Основная информация

Дата опубликования: 30 сентября 2020г.
Номер документа: RU38003805202000054
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Ключи-Булакского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация

30.09.2020 №127

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КЛЮЧИ-БУЛАКСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА №101 «О БЮДЖЕТЕ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ключи-Булакском сельском поселении, утвержденным решением Думы Ключи-Булакского сельского поселения от 12.10.2016 года №5, ст.ст.32,47,57 Устава Ключи-Булакского муниципального образования, Дума Ключи-Булакского сельского поселения

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Ключи-Булакского сельского поселения от 27.12.2019г. № 101 «О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Ключи-Булакского сельского поселения от 29.07.2020 года №121) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета Ключи-Булакского сельского поселения (далее -  бюджет поселения) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 26491,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3516,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 22974,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 2305,1 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 20669,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 31020,9 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 4529,8 тыс. руб., или 128,8% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 127,0 тыс. руб., или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2) приложения 1, 6, 8, 10, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Ключи-Булакского муниципального образования.

Председатель Думы,

Глава Ключи-Булакского

муниципального образования

Т.Н.Галац

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Ключи-Булакского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ключи-Булакского сельского поселения «О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (сентябрь)

Внесение изменений в бюджет Ключи-Булакского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено: 

- уточнением налоговых, неналоговых доходов;

- уточнением объема безвозмездных поступлений;

- уточнением расходной части бюджета;

1. Изменение доходной части бюджета сельского поселения

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 26491,1 тыс. руб. или увеличить на 1096,4 тыс. руб.;

Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.

Таблица 1. Изменение доходной части

Ключи-Булакского бюджета муниципального образования

№ п/п

Наименование

2020 год

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

1

Налоговые и неналоговые доходы

3 516,5

+10,8

2

Безвозмездные поступления – всего, в том числе:

22 974,6

1 085,6

МБТ из областного бюджета

2 305,1

+25,4

МБТ из бюджета района

20 669,5

+1060,2

ИТОГО:

26 491,1

1 096,4

2. Корректировка расходной части бюджета

На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет перераспределения ассигнований между муниципальными программами на 2020 год.

Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 31020,9 тыс. руб. или увеличить на 1096,4 тыс. руб.;

Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.

Таблица 2. Изменение муниципальных программ

Ключи-Булакского муниципального образования и непрограммных расходов

№ п/п

Наименование

2020 год

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

1

«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»

9729,7

+517,7

2

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

2138,2

0,0

3

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

3826,6

+357,7

4

Муниципальная программа «Культура»

10250,6

+50,4

5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

664,7

0,0

6

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»

0,0

0,0

7

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

3962,9

+145,2

8

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

0,0

0,0

Итого по муниципальным программам

30 572,7

1 071,0

Непрограммные расходы

448,2

+25,4

ИТОГО:

31 020,9

1 096,4

Глава Ключи-Булакского

муниципального образования

Т.Н.Галац

Приложение №1

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

3 516,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

767,7

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

767,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

766,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

1,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

1 721,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

1 721,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

789,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

789,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

4,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

4,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

1030,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

1030,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-101,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-101,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 00000 00 0000 000

132,0

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110

132,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

754,0

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

169,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

169,6

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

584,4

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

290,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

290,0

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

294,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

294,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

14,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

14,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

14,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000

81,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120

81,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05025 10 0000 120

81,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

41,2

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

41,2

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

41,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

41,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 00000 00 0000 000

4,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 16 10120 00 0000 140

4,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1 16 10123 01 0000 140

4,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

22 974,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

22 974,6

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

20 054,3

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150

886,2

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

18 997,4

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)

2 02 16001 10 0000 150

170,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

1 020,0

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

1 020,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

1 020,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

1 020,0

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

398,9

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

398,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

398,2

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

1 501,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

1 501,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

1 501,4

ИТОГО ДОХОДОВ

26 491,1

Приложение №2

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2020 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

2021 г.

2022 г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

3 520,2

3 658,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

743,0

789,3

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

743,0

789,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

741,1

787,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

0,1

0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

1,8

1,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

1 738,7

1 822,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

1 738,7

1 822,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

801,5

838,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

801,5

838,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

4,0

4,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

4,0

4,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

1044,0

1085,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

1 044,0

1 085,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-110,8

-106,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-110,8

-106,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 00000 00 0000 000

111,6

116,1

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110

111,6

116,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

757,8

762,1

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

173,9

178,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

173,9

178,2

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

583,9

583,9

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

289,5

289,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

289,5

289,5

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

294,4

294,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

294,4

294,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

14,7

14,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

14,7

14,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

14,7

14,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000

81,0

81,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120

81,0

81,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05025 10 0000 120

81,0

81,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

73,4

73,4

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

73,4

73,4

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

73,4

73,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

73,4

73,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

66 448,3

69 539,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

66 448,3

69 539,5

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

16 958,5

16 502,7

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150

851,5

790,1

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

16 054,9

15 558,4

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинансирование)

2 02 16001 10 0000 150

52,1

154,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

48 619,5

52 173,6

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 20077 00 0000 150

48 071,9

50 042,8

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 20077 10 0000 150

48 071,9

50 042,8

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

547,6

2 130,8

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

547,6

2 130,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

547,6

547,6

Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры

2 02 29999 10 0004 150

0,0

1 583,2

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

391,1

384,0

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

0,7

0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

390,4

383,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

390,4

383,3

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

479,2

479,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

479,2

479,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

479,2

479,2

ИТОГО ДОХОДОВ

69 968,5

73 198,4

Приложение №3

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения

главного админис -тратора доходов

доходов бюджета  Ключи-Булакского сельского поселения

992

ИНН 3823018200 КПП 382301001  Администрация Ключи-Булакского сельского поселения

992

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий ‹1›

992

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

992

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских  поселений ‹1›

992

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений

992

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

992

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

992

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

992

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

992

1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных и автономных учреждений)

992

1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

992

1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

992

1 16 10000 00 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) <2>, <3>

992

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений<2>, <3>

992

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поселений

992

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

992

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления <2>,<3>

<1> Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

<2> Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

<3> В части доходов, зачисляемых в  бюджет сельского поселения.

Приложение №4

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ -ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения

главного админис - тратора доходов

доходов бюджета поселения

100

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <1> <2>

157

Федеральная служба государственной статистики

157

1 16 90050 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов <1> <2>

182

Управление Федеральной налоговой службой по Иркутской области

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц <1> <2>

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог<1> <2>

182

1 06 01000 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц <1> <2>

182

1 06 06000 10 0000 110

Земельный налог <1> <2>

182

1 09 00000 00 0000 110

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <1> <2>

832

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд <1> <2>

<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

<2> Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение №5

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Ключи-Булакского сельского поселения

главного админис - тратора источников

источников финансирования дефицита бюджета Ключи-Булакского сельского поселения

992

ИНН 3823018200 КПП 382301001  Администрация Ключи-Булакского сельского поселения

992

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992

01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

992

01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

992

01 03 01 00 10 0000 710

Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

992

01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №6

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

9 778,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 764,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

7 712,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

294,0

Резервные фонды

0111

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

4,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

398,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

398,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

3 962,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

348,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

3 614,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

2 138,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

2 138,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

3 826,6

Коммунальное хозяйство

0502

193,0

Благоустройство

0503

3 633,6

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

10 250,6

Культура

0801

10 250,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

664,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

664,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

ИТОГО

31 020,9

Приложение №7

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

2021 г.

2022 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

6 705,1

6 876,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 131,0

1 131,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

5 324,8

5 093,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

240,5

240,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0,0

403,0

Резервные фонды

0111

4,0

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

4,8

4,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

390,4

383,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

390,4

383,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

3 237,0

3 136,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

84,0

54,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

3 153,0

3 082,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

1 738,7

1 822,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

1 738,7

1 822,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

1 397,4

1 191,6

Благоустройство

0503

1 397,4

1 191,6

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

55 550,4

58 416,3

Культура

0801

55 550,4

58 416,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

562,5

490,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

562,5

490,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

1,0

ИТОГО

69 582,5

72 318,4

Приложение №8

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

9 729,7

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

9 728,7

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

1 764,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

1 764,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

1 764,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

1 764,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

7 488,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

5 471,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

5 471,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

5 471,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

2 017,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

33,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

33,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

1 972,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

1 972,3

Иные бюджетные ассигнования

70 1 02 10190

800

11,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

800

0104

11,7

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

476,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

476,7

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

476,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

224,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

2 138,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

2 138,2

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

443,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

443,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

443,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

7610619999

200

0409

443,4

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

1 694,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

1 694,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

1 694,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

1 694,8

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

3 826,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

81 2 00 00000

193,0

Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании

81 2 01 00000

94,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

81 2 01 19999

94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 2 01 19999

200

94,0

Коммунальное хозяйство

81 2 01 19999

200

0502

94,0

Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда

81 2 02 00000

99,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

81 2 02 19999

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 2 02 19999

200

99,0

Коммунальное хозяйство

81 2 02 19999

200

0502

99,0

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

3 633,6

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

3 633,6

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

927,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

927,3

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

927,3

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

20,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

20,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

542,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

542,0

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

542,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

1 296,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

1 173,3

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

1 173,3

Иные бюджетные ассигнования

81 3 01 10220

800

123,0

Благоустройство

81 3 01 10220

800

0503

123,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

848,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

848,0

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

848,0

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

10 250,6

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

1 681,0

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

1 681,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

1 681,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

1 252,5

Культура

86 2 01 19999

100

0801

1 252,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

428,5

Культура

86 2 01 19999

200

0801

428,5

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

8 569,6

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

8 569,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

7 172,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

4 070,8

Культура

86 3 01 19999

100

0801

4 070,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

3 101,7

Культура

86 3 01 19999

200

0801

3 101,7

Иные бюджетные ассигнования

86 3 01 19999

800

0,2

Культура

86 3 01 19999

800

0801

0,2

Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

86 3 01 74110

1 214,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 74110

200

1 214,5

Культура

86 3 01 74110

200

1 214,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

86 3 01 S2370

182,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 S2370

200

182,4

Культура

86 3 01 S2370

200

0801

182,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

664,7

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

664,7

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

664,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

664,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

304,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

304,6

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

3 962,9

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

3 962,9

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

92 1 01 00000

348,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

348,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

273,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

200

0309

273,2

Иные бюджетные ассигнования

92 1 01 19999

800

75,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

800

0309

75,0

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

3 614,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

3 614,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

2 956,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

2 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

647,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

647,3

Иные бюджетные ассигнования

92 1 03 19999

800

11,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

800

0314

11,3

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

448,2

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

99 5 00 00000

4,0

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

99 5 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 5 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 5 01 19999

800

4,0

Другие общегосударственные вопросы

99 5 01 19999

800

0113

4,0

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

41,3

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

41,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

41,3

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

41,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

41,3

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

398,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

398,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

398,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

361,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

361,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

37,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

37,2

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

31 020,9

Приложение №9

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2021 г.

2022 г.

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

6 656,0

6 424,8

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

6 655,0

6 423,8

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

1 131,0

1 131,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

1 131,0

1 131,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

1 131,0

1 131,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

1 131,0

1 131,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

5 140,8

4 909,6

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

4 471,0

4 471,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

4 471,0

4 471,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

4 471,0

4 471,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

669,8

438,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

21,0

13,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

21,0

13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

643,8

420,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

643,8

420,1

Иные бюджетные ассигнования

70 1 02 10190

800

5,0

5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

800

0104

5,0

5,0

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

383,2

383,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

383,2

383,2

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

383,2

383,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

184,0

184,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

199,2

199,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

1 738,7

1 822,3

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

1 738,7

1 822,3

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

1 738,7

1 822,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

1 738,7

1 822,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

1 738,7

1 822,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

1 738,7

1 822,3

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

1 297,7

1 191,6

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

1 297,7

1 191,6

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

1 297,7

1 191,6

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

336,2

237,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

336,2

237,4

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

336,2

237,4

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

20,0

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

20,0

20,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

20,0

20,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

100,0

72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

100,0

72,8

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

100,0

72,8

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

288,4

308,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

283,4

303,3

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

283,4

303,3

Иные бюджетные ассигнования

81 3 01 10220

800

5,0

5,0

Благоустройство

81 3 01 10220

800

0503

5,0

5,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

553,1

553,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

553,1

553,1

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

553,1

553,1

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

55 550,4

58 416,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

1 471,5

1 403,0

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

1 471,5

1 403,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

1 471,5

1 403,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

1 283,1

1 283,1

Культура

86 2 01 19999

100

0801

1 283,1

1 283,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

188,4

119,9

Культура

86 2 01 19999

200

0801

188,4

119,9

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

54 078,9

57 013,3

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

5 521,4

6 465,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

5 521,4

6 465,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

4 169,9

4 169,9

Культура

86 3 01 19999

100

0801

4 169,9

4 169,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

1 351,4

2 295,0

Культура

86 3 01 19999

200

0801

1 351,4

2 295,0

Иные бюджетные ассигнования

86 3 01 19999

800

0,1

0,1

Культура

86 3 01 19999

800

0801

0,1

0,1

Основное мероприятие: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

86 3 04 00000

48 557,5

50 548,3

Реализация мероприятий в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

86 3 04 S2780

48 557,5

50 548,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

86 3 04 S2780

400

48 557,5

50 548,3

Культура

86 3 04 S2780

400

0801

48 557,5

50 548,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

562,5

490,3

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

562,5

490,3

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

562,5

490,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

562,5

490,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

360,1

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

360,1

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

202,4

130,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

202,4

130,2

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"

91 0 00 00000

99,7

0,0

Подпрограмма «Развитие сельских территорий»

91 1 00 00000

99,7

0,0

Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий

91 1 06 00000

99,7

0,0

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий

91 1 06 L5762

99,7

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

91 1 06 L5762

200

99,7

0,0

Благоустройство

91 1 06 L5762

200

0503

99,7

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

3 237,0

3 136,7

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

3 237,0

3 136,7

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

92 1 01 00000

84,0

54,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

84,0

54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

84,0

54,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

200

0309

84,0

54,0

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

3 153,0

3 082,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

3 153,0

3 082,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

2 956,1

2 956,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

2 956,1

2 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

196,9

126,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

196,9

126,6

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

440,5

836,4

Проведение выборов и референдумов

99 3 00 00000

0,0

403,0

Проведение выборов главы муниципального образования

99 3 01 00000

0,0

116,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 01 00000

800

0,0

116,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 01 00000

800

0107

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

99 3 02 00000

0,0

287,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 02 00000

800

0,0

287,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 02 00000

800

0107

0,0

287,0

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

99 5 00 00000

4,1

4,1

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

99 5 01 00000

4,1

4,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 5 01 19999

4,1

4,1

Иные бюджетные ассигнования

99 5 01 19999

800

4,1

4,1

Другие общегосударственные вопросы

99 5 01 19999

800

0113

4,1

4,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

41,3

41,3

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

41,3

41,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

41,3

41,3

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

41,3

41,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

41,3

41,3

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

390,4

383,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

390,4

383,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

390,4

383,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

360,1

360,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

360,1

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

30,3

23,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

30,3

23,2

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

69 582,5

72 318,4

Приложение №10

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Администрация Ключи-Булакского сельского поселения

992

31 020,9

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

9 729,7

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

9 728,7

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

1 764,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

1 764,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

1 764,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

1 764,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

7 488,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

5 471,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

5 471,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

5 471,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

2 017,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

33,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

33,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

1 972,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

1 972,3

Иные бюджетные ассигнования

992

70 1 02 10190

800

11,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

800

0104

11,7

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

476,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

476,7

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

476,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

224,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

2 138,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

2 138,2

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 06 00000

443,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 06 19999

443,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 06 19999

200

443,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 06 19999

200

0409

443,4

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

1 694,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

1 694,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

1 694,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

1 694,8

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

3 826,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

992

81 2 00 00000

193,0

Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании

992

81 2 01 00000

94,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

81 2 01 19999

94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 2 01 19999

200

94,0

Коммунальное хозяйство

992

81 2 01 19999

200

0502

94,0

Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда

992

81 2 02 00000

99,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

81 2 02 19999

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 2 02 19999

200

99,0

Коммунальное хозяйство

992

81 2 02 19999

200

0502

99,0

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

3 633,6

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

3 633,6

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

927,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

927,3

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

927,3

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

20,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

20,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

542,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

542,0

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

542,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

1 296,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

1 173,3

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

1 173,3

Иные бюджетные ассигнования

992

81 3 01 10220

800

123,0

Благоустройство

992

81 3 01 10220

800

0503

123,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81 3 01 S2370

848,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 S2370

200

848,0

Благоустройство

992

81 3 01 S2370

200

0503

848,0

Основное мероприятие: Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения объектов благоустройства ,под строительство жилых домов

992

81 3 02 00000

0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

81 3 02 19999

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 02 19999

200

0,0

Благоустройство

992

81 3 02 19999

200

0503

0,0

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

10 250,6

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

1 681,0

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

1 681,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

1 681,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

1 252,5

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

1 252,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

428,5

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

428,5

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

8 569,6

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

8 569,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

7 172,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

4 070,8

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

4 070,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

3 101,7

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

3 101,7

Иные бюджетные ассигнования

992

86 3 01 19999

800

0,2

Культура

992

86 3 01 19999

800

0801

0,2

Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

992

86 3 01 74110

1 214,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 74110

200

1 214,5

Культура

992

86 3 01 74110

200

1 214,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86 3 01 S2370

182,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 S2370

200

182,4

Благоустройство

992

86 3 01 S2370

200

0801

182,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

664,7

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

664,7

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

664,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

664,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

304,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

304,6

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

3 962,9

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

3 962,9

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

92 1 01 00000

348,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

348,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

273,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 19999

200

0309

273,2

Иные бюджетные ассигнования

992

92 1 01 19999

800

75,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 19999

800

0309

75,0

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

3 614,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

3 614,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

2 956,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

2 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

647,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

647,3

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

448,2

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

99 5 00 00000

4,0

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

99 5 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 5 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 5 01 19999

800

4,0

Другие общегосударственные вопросы

992

99 5 01 19999

800

0113

4,0

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

41,3

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

41,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

41,3

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

41,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

41,3

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

398,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

398,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

398,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

361,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

361,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

37,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

37,2

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

31 020,9

Приложение №11

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2021 г.

2022 г.

Администрация Ключи-Булакского сельского поселения

992

69 582,5

72 318,4

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

6 656,0

6 424,8

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

6 655,0

6 423,8

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

1 131,0

1 131,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

1 131,0

1 131,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

1 131,0

1 131,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

1 131,0

1 131,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

5 140,8

4 909,6

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

4 471,0

4 471,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

4 471,0

4 471,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

4 471,0

4 471,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

669,8

438,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

21,0

13,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

21,0

13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

643,8

420,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

643,8

420,1

Иные бюджетные ассигнования

992

70 1 02 10190

800

5,0

5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

800

0104

5,0

5,0

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

383,2

383,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

383,2

383,2

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

383,2

383,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

184,0

184,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

199,2

199,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

1 738,7

1 822,3

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

1 738,7

1 822,3

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

1 738,7

1 822,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

1 738,7

1 822,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

1 738,7

1 822,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

1 738,7

1 822,3

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

1 297,7

1 191,6

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

1 297,7

1 191,6

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

1 297,7

1 191,6

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

336,2

237,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

336,2

237,4

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

336,2

237,4

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

20,0

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

20,0

20,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

20,0

20,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

100,0

72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

100,0

72,8

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

100,0

72,8

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

288,4

308,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

283,4

303,3

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

283,4

303,3

Иные бюджетные ассигнования

992

81 3 01 10220

800

5,0

5,0

Благоустройство

992

81 3 01 10220

800

0503

5,0

5,0

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

55 550,4

58 416,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

1 471,5

1 403,0

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

1 471,5

1 403,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

1 471,5

1 403,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

1 283,1

1 283,1

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

1 283,1

1 283,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

188,4

119,9

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

188,4

119,9

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

54 078,9

57 013,3

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

5 521,4

6 465,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

5 521,4

6 465,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

4 169,9

4 169,9

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

4 169,9

4 169,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

1 351,4

2 295,0

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

1 351,4

2 295,0

Иные бюджетные ассигнования

992

86 3 01 19999

800

0,1

0,1

Культура

992

86 3 01 19999

800

0801

0,1

0,1

Основное мероприятие: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

992

86 3 04 00000

48 557,5

50 548,3

Реализация мероприятий в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

992

86 3 04 S2780

48 557,5

50 548,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

992

86 3 04 S2780

400

48 557,5

50 548,3

Культура

992

86 3 04 S2780

400

0801

48 557,5

50 548,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

562,5

490,3

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

562,5

490,3

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

562,5

490,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

562,5

490,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

360,1

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

360,1

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

202,4

130,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

202,4

130,2

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"

992

91 0 00 00000

99,7

0,0

Подпрограмма «Развитие сельских территорий»

992

91 1 00 00000

99,7

0,0

Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий

992

91 1 06 00000

99,7

0,0

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий

992

91 1 06 L5762

99,7

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

91 1 06 L5762

200

99,7

0,0

Благоустройство

992

91 1 06 L5762

200

0503

99,7

0,0

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

3 237,0

3 136,7

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

3 237,0

3 136,7

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

92 1 01 00000

84,0

54,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

84,0

54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

84,0

54,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 19999

200

0309

84,0

54,0

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

3 153,0

3 082,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

3 153,0

3 082,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

2 956,1

2 956,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

2 956,1

2 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

196,9

126,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

196,9

126,6

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

440,5

836,4

Проведение выборов и референдумов

992

99 3 00 00000

0,0

403,0

Проведение выборов главы муниципального образования

992

99 3 01 00000

0,0

116,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 01 19999

800

0,0

116,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 01 19999

800

0107

0,0

0,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

992

99 3 02 00000

0,0

287,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 02 19999

800

0,0

287,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 02 19999

800

0107

0,0

287,0

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

99 5 00 00000

4,1

4,1

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

99 5 01 00000

4,1

4,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 5 01 19999

4,1

4,1

Иные бюджетные ассигнования

992

99 5 01 19999

800

4,1

4,1

Другие общегосударственные вопросы

992

99 5 01 19999

800

0113

4,1

4,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

41,3

41,3

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

41,3

41,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

41,3

41,3

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

41,3

41,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

41,3

41,3

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

390,4

383,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

390,4

383,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

390,4

383,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

360,1

360,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

360,1

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

30,3

23,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

30,3

23,2

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

69 582,5

72 318,4

Приложение №12

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

Программа муниципальных внутренних заимствований

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Виды долговых обязательств

2020 год

2021 год

2022 год

Объем заимствований, всего

127,0

130,0

135,0

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:

127,0

130,0

135,0

объем привлечения

146,1

149,5

155,3

объем погашения

-19,1

-19,5

-20,3

предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году

до 3 лет

до 3 лет

до 3 лет

Приложение №13

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

Код

Итого

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

4 529,8

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

127,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

146,1

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

146,1

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-19,1

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-19,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

4 402,8

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-26 637,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-26 637,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-26 637,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-26 637,2

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

31 040,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

31 040,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

31 040,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

31 040,0

Приложение №14

к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения

"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №127)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

Код

Итого

2021 г.

2022 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

130,0

135,0

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

130,0

135,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

149,5

155,3

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

149,5

155,3

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-19,5

-20,3

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-19,5

-20,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-70 118,0

-73 353,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-70 118,0

-73 353,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-70 118,0

-73 353,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-70 118,0

-73 353,7

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

70 118,0

73 353,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

70 118,0

73 353,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

70 118,0

73 353,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

70 118,0

73 353,7

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень Ключи-Булакского МО № 73 от 30.09.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать