Основная информация

Дата опубликования: 15 июня 2020г.
Номер документа: RU52038806202000021
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Сельский Совет Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

« 15 » Июня 2020 г. № _4_

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗА 2019 ГОД

Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Работкинский сельсовет" »

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» Кстовского муниципального района на 2019 год»

1) общий объем доходов в сумме 18 586 249,69 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 19 584 471,05 рубль;

3) общий объем дефицита в сумме 998 221,36 рубль.

1.2 Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 2019 году» изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.3.Приложение №2 « Источники финансирования дефицита бюджетов муниципального образования «Работкинский сельсовет» по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №2

1.4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год » изложить в новой редакции согласно приложению №3

1.5. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов муниципального образования «Работкинский сельсовет» на 2019 год изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

1.6. Приложение № 8 «Расходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования

3. Направить настоящее Решение в департамент финансов администрации Кстовского района.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципального образования «Работкинский сельсовет» и комиссию.

Глава местного самоуправления

С.А. Грачев

Приложение № 1

к решению

Работкинского сельсовета             

от _15.06.2020г. № 4

Приложение №3

к решению Работкинского сельсовета

от 26.12.2018г. №29

Доходы бюджета Работкинского сельсовета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 2019 году

(рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателя исполнения

План

Факт

%

испол

нения

1

2

3

1 00 00000 00 0000 000

1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

9 017 900,00

13 003 916,83

144

1 01 00000 00 0000 000

1.1.Налоги на прибыль, доходы

1 950 000,00

1 920 699,55

98

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1.Налог на доходы физических лиц

1 950 000,00

1 920 699,55

98

1 01 02010 01 0000 110

1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 906 718,00

1 890 460,56

99

1 01 02020 01 0000 110

1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

11 549,00

12 687,24

109

1 01 02030 01 0000 110

1.1.1.3.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

31 733,00

15 314,60

48

1 03 00000 00 0000 000

1.2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1 793 900,00

1 979 144,54

110

1 03 02231 01 0000 110

1.2.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

650 515,00

900 864,20

138

1 03 02241 01 0000 110

1.2.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 558,00

6 621,70

145

1 03 02251 01 0000 110

1.2.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 259 792,00

1 203 579,89

96

1 03 02261 01 0000 110

1.2.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-120 965,00

-131 921,25

1 06 00000 00 0000 000

1.3.Налоги на имущество

5 250 000,00

9 077 622,74

173

1 06 01030 10 0000 110

1.3.1.Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 350 000,00

1 573 904,47

116

1 06 06000 00 0000 110

1.3.2.Земельный налог

3 900 000,00

7 503 718,27

192

1 06 06033 10 0000 110

1.3.2.1.Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

3 003 000,00

5 840 430,54

194

1 06 06043 10 0000 110

1.3.2.2.Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

897 000,00

1 663 287,73

185

1 08 00000 00 0000 000

1.4.Государственная пошлина

9 000,00

11 450,00

127

1 08 04020 01 1000 110

1.4.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

9 000,00

11 450 ,00

127

1 11 00000 00 0000 000

1.5.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

15 000,00

15 000,00

100

1 11 09045 10 0000 120

1.5.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15 000,00

15 000,00

100

2 00 00000 00 0000 000

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 766 764,14

9 368 634,70

96

2 02 10000 00 0000 150

2.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 215 400,00

1 215 400,00

100

2 02 15001 10 0220 150

2.1.1.Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 215 400,00

1 215 400,00

100

2 02 30000 00 0000 150

2.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

224 344,26

224 344,26

100

2 02 35118 10 0110 150

2.2.1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

224 344,26

224 344,26

100

2 02 40000 00 0000 150

2.3.Иные межбюджетные трансферты

7 969 461,58

7 928 890,44

99,5

2 02 40014 10 0000 150

2.3.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 000,00

0,00

0

2 02 45160 10 0000 150

2.3.2.Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате решений,принятых органами власти другого уровня

187 798,00

187 798,00

100

2 02 45160 10 0220 150

2.3.2.Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

299 850,00

299 850,00

100

2 02 49999 10 0000 150

2.3.3.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2 789 424,44

2 789 424,44

100

2 02 49999 10 0110 150

2.3.5.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2 809 939,16

2 809 939,16

100

2 02 49999 10 0220 150

2.3.4.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

1 523 476,78

1 325 761,79

87

2 04 05099 10 0000 150

2.3.5.Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

200 000,00

200 000,00

100

2 07 05030 10 0000 150

2.3.6.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

316 117,05

316 117,05

100

ВСЕГО ДОХОДОВ

18 586 249,69

22 372 551,53

120,3

Приложение № 2

к решению сельского совета

Работкинского сельского совета

от 15.06.2020 г. № 4_

Приложение №5 к решению

сельского совета Работкинского сельсовета

от 26.12.2018 года № 29

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования " Работкинский сельсовет" по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2019 год

(рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источников

Утверждено

Исполнено

Остаток

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

998 221,36

3 137 172,11

4 135 393,47

01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

0,00

01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

0,00

01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

0,00

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

998 221,36

3 137 172,11

4 135 393,47

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-18 586 249,69

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-18 586 249,69

22 372 551,53

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

19 584 471,05

19235396,07

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

19 584 471,05

19235396,07

Приложение № 3

к решению Работкинского сельсовета от 25.12.2019г.№21

Приложение №6 к решению

сельского совета Работкинского сельсовета

от 26.12.2018 года № 29

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

( рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

% испол

нения

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

Факт

1

2

3

4

5

6

Всего расходов

19 584 471,05

19 235 396,07

98

Всего по программам

12 133 129,08

11 786 145,45

97

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"

42 0 00 00000

000

8 880 884,68

8 533 901,05

96

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

42 1 00 00000

000

46 645,70

46 645,70

100

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

42 1 01 00000

000

46 645,70

46 645,70

100

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

42 1 01 25110

000

46 645,70

46 645,70

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 1 01 25110

200

46 645,70

46 645,70

100

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

42 2 00 00000

000

3 837 806,78

3 490 823,15

91

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 01 00000

000

1 133 744,64

1 009 010,31

89

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 01 20500

000

1 133 744,64

1 009 010,31

89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 2 01 20500

200

1 133 744,64

1 009 010,31

89

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 02 00000

000

2 684 778,14

2 475 681,84

92

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 02 20600

000

868 659,79

857 278,48

99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 2 02 20600

200

868 659,79

857 278,48

99

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

42 2 02 S2600

000

1 816 118,35

1 618 403,36

89

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

42 2 02 S2600

200

1 816 118,35

1 618 403,36

89

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

42 2 03 00000

000

19 284,00

6 131,00

32

Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

42 2 03 20700

000

19 284,00

6 131,00

32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 2 03 20700

200

19 284,00

6 131,00

32

Подпрограмма " Жилищно-коммунальное хозяйство"

42 3 00 00000

000

1 149 810,17

1 149 810,17

100

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

42 3 01 00000

000

1 149 810,17

1 149 810,17

100

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

423 0128030

000

5 427,00

5 427,00

100

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

42 3 01 28030

200

5 427,00

5 427,00

100

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

42 3 01 29700

000

49 869,59

49 869,59

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 3 01 29700

200

49 869,59

49 869,59

100

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

42 3 01 60020

000

114 513,58

114 513,58

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 3 01 60020

200

114 513,58

114 513,58

100

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

42 3 01 60700

000

880 000,00

880 000,00

100

Иные бюджетные ассигнования

42 3 01 60700

800

880 000,00

880 000,00

100

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

42 3 01 60710

000

100 000,00

100 000,00

100

Иные бюджетные ассигнования

42 3 01 60710

800

100 000,00

100 000,00

100

Подпрограмма "Благоустройство"

42 4 00 00000

000

3 842 322,03

3 842 322,03

100

Уличное освещение

42 4 01 00000

000

2 817 457,66

2 817 457,66

100

Расходы на уличное освещение

42 4 01 29710

000

2 817 457,66

2 817 457,66

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 01 29710

200

2 817 457,66

2 817 457,66

100

Озеленение

42 4 02 00000

000

214 115,10

214 115,10

100

Расходы на озеленение

42 4 02 29720

000

214 115,10

214 115,10

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 02 29720

200

214 115,10

214 115,10

100

Организация и содержание мест захоронения

42 4 03 00000

000

36 765,21

36 765,21

100

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

42 4 03 29730

000

36 765,21

36 765,21

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 03 29730

200

36 765,21

36 765,21

100

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

42 4 04 00000

000

573 984,06

573 984,06

100

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

42 4 04 29740

000

573 984,06

573 984,06

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 04 29740

200

573 984,06

573 984,06

100

Прочие мероприятия по благоустройству

42 4 05 29760

000

200 000,00

200 000,00

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

42 4 05 29760

200

200 000,00

200 000,00

100

Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма

42 5 0125270

000

4 300,00

4 300,00

100

Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма

42 5 01 25270

200

4 300,00

4 300,00

100

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"

92 0 00 00000

000

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Мероприятия в рамках МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"

92 1 00 00000

000

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Мероприятия в рамках МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"

92 1 01 00000

000

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Расходы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств

92 1 F2 5555A

000

3 252 244,40

3 252 440,40

100

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

92 1 F2 5555A

200

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

000

7 451 341,97

7 449 250,62

99

Непрограммное направление деятельности

77 7 00 00000

000

7 451 341,97

7 449 250,62

99

Содержание аппарата управления

77 7 01 00000

000

4 030 699,96

4 030 699,96

100

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

77 7 01 00190

000

2 599 849,95

2 599 849,95

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 00190

100

2 209 400,00

2 209 400,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 01 00190

200

389 449,95

389 449,95

100

Иные бюджетные ассигнования

77 7 01 00190

800

1 000,00

1 000,00

100

Глава муниципального образования

77 7 01 03000

000

756 850,01

756 850,01

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 03000

100

755 500,00

755 500,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 03000

000

1 350,01

1 350,01

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 03000

800

1 350,01

1 350,01

100

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

77 7 01 08000

000

674 000,00

674 000,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 08000

100

674 000,00

674 000,00

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

77 7 03 00000

000

3 420 642,01

3 418 550,66

99

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

77 7 03 21590

000

1 000,00

0

0

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

77 7 03 21590

000

1 000,00

0

0

Непрограмное направление деятельности

77 7 03 22000

000

299 850,00

299 850,00

100

Средства на поддержку территорий

77 7 03 22000

200

299 850,00

299 850,00

100

Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций

77 7 03 25030

000

24 644,20

24 644,20

100

Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций

77 7 03 25030

200

24 644,20

24 644,20

100

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

77 7 03 25200

000

73 440,00

73 440,00

100

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

77 7 03 25200

200

73 440,00

73 440,00

100

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

77 7 03 29740

000

14 616,50

14 616,50

100

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

77 7 03 29740

000

14 616,50

14 616,50

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

77 7 03 29760

000

170 648,88

170 648,88

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

77 7 03 29760

200

170 648,88

170 648,88

100

Непрограмное направление деятельности

77 7 03 40590

000

1 000,00

0

0

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

77 7 03 40590

200

1 000,00

0

0

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

77 7 03 51180

000

224 344,26

224 344,26

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 03 51180

100

224 344,26

224 344,26

100

Межбюджетные трансферты

77 7 03 90100

000

1 853 246,62

1 853 246,62

100

Межбюджетные трансферты

77 7 03 90100

500

1 853 246,62

1 853 246,62

100

Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству

77 7 03 95090

000

36 000,00

36 000,00

100

Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству

77 7 03 95090

200

36 000,00

36 000,00

100

Прочие выплаты по обязательствам

77 7 03 96000

000

534 053,55

533 962,20

99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 96000

200

445 571,77

445 480,42

99

Прочие выплаты по обязательствам

77 7 03 96000

000

88 481,78

88 481,78

100

Прочие выплаты по обязательствам

77 7 03 96000

800

88 481,78

88 481,78

100

Резервные фонды местных администраций

77 7 03 98000

000

187 798,00

187 798,00

100

Резервные фонды местных администраций

77 7 03 98000

200

187 798,00

187 798,00

100

Приложение № 3

Приложение № 4

к решению Работкинского сельсовета

от 15.06.2020г № 4

Приложения №7

к решению Работкинского

сельского сельсовета

от 26.26.12.2018 №29

Ведомственная структура расходов бюджета Работкинского сельсовета на 2019 год

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

% испол

нения

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

19 584 471,05

19 235 396,07

98

Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области

330

756 850,01

756 850,01

100

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

756 850,01

756 850,01

100

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

756 850,01

756 850,01

100

Непрограммные расходы

01

02

77 0 00 00000

000

756 850,01

756 850,01

100

Содержание аппарата управления

01

02

77 7 01 00000

000

756 850,01

756 850,01

100

Непрограммное направление деятельности

01

02

77 7 01 00000

000

756 850,01

756 850,01

100

Глава муниципального образования

01

02

77 7 01 03000

000

756 850,01

756 850,01

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 03000

100

755 500,00

755 500,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 03000

000

1 350,01

1350,01

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 03000

800

1 350,01

1350,01

100

Администрация муниципального образования "Работкинский сельсовет" Кстовского муниципального района Нижегородской области

487

18 827 621,04

18 478 546,06

98

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

4 767 903,50

4 767 812,15

99

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

3 920 249,95

3 920 249,95

100

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

3 920 249,95

3 920 249,95

100

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

3 920 249,95

3 920 249,95

100

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

3 273 849,95

3 273 849,95

100

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

2 599 849,95

2 599 849,95

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 209 400,00

2 209 400,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

389 449,95

389 449,95

100

Иные бюджетные ассигнования

01

04

77 7 01 00190

800

1 000,00

1 000,00

100

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

674 000,00

674 000,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

674 000,00

674 000,00

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

04

77 7 03 00000

000

646 400,00

646 400,00

100

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

000

646 400,00

646 400,00

100

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

500

646 400,00

646 400,00

100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 03 00000

000

199 600,00

199 600,00

100

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

000

199 600,00

199 600,00

100

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

500

199 600,00

199 600,00

100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

648 053,55

647 962,20

99,9

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

648 053,55

647 962,20

99,9

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

648 053,55

647 962,20

99,9

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 03 00000

000

534 053,55

533 962,20

99,9

Прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

000

534 053,55

533 962,00

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

200

445 571,77

445 480,42

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 960000

000

88 481,78

88 481,78

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

800

88 481,78

88 481,78

100

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

000

114 000,00

114 000,00

100

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

500

114 000,00

114 000,00

100

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100

Моблизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100

Непрограммные расходы

02

03

77 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100

Непрограммное направление деятельности

02

03

77 7 00 00000

000

224 344,26

244 344,26

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

02

03

77 7 03 00000

000

224 344,26

224 344,26

100

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 7 03 51180

000

224 344,26

224 344,26

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 7 03 51180

100

224 344,26

224 344,26

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

96 289,90

96 289,90

100

Защита населения и территории от чревызвычацных ситуаций природного и техногенного характера гражданская оборона

03

09

77 7 00 00000

000

96 289,90

96 289,90

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

03

09

77 7 03 00000

000

49 644,20

49 644,20

100

Расходы направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чревызвычайных ситуаций

03

09

77 7 03 25030

000

24 644,20

24 644,20

100

Расходы направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чревызвычайных ситуаций

03

09

77 7 03 25030

200

24 644,20

24 644,20

100

Резервные фонды местных администраций

03

09

77 7 03 98000

000

25 000,00

25 000,00

100

Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций

03

09

77 7 03 98000

200

25 000,00

25 000,00

100

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

46 645,70

46 645,70

100

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"

03

10

42 0 00 00000

000

46 645,70

46 645,70

100

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

03

10

42 1 00 00000

000

46 645,70

46 645,70

100

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 00000

000

46 645,70

46 645,70

100

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 25110

000

46 645,70

46 645,70

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

42 1 01 25110

200

46 645,70

46 645,70

100

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

3 873 806,78

3 526 823,15

91

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

3 837 806,78

3 490 823,15

91

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"

04

09

42 0 00 00000

000

3 837 806,78

3 490 823,15

91

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

04

09

42 2 00 00000

000

3 837 806,78

3 490 823,15

91

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 00000

000

1 133 744,64

1 009 010,31

89

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 20500

000

1 133 744,64

1 009 010,31

89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 01 20500

200

1 133 744,64

1 009 010,31

89

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 00000

000

2 684 778,14

2 475 681,84

92

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 20600

000

868 659,79

857 278,48

99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 02 20600

200

868 659,79

857 278,48

99

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

42 2 02 S2600

000

1 816 118,35

1 618 403,36

89

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

42 2 02 S2600

200

1 816 118,35

1 618 403,36

89

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

04

09

42 2 03 00000

000

19 284,00

6 131,00

32

Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

04

09

42 2 03 20700

000

19 284,00

6 131,00

32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 03 20700

200

19 284,00

6 131,00

32

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды

04

12

77 7 03 95090

000

36 000,00

36 000,00

100

Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству

04

12

77 7 03 95090

200

36 000,00

36 000,00

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

9 165 738,60

9 165 738,60

100

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

119 940,58

119 940,58

100

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"

05

01

42 0 00 00000

000

119 940,58

119 940,58

100

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

01

42 3 00 00000

000

119 940,58

119 940,58

100

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 00000

000

119 940,58

119 940,58

100

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

42 3 01 00000

000

5 427,00

5 427,00

100

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

42 3 01 28030

200

5 427,00

5 427,00

100

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

05

01

42 3 01 60020

000

114 513,58

114 513,38

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

42 3 01 60020

200

114 513,58

114 513,58

100

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

1 077 591,77

1 077 591,77

100

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018 год"

05

02

42 0 00 00000

000

1 029 869,59

1 029 869,59

100

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

02

42 3 00 00000

000

1 029 869,59

1 029 869,59

100

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

02

42 3 01 00000

000

1 029 869,59

1 029 869,59

100

Расходы на реализацию меропприятий в области коммунального хозяйства

05

02

42 3 01 29700

000

49 869,59

49 869,59

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

42 3 01 29700

000

49 869,59

49 869,59

100

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

05

02

42 3 01 60700

000

880 000,00

880 000,00

100

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60700

800

880 000,00

880 000,00

100

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

05

02

42 3 01 60710

000

100 000,00

100 000,00

100

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60710

800

100 000,00

100 000,00

100

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

000

47 722,18

47 722,18

100

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

500

47 722,18

47 722,18

100

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

7 968 206,25

7 968 206,25

100

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"

05

03

42 0 00 00000

000

3 842 322,03

3 842 322,03

100

Подпрограмма "Благоустройство"

05

03

42 4 00 00000

000

3 842 322,03

3 842 322,03

100

Уличное освещение

05

03

42 4 01 00000

000

2 817 457,66

2 817 457,66

100

Расходы на уличное освещение

05

03

42 4 01 29710

000

2 817 457,66

2 817 457,66

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 01 29710

200

2 817 457,66

2 817 457,66

100

Озеленение

05

03

42 4 02 00000

000

214 115,10

214 115,10

100

Расходы на озеленение

05

03

42 4 02 29720

000

214 115,10

214 115,10

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 02 29720

200

214 115,10

214 115,10

100

Организация и содержание мест захоронения

05

03

42 4 03 00000

000

36 765,21

36 765,21

100

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

05

03

42 4 03 29730

000

36 765,21

36 765,21

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 03 29730

200

36 765,21

36 765,21

100

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 00000

000

573 984,06

573 984,06

100

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 29740

000

573 984,06

573 984,06

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 04 29740

200

573 984,06

573 984,06

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

42 4 05 29760

000

200 000,00

200 000,00

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

42 4 05 29760

200

200 000,00

200 000,00

100

Непрограмные расходы

05

03

77 7 00 00000

000

873 639,82

873 639,82

100

Непрограммное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

873 639,82

873 639,82

100

Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов

05

03

77 7 03 00000

000

873 639,82

873 639,82

100

Непрограммные расходы

05

03

77 0 00 00000

000

299 850,00

299 850,00

100

Непрограммное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

299 850,00

299 850,00

100

Непрограммное направление деятельности

05

03

77 7 03 00000

000

299 850,00

299 850,00

100

Средства областного фонда на поддержку территорий

05

03

77 7 03 22000

200

299 850,00

299 850,00

100

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

000

14 616,50

14 616,50

100

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

200

14 616,50

14 616,50

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

77 7 03 29760

000

170 648,88

170 648,88

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

77 7 03 29760

200

170 648,88

170 648,88

100

Межбюджетные трансферты

05

03

77 7 03 90100

000

325 224,44

325 224,44

100

Межбюджетные трансферты

05

03

77 7 03 90100

500

325 224,44

325 224,44

100

Резервные фонды местных администраций

05

03

77 7 03 98000

000

63 300,00

63 300,00

100

Резервные фонды местных администраций

05

03

77 7 03 98000

200

63 300,00

63 300,00

100

Межбюджетные трансферты

05

03

92 0 00 00000

000

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Мероприятия в рамках МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"

05

03

92 1 00 00000

000

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды

05

03

92 1 F2 00000

000

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Расходы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств

05

03

92 1 01 L5550

000

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

05

03

92 1 F2 5555A

200

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

74 440,00

73 440,00

99

Молодежная политика

07

07

00 0 00 00000

000

74 440,00

73 440,00

99

Непрограммные расходы

07

07

77 0 00 00000

000

74 440,00

73 440,00

99

Непрограммное направление деятельности

07

07

77 7 00 00000

000

74 440,00

73 440,00

99

Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов

07

07

77 7 03 21590

000

1 000,00

0

0

Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов

07

07

77 7 03 21590

200

1 000,00

0

0

Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов

07

07

77 7 03 00000

000

73 440,00

73 440,00

100

Межбюджетные трансферты

07

07

77 7 03 90100

000

73 440,00

73 440,00

100

Межбюджетные трансферты

07

07

77 7 03 90100

500

73 440,00

73 440,00

100

Непрограммные расходы

08

01

77 7 00 00000

000

100 498,00

99 498,00

99

Непрограммное направление деятельности

08

01

77 7 03 00000

000

100 498,00

99 498,00

99

Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов

08

01

77 7 03 40590

000

1 000,00

0

0

Резервные фонды местных администраций

08

01

77 7 03 40590

000

99 498,00

99 498,00

100

Резервные фонды местных администраций

08

01

77 7 03 98000

200

99 498,00

99 498,00

100

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

520 300,00

520 300,00

100

Социальное обеспечение населения

10

01

00 0 00 00000

000

520 300,00

520 300,00

100

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

520 300,00

520 300,00

100

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

520 300,00

520 300,00

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

10

01

77 7 03 00000

000

520 300,00

520 300,00

100

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

000

520 300,00

520 300,00

100

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

500

520 300,00

520 300,00

100

Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма

11

02

42 5 01 00000

000

4 300,00

4 300,00

100

Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма

11

02

42 5 01 25270

200

4 300,00

4 300,00

100

Приложение №5

к решению Работкинского сельсовета

от 15.06.2020г № 4

к Приложению № 8 к решению от 26.12.2018 № 29

Расходы бюджета Работкинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

Факт

% испол-

нения

1

2

3

4

5

6

7

8

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

5 524 753,51

5 524 662,16

99,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

756 850,01

756 850,01

100

Непрограммные расходы

01

02

77 0 00 00000

000

756 850,01

756 850,01

100

Содержание аппарата управления

01

02

77 7 01 00000

000

756 850,01

756 850,01

100

Непрограммное направление деятельности

01

02

77 7 01 00000

000

756 850,01

756 850,01

100

Глава муниципального образования

01

02

77 7 01 03000

000

756 850,01

756 850,01

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 03000

100

755 500,00

755 500,00

100

Иные бюджетные ассигнования

01

02

77 7 01 03000

800

1 350,01

1 350,01

100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

3 920 249,95

3 920 249,95

100

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

3 920 249,95

3 920 249,95

100

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

3 920 249,95

3 920 249,95

100

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

3 273 849,95

3 273849,95

100

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

2 599 849,95

2 599 849,95

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 209 400,00

2 209 400,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

389 449,95

389 449,95

100

Иные бюджетные ассигнования

01

04

77 7 01 00190

800

1 000,00

1 000,00

100

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

674 000,00

674 000,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

674 000,00

674 000,00

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

04

77 7 03 00000

000

646 400,00

646 400,00

100

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

000

646 400,00

646 400,00

100

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

500

646 400,00

646 400,00

100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 03 00000

000

199 600,00

199 600,00

100

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

000

199 600,00

199 600,00

100

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

500

199 600,00

199 600,00

100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

648 053,55

647 962,20

99,9

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

648 053,55

647 962,20

99,9

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

648 053,55

647 962,20

99,9

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 03 00000

000

534 053,55

533 962,20

99,9

Прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

000

534 053,55

533 962,20

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

200

445 571,77

445 481,00

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

800

88 481,78

88 481,78

100

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

000

114 000,00

114 000,00

100

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

500

114 000,00

114 000,00

100

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100

Моблизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100

Непрограммные расходы

02

03

77 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100

Непрограммное направление деятельности

02

03

77 7 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

02

03

77 7 03 00000

000

224 344,26

224 344,26

100

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 7 03 51180

000

224 344,26

224 344,26

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 7 03 51180

100

224 344,26

224 344,26

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

96 289,90

96 289,90

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

09

77 0 00 00000

000

49 644,20

49 644,20

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

03

09

77 7 00 00000

000

49 644,20

49 644,20

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

03

09

77 7 03 00000

000

49 644,20

49 644,20

100

Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций

03

09

77 7 03 25030

000

24 644,20

24 644,20

100

Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций

03

09

77 7 03 25030

200

24 644,20

24 644,20

100

Резервные фонды местных администраций

03

09

77 7 03 98000

000

25 000,00

25 000,00

100

Резервные фонды местных администраций

03

09

77 7 03 98000

200

25 000,00

25 000,00

100

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

46 645,70

46 645,70

100

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"

03

10

42 0 00 00000

000

46 645,70

46 645,70

100

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

03

10

42 1 00 00000

000

46 645,70

46 645,70

100

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 00000

000

46 645,70

46 645,70

100

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 25110

000

46 645,70

46 645,70

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

42 1 01 25110

200

46 645,70

46 645,70

100

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

3 873 806,78

3 526 823,16

91

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

3 837 806,78

3 490 823,15

91

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"

04

09

42 0 00 00000

000

3 837 806,78

3 490 823,15

91

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

04

09

42 2 00 00000

000

3 837 806,78

3 490 823,15

91

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 00000

000

1 133 744,64

1 009 010,31

90

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 20500

000

1 133 744,64

1 009 010,31

90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 01 20500

200

1 133 744,64

1 009 010,31

90

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 00000

000

2 684 778,14

2 475 681,84

92

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 20600

000

868 659,79

857 278,48

99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 02 20600

200

868 659,79

857 278,48

99

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

42 2 02 S2600

000

1 816 118,35

1 618 403,36

89

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

42 2 02 S2600

200

1 816 118,35

1 618 403,36

89

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

04

09

42 2 03 00000

000

19 284,00

6 131,00

32

Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

04

09

42 2 03 20700

000

19 284,00

6 131,00

32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 03 20700

200

19 284,00

6 131,00

32

Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству

04

12

77 7 03 95090

000

36 000,00

36 000,00

100

Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству

04

12

77 7 03 95090

200

36 000,00

36 000,00

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

9 165 738,60

9 165 738,60

100

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

119 940,58

119 940,58

100

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"

05

01

42 0 00 00000

000

119 940,58

119 940,58

100

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

01

42 3 00 00000

000

119 940,58

119 940,58

100

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 00000

000

119 940,58

119 940,58

100

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

42 3 01 28030

000

5 427,00

5 427,00

100

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

42 3 01 28030

200

5 427,00

5 427,00

100

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

05

01

42 3 01 60020

000

114 513,58

114 513,58

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

42 3 01 60020

200

114 513,58

114 513,58

100

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

1 077 591,77

1 077 591,77

100

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018 год"

05

02

42 0 00 00000

000

1 029 869,59

1 029 869,59

100

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

02

42 3 00 00000

000

1 029 869,59

1 029 869,59

100

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

02

42 3 01 00000

000

1 029 869,59

1 029 869,59

100

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

05

02

42 3 01 29700

000

49 869,59

49 869,59

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

42 3 01 29700

200

49 869,59

49 869,59

100

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

05

02

42 3 01 60700

000

880 000,00

880 000,00

100

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60700

800

880 000,00

880 000,00

100

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

05

02

42 3 01 60710

000

100 000,00

100 000,00

100

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60710

800

100 000,00

100 000,00

100

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

000

47 722,18

47 722,18

100

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

500

47 722,18

47 722,18

100

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

7 968 206,25

7 968 206,25

100

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"

05

03

42 0 00 00000

000

3 842 322,03

3 842 322,03

100

Подпрограмма "Благоустройство"

05

03

42 4 00 00000

000

3 842 322,03

3 842 322,03

100

Уличное освещение

05

03

42 4 01 00000

000

2 817 457,66

2 817 457,66

100

Расходы на уличное освещение

05

03

42 4 01 29710

000

2 817 457,66

2 817 457,66

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 01 29710

200

2 817 457,66

2 817 457,66

100

Озеленение

05

03

42 4 02 00000

000

214 115,10

214 115,10

100

Расходы на озеленение

05

03

42 4 02 29720

000

214 115,10

214 115,10

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 02 29720

200

214 115,10

214 115,10

100

Организация и содержание мест захоронения

05

03

42 4 03 00000

000

36 765,21

36 765,21

100

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

05

03

42 4 03 29730

000

36 765,21

36 765,21

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 03 29730

200

36 765,21

36 765,21

100

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 00000

000

573 984,06

573 984,06

100

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 29740

000

573 984,06

573 984,06

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 04 29740

200

573 984,06

573 984,06

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

42 4 05 29760

000

200 000,00

200 000,00

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

42 4 05 29760

200

200 000,00

200 000,00

100

Непрограмные расходы

05

03

77 0 00 00000

000

873 639,82

873 639,82

100

Непрограмное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

873 639,82

873 639,82

100

Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов

05

03

77 7 03 00000

000

873 639,82

873 639,82

100

Средства областного фонда на поддержку территорий

05

03

77 7 03 22000

000

299 850,00

299 850,00

100

Средства областного фонда на поддержку территорий

05

03

77 7 03 22000

200

299 850,00

299 850,00

100

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

000

14 616,50

14 616,50

100

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

000

14 616,50

14 616,50

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

77 7 03 29760

000

170 648,88

170 648,88

100

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

77 7 03 29760

200

170 648,88

170 648,88

100

Межбюджетные трансферты

05

03

77 7 03 90100

000

325 224,44

325 224,44

100

Межбюджетные трансферты

05

03

77 7 03 90100

500

325 224,44

325 224,44

100

Резервные фонды местных администраций

05

03

7 77 03 98000

000

63 300,00

63 300,00

100

Резервные фонды местных администраций

05

03

7 77 03 98000

200

63 300,00

63 300,00

100

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"

05

03

92 0 00 00000

000

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"

05

03

92 1 00 00000

000

3 252 244,40

3 252 244,00

100

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды

05

03

92 1 F2 00000

000

3 252 244,40

3 252 244,00

100

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

05

03

92 1 F2 5555A

200

3 252 244,40

3 252 244,40

100

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

74 440,00

73 440,00

99

Молодежная политика

07

07

00 0 00 00000

000

74 440,00

73 440,00

99

Непрограммные расходы

07

07

77 0 00 00000

000

74 440,00

73 440,00

99

Непрограммное направление деятельности

07

07

77 7 00 00000

000

74 440,00

73 440,00

99

Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов

07

07

77 7 03 00000

000

74 440,00

73 440,00

99

Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов

07

02

77 7 03 21590

0

1 000,00

0

0

Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов

07

02

77 7 03 21590

200

1 000,00

0

0

Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов

07

07

77 7 03 90100

000

73 440,00

73 440,00

100

Межбюджетные трансферты

07

07

77 7 03 90100

200

73 440,00

73 440,00

100

Непрограмные расходы

08

01

77 7 00 00000

000

100 498,00

99 498,00

99

Непрограммное направление деятельности

08

01

77 7 03 00000

000

1 000,00

0

0

Мероприятия проводимые в рамках непрограммных расходов

08

01

77 7 03 40590

000

1 000,00

0

0

Резервные фонды местных администраций

08

01

77 7 03 98000

000

99 498,00

99 498,00

100

Резервные фонды местных администраций

08

01

77 7 03 98000

200

99 498,00

99 498,00

100

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

520 300,00

520 300,00

100

Социальное обеспечение населения

10

01

00 0 00 00000

000

520 300,00

520 300,00

100

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

520 300,00

520 300,00

100

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

520 300,00

520 300,00

100

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

10

01

77 7 03 00000

000

520 300,00

520 300,00

100

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

000

520 300,00

520 300,00

100

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

500

520 300,00

520 300,00

100

Мероприятия в области спорта,физической культуры и туризма

11

02

42 5 00 00000

000

4 300,00

4 300,00

100

Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма

11

02

42 5 01 00000

000

4 300,00

4 300,00

100

Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма

11

02

42 5 01 25270

200

4 300,00

4 300,00

100

Итого расходов

19 584 471,05

19 235 396,07

98,2

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт (справка, протокол) об обнародовании № 11 от 15.06.2020, Официальный сайт администрации Кстовского муниципального района www.kstovo-adm.ru от 15.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать