Основная информация
Дата опубликования: | 15 июня 2020г. |
Номер документа: | RU52038806202000021 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
« 15 » Июня 2020 г. № _4_
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗА 2019 ГОД
Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Работкинский сельсовет" »
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» Кстовского муниципального района на 2019 год»
1) общий объем доходов в сумме 18 586 249,69 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 19 584 471,05 рубль;
3) общий объем дефицита в сумме 998 221,36 рубль.
1.2 Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 2019 году» изложить в новой редакции согласно приложению №1.
1.3.Приложение №2 « Источники финансирования дефицита бюджетов муниципального образования «Работкинский сельсовет» по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №2
1.4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год » изложить в новой редакции согласно приложению №3
1.5. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов муниципального образования «Работкинский сельсовет» на 2019 год изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.6. Приложение № 8 «Расходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования
3. Направить настоящее Решение в департамент финансов администрации Кстовского района.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципального образования «Работкинский сельсовет» и комиссию.
Глава местного самоуправления
С.А. Грачев
Приложение № 1
к решению
Работкинского сельсовета
от _15.06.2020г. № 4
Приложение №3
к решению Работкинского сельсовета
от 26.12.2018г. №29
Доходы бюджета Работкинского сельсовета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 2019 году
(рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование показателя исполнения
План
Факт
%
испол
нения
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
9 017 900,00
13 003 916,83
144
1 01 00000 00 0000 000
1.1.Налоги на прибыль, доходы
1 950 000,00
1 920 699,55
98
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1.Налог на доходы физических лиц
1 950 000,00
1 920 699,55
98
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 906 718,00
1 890 460,56
99
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
11 549,00
12 687,24
109
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
31 733,00
15 314,60
48
1 03 00000 00 0000 000
1.2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
1 793 900,00
1 979 144,54
110
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
650 515,00
900 864,20
138
1 03 02241 01 0000 110
1.2.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4 558,00
6 621,70
145
1 03 02251 01 0000 110
1.2.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 259 792,00
1 203 579,89
96
1 03 02261 01 0000 110
1.2.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-120 965,00
-131 921,25
1 06 00000 00 0000 000
1.3.Налоги на имущество
5 250 000,00
9 077 622,74
173
1 06 01030 10 0000 110
1.3.1.Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 350 000,00
1 573 904,47
116
1 06 06000 00 0000 110
1.3.2.Земельный налог
3 900 000,00
7 503 718,27
192
1 06 06033 10 0000 110
1.3.2.1.Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
3 003 000,00
5 840 430,54
194
1 06 06043 10 0000 110
1.3.2.2.Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
897 000,00
1 663 287,73
185
1 08 00000 00 0000 000
1.4.Государственная пошлина
9 000,00
11 450,00
127
1 08 04020 01 1000 110
1.4.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
9 000,00
11 450 ,00
127
1 11 00000 00 0000 000
1.5.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
15 000,00
15 000,00
100
1 11 09045 10 0000 120
1.5.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
15 000,00
15 000,00
100
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
9 766 764,14
9 368 634,70
96
2 02 10000 00 0000 150
2.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 215 400,00
1 215 400,00
100
2 02 15001 10 0220 150
2.1.1.Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
1 215 400,00
1 215 400,00
100
2 02 30000 00 0000 150
2.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
224 344,26
224 344,26
100
2 02 35118 10 0110 150
2.2.1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224 344,26
224 344,26
100
2 02 40000 00 0000 150
2.3.Иные межбюджетные трансферты
7 969 461,58
7 928 890,44
99,5
2 02 40014 10 0000 150
2.3.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 000,00
0,00
0
2 02 45160 10 0000 150
2.3.2.Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате решений,принятых органами власти другого уровня
187 798,00
187 798,00
100
2 02 45160 10 0220 150
2.3.2.Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
299 850,00
299 850,00
100
2 02 49999 10 0000 150
2.3.3.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 789 424,44
2 789 424,44
100
2 02 49999 10 0110 150
2.3.5.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 809 939,16
2 809 939,16
100
2 02 49999 10 0220 150
2.3.4.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
1 523 476,78
1 325 761,79
87
2 04 05099 10 0000 150
2.3.5.Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
200 000,00
200 000,00
100
2 07 05030 10 0000 150
2.3.6.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
316 117,05
316 117,05
100
ВСЕГО ДОХОДОВ
18 586 249,69
22 372 551,53
120,3
Приложение № 2
к решению сельского совета
Работкинского сельского совета
от 15.06.2020 г. № 4_
Приложение №5 к решению
сельского совета Работкинского сельсовета
от 26.12.2018 года № 29
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования " Работкинский сельсовет" по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2019 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование источников
Утверждено
Исполнено
Остаток
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
998 221,36
3 137 172,11
4 135 393,47
01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ
0,00
01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
0,00
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
0,00
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
998 221,36
3 137 172,11
4 135 393,47
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-18 586 249,69
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-18 586 249,69
22 372 551,53
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
19 584 471,05
19235396,07
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
19 584 471,05
19235396,07
Приложение № 3
к решению Работкинского сельсовета от 25.12.2019г.№21
Приложение №6 к решению
сельского совета Работкинского сельсовета
от 26.12.2018 года № 29
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
( рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
% испол
нения
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Факт
1
2
3
4
5
6
Всего расходов
19 584 471,05
19 235 396,07
98
Всего по программам
12 133 129,08
11 786 145,45
97
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
42 0 00 00000
000
8 880 884,68
8 533 901,05
96
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
42 1 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
42 1 01 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
42 1 01 25110
000
46 645,70
46 645,70
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 1 01 25110
200
46 645,70
46 645,70
100
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
42 2 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 01 00000
000
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 01 20500
000
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 01 20500
200
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 02 00000
000
2 684 778,14
2 475 681,84
92
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 02 20600
000
868 659,79
857 278,48
99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 02 20600
200
868 659,79
857 278,48
99
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
42 2 02 S2600
000
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
42 2 02 S2600
200
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
42 2 03 00000
000
19 284,00
6 131,00
32
Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
42 2 03 20700
000
19 284,00
6 131,00
32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 03 20700
200
19 284,00
6 131,00
32
Подпрограмма " Жилищно-коммунальное хозяйство"
42 3 00 00000
000
1 149 810,17
1 149 810,17
100
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
42 3 01 00000
000
1 149 810,17
1 149 810,17
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
423 0128030
000
5 427,00
5 427,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
42 3 01 28030
200
5 427,00
5 427,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
42 3 01 29700
000
49 869,59
49 869,59
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 3 01 29700
200
49 869,59
49 869,59
100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
42 3 01 60020
000
114 513,58
114 513,58
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 3 01 60020
200
114 513,58
114 513,58
100
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
42 3 01 60700
000
880 000,00
880 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
42 3 01 60700
800
880 000,00
880 000,00
100
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
42 3 01 60710
000
100 000,00
100 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
42 3 01 60710
800
100 000,00
100 000,00
100
Подпрограмма "Благоустройство"
42 4 00 00000
000
3 842 322,03
3 842 322,03
100
Уличное освещение
42 4 01 00000
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Расходы на уличное освещение
42 4 01 29710
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 01 29710
200
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Озеленение
42 4 02 00000
000
214 115,10
214 115,10
100
Расходы на озеленение
42 4 02 29720
000
214 115,10
214 115,10
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 02 29720
200
214 115,10
214 115,10
100
Организация и содержание мест захоронения
42 4 03 00000
000
36 765,21
36 765,21
100
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
42 4 03 29730
000
36 765,21
36 765,21
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 03 29730
200
36 765,21
36 765,21
100
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
42 4 04 00000
000
573 984,06
573 984,06
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
42 4 04 29740
000
573 984,06
573 984,06
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 04 29740
200
573 984,06
573 984,06
100
Прочие мероприятия по благоустройству
42 4 05 29760
000
200 000,00
200 000,00
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
42 4 05 29760
200
200 000,00
200 000,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
42 5 0125270
000
4 300,00
4 300,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
42 5 01 25270
200
4 300,00
4 300,00
100
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
92 0 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Мероприятия в рамках МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
92 1 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Мероприятия в рамках МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
92 1 01 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Расходы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств
92 1 F2 5555A
000
3 252 244,40
3 252 440,40
100
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
92 1 F2 5555A
200
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Непрограммные расходы
77 0 00 00000
000
7 451 341,97
7 449 250,62
99
Непрограммное направление деятельности
77 7 00 00000
000
7 451 341,97
7 449 250,62
99
Содержание аппарата управления
77 7 01 00000
000
4 030 699,96
4 030 699,96
100
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
77 7 01 00190
000
2 599 849,95
2 599 849,95
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 00190
100
2 209 400,00
2 209 400,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 01 00190
200
389 449,95
389 449,95
100
Иные бюджетные ассигнования
77 7 01 00190
800
1 000,00
1 000,00
100
Глава муниципального образования
77 7 01 03000
000
756 850,01
756 850,01
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 03000
100
755 500,00
755 500,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 03000
000
1 350,01
1 350,01
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 03000
800
1 350,01
1 350,01
100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
77 7 01 08000
000
674 000,00
674 000,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 08000
100
674 000,00
674 000,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
77 7 03 00000
000
3 420 642,01
3 418 550,66
99
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
77 7 03 21590
000
1 000,00
0
0
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
77 7 03 21590
000
1 000,00
0
0
Непрограмное направление деятельности
77 7 03 22000
000
299 850,00
299 850,00
100
Средства на поддержку территорий
77 7 03 22000
200
299 850,00
299 850,00
100
Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
77 7 03 25030
000
24 644,20
24 644,20
100
Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
77 7 03 25030
200
24 644,20
24 644,20
100
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
77 7 03 25200
000
73 440,00
73 440,00
100
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
77 7 03 25200
200
73 440,00
73 440,00
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
77 7 03 29740
000
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
77 7 03 29740
000
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
77 7 03 29760
000
170 648,88
170 648,88
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
77 7 03 29760
200
170 648,88
170 648,88
100
Непрограмное направление деятельности
77 7 03 40590
000
1 000,00
0
0
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
77 7 03 40590
200
1 000,00
0
0
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
77 7 03 51180
000
224 344,26
224 344,26
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 03 51180
100
224 344,26
224 344,26
100
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
000
1 853 246,62
1 853 246,62
100
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
500
1 853 246,62
1 853 246,62
100
Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству
77 7 03 95090
000
36 000,00
36 000,00
100
Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству
77 7 03 95090
200
36 000,00
36 000,00
100
Прочие выплаты по обязательствам
77 7 03 96000
000
534 053,55
533 962,20
99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 96000
200
445 571,77
445 480,42
99
Прочие выплаты по обязательствам
77 7 03 96000
000
88 481,78
88 481,78
100
Прочие выплаты по обязательствам
77 7 03 96000
800
88 481,78
88 481,78
100
Резервные фонды местных администраций
77 7 03 98000
000
187 798,00
187 798,00
100
Резервные фонды местных администраций
77 7 03 98000
200
187 798,00
187 798,00
100
Приложение № 3
Приложение № 4
к решению Работкинского сельсовета
от 15.06.2020г № 4
Приложения №7
к решению Работкинского
сельского сельсовета
от 26.26.12.2018 №29
Ведомственная структура расходов бюджета Работкинского сельсовета на 2019 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
% испол
нения
Ведомство
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
19 584 471,05
19 235 396,07
98
Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области
330
756 850,01
756 850,01
100
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 01 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
756 850,01
756 850,01
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
100
755 500,00
755 500,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
000
1 350,01
1350,01
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
800
1 350,01
1350,01
100
Администрация муниципального образования "Работкинский сельсовет" Кстовского муниципального района Нижегородской области
487
18 827 621,04
18 478 546,06
98
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 767 903,50
4 767 812,15
99
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 273 849,95
3 273 849,95
100
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 599 849,95
2 599 849,95
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 209 400,00
2 209 400,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
389 449,95
389 449,95
100
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
1 000,00
1 000,00
100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
674 000,00
674 000,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
674 000,00
674 000,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
646 400,00
646 400,00
100
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
646 400,00
646 400,00
100
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
646 400,00
646 400,00
100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
199 600,00
199 600,00
100
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
199 600,00
199 600,00
100
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
534 053,55
533 962,20
99,9
Прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
534 053,55
533 962,00
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
445 571,77
445 480,42
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 960000
000
88 481,78
88 481,78
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
800
88 481,78
88 481,78
100
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
114 000,00
114 000,00
100
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
114 000,00
114 000,00
100
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
224 344,26
244 344,26
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
224 344,26
224 344,26
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
224 344,26
224 344,26
100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
96 289,90
96 289,90
100
Защита населения и территории от чревызвычацных ситуаций природного и техногенного характера гражданская оборона
03
09
77 7 00 00000
000
96 289,90
96 289,90
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
03
09
77 7 03 00000
000
49 644,20
49 644,20
100
Расходы направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чревызвычайных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
000
24 644,20
24 644,20
100
Расходы направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чревызвычайных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
200
24 644,20
24 644,20
100
Резервные фонды местных администраций
03
09
77 7 03 98000
000
25 000,00
25 000,00
100
Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
03
09
77 7 03 98000
200
25 000,00
25 000,00
100
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
03
10
42 0 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
03
10
42 1 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 25110
000
46 645,70
46 645,70
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
42 1 01 25110
200
46 645,70
46 645,70
100
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
3 873 806,78
3 526 823,15
91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
04
09
42 0 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
04
09
42 2 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 00000
000
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 20500
000
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 01 20500
200
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 00000
000
2 684 778,14
2 475 681,84
92
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 20600
000
868 659,79
857 278,48
99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 02 20600
200
868 659,79
857 278,48
99
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
42 2 02 S2600
000
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
42 2 02 S2600
200
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
04
09
42 2 03 00000
000
19 284,00
6 131,00
32
Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
04
09
42 2 03 20700
000
19 284,00
6 131,00
32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 03 20700
200
19 284,00
6 131,00
32
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды
04
12
77 7 03 95090
000
36 000,00
36 000,00
100
Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству
04
12
77 7 03 95090
200
36 000,00
36 000,00
100
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
9 165 738,60
9 165 738,60
100
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
05
01
42 0 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
01
42 3 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
42 3 01 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 00000
000
5 427,00
5 427,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 28030
200
5 427,00
5 427,00
100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
42 3 01 60020
000
114 513,58
114 513,38
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
42 3 01 60020
200
114 513,58
114 513,58
100
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
1 077 591,77
1 077 591,77
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018 год"
05
02
42 0 00 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
02
42 3 00 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Расходы на реализацию меропприятий в области коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 29700
000
49 869,59
49 869,59
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
42 3 01 29700
000
49 869,59
49 869,59
100
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
05
02
42 3 01 60700
000
880 000,00
880 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60700
800
880 000,00
880 000,00
100
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
05
02
42 3 01 60710
000
100 000,00
100 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60710
800
100 000,00
100 000,00
100
Межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 90100
000
47 722,18
47 722,18
100
Межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 90100
500
47 722,18
47 722,18
100
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
7 968 206,25
7 968 206,25
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
05
03
42 0 00 00000
000
3 842 322,03
3 842 322,03
100
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
42 4 00 00000
000
3 842 322,03
3 842 322,03
100
Уличное освещение
05
03
42 4 01 00000
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Расходы на уличное освещение
05
03
42 4 01 29710
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 01 29710
200
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Озеленение
05
03
42 4 02 00000
000
214 115,10
214 115,10
100
Расходы на озеленение
05
03
42 4 02 29720
000
214 115,10
214 115,10
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 02 29720
200
214 115,10
214 115,10
100
Организация и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 00000
000
36 765,21
36 765,21
100
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 29730
000
36 765,21
36 765,21
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 03 29730
200
36 765,21
36 765,21
100
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 00000
000
573 984,06
573 984,06
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 29740
000
573 984,06
573 984,06
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 04 29740
200
573 984,06
573 984,06
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
000
200 000,00
200 000,00
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
200
200 000,00
200 000,00
100
Непрограмные расходы
05
03
77 7 00 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов
05
03
77 7 03 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
299 850,00
299 850,00
100
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
299 850,00
299 850,00
100
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 03 00000
000
299 850,00
299 850,00
100
Средства областного фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 03 22000
200
299 850,00
299 850,00
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
000
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
200
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
77 7 03 29760
000
170 648,88
170 648,88
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
77 7 03 29760
200
170 648,88
170 648,88
100
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 90100
000
325 224,44
325 224,44
100
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 90100
500
325 224,44
325 224,44
100
Резервные фонды местных администраций
05
03
77 7 03 98000
000
63 300,00
63 300,00
100
Резервные фонды местных администраций
05
03
77 7 03 98000
200
63 300,00
63 300,00
100
Межбюджетные трансферты
05
03
92 0 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Мероприятия в рамках МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
05
03
92 1 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды
05
03
92 1 F2 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Расходы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств
05
03
92 1 01 L5550
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
92 1 F2 5555A
200
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Молодежная политика
07
07
00 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Непрограммные расходы
07
07
77 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Непрограммное направление деятельности
07
07
77 7 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 21590
000
1 000,00
0
0
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 21590
200
1 000,00
0
0
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 00000
000
73 440,00
73 440,00
100
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
000
73 440,00
73 440,00
100
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
500
73 440,00
73 440,00
100
Непрограммные расходы
08
01
77 7 00 00000
000
100 498,00
99 498,00
99
Непрограммное направление деятельности
08
01
77 7 03 00000
000
100 498,00
99 498,00
99
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
08
01
77 7 03 40590
000
1 000,00
0
0
Резервные фонды местных администраций
08
01
77 7 03 40590
000
99 498,00
99 498,00
100
Резервные фонды местных администраций
08
01
77 7 03 98000
200
99 498,00
99 498,00
100
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
520 300,00
520 300,00
100
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
520 300,00
520 300,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
42 5 01 00000
000
4 300,00
4 300,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
42 5 01 25270
200
4 300,00
4 300,00
100
Приложение №5
к решению Работкинского сельсовета
от 15.06.2020г № 4
к Приложению № 8 к решению от 26.12.2018 № 29
Расходы бюджета Работкинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Факт
% испол-
нения
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
5 524 753,51
5 524 662,16
99,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 01 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
756 850,01
756 850,01
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
100
755 500,00
755 500,00
100
Иные бюджетные ассигнования
01
02
77 7 01 03000
800
1 350,01
1 350,01
100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 273 849,95
3 273849,95
100
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 599 849,95
2 599 849,95
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 209 400,00
2 209 400,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
389 449,95
389 449,95
100
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
1 000,00
1 000,00
100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
674 000,00
674 000,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
674 000,00
674 000,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
646 400,00
646 400,00
100
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
646 400,00
646 400,00
100
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
646 400,00
646 400,00
100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
199 600,00
199 600,00
100
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
199 600,00
199 600,00
100
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
534 053,55
533 962,20
99,9
Прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
534 053,55
533 962,20
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
445 571,77
445 481,00
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
800
88 481,78
88 481,78
100
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
114 000,00
114 000,00
100
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
114 000,00
114 000,00
100
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
224 344,26
224 344,26
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
224 344,26
224 344,26
100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
96 289,90
96 289,90
100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
09
77 0 00 00000
000
49 644,20
49 644,20
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
03
09
77 7 00 00000
000
49 644,20
49 644,20
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
03
09
77 7 03 00000
000
49 644,20
49 644,20
100
Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
000
24 644,20
24 644,20
100
Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
200
24 644,20
24 644,20
100
Резервные фонды местных администраций
03
09
77 7 03 98000
000
25 000,00
25 000,00
100
Резервные фонды местных администраций
03
09
77 7 03 98000
200
25 000,00
25 000,00
100
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
03
10
42 0 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
03
10
42 1 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 25110
000
46 645,70
46 645,70
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
42 1 01 25110
200
46 645,70
46 645,70
100
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
3 873 806,78
3 526 823,16
91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
04
09
42 0 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
04
09
42 2 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 00000
000
1 133 744,64
1 009 010,31
90
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 20500
000
1 133 744,64
1 009 010,31
90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 01 20500
200
1 133 744,64
1 009 010,31
90
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 00000
000
2 684 778,14
2 475 681,84
92
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 20600
000
868 659,79
857 278,48
99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 02 20600
200
868 659,79
857 278,48
99
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
42 2 02 S2600
000
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
42 2 02 S2600
200
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
04
09
42 2 03 00000
000
19 284,00
6 131,00
32
Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
04
09
42 2 03 20700
000
19 284,00
6 131,00
32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 03 20700
200
19 284,00
6 131,00
32
Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству
04
12
77 7 03 95090
000
36 000,00
36 000,00
100
Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству
04
12
77 7 03 95090
200
36 000,00
36 000,00
100
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
9 165 738,60
9 165 738,60
100
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
05
01
42 0 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
01
42 3 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
42 3 01 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 28030
000
5 427,00
5 427,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 28030
200
5 427,00
5 427,00
100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
42 3 01 60020
000
114 513,58
114 513,58
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
42 3 01 60020
200
114 513,58
114 513,58
100
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
1 077 591,77
1 077 591,77
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018 год"
05
02
42 0 00 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
02
42 3 00 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 29700
000
49 869,59
49 869,59
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
42 3 01 29700
200
49 869,59
49 869,59
100
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
05
02
42 3 01 60700
000
880 000,00
880 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60700
800
880 000,00
880 000,00
100
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
05
02
42 3 01 60710
000
100 000,00
100 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60710
800
100 000,00
100 000,00
100
Межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 90100
000
47 722,18
47 722,18
100
Межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 90100
500
47 722,18
47 722,18
100
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
7 968 206,25
7 968 206,25
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
05
03
42 0 00 00000
000
3 842 322,03
3 842 322,03
100
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
42 4 00 00000
000
3 842 322,03
3 842 322,03
100
Уличное освещение
05
03
42 4 01 00000
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Расходы на уличное освещение
05
03
42 4 01 29710
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 01 29710
200
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Озеленение
05
03
42 4 02 00000
000
214 115,10
214 115,10
100
Расходы на озеленение
05
03
42 4 02 29720
000
214 115,10
214 115,10
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 02 29720
200
214 115,10
214 115,10
100
Организация и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 00000
000
36 765,21
36 765,21
100
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 29730
000
36 765,21
36 765,21
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 03 29730
200
36 765,21
36 765,21
100
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 00000
000
573 984,06
573 984,06
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 29740
000
573 984,06
573 984,06
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 04 29740
200
573 984,06
573 984,06
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
000
200 000,00
200 000,00
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
200
200 000,00
200 000,00
100
Непрограмные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Непрограмное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов
05
03
77 7 03 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Средства областного фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 03 22000
000
299 850,00
299 850,00
100
Средства областного фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 03 22000
200
299 850,00
299 850,00
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
000
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
000
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
77 7 03 29760
000
170 648,88
170 648,88
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
77 7 03 29760
200
170 648,88
170 648,88
100
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 90100
000
325 224,44
325 224,44
100
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 90100
500
325 224,44
325 224,44
100
Резервные фонды местных администраций
05
03
7 77 03 98000
000
63 300,00
63 300,00
100
Резервные фонды местных администраций
05
03
7 77 03 98000
200
63 300,00
63 300,00
100
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
05
03
92 0 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
05
03
92 1 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,00
100
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды
05
03
92 1 F2 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,00
100
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
92 1 F2 5555A
200
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Молодежная политика
07
07
00 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Непрограммные расходы
07
07
77 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Непрограммное направление деятельности
07
07
77 7 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
02
77 7 03 21590
0
1 000,00
0
0
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
02
77 7 03 21590
200
1 000,00
0
0
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 90100
000
73 440,00
73 440,00
100
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
200
73 440,00
73 440,00
100
Непрограмные расходы
08
01
77 7 00 00000
000
100 498,00
99 498,00
99
Непрограммное направление деятельности
08
01
77 7 03 00000
000
1 000,00
0
0
Мероприятия проводимые в рамках непрограммных расходов
08
01
77 7 03 40590
000
1 000,00
0
0
Резервные фонды местных администраций
08
01
77 7 03 98000
000
99 498,00
99 498,00
100
Резервные фонды местных администраций
08
01
77 7 03 98000
200
99 498,00
99 498,00
100
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
520 300,00
520 300,00
100
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
520 300,00
520 300,00
100
Мероприятия в области спорта,физической культуры и туризма
11
02
42 5 00 00000
000
4 300,00
4 300,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
42 5 01 00000
000
4 300,00
4 300,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
42 5 01 25270
200
4 300,00
4 300,00
100
Итого расходов
19 584 471,05
19 235 396,07
98,2
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
« 15 » Июня 2020 г. № _4_
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗА 2019 ГОД
Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Работкинский сельсовет" »
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» Кстовского муниципального района на 2019 год»
1) общий объем доходов в сумме 18 586 249,69 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 19 584 471,05 рубль;
3) общий объем дефицита в сумме 998 221,36 рубль.
1.2 Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 2019 году» изложить в новой редакции согласно приложению №1.
1.3.Приложение №2 « Источники финансирования дефицита бюджетов муниципального образования «Работкинский сельсовет» по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению №2
1.4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год » изложить в новой редакции согласно приложению №3
1.5. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов муниципального образования «Работкинский сельсовет» на 2019 год изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.6. Приложение № 8 «Расходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования
3. Направить настоящее Решение в департамент финансов администрации Кстовского района.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципального образования «Работкинский сельсовет» и комиссию.
Глава местного самоуправления
С.А. Грачев
Приложение № 1
к решению
Работкинского сельсовета
от _15.06.2020г. № 4
Приложение №3
к решению Работкинского сельсовета
от 26.12.2018г. №29
Доходы бюджета Работкинского сельсовета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 2019 году
(рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование показателя исполнения
План
Факт
%
испол
нения
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
9 017 900,00
13 003 916,83
144
1 01 00000 00 0000 000
1.1.Налоги на прибыль, доходы
1 950 000,00
1 920 699,55
98
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1.Налог на доходы физических лиц
1 950 000,00
1 920 699,55
98
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 906 718,00
1 890 460,56
99
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
11 549,00
12 687,24
109
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
31 733,00
15 314,60
48
1 03 00000 00 0000 000
1.2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
1 793 900,00
1 979 144,54
110
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
650 515,00
900 864,20
138
1 03 02241 01 0000 110
1.2.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4 558,00
6 621,70
145
1 03 02251 01 0000 110
1.2.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 259 792,00
1 203 579,89
96
1 03 02261 01 0000 110
1.2.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-120 965,00
-131 921,25
1 06 00000 00 0000 000
1.3.Налоги на имущество
5 250 000,00
9 077 622,74
173
1 06 01030 10 0000 110
1.3.1.Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 350 000,00
1 573 904,47
116
1 06 06000 00 0000 110
1.3.2.Земельный налог
3 900 000,00
7 503 718,27
192
1 06 06033 10 0000 110
1.3.2.1.Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
3 003 000,00
5 840 430,54
194
1 06 06043 10 0000 110
1.3.2.2.Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
897 000,00
1 663 287,73
185
1 08 00000 00 0000 000
1.4.Государственная пошлина
9 000,00
11 450,00
127
1 08 04020 01 1000 110
1.4.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
9 000,00
11 450 ,00
127
1 11 00000 00 0000 000
1.5.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
15 000,00
15 000,00
100
1 11 09045 10 0000 120
1.5.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
15 000,00
15 000,00
100
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
9 766 764,14
9 368 634,70
96
2 02 10000 00 0000 150
2.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 215 400,00
1 215 400,00
100
2 02 15001 10 0220 150
2.1.1.Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
1 215 400,00
1 215 400,00
100
2 02 30000 00 0000 150
2.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
224 344,26
224 344,26
100
2 02 35118 10 0110 150
2.2.1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224 344,26
224 344,26
100
2 02 40000 00 0000 150
2.3.Иные межбюджетные трансферты
7 969 461,58
7 928 890,44
99,5
2 02 40014 10 0000 150
2.3.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 000,00
0,00
0
2 02 45160 10 0000 150
2.3.2.Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате решений,принятых органами власти другого уровня
187 798,00
187 798,00
100
2 02 45160 10 0220 150
2.3.2.Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
299 850,00
299 850,00
100
2 02 49999 10 0000 150
2.3.3.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 789 424,44
2 789 424,44
100
2 02 49999 10 0110 150
2.3.5.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 809 939,16
2 809 939,16
100
2 02 49999 10 0220 150
2.3.4.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
1 523 476,78
1 325 761,79
87
2 04 05099 10 0000 150
2.3.5.Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
200 000,00
200 000,00
100
2 07 05030 10 0000 150
2.3.6.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
316 117,05
316 117,05
100
ВСЕГО ДОХОДОВ
18 586 249,69
22 372 551,53
120,3
Приложение № 2
к решению сельского совета
Работкинского сельского совета
от 15.06.2020 г. № 4_
Приложение №5 к решению
сельского совета Работкинского сельсовета
от 26.12.2018 года № 29
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования " Работкинский сельсовет" по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2019 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование источников
Утверждено
Исполнено
Остаток
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
998 221,36
3 137 172,11
4 135 393,47
01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ
0,00
01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
0,00
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
0,00
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
998 221,36
3 137 172,11
4 135 393,47
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-18 586 249,69
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-18 586 249,69
22 372 551,53
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
19 584 471,05
19235396,07
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
19 584 471,05
19235396,07
Приложение № 3
к решению Работкинского сельсовета от 25.12.2019г.№21
Приложение №6 к решению
сельского совета Работкинского сельсовета
от 26.12.2018 года № 29
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
( рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
% испол
нения
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Факт
1
2
3
4
5
6
Всего расходов
19 584 471,05
19 235 396,07
98
Всего по программам
12 133 129,08
11 786 145,45
97
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
42 0 00 00000
000
8 880 884,68
8 533 901,05
96
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
42 1 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
42 1 01 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
42 1 01 25110
000
46 645,70
46 645,70
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 1 01 25110
200
46 645,70
46 645,70
100
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
42 2 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 01 00000
000
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 01 20500
000
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 01 20500
200
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 02 00000
000
2 684 778,14
2 475 681,84
92
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 02 20600
000
868 659,79
857 278,48
99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 02 20600
200
868 659,79
857 278,48
99
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
42 2 02 S2600
000
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
42 2 02 S2600
200
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
42 2 03 00000
000
19 284,00
6 131,00
32
Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
42 2 03 20700
000
19 284,00
6 131,00
32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 03 20700
200
19 284,00
6 131,00
32
Подпрограмма " Жилищно-коммунальное хозяйство"
42 3 00 00000
000
1 149 810,17
1 149 810,17
100
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
42 3 01 00000
000
1 149 810,17
1 149 810,17
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
423 0128030
000
5 427,00
5 427,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
42 3 01 28030
200
5 427,00
5 427,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
42 3 01 29700
000
49 869,59
49 869,59
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 3 01 29700
200
49 869,59
49 869,59
100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
42 3 01 60020
000
114 513,58
114 513,58
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 3 01 60020
200
114 513,58
114 513,58
100
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
42 3 01 60700
000
880 000,00
880 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
42 3 01 60700
800
880 000,00
880 000,00
100
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
42 3 01 60710
000
100 000,00
100 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
42 3 01 60710
800
100 000,00
100 000,00
100
Подпрограмма "Благоустройство"
42 4 00 00000
000
3 842 322,03
3 842 322,03
100
Уличное освещение
42 4 01 00000
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Расходы на уличное освещение
42 4 01 29710
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 01 29710
200
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Озеленение
42 4 02 00000
000
214 115,10
214 115,10
100
Расходы на озеленение
42 4 02 29720
000
214 115,10
214 115,10
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 02 29720
200
214 115,10
214 115,10
100
Организация и содержание мест захоронения
42 4 03 00000
000
36 765,21
36 765,21
100
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
42 4 03 29730
000
36 765,21
36 765,21
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 03 29730
200
36 765,21
36 765,21
100
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
42 4 04 00000
000
573 984,06
573 984,06
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
42 4 04 29740
000
573 984,06
573 984,06
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 04 29740
200
573 984,06
573 984,06
100
Прочие мероприятия по благоустройству
42 4 05 29760
000
200 000,00
200 000,00
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
42 4 05 29760
200
200 000,00
200 000,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
42 5 0125270
000
4 300,00
4 300,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
42 5 01 25270
200
4 300,00
4 300,00
100
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
92 0 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Мероприятия в рамках МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
92 1 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Мероприятия в рамках МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
92 1 01 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Расходы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств
92 1 F2 5555A
000
3 252 244,40
3 252 440,40
100
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
92 1 F2 5555A
200
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Непрограммные расходы
77 0 00 00000
000
7 451 341,97
7 449 250,62
99
Непрограммное направление деятельности
77 7 00 00000
000
7 451 341,97
7 449 250,62
99
Содержание аппарата управления
77 7 01 00000
000
4 030 699,96
4 030 699,96
100
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
77 7 01 00190
000
2 599 849,95
2 599 849,95
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 00190
100
2 209 400,00
2 209 400,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 01 00190
200
389 449,95
389 449,95
100
Иные бюджетные ассигнования
77 7 01 00190
800
1 000,00
1 000,00
100
Глава муниципального образования
77 7 01 03000
000
756 850,01
756 850,01
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 03000
100
755 500,00
755 500,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 03000
000
1 350,01
1 350,01
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 03000
800
1 350,01
1 350,01
100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
77 7 01 08000
000
674 000,00
674 000,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 08000
100
674 000,00
674 000,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
77 7 03 00000
000
3 420 642,01
3 418 550,66
99
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
77 7 03 21590
000
1 000,00
0
0
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
77 7 03 21590
000
1 000,00
0
0
Непрограмное направление деятельности
77 7 03 22000
000
299 850,00
299 850,00
100
Средства на поддержку территорий
77 7 03 22000
200
299 850,00
299 850,00
100
Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
77 7 03 25030
000
24 644,20
24 644,20
100
Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
77 7 03 25030
200
24 644,20
24 644,20
100
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
77 7 03 25200
000
73 440,00
73 440,00
100
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
77 7 03 25200
200
73 440,00
73 440,00
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
77 7 03 29740
000
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
77 7 03 29740
000
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
77 7 03 29760
000
170 648,88
170 648,88
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
77 7 03 29760
200
170 648,88
170 648,88
100
Непрограмное направление деятельности
77 7 03 40590
000
1 000,00
0
0
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
77 7 03 40590
200
1 000,00
0
0
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
77 7 03 51180
000
224 344,26
224 344,26
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 03 51180
100
224 344,26
224 344,26
100
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
000
1 853 246,62
1 853 246,62
100
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
500
1 853 246,62
1 853 246,62
100
Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству
77 7 03 95090
000
36 000,00
36 000,00
100
Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству
77 7 03 95090
200
36 000,00
36 000,00
100
Прочие выплаты по обязательствам
77 7 03 96000
000
534 053,55
533 962,20
99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 96000
200
445 571,77
445 480,42
99
Прочие выплаты по обязательствам
77 7 03 96000
000
88 481,78
88 481,78
100
Прочие выплаты по обязательствам
77 7 03 96000
800
88 481,78
88 481,78
100
Резервные фонды местных администраций
77 7 03 98000
000
187 798,00
187 798,00
100
Резервные фонды местных администраций
77 7 03 98000
200
187 798,00
187 798,00
100
Приложение № 3
Приложение № 4
к решению Работкинского сельсовета
от 15.06.2020г № 4
Приложения №7
к решению Работкинского
сельского сельсовета
от 26.26.12.2018 №29
Ведомственная структура расходов бюджета Работкинского сельсовета на 2019 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
% испол
нения
Ведомство
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
19 584 471,05
19 235 396,07
98
Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области
330
756 850,01
756 850,01
100
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 01 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
756 850,01
756 850,01
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
100
755 500,00
755 500,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
000
1 350,01
1350,01
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
800
1 350,01
1350,01
100
Администрация муниципального образования "Работкинский сельсовет" Кстовского муниципального района Нижегородской области
487
18 827 621,04
18 478 546,06
98
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 767 903,50
4 767 812,15
99
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 273 849,95
3 273 849,95
100
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 599 849,95
2 599 849,95
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 209 400,00
2 209 400,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
389 449,95
389 449,95
100
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
1 000,00
1 000,00
100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
674 000,00
674 000,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
674 000,00
674 000,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
646 400,00
646 400,00
100
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
646 400,00
646 400,00
100
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
646 400,00
646 400,00
100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
199 600,00
199 600,00
100
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
199 600,00
199 600,00
100
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
534 053,55
533 962,20
99,9
Прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
534 053,55
533 962,00
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
445 571,77
445 480,42
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 960000
000
88 481,78
88 481,78
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
800
88 481,78
88 481,78
100
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
114 000,00
114 000,00
100
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
114 000,00
114 000,00
100
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
224 344,26
244 344,26
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
224 344,26
224 344,26
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
224 344,26
224 344,26
100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
96 289,90
96 289,90
100
Защита населения и территории от чревызвычацных ситуаций природного и техногенного характера гражданская оборона
03
09
77 7 00 00000
000
96 289,90
96 289,90
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
03
09
77 7 03 00000
000
49 644,20
49 644,20
100
Расходы направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чревызвычайных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
000
24 644,20
24 644,20
100
Расходы направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чревызвычайных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
200
24 644,20
24 644,20
100
Резервные фонды местных администраций
03
09
77 7 03 98000
000
25 000,00
25 000,00
100
Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
03
09
77 7 03 98000
200
25 000,00
25 000,00
100
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
03
10
42 0 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
03
10
42 1 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 25110
000
46 645,70
46 645,70
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
42 1 01 25110
200
46 645,70
46 645,70
100
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
3 873 806,78
3 526 823,15
91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
04
09
42 0 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
04
09
42 2 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 00000
000
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 20500
000
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 01 20500
200
1 133 744,64
1 009 010,31
89
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 00000
000
2 684 778,14
2 475 681,84
92
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 20600
000
868 659,79
857 278,48
99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 02 20600
200
868 659,79
857 278,48
99
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
42 2 02 S2600
000
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
42 2 02 S2600
200
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
04
09
42 2 03 00000
000
19 284,00
6 131,00
32
Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
04
09
42 2 03 20700
000
19 284,00
6 131,00
32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 03 20700
200
19 284,00
6 131,00
32
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды
04
12
77 7 03 95090
000
36 000,00
36 000,00
100
Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству
04
12
77 7 03 95090
200
36 000,00
36 000,00
100
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
9 165 738,60
9 165 738,60
100
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
05
01
42 0 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
01
42 3 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
42 3 01 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 00000
000
5 427,00
5 427,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 28030
200
5 427,00
5 427,00
100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
42 3 01 60020
000
114 513,58
114 513,38
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
42 3 01 60020
200
114 513,58
114 513,58
100
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
1 077 591,77
1 077 591,77
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018 год"
05
02
42 0 00 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
02
42 3 00 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Расходы на реализацию меропприятий в области коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 29700
000
49 869,59
49 869,59
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
42 3 01 29700
000
49 869,59
49 869,59
100
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
05
02
42 3 01 60700
000
880 000,00
880 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60700
800
880 000,00
880 000,00
100
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
05
02
42 3 01 60710
000
100 000,00
100 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60710
800
100 000,00
100 000,00
100
Межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 90100
000
47 722,18
47 722,18
100
Межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 90100
500
47 722,18
47 722,18
100
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
7 968 206,25
7 968 206,25
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
05
03
42 0 00 00000
000
3 842 322,03
3 842 322,03
100
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
42 4 00 00000
000
3 842 322,03
3 842 322,03
100
Уличное освещение
05
03
42 4 01 00000
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Расходы на уличное освещение
05
03
42 4 01 29710
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 01 29710
200
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Озеленение
05
03
42 4 02 00000
000
214 115,10
214 115,10
100
Расходы на озеленение
05
03
42 4 02 29720
000
214 115,10
214 115,10
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 02 29720
200
214 115,10
214 115,10
100
Организация и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 00000
000
36 765,21
36 765,21
100
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 29730
000
36 765,21
36 765,21
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 03 29730
200
36 765,21
36 765,21
100
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 00000
000
573 984,06
573 984,06
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 29740
000
573 984,06
573 984,06
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 04 29740
200
573 984,06
573 984,06
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
000
200 000,00
200 000,00
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
200
200 000,00
200 000,00
100
Непрограмные расходы
05
03
77 7 00 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов
05
03
77 7 03 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
299 850,00
299 850,00
100
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
299 850,00
299 850,00
100
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 03 00000
000
299 850,00
299 850,00
100
Средства областного фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 03 22000
200
299 850,00
299 850,00
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
000
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
200
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
77 7 03 29760
000
170 648,88
170 648,88
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
77 7 03 29760
200
170 648,88
170 648,88
100
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 90100
000
325 224,44
325 224,44
100
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 90100
500
325 224,44
325 224,44
100
Резервные фонды местных администраций
05
03
77 7 03 98000
000
63 300,00
63 300,00
100
Резервные фонды местных администраций
05
03
77 7 03 98000
200
63 300,00
63 300,00
100
Межбюджетные трансферты
05
03
92 0 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Мероприятия в рамках МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
05
03
92 1 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды
05
03
92 1 F2 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Расходы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств
05
03
92 1 01 L5550
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
92 1 F2 5555A
200
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Молодежная политика
07
07
00 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Непрограммные расходы
07
07
77 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Непрограммное направление деятельности
07
07
77 7 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 21590
000
1 000,00
0
0
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 21590
200
1 000,00
0
0
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 00000
000
73 440,00
73 440,00
100
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
000
73 440,00
73 440,00
100
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
500
73 440,00
73 440,00
100
Непрограммные расходы
08
01
77 7 00 00000
000
100 498,00
99 498,00
99
Непрограммное направление деятельности
08
01
77 7 03 00000
000
100 498,00
99 498,00
99
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
08
01
77 7 03 40590
000
1 000,00
0
0
Резервные фонды местных администраций
08
01
77 7 03 40590
000
99 498,00
99 498,00
100
Резервные фонды местных администраций
08
01
77 7 03 98000
200
99 498,00
99 498,00
100
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
520 300,00
520 300,00
100
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
520 300,00
520 300,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
42 5 01 00000
000
4 300,00
4 300,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
42 5 01 25270
200
4 300,00
4 300,00
100
Приложение №5
к решению Работкинского сельсовета
от 15.06.2020г № 4
к Приложению № 8 к решению от 26.12.2018 № 29
Расходы бюджета Работкинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Факт
% испол-
нения
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
5 524 753,51
5 524 662,16
99,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 01 00000
000
756 850,01
756 850,01
100
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
756 850,01
756 850,01
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
100
755 500,00
755 500,00
100
Иные бюджетные ассигнования
01
02
77 7 01 03000
800
1 350,01
1 350,01
100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 920 249,95
3 920 249,95
100
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 273 849,95
3 273849,95
100
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 599 849,95
2 599 849,95
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 209 400,00
2 209 400,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
389 449,95
389 449,95
100
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
1 000,00
1 000,00
100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
674 000,00
674 000,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
674 000,00
674 000,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
646 400,00
646 400,00
100
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
646 400,00
646 400,00
100
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
646 400,00
646 400,00
100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
199 600,00
199 600,00
100
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
199 600,00
199 600,00
100
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
199 600,00
199 600,00
100
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
648 053,55
647 962,20
99,9
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
534 053,55
533 962,20
99,9
Прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
534 053,55
533 962,20
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
445 571,77
445 481,00
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
800
88 481,78
88 481,78
100
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
114 000,00
114 000,00
100
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
114 000,00
114 000,00
100
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
224 344,26
224 344,26
100
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
224 344,26
224 344,26
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
224 344,26
224 344,26
100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
96 289,90
96 289,90
100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
09
77 0 00 00000
000
49 644,20
49 644,20
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
03
09
77 7 00 00000
000
49 644,20
49 644,20
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
03
09
77 7 03 00000
000
49 644,20
49 644,20
100
Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
000
24 644,20
24 644,20
100
Расходы ,направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
200
24 644,20
24 644,20
100
Резервные фонды местных администраций
03
09
77 7 03 98000
000
25 000,00
25 000,00
100
Резервные фонды местных администраций
03
09
77 7 03 98000
200
25 000,00
25 000,00
100
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
03
10
42 0 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
03
10
42 1 00 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 00000
000
46 645,70
46 645,70
100
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 25110
000
46 645,70
46 645,70
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
42 1 01 25110
200
46 645,70
46 645,70
100
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
3 873 806,78
3 526 823,16
91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
04
09
42 0 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
04
09
42 2 00 00000
000
3 837 806,78
3 490 823,15
91
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 00000
000
1 133 744,64
1 009 010,31
90
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 20500
000
1 133 744,64
1 009 010,31
90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 01 20500
200
1 133 744,64
1 009 010,31
90
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 00000
000
2 684 778,14
2 475 681,84
92
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 20600
000
868 659,79
857 278,48
99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 02 20600
200
868 659,79
857 278,48
99
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
42 2 02 S2600
000
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
42 2 02 S2600
200
1 816 118,35
1 618 403,36
89
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
04
09
42 2 03 00000
000
19 284,00
6 131,00
32
Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
04
09
42 2 03 20700
000
19 284,00
6 131,00
32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 03 20700
200
19 284,00
6 131,00
32
Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству
04
12
77 7 03 95090
000
36 000,00
36 000,00
100
Расходы на реализацию мероприятий по земельным ресурсам и землеустройству
04
12
77 7 03 95090
200
36 000,00
36 000,00
100
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
9 165 738,60
9 165 738,60
100
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
05
01
42 0 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
01
42 3 00 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
42 3 01 00000
000
119 940,58
119 940,58
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 28030
000
5 427,00
5 427,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 28030
200
5 427,00
5 427,00
100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
42 3 01 60020
000
114 513,58
114 513,58
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
42 3 01 60020
200
114 513,58
114 513,58
100
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
1 077 591,77
1 077 591,77
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018 год"
05
02
42 0 00 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
02
42 3 00 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 00000
000
1 029 869,59
1 029 869,59
100
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 29700
000
49 869,59
49 869,59
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
42 3 01 29700
200
49 869,59
49 869,59
100
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
05
02
42 3 01 60700
000
880 000,00
880 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60700
800
880 000,00
880 000,00
100
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
05
02
42 3 01 60710
000
100 000,00
100 000,00
100
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60710
800
100 000,00
100 000,00
100
Межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 90100
000
47 722,18
47 722,18
100
Межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 90100
500
47 722,18
47 722,18
100
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
7 968 206,25
7 968 206,25
100
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год"
05
03
42 0 00 00000
000
3 842 322,03
3 842 322,03
100
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
42 4 00 00000
000
3 842 322,03
3 842 322,03
100
Уличное освещение
05
03
42 4 01 00000
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Расходы на уличное освещение
05
03
42 4 01 29710
000
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 01 29710
200
2 817 457,66
2 817 457,66
100
Озеленение
05
03
42 4 02 00000
000
214 115,10
214 115,10
100
Расходы на озеленение
05
03
42 4 02 29720
000
214 115,10
214 115,10
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 02 29720
200
214 115,10
214 115,10
100
Организация и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 00000
000
36 765,21
36 765,21
100
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 29730
000
36 765,21
36 765,21
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 03 29730
200
36 765,21
36 765,21
100
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 00000
000
573 984,06
573 984,06
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 29740
000
573 984,06
573 984,06
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 04 29740
200
573 984,06
573 984,06
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
000
200 000,00
200 000,00
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
200
200 000,00
200 000,00
100
Непрограмные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Непрограмное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов
05
03
77 7 03 00000
000
873 639,82
873 639,82
100
Средства областного фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 03 22000
000
299 850,00
299 850,00
100
Средства областного фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 03 22000
200
299 850,00
299 850,00
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
000
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
000
14 616,50
14 616,50
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
77 7 03 29760
000
170 648,88
170 648,88
100
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
77 7 03 29760
200
170 648,88
170 648,88
100
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 90100
000
325 224,44
325 224,44
100
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 90100
500
325 224,44
325 224,44
100
Резервные фонды местных администраций
05
03
7 77 03 98000
000
63 300,00
63 300,00
100
Резервные фонды местных администраций
05
03
7 77 03 98000
200
63 300,00
63 300,00
100
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
05
03
92 0 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
05
03
92 1 00 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,00
100
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды
05
03
92 1 F2 00000
000
3 252 244,40
3 252 244,00
100
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
92 1 F2 5555A
200
3 252 244,40
3 252 244,40
100
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Молодежная политика
07
07
00 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Непрограммные расходы
07
07
77 0 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Непрограммное направление деятельности
07
07
77 7 00 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 00000
000
74 440,00
73 440,00
99
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
02
77 7 03 21590
0
1 000,00
0
0
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
02
77 7 03 21590
200
1 000,00
0
0
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 90100
000
73 440,00
73 440,00
100
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
200
73 440,00
73 440,00
100
Непрограмные расходы
08
01
77 7 00 00000
000
100 498,00
99 498,00
99
Непрограммное направление деятельности
08
01
77 7 03 00000
000
1 000,00
0
0
Мероприятия проводимые в рамках непрограммных расходов
08
01
77 7 03 40590
000
1 000,00
0
0
Резервные фонды местных администраций
08
01
77 7 03 98000
000
99 498,00
99 498,00
100
Резервные фонды местных администраций
08
01
77 7 03 98000
200
99 498,00
99 498,00
100
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
520 300,00
520 300,00
100
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
520 300,00
520 300,00
100
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
520 300,00
520 300,00
100
Мероприятия в области спорта,физической культуры и туризма
11
02
42 5 00 00000
000
4 300,00
4 300,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
42 5 01 00000
000
4 300,00
4 300,00
100
Расходы на реализацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
42 5 01 25270
200
4 300,00
4 300,00
100
Итого расходов
19 584 471,05
19 235 396,07
98,2
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт (справка, протокол) об обнародовании № 11 от 15.06.2020, Официальный сайт администрации Кстовского муниципального района www.kstovo-adm.ru от 15.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: