
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
43,20
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
43,20
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
43,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
41,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
41,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
31,50
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
31,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
9,60
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
9,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
2,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
2,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
2,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
2,10
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
2 898,20
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
2 898,20
Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610300000
50,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610319999
50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
200
50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
240
50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610319999
244
50,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610319999
244
0409
50,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
2 848,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
2 848,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
2 848,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
2 848,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
2 848,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
2 848,20
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
3 255,30
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
808,50
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
808,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
808,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
808,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
808,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
808,50
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
808,50
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
8120000000
99,00
Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
992
8120100000
99,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8120119999
99,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120119999
200
99,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120119999
240
99,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8120119999
244
99,00
Коммунальное хозяйство
992
8120119999
244
0502
99,00
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
2 347,80
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
2 347,80
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
989,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
989,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
989,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
989,80
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
989,80
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
3,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
3,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
3,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
3,90
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
3,90
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
287,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
287,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
287,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
287,00
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
287,00
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
475,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
376,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
376,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
376,90
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
376,90
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110220
800
98,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110220
850
98,70
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
992
8130110220
851
88,80
Благоустройство
992
8130110220
851
0503
88,80
Уплата прочих налогов, сборов
992
8130110220
852
9,90
Благоустройство
992
8130110220
852
0503
9,90
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
591,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
591,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
591,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
591,50
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
591,50
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
12 504,30
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
1 654,80
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
1 654,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
1 654,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
1 216,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
1 216,20
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
936,40
Культура
992
8620119999
111
0801
936,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8620119999
112
3,00
Культура
992
8620119999
112
0801
3,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
276,80
Культура
992
8620119999
119
0801
276,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
438,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
438,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
438,60
Культура
992
8620119999
244
0801
438,60
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
10 849,50
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
7 153,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
7 153,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
3 997,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
3 997,40
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
3 107,80
Культура
992
8630119999
111
0801
3 107,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
6,00
Культура
992
8630119999
112
0801
6,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
883,60
Культура
992
8630119999
119
0801
883,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
3 155,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
3 155,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
26,20
Культура
992
8630119999
242
0801
26,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
3 129,40
Культура
992
8630119999
244
0801
3 129,40
Основное мероприятие: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
992
8630400000
3 696,50
Мероприятие: Проведение инженерных изысканий, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы на объекты культуры
992
8630410280
3 696,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630410280
200
3 696,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630410280
240
3 696,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630410280
244
3 696,50
Культура
992
8630410280
244
0801
3 696,50
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
693,60
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
693,60
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
693,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
693,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
328,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
328,40
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
251,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
251,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
76,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
76,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
200
365,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
240
365,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9010319999
244
365,20
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
244
1105
365,20
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
3 730,40
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
228,70
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
228,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
228,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
228,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
228,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
228,70
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
228,70
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
3 501,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
3 501,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
2 629,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
2 629,20
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
1 940,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
1 940,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
9210319999
112
4,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
112
0314
4,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
683,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
683,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
861,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
861,10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
9210319999
242
7,10
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
242
0314
7,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
854,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
854,00
Иные бюджетные ассигнования
992
9210319999
800
11,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9210319999
850
11,40
Уплата прочих налогов, сборов
992
9210319999
852
11,30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
852
0314
11,30
Уплата иных платежей
992
9210319999
853
0,10
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
853
0314
0,10
Непрограммные расходы
992
9900000000
404,10
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
4,20
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
4,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
4,20
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
4,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
4,20
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
4,20
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
4,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
41,30
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
41,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
41,30
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
41,30
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
41,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
41,30
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
358,60
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
358,60
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
358,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
358,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
358,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
273,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
273,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
85,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
85,00
Приложение 3
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
№112 от 15.05.2020
РАСХОДЫ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
7998,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
846,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
6920,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
227,2
Другие общегосударственные вопросы
01
13
4,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
358,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
358,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
3846,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
228,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
3617,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
2941,4
Общеэкономические вопросы
04
01
43,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2898,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
3255,3
Коммунальное хозяйство
05
02
907,5
Благоустройство
05
03
2347,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
12504,3
Культура
08
01
12504,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
693,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
693,6
ИТОГО
31598,2
Приложение 4
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
№112 от 15.05.2020
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-1503,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-1503,5
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-33489,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-33489,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-33489,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-33489,5
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
31986,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
31986,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
31986,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
31986,0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
15.05.2020 №112
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КЛЮЧИ-БУЛАКСКОЕ муниципальное образование
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Ключи-Булакского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Ключи-Булакском сельском поселении, Дума Ключи-Булакского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 33101,7 тыс. руб., по расходам в сумме 31598,2 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Ключи-Булакского сельского поселения) в сумме 1503,5 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Ключи-Булакского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене, и размещению на официальном сайте администрации Ключи-Булакского сельского поселения.
Председатель Думы,
Глава Ключи-Булакского
муниципального образования
Т.Н. Галац
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год
Уточненный план бюджета Ключи-Булакского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 33 439,4 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3 330,4 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 30 109,0 тыс. руб.
- по расходам – 35 028,4 тыс. руб.
Дефицит бюджета Ключи-Булакского сельского поселения сформирован в размере 1 589,0 тыс. руб., или 47,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 1 589,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 33 101,7 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3 324,6 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 29 777,1 тыс. руб.
- по расходам – 31 598,2 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -1503,5 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 7 399,8 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ключи-Булакского сельского поселения за 2019г. составило 3 324,6 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 761,7 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 10%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 1 756,0 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 803,3 тыс. руб. или 45,8% .
При плане на год 30 109,0 тыс. руб., в бюджет Ключи-Булакского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 29 777,1 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 1 959,5 тыс. руб., из бюджета Братского района – 27 817,6 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения в 2019 году составила 90 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 8 420,2 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 31 194,1 тыс. руб. (98,7 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 404,1 тыс. руб.
Расходы бюджета Ключи-Булакского сельского поселения в 2019 году составили 31 598,2 тыс. руб. или 90,2 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 13 569,8 тыс. руб. или 42,9 % всех расходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс.руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
13621,6
Фонд оплаты труда учреждений (в т.ч. за счет субсидии по эффективности – 115,0(обл.))
111
6353,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
4,9
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений, суточные)
112
9,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
1920,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 72,3)
121
4059,7
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
122
37,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 21,8)
129
1236,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
17448,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
283,2
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
242
2,9
Заправка картриджей
242
10,1
Прочие материальные запасы
242
5,0
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
3,3
Услуги в области информационных технологий
242
55,8
Услуги интернета
242
48,2
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
72,9
Электронно-вычислительная и оргтехника
242
85,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
17165,6
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
244
3,5
ГСМ
244
250,0
ДРУГИЕ ИНЫЕ РАСХОДЫ
244
20,0
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. дорожный фонд – 400,3)
244
3631,2
Другие прочие работы, услуги
244
84,2
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 1812,0, изготовление и монтаж дверей – 187,7)
244
2513,4
Запасные части автотранспорта
244
62,8
Изготовление бланков
244
5,3
Канцелярские товары
244
29,0
Котельно-печное топливо
244
61,8
Мягкий инвентарь
244
76,5
ОТОПЛЕНИЕ
244
2877,8
Предрейсовый осмотр водителей
244
7,3
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции
244
17,0
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности
244
39,0
Проведение измерений, испытаний объектов окружающей среды (ТКО)
244
6,7
Продукты питания
244
72,5
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 92,9, дорожный фонд – 30,5)
244
412,2
Прочие основные средства (в т.ч. НИ – 90,6 (обл.), за счет МБТ из района – 715,6, дорожный фонд – 160,0)
244
967,1
Публикация объявлений
244
3,0
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы (в т.ч. за разработку ПСД для строительства СДК – 2750,0, дорожный фонд – 50,0)
244
3845,6
СТРАХОВАНИЕ
244
9,7
Строительные материалы
244
11,0
Текущий ремонт зданий, сооружений (в т.ч. НИ – 495,0 (обл.))
244
502,5
Технический осмотр автотранспортного средства
244
13,7
Транспортные услуги (в т.ч. дорожный фонд – 427,0)
244
499,0
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
1,2
Услуги нотариуса
244
2,5
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
20,9
Хозяйственные товары
244
5,8
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
244
957,6
Электротовары (в т.ч. дорожный фонд – 18,5)
244
155,8
Межбюджетные трансферты
500
399,1
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
399,1
Иные бюджетные ассигнования
800
128,7
УПЛАТА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
851
88,8
УПЛАТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
852
25,9
ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ
853
9,8
Взносы за членство в организациях
853
4,2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 8112,3 тыс. руб. или 25,7% от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии из областного бюджета, направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета 115,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1,1 тыс. руб., итого 116,1 тыс. руб.;
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 94,1 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 0,9 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
8502,9
8112,3
95,4
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
8342,9
7953,0
95,3
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
116,1
116,1
100
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
43,2
100
Муниципальная программы
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 2898,2 тыс. руб. или 9,2% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
3351,0
2898,2
86,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
3351,0
2898,2
86,5
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 3255,3 тыс. руб. или 10,3 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 585,6 тыс. руб., средств местного бюджета 5,9 тыс. руб., итого 591,5 тыс. руб.;
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 808,5 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
3413,2
3255,3
95,4
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
808,5
808,5
100
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
8120000000
99,0
99,0
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
2505,7
2347,8
93,7
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 год
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 12504,3 тыс. руб. или 39,5 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет средств от предпринимательской деятельности – 49,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
14715,6
12504,3
85
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
1655,7
1654,8
99,95
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
13059,9
10849,5
83,1
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 693,6 тыс. руб. или 2,2 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
904,6
693,6
76,7
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
904,6
693,6
76,7
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 3730,4 тыс. руб. или 11,8 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
3733,0
3730,4
99,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
3733,0
3730,4
99,9
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 404,1 тыс. руб. или 1,3% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
408,1
404,1
99
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
4,2
4,2
100
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
41,3
41,3
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
358,6
358,6
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ключи-Булакского сельского поселения в 2019 году составили -1503,5 тыс. руб. при плановом показателе + 1 589,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило – 1 503,5 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 216,5 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
296,6
216,5
-80,1
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
296,6
216,5
-80,1
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 80,1 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 216,5 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 107,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
77,8
6,1
-71,7
Услуги связи
-
0,1
+0,1
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
2,8
0,7
-2,1
Прочие работы, услуги
10,3
10,3
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
25,1
89,8
+64,7
ВСЕГО:
116,0
107,0
-9,0
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 9,0 тыс. руб.
Глава Ключи-Булакского
сельского поселения
Т.Н. Галац
Приложение 1
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
№112 от 15.05.2020
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
33 101,70
УФК по Иркутской области
100
1 756,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
799,30
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
5,90
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
1 067,80
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-117,00
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
1 398,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
613,70
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02010 01 2100 110
0,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,90
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
1,50
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
104,50
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182
1 05 03010 01 2100 110
0,40
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
175,40
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
1,20
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
168,60
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
15,80
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
314,40
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
1,10
Администрация Ключи-Булакского сельского поселения
992
29 947,40
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
7,40
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05025 10 0000 120
80,70
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
82,20
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
27 772,10
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
585,60
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (мероприятия направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета)
992
2 02 29999 10 0003 150
115,00
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
43,2
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
2 02 30024 10 0000 150
43,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
358,60
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
902,60
Приложение 2
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
№112 от 15.05.2020
РАСХОДЫ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
31 598,2
Администрация Клчи-Булакского сельского поселения
992
31 598,2
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
8 112,30
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
7 953,00
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
846,80
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
846,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
846,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
846,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
651,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
651,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
195,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
195,40
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
6 748,40
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
4 049,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
4 049,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
4 049,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
3 103,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
3 103,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
946,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
946,50
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
2 698,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
37,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
37,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
37,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
37,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
2 646,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
2 646,30
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
249,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
249,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
2 396,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
2 396,40
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
14,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
14,50
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
4,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
4,80
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
9,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
9,70
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
357,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
357,80
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
357,80
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
357,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
171,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
185,90
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО»
992
7020000000
116,10
Основное мероприятие: Снижение и (или) недопущение роста объема кредиторской задолженности по социально-значимым расходам
992
7020100000
116,10
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета
992
7020172320
115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7020172320
100
115,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
110
115,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
121
115,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7020172320
111
0314
115,00
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета, за счет средств местного бюджета
992
70201S2320
1,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70201S2320
100
1,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
110
1,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
111
1,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70201S2320
111
0314
1,10
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
43,20
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
43,20
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
43,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
41,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
41,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
31,50
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
31,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
9,60
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
9,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
2,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
2,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
2,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
2,10
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
2 898,20
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
2 898,20
Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610300000
50,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610319999
50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
200
50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
240
50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610319999
244
50,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610319999
244
0409
50,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
2 848,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
2 848,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
2 848,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
2 848,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
2 848,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
2 848,20
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
3 255,30
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
808,50
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
808,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
808,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
808,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
808,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
808,50
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
808,50
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
8120000000
99,00
Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
992
8120100000
99,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8120119999
99,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120119999
200
99,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120119999
240
99,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8120119999
244
99,00
Коммунальное хозяйство
992
8120119999
244
0502
99,00
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
2 347,80
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
2 347,80
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
989,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
989,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
989,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
989,80
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
989,80
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
3,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
3,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
3,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
3,90
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
3,90
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
287,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
287,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
287,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
287,00
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
287,00
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
475,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
376,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
376,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
376,90
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
376,90
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110220
800
98,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110220
850
98,70
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
992
8130110220
851
88,80
Благоустройство
992
8130110220
851
0503
88,80
Уплата прочих налогов, сборов
992
8130110220
852
9,90
Благоустройство
992
8130110220
852
0503
9,90
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
591,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
591,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
591,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
591,50
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
591,50
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
12 504,30
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
1 654,80
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
1 654,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
1 654,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
1 216,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
1 216,20
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
936,40
Культура
992
8620119999
111
0801
936,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8620119999
112
3,00
Культура
992
8620119999
112
0801
3,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
276,80
Культура
992
8620119999
119
0801
276,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
438,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
438,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
438,60
Культура
992
8620119999
244
0801
438,60
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
10 849,50
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
7 153,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
7 153,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
3 997,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
3 997,40
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
3 107,80
Культура
992
8630119999
111
0801
3 107,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
6,00
Культура
992
8630119999
112
0801
6,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
883,60
Культура
992
8630119999
119
0801
883,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
3 155,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
3 155,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
26,20
Культура
992
8630119999
242
0801
26,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
3 129,40
Культура
992
8630119999
244
0801
3 129,40
Основное мероприятие: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
992
8630400000
3 696,50
Мероприятие: Проведение инженерных изысканий, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы на объекты культуры
992
8630410280
3 696,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630410280
200
3 696,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630410280
240
3 696,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630410280
244
3 696,50
Культура
992
8630410280
244
0801
3 696,50
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
693,60
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
693,60
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
693,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
693,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
328,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
328,40
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
251,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
251,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
76,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
76,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
200
365,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
240
365,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9010319999
244
365,20
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
244
1105
365,20
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
3 730,40
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
228,70
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
228,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
228,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
228,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
228,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
228,70
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
228,70
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
3 501,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
3 501,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
2 629,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
2 629,20
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
1 940,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
1 940,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
9210319999
112
4,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
112
0314
4,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
683,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
683,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
861,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
861,10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
9210319999
242
7,10
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
242
0314
7,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
854,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
854,00
Иные бюджетные ассигнования
992
9210319999
800
11,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9210319999
850
11,40
Уплата прочих налогов, сборов
992
9210319999
852
11,30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
852
0314
11,30
Уплата иных платежей
992
9210319999
853
0,10
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
853
0314
0,10
Непрограммные расходы
992
9900000000
404,10
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
4,20
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
4,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
4,20
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
4,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
4,20
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
4,20
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
4,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
41,30
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
41,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
41,30
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
41,30
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
41,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
41,30
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
358,60
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
358,60
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
358,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
358,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
358,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
273,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
273,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
85,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
85,00
Приложение 3
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
№112 от 15.05.2020
РАСХОДЫ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
7998,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
846,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
6920,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
227,2
Другие общегосударственные вопросы
01
13
4,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
358,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
358,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
3846,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
228,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
3617,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
2941,4
Общеэкономические вопросы
04
01
43,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2898,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
3255,3
Коммунальное хозяйство
05
02
907,5
Благоустройство
05
03
2347,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
12504,3
Культура
08
01
12504,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
693,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
693,6
ИТОГО
31598,2
Приложение 4
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
№112 от 15.05.2020
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-1503,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-1503,5
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-33489,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-33489,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-33489,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-33489,5
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
31986,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
31986,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
31986,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
31986,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Ключи-Булагского МО № 64 от 15.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: