Основная информация
Дата опубликования: | 19 июня 2020г. |
Номер документа: | RU52049918202000143 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Земское собрание Пильнинского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Об исполнении районного бюджета
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 26 ОТ 19 ИЮНЯ 2020 Г
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД.
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, решением Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 26.10.2018 года № 26 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области»,
Земское собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пильнинского муниципального района Нижегородской области (далее - районный бюджет) за 2019 год по доходам в сумме 775 905,6 тыс. руб., по расходам в сумме 780 257,4 тыс. руб., с превышением расходов над доходами ( дефицит районного бюджета) в сумме 4 351,8 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год согласно приложению 1;
2) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 2;
3) расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 3;
4) ведомственной структуры расходов районного бюджета за 2019 год согласно приложению 4;
5) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета по целевым статьям , группам видов расходов за 2019 год согласно приложению 5;
6) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2019 год согласно приложению 6;
7) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 7.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономическим вопросам, бюджету, налогам и финансам.
Председатель Земского собрания
Т.В. Давыдова
Глава местного самоуправления района
С.А.Бочканов
Приложение 1
к решению
Земского Собрания Пильнинского
муниципального района
от 19.06.2020 № 26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Пильнинского муниципального
района Нижегородской области
за 2019 год»
Доходы
районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов
Уточненные бюджет-ные назначения
Исполне-но
% исполнения
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
192 628,8
193 404,7
100,4
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
167 893,8
167 318,7
99,7
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
167 893,8
167 318,7
99,7
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
167 112,1
166 326,5
99,5
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
250,0
431,2
172,5
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
450,0
527,6
117,2
1 01 02040 01 0000 110
1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
81,7
53,4
65,4
1 01 02050 01 0000 110
1.1.1.5. Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
0,0
-20,0
1 05 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
11 240,9
11 794,3
104,9
1 05 02000 02 0000 110
1.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 681,1
6 987,6
104,6
1 05 02010 02 0000 110
1.2.1.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 681,1
6 986,3
104,6
1 05 02020 02 0000 110
1.2.1.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0
1,3
1 05 03000 01 0000 110
1.2.2. Единый сельскохозяйственный налог
4 500,0
4 697,4
104,4
1 05 03010 01 0000 110
1.2.2.1. Единый сельскохозяйственный налог
4 500,0
4 697,4
104,4
1 05 04000 02 0000 110
1.2.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
59,8
109,3
182,8
1 05 04020 02 0000 110
1.2.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
59,8
109,3
182,8
1 08 00000 00 0000 000
1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2 659,7
2 899,5
109,0
1 08 03000 01 0000 110
1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 273,0
1 485,6
116,7
1 08 03010 01 0000 110
1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 273,0
1 485,6
116,7
1 08 06000 01 0000 110
1.3.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
121,5
159,0
130,9
1 08 07000 01 0000 110
1.3.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
1 265,2
1 254,9
99,2
1 08 07010 01 0000 110
1.3.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
36,3
12,7
35,0
1 08 07020 01 0000 110
1.3.3.2. Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
712,8
719,2
100,9
1 08 07100 01 0000 110
1.3.3.3. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
124,8
105,0
84,1
1 08 07140 01 0000 110
1.3.3.4. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
386,3
418,0
108,2
1 08 07141 01 0000 110
1.3.3.4.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
386,3
418,0
108,2
1 08 07150 01 0000 110
1.3.3.5. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
5,0
0,0
0,0
1 11 00000 00 0000 000
1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
7 211,8
7 565,8
104,9
1 11 05000 00 0000 120
1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
7 153,8
7 507,0
104,9
1 11 05010 00 0000 120
1.4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
5 492,8
5 755,0
104,8
1 11 05013 05 0000 120
1.4.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
759,1
975,3
128,5
1 11 05013 13 0000 120
1.4.1.1.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
4 733,7
4 779,7
101,0
1 11 05030 00 0000 120
1.4.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 661,0
1 752,0
105,5
1 11 05035 05 0000 120
1.4.1.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 661,0
1 752,0
105,5
1 11 07000 00 0000 120
1.4.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
58,0
58,0
100,0
1 11 07010 00 0000 120
1.4.2.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
58,0
58,0
100,0
1 11 07015 05 0000 120
1.4.2.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
58,0
58,0
100,0
1 11 09000 00 0000 120
1.4.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
0,0
0,8
1 11 09040 00 0000 120
1.4.3.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
0,0
0,8
1 11 09045 05 0000 120
1.4.3.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных.)
0,0
0,8
1 12 00000 00 0000 000
1.5. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
504,5
509,5
101,0
1 12 01000 01 0000 120
1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
504,5
509,5
101,0
1 12 01010 01 0000 120
1.5.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
359,5
403,9
112,4
1 12 01030 01 0000 120
1.5.1.3. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
15,0
11,6
77,3
1 12 01040 01 0000 120
1.5.1.4. . Плата за размещение отходов производства и потребления
130,0
94,8
72,9
1 12 01041 01 0000 120
1.5.1.4.1. Плата за размещение отходов производства
120,0
84,7
70,6
1 12 01042 01 0000 120
1.5.1.4.2. Плата за размещение твердых коммунальных отходов
10,0
10,1
101,0
1 12 01070 01 0000 120
1.5.1.6. Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
0,0
-0,8
1 13 00000 00 0000 000
1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 172,5
1 152,8
98,3
1 13 02000 00 0000 130
1.6.1. Доходы от компенсации затрат государства
1 172,5
1 152,8
98,3
1 13 02995 05 0000 130
1.6.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 172,5
1 152,8
98,3
1 14 00000 00 0000 000
1.7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 015,0
1 205,0
118,7
1 14 06000 00 0000 430
1.7.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
410,0
415,7
101,4
1 14 06010 00 0000 430
1.7.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
340,0
342,6
100,8
1 14 06013 05 0000 430
1.7.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
171,0
173,6
101,5
1 14 06013 13 0000 430
1.7.1.1.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
169,0
169,0
100,0
1 14 06020 00 0000 430
1.7.1.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
70,0
73,1
104,4
1 14 06025 05 0000 430
1.7.1.2.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
70,0
73,1
104,4
1 14 06300 00 0000 430
1.7.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
260,0
442,5
170,2
1 14 06310 00 0000 430
1.7.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
260,0
442,5
170,2
1 14 06313 05 0000 430
1.7.2.1.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
160,0
279,4
174,6
1 14 06313 13 0000 430
1.7.2.1.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
100,0
163,1
163,1
1 14 13000 00 0000 000
1.7.3. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
345,0
346,8
100,5
1 14 13050 05 0000 410
1.7.3.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
345,0
346,8
100,5
1 16 00000 00 0000 000
1.8. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
850,6
853,1
100,3
1 16 03000 00 0000 140
1.8.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
0,0
0,1
1 16 03010 01 0000 140
1.8.1.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0
0,1
1 16 08000 01 0000 140
1.8.2. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
120,0
120,0
100,0
1 16 08010 01 0000 140
1.8.2.1. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
120,0
120,0
100,0
1 16 25000 00 0000 140
1.8.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
95,0
149,1
156,9
1 16 25050 01 0000 140
1.8.3.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
15,0
76,0
506,7
1 16 25060 01 0000 140
1.8.3.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
80,0
73,1
91,4
1 16 28000 01 0000 140
1.8.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
0,0
1,0
1 16 30000 01 0000 140
1.8.5. Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
70,5
70,5
100,0
1 16 30030 01 0000 140
1.8.5.1. Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
70,5
70,5
100,0
1 16 33000 00 0000 140
1.8.6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
100,0
102,1
102,1
1 16 33050 05 0000 140
1.8.6.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
100,0
102,1
102,1
1 16 43000 01 0000 140
1.8.7. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
70,0
98,5
140,7
1 16 90000 00 0000 140
1.8.8. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
395,1
311,8
78,9
1 16 90050 05 0000 140
1.8.8.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
395,1
311,8
78,9
1 17 00000 00 0000 000
1.9. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
80,0
106,0
132,5
1 17 05000 00 0000 180
1.9.1. Прочие неналоговые доходы
80,0
106,0
132,5
1 17 05050 05 0000 180
1.9.1.1. Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
80,0
106,0
132,5
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
604 485,4
582 500,9
96,4
2 02 00000 00 0000 000
2.1.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
604 816,0
582 831,5
96,4
2.1.1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
77 145,9
77 145,9
100,0
2 02 15001 05 0220 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области
74 857,5
74 857,5
100,0
2 02 15002 05 0220 150
2.1.1.2. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1 568,4
1 568,4
100,0
2 02 19999 05 0220 150
2.1.1.3.Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
720,0
720,0
100,0
2.1.2. Субсидии
129 767,7
108 173,1
83,4
2 02 20077 05 0220 150
2.1.2.1.Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
87 182,7
66 257,4
76,0
2 02 20216 05 0220 150
2.1.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 048,2
2 048,2
100,0
2 02 25027 05 0110 150
2.1.2.3.Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
692,6
692,6
100,0
2 02 25027 05 0220 150
2.1.2.4.Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
243,4
243,4
100,0
2 02 25467 05 0110 150
2.1.2.5.Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
777,8
777,8
100,0
2 02 25467 05 0220 150
2.1.2.6.Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
341,1
341,1
100,0
2 02 25497 05 0110 150
2.1.2.7.Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
238,5
238,5
100,0
2 02 25497 05 0220 150
2.1.2.8.Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 725,8
2 725,8
100,0
2 02 25519 05 0110 150
2.1.2.9.Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
244,6
244,6
100,0
2 02 25519 05 0220 150
2.1.2.10.Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
85,9
85,9
100,0
2 02 25555 05 0110 150
2.1.2.11.Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
5 123,8
5 123,8
100,0
2 02 25555 05 0220 150
2.1.2.12.Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
213,5
213,5
100,0
2 02 27567 05 0110 150
2.1.2.13.Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
4 000,0
4 000,0
100,0
2 02 27567 05 0110 150
2.1.2.14.Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
1 405,4
1 405,4
100,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.15. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
24 444,4
23 775,1
97,3
2.1.3. Субвенции
357 501,0
357 285,0
99,9
2 02 30024 05 0110 150
2.1.3.1.Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
230,0
230,0
100,0
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.2.Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
281 796,4
281 754,7
100,0
2 02 30029 05 0220 150
2.1.3.3.Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2 052,1
2 052,1
100,0
2 02 35082 05 0110 150
2.1.3.4.Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
1 060,5
994,2
93,7
2 02 35082 05 0220 150
2.1.3.5.Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
5 457,3
5 349,3
98,0
2 02 35118 05 0110 150
2.1.3.6. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1 570,4
1 570,4
100,0
2 02 35120 05 0110 150
2.1.3.7.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
15,4
15,4
100,0
2 02 35134 05 0110 150
2.1.3.8.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
10 679,0
10 679,0
100,0
2 02 35541 05 0110 150
2.1.3.9. Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
16 370,6
16 370,6
100,0
2 02 35541 05 0220 150
2.1.3.10. Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
5 751,8
5 751,8
100,0
2 02 35542 05 0110 150
2.1.3.11.Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
19 236,8
19 236,8
100,0
2 02 35542 05 0220 150
2.1.3.12.Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
6 758,9
6 758,9
100,0
2 02 35543 05 0110 150
2.1.3.13.Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
4 826,1
4 826,1
100,0
2 02 35543 05 0220 150
2.1.3.14.Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
1 695,7
1 695,7
100,0
2.1.4.Иные межбюджетные трансферты
40 401,4
40 227,5
99,6
2 02 40014 05 0000 150
2.1.4.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
31 189,9
31 189,9
100,0
2 02 45160 05 0220 150
2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
4 870,8
4 870,8
100,0
2 02 49999 05 0000 150
2.1.4.3.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 878,4
2 731,7
94,9
2 02 49999 05 0220 150
2.1.4.4.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
1 462,3
1 435,1
98,1
2.2. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
258,3
258,3
100,0
2 18 05000 05 0000 150
2.2.1.Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
258,3
258,3
100,0
2.3.Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
- 588,9
- 588,9
100,0
2 19 05000 05 0000 150
2.3.1.Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 588,9
- 588,9
100,0
ВСЕГО доходов
797 114,2
775 905,6
97,3
Приложение 2
к решению
Земского Собрания Пильнинского
муниципального района
от 19.06.2020 №26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Пильнинского муниципального
района за 2019 год»
Доходы
районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
Уточненные бюджетные назначения
Исполне-но
%
Адми-нист-ратора пос-тупле-ний
доходов районного бюджета
1
2
3
4
5
6
Финансовое управление администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области
001
94 340,7
94 340,7
100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области
001
2 02 15001 05 0220 150
74 857,5
74 857,5
100,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
001
2 02 15002 05 0220 150
1 568,4
1 568,4
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
001
2 02 30024 05 0220 150
16 180,4
16 180,4
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
001
2 02 35118 05 0110 150
1 570,4
1 570,4
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
001
2 02 40014 05 0000 150
68,4
68,4
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
001
2 02 45160 05 0220 150
95,6
95,6
100,0
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048
504,5
509,5
101,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048
1 12 01010 01 0000 120
359,5
403,9
112,4
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048
1 12 01030 01 0000 120
15,0
11,6
77,3
Плата за размещение отходов производства
048
1 12 01041 01 0000 120
120,0
84,7
70,6
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
048
1 12 01042 01 0000 120
10,0
10,1
101,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
048
1 12 01070 01 0000 120
0,0
-0,8
Отдел культуры администрации Пильнинского муниципального района
057
33 410,1
33 410,0
100,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
057
1 13 02995 05 0000 130
670,0
670,0
100,0
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
057
2 02 25467 05 0110 150
777,8
777,8
100,0
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
057
2 02 25467 05 0220 150
341,1
341,1
100,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
057
2 02 25519 05 0110 150
244,6
244,6
100,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
057
2 02 25519 05 0220 150
86,0
86,0
100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
057
2 02 29999 05 0220 150
2 200,1
2 200,0
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
057
2 02 40014 05 0000 150
28 724,3
28 724,3
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
057
2 02 45160 05 0220 150
300,0
300,0
100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
057
2 02 49999 05 0000 150
66,2
66,2
100,0
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
071
15,0
76,0
506,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
071
1 16 25050 01 0000 140
15,0
76,0
506,7
Управление образования, молодежной политики и спорта Пильнинского муниципального района Нижегородской области
074
200 999,8
200 999,8
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
074
2 02 25027 05 0110 150
692,6
692,6
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
074
2 02 25027 05 0220 150
243,4
243,4
100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
074
2 02 29999 05 0220 150
6 801,2
6 801,2
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
074
2 02 30024 05 0220 150
189 088,5
189 088,5
100,0
Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
074
2 02 30029 05 0220 150
2 052,1
2 052,1
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
074
2 02 45160 05 0220 150
2 450,2
2 450,2
100,0
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
074
2 18 05000 05 0000 150
258,2
258,2
100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
074
2 19 60010 05 0000 151
- 586,4
-586,4
100,0
Управление сельского хозяйства администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области
082
129 511,9
129 470,1
100,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
082
1 13 02995 05 0000 130
2,5
2,5
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
082
2 02 30024 05 0110 150
230,0
230,0
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
082
2 02 30024 05 0220 150
74 641,9
74 600,2
99,9
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства .
082
2 02 35541 05 0110 150
16 370,6
16 370,6
100,0
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства .
082
2 02 35541 05 0220 150
5 751,8
5 751,8
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
082
2 02 35542 05 0110 150
19 236,9
19 236,8
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
082
2 02 35542 05 0220 150
6 758,9
6 758,9
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
082
2 02 35543 05 0110 150
4 826,1
4 826,1
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
082
2 02 35543 05 0220 150
1 695,7
1 695,7
100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
082
2 19 60010 05 0000 151
-2,5
-2,5
100,0
Министерство финансов Нижегородской области
093
30,0
30,0
100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
093
1 16 33050 05 0000 140
30,0
30,0
100,0
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области
143
0,0
104,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
143
1 11 05013 05 0000 120
0,0
64,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
143
1 11 05013 13 0000 120
0,0
40,1
Федеральная служба государственной статистики
157
0,0
10,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
157
1 16 90050 05 0000 140
0,0
10,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области
178
0,0
5,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
178
1 16 90050 05 0000 140
0,0
5,8
Федеральная налоговая служба
182
180 444,0
180 611,3
100,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса РФ
182
1 01 02010 01 0000 110
167 112,1
166 326,5
99,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 0000 110
250,0
431,2
172,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 0000 110
450,0
527,6
117,2
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса РФ
182
1 01 02040 01 0000 110
81,7
53,4
65,4
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
182
1 01 02050 01 0000 110
0,0
-20,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182
1 05 02010 02 0000 110
6 681,1
6 986,3
104,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182
1 05 02020 02 0000 110
0,0
1,3
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 0000 110
4 500,0
4 697,4
104,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
182
1 05 04020 02 0000 110
59,8
109,3
182,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182
1 08 03010 01 0000 110
1 273,0
1 485,6
116,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
182
1 08 07010 01 0000 110
36,3
12,6
34,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 16 03010 01 0000 140
0,0
0,1
Главное управление внутренних дел Нижегородской области
188
1 288,2
1 143,1
88,7
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
188
1 08 06000 01 0000 110
121,5
159,0
130,9
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
188
1 08 07100 01 0000 110
124,8
105,0
84,1
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
188
1 08 07141 01 0000 110
386,3
418,0
108,2
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188
1 16 08010 01 0000 140
120,0
120,0
100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
188
1 16 28000 01 0000 140
0,0
1,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
188
1 16 30030 01 0000 140
70,5
70,5
100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
188
1 16 43000 01 0000 140
70,0
97,2
138,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188
1 16 90050 05 0000 140
395,1
172,4
43,6
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
321
792,8
792,3
99,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
321
1 08 07020 01 0000 110
712,8
719,2
100,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321
1 16 25060 01 0000 140
80,0
73,1
91,4
Федеральная служба судебных приставов
322
0,0
1,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
322
1 16 43000 01 0000 140
0,0
1,3
Земское собрание Пильнинского муници-пального района Нижегородской области
333
13,2
13,2
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
333
2 02 40014 05 0000 150
13,2
13,2
100,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муници-пального района Нижегородской области
366
8 806,8
9 252,8
105,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
366
1 11 05013 05 0000 120
759,1
911,1
120,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
366
1 11 05013 13 0000 120
4 733,7
4 739,6
100,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
366
1 11 05035 05 0000 120
1 661,0
1 752,0
105,5
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
366
1 11 07015 05 0000 120
58,0
58,0
100,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
366
1 11 09045 05 0000 120
0,0
0,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
366
1 13 02995 05 0000 130
500,0
480,3
96,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
366
1 14 06013 05 0000 430
171,0
173,6
101,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
366
1 14 06013 13 0000 430
169,0
169,0
100,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
366
1 14 06025 05 0000 430
70,0
73,1
104,4
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
366
1 14 06313 05 0000 430
160,0
279,4
174,6
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
366
1 14 06313 13 0000 430
100,0
163,1
163,1
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
366
1 14 13050 05 0000 410
345,0
346,8
100,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
366
1 17 05050 05 0000 180
80,0
106,0
132,5
Генеральная прокуратура Российской Федерации
415
0,0
51,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
415
1 16 90050 05 0000 140
0,0
51,0
Администрация Пильнинского муници-пального района Нижегородской области
487
146 957,2
125 034,4
85,1
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 08 07150 01 0000 110
5,0
0,0
0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
487
1 16 33050 05 0000 140
70,0
72,1
103,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
487
1 16 90050 05 0000 140
0,0
22,7
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
487
2 02 19999 05 0220 150
720,0
720,0
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
487
2 02 20077 05 0220 150
87 182,7
66 257,4
76,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
487
2 02 20216 05 0220 150
2 048,2
2 048,2
100,0
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
487
2 02 25497 05 0110 150
238,5
238,5
100,0
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
487
2 02 25497 05 0220 150
2 725,8
2 725,8
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
487
2 02 25555 05 0110 150
5 123,8
5 123,8
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
487
2 02 25555 05 0220 150
213,5
213,5
100,0
Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
487
2 02 27567 05 0110 150
4 000,0
4 000,0
100,0
Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
487
2 02 27567 05 0110 150
1 405,4
1 405,4
100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
487
2 02 29999 05 0220 151
15 443,1
14 774,0
95,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
487
2 02 30024 05 0220 150
1 885,5
1 885,5
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
487
2 02 35082 05 0110 150
1 060,5
994,2
93,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
487
2 02 35082 05 0220 150
5 457,3
5 349,3
98,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
487
2 02 35120 05 0110 150
15,4
15,4
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
487
2 02 35134 05 0110 150
10 679,0
10 679,0
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
487
2 02 40014 05 0000 150
2 384,0
2 384,0
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
487
2 02 45160 05 0220 150
2 025,0
2 025,0
100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
487
2 02 49999 05 0000 150
2 812,2
2 665,5
94,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
487
2 02 49999 05 0220 150
1 462,3
1 435,1
98,1
Жилищная комиссия Нижегородской области
798
0,0
48,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
798
1 16 90050 05 0000 140
0,0
48,0
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
881
0,0
2,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
881
1 16 90050 05 0000 140
0,0
2,0
Итого
797 114,2
775 905,6
97,3
Приложение 3
к решению Земского собрания
Пильнинского муниципального
района Нижегородской области
от 19.06.2020 года № 26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Пильнинского
муниципального района
Нижегородской области за 2019
год»
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммым направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета за 2019 год.
тыс.руб.
Код бюджетной классификации
Уточнен-ные бюд-жетные назначе-ния
Исполнено за 2019 год
% исполнения
Целевая статья расходов
Вид расходов
Всего расходов
807 066,4
780 257,4
96,7
В РАМКАХ ПРОГРАММ
719 086,5
693 676,7
96,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01 0 00 00000
000
69 069,4
68 683,9
99,4
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01 1 00 00000
000
1 840,1
1 640,1
89,1
Резервные фонды местных администраций
01 1 04 20010
000
531,0
331,0
62,3
Межбюджетные трансферты
01 1 04 20010
500
331,0
331,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
01 1 04 20010
800
200,0
0
0
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01 1 05 20020
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 1 05 20020
200
1 309,1
1 309,1
100,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
01 2 00 00000
000
58 311,5
58 311,5
100,0
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
01 2 01 20040
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Межбюджетные трансферты
01 2 01 20040
500
16 180,4
16 180,4
100,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
01 2 01 20050
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Межбюджетные трансферты
01 2 01 20050
500
42 131,1
42 131,1
100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01 4 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01 4 01 00190
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 4 01 00190
100
8 281,3
8 122,5
98,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 4 01 00190
200
635,8
609,1
95,8
Иные бюджетные ассигнования
01 4 01 00190
800
0,7
0,7
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
02 0 00 00000
000
369 892,6
355 255,3
96,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
02 1 00 00000
000
75 442,0
75 442,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
02 1 01 20590
000
24 719,8
24 719,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 20590
600
24 719,8
24 719,8
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
02 1 01 22000
000
283,2
283,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 22000
600
283,2
283,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
02 1 01 73080
000
49 825,7
49 825,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 73080
600
49 825,7
49 825,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
02 1 01 73710
000
269,8
269,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 73710
600
269,8
269,8
100,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организаций
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
02 2 00 00000
000
183 836,7
183 836,6
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
02 2 01 21590
000
37 394,4
37 394,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 21590
600
37 394,4
37 394,4
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
02 2 01 22000
000
757,7
757,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 22000
600
757,7
757,7
100,0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
02 2 01 S2180
000
7 076,8
7 076,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 S2180
600
7 076,8
7 076,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
02 2 01 73070
000
136 170,2
136 170,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73070
600
136 170,2
136 170,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
02 2 01 73140
000
320,2
320,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73140
600
320,2
320,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления при-смотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной инто-ксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных орга-низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
02 2 01 73170
000
38,8
38,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73170
600
38,8
38,8
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
02 2 01 73180
000
927,5
927,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73180
600
927,5
927,5
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
02 2 01 74150
000
600,0
600,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
02 2 01 74150
600
600,0
600,0
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
02 2 Е174590
000
266,5
266,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
02 2 Е174590
600
266,5
266,5
100,0
Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
100,0
Мероприятия в целях модернизации и обновления автобусного парка для перевозки учащихся
02 2 02 20120
000
284,6
284,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
100,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»
02 3 00 00000
000
17 021,8
16 999,2
99,9
Обеспечение деятельности(оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
02 3 01 00590
000
13 963,5
13 963,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 01 00590
600
13 963,5
13 963,5
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
02 3 01 22000
000
35,9
35,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 01 22000
600
35,9
35,9
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
02 3 01 72232
000
79,0
79,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 01 72232
600
79,0
79,0
100,0
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
02 3 02 00000
000
2 943,4
2 920,8
99,2
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 529,6
99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 3 02 20170
100
55,3
55,3
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 3 02 20170
200
90,0
87,0
96,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 3 02 20170
300
867,0
859,6
99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 02 20170
600
1 527,7
1 527,7
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры ( лагеря) круглогодичного действия
02 3 02 73320
000
403,4
391,2
97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 3 02 73320
100
18,6
18,6
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 3 02 73320
300
384,8
372,6
96,8
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
02 4 00 00000
000
96,9
95,4
98,5
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
02 4 01 20120
000
52,0
51,4
98,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 01 20120
000
52,0
51,4
98,8
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
02 4 02 00000
000
12,0
11,9
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 02 20120
200
12,0
11,9
99,2
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
02 4 03 00000
000
18,0
17,2
95,6
Закупка товаров ,работ, услуг для муниципальных нужд
02 4 03 20120
200
18,0
17,2
95,6
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность ,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
100,0
Закупка товаров ,работ, услуг для муниципальных нужд
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
100,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта »
02 5 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.
02 5 01 20070
000
293,0
292,9
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 5 01 20070
100
89,9
89,9
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 5 01 20070
200
203,1
203,0
100,0
Мероприятия в части расходов на приобретение спортивного инвентаря и формы
02 5 06 20070
000
130,8
130,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 5 06 20070
200
130,8
130,8
100,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных ,Всероссийских соревнованиях.
02 5 10 20070
000
295,2
295,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 5 10 20070
200
295,2
295,2
100,0
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
02 7 00 00000
000
45 189,9
44 639,1
98,8
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
02 7 01 00000
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
02 7 01 00190
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 01 00190
100
3 315,8
3 289,0
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 01 00190
200
228,6
199,7
87,4
Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации Программы
02 7 02 00000
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на содержание казенных учреждений
02 7 02 00590
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 02 00590
100
3 461,9
3 455,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 02 00590
200
454,7
424,,7
93,4
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
02 7 03 00000
000
4 168,8
4 098,3
98,3
Расходы на содержание казенных учреждений
02 7 03 00590
000
4 168,8
4 098,3
98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 03 00590
100
3 251,0
3 250,3
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 03 00590
200
913,8
844,9
92,5
Иные бюджетные ассигнования
02 7 03 00590
800
4,0
3,1
77,5
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
02 7 04 00000
000
618,9
618,9
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
02 7 04 73020
000
455,4
455,4
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 04 73020
100
415,2
415,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 04 73020
200
40,2
40,2
100,0
Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизированной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
02 7 04 74100
000
163,5
163,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 04 74100
200
163,5
163,5
100,0
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников для реализации Программы.
02 7 05 00000
000
677,4
292,2
43,1
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организационно- техническому и информационно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осуществляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
02 7 05 73010
000
677,4
292,2
43,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 05 73010
100
431,0
45,9
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 05 73010
200
246,4
246,3
100,0
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образовательных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудования, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
02 7 06 00000
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
02 7 06 00590
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных некоммерческим организациям
02 7 06 00590
600
30 211,7
30 211,7
100,0
Охрана семьи и детства
02 7 07 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
02 7 07 73110
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 07 73110
200
30,2
30,1
99,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 7 07 73110
300
2 021,9
2 018,7
99,8
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
02 8 00 00000
000
47 586,3
33 524,1
70,4
Ликвидация второй смены обучения и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
02 8 01 00000
000
47 586,3
33 524,1
70,4
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
02 8 01 20150
000
31,0
10,7
34,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
02 8 01 20150
400
31,0
10,7
34,5
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
02 8 01 S2510
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
02 8 01 S2510
400
47 555,3
33 513,4
70,5
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016 -2021 годы»
03 0 00 00000
000
1 172,7
1 026,7
87,6
Поддержка почетных граждан Пильнинского района
03 0 11 20080
000
448,0
341,6
76,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 1120080
200
4,0
2,6
65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 11 20080
300
444,0
339,0
76,4
Поддержка почетных ветеранов Пильнинского района
03 0 21 20080
000
30,3
27,5
90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 21 20080
200
0,3
0,2
66,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 21 20080
300
30,0
27,3
91,0
Поддержка Пильнинской районной организации Всероссийское общество инвалидов.
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
100,0
Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
03 0 41 20080
000
593,9
572,9
96,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 41 20080
200
3,7
3,6
97,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 41 20080
300
590,2
569,3
96,5
Социальная поддержка беременных женщин.
03 0 51 20080
000
19,2
3,4
17,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 51 20080
300
19,2
3,4
17,7
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
04 0 00 00000
000
68 666,4
59 792,9
87,1
Мероприятия в области газоснабжения Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
04 0 03 20150
000
569,1
566,6
99,6
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 20150
400
569,1
566,6
99,6
Мероприятия в сфере газоснабжения. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
04 0 03 S2450
000
35 856,0
27 076,2
75,5
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 S2450
400
35 856,0
27 076,2
75,5
Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
04 0 03 L5670
000
5 756,8
5 756,8
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 L5670
000
5 756,8
5 756,8
100,0
Мероприятия в сфере газоснабжения. Расходы за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения.
04 0 03 S2850
000
8 795,7
8 795,7
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 03S2850
400
8 795,7
8 795,7
100,0
Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2020 годы
04 0 F2 5555A
000
5 930,3
5 930,3
100,0
Межбюджетные трансферты
04 0 F2 5555A
500
5 930,3
5 930,3
100,0
Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»
04 0 05 20150
000
99,9
99,9
100,0
Межбюджетные трансферты
04 0 05 20150
500
99,9
99,9
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
04 0 06 00090
000
2 685,0
2 593,8
96,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 0 06 00090
200
2 685,0
2 593,8
96,6
Мероприятия в области проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
04 0 07 20150
000
1597,1
1597,1
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 07 20150
400
1597,1
1597,1
100,0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04 0 07 S2660
000
2 721,0
2 721,0
100,0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
04 0 07 S2660
400
2 721,0
2 721,0
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04 0 07 S2210
000
2 048,2
2 048,2
100,0
Межбюджетные трансферты
04 0 07 S2210
500
2 048,2
2 048,2
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
04 0 G6S268A
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
04 0 G6S268A
400
2 607,3
2 607,3
100,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2016-2021 годы»
05 0 00 00000
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Формирование доступной среды в учреждениях образования
05 6 04 L0270
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 6 04 L0270
600
1 746,0
1 746,0
100,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
06 0 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Подпрограмма «Развитие предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района»
06 1 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Мероприятия по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса
06 1 01 20120
000
15,6
11,1
71,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06 1 01 20120
200
15,6
11,1
71,2
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2021 годы»
07 0 00 00000
000
3 706,2
3 694,6
99,7
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
07 0 01 L4970
000
972,4
972,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 0 01 L4970
300
972,4
972,2
100,0
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
07 0 01 S2140
000
2 673,8
2 673,5
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 0 01 S2140
300
2 673,8
2 673,5
100,0
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
07 0 02 20110
000
60,0
48,9
81,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 0 02 20110
300
60,0
48,9
81,5
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
08 0 00 00000
000
55 180,0
54 941,5
99,6
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08 1 00 00000
000
16 219,6
16 219,5
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 1 01 00590
000
15 395,5
15 395,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 00590
600
15 395,5
15 395,5
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08 1 01 L5190
000
280,1
280,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 L5190
600
280,1
280,1
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт,ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
081 01 S2150
000
411,2
411,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
081 01 S2150
600
411,2
411,1
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08 1 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08 2 00 00000
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 2 01 00590
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 2 01 00590
600
1 735,1
1 735,1
100,0
Подпрограмма«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
08 3 00 00000
000
11 737,8
11 737,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 3 01 00590
000
10 691,4
10 691,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 00590
600
10 691,4
10 691,4
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
08 3 01 22000
000
300,0
300,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 22000
600
300,0
300,0
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08 3 01 L4670
000
331,6
331,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 L4670
600
331,6
331,6
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08 3 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 3 02 00590
000
282,0
282,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 02 00590
600
282,0
282,0
100,0
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
08 4 00 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 4 01 00590
000
4 749,9
4 749,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 4 01 00590
600
4 749,9
4 749,9
100,0
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства
08 4 01 S2231
000
86,9
86,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 4 01 S2231
600
86,9
86,9
100,0
Подпрограмма Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры
08 5 00 00000
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 5 01 00590
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08 5 01 00590
100
18 246,2
18 046,7
98,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 5 01 00590
200
208,6
208,6
100,0
Иные бюджетные ассигнования
08 5 01 00590
800
1,2
0,6
50,0
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08 6 00 00000
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08 6 01 00190
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08 6 01 00190
100
2 123,3
2 093,4
98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 6 01 00190
200
71,4
63,0
88,2
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
09 0 00 00000
000
9 171,5
8 843,9
96,4
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
09 1 00 00000
000
3 937,3
3 835,8
97,4
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
09 1 01 20130
000
39,3
19,2
48,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 1 01 20130
200
39,3
19,2
48,9
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
09 1 04 00590
000
3 652,6
3 629,5
99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09 1 04 00590
100
3 185,8
3 179,6
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 1 04 00590
200
466,8
449,9
96,4
Обеспечение деятельности ДДС Пильнинского муниципального района
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09 1 05 00590
100
245,4
187,1
76,2
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
09 2 00 00000
000
5 234,2
5 008,1
95,7
Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО
09 2 03 20140
000
706,5
480,4
68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 2 03 20140
200
706,5
480,4
68,0
Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО населения Нижегородской области
09 2 03 S2370
000
4 527,7
4 527,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
09 2 03 S2370
800
4 527,7
4 527,7
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
11 0 00 00000
000
4 822,2
4 798,5
99,5
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
11 0 00 00000
000
4 822,2
4 798,5
99,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
11 1 01 00000
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
11 1 01 00190
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 1 01 00190
100
3 644,1
3 626,1
99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 1 01 00190
200
973,1
969,3
99,6
Иные бюджетные ассигнования
11 1 01 00190
800
2,0
0,1
5,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
11 0 11 20060
000
97,2
97,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
11 0 11 20060
200
97,2
97,2
100,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.
11 0 12 20090
000
15,0
15,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 0 12 20090
200
15,0
15,0
100,0
Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения
11 0 41 20160
000
90,8
90,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 0 41 20160
200
90,8
90,8
100,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2021 годы»
12 0 00 00000
000
129 241,3
129 241,3
100,0
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2021 года»
12 1 00 00000
000
123 048,1
123 048,1
100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы
12 1 01 20120
000
10,4
10,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 20120
800
10,4
10,4
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
12 1 01 73220
000
2 526,5
2 526,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73220
800
2 526,5
2 526,5
100,0
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
12 1 01 73230
000
1 826,0
1 826,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73230
800
1 826,0
1 826,0
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
12 1 01 73240
000
706,0
706,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73240
800
706,0
706,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
12 1 01 73250
000
77,0
77,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73250
800
77,0
77,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
12 1 01 73260
000
10 335,7
10 335,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73260
800
10 335,7
10 335,7
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
12 1 01 73270
000
1 216,2
1 216,2
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73270
800
1 216,2
1 216,2
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
12 1 01 73280
000
139,4
139,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73280
800
139,4
139,4
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
12 1 01 73290
000
43 543,9
43 543,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73290
800
43 543,9
43 543,9
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
12 1 01 73300
000
7 784,9
7 784,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73300
800
7 784,9
7 784,9
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
121 01 R4330
000
242,1
242,1
100,0
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R4330
800
242,1
242,1
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
121 01 R5410
000
22 122,5
22 122,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R5410
800
22 122,5
22 122,5
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
121 01 R5420
000
25 995,7
25 995,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R5420
800
25 995,7
25 995,7
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие дости-жению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
121 01 R5430
000
6 521,8
6 521,8
100,0
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R5430
800
6 521,8
6 521,8
100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
12 3 00 00000
000
6 193,2
6 193,2
100,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
12 3 01 00190
000
49,7
49,7
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 3 01 00190
100
49,7
49,7
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
12 3 01 73030
000
6 143,5
6 143,5
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 3 01 73030
100
4 845,6
4 845,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12 3 01 73030
200
1 293,2
1 293,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
12 3 01 73030
300
4,0
4,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 3 01 73030
800
0,7
0,7
100,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
13 0 00 00000
000
88,6
88,6
100,0
Мероприятия в рамках
развития туризма в районе
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
100,0
Муниципальная программа
« Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2021 года»
14 0 00 00000
000
5 193,9
4 432,3
85,3
Расходы за счет субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок
14 0 01 S2670
000
2 922,8
2 921,7
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 0 01 S2670
200
2 922,8
2 921,7
100,0
Расходы за счет субсидий на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов
14 0 05 S2290
000
733,3
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 0 05 S2290
200
733,3
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров
14 0 06 74700
000
1 537,8
1 510,6
98,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 0 06 74700
200
1 537,8
1 510,6
98,2
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2021 годы»
15 0 00 00000
000
574,3
574,3
100,0
Выполнение мероприятий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
150 02 29910
000
73,5
73,5
100,0
Межбюджетные трансферты
150 02 29910
500
73,5
73,5
100,0
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18
лет, находящихся в социально опасном положении
150 03 29910
000
500,8
500,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
150 03 29910
600
500,8
500,8
100,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2021 года»
16 0 00 00000
000
20,8
20,8
100,0
Проведение в детских учебных заведениях профилактических мероприятий
16 0 05 20120
000
20,8
20,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
16 0 05 20120
200
20,8
20,8
100,0
Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
17 0 00 00000
000
525,0
525,0
100,0
Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений
17 0 01 00040
000
525,0
525,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17 0 01 00040
300
525,0
525,0
100,0
Непрограммные расходы
87 979,9
86 580,7
98,4
Субсидии автономным учреждениям
55 5 01 00010
000
3 305,8
3 305,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00010
600
3 305,8
3 305,8
100,0
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
55 5 01 00020
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 00020
300
6 860,0
6 765,8
98,6
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
100,0
Руководитель контрольно счетной комиссии района
5 55 01 00060
000
938,0
932,5
99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00060
100
938,0
932,5
99,4
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
55 5 01 00100
000
42,5
37,4
88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00100
600
42,5
37,4
88,0
Поддержка средств массовой информации за счет районного бюджета
55 5 01 00130
000
250,0
250,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00130
600
250,0
250,0
100,0
Расходы по исполнительным листам судов
55 5 01 00150
000
609,0
609,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00150
200
530,7
530,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00150
800
78,3
78,3
100,0
Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ
55 5 01 00160
000
200,0
200,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00160
800
200,0
200,0
100,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
55 5 01 00190
000
24 782,3
24 001,9
96,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00190
100
18 795,8
18 325,2
97,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00190
200
5 500,5
5 242,3
95,3
Иные бюджетные ассигнования
5 55 01 00190
800
486,0
434,4
89,4
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
55 5 01 00590
000
7 814,4
7 739,7
99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00590
100
6 321,5
6 261,2
99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00590
200
1 490,8
1 477,5
99,1
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00590
800
2,1
1,0
47,6
Высшее должностное лицо муниципального образования
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 666,7
93,7
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности .
55 5 01 20120
000
6 546,0
6 537,0
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 20120
200
3 926,0
3 917,0
99,8
Межбюджетные трансферты
55 5 01 20120
500
120,0
120,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 20120
800
2 500,0
2 500,0
100,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
55 5 01 20130
000
55,7
55,7
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 20130
500
55,7
55,7
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
55 5 01 21000
000
1 700,0
1 700,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
55 2 01 21000
800
1 700,0
1 700,0
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
55 5 01 22000
000
420,6
420,6
100,0
Социальное обеспечение и иные вы-платы населению
55 5 01 22000
300
230,0
230,0
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 22000
500
95,6
95,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 22000
600
95,0
95,0
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
55 5 01 51180
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 51180
500
1 570,4
1 570,4
100,0
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
55 5 01 51200
000
15,4
15,4
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
55 5 01 51200
200
15,4
15,4
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан.
55 5 01 51340
000
10 679,0
10 679,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 51340
300
10 679,0
10 679,0
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
55 5 01 73040
000
458,7
458,7
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 73040
100
422,1
422,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73040
200
36,6
36,6
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
55 5 01 73050
000
2,2
2,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73050
200
2,2
2,2
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам совершеннолетних и защите их прав
55 5 01 73060
000
387,0
387,0
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 73060
100
350,0
350,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
100,0
Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , либо жилых помещений государственного жилищного фонда , право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
55 5 01 73120
000
142,5
142,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73120
200
142,5
142,5
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
55 5 01 73150
000
5 084,7
5 000,0
98,3
Бюджетные инвестиции
55 5 01 73150
400
5 084,7
5 000,0
98,3
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации
55 5 01 73160
000
895,2
895,1
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 73160
300
895,2
895,1
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению , защите населения от болезней . общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных
55 5 01 73310
000
330,7
289,0
87,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73310
200
330,7
289,0
87,4
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
55 5 01 R0820
000
1 433,1
1 343,5
93,7
Бюджетные инвестиции
55 5 01 R0820
400
1 433,1
1 343,5
93,7
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации
55 5 01 S2050
000
1 863,8
1 863,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 S2050
600
1 863,8
1 863,8
100,0
Расходы за счет субсидии на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования
55 5 01 S2130
000
1 802.8
1 802.8
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 S2130
500
1 802.8
1 802.8
100,0
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
55 5 01 S2300
000
259,5
157,4
60,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 S2300
200
259,5
157,4
60,7
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
55 5 01 S2600
000
6 759,3
6 759,3
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 S2600
500
6 759,3
6 759,3
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
55 5 01 L4670
000
872,6
872,6
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 L4670
500
872,6
872,6
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
55 5 01 L5190
000
72,0
72,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 L5190
300
72,0
72,0
100,0
Приложение 4
к решению Земского собрания
Пильнинского муниципального района
Нижегородской области
от 19.06.2020 года № 26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пильнинского
муниципального района»
Ведомственная структура расходов
районного бюджета за 2019 год.
тыс.руб.
Наименование
Код бюджетной классификации
Уточненные бюджетные назначения 2019 год
Исполнено по состоянию на 01.01.2020 года
% исполнения
Мин
Р3
ПР
ЦСР
ВР
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
001
70 735,4
70 349,9
99,5
Общегосударствен-ные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
10 426,9
10 041,4
96,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинс--кого муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01
06
01 0 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-ципальной программы»
01
06
01 4 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
01 4 01 00190
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
01 4 01 00190
100
8 281,3
8 122,5
98,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
01 4 01 00190
200
635,8
609,1
95,8
Иные бюджетные ассигнования
01
06
01 4 01 00190
800
0,7
0,7
100,0
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
200,0
0
0
Муниципальная про-грамма «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01
11
01 0 00 00000
000
200,0
0
0
Подпрограмма «Органи-зация и совершенст-вование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
11
01 1 04 00000
000
200,0
0
0
Резервные фонды местных администраций
01
11
01 1 04 20010
000
200,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
01 1 04 20010
800
200,0
0
0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
00 0 00 00000
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Муниципальная программа «Управление муници-пальными финансами Пильнинского муници-пального района Ниже-городской области на 2018-2021 годы»
01
13
01 0 00 00000
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
13
01 1 00 00000
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01
13
01 1 05 20020
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 05 20020
200
1 309,1
1 309,1
100,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение по-селений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-ствуют военные комис-сариаты
02
03
55 5 01 51180
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Межбюджетные трансферты
02
03
55 5 01 51180
500
1 570,4
1 570,4
100,0
Жилищно-коммуналь-ное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
157,9
157,9
100,0
Коммунальное
хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
62,3
62,3
100,0
Муниципальная программа «Управление муници-пальными финансами Пильнинского муници-пального района Ниже-городской области на 2018-2021 годы»
05
02
01 0 00 00000
000
62,3
62,3
100,0
Подпрограмма «Орга-ция и совершенствова-ние бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
05
02
01 1 00 00000
000
62,3
62,3
100,0
Резервные фонды местных администраций
05
02
01 1 04 20010
000
62,3
62,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
02
01 1 04 20010
500
62,3
62,3
100,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
95,6
95,6
100,0
Непрограммные расходы
05
03
55 0 00 00000
000
95,6
95,6
100,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
55 5 00 00000
000
95,6
95,6
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
05
03
55 5 01 22000
000
95,6
95,6
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 22000
500
95,6
95,6
100,0
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Муниципальная программа «Управление муници-пальными финансами Пильнинского муници-пального района Ниже-городской области на 2018-2021 годы»
08
01
01 0 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
08
01
01 1 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Резервные фонды местных администраций
08
01
01 1 04 20010
000
268,7
268,7
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
01 1 04 20010
500
268,7
268,7
100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
00
00 0 00 00000
000
58 311,5
58 311,5
100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
01
00 0 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018 -2020 годы»
14
01
01 0 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
01
01 2 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
01 2 01 20040
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Межбюджетные трансферты
14
01
01 2 01 20040
500
16 180,4
16 180,4
100,0
Иные межбюджетные трансферты
14
03
00 0 00 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
14
03
01 0 00 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
03
01 2 01 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
14
03
01 2 01 20050
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Межбюджетные трансферты
14
03
01 2 01 20050
500
42 131,1
42 131,1
100,0
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
057
58 162,9
57 924,4
99,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
235,5
235,5
100,0
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
146,9
146,9
100,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муници-пального района на 2016 - 2021 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
146,9
146,9
100,0
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, времен-ное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении
04
01
150 03 29910
000
146,9
146,9
100,0
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
01
150 03 29910
600
146,9
146,9
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
88,6
88,6
100,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
04
12
13 1 01 00000
000
88,6
88,6
100,0
Мероприятия в рамках
развития туризма в районе
04
12
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
04
12
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
100,0
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Муниципальная программа «Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
07
03
08 0 00 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Подпрограмма «Допол-нительное образование в сфере культуры и искусства»
07
03
08 4 01 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Обеспечение деятель-ности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
07
03
08 4 01 00590
000
4 749,9
4 749,9
100,0
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
08 4 01 00590
600
4 749,9
4 749,9
100,0
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства
07
03
08 4 01 S2231
000
86,9
86,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
08 4 01 S2231
600
86,9
86,9
100,0
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
53 090,6
52 852,1
99,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
32 439,9
32 439,8
100,0
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
08
01
0 8 0 00 00000
000
29 692,5
29 692,4
100,0
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08
01
08 1 00 00000
000
16 219,6
16 219,5
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
01
08 1 01 00590
000
15 395,5
15 395,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 00590
600
15 395,5
15 395,5
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
08 1 01 L5190
000
280,1
280,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 L5190
600
280,1
280,1
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт,ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
08
01
081 01 S2150
000
411,2
411,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
081 01 S2150
600
411,2
411,1
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08
01
08 1 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08
01
08 2 00 00000
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
01
08 2 01 00590
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 2 01 00590
600
1 735,1
1 735,1
100,0
Подпрограмма«Тради-ционная народная культура, досуг и отдых»
08
01
08 3 00 00000
000
11 737,8
11 737,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 01 00590
000
10 691,4
10 691,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 00590
600
10 691,4
10 691,4
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
08
01
08 3 01 22000
000
300,0
300,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 22000
600
300,0
300,0
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
08 3 01 L4670
000
331,6
331,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 L4670
600
331,6
331,6
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08
01
08 3 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 02 00590
000
282,0
282,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
0 8 3 02 00590
600
282,0
282,0
100,0
Непрограммные расходы
08
01
55 0 00 00000
000
2 747,4
2 747,4
100,0
Непрограммное направление деятельности
08
01
55 5 00 00000
000
2 747,4
2 747,4
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
55 5 01 L4670
000
872,6
872,6
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 L4670
500
872,6
872,6
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
55 5 01 L5190
000
72,0
72,0
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 L5190
500
72,0
72,0
100,0
Расходы за счет субсидии на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования
08
01
55 5 01 S2130
000
1 802.8
1 802.8
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 S2130
500
1 802.8
1 802.8
100,0
Другие вопросы в области культуры , кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
20 650,7
20 412,3
98,8
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
08
04
08 0 00 00000
000
20 650,7
20 412,3
98,8
Подпрограмма «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры»
08
04
08 5 01 00000
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
04
08 5 01 00590
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 5 01 00590
100
18 246,2
18 046,7
98,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 5 01 00590
200
208,6
208,6
100,0
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 5 01 00590
800
1,2
0,6
50,0
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08
04
08 6 00 00000
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08
04
08 6 01 00190
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 6 01 00190
100
2 123,3
2 093,4
98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 6 01 00190
200
71,4
63,0
88,2
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
074
324 406,3
323831,2
99,8
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
353,9
353,9
100,0
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
353,9
353,9
100,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муници-пального района на 2016 - 2021 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
353,9
353,9
100,0
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, времен-ное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении
04
01
150 03 29910
000
353,9
353,9
100,0
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
01
150 03 29910
600
353,9
353,9
100,0
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
321 281,3
320709,6
99,8
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
77 188,0
77 188,0
100,0
Детские дошкольные учреждения
07
01
00 0 00 00000
000
77 188,0
77 188,0
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
07
01
02 0 00 00000
000
75 442,0
75 442,0
100,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
07
01
02 1 01 00000
000
75 442,0
75 442,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
07
01
02 1 01 20590
000
24 719,8
24 719,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 20590
600
24 719,8
24 719,8
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
07
01
02 1 01 22000
000
283,2
283,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 22000
600
283,2
283,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
07
01
02 1 01 73080
000
49 825,7
49 825,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73080
600
49 825,7
49 825,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберку-лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
01
02 1 01 73170
000
269,8
269,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73170
600
269,8
269,8
100,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организаций
07
01
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской облас-ти на 2016-2021 годы»
07
01
05 6 00 L0270
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Формирование доступной среды в учреждениях образова-ния
07
01
05 6 04 L0270
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
05 6 04 L0270
600
1 746,0
1 746,0
100,0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
183 836,7
183836,6
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
02
02 0 00 00000
000
183 836,7
183836,6
100,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
07
02
02 2 00 00000
000
183 836,7
183836,6
100,0
Расходы на обеспечение дея-тельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
07
02
02 2 01 21590
000
37 394,4
37 394,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 21590
600
37 394,4
37 394,4
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
07
02
02 2 01 22000
000
757,7
757,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 22000
600
757,7
757,7
100,0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реа-лизующих общеобразовательные программы Нижегород-ской области
07
02
02 2 01 S2180
000
7 076,8
7 076,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 S2180
600
7 076,8
7 076,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
07
02
02 2 01 73070
000
136 170,2
136170,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73070
600
136 170,2
136170,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 73140
000
320,2
320,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73140
600
320,2
320,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
02
02 2 01 73170
000
38,8
38,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73170
600
38,8
38,8
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муниципальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-образовательным программам
07
02
02 2 01 73180
000
927,5
927,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73180
600
927,5
927,5
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 74150
000
600,0
600,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 74150
600
600,0
600,0
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
07
02
02 2 Е174590
000
266,5
266,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 Е174590
600
266,5
266,5
100,0
Подпрограмма «Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»
07
02
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
100,0
Мероприятия в целях модернизации и обновления авто-бусного парка для перевозки учащихся
07
02
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
100,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
14 078,5
14 078,5
100.0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
07
03
02 0 00 00000
000
14 078,5
14 078,5
100.0
Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей»
07
03
02 3 00 00000
000
14 078,5
14 078,5
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
07
03
02 3 01 00590
000
13 963,6
13 963,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
02 3 01 00590
600
13 963,6
13 963,6
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
07
03
02 3 01 22000
000
35,9
35,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
02 3 01 22000
600
35,9
35,9
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
07
03
02 3 01 72232
000
79,0
79,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
02 3 01 72232
600
79,0
79,0
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
07
00 0 00 00000
000
3 040,3
3 016,2
99,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»
07
07
02 0 00 00000
000
3 040,3
3 016,2
99,2
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
07
07
02 3 00 00000
000
2 943,4
2 920,8
99,2
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
07
07
02 3 02 00000
000
2 943,4
2 920,8
99,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
07
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 529,6
99,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 3 02 20170
100
55,3
55,3
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
07
02 3 02 20170
200
90,0
87,0
96,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 20170
300
867,0
859,6
99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
02 3 02 20170
600
1 527,7
1 527,7
100,0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в органи-зации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляю-щие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на терри-тории Российской Федерации .
07
07
02 3 02 73320
000
403,4
391,2
97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
07
02 3 02 73320
100
18,6
18,6
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 73320
300
384,8
372,6
96,8
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
07
07
02 4 00 00000
000
96,9
95,4
98,5
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
07
07
02 4 01 20120
000
52,0
51,4
98,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 01 20120
200
52,0
51,4
98,8
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
07
07
02 4 02 20120
000
12,0
11,9
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 02 20120
200
12,0
11,9
99,2
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
07
07
02 4 03 20120
000
18,0
17,2
95,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 03 20120
200
18,0
17,2
95,6
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
07
07
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
100,0
Другие вопросы в области образования
07
09
00 0 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
07
09
02 0 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
07
09
02 7 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
07
09
02 7 01 00000
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
07
09
02 7 01 00190
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 01 00190
100
3 315,8
3 289,0
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 01 00190
200
228,6
199,7
87,4
Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации Программы
07
09
02 7 02 00000
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 02 00590
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 02 00590
100
3 461,9
3 455,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 02 00590
200
454,7
424,7
93,4
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
07
09
02 7 03 00000
000
4 168.8
4 098,3
98,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 03 00590
000
4 168.8
4 098,3
98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 03 00590
100
3 251,0
3 250,3
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 03 00590
200
913,8
844,9
92,5
Иные бюджетные ассигнования
07
09
02 7 03 00590
800
4,0
3,1
77,5
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-шеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 00000
000
618,9
618,9
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 73020
000
455,4
455,4
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-ми управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 04 73020
100
415,2
415,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 73020
200
40,2
40,2
100,0
Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизиро-ванной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
07
09
02 7 04 74100
000
163,5
163,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 74100
200
163,5
163,5
100,0
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педаго-гических работников для реализации Программы.
07
09
02 7 05 00000
000
677,4
292,2
43,1
Расходы за счет суб-венции на осуществ-ление полномочий по организационно- техни-ческому и информа-ционно- методическому сопровождению аттес-тации педагогических работников
07
09
02 7 05 73010
000
677,4
292,2
43,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 05 73010
100
431,0
45,9
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 05 73010
200
246,4
246,3
100,0
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образовательных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудо-вания, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
07
09
02 7 06 00000
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений районного бюджета
07
09
02 7 06 00590
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных некоммерческим организациям
07
09
02 7 06 00590
600
30 211,7
30 211,7
100,0
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
10
04
02 0 00 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
10
04
02 7 07 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях , частных образовательных организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
10
04
02 7 07 73110
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
04
02 7 07 73110
200
30,2
30,1
99,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
02 7 07 73110
300
2 021,9
2 018,7
99,8
Физическая культура и спорт
11
00
000 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Массовый спорт
11
02
000 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
11
02
02 0 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
11
02
02 5 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.
11
02
02 5 01 20070
000
293,0
292,9
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 01 20070
100
89,9
89,9
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 01 20070
200
203,1
203,0
100,0
Мероприятия в части расходов на приобретение спор-тивного инвентаря и формы
11
02
02 5 06 20070
000
130,8
130,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 06 20070
200
130,8
130,8
100,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всероссийских соревнованиях.
11
02
02 5 10 20070
000
295,2
295,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 10 20070
200
295,2
295,2
100,0
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
082
129 572,0
129 530,3
100,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2021 г»
04
05
12 0 00 00000
000
129 241,3
129 241,3
100,0
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2021 года»
04
05
12 1 00 00000
000
123 048,1
123 048,1
100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы
04
05
12 1 01 20120
000
10,4
10,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 20120
800
10,4
10,4
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73220
000
2 526,5
2 526,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73220
800
2 526,5
2 526,5
100,0
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
04
05
12 1 01 73230
000
1 826,0
1 826,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73230
800
1 826,0
1 826,0
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73240
000
706,0
706,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73240
800
706,0
706,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73250
000
77,0
77,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73250
800
77,0
77,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
04
05
12 1 01 73260
000
10 335,7
10 335,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73260
800
10 335,7
10 335,7
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
04
05
12 1 01 73270
000
1 216,2
1 216,2
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73270
800
1 216,2
1 216,2
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
04
05
12 1 01 73280
000
139,4
139,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73280
800
139,4
139,4
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
04
05
12 1 01 73290
000
43 543,9
43 543,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73290
800
43 543,9
43 543,9
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной под-держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
04
05
12 1 01 73300
000
7 784,9
7 784,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73300
800
7 784,9
7 784,9
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
04
05
121 01 R4330
000
242,1
242,1
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R4330
800
242,1
242,1
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-телям в области растениеводства
04
05
121 01 R5410
000
22 122,5
22 122,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5410
800
22 122,5
22 122,5
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
04
05
121 01 R5420
000
25 995,7
25 995,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5420
800
25 995,7
25 995,7
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
04
05
121 01 R5430
000
6 521,8
6 521,8
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5430
800
6 521,8
6 521,8
100,0
Подпрограмма «Обес-печение реализации муниципальной программы»
04
05
12 3 00 00000
000
6 193,2
6 193,2
100,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
04
05
12 3 01 00190
000
49,7
49,7
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 3 01 00190
100
49,7
49,7
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
04
05
12 3 01 73030
000
6 143,5
6 143,5
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 3 01 73030
100
4 845,6
4 845,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
12 3 01 73030
200
1 293,2
1 293,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
12 3 01 73030
300
4,0
4,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 3 01 73030
800
0,7
0,7
100,0
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Непрограммное направление деятельности
04
05
55 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению , защите населения от болезней . общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных
04
05
55 5 01 73310
000
330,7
289,0
87,4
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
333
3 317,5
3 070,5
92,6
Общегосударствен-ные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 317,5
3 070,5
92,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
00 0 00000000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Непрограммные расходы
01
03
55 0 00 00000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Непрограммное направление деятельности
01
03
55 5 00 00000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Расходы на содержание аппарата органов мест ного самоуправления.
01
03
55 5 01 00190
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-ния функций государст-венными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
55 5 01 00190
100
1 398,2
1 239,9
88,7
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
01
03
55 5 01 00190
200
186,8
139,8
74,8
Иные бюджетные ассигнования
01
03
55 5 01 00190
800
2,0
1,4
70,0
Обеспечение деятель-ности финансовых, налоговых и таможен-ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
1 730,5
1 689,4
97,6
Непрограммные расходы
01
06
55 0 00 00000
000
1 730,5
1 689,4
97,6
Непрограммное направление деятельности
01
06
55 5 00 00000
000
1 730,5
1 689,4
97,6
Руководитель контрольно счетной комиссии района
01
06
5 55 01 00060
000
938,0
932,5
99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00060
100
938,0
932,5
99,4
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
55 5 01 00190
000
792,5
756,9
95,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-нения функций госу-дарственными (муници-пальными) органами, казенными учрежде-ниями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00190
100
677,6
643,0
94,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
55 5 01 00190
200
114,9
113,9
99,1
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
366
4 822,2
4 798,5
99,5
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 731,4
4 707,7
99,5
Другие общегосударст-венные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
4 731,4
4 707,7
99,5
Муниципальная программа «Управление муници-пальной собственностью Пильнинского муници-пального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
01
13
11 0 00 00000
000
4 731,4
4 707,7
99,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-ципальной программы»
01
13
11 1 00 00000
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
13
11 1 01 00190
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
11 1 01 00190
100
3 644,1
3 626,1
99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 1 01 00190
200
973,1
969,3
99,6
Иные бюджетные ассигнования
01
13
11 1 01 00190
800
2,0
0,1
5,0
Проведение технической инвентаризации объек-тов недвижимого иму-щества, изготовление технических планов, постановка на кадаст-ровый учет и государст-венная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
01
13
11 0 11 20060
000
97,2
97,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 11 20060
200
97,2
97,2
100,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадаст-ровый учет и регистра-ция прав.
01
13
11 0 12 20090
000
15,0
15,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 12 20090
200
15,0
15,0
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
90,8
90,8
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
04
12
11 0 00 00000
000
90,8
90,8
100,0
Формирование земель-ных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения
04
12
11 0 41 20160
000
90,8
90,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
11 0 41 20160
200
90,8
90,8
100,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
487
216 050,1
190 752,6
88,3
Общегосударствен-ные вопросы
01
00
000 00 00000
000
36 168,9
35 443,2
98,0
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Непрограммные расходы
01
02
55 0 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Непрограммное направление деятельности
01
02
55 5 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 666,7
93,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Непрограммные расходы
01
04
55 0 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
55 5 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
04
55 5 01 00190
000
22 402,8
21 863,9
97,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-спечения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 00190
100
16 720,0
16 442,3
98,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 00190
200
5 198,8
4 988,6
96,0
Иные бюджетные ассигнования
01
04
5 55 01 00190
800
484,0
433,0
89,5
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятель-ности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
55 5 01 73040
000
458,7
458,7
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73040
100
422,1
422,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73040
200
36,6
36,6
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-нолетних граждан.
01
04
55 5 01 73060
000
387,0
387,0
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-ния функций государст-венными (муниципаль-ными) органами, казен-ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-ми
01
04
55 5 01 73060
100
350,0
350,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
100,0
Судебная система
01
05
00 0 00 00000
000
15,4
15,4
100,0
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполни-тельно- распорядитель-ным органам муници-пальных образований Нижегородской области государственных полномочий по состав-лению списков канди-датов в присяжные заседатели федераль--ных судов общей юрисдикции в Россий-ской Федерации.
01
05
55 5 01 51200
000
15,4
15,4
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
05
55 5 01 51200
200
15,4
15,4
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-дарственным управлением
01
13
00 0 00 00000
000
11 126,2
11 051,5
99,3
Непрограммные расходы
01
13
55 0 00 00000
000
11 126,2
11 051,5
99,3
Непрограммное направление деятельности
01
13
55 5 00 00000
000
11 126,2
11 051,5
99,3
Субсидии автономным учреждениям
01
13
55 5 01 00010
000
3 305,8
3 305,8
100,0
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
55 5 01 00010
600
3 305,8
3 305,8
100,0
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
55 5 01 00590
000
7 814,4
7 739,7
99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-ния функций государст-венными (муниципаль-ными) органами, казен-ными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами
01
13
55 5 01 00590
100
6 321,5
6 261,2
99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 00590
200
1 490,8
1 477,5
99,1
Иные бюджетные ассигнования
01
13
55 5 01 00590
800
2,1
1,0
47,6
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
01
13
55 5 01 20120
000
6,0
6,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 20120
200
6,0
6,0
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Защита населения и территории от чрезвы-чайных ситуаций при-родного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера, обес-печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
03
09
09 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера, обес-печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
03
09
09 1 01 00000
000
39,3
19,2
49,0
Целевой финансовый резерв для предупреж-дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-ных бедствий
03
09
09 1 01 20130
000
39,3
19,2
49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 01 20130
200
39,3
19,2
49,0
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
03
09
09 1 04 00590
000
3 652,6
3 629,5
99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами
03
09
09 1 04 00590
100
3 185,8
3 179,6
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 04 00590
200
466,8
449,9
96,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
23 736,9
23 395,1
98,6
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
73,5
73,5
100,0
«Профилактика прес-туплений и иных пра-вонарушений на территории Пильнин-ского муниципального района на 2016 - 2021 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
73,5
73,5
100,0
Выполнение мероприя-тий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
04
01
150 02 29910
000
73,5
73,5
100,0
Межбюджетные трансферты
04
01
150 02 29910
500
73,5
73,5
100,0
Транспорт
04
08
00 0 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Непрограммные расходы
04
08
55 0 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Непрограммное направление деятельности
04
08
55 5 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
04
08
55 5 01 20120
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
04
08
55 5 01 20120
200
3 800,0
3 790,9
99,8
Иные бюджетные ассигнования
04
08
55 5 01 20120
800
2 500,0
2 500,0
100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
11 833,3
11 833,3
100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы
04
09
04 0 00 00000
000
6 366,3
6 366,3
100,0
Мероприятия в области проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 20150
000
1 597,1
1 597,1
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 20150
400
1 597,1
1 597,1
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
04 0 07 S2210
000
2 048,2
2 048,2
100,0
Межбюджетные трансферты
04
09
04 0 07 S2210
500
2 048,2
2 048,2
100,0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 S2660
000
2 721,0
2 721,0
100,0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
04
09
04 0 07 S2660
400
2 721,0
2 721,0
100,0
Непрограммные расходы
04
09
55 0 00 00000
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Непрограммное направление деятельности
04
09
55 5 00 00000
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
55 5 01 S2600
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 S2600
500
5 467,0
5 467,0
100,0
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
5 493,7
5 165,5
94,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
04
10
09 0 00 00000
000
5 234,2
5 008,1
95,7
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
04
10
09 2 00 00000
000
5 234,2
5 008,1
95,7
Возмещение затрат по созданию и эксплуата-ционно- техническому обслуживанию МАСЦО
04
10
09 2 03 20140
000
706,5
480,4
68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
04
10
09 2 03 20140
200
706,5
480,4
68,0
Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО населения Нижегородской области
04
10
09 2 03 S2370
000
4 527,7
4 527,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
10
09 2 03 S2370
800
4 527,7
4 527,7
100,0
Непрограммные расходы
04
10
55 0 00 00000
000
259,5
157,4
60,7
Непрограммное направление деятельности
04
10
55 5 00 00000
000
259,5
157,4
60,7
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
55 5 01 S2300
000
259,5
157,4
60,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
55 5 01 S2300
200
259,5
157,4
60,7
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
36,4
31,9
87,6
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муници-пального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
04
12
06 0 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Подпрограмма «Разви-тие предпринимательст-ва на территории Пиль-нинского муниципаль-ного района»
04
12
06 1 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Мероприятия по созда-нию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса
04
12
06 1 01 20120
000
15,6
11,1
71,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
06 1 01 20120
200
15,6
11,1
71,2
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2018 годы и до 2021 года»
04
12
16 0 00 00000
000
20,8
20,8
100,0
Проведение в детских учебных заведениях профилактических мероприятий
04
12
16 0 05 20120
000
20,8
20,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
16 0 05 20120
200
20,8
20,8
100,0
Жилищно-коммуналь-ное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
69 304,8
59 586,0
86,0
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Непрограммные расходы
05
01
55 0 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Непрограммное направление деятельности
05
01
55 5 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
05
01
55 5 01 00100
000
42,5
37,4
88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 00100
200
42,5
37,4
88,0
Оплата за обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов
05
01
55 5 01 20120
000
120,0
120,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 20120
200
120,0
120,0
100,0
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
60 843,2
51 187,8
84,1
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
05
02
02 0 00 00000
000
31,0
10,7
34,5
Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе.
05
02
02 8 00 00000
000
31,0
10,7
34,5
Ликвидация второй смены обучения и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
05
02
02 8 01 00000
000
31,0
10,7
34,5
Расходы на осущест-вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-тельства муниципальной собственности .
05
02
02 8 01 20150
000
31,0
10,7
34,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
02 8 01 20150
400
31,0
10,7
34,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
05
02
04 0 00 00000
000
53 662,6
44 789,1
83,5
Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 20150
000
569,1
566,6
99,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 20150
400
569,1
566,6
99,6
Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 S2450
000
35 856,0
27 076,2
75,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 S2450
400
35 856,0
27 076,2
75,5
Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыска-тельские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
05
02
04 0 03 L5670
000
5 756,8
5 756,8
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 L5670
400
5 756,8
5 756,8
100,0
Мероприятия в сфере газоснабжения.Расхо-ды за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабже-ния.
05
02
04 0 03 S2850
000
8 795,7
8 795,7
100,0
Капитальные вложения в объекты государст-венной (муниципаль-ной) собственности
05
02
04 0 03S2850
400
8 795,7
8 795,7
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
05
02
04 0 06 00090
000
2 685,0
2 593,8
96,6
Закупка товаров,работ и услуг для государст-венных (муниципаль-ных) нужд
05
02
04 0 06 00090
200
2 685,0
2 593,8
96,6
Муниципальная программа «Улучшение экологической обста-новки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2021 г»
05
02
14 0 00 00000
000
5 193,9
4 432,3
85,3
Расходы за счет субси-дии на создание (обу-стройство) контейнер-ных площадок
05
02
14 0 01 S2670
000
2 922,8
2 921,7
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 01 S2670
200
2 922,8
2 921,7
100,0
Расходы за счет субсидий на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов
05
02
14 0 05 S2290
000
733,3
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 05 S2290
200
733,3
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров
05
02
14 0 06 74700
000
1 537,8
1 510,6
98,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 06 74700
200
1 537,8
1 510,6
98,2
Непрограммные расходы
05
02
55 0 00 00000
000
1 955,7
1 955,7
100,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
55 5 00 00000
000
1 955,7
1 955,7
100,0
Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ
05
02
55 5 01 00160
000
200,0
200,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 5 01 00160
800
200,0
200,0
100,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
05
02
55 5 01 20130
000
55,7
55,7
100,0
Межбюджетные трансферты
05
02
55 5 01 20130
500
55,7
55,7
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
05
02
55 5 01 21000
000
1 700,0
1 700,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 2 01 21000
800
1 700,0
1 700,0
100,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
8 051,5
8 051,5
100,0
Муниципальная программа «Комплек-сное развитие систем коммунальной инфра-структуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
05
03
04 0 00 00000
000
6 030,2
6 030,2
100,0
Расходы на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2020 годы
05
03
04 0 F2 5555A
000
5 930,3
5 930,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 F2 5555A
500
5 930,3
5 930,3
100,0
Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»
05
03
04 0 05 20150
000
99,9
99,9
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 05 20150
500
99,9
99,9
100,0
Непрограммные расходы
05
03
55 0 00 00000
000
2 021,3
2 021,3
100,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
55 5 00 00000
000
2 021,3
2 021,3
100,0
Расходы по исполнительныи листам судов
05
03
55 5 01 00150
000
609,0
609,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
55 5 01 00150
200
530,7
530,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
03
55 5 01 00150
800
78,3
78,3
100,0
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
05
03
55 5 01 20120
000
120,0
120,0
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 20120
500
120,0
120,0
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
03
55 5 01 S2600
000
1 292,3
1 292,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 S2600
500
1 292,3
1 292,3
100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
00 0 00 00000
000
247,6
189,3
76,5
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Обеспечение деятель-ности ДДС Пильнинского муниципального района
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
09 1 05 00590
100
245,4
187,1
76,2
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
05
05
55 5 01 73050
000
2,2
2,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
55 5 01 73050
200
2,2
2,2
100,0
Охрана окружающей среды
06
00
00 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
02
00 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
06
02
04 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
06
02
04 0 G6S268A
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06
02
04 0 G6S268A
400
2 607,3
2 607,3
100,0
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
02
02 0 00 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
07
02
02 8 00 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Ликвидация второй смены обучения и удерживания од-носменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
07
02
02 8 01 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Расходы за счет субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций.
07
02
02 8 01 S2510
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Капитальные вложения в объекты государственной (му-ниципальной) собственности
07
02
02 8 01 S2510
400
47 555,3
33 513,4
70,5
Социальная политика
10
00
000 00 00000
000
30 776,3
30 350,1
98,6
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Непрограммные расходы
10
01
55 0 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Непрограммное направление деятельности
10
01
55 5 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, заме-щавшим муниципаль-ные должности и долж-ности муниципальной службы
10
01
55 5 01 00020
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Социальное обеспече-ние и иные выплаты населению
10
01
55 5 01 00020
300
6 860,0
6 765,8
98,6
Социальное обеспечение населения
10
03
000 00 00000
000
13 420,6
13 274,5
98,9
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»
10
03
03 0 00 00000
000
1 091,4
945.4
86,6
Поддержка почетных граждан Пильнинского района
10
03
03 0 11 20080
000
448,0
341,6
76,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 11 20080
200
4,0
2,6
65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 11 20080
300
444,0
339,0
76,4
Поддержка почетных ветеранов Пильнинского района
10
03
03 0 21 20080
000
30,3
27,5
90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 21 20080
200
0,3
0,2
66,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 21 20080
300
30,0
27,3
91,0
Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
10
03
03 0 41 20080
000
593,9
572,9
96,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 41 20080
200
3,7
3,6
97,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 41 20080
300
590,2
569,3
96,5
Социальная поддержка беременных женщин.
10
03
03 0 51 20080
000
19,2
3,4
17,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 51 20080
300
19,2
3,4
17,7
Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
10
03
17 0 00 00000
000
525,0
525,0
100,0
Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений
10
03
17 0 01 00040
000
525,0
525,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 0 01 00040
300
525,0
525,0
100,0
Непрограммные расходы
10
03
55 5 00 00000
000
11 804,2
11 804,1
100,0
Непрограммное направление деятельности
10
03
55 5 00 00000
000
11 804,2
11 804,1
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
10
03
55 5 01 22000
000
230,0
230,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 22000
300
230,0
230,0
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан.
10
03
55 5 01 51340
000
10 679,0
10 679,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 51340
300
10 679,0
10 679,0
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации
10
03
55 5 01 73160
000
895,2
895,1
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 73160
000
895,2
895,1
100,0
Охрана семьи и детства
10
04
000 0 00000
000
10 366,5
10 180,6
98,2
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2021 годы»
10
04
07 0 00 00000
000
3 706,2
3 694,6
99,7
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 L4970
000
972,4
972,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 L4970
300
972,4
972,2
100,0
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 S2140
000
2 673,8
2 673,5
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 S2140
300
2 673,8
2 673,5
100,0
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
10
04
07 0 02 20110
000
60,0
48,9
81,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 02 20110
300
60,0
48,9
81,5
Непрограммные расходы
10
04
55 5 00 00000
000
6 660,3
6 486,0
97,4
Непрограммное направление деятельности
10
04
55 5 00 00000
000
6 660,3
6 486,0
97,4
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
10
04
55 5 01 R0820
000
1 433,1
1 343,5
93,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 R0820
400
1 433,1
1 343,5
93,7
Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , либо жилых помещений государственного жилищного фонда , право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
10
04
55 5 01 73120
000
142,5
142,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
04
55 5 01 73120
200
142,5
142,5
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, за счет средств областного бюджета
10
04
55 5 01 73150
000
5 084,7
5 000,0
98,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 73150
400
5 084,7
5 000,0
98,3
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
00 0 00 00000
000
129,2
129,2
100,0
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»
10
06
03 0 00 00000
000
81,3
81,3
100,0
Поддержка Пильнинской районной организации Все-российское общество инвалидов.
10
06
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
100,0
Непрограммные расходы
10
06
55 0 00 00000
000
47,9
47,9
100,0
Непрограммное направление деятельности
10
06
55 5 00 00000
000
47,9
47,9
100,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
10
06
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
100,0
Средства массовой информации
12
00
00 000 00000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Периодическая печать и издательства
12
02
000 0 0000000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Непрограммные расходы
12
02
55 0 00 00000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Непрограммное направление деятельности
12
02
55 5 00 00000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Средства массовой информации
12
02
55 5 01 S2050
000
1 863,8
1 863,8
100,0
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
55 5 01 S2050
600
1 863,8
1 863,8
100,0
Поддержка средств массовой информации за счет районного бюджета
12
02
55 5 01 00130
000
250,0
250,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
55 5 01 00130
600
250,0
250,0
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
12
02
55 5 01 22000
000
95,0
95,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
55 5 01 22000
600
95,0
95,0
100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
807 066,4
780257,4
96,7
Приложение 5
к решению Земского собрания
Пильнинского муниципального района
от 19.06.2020 года № 26
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пильнинского муниципального района за 2019 год''
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности ), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год .
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Уточнен-ные бюджет-ные назначения 2019 год
Исполнено по состоянию на 01.01.2020 года
% исполнения
Раз-дел
Под-раздел
Целевая статья расходов
Вид расхо-дов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
54 644,7
53 262,8
97,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Непрограммные расходы
01
02
55 0 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Непрограммное направление деятельности
01
02
55 5 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
01
02
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 666,7
93,7
Функционирование законо-дательных (представитель-ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
00 0 00000000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Непрограммные расходы
01
03
55 0 00 00000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Непрограммное направление деятельности
01
03
55 5 00 00000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
03
55 5 01 00190
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-пальными) органами, казен-ными учреждениями, орга-нами управления государст-венными внебюджетными фондами
01
03
55 5 01 00190
100
1 398,2
1 239,9
88,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
55 5 01 00190
200
186,8
139,8
74,8
Иные бюджетные ассигнования
01
03
55 5 01 00190
800
2,0
1,4
70,0
Функционирование Прави-тельства Российской Феде-рации, высших исполнитель-ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Непрограммные расходы
01
04
55 0 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
55 5 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
04
55 5 01 00190
000
22 402,8
21 863,9
97,6
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 00190
100
16 720,0
16 442,3
98,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 00190
200
5 198,8
4 988,6
96,0
Иные бюджетные ассигнования
01
04
5 55 01 00190
800
484,0
433,0
89,5
Расходы за счет субвенции на осуществление государствен-ных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
55 5 01 73040
000
458,7
458,7
100,0
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73040
100
422,1
422,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73040
200
36,6
36,6
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
01
04
55 5 01 73060
000
387,0
387,0
100,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73060
100
350,0
350,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Судебная система
01
05
00 0 00 00000
000
15,4
15,4
100,0
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распоря-дительным органам муни-ципальных образований Ни-жегородской области госу-дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
01
05
55 5 01 51200
000
15,4
15,4
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
05
55 5 01 51200
200
15,4
15,4
100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
10 648,3
10 421,7
97,9
Муниципальная программа «Управление муниципальны-ми финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01
06
01 0 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
06
01 4 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
01 4 01 00190
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами
01
06
01 4 01 00190
100
8 281,3
8 122,5
98,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
01 4 01 00190
200
635,8
609,1
95,8
Иные бюджетные ассигнования
01
06
01 4 01 00190
800
0,7
0,7
100,0
Непрограммные расходы
01
06
55 0 00 00000
000
1 730,5
1 689,4
97,6
Непрограммное направление деятельности
01
06
55 5 00 00000
000
1 730,5
1 689,4
97,6
Руководитель контрольно счетной комиссии района
01
06
5 55 01 00060
000
938,0
932,5
99,4
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00060
100
938,0
932,5
99,4
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
55 5 01 00190
000
792,5
756,9
95,5
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00190
100
677,6
643,0
94,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
55 5 01 00190
200
114,9
113,9
99,1
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
200,0
0
0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01
11
01 0 00 00000
000
200,0
0
0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
11
01 1 04 00000
000
200,0
0
0
Резервные фонды местных администраций
01
11
01 1 04 20010
000
200,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
01 1 04 20010
800
200,0
0
0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
17 166,7
17 068,3
99,4
Муниципальная программа «Управление муниципаль-ными финансами Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01
13
01 0 00 00000
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюд-жетного процесса Пильнин-ского муниципального района»
01
13
01 1 00 00000
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01
13
01 1 05 20020
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 05 20020
200
1 309,1
1 309,1
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
01
13
11 0 00 00000
000
4 731,4
4 707,7
99,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
13
11 1 00 00000
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
13
11 1 01 00190
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами
01
13
11 1 01 00190
100
3 644,1
3 626,1
99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 1 01 00190
200
973,1
969,3
99,6
Иные бюджетные ассигнования
01
13
11 1 01 00190
800
2,0
0,1
5,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
01
13
11 0 11 20060
000
97,2
97,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 11 20060
200
97,2
97,2
100,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.
01
13
11 0 12 20090
000
15,0
15,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 12 20090
200
15,0
15,0
100,0
Непрограммные расходы
01
13
55 0 00 00000
000
11 126,2
11 051,5
99,3
Непрограммное направление деятельности
01
13
55 5 00 00000
000
11 126,2
11 051,5
99,3
Субсидии автономным учреждениям
01
13
55 5 01 00010
000
3 305,8
3 305,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
55 5 01 00010
600
3 305,8
3 305,8
100,0
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
55 5 01 00590
000
7 814,4
7 739,7
99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
55 5 01 00590
100
6 321,5
6 261,2
99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 00590
200
1 490,8
1 477,5
99,1
Иные бюджетные ассигнования
01
13
55 5 01 00590
800
2,1
1,0
47,6
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
01
13
55 5 01 20120
000
6,0
6,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 20120
200
6,0
6,0
100,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
55 5 01 51180
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Межбюджетные трансферты
02
03
55 5 01 51180
500
1 570,4
1 570,4
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
03
09
09 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
03
09
09 1 01 00000
000
39,3
19,2
48,9
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
03
09
09 1 01 20130
000
39,3
19,2
48,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 01 20130
200
39,3
19,2
48,9
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
03
09
09 1 04 00590
000
3 652,6
3 629,5
99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
09
09 1 04 00590
100
3 185,8
3 179,6
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 04 00590
200
466,8
449,9
96,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
153 989,1
153 605,6
99,8
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
574,3
574,3
100,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2021 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
574,3
574,3
100,0
Выполнение мероприятий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
04
01
150 02 29910
000
73,5
73,5
100,0
Межбюджетные трансферты
04
01
150 02 29910
500
73,5
73,5
100,0
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении
04
01
150 03 29910
000
500,8
500,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
01
150 03 29910
600
500,8
500,8
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
00 0 00 00000
000
129 572,0
129 530,3
100,0
Муниципальная программа «Развитие агропромыш-ленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2021 г»
04
05
12 0 00 00000
000
129 241,3
129 241,3
100,0
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2021 года»
04
05
12 1 00 00000
000
123 048,1
123 048,1
100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы
04
05
12 1 01 20120
000
10,4
10,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 20120
800
10,4
10,4
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73220
000
2 526,5
2 526,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73220
800
2 526,5
2 526,5
100,0
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
04
05
12 1 01 73230
000
1 826,0
1 826,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73230
800
1 826,0
1 826,0
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73240
000
706,0
706,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73240
800
706,0
706,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73250
000
77,0
77,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73250
800
77,0
77,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
04
05
12 1 01 73260
000
10 335,7
10 335,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73260
800
10 335,7
10 335,7
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
04
05
12 1 01 73270
000
1 216,2
1 216,2
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73270
800
1 216,2
1 216,2
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
04
05
12 1 01 73280
000
139,4
139,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73280
800
139,4
139,4
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
04
05
12 1 01 73290
000
43 543,9
43 543,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73290
800
43 543,9
43 543,9
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной под-держки сельскохозяйствен-ным товаропроизводителям в области растениеводства
04
05
12 1 01 73300
000
7 784,9
7 784,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73300
800
7 784,9
7 784,9
100,0
Расходы за счет иных меж-бюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
04
05
121 01 R4330
000
242,1
242,1
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R4330
800
242,1
242,1
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-венным товаропроизводи-телям в области растениевод-ства
04
05
121 01 R5410
000
22 122,5
22 122,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5410
800
22 122,5
22 122,5
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
04
05
121 01 R5420
000
25 995,7
25 995,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5420
800
25 995,7
25 995,7
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие дости-жению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
04
05
121 01 R5430
000
6 521,8
6 521,8
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5430
800
6 521,8
6 521,8
100,0
Подпрограмма «Обес-печение реализации муниципальной программы»
04
05
12 3 00 00000
000
6 193,2
6 193,2
100,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
04
05
12 3 01 00190
000
49,7
49,7
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 3 01 00190
100
49,7
49,7
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
04
05
12 3 01 73030
000
6 143,5
6 143,5
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 3 01 73030
100
4 845,6
4 845,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
12 3 01 73030
200
1 293,2
1 293,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
12 3 01 73030
300
4,0
4,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 3 01 73030
800
0,7
0,7
100,0
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Непрограммное направление деятельности
04
05
55 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению , защите населения от болезней . общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных
04
05
55 5 01 73310
000
330,7
289,0
87,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
55 5 01 73310
200
330,7
289,0
87,4
Транспорт
04
08
00 0 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Непрограммные расходы
04
08
55 0 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Непрограммное направление деятельности
04
08
55 5 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
04
08
55 5 01 20120
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
08
55 5 01 20120
200
3 800,0
3 790,9
99,8
Иные бюджетные ассигнования
04
08
55 5 01 20120
800
2 500,0
2 500,0
100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
11 833,3
11 833,3
100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы
04
09
04 0 00 00000
000
6 366,3
6 366,3
100,0
Мероприятия в области пректирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 20150
000
1 597,1
1 597,1
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 20150
400
1 597,0
1 597,0
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
04 0 07 S2210
000
2 048,2
2 048,2
100,0
Межбюджетные трансферты
04
09
04 0 07 S2210
500
2 048,2
2 048,2
100,0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 S2660
000
2 721,0
2 721,0
100,0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-ительства муниципальной собственности
04
09
04 0 07 S2660
400
2 721,0
2 721,0
100,0
Непрограммные расходы
04
09
55 0 00 00000
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Непрограммное направление деятельности
04
09
55 5 00 00000
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
55 5 01 S2600
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 S2600
500
5 467,0
5 467,0
100,0
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
5 493,7
5 165,5
94,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
04
10
09 0 00 00000
000
5 234,2
5 008,1
95,7
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
04
10
09 2 00 00000
000
5 234,2
5 008,1
95,7
Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО
04
10
09 2 03 20140
000
706,5
480,4
68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
092 03 20140
200
706,5
480,4
68,0
Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО населения Нижегородской области
04
10
09 2 03 S2370
000
4 527,7
4 527,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
10
09 2 03 S2370
800
4 527,7
4 527,7
100,0
Непрограммные расходы
04
10
55 0 00 00000
000
259,5
157,4
60,7
Непрограммное направление деятельности
04
10
55 5 00 00000
000
259,5
157,4
60,7
Расходы за счет субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
55 5 01 S2300
000
259,5
157,4
60,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
55 5 01 S2300
200
259,5
157,4
60,7
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
215,8
211,3
97,9
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
04
12
06 0 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Подпрограмма «Развитие предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района»
04
12
06 1 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Мероприятия по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса
04
12
06 1 01 20120
000
15,6
11,1
71,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
06 1 01 20120
200
15,6
11,1
71,2
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
04
12
11 0 00 00000
000
90,8
90,8
100,0
Формирование земельных участков с целью выстав-ления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законода-тельством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельско-хозяйственного назначения
04
12
11 0 41 20160
000
90,8
90,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
11 0 41 20160
200
90,8
90,8
100,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
04
12
13 1 01 00000
000
88,6
88,6
100,0
Мероприятия в рамках развития туризма в районе
04
12
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
100,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2021 года»
04
12
16 0 00 00000
000
20,8
20,8
100,0
Проведение в детских учебных заведениях про-филактических мероприятий
04
12
16 0 05 20120
000
20,8
20,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
16 0 05 20120
200
20,8
20,8
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
69 462,7
59 743,9
86,0
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Непрограммные расходы
05
01
55 0 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Непрограммное направление деятельности
05
01
55 5 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
05
01
55 5 01 00100
000
42,5
37,4
88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 00100
200
42,5
37,4
88,0
Оплата за обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов
05
01
55 5 01 20120
000
120,0
120,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 20120
200
120,0
120,0
100,0
Коммунальное
хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
60 905,5
51 250,1
84,1
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
05
02
01 0 00 00000
000
62,3
62,3
100,0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
05
02
01 1 00 00000
000
62,3
62,3
100,0
Резервные фонды местных администраций
05
02
01 1 04 20010
000
62,3
62,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
02
01 1 04 20010
500
62,3
62,3
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
05
02
02 0 00 00000
000
31,0
10,7
34,5
Подготовка проектно-сметной документации,строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе.
05
02
02 8 00 00000
000
31,0
10,7
34,5
Ликвидация второй смены обучения и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строи-тельстве новой школы
05
02
02 8 01 20150
000
31,0
10,7
34,5
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-ительства муниципальной собственности .
05
02
02 8 01 20150
400
31,0
10,7
34,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
05
02
04 0 00 00000
000
53 662,6
44 789,1
83,5
Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 20150
000
569,1
566,6
99,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 20150
400
569,1
566,6
99,6
Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
05
02
04 0 03 S2450
000
35 856,0
27 076,2
75,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03 S2450
400
35 856,0
27 076,2
75,5
Расходы за счет субсидии на строительство, реконст-рукцию, проектно- изыска-тельские работы и разра-ботку проектно-сметной до-кументации объектов капи-тального строительства
05
02
04 0 03 L5670
000
5 756,8
5 756,8
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03 L5670
400
5 756,8
5 756,8
100,0
Мероприятия в сфере газоснабжения.Расходы за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения.
05
02
04 0 03 S2850
000
8 795,7
8 795,7
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03S2850
400
8 795,7
8 795,7
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
05
02
04 0 06 00090
000
2 685,0
2 593,8
96,6
Закупка товаров,работ и ус-луг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
04 0 06 00090
200
2 685,0
2 593,8
96,6
Муниципальная программа
«Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2021 г»
05
02
14 0 00 00000
000
5 193,9
4 432,3
85,3
Расходы за счет субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок
05
02
14 0 01 S2670
000
2 922,8
2 921,7
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 01 S2670
200
2 922,8
2 921,7
100,0
Расходы за счет субсидий на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов
05
02
14 0 05 S2290
000
733,3
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 05 S2290
200
733,3
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров
05
02
14 0 06 74700
000
1 537,8
1 510,6
98,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 06 74700
200
1 537,8
1 510,6
98,2
Непрограммные расходы
05
02
55 0 00 00000
000
1 955,7
1 955,7
100,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
55 5 00 00000
000
1 955,7
1 955,7
100,0
Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ
05
02
55 5 01 00160
000
200,0
200,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 5 01 00160
800
200,0
200,0
100,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
05
02
55 5 01 20130
000
55,7
55,7
100,0
Межбюджетные трансферты
05
02
55 5 01 20130
500
55,7
55,7
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
05
02
55 5 01 21000
000
1 700,0
1 700,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 2 01 21000
800
1 700,0
1 700,0
100,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
8 147,1
8 147,1
100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнин-ского муниципального района на 2014-2021 годы»
05
03
04 0 00 00000
000
6 030,2
6 030,2
100,0
Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»
05
03
04 0 05 20150
000
99,9
99,9
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 05 20150
500
99,9
99,9
100,0
Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2020 годы
05
03
04 0 F2 5555A
000
5 930,3
5 930,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 F2 5555A
500
5 930,3
5 930,3
100,0
Непрограммные расходы
05
03
55 0 00 00000
000
2 116,9
2 116,9
100,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
55 5 00 00000
000
2 116,9
2 116,9
100,0
Расходы по исполнительным листам судов
05
03
55 5 01 00150
000
609,0
609,0
100,0
Закупка товаров, работ и ус-луг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
03
55 5 01 00150
200
530,7
530,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
03
55 5 01 00150
800
78,3
78,3
100,0
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
05
03
55 5 01 20120
000
120,0
120,0
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 20120
500
120,0
120,0
100,0
Расходы за счет иных меж-бюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
05
03
55 5 01 22000
000
95,6
95,6
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 22000
500
95,6
95,6
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по под-держке местных инициатив
05
03
55 5 01 S2600
000
1 292,3
1 292,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 S2600
500
1 292,3
1 292,3
100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
00 0 00 00000
000
247,6
189,3
76,5
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Обеспечение деятельности ДДС Пильнинского муниципального района
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
09 1 05 00590
100
245,4
187,1
76,2
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
05
05
55 5 01 73050
000
2,2
2,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
55 5 01 73050
200
2,2
2,2
100,0
Охрана окружающей среды
06
00
00 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
02
00 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
06
02
04 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
06
02
04 0 G6S268A
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
06
02
04 0 G6S268A
400
2 607,3
2 607,3
100,0
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
373 673,4
359 059,8
96,1
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
77 188,0
77 188,0
100,0
Детские дошкольные учреждения
07
01
00 0 00 00000
000
77 188,0
77 188,0
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
07
01
02 0 00 00000
000
75 442,0
75 442,0
100,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
07
01
02 1 01 00000
000
75 442,0
75 442,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
07
01
02 1 01 20590
000
24 719,8
24 719,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 20590
600
24 719,8
24 719,8
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
07
01
02 1 01 22000
000
283,2
283,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 22000
600
283,2
283,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
07
01
02 1 01 73080
000
49 825,7
49 825,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73080
600
49 825,7
49 825,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалида-ми, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберку-лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образова-тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
01
02 1 01 73170
000
269,8
269,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73170
600
269,8
269,8
100,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организаций
07
01
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской облас-ти на 2016-2021 годы»
07
01
05 6 00 L0270
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Формирование доступной сре-ды в учреждениях образова-ния
07
01
05 6 04 L0270
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям
07
01
05 6 04 L0270
600
1 746,0
1 746,0
100,0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
231 392,0
217 350,0
93,9
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
02
02 0 00 00000
000
231 392,0
217 350,0
93,9
Подпрограмма «Развитие на-чального общего, основного общего, среднего общего образования»
07
02
02 2 00 00000
000
183 836,7
183 836,6
100,0
Расходы на обеспечение дея-тельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
07
02
02 2 01 21590
000
37 394,4
37 394,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 21590
600
37 394,4
37 394,4
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
07
02
02 2 01 22000
000
757,7
757,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 22000
600
757,7
757,7
100,0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образо-вательных организаций, реа-лизующих общеобразователь-ные программы Нижегород-ской области
07
02
02 2 01 S2180
000
7 076,8
7 076,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 S2180
600
7 076,8
7 076,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобра-зовательных организациях
07
02
02 2 01 73070
000
136 170,2
136 170,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
07
02
02 2 01 73070
600
136 170,2
136 170,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 73140
000
320,2
320,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 73140
600
320,2
320,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за деть-ми с туберкулезной интоксика-цией, обучающимися в муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
02
02 2 01 73170
000
38,8
38,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 73170
600
38,8
38,8
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным пи-танием обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муници-пальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптирован-ным основным обще-образовательным программам
07
02
02 2 01 73180
000
927,5
927,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
02
02 2 01 73180
600
927,5
927,5
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 74150
000
600,0
600,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
02
02 2 01 74150
600
600,0
600,0
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
07
02
02 2 Е174590
000
266,5
266,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
02
02 2 Е174590
600
266,5
266,5
100,0
Подпрограмма «Модерниза-ция и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»
07
02
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
100,0
Мероприятия в целях модер-низации и обновления авто-бусного парка для перевозки учащихся
07
02
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
100,0
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной докумен-тации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
07
02
02 8 00 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Ликвидация второй смены обучения и удерживания од-носменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
07
02
02 8 01 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
07
02
02 8 01 S2510
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
18 915,3
18 915,3
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
07
03
02 0 00 00000
000
14 078.5
14 078,5
100,0
Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей»
07
03
02 3 00 00000
000
14 078.5
14 078,5
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
07
03
02 3 01 00590
000
13 963,6
13 963,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 01 00590
600
13 963,6
13 963,6
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
07
03
02 3 01 22000
000
35,9
35,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 01 22000
600
35,9
35,9
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
07
03
02 3 01 72232
000
79,0
79,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 01 72232
600
79,0
79,0
100,0
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнин-ского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
07
03
08 0 00 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Подпрограмма «Дополни-тельное образование в сфере культуры и искусства»
07
03
08 4 01 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета
07
03
08 4 01 00590
000
4 749,9
4 749,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
03
08 4 01 00590
600
4 749,9
4 749,9
100,0
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства
07
03
08 4 01 S2231
000
86,9
86,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
03
08 4 01 S2231
600
86,9
86,9
100,0
Молодежная политика .
07
07
00 0 00 00000
000
3 040,3
3 016,2
99,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
07
02 0 00 00000
000
3 040,3
3 016,2
99,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-ния и воспитания детей»
07
07
02 3 00 00000
000
2 943,4
2 920,8
99,2
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
07
07
02 3 02 00000
000
2 943,4
2 920,8
99,2
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
07
07
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 529,6
99,6
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
07
02 3 02 20170
100
55,3
55,3
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 3 02 20170
200
90,0
87,0
96,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 20170
300
867,0
859,6
99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
07
02 3 02 20170
600
1 527,7
1 527,7
100,0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в органи-зации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляю-щие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на терри-тории Российской Федерации .
07
07
02 3 02 73320
000
403,4
391,2
97,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
07
02 3 02 73320
100
18,6
18,6
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 73320
300
384,8
372,6
96,8
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
07
07
02 4 00 00000
000
96,9
95,4
98,5
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
07
07
02 4 01 20120
000
52,0
51,4
98,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 01 20120
200
52,0
51,4
98,8
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
07
07
02 4 02 20120
000
12,0
11,9
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 02 20120
200
12,0
11,9
99,2
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
07
07
02 4 03 20120
000
18,0
17,2
95,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 03 20120
200
18,0
17,2
95,6
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
07
07
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
100,0
Другие вопросы в области образования
07
09
00 0 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
07
09
02 0 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
07
09
02 7 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
07
09
02 7 01 00000
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
07
09
02 7 01 00190
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 01 00190
100
3 315,8
3 289,0
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 01 00190
200
228,6
199,7
87,4
Обеспечение информацион-ных и организационно-методических условий для реализации Программы
07
09
02 7 02 00000
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 02 00590
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 02 00590
100
3 461,9
3 455,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 02 00590
200
454,7
424,7
93,4
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
07
09
02 7 03 00000
000
4 168.8
4 098,3
98,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 03 00590
000
4 168.8
4 098,3
98,3
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций государ-ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 03 00590
100
3 251,0
3 250,3
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 03 00590
200
913,8
844,9
92,5
Иные бюджетные ассигнования
07
09
02 7 03 00590
800
4,0
3,1
77,5
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-шеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 00000
000
618,9
618,9
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-них граждан.
07
09
02 7 04 73020
000
455,4
455,4
100,0
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муници-пальными) органами, казен-ными учреждениями, органа-ми управления государст-венными внебюджетными фондами
07
09
02 7 04 73020
100
415,2
415,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 73020
200
40,2
40,2
100,0
Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизированной системы государственного банка данных о детях,оставшихся без попечения родителей
07
09
02 7 04 74100
000
163,5
163,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 74100
200
163,5
163,5
100,0
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организа-ционно-технического и информационно-методического сопровож-дения аттестации педаго-гических работников для реализации Программы.
07
09
02 7 05 00000
000
677,4
292,2
43,1
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организационно- техническому и информа-ционно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осущест-вляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требо-ваниям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
07
09
02 7 05 73010
000
677,4
292,2
43,1
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 05 73010
100
431,0
45,9
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 05 73010
200
246,4
246,3
100,0
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образователь-ных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудо-вания, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
07
09
02 7 06 00000
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений районного бюджета
07
09
02 7 06 00590
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных неком-мерческим организациям
07
09
02 7 06 00590
600
30 211,7
30 211,7
100,0
Культура , кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
53 359,3
53 120,8
99,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
32 708,6
32 708,5
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
08
01
01 0 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Подпрограмма « Организация и совершенст-вование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
08
01
01 1 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Резервные фонды местных администраций
08
01
01 1 04 20010
000
268,7
268,7
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
01 1 04 20010
500
268,7
268,7
100,0
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
08
01
0 8 0 00 00000
000
29 692,5
29 692,4
100,0
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08
01
08 1 00 00000
000
16 219,6
16 219,5
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
01
08 1 01 00590
000
15 395,5
15 395,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 00590
600
15 395,5
15 395,5
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
08 1 01 L5190
000
280,1
280,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 L5190
600
280,1
280,1
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт,ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
08
01
08 1 01 S2150
000
411,2
411,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2150
600
411,2
411,1
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08
01
08 1 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08
01
08 2 00 00000
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 2 01 00590
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 2 01 00590
600
1 735,1
1 735,1
100,0
Подпрограмма«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
08
01
08 3 00 00000
000
11 737,8
11 737,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст--венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 01 00590
000
10 691,4
10 691,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
08
01
08 3 01 00590
600
10 691,4
10 691,4
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
08
01
08 3 01 22000
000
300,0
300,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
08
01
08 3 01 22000
600
300,0
300,0
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
08 3 01 L4670
000
331,6
331,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
08
01
08 3 01 L4670
600
331,6
331,6
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08
01
08 3 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 3 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 02 00590
000
282,0
282,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
0 8 3 02 00590
600
282,0
282,0
100,0
Непрограммные расходы
08
01
55 0 00 00000
000
2 747,4
2 747,4
100,0
Непрограммное направление деятельности
08
01
55 5 00 00000
000
2 747,4
2 747,4
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
55 5 01 L4670
000
872,6
872,6
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 L4670
500
872,6
872,6
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
55 5 01 L5190
000
72,0
72,0
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 L5190
500
72,0
72,0
100,0
Расходы за счет субсидии на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования
08
01
55 5 01 S2130
000
1 802,8
1 802,8
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 S2130
500
1 802,8
1 802,8
100,0
Другие вопросы в области культуры , кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
20 650,7
20 412,3
98,8
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пиль-нинского района Ниже-городской области на 2018-2021 годы»
08
04
08 0 00 00000
000
20 650,7
20 412,3
98,8
Подпрограмма «Бухгалтерс-кое и хозяйственное обслужи-вание сферы культуры»
08
04
08 5 01 00000
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета
08
04
08 5 01 00590
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами
08
04
08 5 01 00590
100
18 246,2
18 046,7
98,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 5 01 00590
200
208,6
208,6
100,0
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 5 01 00590
800
1,2
0,6
50,0
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08
04
08 6 00 00000
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08
04
08 6 01 00190
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 6 01 00190
100
2 123,3
2 093,4
98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 6 01 00190
200
71,4
63,0
88,2
Социальная политика
10
00
000 00 00000
000
32 828,4
32 398,9
98,7
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Непрограммные расходы
10
01
55 0 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Непрограммное направление деятельности
10
01
55 5 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
55 5 01 00020
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
55 5 01 00020
300
6 860,0
6 765,8
98,6
Социальное обеспечение населения
10
03
00 0 00 00000
000
13 420,6
13 274,5
98,9
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»
10
03
03 0 00 00000
000
1 091,4
945,4
86,6
Поддержка почетных граждан Пильнинского района
10
03
03 0 11 20080
000
448,0
341,6
76,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 11 20080
200
4,0
2,6
65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 11 20080
300
444,0
339,0
76,4
Поддержка почетных ветеранов Пильнинского района
10
03
03 0 21 20080
000
30,3
27,5
90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 21 20080
200
0,3
0,2
66,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 21 20080
300
30,0
27,3
91,0
Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
10
03
03 0 41 20080
000
593,9
572,9
96,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 41 20080
200
3,7
3,6
97,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 41 20080
300
590,2
569,3
96,5
Социальная поддержка беременных женщин.
10
03
03 0 51 20080
000
19,2
3,4
17,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 51 20080
300
19,2
3,4
17,7
Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
10
03
17 0 00 00000
000
525,0
525,0
100,0
Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений
10
03
17 0 01 00040
000
525,0
525,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 0 01 00040
300
525,0
525,0
100,0
Непрограммные расходы
10
03
55 5 00 00000
000
11 804,2
11 804,1
100,0
Непрограммное направление деятельности
10
03
55 5 00 00000
000
11 804,2
11 804,1
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
10
03
55 5 01 22000
000
230,0
230,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 22000
300
230,0
230,0
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан.
10
03
55 5 01 51340
000
10 679,0
10 679,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 51340
300
10 679,0
10 679,0
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации
10
03
55 5 01 73160
000
895,2
895,1
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 73160
000
895,2
895,1
100,0
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
12 418,6
12 229,4
98,5
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
10
04
02 0 00 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
10
04
02 7 07 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части роди-тельской платы за присмотр и уход за ребенком в государст-венных и муниципальных дошкольных образовательных организациях , частных обра-зовательных организациях , реализующих образователь-ную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
10
04
02 7 07 73110
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
04
02 7 07 73110
200
30,2
30,1
99,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
02 7 07 73110
300
2 021,9
2 018,7
99,8
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2021 годы»
10
04
07 0 00 00000
000
3 706,2
3 694,6
99,7
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 L4970
000
972,4
972,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 L4970
300
972,4
972,2
100,0
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 S2140
000
2 673,8
2 673,5
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 S2140
300
2 673,8
2 673,5
100,0
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
10
04
07 0 02 20110
000
60,0
48,9
81,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 02 20110
300
60,0
48,9
81,5
Непрограммные расходы
10
04
55 5 00 00000
000
6 660,3
6 486,0
97,4
Непрограммное направление деятельности
10
04
55 5 00 00000
000
6 660,3
6 486,0
97,4
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
10
04
55 5 01 R0820
000
1 433,1
1 343,5
93,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 R0820
400
1 433,1
1 343,5
93,7
Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , либо жилых помещений государственного жилищного фонда , право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
10
04
55 5 01 73120
000
142,5
142,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
04
55 5 01 73120
200
142,5
142,5
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, за счет средств областного бюджета
10
04
55 5 01 73150
000
5 084,7
5 000,0
98,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
10
04
55 5 01 73150
400
5 084,7
5 000,0
98,3
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
00 0 00 00000
000
129,2
129,2
100,0
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»
10
06
03 0 00 00000
000
81,3
81,3
100,0
Поддержка Пильнинской районной организации Все-российское общество инвалидов.
10
06
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
100,0
Непрограммные расходы
10
06
55 0 00 00000
000
47,9
47,9
100,0
Непрограммное направление деятельности
10
06
55 5 00 00000
000
47,9
47,9
100,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
10
06
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
100,0
Физическая культура и спорт
11
00
000 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Массовый спорт
11
02
000 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
11
02
02 0 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Подпрограмма «Развитие фи-зической культуры и спорта»
11
02
02 5 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.
11
02
02 5 01 20070
000
293,0
292,9
100,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 01 20070
100
89,9
89,9
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 01 20070
200
203,1
203,0
100,0
Мероприятия в части расхо-дов на приобретение спор-тивного инвентаря и формы
11
02
02 5 06 20070
000
130,8
130,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 06 20070
200
130,8
130,8
100,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всероссийских соревнованиях.
11
02
02 5 10 20070
000
295,2
295,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 10 20070
200
295,2
295,2
100,0
Средства массовой информации
12
00
00 0 0 000000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Периодическая печать и издательства
12
02
000 0 0000000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Непрограммные расходы
12
02
55 0 00 00000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Непрограммное направление деятельности
12
02
55 5 00 00000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации
12
02
55 5 01 S2050
000
1 863,8
1 863,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
12
02
55 5 01 S2050
600
1 863,8
1 863,8
100,0
Поддержка средств массовой информации за счет районного бюджета
12
02
55 5 01 00130
000
250,0
250,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
12
02
55 5 01 00130
600
250,0
250,0
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
12
02
55 5 01 22000
000
95,0
95,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
12
02
55 5 01 22000
600
95,0
95,0
100,0
Межбюджетные трансфер-ты общего характера бюд-жетам субъектов Российс-кой Федерации и муници-пальных образований
14
00
00 0 00 00000
000
58 311,5
58 311,5
100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-дерации и муниципальных образований
14
01
00 0 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018 -2021 годы»
14
01
01 0 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
01
01 2 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
01 2 01 20040
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Межбюджетные трансферты
14
01
01 2 01 20040
500
16 180,4
16 180,4
100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
00 0 00 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
14
03
01 0 00 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
03
01 2 01 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
14
03
01 2 01 20050
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Межбюджетные трансферты
14
03
01 2 01 20050
500
42 131,1
42 131,1
100,0
Всего расходов
807 066,4
780 257,4
96,7
Приложение 6
к решению Земского
собрания Пильнинского муниципального
района от 19.06.2020 года №26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Пильнинского муниципального
района Нижегородской области
за 2019 год»
Источники
финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп , статей , видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование источников
Уточненные бюджетные назначения
Исполне-но за 2019 год
% исполнения
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
9 952,2
4 351,8
43,7
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
24,0
24,0
100,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджету муниципального района в валюте Российской Федерации
24,0
24,0
100,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
24,0
24,0
100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
9 928,2
4 327,8
43,6
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
- 797 138,2
-782 182,7
98,1
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
807 066,4
786 510,5
97,5
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета
9 952,2
4 351,8
43,7
Приложение 7
к решению Земского
собрания Пильнинского муниципального
района от 19.06.2020 года № 26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пильнинского
муниципального района Нижегородской
области за 2019 год»
Источники
финансирования дефицита районного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджета
за 2019 год .
(тыс. рублей)
Код адми-нистратора
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование источников
Уточнен-ные бюджет-ные назначе-ния
Исполне-но за 2018 год
% испол-нения
001
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
9 952,2
4 351,8
43,7
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
9 952,2
4 351,8
43,7
01 06 00 00 00 0000 000
Прочие источники финансиро-вания дефицитов бюджетов
9 952,2
4 351,8
43,7
01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-ким лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
24,0
24,0
100,0
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
9 928,2
4 327,8
43,6
01 05 02 01 050000 510
Увеличение остатков денеж-ных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
-797 138,2
-782 182,7
98,1
01 05 02 01 050000 610
Уменьшение остатков денеж-ных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
807 066,4
786 510,5
97,5
Об исполнении районного бюджета
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 26 ОТ 19 ИЮНЯ 2020 Г
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД.
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, решением Земского собрания Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 26.10.2018 года № 26 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области»,
Земское собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пильнинского муниципального района Нижегородской области (далее - районный бюджет) за 2019 год по доходам в сумме 775 905,6 тыс. руб., по расходам в сумме 780 257,4 тыс. руб., с превышением расходов над доходами ( дефицит районного бюджета) в сумме 4 351,8 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год согласно приложению 1;
2) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 2;
3) расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 3;
4) ведомственной структуры расходов районного бюджета за 2019 год согласно приложению 4;
5) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета по целевым статьям , группам видов расходов за 2019 год согласно приложению 5;
6) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2019 год согласно приложению 6;
7) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 7.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономическим вопросам, бюджету, налогам и финансам.
Председатель Земского собрания
Т.В. Давыдова
Глава местного самоуправления района
С.А.Бочканов
Приложение 1
к решению
Земского Собрания Пильнинского
муниципального района
от 19.06.2020 № 26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Пильнинского муниципального
района Нижегородской области
за 2019 год»
Доходы
районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов
Уточненные бюджет-ные назначения
Исполне-но
% исполнения
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
192 628,8
193 404,7
100,4
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
167 893,8
167 318,7
99,7
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
167 893,8
167 318,7
99,7
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
167 112,1
166 326,5
99,5
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
250,0
431,2
172,5
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
450,0
527,6
117,2
1 01 02040 01 0000 110
1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
81,7
53,4
65,4
1 01 02050 01 0000 110
1.1.1.5. Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
0,0
-20,0
1 05 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
11 240,9
11 794,3
104,9
1 05 02000 02 0000 110
1.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 681,1
6 987,6
104,6
1 05 02010 02 0000 110
1.2.1.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 681,1
6 986,3
104,6
1 05 02020 02 0000 110
1.2.1.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0
1,3
1 05 03000 01 0000 110
1.2.2. Единый сельскохозяйственный налог
4 500,0
4 697,4
104,4
1 05 03010 01 0000 110
1.2.2.1. Единый сельскохозяйственный налог
4 500,0
4 697,4
104,4
1 05 04000 02 0000 110
1.2.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
59,8
109,3
182,8
1 05 04020 02 0000 110
1.2.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
59,8
109,3
182,8
1 08 00000 00 0000 000
1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2 659,7
2 899,5
109,0
1 08 03000 01 0000 110
1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 273,0
1 485,6
116,7
1 08 03010 01 0000 110
1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 273,0
1 485,6
116,7
1 08 06000 01 0000 110
1.3.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
121,5
159,0
130,9
1 08 07000 01 0000 110
1.3.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
1 265,2
1 254,9
99,2
1 08 07010 01 0000 110
1.3.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
36,3
12,7
35,0
1 08 07020 01 0000 110
1.3.3.2. Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
712,8
719,2
100,9
1 08 07100 01 0000 110
1.3.3.3. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
124,8
105,0
84,1
1 08 07140 01 0000 110
1.3.3.4. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
386,3
418,0
108,2
1 08 07141 01 0000 110
1.3.3.4.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
386,3
418,0
108,2
1 08 07150 01 0000 110
1.3.3.5. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
5,0
0,0
0,0
1 11 00000 00 0000 000
1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
7 211,8
7 565,8
104,9
1 11 05000 00 0000 120
1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
7 153,8
7 507,0
104,9
1 11 05010 00 0000 120
1.4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
5 492,8
5 755,0
104,8
1 11 05013 05 0000 120
1.4.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
759,1
975,3
128,5
1 11 05013 13 0000 120
1.4.1.1.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
4 733,7
4 779,7
101,0
1 11 05030 00 0000 120
1.4.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 661,0
1 752,0
105,5
1 11 05035 05 0000 120
1.4.1.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 661,0
1 752,0
105,5
1 11 07000 00 0000 120
1.4.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
58,0
58,0
100,0
1 11 07010 00 0000 120
1.4.2.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
58,0
58,0
100,0
1 11 07015 05 0000 120
1.4.2.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
58,0
58,0
100,0
1 11 09000 00 0000 120
1.4.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
0,0
0,8
1 11 09040 00 0000 120
1.4.3.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
0,0
0,8
1 11 09045 05 0000 120
1.4.3.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных.)
0,0
0,8
1 12 00000 00 0000 000
1.5. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
504,5
509,5
101,0
1 12 01000 01 0000 120
1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
504,5
509,5
101,0
1 12 01010 01 0000 120
1.5.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
359,5
403,9
112,4
1 12 01030 01 0000 120
1.5.1.3. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
15,0
11,6
77,3
1 12 01040 01 0000 120
1.5.1.4. . Плата за размещение отходов производства и потребления
130,0
94,8
72,9
1 12 01041 01 0000 120
1.5.1.4.1. Плата за размещение отходов производства
120,0
84,7
70,6
1 12 01042 01 0000 120
1.5.1.4.2. Плата за размещение твердых коммунальных отходов
10,0
10,1
101,0
1 12 01070 01 0000 120
1.5.1.6. Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
0,0
-0,8
1 13 00000 00 0000 000
1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 172,5
1 152,8
98,3
1 13 02000 00 0000 130
1.6.1. Доходы от компенсации затрат государства
1 172,5
1 152,8
98,3
1 13 02995 05 0000 130
1.6.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 172,5
1 152,8
98,3
1 14 00000 00 0000 000
1.7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 015,0
1 205,0
118,7
1 14 06000 00 0000 430
1.7.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
410,0
415,7
101,4
1 14 06010 00 0000 430
1.7.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
340,0
342,6
100,8
1 14 06013 05 0000 430
1.7.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
171,0
173,6
101,5
1 14 06013 13 0000 430
1.7.1.1.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
169,0
169,0
100,0
1 14 06020 00 0000 430
1.7.1.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
70,0
73,1
104,4
1 14 06025 05 0000 430
1.7.1.2.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
70,0
73,1
104,4
1 14 06300 00 0000 430
1.7.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
260,0
442,5
170,2
1 14 06310 00 0000 430
1.7.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
260,0
442,5
170,2
1 14 06313 05 0000 430
1.7.2.1.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
160,0
279,4
174,6
1 14 06313 13 0000 430
1.7.2.1.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
100,0
163,1
163,1
1 14 13000 00 0000 000
1.7.3. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
345,0
346,8
100,5
1 14 13050 05 0000 410
1.7.3.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
345,0
346,8
100,5
1 16 00000 00 0000 000
1.8. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
850,6
853,1
100,3
1 16 03000 00 0000 140
1.8.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
0,0
0,1
1 16 03010 01 0000 140
1.8.1.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0
0,1
1 16 08000 01 0000 140
1.8.2. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
120,0
120,0
100,0
1 16 08010 01 0000 140
1.8.2.1. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
120,0
120,0
100,0
1 16 25000 00 0000 140
1.8.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
95,0
149,1
156,9
1 16 25050 01 0000 140
1.8.3.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
15,0
76,0
506,7
1 16 25060 01 0000 140
1.8.3.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
80,0
73,1
91,4
1 16 28000 01 0000 140
1.8.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
0,0
1,0
1 16 30000 01 0000 140
1.8.5. Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
70,5
70,5
100,0
1 16 30030 01 0000 140
1.8.5.1. Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
70,5
70,5
100,0
1 16 33000 00 0000 140
1.8.6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
100,0
102,1
102,1
1 16 33050 05 0000 140
1.8.6.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
100,0
102,1
102,1
1 16 43000 01 0000 140
1.8.7. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
70,0
98,5
140,7
1 16 90000 00 0000 140
1.8.8. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
395,1
311,8
78,9
1 16 90050 05 0000 140
1.8.8.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
395,1
311,8
78,9
1 17 00000 00 0000 000
1.9. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
80,0
106,0
132,5
1 17 05000 00 0000 180
1.9.1. Прочие неналоговые доходы
80,0
106,0
132,5
1 17 05050 05 0000 180
1.9.1.1. Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
80,0
106,0
132,5
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
604 485,4
582 500,9
96,4
2 02 00000 00 0000 000
2.1.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
604 816,0
582 831,5
96,4
2.1.1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
77 145,9
77 145,9
100,0
2 02 15001 05 0220 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области
74 857,5
74 857,5
100,0
2 02 15002 05 0220 150
2.1.1.2. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1 568,4
1 568,4
100,0
2 02 19999 05 0220 150
2.1.1.3.Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
720,0
720,0
100,0
2.1.2. Субсидии
129 767,7
108 173,1
83,4
2 02 20077 05 0220 150
2.1.2.1.Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
87 182,7
66 257,4
76,0
2 02 20216 05 0220 150
2.1.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 048,2
2 048,2
100,0
2 02 25027 05 0110 150
2.1.2.3.Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
692,6
692,6
100,0
2 02 25027 05 0220 150
2.1.2.4.Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
243,4
243,4
100,0
2 02 25467 05 0110 150
2.1.2.5.Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
777,8
777,8
100,0
2 02 25467 05 0220 150
2.1.2.6.Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
341,1
341,1
100,0
2 02 25497 05 0110 150
2.1.2.7.Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
238,5
238,5
100,0
2 02 25497 05 0220 150
2.1.2.8.Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 725,8
2 725,8
100,0
2 02 25519 05 0110 150
2.1.2.9.Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
244,6
244,6
100,0
2 02 25519 05 0220 150
2.1.2.10.Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
85,9
85,9
100,0
2 02 25555 05 0110 150
2.1.2.11.Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
5 123,8
5 123,8
100,0
2 02 25555 05 0220 150
2.1.2.12.Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
213,5
213,5
100,0
2 02 27567 05 0110 150
2.1.2.13.Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
4 000,0
4 000,0
100,0
2 02 27567 05 0110 150
2.1.2.14.Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
1 405,4
1 405,4
100,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.15. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
24 444,4
23 775,1
97,3
2.1.3. Субвенции
357 501,0
357 285,0
99,9
2 02 30024 05 0110 150
2.1.3.1.Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
230,0
230,0
100,0
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.2.Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
281 796,4
281 754,7
100,0
2 02 30029 05 0220 150
2.1.3.3.Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2 052,1
2 052,1
100,0
2 02 35082 05 0110 150
2.1.3.4.Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
1 060,5
994,2
93,7
2 02 35082 05 0220 150
2.1.3.5.Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
5 457,3
5 349,3
98,0
2 02 35118 05 0110 150
2.1.3.6. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1 570,4
1 570,4
100,0
2 02 35120 05 0110 150
2.1.3.7.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
15,4
15,4
100,0
2 02 35134 05 0110 150
2.1.3.8.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
10 679,0
10 679,0
100,0
2 02 35541 05 0110 150
2.1.3.9. Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
16 370,6
16 370,6
100,0
2 02 35541 05 0220 150
2.1.3.10. Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
5 751,8
5 751,8
100,0
2 02 35542 05 0110 150
2.1.3.11.Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
19 236,8
19 236,8
100,0
2 02 35542 05 0220 150
2.1.3.12.Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
6 758,9
6 758,9
100,0
2 02 35543 05 0110 150
2.1.3.13.Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
4 826,1
4 826,1
100,0
2 02 35543 05 0220 150
2.1.3.14.Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
1 695,7
1 695,7
100,0
2.1.4.Иные межбюджетные трансферты
40 401,4
40 227,5
99,6
2 02 40014 05 0000 150
2.1.4.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
31 189,9
31 189,9
100,0
2 02 45160 05 0220 150
2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
4 870,8
4 870,8
100,0
2 02 49999 05 0000 150
2.1.4.3.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 878,4
2 731,7
94,9
2 02 49999 05 0220 150
2.1.4.4.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
1 462,3
1 435,1
98,1
2.2. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
258,3
258,3
100,0
2 18 05000 05 0000 150
2.2.1.Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
258,3
258,3
100,0
2.3.Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
- 588,9
- 588,9
100,0
2 19 05000 05 0000 150
2.3.1.Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 588,9
- 588,9
100,0
ВСЕГО доходов
797 114,2
775 905,6
97,3
Приложение 2
к решению
Земского Собрания Пильнинского
муниципального района
от 19.06.2020 №26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Пильнинского муниципального
района за 2019 год»
Доходы
районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
Уточненные бюджетные назначения
Исполне-но
%
Адми-нист-ратора пос-тупле-ний
доходов районного бюджета
1
2
3
4
5
6
Финансовое управление администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области
001
94 340,7
94 340,7
100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области
001
2 02 15001 05 0220 150
74 857,5
74 857,5
100,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
001
2 02 15002 05 0220 150
1 568,4
1 568,4
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
001
2 02 30024 05 0220 150
16 180,4
16 180,4
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
001
2 02 35118 05 0110 150
1 570,4
1 570,4
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
001
2 02 40014 05 0000 150
68,4
68,4
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
001
2 02 45160 05 0220 150
95,6
95,6
100,0
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048
504,5
509,5
101,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048
1 12 01010 01 0000 120
359,5
403,9
112,4
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048
1 12 01030 01 0000 120
15,0
11,6
77,3
Плата за размещение отходов производства
048
1 12 01041 01 0000 120
120,0
84,7
70,6
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
048
1 12 01042 01 0000 120
10,0
10,1
101,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
048
1 12 01070 01 0000 120
0,0
-0,8
Отдел культуры администрации Пильнинского муниципального района
057
33 410,1
33 410,0
100,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
057
1 13 02995 05 0000 130
670,0
670,0
100,0
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
057
2 02 25467 05 0110 150
777,8
777,8
100,0
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
057
2 02 25467 05 0220 150
341,1
341,1
100,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
057
2 02 25519 05 0110 150
244,6
244,6
100,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
057
2 02 25519 05 0220 150
86,0
86,0
100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
057
2 02 29999 05 0220 150
2 200,1
2 200,0
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
057
2 02 40014 05 0000 150
28 724,3
28 724,3
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
057
2 02 45160 05 0220 150
300,0
300,0
100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
057
2 02 49999 05 0000 150
66,2
66,2
100,0
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
071
15,0
76,0
506,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
071
1 16 25050 01 0000 140
15,0
76,0
506,7
Управление образования, молодежной политики и спорта Пильнинского муниципального района Нижегородской области
074
200 999,8
200 999,8
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
074
2 02 25027 05 0110 150
692,6
692,6
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
074
2 02 25027 05 0220 150
243,4
243,4
100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
074
2 02 29999 05 0220 150
6 801,2
6 801,2
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
074
2 02 30024 05 0220 150
189 088,5
189 088,5
100,0
Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
074
2 02 30029 05 0220 150
2 052,1
2 052,1
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
074
2 02 45160 05 0220 150
2 450,2
2 450,2
100,0
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
074
2 18 05000 05 0000 150
258,2
258,2
100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
074
2 19 60010 05 0000 151
- 586,4
-586,4
100,0
Управление сельского хозяйства администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области
082
129 511,9
129 470,1
100,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
082
1 13 02995 05 0000 130
2,5
2,5
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
082
2 02 30024 05 0110 150
230,0
230,0
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
082
2 02 30024 05 0220 150
74 641,9
74 600,2
99,9
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства .
082
2 02 35541 05 0110 150
16 370,6
16 370,6
100,0
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства .
082
2 02 35541 05 0220 150
5 751,8
5 751,8
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
082
2 02 35542 05 0110 150
19 236,9
19 236,8
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
082
2 02 35542 05 0220 150
6 758,9
6 758,9
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
082
2 02 35543 05 0110 150
4 826,1
4 826,1
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
082
2 02 35543 05 0220 150
1 695,7
1 695,7
100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
082
2 19 60010 05 0000 151
-2,5
-2,5
100,0
Министерство финансов Нижегородской области
093
30,0
30,0
100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
093
1 16 33050 05 0000 140
30,0
30,0
100,0
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области
143
0,0
104,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
143
1 11 05013 05 0000 120
0,0
64,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
143
1 11 05013 13 0000 120
0,0
40,1
Федеральная служба государственной статистики
157
0,0
10,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
157
1 16 90050 05 0000 140
0,0
10,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области
178
0,0
5,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
178
1 16 90050 05 0000 140
0,0
5,8
Федеральная налоговая служба
182
180 444,0
180 611,3
100,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса РФ
182
1 01 02010 01 0000 110
167 112,1
166 326,5
99,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 0000 110
250,0
431,2
172,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 0000 110
450,0
527,6
117,2
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса РФ
182
1 01 02040 01 0000 110
81,7
53,4
65,4
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
182
1 01 02050 01 0000 110
0,0
-20,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182
1 05 02010 02 0000 110
6 681,1
6 986,3
104,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182
1 05 02020 02 0000 110
0,0
1,3
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 0000 110
4 500,0
4 697,4
104,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
182
1 05 04020 02 0000 110
59,8
109,3
182,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182
1 08 03010 01 0000 110
1 273,0
1 485,6
116,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
182
1 08 07010 01 0000 110
36,3
12,6
34,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 16 03010 01 0000 140
0,0
0,1
Главное управление внутренних дел Нижегородской области
188
1 288,2
1 143,1
88,7
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
188
1 08 06000 01 0000 110
121,5
159,0
130,9
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
188
1 08 07100 01 0000 110
124,8
105,0
84,1
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
188
1 08 07141 01 0000 110
386,3
418,0
108,2
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188
1 16 08010 01 0000 140
120,0
120,0
100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
188
1 16 28000 01 0000 140
0,0
1,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
188
1 16 30030 01 0000 140
70,5
70,5
100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
188
1 16 43000 01 0000 140
70,0
97,2
138,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188
1 16 90050 05 0000 140
395,1
172,4
43,6
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
321
792,8
792,3
99,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
321
1 08 07020 01 0000 110
712,8
719,2
100,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321
1 16 25060 01 0000 140
80,0
73,1
91,4
Федеральная служба судебных приставов
322
0,0
1,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
322
1 16 43000 01 0000 140
0,0
1,3
Земское собрание Пильнинского муници-пального района Нижегородской области
333
13,2
13,2
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
333
2 02 40014 05 0000 150
13,2
13,2
100,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муници-пального района Нижегородской области
366
8 806,8
9 252,8
105,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
366
1 11 05013 05 0000 120
759,1
911,1
120,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
366
1 11 05013 13 0000 120
4 733,7
4 739,6
100,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
366
1 11 05035 05 0000 120
1 661,0
1 752,0
105,5
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
366
1 11 07015 05 0000 120
58,0
58,0
100,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
366
1 11 09045 05 0000 120
0,0
0,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
366
1 13 02995 05 0000 130
500,0
480,3
96,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
366
1 14 06013 05 0000 430
171,0
173,6
101,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
366
1 14 06013 13 0000 430
169,0
169,0
100,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
366
1 14 06025 05 0000 430
70,0
73,1
104,4
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
366
1 14 06313 05 0000 430
160,0
279,4
174,6
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
366
1 14 06313 13 0000 430
100,0
163,1
163,1
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
366
1 14 13050 05 0000 410
345,0
346,8
100,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
366
1 17 05050 05 0000 180
80,0
106,0
132,5
Генеральная прокуратура Российской Федерации
415
0,0
51,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
415
1 16 90050 05 0000 140
0,0
51,0
Администрация Пильнинского муници-пального района Нижегородской области
487
146 957,2
125 034,4
85,1
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 08 07150 01 0000 110
5,0
0,0
0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
487
1 16 33050 05 0000 140
70,0
72,1
103,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
487
1 16 90050 05 0000 140
0,0
22,7
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
487
2 02 19999 05 0220 150
720,0
720,0
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
487
2 02 20077 05 0220 150
87 182,7
66 257,4
76,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
487
2 02 20216 05 0220 150
2 048,2
2 048,2
100,0
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
487
2 02 25497 05 0110 150
238,5
238,5
100,0
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
487
2 02 25497 05 0220 150
2 725,8
2 725,8
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
487
2 02 25555 05 0110 150
5 123,8
5 123,8
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
487
2 02 25555 05 0220 150
213,5
213,5
100,0
Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
487
2 02 27567 05 0110 150
4 000,0
4 000,0
100,0
Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
487
2 02 27567 05 0110 150
1 405,4
1 405,4
100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
487
2 02 29999 05 0220 151
15 443,1
14 774,0
95,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
487
2 02 30024 05 0220 150
1 885,5
1 885,5
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
487
2 02 35082 05 0110 150
1 060,5
994,2
93,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
487
2 02 35082 05 0220 150
5 457,3
5 349,3
98,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
487
2 02 35120 05 0110 150
15,4
15,4
100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
487
2 02 35134 05 0110 150
10 679,0
10 679,0
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
487
2 02 40014 05 0000 150
2 384,0
2 384,0
100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
487
2 02 45160 05 0220 150
2 025,0
2 025,0
100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
487
2 02 49999 05 0000 150
2 812,2
2 665,5
94,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
487
2 02 49999 05 0220 150
1 462,3
1 435,1
98,1
Жилищная комиссия Нижегородской области
798
0,0
48,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
798
1 16 90050 05 0000 140
0,0
48,0
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
881
0,0
2,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
881
1 16 90050 05 0000 140
0,0
2,0
Итого
797 114,2
775 905,6
97,3
Приложение 3
к решению Земского собрания
Пильнинского муниципального
района Нижегородской области
от 19.06.2020 года № 26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Пильнинского
муниципального района
Нижегородской области за 2019
год»
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммым направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета за 2019 год.
тыс.руб.
Код бюджетной классификации
Уточнен-ные бюд-жетные назначе-ния
Исполнено за 2019 год
% исполнения
Целевая статья расходов
Вид расходов
Всего расходов
807 066,4
780 257,4
96,7
В РАМКАХ ПРОГРАММ
719 086,5
693 676,7
96,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01 0 00 00000
000
69 069,4
68 683,9
99,4
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01 1 00 00000
000
1 840,1
1 640,1
89,1
Резервные фонды местных администраций
01 1 04 20010
000
531,0
331,0
62,3
Межбюджетные трансферты
01 1 04 20010
500
331,0
331,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
01 1 04 20010
800
200,0
0
0
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01 1 05 20020
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 1 05 20020
200
1 309,1
1 309,1
100,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
01 2 00 00000
000
58 311,5
58 311,5
100,0
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
01 2 01 20040
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Межбюджетные трансферты
01 2 01 20040
500
16 180,4
16 180,4
100,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
01 2 01 20050
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Межбюджетные трансферты
01 2 01 20050
500
42 131,1
42 131,1
100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01 4 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01 4 01 00190
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 4 01 00190
100
8 281,3
8 122,5
98,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 4 01 00190
200
635,8
609,1
95,8
Иные бюджетные ассигнования
01 4 01 00190
800
0,7
0,7
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
02 0 00 00000
000
369 892,6
355 255,3
96,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
02 1 00 00000
000
75 442,0
75 442,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
02 1 01 20590
000
24 719,8
24 719,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 20590
600
24 719,8
24 719,8
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
02 1 01 22000
000
283,2
283,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 22000
600
283,2
283,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
02 1 01 73080
000
49 825,7
49 825,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 73080
600
49 825,7
49 825,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
02 1 01 73710
000
269,8
269,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 73710
600
269,8
269,8
100,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организаций
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
02 2 00 00000
000
183 836,7
183 836,6
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
02 2 01 21590
000
37 394,4
37 394,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 21590
600
37 394,4
37 394,4
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
02 2 01 22000
000
757,7
757,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 22000
600
757,7
757,7
100,0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
02 2 01 S2180
000
7 076,8
7 076,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 S2180
600
7 076,8
7 076,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
02 2 01 73070
000
136 170,2
136 170,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73070
600
136 170,2
136 170,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
02 2 01 73140
000
320,2
320,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73140
600
320,2
320,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления при-смотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной инто-ксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных орга-низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
02 2 01 73170
000
38,8
38,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73170
600
38,8
38,8
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
02 2 01 73180
000
927,5
927,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 01 73180
600
927,5
927,5
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
02 2 01 74150
000
600,0
600,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
02 2 01 74150
600
600,0
600,0
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
02 2 Е174590
000
266,5
266,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
02 2 Е174590
600
266,5
266,5
100,0
Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
100,0
Мероприятия в целях модернизации и обновления автобусного парка для перевозки учащихся
02 2 02 20120
000
284,6
284,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
100,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»
02 3 00 00000
000
17 021,8
16 999,2
99,9
Обеспечение деятельности(оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
02 3 01 00590
000
13 963,5
13 963,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 01 00590
600
13 963,5
13 963,5
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
02 3 01 22000
000
35,9
35,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 01 22000
600
35,9
35,9
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
02 3 01 72232
000
79,0
79,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 01 72232
600
79,0
79,0
100,0
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
02 3 02 00000
000
2 943,4
2 920,8
99,2
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 529,6
99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 3 02 20170
100
55,3
55,3
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 3 02 20170
200
90,0
87,0
96,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 3 02 20170
300
867,0
859,6
99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 02 20170
600
1 527,7
1 527,7
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры ( лагеря) круглогодичного действия
02 3 02 73320
000
403,4
391,2
97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 3 02 73320
100
18,6
18,6
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 3 02 73320
300
384,8
372,6
96,8
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
02 4 00 00000
000
96,9
95,4
98,5
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
02 4 01 20120
000
52,0
51,4
98,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 01 20120
000
52,0
51,4
98,8
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
02 4 02 00000
000
12,0
11,9
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 4 02 20120
200
12,0
11,9
99,2
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
02 4 03 00000
000
18,0
17,2
95,6
Закупка товаров ,работ, услуг для муниципальных нужд
02 4 03 20120
200
18,0
17,2
95,6
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность ,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
100,0
Закупка товаров ,работ, услуг для муниципальных нужд
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
100,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта »
02 5 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.
02 5 01 20070
000
293,0
292,9
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 5 01 20070
100
89,9
89,9
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 5 01 20070
200
203,1
203,0
100,0
Мероприятия в части расходов на приобретение спортивного инвентаря и формы
02 5 06 20070
000
130,8
130,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 5 06 20070
200
130,8
130,8
100,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных ,Всероссийских соревнованиях.
02 5 10 20070
000
295,2
295,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 5 10 20070
200
295,2
295,2
100,0
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
02 7 00 00000
000
45 189,9
44 639,1
98,8
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
02 7 01 00000
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
02 7 01 00190
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 01 00190
100
3 315,8
3 289,0
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 01 00190
200
228,6
199,7
87,4
Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации Программы
02 7 02 00000
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на содержание казенных учреждений
02 7 02 00590
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 02 00590
100
3 461,9
3 455,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 02 00590
200
454,7
424,,7
93,4
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
02 7 03 00000
000
4 168,8
4 098,3
98,3
Расходы на содержание казенных учреждений
02 7 03 00590
000
4 168,8
4 098,3
98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 03 00590
100
3 251,0
3 250,3
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 03 00590
200
913,8
844,9
92,5
Иные бюджетные ассигнования
02 7 03 00590
800
4,0
3,1
77,5
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
02 7 04 00000
000
618,9
618,9
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
02 7 04 73020
000
455,4
455,4
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 04 73020
100
415,2
415,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 04 73020
200
40,2
40,2
100,0
Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизированной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
02 7 04 74100
000
163,5
163,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 04 74100
200
163,5
163,5
100,0
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников для реализации Программы.
02 7 05 00000
000
677,4
292,2
43,1
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организационно- техническому и информационно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осуществляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
02 7 05 73010
000
677,4
292,2
43,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 7 05 73010
100
431,0
45,9
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 05 73010
200
246,4
246,3
100,0
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образовательных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудования, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
02 7 06 00000
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
02 7 06 00590
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных некоммерческим организациям
02 7 06 00590
600
30 211,7
30 211,7
100,0
Охрана семьи и детства
02 7 07 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
02 7 07 73110
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 7 07 73110
200
30,2
30,1
99,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 7 07 73110
300
2 021,9
2 018,7
99,8
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
02 8 00 00000
000
47 586,3
33 524,1
70,4
Ликвидация второй смены обучения и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
02 8 01 00000
000
47 586,3
33 524,1
70,4
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
02 8 01 20150
000
31,0
10,7
34,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
02 8 01 20150
400
31,0
10,7
34,5
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
02 8 01 S2510
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
02 8 01 S2510
400
47 555,3
33 513,4
70,5
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016 -2021 годы»
03 0 00 00000
000
1 172,7
1 026,7
87,6
Поддержка почетных граждан Пильнинского района
03 0 11 20080
000
448,0
341,6
76,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 1120080
200
4,0
2,6
65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 11 20080
300
444,0
339,0
76,4
Поддержка почетных ветеранов Пильнинского района
03 0 21 20080
000
30,3
27,5
90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 21 20080
200
0,3
0,2
66,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 21 20080
300
30,0
27,3
91,0
Поддержка Пильнинской районной организации Всероссийское общество инвалидов.
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
100,0
Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
03 0 41 20080
000
593,9
572,9
96,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 0 41 20080
200
3,7
3,6
97,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 41 20080
300
590,2
569,3
96,5
Социальная поддержка беременных женщин.
03 0 51 20080
000
19,2
3,4
17,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 0 51 20080
300
19,2
3,4
17,7
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
04 0 00 00000
000
68 666,4
59 792,9
87,1
Мероприятия в области газоснабжения Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
04 0 03 20150
000
569,1
566,6
99,6
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 20150
400
569,1
566,6
99,6
Мероприятия в сфере газоснабжения. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
04 0 03 S2450
000
35 856,0
27 076,2
75,5
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 S2450
400
35 856,0
27 076,2
75,5
Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
04 0 03 L5670
000
5 756,8
5 756,8
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 03 L5670
000
5 756,8
5 756,8
100,0
Мероприятия в сфере газоснабжения. Расходы за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения.
04 0 03 S2850
000
8 795,7
8 795,7
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 03S2850
400
8 795,7
8 795,7
100,0
Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2020 годы
04 0 F2 5555A
000
5 930,3
5 930,3
100,0
Межбюджетные трансферты
04 0 F2 5555A
500
5 930,3
5 930,3
100,0
Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»
04 0 05 20150
000
99,9
99,9
100,0
Межбюджетные трансферты
04 0 05 20150
500
99,9
99,9
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
04 0 06 00090
000
2 685,0
2 593,8
96,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 0 06 00090
200
2 685,0
2 593,8
96,6
Мероприятия в области проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
04 0 07 20150
000
1597,1
1597,1
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 0 07 20150
400
1597,1
1597,1
100,0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04 0 07 S2660
000
2 721,0
2 721,0
100,0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
04 0 07 S2660
400
2 721,0
2 721,0
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04 0 07 S2210
000
2 048,2
2 048,2
100,0
Межбюджетные трансферты
04 0 07 S2210
500
2 048,2
2 048,2
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
04 0 G6S268A
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
04 0 G6S268A
400
2 607,3
2 607,3
100,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2016-2021 годы»
05 0 00 00000
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Формирование доступной среды в учреждениях образования
05 6 04 L0270
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 6 04 L0270
600
1 746,0
1 746,0
100,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
06 0 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Подпрограмма «Развитие предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района»
06 1 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Мероприятия по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса
06 1 01 20120
000
15,6
11,1
71,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06 1 01 20120
200
15,6
11,1
71,2
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2021 годы»
07 0 00 00000
000
3 706,2
3 694,6
99,7
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
07 0 01 L4970
000
972,4
972,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 0 01 L4970
300
972,4
972,2
100,0
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
07 0 01 S2140
000
2 673,8
2 673,5
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 0 01 S2140
300
2 673,8
2 673,5
100,0
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
07 0 02 20110
000
60,0
48,9
81,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 0 02 20110
300
60,0
48,9
81,5
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
08 0 00 00000
000
55 180,0
54 941,5
99,6
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08 1 00 00000
000
16 219,6
16 219,5
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 1 01 00590
000
15 395,5
15 395,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 00590
600
15 395,5
15 395,5
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08 1 01 L5190
000
280,1
280,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 L5190
600
280,1
280,1
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт,ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
081 01 S2150
000
411,2
411,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
081 01 S2150
600
411,2
411,1
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08 1 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 1 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08 2 00 00000
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 2 01 00590
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 2 01 00590
600
1 735,1
1 735,1
100,0
Подпрограмма«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
08 3 00 00000
000
11 737,8
11 737,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 3 01 00590
000
10 691,4
10 691,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 00590
600
10 691,4
10 691,4
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
08 3 01 22000
000
300,0
300,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 22000
600
300,0
300,0
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08 3 01 L4670
000
331,6
331,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 L4670
600
331,6
331,6
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08 3 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 3 02 00590
000
282,0
282,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 3 02 00590
600
282,0
282,0
100,0
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
08 4 00 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 4 01 00590
000
4 749,9
4 749,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 4 01 00590
600
4 749,9
4 749,9
100,0
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства
08 4 01 S2231
000
86,9
86,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 4 01 S2231
600
86,9
86,9
100,0
Подпрограмма Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры
08 5 00 00000
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08 5 01 00590
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08 5 01 00590
100
18 246,2
18 046,7
98,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 5 01 00590
200
208,6
208,6
100,0
Иные бюджетные ассигнования
08 5 01 00590
800
1,2
0,6
50,0
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08 6 00 00000
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08 6 01 00190
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08 6 01 00190
100
2 123,3
2 093,4
98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 6 01 00190
200
71,4
63,0
88,2
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
09 0 00 00000
000
9 171,5
8 843,9
96,4
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
09 1 00 00000
000
3 937,3
3 835,8
97,4
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
09 1 01 20130
000
39,3
19,2
48,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 1 01 20130
200
39,3
19,2
48,9
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
09 1 04 00590
000
3 652,6
3 629,5
99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09 1 04 00590
100
3 185,8
3 179,6
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 1 04 00590
200
466,8
449,9
96,4
Обеспечение деятельности ДДС Пильнинского муниципального района
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
09 1 05 00590
100
245,4
187,1
76,2
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
09 2 00 00000
000
5 234,2
5 008,1
95,7
Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО
09 2 03 20140
000
706,5
480,4
68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 2 03 20140
200
706,5
480,4
68,0
Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО населения Нижегородской области
09 2 03 S2370
000
4 527,7
4 527,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
09 2 03 S2370
800
4 527,7
4 527,7
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
11 0 00 00000
000
4 822,2
4 798,5
99,5
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
11 0 00 00000
000
4 822,2
4 798,5
99,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
11 1 01 00000
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
11 1 01 00190
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 1 01 00190
100
3 644,1
3 626,1
99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 1 01 00190
200
973,1
969,3
99,6
Иные бюджетные ассигнования
11 1 01 00190
800
2,0
0,1
5,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
11 0 11 20060
000
97,2
97,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
11 0 11 20060
200
97,2
97,2
100,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.
11 0 12 20090
000
15,0
15,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 0 12 20090
200
15,0
15,0
100,0
Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения
11 0 41 20160
000
90,8
90,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 0 41 20160
200
90,8
90,8
100,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2021 годы»
12 0 00 00000
000
129 241,3
129 241,3
100,0
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2021 года»
12 1 00 00000
000
123 048,1
123 048,1
100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы
12 1 01 20120
000
10,4
10,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 20120
800
10,4
10,4
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
12 1 01 73220
000
2 526,5
2 526,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73220
800
2 526,5
2 526,5
100,0
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
12 1 01 73230
000
1 826,0
1 826,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73230
800
1 826,0
1 826,0
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
12 1 01 73240
000
706,0
706,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73240
800
706,0
706,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
12 1 01 73250
000
77,0
77,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73250
800
77,0
77,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
12 1 01 73260
000
10 335,7
10 335,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73260
800
10 335,7
10 335,7
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
12 1 01 73270
000
1 216,2
1 216,2
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73270
800
1 216,2
1 216,2
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
12 1 01 73280
000
139,4
139,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73280
800
139,4
139,4
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
12 1 01 73290
000
43 543,9
43 543,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73290
800
43 543,9
43 543,9
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
12 1 01 73300
000
7 784,9
7 784,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 1 01 73300
800
7 784,9
7 784,9
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
121 01 R4330
000
242,1
242,1
100,0
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R4330
800
242,1
242,1
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
121 01 R5410
000
22 122,5
22 122,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R5410
800
22 122,5
22 122,5
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
121 01 R5420
000
25 995,7
25 995,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R5420
800
25 995,7
25 995,7
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие дости-жению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
121 01 R5430
000
6 521,8
6 521,8
100,0
Иные бюджетные ассигнования
121 01 R5430
800
6 521,8
6 521,8
100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
12 3 00 00000
000
6 193,2
6 193,2
100,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
12 3 01 00190
000
49,7
49,7
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 3 01 00190
100
49,7
49,7
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
12 3 01 73030
000
6 143,5
6 143,5
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 3 01 73030
100
4 845,6
4 845,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12 3 01 73030
200
1 293,2
1 293,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
12 3 01 73030
300
4,0
4,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
12 3 01 73030
800
0,7
0,7
100,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
13 0 00 00000
000
88,6
88,6
100,0
Мероприятия в рамках
развития туризма в районе
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
100,0
Муниципальная программа
« Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2021 года»
14 0 00 00000
000
5 193,9
4 432,3
85,3
Расходы за счет субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок
14 0 01 S2670
000
2 922,8
2 921,7
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 0 01 S2670
200
2 922,8
2 921,7
100,0
Расходы за счет субсидий на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов
14 0 05 S2290
000
733,3
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 0 05 S2290
200
733,3
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров
14 0 06 74700
000
1 537,8
1 510,6
98,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 0 06 74700
200
1 537,8
1 510,6
98,2
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2021 годы»
15 0 00 00000
000
574,3
574,3
100,0
Выполнение мероприятий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
150 02 29910
000
73,5
73,5
100,0
Межбюджетные трансферты
150 02 29910
500
73,5
73,5
100,0
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18
лет, находящихся в социально опасном положении
150 03 29910
000
500,8
500,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
150 03 29910
600
500,8
500,8
100,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2021 года»
16 0 00 00000
000
20,8
20,8
100,0
Проведение в детских учебных заведениях профилактических мероприятий
16 0 05 20120
000
20,8
20,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
16 0 05 20120
200
20,8
20,8
100,0
Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
17 0 00 00000
000
525,0
525,0
100,0
Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений
17 0 01 00040
000
525,0
525,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17 0 01 00040
300
525,0
525,0
100,0
Непрограммные расходы
87 979,9
86 580,7
98,4
Субсидии автономным учреждениям
55 5 01 00010
000
3 305,8
3 305,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00010
600
3 305,8
3 305,8
100,0
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
55 5 01 00020
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 00020
300
6 860,0
6 765,8
98,6
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
100,0
Руководитель контрольно счетной комиссии района
5 55 01 00060
000
938,0
932,5
99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00060
100
938,0
932,5
99,4
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
55 5 01 00100
000
42,5
37,4
88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00100
600
42,5
37,4
88,0
Поддержка средств массовой информации за счет районного бюджета
55 5 01 00130
000
250,0
250,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 00130
600
250,0
250,0
100,0
Расходы по исполнительным листам судов
55 5 01 00150
000
609,0
609,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00150
200
530,7
530,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00150
800
78,3
78,3
100,0
Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ
55 5 01 00160
000
200,0
200,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00160
800
200,0
200,0
100,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
55 5 01 00190
000
24 782,3
24 001,9
96,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00190
100
18 795,8
18 325,2
97,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00190
200
5 500,5
5 242,3
95,3
Иные бюджетные ассигнования
5 55 01 00190
800
486,0
434,4
89,4
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
55 5 01 00590
000
7 814,4
7 739,7
99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 00590
100
6 321,5
6 261,2
99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 00590
200
1 490,8
1 477,5
99,1
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 00590
800
2,1
1,0
47,6
Высшее должностное лицо муниципального образования
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 666,7
93,7
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности .
55 5 01 20120
000
6 546,0
6 537,0
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 20120
200
3 926,0
3 917,0
99,8
Межбюджетные трансферты
55 5 01 20120
500
120,0
120,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
55 5 01 20120
800
2 500,0
2 500,0
100,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
55 5 01 20130
000
55,7
55,7
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 20130
500
55,7
55,7
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
55 5 01 21000
000
1 700,0
1 700,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
55 2 01 21000
800
1 700,0
1 700,0
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
55 5 01 22000
000
420,6
420,6
100,0
Социальное обеспечение и иные вы-платы населению
55 5 01 22000
300
230,0
230,0
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 22000
500
95,6
95,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 22000
600
95,0
95,0
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
55 5 01 51180
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 51180
500
1 570,4
1 570,4
100,0
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
55 5 01 51200
000
15,4
15,4
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
55 5 01 51200
200
15,4
15,4
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан.
55 5 01 51340
000
10 679,0
10 679,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 51340
300
10 679,0
10 679,0
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
55 5 01 73040
000
458,7
458,7
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 73040
100
422,1
422,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73040
200
36,6
36,6
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
55 5 01 73050
000
2,2
2,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73050
200
2,2
2,2
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам совершеннолетних и защите их прав
55 5 01 73060
000
387,0
387,0
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
55 5 01 73060
100
350,0
350,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
100,0
Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , либо жилых помещений государственного жилищного фонда , право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
55 5 01 73120
000
142,5
142,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73120
200
142,5
142,5
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
55 5 01 73150
000
5 084,7
5 000,0
98,3
Бюджетные инвестиции
55 5 01 73150
400
5 084,7
5 000,0
98,3
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации
55 5 01 73160
000
895,2
895,1
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 73160
300
895,2
895,1
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению , защите населения от болезней . общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных
55 5 01 73310
000
330,7
289,0
87,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 73310
200
330,7
289,0
87,4
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
55 5 01 R0820
000
1 433,1
1 343,5
93,7
Бюджетные инвестиции
55 5 01 R0820
400
1 433,1
1 343,5
93,7
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации
55 5 01 S2050
000
1 863,8
1 863,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
55 5 01 S2050
600
1 863,8
1 863,8
100,0
Расходы за счет субсидии на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования
55 5 01 S2130
000
1 802.8
1 802.8
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 S2130
500
1 802.8
1 802.8
100,0
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
55 5 01 S2300
000
259,5
157,4
60,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
55 5 01 S2300
200
259,5
157,4
60,7
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
55 5 01 S2600
000
6 759,3
6 759,3
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 S2600
500
6 759,3
6 759,3
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
55 5 01 L4670
000
872,6
872,6
100,0
Межбюджетные трансферты
55 5 01 L4670
500
872,6
872,6
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
55 5 01 L5190
000
72,0
72,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
55 5 01 L5190
300
72,0
72,0
100,0
Приложение 4
к решению Земского собрания
Пильнинского муниципального района
Нижегородской области
от 19.06.2020 года № 26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пильнинского
муниципального района»
Ведомственная структура расходов
районного бюджета за 2019 год.
тыс.руб.
Наименование
Код бюджетной классификации
Уточненные бюджетные назначения 2019 год
Исполнено по состоянию на 01.01.2020 года
% исполнения
Мин
Р3
ПР
ЦСР
ВР
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
001
70 735,4
70 349,9
99,5
Общегосударствен-ные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
10 426,9
10 041,4
96,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинс--кого муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01
06
01 0 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-ципальной программы»
01
06
01 4 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
01 4 01 00190
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
01 4 01 00190
100
8 281,3
8 122,5
98,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
01 4 01 00190
200
635,8
609,1
95,8
Иные бюджетные ассигнования
01
06
01 4 01 00190
800
0,7
0,7
100,0
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
200,0
0
0
Муниципальная про-грамма «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01
11
01 0 00 00000
000
200,0
0
0
Подпрограмма «Органи-зация и совершенст-вование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
11
01 1 04 00000
000
200,0
0
0
Резервные фонды местных администраций
01
11
01 1 04 20010
000
200,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
01 1 04 20010
800
200,0
0
0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
01
13
00 0 00 00000
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Муниципальная программа «Управление муници-пальными финансами Пильнинского муници-пального района Ниже-городской области на 2018-2021 годы»
01
13
01 0 00 00000
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
13
01 1 00 00000
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01
13
01 1 05 20020
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 05 20020
200
1 309,1
1 309,1
100,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение по-селений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-ствуют военные комис-сариаты
02
03
55 5 01 51180
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Межбюджетные трансферты
02
03
55 5 01 51180
500
1 570,4
1 570,4
100,0
Жилищно-коммуналь-ное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
157,9
157,9
100,0
Коммунальное
хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
62,3
62,3
100,0
Муниципальная программа «Управление муници-пальными финансами Пильнинского муници-пального района Ниже-городской области на 2018-2021 годы»
05
02
01 0 00 00000
000
62,3
62,3
100,0
Подпрограмма «Орга-ция и совершенствова-ние бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
05
02
01 1 00 00000
000
62,3
62,3
100,0
Резервные фонды местных администраций
05
02
01 1 04 20010
000
62,3
62,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
02
01 1 04 20010
500
62,3
62,3
100,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
95,6
95,6
100,0
Непрограммные расходы
05
03
55 0 00 00000
000
95,6
95,6
100,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
55 5 00 00000
000
95,6
95,6
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
05
03
55 5 01 22000
000
95,6
95,6
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 22000
500
95,6
95,6
100,0
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Муниципальная программа «Управление муници-пальными финансами Пильнинского муници-пального района Ниже-городской области на 2018-2021 годы»
08
01
01 0 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
08
01
01 1 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Резервные фонды местных администраций
08
01
01 1 04 20010
000
268,7
268,7
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
01 1 04 20010
500
268,7
268,7
100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
00
00 0 00 00000
000
58 311,5
58 311,5
100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
01
00 0 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018 -2020 годы»
14
01
01 0 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
01
01 2 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
01 2 01 20040
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Межбюджетные трансферты
14
01
01 2 01 20040
500
16 180,4
16 180,4
100,0
Иные межбюджетные трансферты
14
03
00 0 00 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
14
03
01 0 00 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
03
01 2 01 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
14
03
01 2 01 20050
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Межбюджетные трансферты
14
03
01 2 01 20050
500
42 131,1
42 131,1
100,0
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
057
58 162,9
57 924,4
99,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
235,5
235,5
100,0
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
146,9
146,9
100,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муници-пального района на 2016 - 2021 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
146,9
146,9
100,0
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, времен-ное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении
04
01
150 03 29910
000
146,9
146,9
100,0
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
01
150 03 29910
600
146,9
146,9
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
88,6
88,6
100,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
04
12
13 1 01 00000
000
88,6
88,6
100,0
Мероприятия в рамках
развития туризма в районе
04
12
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных) нужд
04
12
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
100,0
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Муниципальная программа «Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
07
03
08 0 00 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Подпрограмма «Допол-нительное образование в сфере культуры и искусства»
07
03
08 4 01 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Обеспечение деятель-ности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
07
03
08 4 01 00590
000
4 749,9
4 749,9
100,0
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
08 4 01 00590
600
4 749,9
4 749,9
100,0
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства
07
03
08 4 01 S2231
000
86,9
86,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
08 4 01 S2231
600
86,9
86,9
100,0
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
53 090,6
52 852,1
99,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
32 439,9
32 439,8
100,0
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
08
01
0 8 0 00 00000
000
29 692,5
29 692,4
100,0
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08
01
08 1 00 00000
000
16 219,6
16 219,5
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
01
08 1 01 00590
000
15 395,5
15 395,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 00590
600
15 395,5
15 395,5
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
08 1 01 L5190
000
280,1
280,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 L5190
600
280,1
280,1
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт,ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
08
01
081 01 S2150
000
411,2
411,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
081 01 S2150
600
411,2
411,1
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08
01
08 1 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08
01
08 2 00 00000
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
01
08 2 01 00590
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 2 01 00590
600
1 735,1
1 735,1
100,0
Подпрограмма«Тради-ционная народная культура, досуг и отдых»
08
01
08 3 00 00000
000
11 737,8
11 737,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 01 00590
000
10 691,4
10 691,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 00590
600
10 691,4
10 691,4
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
08
01
08 3 01 22000
000
300,0
300,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 22000
600
300,0
300,0
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
08 3 01 L4670
000
331,6
331,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 L4670
600
331,6
331,6
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08
01
08 3 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 3 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 02 00590
000
282,0
282,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
0 8 3 02 00590
600
282,0
282,0
100,0
Непрограммные расходы
08
01
55 0 00 00000
000
2 747,4
2 747,4
100,0
Непрограммное направление деятельности
08
01
55 5 00 00000
000
2 747,4
2 747,4
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
55 5 01 L4670
000
872,6
872,6
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 L4670
500
872,6
872,6
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
55 5 01 L5190
000
72,0
72,0
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 L5190
500
72,0
72,0
100,0
Расходы за счет субсидии на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования
08
01
55 5 01 S2130
000
1 802.8
1 802.8
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 S2130
500
1 802.8
1 802.8
100,0
Другие вопросы в области культуры , кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
20 650,7
20 412,3
98,8
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
08
04
08 0 00 00000
000
20 650,7
20 412,3
98,8
Подпрограмма «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры»
08
04
08 5 01 00000
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
04
08 5 01 00590
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 5 01 00590
100
18 246,2
18 046,7
98,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 5 01 00590
200
208,6
208,6
100,0
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 5 01 00590
800
1,2
0,6
50,0
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08
04
08 6 00 00000
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08
04
08 6 01 00190
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 6 01 00190
100
2 123,3
2 093,4
98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 6 01 00190
200
71,4
63,0
88,2
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
074
324 406,3
323831,2
99,8
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
353,9
353,9
100,0
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
353,9
353,9
100,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муници-пального района на 2016 - 2021 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
353,9
353,9
100,0
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, времен-ное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении
04
01
150 03 29910
000
353,9
353,9
100,0
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
01
150 03 29910
600
353,9
353,9
100,0
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
321 281,3
320709,6
99,8
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
77 188,0
77 188,0
100,0
Детские дошкольные учреждения
07
01
00 0 00 00000
000
77 188,0
77 188,0
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
07
01
02 0 00 00000
000
75 442,0
75 442,0
100,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
07
01
02 1 01 00000
000
75 442,0
75 442,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
07
01
02 1 01 20590
000
24 719,8
24 719,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 20590
600
24 719,8
24 719,8
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
07
01
02 1 01 22000
000
283,2
283,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 22000
600
283,2
283,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
07
01
02 1 01 73080
000
49 825,7
49 825,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73080
600
49 825,7
49 825,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберку-лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
01
02 1 01 73170
000
269,8
269,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73170
600
269,8
269,8
100,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организаций
07
01
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской облас-ти на 2016-2021 годы»
07
01
05 6 00 L0270
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Формирование доступной среды в учреждениях образова-ния
07
01
05 6 04 L0270
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
05 6 04 L0270
600
1 746,0
1 746,0
100,0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
183 836,7
183836,6
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
02
02 0 00 00000
000
183 836,7
183836,6
100,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
07
02
02 2 00 00000
000
183 836,7
183836,6
100,0
Расходы на обеспечение дея-тельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
07
02
02 2 01 21590
000
37 394,4
37 394,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 21590
600
37 394,4
37 394,4
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
07
02
02 2 01 22000
000
757,7
757,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 22000
600
757,7
757,7
100,0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реа-лизующих общеобразовательные программы Нижегород-ской области
07
02
02 2 01 S2180
000
7 076,8
7 076,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 S2180
600
7 076,8
7 076,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
07
02
02 2 01 73070
000
136 170,2
136170,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73070
600
136 170,2
136170,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 73140
000
320,2
320,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73140
600
320,2
320,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
02
02 2 01 73170
000
38,8
38,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73170
600
38,8
38,8
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муниципальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-образовательным программам
07
02
02 2 01 73180
000
927,5
927,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 73180
600
927,5
927,5
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 74150
000
600,0
600,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 74150
600
600,0
600,0
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
07
02
02 2 Е174590
000
266,5
266,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 Е174590
600
266,5
266,5
100,0
Подпрограмма «Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»
07
02
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
100,0
Мероприятия в целях модернизации и обновления авто-бусного парка для перевозки учащихся
07
02
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
100,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
14 078,5
14 078,5
100.0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
07
03
02 0 00 00000
000
14 078,5
14 078,5
100.0
Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей»
07
03
02 3 00 00000
000
14 078,5
14 078,5
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
07
03
02 3 01 00590
000
13 963,6
13 963,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
02 3 01 00590
600
13 963,6
13 963,6
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
07
03
02 3 01 22000
000
35,9
35,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
02 3 01 22000
600
35,9
35,9
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
07
03
02 3 01 72232
000
79,0
79,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
02 3 01 72232
600
79,0
79,0
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
07
00 0 00 00000
000
3 040,3
3 016,2
99,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»
07
07
02 0 00 00000
000
3 040,3
3 016,2
99,2
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
07
07
02 3 00 00000
000
2 943,4
2 920,8
99,2
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
07
07
02 3 02 00000
000
2 943,4
2 920,8
99,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
07
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 529,6
99,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 3 02 20170
100
55,3
55,3
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
07
02 3 02 20170
200
90,0
87,0
96,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 20170
300
867,0
859,6
99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
02 3 02 20170
600
1 527,7
1 527,7
100,0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в органи-зации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляю-щие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на терри-тории Российской Федерации .
07
07
02 3 02 73320
000
403,4
391,2
97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
07
02 3 02 73320
100
18,6
18,6
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 73320
300
384,8
372,6
96,8
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
07
07
02 4 00 00000
000
96,9
95,4
98,5
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
07
07
02 4 01 20120
000
52,0
51,4
98,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 01 20120
200
52,0
51,4
98,8
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
07
07
02 4 02 20120
000
12,0
11,9
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 02 20120
200
12,0
11,9
99,2
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
07
07
02 4 03 20120
000
18,0
17,2
95,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 03 20120
200
18,0
17,2
95,6
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
07
07
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
100,0
Другие вопросы в области образования
07
09
00 0 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
07
09
02 0 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
07
09
02 7 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
07
09
02 7 01 00000
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
07
09
02 7 01 00190
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 01 00190
100
3 315,8
3 289,0
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 01 00190
200
228,6
199,7
87,4
Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации Программы
07
09
02 7 02 00000
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 02 00590
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 02 00590
100
3 461,9
3 455,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 02 00590
200
454,7
424,7
93,4
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
07
09
02 7 03 00000
000
4 168.8
4 098,3
98,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 03 00590
000
4 168.8
4 098,3
98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 03 00590
100
3 251,0
3 250,3
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 03 00590
200
913,8
844,9
92,5
Иные бюджетные ассигнования
07
09
02 7 03 00590
800
4,0
3,1
77,5
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-шеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 00000
000
618,9
618,9
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 73020
000
455,4
455,4
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-ми управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 04 73020
100
415,2
415,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 73020
200
40,2
40,2
100,0
Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизиро-ванной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
07
09
02 7 04 74100
000
163,5
163,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 74100
200
163,5
163,5
100,0
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педаго-гических работников для реализации Программы.
07
09
02 7 05 00000
000
677,4
292,2
43,1
Расходы за счет суб-венции на осуществ-ление полномочий по организационно- техни-ческому и информа-ционно- методическому сопровождению аттес-тации педагогических работников
07
09
02 7 05 73010
000
677,4
292,2
43,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 05 73010
100
431,0
45,9
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 05 73010
200
246,4
246,3
100,0
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образовательных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудо-вания, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
07
09
02 7 06 00000
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений районного бюджета
07
09
02 7 06 00590
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных некоммерческим организациям
07
09
02 7 06 00590
600
30 211,7
30 211,7
100,0
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
10
04
02 0 00 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
10
04
02 7 07 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях , частных образовательных организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
10
04
02 7 07 73110
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
04
02 7 07 73110
200
30,2
30,1
99,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
02 7 07 73110
300
2 021,9
2 018,7
99,8
Физическая культура и спорт
11
00
000 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Массовый спорт
11
02
000 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
11
02
02 0 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
11
02
02 5 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.
11
02
02 5 01 20070
000
293,0
292,9
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 01 20070
100
89,9
89,9
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 01 20070
200
203,1
203,0
100,0
Мероприятия в части расходов на приобретение спор-тивного инвентаря и формы
11
02
02 5 06 20070
000
130,8
130,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 06 20070
200
130,8
130,8
100,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всероссийских соревнованиях.
11
02
02 5 10 20070
000
295,2
295,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 10 20070
200
295,2
295,2
100,0
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
082
129 572,0
129 530,3
100,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2021 г»
04
05
12 0 00 00000
000
129 241,3
129 241,3
100,0
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2021 года»
04
05
12 1 00 00000
000
123 048,1
123 048,1
100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы
04
05
12 1 01 20120
000
10,4
10,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 20120
800
10,4
10,4
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73220
000
2 526,5
2 526,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73220
800
2 526,5
2 526,5
100,0
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
04
05
12 1 01 73230
000
1 826,0
1 826,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73230
800
1 826,0
1 826,0
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73240
000
706,0
706,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73240
800
706,0
706,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73250
000
77,0
77,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73250
800
77,0
77,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
04
05
12 1 01 73260
000
10 335,7
10 335,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73260
800
10 335,7
10 335,7
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
04
05
12 1 01 73270
000
1 216,2
1 216,2
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73270
800
1 216,2
1 216,2
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
04
05
12 1 01 73280
000
139,4
139,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73280
800
139,4
139,4
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
04
05
12 1 01 73290
000
43 543,9
43 543,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73290
800
43 543,9
43 543,9
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной под-держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
04
05
12 1 01 73300
000
7 784,9
7 784,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73300
800
7 784,9
7 784,9
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
04
05
121 01 R4330
000
242,1
242,1
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R4330
800
242,1
242,1
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-телям в области растениеводства
04
05
121 01 R5410
000
22 122,5
22 122,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5410
800
22 122,5
22 122,5
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
04
05
121 01 R5420
000
25 995,7
25 995,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5420
800
25 995,7
25 995,7
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
04
05
121 01 R5430
000
6 521,8
6 521,8
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5430
800
6 521,8
6 521,8
100,0
Подпрограмма «Обес-печение реализации муниципальной программы»
04
05
12 3 00 00000
000
6 193,2
6 193,2
100,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
04
05
12 3 01 00190
000
49,7
49,7
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 3 01 00190
100
49,7
49,7
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
04
05
12 3 01 73030
000
6 143,5
6 143,5
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 3 01 73030
100
4 845,6
4 845,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
12 3 01 73030
200
1 293,2
1 293,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
12 3 01 73030
300
4,0
4,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 3 01 73030
800
0,7
0,7
100,0
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Непрограммное направление деятельности
04
05
55 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению , защите населения от болезней . общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных
04
05
55 5 01 73310
000
330,7
289,0
87,4
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
333
3 317,5
3 070,5
92,6
Общегосударствен-ные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 317,5
3 070,5
92,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
00 0 00000000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Непрограммные расходы
01
03
55 0 00 00000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Непрограммное направление деятельности
01
03
55 5 00 00000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Расходы на содержание аппарата органов мест ного самоуправления.
01
03
55 5 01 00190
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-ния функций государст-венными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
55 5 01 00190
100
1 398,2
1 239,9
88,7
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
01
03
55 5 01 00190
200
186,8
139,8
74,8
Иные бюджетные ассигнования
01
03
55 5 01 00190
800
2,0
1,4
70,0
Обеспечение деятель-ности финансовых, налоговых и таможен-ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
1 730,5
1 689,4
97,6
Непрограммные расходы
01
06
55 0 00 00000
000
1 730,5
1 689,4
97,6
Непрограммное направление деятельности
01
06
55 5 00 00000
000
1 730,5
1 689,4
97,6
Руководитель контрольно счетной комиссии района
01
06
5 55 01 00060
000
938,0
932,5
99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00060
100
938,0
932,5
99,4
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
55 5 01 00190
000
792,5
756,9
95,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-нения функций госу-дарственными (муници-пальными) органами, казенными учрежде-ниями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00190
100
677,6
643,0
94,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
55 5 01 00190
200
114,9
113,9
99,1
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
366
4 822,2
4 798,5
99,5
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 731,4
4 707,7
99,5
Другие общегосударст-венные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
4 731,4
4 707,7
99,5
Муниципальная программа «Управление муници-пальной собственностью Пильнинского муници-пального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
01
13
11 0 00 00000
000
4 731,4
4 707,7
99,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-ципальной программы»
01
13
11 1 00 00000
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
13
11 1 01 00190
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
11 1 01 00190
100
3 644,1
3 626,1
99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 1 01 00190
200
973,1
969,3
99,6
Иные бюджетные ассигнования
01
13
11 1 01 00190
800
2,0
0,1
5,0
Проведение технической инвентаризации объек-тов недвижимого иму-щества, изготовление технических планов, постановка на кадаст-ровый учет и государст-венная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
01
13
11 0 11 20060
000
97,2
97,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 11 20060
200
97,2
97,2
100,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадаст-ровый учет и регистра-ция прав.
01
13
11 0 12 20090
000
15,0
15,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 12 20090
200
15,0
15,0
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
90,8
90,8
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
04
12
11 0 00 00000
000
90,8
90,8
100,0
Формирование земель-ных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения
04
12
11 0 41 20160
000
90,8
90,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
11 0 41 20160
200
90,8
90,8
100,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
487
216 050,1
190 752,6
88,3
Общегосударствен-ные вопросы
01
00
000 00 00000
000
36 168,9
35 443,2
98,0
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Непрограммные расходы
01
02
55 0 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Непрограммное направление деятельности
01
02
55 5 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 666,7
93,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Непрограммные расходы
01
04
55 0 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
55 5 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
04
55 5 01 00190
000
22 402,8
21 863,9
97,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-спечения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 00190
100
16 720,0
16 442,3
98,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 00190
200
5 198,8
4 988,6
96,0
Иные бюджетные ассигнования
01
04
5 55 01 00190
800
484,0
433,0
89,5
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятель-ности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
55 5 01 73040
000
458,7
458,7
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73040
100
422,1
422,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73040
200
36,6
36,6
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-нолетних граждан.
01
04
55 5 01 73060
000
387,0
387,0
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-ния функций государст-венными (муниципаль-ными) органами, казен-ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-ми
01
04
55 5 01 73060
100
350,0
350,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
100,0
Судебная система
01
05
00 0 00 00000
000
15,4
15,4
100,0
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполни-тельно- распорядитель-ным органам муници-пальных образований Нижегородской области государственных полномочий по состав-лению списков канди-датов в присяжные заседатели федераль--ных судов общей юрисдикции в Россий-ской Федерации.
01
05
55 5 01 51200
000
15,4
15,4
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
05
55 5 01 51200
200
15,4
15,4
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-дарственным управлением
01
13
00 0 00 00000
000
11 126,2
11 051,5
99,3
Непрограммные расходы
01
13
55 0 00 00000
000
11 126,2
11 051,5
99,3
Непрограммное направление деятельности
01
13
55 5 00 00000
000
11 126,2
11 051,5
99,3
Субсидии автономным учреждениям
01
13
55 5 01 00010
000
3 305,8
3 305,8
100,0
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
55 5 01 00010
600
3 305,8
3 305,8
100,0
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
55 5 01 00590
000
7 814,4
7 739,7
99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-ния функций государст-венными (муниципаль-ными) органами, казен-ными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами
01
13
55 5 01 00590
100
6 321,5
6 261,2
99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 00590
200
1 490,8
1 477,5
99,1
Иные бюджетные ассигнования
01
13
55 5 01 00590
800
2,1
1,0
47,6
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
01
13
55 5 01 20120
000
6,0
6,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 20120
200
6,0
6,0
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Защита населения и территории от чрезвы-чайных ситуаций при-родного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера, обес-печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
03
09
09 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера, обес-печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
03
09
09 1 01 00000
000
39,3
19,2
49,0
Целевой финансовый резерв для предупреж-дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-ных бедствий
03
09
09 1 01 20130
000
39,3
19,2
49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 01 20130
200
39,3
19,2
49,0
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
03
09
09 1 04 00590
000
3 652,6
3 629,5
99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами
03
09
09 1 04 00590
100
3 185,8
3 179,6
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 04 00590
200
466,8
449,9
96,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
23 736,9
23 395,1
98,6
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
73,5
73,5
100,0
«Профилактика прес-туплений и иных пра-вонарушений на территории Пильнин-ского муниципального района на 2016 - 2021 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
73,5
73,5
100,0
Выполнение мероприя-тий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
04
01
150 02 29910
000
73,5
73,5
100,0
Межбюджетные трансферты
04
01
150 02 29910
500
73,5
73,5
100,0
Транспорт
04
08
00 0 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Непрограммные расходы
04
08
55 0 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Непрограммное направление деятельности
04
08
55 5 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
04
08
55 5 01 20120
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
04
08
55 5 01 20120
200
3 800,0
3 790,9
99,8
Иные бюджетные ассигнования
04
08
55 5 01 20120
800
2 500,0
2 500,0
100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
11 833,3
11 833,3
100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы
04
09
04 0 00 00000
000
6 366,3
6 366,3
100,0
Мероприятия в области проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 20150
000
1 597,1
1 597,1
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 20150
400
1 597,1
1 597,1
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
04 0 07 S2210
000
2 048,2
2 048,2
100,0
Межбюджетные трансферты
04
09
04 0 07 S2210
500
2 048,2
2 048,2
100,0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 S2660
000
2 721,0
2 721,0
100,0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
04
09
04 0 07 S2660
400
2 721,0
2 721,0
100,0
Непрограммные расходы
04
09
55 0 00 00000
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Непрограммное направление деятельности
04
09
55 5 00 00000
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
55 5 01 S2600
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 S2600
500
5 467,0
5 467,0
100,0
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
5 493,7
5 165,5
94,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
04
10
09 0 00 00000
000
5 234,2
5 008,1
95,7
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
04
10
09 2 00 00000
000
5 234,2
5 008,1
95,7
Возмещение затрат по созданию и эксплуата-ционно- техническому обслуживанию МАСЦО
04
10
09 2 03 20140
000
706,5
480,4
68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
04
10
09 2 03 20140
200
706,5
480,4
68,0
Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО населения Нижегородской области
04
10
09 2 03 S2370
000
4 527,7
4 527,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
10
09 2 03 S2370
800
4 527,7
4 527,7
100,0
Непрограммные расходы
04
10
55 0 00 00000
000
259,5
157,4
60,7
Непрограммное направление деятельности
04
10
55 5 00 00000
000
259,5
157,4
60,7
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
55 5 01 S2300
000
259,5
157,4
60,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
55 5 01 S2300
200
259,5
157,4
60,7
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
36,4
31,9
87,6
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муници-пального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
04
12
06 0 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Подпрограмма «Разви-тие предпринимательст-ва на территории Пиль-нинского муниципаль-ного района»
04
12
06 1 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Мероприятия по созда-нию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса
04
12
06 1 01 20120
000
15,6
11,1
71,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
06 1 01 20120
200
15,6
11,1
71,2
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2018 годы и до 2021 года»
04
12
16 0 00 00000
000
20,8
20,8
100,0
Проведение в детских учебных заведениях профилактических мероприятий
04
12
16 0 05 20120
000
20,8
20,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
16 0 05 20120
200
20,8
20,8
100,0
Жилищно-коммуналь-ное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
69 304,8
59 586,0
86,0
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Непрограммные расходы
05
01
55 0 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Непрограммное направление деятельности
05
01
55 5 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
05
01
55 5 01 00100
000
42,5
37,4
88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 00100
200
42,5
37,4
88,0
Оплата за обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов
05
01
55 5 01 20120
000
120,0
120,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 20120
200
120,0
120,0
100,0
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
60 843,2
51 187,8
84,1
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
05
02
02 0 00 00000
000
31,0
10,7
34,5
Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе.
05
02
02 8 00 00000
000
31,0
10,7
34,5
Ликвидация второй смены обучения и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
05
02
02 8 01 00000
000
31,0
10,7
34,5
Расходы на осущест-вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-тельства муниципальной собственности .
05
02
02 8 01 20150
000
31,0
10,7
34,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
02 8 01 20150
400
31,0
10,7
34,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
05
02
04 0 00 00000
000
53 662,6
44 789,1
83,5
Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 20150
000
569,1
566,6
99,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 20150
400
569,1
566,6
99,6
Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 S2450
000
35 856,0
27 076,2
75,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 S2450
400
35 856,0
27 076,2
75,5
Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыска-тельские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
05
02
04 0 03 L5670
000
5 756,8
5 756,8
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 L5670
400
5 756,8
5 756,8
100,0
Мероприятия в сфере газоснабжения.Расхо-ды за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабже-ния.
05
02
04 0 03 S2850
000
8 795,7
8 795,7
100,0
Капитальные вложения в объекты государст-венной (муниципаль-ной) собственности
05
02
04 0 03S2850
400
8 795,7
8 795,7
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
05
02
04 0 06 00090
000
2 685,0
2 593,8
96,6
Закупка товаров,работ и услуг для государст-венных (муниципаль-ных) нужд
05
02
04 0 06 00090
200
2 685,0
2 593,8
96,6
Муниципальная программа «Улучшение экологической обста-новки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2021 г»
05
02
14 0 00 00000
000
5 193,9
4 432,3
85,3
Расходы за счет субси-дии на создание (обу-стройство) контейнер-ных площадок
05
02
14 0 01 S2670
000
2 922,8
2 921,7
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 01 S2670
200
2 922,8
2 921,7
100,0
Расходы за счет субсидий на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов
05
02
14 0 05 S2290
000
733,3
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 05 S2290
200
733,3
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров
05
02
14 0 06 74700
000
1 537,8
1 510,6
98,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 06 74700
200
1 537,8
1 510,6
98,2
Непрограммные расходы
05
02
55 0 00 00000
000
1 955,7
1 955,7
100,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
55 5 00 00000
000
1 955,7
1 955,7
100,0
Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ
05
02
55 5 01 00160
000
200,0
200,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 5 01 00160
800
200,0
200,0
100,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
05
02
55 5 01 20130
000
55,7
55,7
100,0
Межбюджетные трансферты
05
02
55 5 01 20130
500
55,7
55,7
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
05
02
55 5 01 21000
000
1 700,0
1 700,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 2 01 21000
800
1 700,0
1 700,0
100,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
8 051,5
8 051,5
100,0
Муниципальная программа «Комплек-сное развитие систем коммунальной инфра-структуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
05
03
04 0 00 00000
000
6 030,2
6 030,2
100,0
Расходы на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2020 годы
05
03
04 0 F2 5555A
000
5 930,3
5 930,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 F2 5555A
500
5 930,3
5 930,3
100,0
Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»
05
03
04 0 05 20150
000
99,9
99,9
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 05 20150
500
99,9
99,9
100,0
Непрограммные расходы
05
03
55 0 00 00000
000
2 021,3
2 021,3
100,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
55 5 00 00000
000
2 021,3
2 021,3
100,0
Расходы по исполнительныи листам судов
05
03
55 5 01 00150
000
609,0
609,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
55 5 01 00150
200
530,7
530,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
03
55 5 01 00150
800
78,3
78,3
100,0
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
05
03
55 5 01 20120
000
120,0
120,0
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 20120
500
120,0
120,0
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
03
55 5 01 S2600
000
1 292,3
1 292,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 S2600
500
1 292,3
1 292,3
100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
00 0 00 00000
000
247,6
189,3
76,5
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Обеспечение деятель-ности ДДС Пильнинского муниципального района
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
09 1 05 00590
100
245,4
187,1
76,2
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
05
05
55 5 01 73050
000
2,2
2,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
55 5 01 73050
200
2,2
2,2
100,0
Охрана окружающей среды
06
00
00 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
02
00 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
06
02
04 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
06
02
04 0 G6S268A
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06
02
04 0 G6S268A
400
2 607,3
2 607,3
100,0
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
02
02 0 00 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
07
02
02 8 00 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Ликвидация второй смены обучения и удерживания од-носменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
07
02
02 8 01 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Расходы за счет субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций.
07
02
02 8 01 S2510
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Капитальные вложения в объекты государственной (му-ниципальной) собственности
07
02
02 8 01 S2510
400
47 555,3
33 513,4
70,5
Социальная политика
10
00
000 00 00000
000
30 776,3
30 350,1
98,6
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Непрограммные расходы
10
01
55 0 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Непрограммное направление деятельности
10
01
55 5 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, заме-щавшим муниципаль-ные должности и долж-ности муниципальной службы
10
01
55 5 01 00020
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Социальное обеспече-ние и иные выплаты населению
10
01
55 5 01 00020
300
6 860,0
6 765,8
98,6
Социальное обеспечение населения
10
03
000 00 00000
000
13 420,6
13 274,5
98,9
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»
10
03
03 0 00 00000
000
1 091,4
945.4
86,6
Поддержка почетных граждан Пильнинского района
10
03
03 0 11 20080
000
448,0
341,6
76,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 11 20080
200
4,0
2,6
65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 11 20080
300
444,0
339,0
76,4
Поддержка почетных ветеранов Пильнинского района
10
03
03 0 21 20080
000
30,3
27,5
90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 21 20080
200
0,3
0,2
66,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 21 20080
300
30,0
27,3
91,0
Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
10
03
03 0 41 20080
000
593,9
572,9
96,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 41 20080
200
3,7
3,6
97,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 41 20080
300
590,2
569,3
96,5
Социальная поддержка беременных женщин.
10
03
03 0 51 20080
000
19,2
3,4
17,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 51 20080
300
19,2
3,4
17,7
Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
10
03
17 0 00 00000
000
525,0
525,0
100,0
Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений
10
03
17 0 01 00040
000
525,0
525,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 0 01 00040
300
525,0
525,0
100,0
Непрограммные расходы
10
03
55 5 00 00000
000
11 804,2
11 804,1
100,0
Непрограммное направление деятельности
10
03
55 5 00 00000
000
11 804,2
11 804,1
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
10
03
55 5 01 22000
000
230,0
230,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 22000
300
230,0
230,0
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан.
10
03
55 5 01 51340
000
10 679,0
10 679,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 51340
300
10 679,0
10 679,0
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации
10
03
55 5 01 73160
000
895,2
895,1
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 73160
000
895,2
895,1
100,0
Охрана семьи и детства
10
04
000 0 00000
000
10 366,5
10 180,6
98,2
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2021 годы»
10
04
07 0 00 00000
000
3 706,2
3 694,6
99,7
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 L4970
000
972,4
972,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 L4970
300
972,4
972,2
100,0
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 S2140
000
2 673,8
2 673,5
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 S2140
300
2 673,8
2 673,5
100,0
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
10
04
07 0 02 20110
000
60,0
48,9
81,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 02 20110
300
60,0
48,9
81,5
Непрограммные расходы
10
04
55 5 00 00000
000
6 660,3
6 486,0
97,4
Непрограммное направление деятельности
10
04
55 5 00 00000
000
6 660,3
6 486,0
97,4
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
10
04
55 5 01 R0820
000
1 433,1
1 343,5
93,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 R0820
400
1 433,1
1 343,5
93,7
Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , либо жилых помещений государственного жилищного фонда , право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
10
04
55 5 01 73120
000
142,5
142,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
04
55 5 01 73120
200
142,5
142,5
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, за счет средств областного бюджета
10
04
55 5 01 73150
000
5 084,7
5 000,0
98,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 73150
400
5 084,7
5 000,0
98,3
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
00 0 00 00000
000
129,2
129,2
100,0
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»
10
06
03 0 00 00000
000
81,3
81,3
100,0
Поддержка Пильнинской районной организации Все-российское общество инвалидов.
10
06
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
100,0
Непрограммные расходы
10
06
55 0 00 00000
000
47,9
47,9
100,0
Непрограммное направление деятельности
10
06
55 5 00 00000
000
47,9
47,9
100,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
10
06
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
100,0
Средства массовой информации
12
00
00 000 00000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Периодическая печать и издательства
12
02
000 0 0000000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Непрограммные расходы
12
02
55 0 00 00000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Непрограммное направление деятельности
12
02
55 5 00 00000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Средства массовой информации
12
02
55 5 01 S2050
000
1 863,8
1 863,8
100,0
Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
55 5 01 S2050
600
1 863,8
1 863,8
100,0
Поддержка средств массовой информации за счет районного бюджета
12
02
55 5 01 00130
000
250,0
250,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
55 5 01 00130
600
250,0
250,0
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
12
02
55 5 01 22000
000
95,0
95,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
55 5 01 22000
600
95,0
95,0
100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
807 066,4
780257,4
96,7
Приложение 5
к решению Земского собрания
Пильнинского муниципального района
от 19.06.2020 года № 26
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пильнинского муниципального района за 2019 год''
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности ), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год .
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Уточнен-ные бюджет-ные назначения 2019 год
Исполнено по состоянию на 01.01.2020 года
% исполнения
Раз-дел
Под-раздел
Целевая статья расходов
Вид расхо-дов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
54 644,7
53 262,8
97,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Непрограммные расходы
01
02
55 0 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Непрограммное направление деятельности
01
02
55 5 00 00000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
55 5 01 01000
000
1 778,8
1 666,7
93,7
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
01
02
55 5 01 01000
100
1 778,8
1 666,7
93,7
Функционирование законо-дательных (представитель-ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
00 0 00000000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Непрограммные расходы
01
03
55 0 00 00000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Непрограммное направление деятельности
01
03
55 5 00 00000
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
03
55 5 01 00190
000
1 587,0
1 381,1
87,0
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-пальными) органами, казен-ными учреждениями, орга-нами управления государст-венными внебюджетными фондами
01
03
55 5 01 00190
100
1 398,2
1 239,9
88,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
55 5 01 00190
200
186,8
139,8
74,8
Иные бюджетные ассигнования
01
03
55 5 01 00190
800
2,0
1,4
70,0
Функционирование Прави-тельства Российской Феде-рации, высших исполнитель-ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Непрограммные расходы
01
04
55 0 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
55 5 00 00000
000
23 248,5
22 709,6
97,7
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
04
55 5 01 00190
000
22 402,8
21 863,9
97,6
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 00190
100
16 720,0
16 442,3
98,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 00190
200
5 198,8
4 988,6
96,0
Иные бюджетные ассигнования
01
04
5 55 01 00190
800
484,0
433,0
89,5
Расходы за счет субвенции на осуществление государствен-ных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
55 5 01 73040
000
458,7
458,7
100,0
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73040
100
422,1
422,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73040
200
36,6
36,6
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
01
04
55 5 01 73060
000
387,0
387,0
100,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
55 5 01 73060
100
350,0
350,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
55 5 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Судебная система
01
05
00 0 00 00000
000
15,4
15,4
100,0
Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распоря-дительным органам муни-ципальных образований Ни-жегородской области госу-дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
01
05
55 5 01 51200
000
15,4
15,4
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
05
55 5 01 51200
200
15,4
15,4
100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
10 648,3
10 421,7
97,9
Муниципальная программа «Управление муниципальны-ми финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01
06
01 0 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
06
01 4 00 00000
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
01 4 01 00190
000
8 917,8
8 732,3
97,9
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами
01
06
01 4 01 00190
100
8 281,3
8 122,5
98,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
01 4 01 00190
200
635,8
609,1
95,8
Иные бюджетные ассигнования
01
06
01 4 01 00190
800
0,7
0,7
100,0
Непрограммные расходы
01
06
55 0 00 00000
000
1 730,5
1 689,4
97,6
Непрограммное направление деятельности
01
06
55 5 00 00000
000
1 730,5
1 689,4
97,6
Руководитель контрольно счетной комиссии района
01
06
5 55 01 00060
000
938,0
932,5
99,4
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00060
100
938,0
932,5
99,4
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
06
55 5 01 00190
000
792,5
756,9
95,5
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами
01
06
55 5 01 00190
100
677,6
643,0
94,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
55 5 01 00190
200
114,9
113,9
99,1
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
200,0
0
0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01
11
01 0 00 00000
000
200,0
0
0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
01
11
01 1 04 00000
000
200,0
0
0
Резервные фонды местных администраций
01
11
01 1 04 20010
000
200,0
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
01 1 04 20010
800
200,0
0
0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
17 166,7
17 068,3
99,4
Муниципальная программа «Управление муниципаль-ными финансами Пильнин-ского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
01
13
01 0 00 00000
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюд-жетного процесса Пильнин-ского муниципального района»
01
13
01 1 00 00000
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района
01
13
01 1 05 20020
000
1 309,1
1 309,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
01 1 05 20020
200
1 309,1
1 309,1
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
01
13
11 0 00 00000
000
4 731,4
4 707,7
99,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
13
11 1 00 00000
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
01
13
11 1 01 00190
000
4 619,2
4 595,5
99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами
01
13
11 1 01 00190
100
3 644,1
3 626,1
99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 1 01 00190
200
973,1
969,3
99,6
Иные бюджетные ассигнования
01
13
11 1 01 00190
800
2,0
0,1
5,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной стоимости объектов и оценка прав
01
13
11 0 11 20060
000
97,2
97,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 11 20060
200
97,2
97,2
100,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.
01
13
11 0 12 20090
000
15,0
15,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
11 0 12 20090
200
15,0
15,0
100,0
Непрограммные расходы
01
13
55 0 00 00000
000
11 126,2
11 051,5
99,3
Непрограммное направление деятельности
01
13
55 5 00 00000
000
11 126,2
11 051,5
99,3
Субсидии автономным учреждениям
01
13
55 5 01 00010
000
3 305,8
3 305,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
55 5 01 00010
600
3 305,8
3 305,8
100,0
Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
55 5 01 00590
000
7 814,4
7 739,7
99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
55 5 01 00590
100
6 321,5
6 261,2
99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 00590
200
1 490,8
1 477,5
99,1
Иные бюджетные ассигнования
01
13
55 5 01 00590
800
2,1
1,0
47,6
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
01
13
55 5 01 20120
000
6,0
6,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
55 5 01 20120
200
6,0
6,0
100,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
55 5 01 51180
000
1 570,4
1 570,4
100,0
Межбюджетные трансферты
02
03
55 5 01 51180
500
1 570,4
1 570,4
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
03
09
09 0 00 00000
000
3 691,8
3 648,7
98,8
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
03
09
09 1 01 00000
000
39,3
19,2
48,9
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
03
09
09 1 01 20130
000
39,3
19,2
48,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 01 20130
200
39,3
19,2
48,9
Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района
03
09
09 1 04 00590
000
3 652,6
3 629,5
99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
09
09 1 04 00590
100
3 185,8
3 179,6
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
09 1 04 00590
200
466,8
449,9
96,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
153 989,1
153 605,6
99,8
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
574,3
574,3
100,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2021 годы»
04
01
15 0 00 00000
000
574,3
574,3
100,0
Выполнение мероприятий по трудоустройству безработных граждан в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района
04
01
150 02 29910
000
73,5
73,5
100,0
Межбюджетные трансферты
04
01
150 02 29910
500
73,5
73,5
100,0
Организация оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении
04
01
150 03 29910
000
500,8
500,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
01
150 03 29910
600
500,8
500,8
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
00 0 00 00000
000
129 572,0
129 530,3
100,0
Муниципальная программа «Развитие агропромыш-ленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2021 г»
04
05
12 0 00 00000
000
129 241,3
129 241,3
100,0
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2021 года»
04
05
12 1 00 00000
000
123 048,1
123 048,1
100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы
04
05
12 1 01 20120
000
10,4
10,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 20120
800
10,4
10,4
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73220
000
2 526,5
2 526,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73220
800
2 526,5
2 526,5
100,0
Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
04
05
12 1 01 73230
000
1 826,0
1 826,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73230
800
1 826,0
1 826,0
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73240
000
706,0
706,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73240
800
706,0
706,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
04
05
12 1 01 73250
000
77,0
77,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73250
800
77,0
77,0
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
04
05
12 1 01 73260
000
10 335,7
10 335,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73260
800
10 335,7
10 335,7
100,0
Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства
04
05
12 1 01 73270
000
1 216,2
1 216,2
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73270
800
1 216,2
1 216,2
100,0
Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
04
05
12 1 01 73280
000
139,4
139,4
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73280
800
139,4
139,4
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
04
05
12 1 01 73290
000
43 543,9
43 543,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73290
800
43 543,9
43 543,9
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной под-держки сельскохозяйствен-ным товаропроизводителям в области растениеводства
04
05
12 1 01 73300
000
7 784,9
7 784,9
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 1 01 73300
800
7 784,9
7 784,9
100,0
Расходы за счет иных меж-бюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
04
05
121 01 R4330
000
242,1
242,1
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R4330
800
242,1
242,1
100,0
Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-венным товаропроизводи-телям в области растениевод-ства
04
05
121 01 R5410
000
22 122,5
22 122,5
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5410
800
22 122,5
22 122,5
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
04
05
121 01 R5420
000
25 995,7
25 995,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5420
800
25 995,7
25 995,7
100,0
Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие дости-жению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
04
05
121 01 R5430
000
6 521,8
6 521,8
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
121 01 R5430
800
6 521,8
6 521,8
100,0
Подпрограмма «Обес-печение реализации муниципальной программы»
04
05
12 3 00 00000
000
6 193,2
6 193,2
100,0
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
04
05
12 3 01 00190
000
49,7
49,7
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 3 01 00190
100
49,7
49,7
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
04
05
12 3 01 73030
000
6 143,5
6 143,5
100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
12 3 01 73030
100
4 845,6
4 845,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
12 3 01 73030
200
1 293,2
1 293,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
04
05
12 3 01 73030
300
4,0
4,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
12 3 01 73030
800
0,7
0,7
100,0
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Непрограммные расходы
04
05
50 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Непрограммное направление деятельности
04
05
55 0 00 00000
000
330,7
289,0
87,4
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению , защите населения от болезней . общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных
04
05
55 5 01 73310
000
330,7
289,0
87,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
55 5 01 73310
200
330,7
289,0
87,4
Транспорт
04
08
00 0 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Непрограммные расходы
04
08
55 0 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Непрограммное направление деятельности
04
08
55 5 00 00000
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
04
08
55 5 01 20120
000
6 300,0
6 290,9
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
08
55 5 01 20120
200
3 800,0
3 790,9
99,8
Иные бюджетные ассигнования
04
08
55 5 01 20120
800
2 500,0
2 500,0
100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
11 833,3
11 833,3
100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы
04
09
04 0 00 00000
000
6 366,3
6 366,3
100,0
Мероприятия в области пректирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 20150
000
1 597,1
1 597,1
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
04 0 07 20150
400
1 597,0
1 597,0
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
04 0 07 S2210
000
2 048,2
2 048,2
100,0
Межбюджетные трансферты
04
09
04 0 07 S2210
500
2 048,2
2 048,2
100,0
Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
04
09
04 0 07 S2660
000
2 721,0
2 721,0
100,0
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-ительства муниципальной собственности
04
09
04 0 07 S2660
400
2 721,0
2 721,0
100,0
Непрограммные расходы
04
09
55 0 00 00000
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Непрограммное направление деятельности
04
09
55 5 00 00000
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
55 5 01 S2600
000
5 467,0
5 467,0
100,0
Межбюджетные трансферты
04
09
55 5 01 S2600
500
5 467,0
5 467,0
100,0
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
5 493,7
5 165,5
94,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
04
10
09 0 00 00000
000
5 234,2
5 008,1
95,7
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
04
10
09 2 00 00000
000
5 234,2
5 008,1
95,7
Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО
04
10
09 2 03 20140
000
706,5
480,4
68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
092 03 20140
200
706,5
480,4
68,0
Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО населения Нижегородской области
04
10
09 2 03 S2370
000
4 527,7
4 527,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
04
10
09 2 03 S2370
800
4 527,7
4 527,7
100,0
Непрограммные расходы
04
10
55 0 00 00000
000
259,5
157,4
60,7
Непрограммное направление деятельности
04
10
55 5 00 00000
000
259,5
157,4
60,7
Расходы за счет субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
55 5 01 S2300
000
259,5
157,4
60,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
55 5 01 S2300
200
259,5
157,4
60,7
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
215,8
211,3
97,9
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
04
12
06 0 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Подпрограмма «Развитие предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района»
04
12
06 1 00 00000
000
15,6
11,1
71,2
Мероприятия по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса
04
12
06 1 01 20120
000
15,6
11,1
71,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
06 1 01 20120
200
15,6
11,1
71,2
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»
04
12
11 0 00 00000
000
90,8
90,8
100,0
Формирование земельных участков с целью выстав-ления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законода-тельством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельско-хозяйственного назначения
04
12
11 0 41 20160
000
90,8
90,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
11 0 41 20160
200
90,8
90,8
100,0
Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
04
12
13 1 01 00000
000
88,6
88,6
100,0
Мероприятия в рамках развития туризма в районе
04
12
13 1 01 20120
000
88,6
88,6
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
13 1 01 20120
200
88,6
88,6
100,0
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2021 года»
04
12
16 0 00 00000
000
20,8
20,8
100,0
Проведение в детских учебных заведениях про-филактических мероприятий
04
12
16 0 05 20120
000
20,8
20,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
16 0 05 20120
200
20,8
20,8
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
69 462,7
59 743,9
86,0
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Непрограммные расходы
05
01
55 0 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Непрограммное направление деятельности
05
01
55 5 00 00000
000
162,5
157,4
96,9
Оплата региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
05
01
55 5 01 00100
000
42,5
37,4
88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 00100
200
42,5
37,4
88,0
Оплата за обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов
05
01
55 5 01 20120
000
120,0
120,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
55 5 01 20120
200
120,0
120,0
100,0
Коммунальное
хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
60 905,5
51 250,1
84,1
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
05
02
01 0 00 00000
000
62,3
62,3
100,0
Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
05
02
01 1 00 00000
000
62,3
62,3
100,0
Резервные фонды местных администраций
05
02
01 1 04 20010
000
62,3
62,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
02
01 1 04 20010
500
62,3
62,3
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
05
02
02 0 00 00000
000
31,0
10,7
34,5
Подготовка проектно-сметной документации,строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе.
05
02
02 8 00 00000
000
31,0
10,7
34,5
Ликвидация второй смены обучения и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строи-тельстве новой школы
05
02
02 8 01 20150
000
31,0
10,7
34,5
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-ительства муниципальной собственности .
05
02
02 8 01 20150
400
31,0
10,7
34,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
05
02
04 0 00 00000
000
53 662,6
44 789,1
83,5
Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .
05
02
04 0 03 20150
000
569,1
566,6
99,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
04 0 03 20150
400
569,1
566,6
99,6
Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
05
02
04 0 03 S2450
000
35 856,0
27 076,2
75,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03 S2450
400
35 856,0
27 076,2
75,5
Расходы за счет субсидии на строительство, реконст-рукцию, проектно- изыска-тельские работы и разра-ботку проектно-сметной до-кументации объектов капи-тального строительства
05
02
04 0 03 L5670
000
5 756,8
5 756,8
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03 L5670
400
5 756,8
5 756,8
100,0
Мероприятия в сфере газоснабжения.Расходы за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения.
05
02
04 0 03 S2850
000
8 795,7
8 795,7
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
05
02
04 0 03S2850
400
8 795,7
8 795,7
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства.
05
02
04 0 06 00090
000
2 685,0
2 593,8
96,6
Закупка товаров,работ и ус-луг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
02
04 0 06 00090
200
2 685,0
2 593,8
96,6
Муниципальная программа
«Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в 2015-2020 годы и до 2021 г»
05
02
14 0 00 00000
000
5 193,9
4 432,3
85,3
Расходы за счет субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок
05
02
14 0 01 S2670
000
2 922,8
2 921,7
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 01 S2670
200
2 922,8
2 921,7
100,0
Расходы за счет субсидий на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов
05
02
14 0 05 S2290
000
733,3
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 05 S2290
200
733,3
0
0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров
05
02
14 0 06 74700
000
1 537,8
1 510,6
98,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 0 06 74700
200
1 537,8
1 510,6
98,2
Непрограммные расходы
05
02
55 0 00 00000
000
1 955,7
1 955,7
100,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
55 5 00 00000
000
1 955,7
1 955,7
100,0
Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ
05
02
55 5 01 00160
000
200,0
200,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 5 01 00160
800
200,0
200,0
100,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
05
02
55 5 01 20130
000
55,7
55,7
100,0
Межбюджетные трансферты
05
02
55 5 01 20130
500
55,7
55,7
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области
05
02
55 5 01 21000
000
1 700,0
1 700,0
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
55 2 01 21000
800
1 700,0
1 700,0
100,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
8 147,1
8 147,1
100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнин-ского муниципального района на 2014-2021 годы»
05
03
04 0 00 00000
000
6 030,2
6 030,2
100,0
Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»
05
03
04 0 05 20150
000
99,9
99,9
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 05 20150
500
99,9
99,9
100,0
Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2020 годы
05
03
04 0 F2 5555A
000
5 930,3
5 930,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
04 0 F2 5555A
500
5 930,3
5 930,3
100,0
Непрограммные расходы
05
03
55 0 00 00000
000
2 116,9
2 116,9
100,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
55 5 00 00000
000
2 116,9
2 116,9
100,0
Расходы по исполнительным листам судов
05
03
55 5 01 00150
000
609,0
609,0
100,0
Закупка товаров, работ и ус-луг для государственных (му-ниципальных) нужд
05
03
55 5 01 00150
200
530,7
530,7
100,0
Иные бюджетные ассигнования
05
03
55 5 01 00150
800
78,3
78,3
100,0
Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности
05
03
55 5 01 20120
000
120,0
120,0
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 20120
500
120,0
120,0
100,0
Расходы за счет иных меж-бюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
05
03
55 5 01 22000
000
95,6
95,6
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 22000
500
95,6
95,6
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по под-держке местных инициатив
05
03
55 5 01 S2600
000
1 292,3
1 292,3
100,0
Межбюджетные трансферты
05
03
55 5 01 S2600
500
1 292,3
1 292,3
100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
00 0 00 00000
000
247,6
189,3
76,5
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Обеспечение деятельности ДДС Пильнинского муниципального района
05
05
09 1 05 00590
000
245,4
187,1
76,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
09 1 05 00590
100
245,4
187,1
76,2
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях
05
05
55 5 01 73050
000
2,2
2,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
55 5 01 73050
200
2,2
2,2
100,0
Охрана окружающей среды
06
00
00 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
02
00 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»
06
02
04 0 00 00000
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод
06
02
04 0 G6S268A
000
2 607,3
2 607,3
100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
06
02
04 0 G6S268A
400
2 607,3
2 607,3
100,0
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
373 673,4
359 059,8
96,1
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
77 188,0
77 188,0
100,0
Детские дошкольные учреждения
07
01
00 0 00 00000
000
77 188,0
77 188,0
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
07
01
02 0 00 00000
000
75 442,0
75 442,0
100,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
07
01
02 1 01 00000
000
75 442,0
75 442,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных детских садов
07
01
02 1 01 20590
000
24 719,8
24 719,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 20590
600
24 719,8
24 719,8
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
07
01
02 1 01 22000
000
283,2
283,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 22000
600
283,2
283,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
07
01
02 1 01 73080
000
49 825,7
49 825,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73080
600
49 825,7
49 825,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалида-ми, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберку-лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образова-тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
01
02 1 01 73170
000
269,8
269,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 73170
600
269,8
269,8
100,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организаций
07
01
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
02 1 01 74170
000
343,5
343,5
100,0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской облас-ти на 2016-2021 годы»
07
01
05 6 00 L0270
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Формирование доступной сре-ды в учреждениях образова-ния
07
01
05 6 04 L0270
000
1 746,0
1 746,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям
07
01
05 6 04 L0270
600
1 746,0
1 746,0
100,0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
231 392,0
217 350,0
93,9
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
02
02 0 00 00000
000
231 392,0
217 350,0
93,9
Подпрограмма «Развитие на-чального общего, основного общего, среднего общего образования»
07
02
02 2 00 00000
000
183 836,7
183 836,6
100,0
Расходы на обеспечение дея-тельности муниципальных общеобразовательных школ, школ-детских садов
07
02
02 2 01 21590
000
37 394,4
37 394,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 21590
600
37 394,4
37 394,4
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
07
02
02 2 01 22000
000
757,7
757,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
02 2 01 22000
600
757,7
757,7
100,0
Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образо-вательных организаций, реа-лизующих общеобразователь-ные программы Нижегород-ской области
07
02
02 2 01 S2180
000
7 076,8
7 076,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 S2180
600
7 076,8
7 076,7
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобра-зовательных организациях
07
02
02 2 01 73070
000
136 170,2
136 170,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
07
02
02 2 01 73070
600
136 170,2
136 170,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 73140
000
320,2
320,2
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 73140
600
320,2
320,2
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также за деть-ми с туберкулезной интоксика-цией, обучающимися в муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
07
02
02 2 01 73170
000
38,8
38,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
02
02 2 01 73170
600
38,8
38,8
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным пи-танием обучающихся с огра-ниченными возможностями здоровья, не проживающих обучающимися в муници-пальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптирован-ным основным обще-образовательным программам
07
02
02 2 01 73180
000
927,5
927,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
02
02 2 01 73180
600
927,5
927,5
100,0
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
07
02
02 2 01 74150
000
600,0
600,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
02
02 2 01 74150
600
600,0
600,0
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
07
02
02 2 Е174590
000
266,5
266,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
02
02 2 Е174590
600
266,5
266,5
100,0
Подпрограмма «Модерниза-ция и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»
07
02
02 2 02 00000
000
284,6
284,6
100,0
Мероприятия в целях модер-низации и обновления авто-бусного парка для перевозки учащихся
07
02
02 2 02 20120
600
284,6
284,6
100,0
Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной докумен-тации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».
07
02
02 8 00 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Ликвидация второй смены обучения и удерживания од-носменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы
07
02
02 8 01 00000
000
47 555,3
33 513,4
70,5
07
02
02 8 01 S2510
000
47 555,3
33 513,4
70,5
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
18 915,3
18 915,3
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .
07
03
02 0 00 00000
000
14 078.5
14 078,5
100,0
Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей»
07
03
02 3 00 00000
000
14 078.5
14 078,5
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
07
03
02 3 01 00590
000
13 963,6
13 963,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 01 00590
600
13 963,6
13 963,6
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
07
03
02 3 01 22000
000
35,9
35,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 01 22000
600
35,9
35,9
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
07
03
02 3 01 72232
000
79,0
79,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
07
03
02 3 01 72232
600
79,0
79,0
100,0
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнин-ского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
07
03
08 0 00 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Подпрограмма «Дополни-тельное образование в сфере культуры и искусства»
07
03
08 4 01 00000
000
4 836,8
4 836,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета
07
03
08 4 01 00590
000
4 749,9
4 749,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
03
08 4 01 00590
600
4 749,9
4 749,9
100,0
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства
07
03
08 4 01 S2231
000
86,9
86,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
03
08 4 01 S2231
600
86,9
86,9
100,0
Молодежная политика .
07
07
00 0 00 00000
000
3 040,3
3 016,2
99,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .
07
07
02 0 00 00000
000
3 040,3
3 016,2
99,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-ния и воспитания детей»
07
07
02 3 00 00000
000
2 943,4
2 920,8
99,2
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».
07
07
02 3 02 00000
000
2 943,4
2 920,8
99,2
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
07
07
02 3 02 20170
000
2 540,0
2 529,6
99,6
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
07
02 3 02 20170
100
55,3
55,3
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 3 02 20170
200
90,0
87,0
96,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 20170
300
867,0
859,6
99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям
07
07
02 3 02 20170
600
1 527,7
1 527,7
100,0
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой в органи-зации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации , осуществляю-щие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на терри-тории Российской Федерации .
07
07
02 3 02 73320
000
403,4
391,2
97,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
07
02 3 02 73320
100
18,6
18,6
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
02 3 02 73320
300
384,8
372,6
96,8
Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»
07
07
02 4 00 00000
000
96,9
95,4
98,5
Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам»
07
07
02 4 01 20120
000
52,0
51,4
98,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 01 20120
200
52,0
51,4
98,8
Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»
07
07
02 4 02 20120
000
12,0
11,9
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 02 20120
200
12,0
11,9
99,2
Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »
07
07
02 4 03 20120
000
18,0
17,2
95,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 03 20120
200
18,0
17,2
95,6
Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»
07
07
02 4 04 00000
000
14,9
14,9
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
02 4 04 20120
200
14,9
14,9
100,0
Другие вопросы в области образования
07
09
00 0 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
07
09
02 0 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
07
09
02 7 00 00000
000
43 137,8
42 590,3
98,7
Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.
07
09
02 7 01 00000
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
07
09
02 7 01 00190
000
3 544,4
3 488,7
98,4
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 01 00190
100
3 315,8
3 289,0
99,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 01 00190
200
228,6
199,7
87,4
Обеспечение информацион-ных и организационно-методических условий для реализации Программы
07
09
02 7 02 00000
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 02 00590
000
3 916,6
3 880,5
99,1
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 02 00590
100
3 461,9
3 455,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 02 00590
200
454,7
424,7
93,4
Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.
07
09
02 7 03 00000
000
4 168.8
4 098,3
98,3
Расходы на содержание казенных учреждений
07
09
02 7 03 00590
000
4 168.8
4 098,3
98,3
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций государ-ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 03 00590
100
3 251,0
3 250,3
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 03 00590
200
913,8
844,9
92,5
Иные бюджетные ассигнования
07
09
02 7 03 00590
800
4,0
3,1
77,5
Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-шеннолетних граждан.
07
09
02 7 04 00000
000
618,9
618,9
100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-них граждан.
07
09
02 7 04 73020
000
455,4
455,4
100,0
Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муници-пальными) органами, казен-ными учреждениями, органа-ми управления государст-венными внебюджетными фондами
07
09
02 7 04 73020
100
415,2
415,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 73020
200
40,2
40,2
100,0
Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизированной системы государственного банка данных о детях,оставшихся без попечения родителей
07
09
02 7 04 74100
000
163,5
163,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 04 74100
200
163,5
163,5
100,0
Обеспечение развития образовательных условий. «Обеспечение организа-ционно-технического и информационно-методического сопровож-дения аттестации педаго-гических работников для реализации Программы.
07
09
02 7 05 00000
000
677,4
292,2
43,1
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организационно- техническому и информа-ционно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осущест-вляющих образовательную деятельность , с целью установления соответствия уровня квалификации требо-ваниям. предъявляемым к первой квалификационной категории.
07
09
02 7 05 73010
000
677,4
292,2
43,1
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
07
09
02 7 05 73010
100
431,0
45,9
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
02 7 05 73010
200
246,4
246,3
100,0
Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образователь-ных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудо-вания, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.
07
09
02 7 06 00000
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений районного бюджета
07
09
02 7 06 00590
000
30 211,7
30 211,7
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных неком-мерческим организациям
07
09
02 7 06 00590
600
30 211,7
30 211,7
100,0
Культура , кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
53 359,3
53 120,8
99,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
32 708,6
32 708,5
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
08
01
01 0 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Подпрограмма « Организация и совершенст-вование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»
08
01
01 1 00 00000
000
268,7
268,7
100,0
Резервные фонды местных администраций
08
01
01 1 04 20010
000
268,7
268,7
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
01 1 04 20010
500
268,7
268,7
100,0
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
08
01
0 8 0 00 00000
000
29 692,5
29 692,4
100,0
Подпрограмма «Библиотечное дело»
08
01
08 1 00 00000
000
16 219,6
16 219,5
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета
08
01
08 1 01 00590
000
15 395,5
15 395,5
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 00590
600
15 395,5
15 395,5
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
08 1 01 L5190
000
280,1
280,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 L5190
600
280,1
280,1
100,0
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт,ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
08
01
08 1 01 S2150
000
411,2
411,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2150
600
411,2
411,1
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08
01
08 1 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
08 1 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
08
01
08 2 00 00000
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 2 01 00590
000
1 735,1
1 735,1
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 2 01 00590
600
1 735,1
1 735,1
100,0
Подпрограмма«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
08
01
08 3 00 00000
000
11 737,8
11 737,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст--венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 01 00590
000
10 691,4
10 691,4
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
08
01
08 3 01 00590
600
10 691,4
10 691,4
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
08
01
08 3 01 22000
000
300,0
300,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
08
01
08 3 01 22000
600
300,0
300,0
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
08 3 01 L4670
000
331,6
331,6
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям
08
01
08 3 01 L4670
600
331,6
331,6
100,0
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
08
01
08 3 01 S2250
000
132,8
132,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
08 3 01 S2250
600
132,8
132,8
100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета
08
01
08 3 02 00590
000
282,0
282,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
08
01
0 8 3 02 00590
600
282,0
282,0
100,0
Непрограммные расходы
08
01
55 0 00 00000
000
2 747,4
2 747,4
100,0
Непрограммное направление деятельности
08
01
55 5 00 00000
000
2 747,4
2 747,4
100,0
Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
08
01
55 5 01 L4670
000
872,6
872,6
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 L4670
500
872,6
872,6
100,0
Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры
08
01
55 5 01 L5190
000
72,0
72,0
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 L5190
500
72,0
72,0
100,0
Расходы за счет субсидии на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования
08
01
55 5 01 S2130
000
1 802,8
1 802,8
100,0
Межбюджетные трансферты
08
01
55 5 01 S2130
500
1 802,8
1 802,8
100,0
Другие вопросы в области культуры , кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
20 650,7
20 412,3
98,8
Муниципальная программа
«Развитие культуры Пиль-нинского района Ниже-городской области на 2018-2021 годы»
08
04
08 0 00 00000
000
20 650,7
20 412,3
98,8
Подпрограмма «Бухгалтерс-кое и хозяйственное обслужи-вание сферы культуры»
08
04
08 5 01 00000
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета
08
04
08 5 01 00590
000
18 456,0
18 255,9
98,9
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами
08
04
08 5 01 00590
100
18 246,2
18 046,7
98,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 5 01 00590
200
208,6
208,6
100,0
Иные бюджетные ассигнования
08
04
08 5 01 00590
800
1,2
0,6
50,0
Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"
08
04
08 6 00 00000
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.
08
04
08 6 01 00190
000
2 194,7
2 156,4
98,3
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
08 6 01 00190
100
2 123,3
2 093,4
98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
08 6 01 00190
200
71,4
63,0
88,2
Социальная политика
10
00
000 00 00000
000
32 828,4
32 398,9
98,7
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Непрограммные расходы
10
01
55 0 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Непрограммное направление деятельности
10
01
55 5 00 00000
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
55 5 01 00020
000
6 860,0
6 765,8
98,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
55 5 01 00020
300
6 860,0
6 765,8
98,6
Социальное обеспечение населения
10
03
00 0 00 00000
000
13 420,6
13 274,5
98,9
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»
10
03
03 0 00 00000
000
1 091,4
945,4
86,6
Поддержка почетных граждан Пильнинского района
10
03
03 0 11 20080
000
448,0
341,6
76,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 11 20080
200
4,0
2,6
65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 11 20080
300
444,0
339,0
76,4
Поддержка почетных ветеранов Пильнинского района
10
03
03 0 21 20080
000
30,3
27,5
90,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 21 20080
200
0,3
0,2
66,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 21 20080
300
30,0
27,3
91,0
Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
10
03
03 0 41 20080
000
593,9
572,9
96,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
03 0 41 20080
200
3,7
3,6
97,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 41 20080
300
590,2
569,3
96,5
Социальная поддержка беременных женщин.
10
03
03 0 51 20080
000
19,2
3,4
17,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
03 0 51 20080
300
19,2
3,4
17,7
Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
10
03
17 0 00 00000
000
525,0
525,0
100,0
Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений
10
03
17 0 01 00040
000
525,0
525,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 0 01 00040
300
525,0
525,0
100,0
Непрограммные расходы
10
03
55 5 00 00000
000
11 804,2
11 804,1
100,0
Непрограммное направление деятельности
10
03
55 5 00 00000
000
11 804,2
11 804,1
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий
10
03
55 5 01 22000
000
230,0
230,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 22000
300
230,0
230,0
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан.
10
03
55 5 01 51340
000
10 679,0
10 679,0
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 51340
300
10 679,0
10 679,0
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации
10
03
55 5 01 73160
000
895,2
895,1
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
55 5 01 73160
000
895,2
895,1
100,0
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
12 418,6
12 229,4
98,5
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
10
04
02 0 00 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
10
04
02 7 07 00000
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части роди-тельской платы за присмотр и уход за ребенком в государст-венных и муниципальных дошкольных образовательных организациях , частных обра-зовательных организациях , реализующих образователь-ную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы.
10
04
02 7 07 73110
000
2 052,1
2 048,8
99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
04
02 7 07 73110
200
30,2
30,1
99,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
02 7 07 73110
300
2 021,9
2 018,7
99,8
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2021 годы»
10
04
07 0 00 00000
000
3 706,2
3 694,6
99,7
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 L4970
000
972,4
972,2
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 L4970
300
972,4
972,2
100,0
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
07 0 01 S2140
000
2 673,8
2 673,5
100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 01 S2140
300
2 673,8
2 673,5
100,0
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»
10
04
07 0 02 20110
000
60,0
48,9
81,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
07 0 02 20110
300
60,0
48,9
81,5
Непрограммные расходы
10
04
55 5 00 00000
000
6 660,3
6 486,0
97,4
Непрограммное направление деятельности
10
04
55 5 00 00000
000
6 660,3
6 486,0
97,4
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
10
04
55 5 01 R0820
000
1 433,1
1 343,5
93,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
55 5 01 R0820
400
1 433,1
1 343,5
93,7
Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , либо жилых помещений государственного жилищного фонда , право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
10
04
55 5 01 73120
000
142,5
142,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
04
55 5 01 73120
200
142,5
142,5
100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, за счет средств областного бюджета
10
04
55 5 01 73150
000
5 084,7
5 000,0
98,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности
10
04
55 5 01 73150
400
5 084,7
5 000,0
98,3
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
00 0 00 00000
000
129,2
129,2
100,0
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»
10
06
03 0 00 00000
000
81,3
81,3
100,0
Поддержка Пильнинской районной организации Все-российское общество инвалидов.
10
06
03 0 31 20080
000
81,3
81,3
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
03 0 31 20080
600
81,3
81,3
100,0
Непрограммные расходы
10
06
55 0 00 00000
000
47,9
47,9
100,0
Непрограммное направление деятельности
10
06
55 5 00 00000
000
47,9
47,9
100,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
10
06
55 5 01 00050
000
47,9
47,9
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
55 5 01 00050
600
47,9
47,9
100,0
Физическая культура и спорт
11
00
000 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Массовый спорт
11
02
000 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»
11
02
02 0 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Подпрограмма «Развитие фи-зической культуры и спорта»
11
02
02 5 00 00000
000
719,0
718,9
100,0
Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.
11
02
02 5 01 20070
000
293,0
292,9
100,0
Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами
11
02
02 5 01 20070
100
89,9
89,9
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 01 20070
200
203,1
203,0
100,0
Мероприятия в части расхо-дов на приобретение спор-тивного инвентаря и формы
11
02
02 5 06 20070
000
130,8
130,8
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 06 20070
200
130,8
130,8
100,0
Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всероссийских соревнованиях.
11
02
02 5 10 20070
000
295,2
295,2
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
02
02 5 10 20070
200
295,2
295,2
100,0
Средства массовой информации
12
00
00 0 0 000000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Периодическая печать и издательства
12
02
000 0 0000000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Непрограммные расходы
12
02
55 0 00 00000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Непрограммное направление деятельности
12
02
55 5 00 00000
000
2 208,8
2 208,8
100,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации
12
02
55 5 01 S2050
000
1 863,8
1 863,8
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
12
02
55 5 01 S2050
600
1 863,8
1 863,8
100,0
Поддержка средств массовой информации за счет районного бюджета
12
02
55 5 01 00130
000
250,0
250,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
12
02
55 5 01 00130
600
250,0
250,0
100,0
Расходы из фонда на поддержку территорий
12
02
55 5 01 22000
000
95,0
95,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям
12
02
55 5 01 22000
600
95,0
95,0
100,0
Межбюджетные трансфер-ты общего характера бюд-жетам субъектов Российс-кой Федерации и муници-пальных образований
14
00
00 0 00 00000
000
58 311,5
58 311,5
100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-дерации и муниципальных образований
14
01
00 0 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018 -2021 годы»
14
01
01 0 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
01
01 2 00 00000
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
01 2 01 20040
000
16 180,4
16 180,4
100,0
Межбюджетные трансферты
14
01
01 2 01 20040
500
16 180,4
16 180,4
100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
00 0 00 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»
14
03
01 0 00 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»
14
03
01 2 01 00000
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
14
03
01 2 01 20050
000
42 131,1
42 131,1
100,0
Межбюджетные трансферты
14
03
01 2 01 20050
500
42 131,1
42 131,1
100,0
Всего расходов
807 066,4
780 257,4
96,7
Приложение 6
к решению Земского
собрания Пильнинского муниципального
района от 19.06.2020 года №26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Пильнинского муниципального
района Нижегородской области
за 2019 год»
Источники
финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп , статей , видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование источников
Уточненные бюджетные назначения
Исполне-но за 2019 год
% исполнения
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
9 952,2
4 351,8
43,7
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
24,0
24,0
100,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджету муниципального района в валюте Российской Федерации
24,0
24,0
100,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
24,0
24,0
100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
9 928,2
4 327,8
43,6
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
- 797 138,2
-782 182,7
98,1
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
807 066,4
786 510,5
97,5
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета
9 952,2
4 351,8
43,7
Приложение 7
к решению Земского
собрания Пильнинского муниципального
района от 19.06.2020 года № 26
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пильнинского
муниципального района Нижегородской
области за 2019 год»
Источники
финансирования дефицита районного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджета
за 2019 год .
(тыс. рублей)
Код адми-нистратора
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование источников
Уточнен-ные бюджет-ные назначе-ния
Исполне-но за 2018 год
% испол-нения
001
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
9 952,2
4 351,8
43,7
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
9 952,2
4 351,8
43,7
01 06 00 00 00 0000 000
Прочие источники финансиро-вания дефицитов бюджетов
9 952,2
4 351,8
43,7
01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-ким лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
24,0
24,0
100,0
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
9 928,2
4 327,8
43,6
01 05 02 01 050000 510
Увеличение остатков денеж-ных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
-797 138,2
-782 182,7
98,1
01 05 02 01 050000 610
Уменьшение остатков денеж-ных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов
807 066,4
786 510,5
97,5
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сведения об источниках и датах официального опубликования (обнародования) от 14.07.2020 газета "Сельская трибуна" от 04.07.2020 № 27 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.030 Представительные органы местного самоуправления, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: