Основная информация
Дата опубликования: | 16 марта 2020г. |
Номер документа: | RU52034605202000011 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Поселковый Совет рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 16.03.2020 Г. № 7
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2019Г. № 64 «О БЮДЖЕТЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Поселковый Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение поселкового Совета рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области от 18.12.2019 г. № 64 «О бюджете рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями, внесенными решениями поселкового Совета рабочего поселка Красные Баки от 06.02.2020 г. № 5) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка Красные Баки на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 47 185,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 48 770,8 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 1 585,0 тыс. рублей.
2) дополнить статьей 9² следующего содержания:
«Статья 9².
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в целях возмещения затрат или недополученных доходов в порядке, установленным Администрацией рабочего поселка Красные Баки, в следующих случаях:
а) на компенсацию выпадающих доходов за 2018 год юридическим лицам, осуществляющим оказание услуги водоснабжения населению в р.п. Красные Баки, п. Затон, п.Лесной Курорт, возникших вследствие применения тарифов на водоснабжение для населения, установленных решением РСТ Нижегородской области № 55/43 от 16.11.2017г.»
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета рабочего поселка Красные Баки на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
1 585,0
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
1 585,0
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 47 185,8
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 47 185,8
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 47 185,8
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
- 47 185,8
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
48 770,8
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
48 770,8
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
48 770,8
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
48 770,8
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 184,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
4 183,6
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
4 183,6
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 395,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 823,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
522,3
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
768,2
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
18 278,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
18 203,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
15 000,0
Подпрограмма «Вам решать»
04
09
20 3 00 00000
000
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 00000
000
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 20600
000
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
20 3 01 20600
200
15 000,0
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
3 203,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
3 203,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
3 203,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
3 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
3 203,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
75,0
Непрограмные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
75,0
Непрограмное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
75,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
75,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
25,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
8 925,3
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
234,6
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
234,6
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
234,6
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
234,6
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
234,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 4 04 02000
200
234,6
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 0000
000
200,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
200,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
200,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
200,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
77 7 04 29700
800
200,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
8 490,7
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
8 490,7
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
8 490,7
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
8 490,7
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 533,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 533,6
Озеленение территорий
05
03
77 7 04 25300
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25300
200
100,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
5 757,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
5 757,1
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
16 613,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
12 388,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
12 388,2
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
12 388,2
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
12 388,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
12 388,2
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
12 388,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
4 225,6
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
4 225,6
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
4 225,6
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
4 225,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
4 225,6
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
4 225,6
ИТОГО РАСХОДОВ
48 770,8
5) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета р.п. Красные Баки
на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация р.п. Красные Баки
487
48 770,8
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 184,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
4 183,6
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
4 183,6
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 395,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 823,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
522,3
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
768,2
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
18 278,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
18 203,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
15 000,0
Подпрограмма «Вам решать»
04
09
20 3 00 00000
000
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 00000
000
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 20600
000
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
20 3 01 20600
200
15 000,0
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
3 203,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
3 203,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
3 203,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
3 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
3 203,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
75,0
Непрограмные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
75,0
Непрограмное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
75,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
75,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
25,0
Мероприятия, в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
8 925,3
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
234,6
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
234,6
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
234,6
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
234,6
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
234,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
234,6
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 0000
000
200,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
200,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
200,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
200,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
77 7 04 29700
800
200,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
8 490,7
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
8 490,7
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
8 490,7
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
8 490,7
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 533,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 533,6
Озеленение территорий
05
03
77 7 04 25300
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25300
200
100,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
5 757,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
5 757,1
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
16 613,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
12 388,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
12 388,2
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
12 388,2
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
12 388,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
12 388,2
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
12 388,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
4 225,6
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
4 225,6
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
4 225,6
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
4 225,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
4 225,6
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
4 225,6
ИТОГО РАСХОДОВ
48 770,8
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в здании Администрации рабочего поселка Красные Баки, на официальном сайте Администрации рабочего поселка Красные Баки в сети Интернет.
Глава местного самоуправления
р.п. Красные Баки
Ю.В.Суворова
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 16.03.2020 Г. № 7
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2019Г. № 64 «О БЮДЖЕТЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Поселковый Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение поселкового Совета рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области от 18.12.2019 г. № 64 «О бюджете рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями, внесенными решениями поселкового Совета рабочего поселка Красные Баки от 06.02.2020 г. № 5) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка Красные Баки на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 47 185,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 48 770,8 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 1 585,0 тыс. рублей.
2) дополнить статьей 9² следующего содержания:
«Статья 9².
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в целях возмещения затрат или недополученных доходов в порядке, установленным Администрацией рабочего поселка Красные Баки, в следующих случаях:
а) на компенсацию выпадающих доходов за 2018 год юридическим лицам, осуществляющим оказание услуги водоснабжения населению в р.п. Красные Баки, п. Затон, п.Лесной Курорт, возникших вследствие применения тарифов на водоснабжение для населения, установленных решением РСТ Нижегородской области № 55/43 от 16.11.2017г.»
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета рабочего поселка Красные Баки на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
1 585,0
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
1 585,0
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 47 185,8
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 47 185,8
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 47 185,8
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
- 47 185,8
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
48 770,8
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
48 770,8
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
48 770,8
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
48 770,8
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 184,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
4 183,6
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
4 183,6
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 395,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 823,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
522,3
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
768,2
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
18 278,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
18 203,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
15 000,0
Подпрограмма «Вам решать»
04
09
20 3 00 00000
000
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 00000
000
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 20600
000
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
20 3 01 20600
200
15 000,0
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
3 203,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
3 203,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
3 203,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
3 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
3 203,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
75,0
Непрограмные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
75,0
Непрограмное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
75,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
75,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
25,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
8 925,3
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
234,6
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
234,6
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
234,6
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
234,6
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
234,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 4 04 02000
200
234,6
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 0000
000
200,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
200,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
200,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
200,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
77 7 04 29700
800
200,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
8 490,7
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
8 490,7
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
8 490,7
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
8 490,7
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 533,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 533,6
Озеленение территорий
05
03
77 7 04 25300
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25300
200
100,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
5 757,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
5 757,1
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
16 613,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
12 388,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
12 388,2
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
12 388,2
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
12 388,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
12 388,2
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
12 388,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
4 225,6
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
4 225,6
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
4 225,6
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
4 225,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
4 225,6
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
4 225,6
ИТОГО РАСХОДОВ
48 770,8
5) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета р.п. Красные Баки
на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация р.п. Красные Баки
487
48 770,8
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 184,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
4 183,6
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
4 183,6
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 395,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 823,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
522,3
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
768,2
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
18 278,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
18 203,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
15 000,0
Подпрограмма «Вам решать»
04
09
20 3 00 00000
000
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 00000
000
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 20600
000
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
20 3 01 20600
200
15 000,0
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
3 203,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
3 203,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
3 203,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
3 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
3 203,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
75,0
Непрограмные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
75,0
Непрограмное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
75,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
75,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
25,0
Мероприятия, в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
8 925,3
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
234,6
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
234,6
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
234,6
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
234,6
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
234,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
234,6
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 0000
000
200,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
200,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
200,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
200,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
77 7 04 29700
800
200,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
8 490,7
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
8 490,7
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
8 490,7
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
8 490,7
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 533,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 533,6
Озеленение территорий
05
03
77 7 04 25300
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25300
200
100,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
5 757,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
5 757,1
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
16 613,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
12 388,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
12 388,2
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
12 388,2
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
12 388,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
12 388,2
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
12 388,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
4 225,6
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
4 225,6
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
4 225,6
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
4 225,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
4 225,6
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
4 225,6
ИТОГО РАСХОДОВ
48 770,8
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в здании Администрации рабочего поселка Красные Баки, на официальном сайте Администрации рабочего поселка Красные Баки в сети Интернет.
Глава местного самоуправления
р.п. Красные Баки
Ю.В.Суворова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского муниципального района Нижегородской области akrbaki.wixsite.com/krbaki от 16.03.2020 сведения от 03.04.2020 №306 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: