Основная информация

Дата опубликования: 19 июня 2020г.
Номер документа: RU52049918202000143
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Земское собрание Пильнинского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Об исполнении районного бюджета

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№ 26 ОТ 19 ИЮНЯ  2020 Г

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА  2019 ГОД.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, решением    Земского собрания  Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 26.10.2018 года № 26  «Об утверждении положения о  бюджетном  процессе в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области»,

Земское собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пильнинского муниципального района Нижегородской области (далее - районный бюджет)   за 2019 год по доходам в сумме 775 905,6   тыс. руб., по расходам в сумме   780 257,4  тыс. руб., с превышением расходов над доходами ( дефицит районного бюджета) в сумме 4 351,8 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год согласно приложению 1;

2) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 2;

3) расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 3;

4) ведомственной структуры расходов районного бюджета за 2019 год согласно приложению 4;

5) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета по целевым статьям , группам видов расходов за 2019 год согласно приложению 5;

6) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2019 год согласно приложению 6;

7) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 7.

    2. Опубликовать настоящее   решение  в газете «Сельская трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района.

   3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на  постоянную     комиссию  по экономическим вопросам, бюджету, налогам и  финансам.

Председатель Земского собрания

Т.В. Давыдова

Глава местного самоуправления района

С.А.Бочканов

Приложение 1

к решению

Земского Собрания Пильнинского

муниципального района

от  19.06.2020     №  26

«Об утверждении отчета об

исполнении  бюджета

Пильнинского муниципального

района Нижегородской области

за 2019  год»

Доходы

районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Уточненные бюджет-ные назначения

Исполне-но

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

192 628,8

193 404,7

100,4

1 01 00000 00 0000 000

1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

167 893,8

167 318,7

99,7

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1. Налог на доходы физических лиц

167 893,8

167 318,7

99,7

1 01 02010 01 0000 110

1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

167 112,1

166 326,5

99,5

1 01 02020 01 0000 110

1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

250,0

431,2

172,5

1 01 02030 01 0000 110

1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

450,0

527,6

117,2

1 01 02040 01 0000 110

1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации  

81,7

53,4

65,4

1 01 02050 01 0000 110

1.1.1.5. Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

0,0

-20,0

1 05 00000 00 0000 000

1.2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

11 240,9

11 794,3

104,9

1 05 02000 02 0000 110

1.2.1.  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6 681,1

6 987,6

104,6

1 05 02010 02 0000 110

1.2.1.1.  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6 681,1

6 986,3

104,6

1 05 02020 02 0000 110

1.2.1.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0

1,3

1 05 03000 01 0000 110

1.2.2. Единый сельскохозяйственный налог

4 500,0

4 697,4

104,4

1 05 03010 01 0000 110

1.2.2.1. Единый сельскохозяйственный налог

4 500,0

4 697,4

104,4

1 05 04000 02 0000 110

1.2.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

59,8

109,3

182,8

1 05 04020 02 0000 110

1.2.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

59,8

109,3

182,8

1 08 00000 00 0000 000

1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2 659,7

2 899,5

109,0

1 08 03000 01 0000 110

1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

1 273,0

1 485,6

116,7

1 08 03010 01 0000 110

1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

1 273,0

1 485,6

116,7

1 08 06000 01 0000 110

1.3.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

121,5

159,0

130,9

1 08 07000 01 0000 110

1.3.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

1 265,2

1 254,9

99,2

1 08 07010 01 0000 110

1.3.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

36,3

12,7

35,0

1 08 07020 01 0000 110

1.3.3.2. Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

712,8

719,2

100,9

1 08 07100 01 0000 110

1.3.3.3. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

124,8

105,0

84,1

1 08 07140 01 0000 110

1.3.3.4. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

386,3

418,0

108,2

1 08 07141 01 0000 110

1.3.3.4.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

386,3

418,0

108,2

1 08 07150 01 0000 110

1.3.3.5. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

5,0

0,0

0,0

1 11 00000 00 0000 000

1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7 211,8

7 565,8

104,9

1 11 05000 00 0000 120

1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 153,8

7 507,0

104,9

1 11 05010 00 0000 120

1.4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5 492,8

5 755,0

104,8

1 11 05013 05 0000 120

1.4.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

759,1

975,3

128,5

1 11 05013 13 0000 120

1.4.1.1.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских  поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4 733,7

4 779,7

101,0

1 11 05030 00 0000 120

1.4.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 661,0

1 752,0

105,5

1 11 05035 05 0000 120

1.4.1.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 661,0

1 752,0

105,5

1 11 07000 00 0000 120

1.4.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

58,0

58,0

100,0

1 11 07010 00 0000 120

1.4.2.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

58,0

58,0

100,0

1 11 07015 05 0000 120

1.4.2.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных  унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

58,0

58,0

100,0

1 11 09000 00 0000 120

1.4.3. Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

0,0

0,8

1 11 09040 00 0000 120

1.4.3.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

0,0

0,8

1 11 09045 05 0000 120

1.4.3.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных.)

0,0

0,8

1 12 00000 00 0000 000

1.5. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

504,5

509,5

101,0

1 12 01000 01 0000 120

1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

504,5

509,5

101,0

1 12 01010 01 0000 120

1.5.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

359,5

403,9

112,4

1 12 01030 01 0000 120

1.5.1.3. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

15,0

11,6

77,3

1 12 01040 01 0000 120

1.5.1.4. . Плата за размещение отходов производства и потребления

130,0

94,8

72,9

1 12 01041 01 0000 120

1.5.1.4.1. Плата за размещение отходов производства

120,0

84,7

70,6

1 12 01042 01 0000 120

1.5.1.4.2. Плата за размещение твердых коммунальных отходов

10,0

10,1

101,0

1 12 01070 01 0000 120

1.5.1.6. Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

0,0

-0,8

1 13 00000 00 0000 000

1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 172,5

1 152,8

98,3

1 13 02000 00 0000 130

1.6.1. Доходы от компенсации затрат государства

1 172,5

1 152,8

98,3

1 13 02995 05 0000 130

1.6.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

1 172,5

1 152,8

98,3

1 14 00000 00 0000 000

1.7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 015,0

1 205,0

118,7

1 14 06000 00 0000 430

1.7.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

410,0

415,7

101,4

1 14 06010 00 0000 430

1.7.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

340,0

342,6

100,8

1 14 06013 05 0000 430

1.7.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений  и межселенных территорий муниципальных районов

171,0

173,6

101,5

1 14 06013 13 0000 430

1.7.1.1.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

169,0

169,0

100,0

1 14 06020 00 0000 430

1.7.1.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

70,0

73,1

104,4

1 14 06025 05 0000 430

1.7.1.2.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

70,0

73,1

104,4

1 14 06300 00 0000 430

1.7.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

260,0

442,5

170,2

1 14 06310 00 0000 430

1.7.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

260,0

442,5

170,2

1 14 06313 05 0000 430

1.7.2.1.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

160,0

279,4

174,6

1 14 06313 13 0000 430

1.7.2.1.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

100,0

163,1

163,1

1 14 13000 00 0000 000

1.7.3. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

345,0

346,8

100,5

1 14 13050 05 0000 410

1.7.3.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

345,0

346,8

100,5

1 16 00000 00 0000 000

1.8. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

850,6

853,1

100,3

1 16 03000 00 0000 140

1.8.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

0,0

0,1

1 16 03010 01 0000 140

1.8.1.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

0,1

1 16 08000 01 0000 140

1.8.2. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

120,0

120,0

100,0

1 16 08010 01 0000 140

1.8.2.1. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

120,0

120,0

100,0

1 16 25000 00 0000 140

1.8.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного  законодательства

95,0

149,1

156,9

1 16 25050 01 0000 140

1.8.3.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

15,0

76,0

506,7

1 16 25060 01 0000 140

1.8.3.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

80,0

73,1

91,4

1 16 28000 01 0000 140

1.8.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,0

1,0

1 16 30000 01 0000 140

1.8.5. Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

70,5

70,5

100,0

1 16 30030 01 0000 140

1.8.5.1. Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

70,5

70,5

100,0

1 16 33000 00 0000 140

1.8.6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100,0

102,1

102,1

1 16 33050 05 0000 140

1.8.6.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

100,0

102,1

102,1

1 16 43000 01 0000 140

1.8.7. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

70,0

98,5

140,7

1 16 90000 00 0000 140

1.8.8. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

395,1

311,8

78,9

1 16 90050 05 0000 140

1.8.8.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

395,1

311,8

78,9

1 17 00000 00 0000 000

1.9. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

80,0

106,0

132,5

1 17 05000 00 0000 180

1.9.1. Прочие неналоговые доходы

80,0

106,0

132,5

1 17 05050 05 0000 180

1.9.1.1. Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

80,0

106,0

132,5

2 00 00000 00 0000 000

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

604 485,4

582 500,9

96,4

2 02 00000 00 0000 000

2.1.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

604 816,0

582 831,5

96,4

2.1.1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

77 145,9

77 145,9

100,0

2 02 15001 05 0220 150

2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области

74 857,5

74 857,5

100,0

2 02 15002 05 0220 150

2.1.1.2. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1 568,4

1 568,4

100,0

2 02 19999 05 0220 150

2.1.1.3.Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

720,0

720,0

100,0

2.1.2. Субсидии

129 767,7

108 173,1

83,4

2 02 20077 05 0220 150

2.1.2.1.Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

87 182,7

66 257,4

76,0

2 02 20216 05 0220 150

2.1.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2 048,2

2 048,2

100,0

2 02 25027 05 0110 150

2.1.2.3.Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

692,6

692,6

100,0

2 02 25027 05 0220 150

2.1.2.4.Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

243,4

243,4

100,0

2 02 25467 05 0110 150

2.1.2.5.Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

777,8

777,8

100,0

2 02 25467 05 0220 150

2.1.2.6.Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

341,1

341,1

100,0

2 02 25497 05 0110 150

2.1.2.7.Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

238,5

238,5

100,0

2 02 25497 05 0220 150

2.1.2.8.Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

2 725,8

2 725,8

100,0

2 02 25519 05 0110 150

2.1.2.9.Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

244,6

244,6

100,0

2 02 25519 05 0220 150

2.1.2.10.Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

85,9

85,9

100,0

2 02 25555 05 0110 150

2.1.2.11.Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

5 123,8

5 123,8

100,0

2 02 25555 05 0220 150

2.1.2.12.Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

213,5

213,5

100,0

2 02 27567 05 0110 150

2.1.2.13.Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

4 000,0

4 000,0

100,0

2 02 27567 05 0110 150

2.1.2.14.Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

1 405,4

1 405,4

100,0

2 02 29999 05 0220 150

2.1.2.15. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

24 444,4

23 775,1

97,3

2.1.3. Субвенции

357 501,0

357 285,0

99,9

2 02 30024 05 0110 150

2.1.3.1.Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

230,0

230,0

100,0

2 02 30024 05 0220 150

2.1.3.2.Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

281 796,4

281 754,7

100,0

2 02 30029 05 0220 150

2.1.3.3.Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

2 052,1

2 052,1

100,0

2 02 35082 05 0110 150

2.1.3.4.Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1 060,5

994,2

93,7

2 02 35082 05 0220 150

2.1.3.5.Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5 457,3

5 349,3

98,0

2 02 35118 05 0110 150

2.1.3.6. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 570,4

1 570,4

100,0

2 02 35120 05 0110 150

2.1.3.7.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

15,4

15,4

100,0

2 02 35134 05 0110 150

2.1.3.8.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

10 679,0

10 679,0

100,0

2 02 35541 05 0110 150

2.1.3.9. Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

16 370,6

16 370,6

100,0

2 02 35541 05 0220 150

2.1.3.10. Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

5 751,8

5 751,8

100,0

2 02 35542 05 0110 150

2.1.3.11.Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

19 236,8

19 236,8

100,0

2 02 35542 05 0220 150

2.1.3.12.Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

6 758,9

6 758,9

100,0

2 02 35543 05 0110 150

2.1.3.13.Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

4 826,1

4 826,1

100,0

2 02 35543 05 0220 150

2.1.3.14.Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

1 695,7

1 695,7

100,0

2.1.4.Иные межбюджетные трансферты

40 401,4

40 227,5

99,6

2 02 40014 05 0000 150

2.1.4.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

31 189,9

31 189,9

100,0

2 02 45160 05 0220 150

2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

4 870,8

4 870,8

100,0

2 02 49999 05 0000 150

2.1.4.3.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 878,4

2 731,7

94,9

2 02 49999 05 0220 150

2.1.4.4.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

1 462,3

1 435,1

98,1

2.2. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

258,3

258,3

100,0

2 18 05000 05 0000 150

2.2.1.Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

258,3

258,3

100,0

2.3.Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

- 588,9

- 588,9

100,0

2 19 05000 05 0000 150

2.3.1.Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

- 588,9

- 588,9

100,0

ВСЕГО доходов

797 114,2

775 905,6

97,3

Приложение 2

к решению

Земского Собрания Пильнинского

муниципального района

от    19.06.2020       №26

«Об утверждении отчета об

исполнении  бюджета

Пильнинского муниципального

района за 2019  год»

Доходы

районного бюджета по  кодам классификации  доходов  бюджета за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Уточненные бюджетные назначения

Исполне-но

%

Адми-нист-ратора пос-тупле-ний

доходов районного бюджета

1

2

3

4

5

6

Финансовое управление администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области

001

94 340,7

94 340,7

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области

001

2 02 15001 05 0220 150

74 857,5

74 857,5

100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

001

2 02 15002 05 0220 150

1 568,4

1 568,4

100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

001

2 02 30024 05 0220 150

16 180,4

16 180,4

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001

2 02 35118 05 0110 150

1 570,4

1 570,4

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001

2 02 40014 05 0000 150

68,4

68,4

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

001

2 02 45160 05 0220 150

95,6

95,6

100,0

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048

504,5

509,5

101,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048

1 12 01010 01 0000 120

359,5

403,9

112,4

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048

1 12 01030 01 0000 120

15,0

11,6

77,3

Плата за размещение отходов производства

048

1 12 01041 01 0000 120

120,0

84,7

70,6

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048

1 12 01042 01 0000 120

10,0

10,1

101,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

048

1 12 01070 01 0000 120

0,0

-0,8

Отдел культуры администрации Пильнинского муниципального района

057

33 410,1

33 410,0

100,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

057

1 13 02995 05 0000 130

670,0

670,0

100,0

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

057

2 02 25467 05 0110 150

777,8

777,8

100,0

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

057

2 02 25467 05 0220 150

341,1

341,1

100,0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

057

2 02 25519 05 0110 150

244,6

244,6

100,0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

057

2 02 25519 05 0220 150

86,0

86,0

100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

057

2 02 29999 05 0220 150

2 200,1

2 200,0

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

057

2 02 40014 05 0000 150

28 724,3

28 724,3

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

057

2 02 45160 05 0220 150

300,0

300,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

057

2 02 49999 05 0000 150

66,2

66,2

100,0

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

071

15,0

76,0

506,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

071

1 16 25050 01 0000 140

15,0

76,0

506,7

Управление  образования, молодежной политики и спорта Пильнинского муниципального района Нижегородской области

074

200 999,8

200 999,8

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

074

2 02 25027 05 0110 150

692,6

692,6

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

074

2 02 25027 05 0220 150

243,4

243,4

100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

074

2 02 29999 05 0220 150

6 801,2

6 801,2

100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

074

2 02 30024 05 0220 150

189 088,5

189 088,5

100,0

Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных,   муниципальных  и частных образовательных организациях , реализующих  образовательную программу  дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты  компенсации части родительской платы.

074

2 02 30029 05 0220 150

2 052,1

2 052,1

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

074

2 02 45160 05 0220 150

2 450,2

2 450,2

100,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

074

2 18 05000 05 0000 150

258,2

258,2

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

074

2 19 60010 05 0000 151

- 586,4

-586,4

100,0

Управление сельского хозяйства администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области

082

129 511,9

129 470,1

100,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

082

1 13 02995 05 0000 130

2,5

2,5

100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

082

2 02 30024 05 0110 150

230,0

230,0

100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

082

2 02 30024 05 0220 150

74 641,9

74 600,2

99,9

Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным  товаропроизводителям в области растениеводства .

082

2 02 35541 05 0110 150

16 370,6

16 370,6

100,0

Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным  товаропроизводителям в области растениеводства .

082

2 02 35541 05 0220 150

5 751,8

5 751,8

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

082

2 02 35542 05 0110 150

19 236,9

19 236,8

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

082

2 02 35542 05 0220 150

6 758,9

6 758,9

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

082

2 02 35543 05 0110 150

4 826,1

4 826,1

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

082

2 02 35543 05 0220 150

1 695,7

1 695,7

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

082

2 19 60010 05 0000 151

-2,5

-2,5

100,0

Министерство финансов Нижегородской области

093

30,0

30,0

100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

093

1 16 33050 05 0000 140

30,0

30,0

100,0

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области

143

0,0

104,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

143

1 11 05013 05 0000 120

0,0

64,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

143

1 11 05013 13 0000 120

0,0

40,1

Федеральная служба государственной статистики

157

0,0

10,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

157

1 16 90050 05 0000 140

0,0

10,0

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области

178

0,0

5,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

178

1 16 90050 05 0000 140

0,0

5,8

Федеральная налоговая служба

182

180 444,0

180 611,3

100,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса РФ

182

1 01 02010 01 0000 110

167 112,1

166 326,5

99,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

250,0

431,2

172,5

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

450,0

527,6

117,2

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1  Налогового Кодекса РФ

182

1 01 02040 01 0000 110

81,7

53,4

65,4

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182

1 01 02050 01 0000 110

0,0

-20,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02010 02 0000 110

6 681,1

6 986,3

104,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 02020 02 0000 110

0,0

1,3

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 03010 01 0000 110

4 500,0

4 697,4

104,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182

1 05 04020 02 0000 110

59,8

109,3

182,8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182

1 08 03010 01 0000 110

1 273,0

1 485,6

116,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

182

1 08 07010 01 0000 110

36,3

12,6

34,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 16 03010 01 0000 140

0,0

0,1

Главное управление внутренних дел Нижегородской области

188

1 288,2

1 143,1

88,7

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

188

1 08 06000 01 0000 110

121,5

159,0

130,9

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

188

1 08 07100 01 0000 110

124,8

105,0

84,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

188

1 08 07141 01 0000 110

386,3

418,0

108,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188

1 16 08010 01 0000 140

120,0

120,0

100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188

1 16 28000 01 0000 140

0,0

1,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188

1 16 30030 01 0000 140

70,5

70,5

100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188

1 16 43000 01 0000 140

70,0

97,2

138,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188

1 16 90050 05 0000 140

395,1

172,4

43,6

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321

792,8

792,3

99,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

321

1 08 07020 01 0000 110

712,8

719,2

100,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

321

1 16 25060 01 0000 140

80,0

73,1

91,4

Федеральная служба судебных приставов

322

0,0

1,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

322

1 16 43000 01 0000 140

0,0

1,3

Земское собрание Пильнинского муници-пального района Нижегородской области

333

13,2

13,2

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

333

2 02 40014 05 0000 150

13,2

13,2

100,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского муници-пального района Нижегородской области

366

8 806,8

9 252,8

105,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

366

1 11 05013 05 0000 120

759,1

911,1

120,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

366

1 11 05013 13 0000 120

4 733,7

4 739,6

100,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества

366

1 11 05035 05 0000 120

1 661,0

1 752,0

105,5

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных  унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

366

1 11 07015 05 0000 120

58,0

58,0

100,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

366

1 11 09045 05 0000 120

0,0

0,8

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

366

1 13 02995 05 0000 130

500,0

480,3

96,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

366

1 14 06013 05 0000 430

171,0

173,6

101,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

366

1 14 06013 13 0000 430

169,0

169,0

100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

366

1 14 06025 05 0000 430

70,0

73,1

104,4

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

366

1 14 06313 05 0000 430

160,0

279,4

174,6

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

366

1 14 06313 13 0000 430

100,0

163,1

163,1

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

366

1 14 13050 05 0000 410

345,0

346,8

100,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

366

1 17 05050 05 0000 180

80,0

106,0

132,5

Генеральная прокуратура Российской Федерации

415

0,0

51,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

415

1 16 90050 05 0000 140

0,0

51,0

Администрация Пильнинского муници-пального района Нижегородской области

487

146 957,2

125 034,4

85,1

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 08 07150 01 0000 110

5,0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

487

1 16 33050 05 0000 140

70,0

72,1

103,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

487

1 16 90050 05 0000 140

0,0

22,7

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

487

2 02 19999 05 0220 150

720,0

720,0

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

487

2 02 20077 05 0220 150

87 182,7

66 257,4

76,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

487

2 02 20216 05 0220 150

2 048,2

2 048,2

100,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

487

2 02 25497 05 0110 150

238,5

238,5

100,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

487

2 02 25497 05 0220 150

2 725,8

2 725,8

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

487

2 02 25555 05 0110 150

5 123,8

5 123,8

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

487

2 02 25555 05 0220 150

213,5

213,5

100,0

Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

487

2 02 27567 05 0110 150

4 000,0

4 000,0

100,0

Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

487

2 02 27567 05 0110 150

1 405,4

1 405,4

100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

487

2 02 29999 05 0220 151

15 443,1

14 774,0

95,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

487

2 02 30024 05 0220 150

1 885,5

1 885,5

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

487

2 02 35082 05 0110 150

1 060,5

994,2

93,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

487

2 02 35082 05 0220 150

5 457,3

5 349,3

98,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

487

2 02 35120 05 0110 150

15,4

15,4

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

487

2 02 35134 05 0110 150

10 679,0

10 679,0

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

487

2 02 40014 05 0000 150

2 384,0

2 384,0

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

487

2 02 45160 05 0220 150

2 025,0

2 025,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

487

2 02 49999 05 0000 150

2 812,2

2 665,5

94,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

487

2 02 49999 05 0220 150

1 462,3

1 435,1

98,1

Жилищная комиссия Нижегородской области

798

0,0

48,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

798

1 16 90050 05 0000 140

0,0

48,0

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области

881

0,0

2,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

881

1 16 90050 05 0000 140

0,0

2,0

Итого

797 114,2

775 905,6

97,3

Приложение 3

к  решению  Земского собрания

Пильнинского муниципального

района  Нижегородской области

от   19.06.2020         года № 26

«Об утверждении отчета  об

исполнении бюджета

Пильнинского

муниципального  района

Нижегородской области за 2019

год»

Распределение бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным  программам и

непрограммым  направлениям деятельности), группам видов

расходов классификации расходов бюджета  за 2019 год.

тыс.руб.

Код бюджетной классификации

Уточнен-ные бюд-жетные назначе-ния

Исполнено за 2019 год

% исполнения

Целевая статья расходов

Вид расходов

Всего расходов

807 066,4

780 257,4

96,7

В РАМКАХ ПРОГРАММ

719 086,5

693 676,7

96,5

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района  Нижегородской области на 2018-2021 годы»

01 0 00 00000

000

69 069,4

68 683,9

99,4

Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»

01 1 00 00000

000

1 840,1

1 640,1

89,1

Резервные фонды местных администраций

01 1 04 20010

000

531,0

331,0

62,3

Межбюджетные трансферты

01 1 04 20010

500

331,0

331,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

01 1 04 20010

800

200,0

0

0

Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района

01 1 05 20020

000

1 309,1

1 309,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01 1 05 20020

200

1 309,1

1 309,1

100,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»

01 2 00 00000

000

58 311,5

58 311,5

100,0

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений

01 2 01 20040

000

16 180,4

16 180,4

100,0

Межбюджетные трансферты

01 2 01 20040

500

16 180,4

16 180,4

100,0

Иные  межбюджетные трансферты  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

01 2 01 20050

000

42 131,1

42 131,1

100,0

Межбюджетные трансферты 

01 2 01 20050

500

42 131,1

42 131,1

100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01 4 00 00000

000

8 917,8

8 732,3

97,9

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

01 4 01 00190

000

8 917,8

8 732,3

97,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 4 01 00190

100

8 281,3

8 122,5

98,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01 4 01 00190

200

635,8

609,1

95,8

Иные бюджетные ассигнования

01 4 01 00190

800

0,7

0,7

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .

02 0 00 00000

000

369 892,6

355 255,3

96,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

02 1 00 00000

000

75 442,0

75 442,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных  детских садов 

02 1 01 20590

000

24 719,8

24 719,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 20590

600

24 719,8

24 719,8

100,0

Расходы из фонда на поддержку территорий

02 1 01 22000

000

283,2

283,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 22000

600

283,2

283,2

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

02 1  01 73080

000

49 825,7

49 825,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 73080

600

49 825,7

49 825,7

100,0

Расходы за счет субвенции  на исполнение полномочий по финансовому обеспечению  осуществления  присмотра и ухода  за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также  за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в  муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные  программы  дошкольного образования

02 1 01 73710

000

269,8

269,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 73710

600

269,8

269,8

100,0

Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организаций

   02 1 01 74170

000

343,5

343,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 74170

000

343,5

343,5

100,0

Подпрограмма  «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»

02 2 00 00000

000

183 836,7

183 836,6

100,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных  общеобразовательных школ, школ-детских садов  

02 2 01 21590

000

37 394,4

37 394,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 01 21590

600

37 394,4

37 394,4

100,0

Расходы из фонда на поддержку территорий

02 2 01 22000

000

757,7

757,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 01 22000

600

       757,7

       757,7

100,0

Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

02 2 01 S2180

000

7 076,8

7 076,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 01 S2180

600

7 076,8

7 076,7

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

02 2 01 73070

000

136 170,2

136 170,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 01 73070

600

136 170,2

136 170,2

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

02 2 01 73140

000

320,2

320,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 01 73140

600

320,2

320,2

100,0

Расходы за счет субвенции  на исполнение полномочий по финансовому обеспечению  осуществления  при-смотра и ухода  за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также  за детьми с туберкулезной инто-ксикацией, обучающимися в  муниципальных образовательных орга-низациях, реализующих образовательные  программы  дошкольного образования

02 2 01 73170

000

38,8

38,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 01 73170

600

38,8

38,8

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению   двухразовым  бесплатным питанием обучающихся  с ограниченными возможностями  здоровья, не проживающих обучающимися в  муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

02 2 01 73180

000

927,5

927,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 01 73180

600

927,5

927,5

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

02 2 01 74150

000

600,0

600,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям

02 2 01 74150

600

600,0

600,0

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"                                                                                                                                               

02 2 Е174590

000

266,5

266,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям

02 2 Е174590

600

266,5

266,5

100,0

Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся

02 2 02 00000

000

284,6

284,6

100,0

Мероприятия в целях модернизации и обновления автобусного парка для перевозки учащихся

02 2 02 20120

000

284,6

284,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 02 20120

600

284,6

284,6

100,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» 

02 3 00 00000

000

17 021,8

16 999,2

99,9

Обеспечение деятельности(оказание услуг)   подведомственных учреждений районного бюджета  

02 3 01 00590

000

13 963,5

13 963,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 00590

600

13 963,5

13 963,5

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий

02 3 01 22000

000

35,9

35,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 22000

600

35,9

35,9

100,0

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

02 3 01 72232

000

79,0

79,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 72232

600

79,0

79,0

100,0

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».

02 3 02 00000

000

2 943,4

2 920,8

99,2

Отдых и оздоровление детей в каникулярное время 

02 3 02 20170

000

2 540,0

2 529,6

99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 3 02 20170

100

55,3

55,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 3 02 20170

200

90,0

87,0

96,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

02 3 02 20170

300

867,0

859,6

99,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 02 20170

600

1 527,7

1 527,7

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры  ( лагеря)  круглогодичного действия

02 3 02 73320

000

403,4

391,2

97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 3 02 73320

100

18,6

18,6

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

02 3 02 73320

300

384,8

372,6

96,8

Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»

02 4 00 00000

000

96,9

95,4

98,5

Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей  по профилям деятельности и интересам»

02 4 01 20120

000

52,0

51,4

98,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 4 01 20120

000

52,0

51,4

98,8

Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»

02 4 02 00000

000

12,0

11,9

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 4 02 20120

200

12,0

11,9

99,2

Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »

02 4 03 00000

000

18,0

17,2

95,6

Закупка товаров ,работ, услуг для муниципальных  нужд

02 4 03 20120

200

18,0

17,2

95,6

Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность ,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»

02 4 04 00000

000

14,9

14,9

100,0

Закупка товаров ,работ, услуг для муниципальных  нужд

02 4 04 20120

200

14,9

14,9

100,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта »

02 5 00 00000

000

719,0

718,9

100,0

Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.

02 5 01 20070

000

293,0

292,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 5 01 20070

100

89,9

89,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 5 01 20070

200

203,1

203,0

100,0

Мероприятия в части расходов на приобретение спортивного инвентаря и формы

02 5 06 20070

000

130,8

130,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 5 06 20070

200

130,8

130,8

100,0

Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных ,Всероссийских соревнованиях.

02 5 10 20070

000

295,2

295,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 5 10 20070

200

295,2

295,2

100,0

Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"

02 7 00 00000

000

45 189,9

44 639,1

98,8

Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.

02 7 01 00000

000

3 544,4

3 488,7

98,4

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

02 7 01 00190

000

3 544,4

3 488,7

98,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 7 01 00190

100

3 315,8

3 289,0

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 7 01 00190

200

228,6

199,7

87,4

Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации Программы

02 7 02 00000

000

3 916,6

3 880,5

99,1

Расходы на содержание казенных учреждений

02 7 02 00590

000

3 916,6

3 880,5

99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 7 02 00590

100

3 461,9

3 455,8

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 7 02 00590

200

454,7

424,,7

93,4

Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.

02 7 03 00000

000

4 168,8

4 098,3

98,3

Расходы на содержание казенных учреждений

02 7 03 00590

000

4 168,8

4 098,3

98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 7 03 00590

100

3 251,0

3 250,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 7 03 00590

200

913,8

844,9

92,5

Иные бюджетные ассигнования

02 7 03 00590

800

4,0

3,1

77,5

Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

02 7 04 00000

000

618,9

618,9

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

02 7 04 73020

000

455,4

455,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 7 04 73020

100

415,2

415,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 7 04 73020

200

40,2

40,2

100,0

Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизированной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

02 7 04 74100

000

163,5

163,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 7 04 74100

200

163,5

163,5

100,0

Обеспечение развития образовательных условий.  «Обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников для реализации Программы.

02 7 05 00000

000

677,4

292,2

43,1

Расходы за счет субвенции на осуществление  полномочий по организационно- техническому и информационно- методическому  сопровождению  аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осуществляющих образовательную деятельность , с целью установления  соответствия уровня квалификации требованиям. предъявляемым к первой квалификационной категории.

02 7 05 73010

000

677,4

292,2

43,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 7 05 73010

100

431,0

45,9

10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 7 05 73010

200

246,4

246,3

100,0

Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образовательных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудования, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.

02 7 06 00000

000

30 211,7

30 211,7

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

02 7 06 00590

000

30 211,7

30 211,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных некоммерческим организациям

02 7 06 00590

600

30 211,7

30 211,7

100,0

Охрана семьи и детства

02 7 07 00000

000

2 052,1

2 048,8

99,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

02 7 07 73110

000

2 052,1

2 048,8

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

02 7 07 73110

200

30,2

30,1

99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

02 7 07 73110

300

2 021,9

2 018,7

99,8

Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы  в Пильнинском муниципальном районе».

02 8 00  00000

000

47 586,3

33 524,1

70,4

Ликвидация второй смены обучения  и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы

02 8 01 00000

000

47 586,3

33 524,1

70,4

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .

02 8 01 20150

000

31,0

10,7

34,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

02 8 01 20150

400

31,0

10,7

34,5

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .

02 8 01 S2510

000

47 555,3

33 513,4

70,5

Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной) собственности

02 8 01 S2510

400

47 555,3

33 513,4

70,5

Муниципальная  программа

«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016 -2021 годы»

03 0 00 00000

000

1 172,7

1 026,7

87,6

Поддержка почетных граждан Пильнинского района

03 0 11 20080

000

448,0

341,6

76,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

03 0 1120080

200

4,0

2,6

65,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03 0 11 20080

300

444,0

339,0

76,4

Поддержка почетных ветеранов Пильнинского района

03 0 21 20080

000

30,3

27,5

90,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

03 0 21 20080

200

0,3

0,2

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03 0 21 20080

300

30,0

27,3

91,0

Поддержка Пильнинской районной организации Всероссийское общество инвалидов.

03 0 31 20080

000

81,3

81,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 31 20080

600

81,3

81,3

100,0

Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

03 0 41 20080

000

593,9

572,9

96,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

03 0 41 20080

200

3,7

3,6

97,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03 0 41 20080

300

590,2

569,3

96,5

Социальная поддержка беременных женщин.

03 0 51 20080

000

19,2

3,4

17,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03 0 51 20080

300

19,2

3,4

17,7

Муниципальная программа «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»

04 0 00 00000

000

68 666,4

59 792,9

87,1

Мероприятия в области газоснабжения Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .

04 0 03 20150

000

569,1

566,6

99,6

Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной) собственности

04 0 03 20150

400

569,1

566,6

99,6

Мероприятия в сфере газоснабжения. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .

04 0 03 S2450

000

35 856,0

27 076,2

75,5

Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной) собственности

04 0 03 S2450

400

35 856,0

27 076,2

75,5

Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

04 0 03  L5670

000

5 756,8

5 756,8

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04 0 03  L5670

000

5 756,8

5 756,8

100,0

Мероприятия в сфере газоснабжения. Расходы за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения.

04 0 03 S2850

000

8 795,7

8 795,7

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04  0 03S2850

400

8 795,7

8 795,7

100,0

Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2020 годы

04 0 F2 5555A

000

5 930,3

5 930,3

100,0

Межбюджетные трансферты

04 0 F2 5555A

500

5 930,3

5 930,3

100,0

Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

04 0 05 20150

000

99,9

99,9

100,0

Межбюджетные трансферты

04 0 05 20150

500

99,9

99,9

100,0

Мероприятия  в области коммунального хозяйства.

04 0 06 00090

000

2 685,0

2 593,8

96,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04 0 06 00090

200

2 685,0

2 593,8

96,6

Мероприятия в области проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования

04 0 07 20150

000

1597,1

1597,1

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04 0 07 20150

400

1597,1

1597,1

100,0

Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования

04 0 07 S2660

000

2 721,0

2 721,0

100,0

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

04 0 07 S2660

400

2 721,0

2 721,0

100,0

Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 0 07 S2210

000

2 048,2

2 048,2

100,0

Межбюджетные трансферты

04 0 07 S2210

500

2 048,2

2 048,2

100,0

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод

04 0 G6S268A

000

2 607,3

2 607,3

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности

04 0 G6S268A

400

2 607,3

2 607,3

100,0

Муниципальная программа  «Формирование доступной среды для  инвалидов и маломобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2016-2021 годы» 

05 0 00 00000

000

1 746,0

1 746,0

100,0

Формирование доступной среды в учреждениях образования

05 6 04 L0270

000

1 746,0

1 746,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 6 04 L0270

600

1 746,0

1 746,0

100,0

Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Пильнинского  муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

06 0 00 00000

000

15,6

11,1

71,2

Подпрограмма «Развитие предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района»

06 1 00 00000

000

15,6

11,1

71,2

Мероприятия по созданию  благоприятных условий ведения  малого и среднего бизнеса

06 1 01 20120

000

15,6

11,1

71,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

06 1 01 20120

200

15,6

11,1

71,2

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2021 годы»

07 0 00 00000

000

3 706,2

3 694,6

99,7

Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

07 0 01 L4970

000

972,4

972,2

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07 0 01 L4970

300

972,4

972,2

100,0

Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

07 0 01 S2140

000

2 673,8

2 673,5

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07 0 01 S2140

300

2 673,8

2 673,5

100,0

Компенсация  процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»

07 0 02 20110

000

60,0

48,9

81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07 0 02 20110

300

60,0

48,9

81,5

Муниципальная программа

«Развитие культуры Пильнинского Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

08 0 00 00000

000

55 180,0

54 941,5

99,6

Подпрограмма «Библиотечное дело»

08 1 00 00000

000

16 219,6

16 219,5

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08 1 01 00590

000

15 395,5

15 395,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 1 01 00590

600

15 395,5

15 395,5

100,0

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры

08 1 01 L5190

000

280,1

280,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 1 01 L5190

600

280,1

280,1

100,0

Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт,ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

081 01 S2150

000

411,2

411,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

081 01 S2150

600

411,2

411,1

100,0

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

08 1 01 S2250 

000

132,8

132,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 1 01 S2250 

600

132,8

132,8

100,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела»

08 2 00 00000

000

1 735,1

1 735,1

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08 2 01 00590

000

1 735,1

1 735,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 2 01 00590

600

1 735,1

1 735,1

100,0

Подпрограмма«Традиционная народная культура, досуг и отдых»

08 3 00 00000

000

11 737,8

11 737,8

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08 3 01 00590

000

10 691,4

10 691,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 3 01 00590

600

10 691,4

10 691,4

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий

08 3 01 22000

000

300,0

300,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 3 01 22000

600

300,0

300,0

100,0

Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

08 3 01 L4670

000

331,6

331,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 3 01 L4670

600

331,6

331,6

100,0

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

08 3 01 S2250 

000

132,8

132,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 3 01 S2250 

600

132,8

132,8

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08 3 02 00590

000

282,0

282,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 3 02 00590

600

282,0

282,0

100,0

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

08 4 00 00000

000

4 836,8

4 836,8

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08 4 01 00590

000

4 749,9

4 749,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 4 01 00590

600

4 749,9

4 749,9

100,0

Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства

08 4 01 S2231

000

86,9

86,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 4 01 S2231

600

86,9

86,9

100,0

Подпрограмма Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

08 5 00 00000

000

18 456,0

18 255,9

98,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08 5 01 00590

000

18 456,0

18 255,9

98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 5 01 00590

100

18 246,2

18 046,7

98,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

08 5 01 00590

200

208,6

208,6

100,0

Иные бюджетные ассигнования

08 5 01 00590

800

1,2

0,6

50,0

Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"

08 6 00 00000

000

2 194,7

2 156,4

98,3

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

08 6 01 00190

000

2 194,7

2 156,4

98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 6 01 00190

100

2 123,3

2 093,4

98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

08 6 01 00190

200

71,4

63,0

88,2

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

09 0 00 00000

000

9 171,5

8 843,9

96,4

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

09 1 00 00000

000

3 937,3

3 835,8

97,4

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

09 1 01 20130

000

39,3

19,2

48,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

09 1 01 20130

200

39,3

19,2

48,9

Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района

09 1 04 00590

000

3 652,6

3 629,5

99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 1 04 00590

100

3 185,8

3 179,6

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

09 1 04 00590

200

466,8

449,9

96,4

Обеспечение деятельности ДДС Пильнинского муниципального района

09 1 05 00590

000

245,4

187,1

76,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 1 05 00590

100

245,4

187,1

76,2

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного  комплекса «Безопасный город»

09 2 00 00000

000

5 234,2

5 008,1

95,7

Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО

09 2 03 20140

000

706,5

480,4

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

09 2 03 20140

200

706,5

480,4

68,0

Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО населения Нижегородской области

09 2 03 S2370

000

4 527,7

4 527,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

09 2 03 S2370

800

4 527,7

4 527,7

100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»

11 0 00 00000

000

4 822,2

4 798,5

99,5

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»

11 0 00 00000

000

4 822,2

4 798,5

99,5

Подпрограмма  «Обеспечение  реализации муниципальной программы»

11 1 01 00000

000

4 619,2

4 595,5

99,5

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

11 1 01 00190

000

4 619,2

4 595,5

99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 1 01 00190

100

3 644,1

3 626,1

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

11 1 01 00190

200

973,1

969,3

99,6

Иные бюджетные ассигнования

11 1 01 00190

800

2,0

0,1

5,0

Проведение технической  инвентаризации объектов  недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной  стоимости объектов и оценка прав

11 0 11 20060

000

97,2

97,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд

11 0 11 20060

200

97,2

97,2

100,0

Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.

11 0 12 20090

000

15,0

15,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

11 0 12 20090

200

15,0

15,0

100,0

Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения 

11 0 41 20160

000

90,8

90,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

11 0 41 20160

200

90,8

90,8

100,0

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2021 годы»

12 0 00 00000

000

129 241,3

129 241,3

100,0

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей  промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2021 года»

12 1 00 00000

000

123 048,1

   123 048,1

100,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы

12 1 01 20120

000

10,4

10,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 1 01 20120

800

10,4

10,4

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета

12 1 01 73220

000

2 526,5

2 526,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 1 01 73220

800

2 526,5

2 526,5

100,0

Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования  производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство

12 1 01 73230

000

1 826,0

1 826,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 1 01 73230

800

1 826,0

1 826,0

100,0

Расходы за счет субвенции на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств областного бюджета                                                                                                        

12 1 01 73240

000

706,0

706,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 1 01 73240

800

706,0

706,0

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета

12 1 01 73250

000

77,0

77,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 1 01 73250

800

77,0

77,0

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат  на приобретение элитных семян

12 1 01 73260

000

10 335,7

10 335,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 1 01 73260

800

10 335,7

10 335,7

100,0

Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства

12 1 01 73270

000

1 216,2

1 216,2

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 1 01 73270

800

1 216,2

1 216,2

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

12 1 01 73280

000

139,4

139,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 1 01 73280

800

139,4

139,4

100,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

12 1 01 73290

000

43 543,9

43 543,9

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 1 01 73290

800

43 543,9

43 543,9

100,0

Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

12 1 01 73300

000

7 784,9

7 784,9

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 1 01 73300

800

7 784,9

7 784,9

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-ционным кредитам (займам)  в агропромышленном комплексе

121 01 R4330

000

242,1

242,1

100,0

Иные бюджетные ассигнования

121 01 R4330

800

242,1

242,1

100,0

Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

121 01 R5410

000

22 122,5

22 122,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

121 01 R5410

800

22 122,5

22 122,5

100,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

121 01 R5420

000

25 995,7

25 995,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

121 01 R5420

800

25 995,7

25 995,7

100,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие дости-жению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

121 01 R5430

000

6 521,8

6 521,8

100,0

Иные бюджетные ассигнования

121 01 R5430

800

6 521,8

6 521,8

100,0

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

12 3 00 00000

000

6 193,2

6 193,2

100,0

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

12 3 01 00190

000

49,7

49,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 3 01 00190

100

49,7

49,7

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке  сельскохозяйственного производства

12 3 01 73030

000

6 143,5

6 143,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 3 01 73030

100

4 845,6

4 845,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

12 3 01 73030

200

1 293,2

1 293,2

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

12 3 01 73030

300

4,0

4,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

12 3 01 73030

800

0,7

0,7

100,0

Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

13 0 00 00000

000

88,6

88,6

100,0

Мероприятия в рамках

развития туризма в районе

13 1 01 20120

000

88,6

88,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

13 1 01 20120

200

88,6

88,6

100,0

Муниципальная программа

« Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в  2015-2020 годы и до 2021 года»

14 0 00 00000

000

5 193,9

4 432,3

85,3

Расходы за счет субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок

14 0 01 S2670

000

2 922,8

2 921,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

14 0 01 S2670

200

2 922,8

2 921,7

100,0

Расходы за счет субсидий на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов

14 0 05 S2290

000

733,3

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

14 0 05 S2290

200

733,3

0

0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров

14 0 06 74700

000

1 537,8

1 510,6

98,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

14 0 06 74700

200

1 537,8

1 510,6

98,2

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2021 годы»

15 0 00 00000

000

574,3

574,3

100,0

Выполнение мероприятий по  трудоустройству  безработных  граждан   в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района

150 02 29910

000

73,5

73,5

100,0

Межбюджетные трансферты

150 02 29910

500

73,5

73,5

100,0

Организация  оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18

лет, находящихся в социально опасном положении

150 03 29910

000

500,8

500,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

150 03 29910

600

500,8

500,8

100,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2021 года»

16 0 00 00000

000

20,8

20,8

100,0

Проведение в детских учебных заведениях профилактических мероприятий

16 0 05 20120

000

20,8

20,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд

16 0 05 20120

200

20,8

20,8

100,0

Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

17 0 00 00000

000

525,0

525,0

100,0

Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений

17 0 01 00040

000

525,0

525,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

17 0 01 00040

300

525,0

525,0

100,0

Непрограммные  расходы

87 979,9

86 580,7

98,4

Субсидии автономным учреждениям

55 5 01 00010

000

3 305,8

3 305,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

55 5 01 00010

600

3 305,8

3 305,8

100,0

Ежемесячная доплата  к пенсиям лицам, замещавшим  муниципальные должности и должности муниципальной службы

55 5 01 00020

000

6 860,0

6 765,8

98,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

55 5 01 00020

300

6 860,0

6 765,8

98,6

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

55 5 01 00050

000

47,9

47,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

55 5 01 00050

600

47,9

47,9

100,0

Руководитель контрольно счетной комиссии района

5 55 01 00060

000

938,0

932,5

99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

55 5 01 00060

100

938,0

932,5

99,4

Оплата  региональному оператору капитального ремонта общего имущества  в  многоквартирных домах

55 5 01 00100

000

42,5

37,4

88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5 01 00100

600

42,5

37,4

88,0

Поддержка средств массовой информации за счет районного бюджета

55 5 01 00130

000

250,0

250,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

55 5 01 00130

600

250,0

250,0

100,0

Расходы по исполнительным листам судов

55 5 01 00150

000

609,0

609,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5 01 00150

200

530,7

530,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

55 5 01 00150

800

78,3

78,3

100,0

Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий  муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям)  на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ

55 5 01 00160

000

200,0

200,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

55 5 01 00160

800

200,0

200,0

100,0

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

55 5 01 00190

000

24 782,3

24 001,9

96,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

55 5 01 00190

100

18 795,8

18 325,2

97,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5  01 00190

200

5 500,5

5 242,3

95,3

Иные бюджетные ассигнования

5 55 01 00190

800

486,0

434,4

89,4

Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания

55 5 01 00590

000

7 814,4

7 739,7

99,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

55 5 01 00590

100

6 321,5

6 261,2

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5 01 00590

200

1 490,8

1 477,5

99,1

Иные бюджетные ассигнования

55 5 01 00590

800

2,1

1,0

47,6

Высшее должностное лицо муниципального образования

55 5 01 01000

000

1 778,8

1 666,7

93,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

55 5 01 01000

100

1 778,8

1 666,7

93,7

Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности .

55 5 01 20120

000

6 546,0

6 537,0

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5 01 20120

200

3 926,0

3 917,0

99,8

Межбюджетные трансферты

55 5 01 20120

500

120,0

120,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

55 5 01 20120

800

2 500,0

2 500,0

100,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

55 5 01 20130

000

55,7

55,7

100,0

Межбюджетные трансферты

55 5 01 20130

500

55,7

55,7

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области

55 5 01 21000

000

1 700,0

1 700,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

55 2 01 21000

800

1 700,0

1 700,0

100,0

Расходы из фонда на поддержку территорий

55 5 01 22000

000

420,6

420,6

100,0

Социальное обеспечение и иные вы-платы населению

55 5 01 22000

300

230,0

230,0

100,0

Межбюджетные трансферты

55 5 01 22000

500

95,6

95,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

55 5 01 22000

600

95,0

95,0

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

55 5 01 51180

000

1 570,4

1 570,4

100,0

Межбюджетные трансферты

55 5 01 51180

500

1 570,4

1 570,4

100,0

Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распорядительным органам  муниципальных образований Нижегородской области  государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

55 5 01 51200

000

15,4

15,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

55 5 01 51200

200

15,4

15,4

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан. 

55 5 01 51340

000

10 679,0

10 679,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

55 5 01 51340

300

10 679,0

10 679,0

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

55 5 01 73040

000

458,7

458,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

55 5 01 73040

100

422,1

422,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5 01 73040

200

36,6

36,6

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях

55 5 01 73050

000

2,2

2,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5 01 73050

200

2,2

2,2

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам совершеннолетних и защите их прав

55 5 01 73060

000

387,0

387,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

55 5 01 73060

100

350,0

350,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5 01 73060

200

37,0

37,0

100,0

Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых  являются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , либо жилых помещений государственного жилищного фонда , право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

55 5 01 73120

000

142,5

142,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5 01 73120

200

142,5

142,5

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

55 5 01 73150

000

5 084,7

5 000,0

98,3

Бюджетные инвестиции

55 5 01 73150

400

5 084,7

5 000,0

98,3

Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации

55 5 01 73160

000

895,2

895,1

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

55 5 01 73160

300

895,2

895,1

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их  лечению , защите населения от болезней . общих для человека и животных, в части регулирования численности  безнадзорных животных

55 5 01 73310

000

330,7

289,0

87,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5 01 73310

200

330,7

289,0

87,4

Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

55 5 01 R0820

000

1 433,1

1 343,5

93,7

Бюджетные инвестиции

55 5 01 R0820

400

1 433,1

1 343,5

93,7

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации

55 5 01 S2050

000

1 863,8

1 863,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

55 5 01 S2050

600

1 863,8

1 863,8

100,0

Расходы за счет субсидии на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования

55 5 01 S2130

000

1 802.8

1 802.8

100,0

Межбюджетные трансферты

55 5 01 S2130

500

1 802.8

1 802.8

100,0

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

55 5 01 S2300

000

259,5

157,4

60,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

55 5 01 S2300

200

259,5

157,4

60,7

Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

55 5 01 S2600

000

6 759,3

6 759,3

100,0

Межбюджетные трансферты

55 5 01 S2600

500

6 759,3

6 759,3

100,0

Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

55 5 01 L4670

000

872,6

872,6

100,0

Межбюджетные трансферты

55 5 01 L4670

500

872,6

872,6

100,0

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры

55 5 01 L5190

000

72,0

72,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

55 5 01 L5190

300

72,0

72,0

100,0

Приложение 4

к  решению  Земского собрания

Пильнинского муниципального района

Нижегородской области

от  19.06.2020 года   №   26

«Об утверждении отчета об

исполнении  бюджета Пильнинского

муниципального района»

Ведомственная структура расходов

районного бюджета за 2019 год.

тыс.руб.

Наименование

Код бюджетной классификации

Уточненные бюджетные назначения 2019 год

Исполнено по состоянию на 01.01.2020 года

% исполнения

Мин

Р3

ПР

ЦСР

ВР

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

001

70 735,4

70 349,9

99,5

Общегосударствен-ные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

10 426,9

10 041,4

96,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

8 917,8

8 732,3

97,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинс--кого муниципального района  Нижегородской области на 2018-2021 годы»

01

06

01 0 00 00000

000

8 917,8

8 732,3

97,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-ципальной программы»

01

06

01 4 00 00000

000

8 917,8

8 732,3

97,9

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

01

06

01 4 01 00190

000

8 917,8

8 732,3

97,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

01 4 01 00190

100

8 281,3

8 122,5

98,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

06

01 4 01 00190

200

635,8

609,1

95,8

Иные бюджетные ассигнования

01

06

01 4 01 00190

800

0,7

0,7

100,0

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

200,0

0

0

Муниципальная про-грамма «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района  Нижегородской области на 2018-2021 годы»

01

11

01 0 00 00000

000

200,0

0

0

Подпрограмма «Органи-зация и совершенст-вование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»

01

11

01 1 04 00000

000

200,0

0

0

Резервные фонды местных администраций

01

11

01 1 04 20010

000

200,0

0

0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

01 1 04 20010

800

200,0

0

0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01

13

00 0 00 00000

000

1 309,1

1 309,1

100,0

Муниципальная программа «Управление муници-пальными финансами Пильнинского муници-пального района  Ниже-городской области на 2018-2021 годы»

01

13

01 0 00 00000

000

1 309,1

1 309,1

100,0

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»

01

13

01 1 00 00000

000

1 309,1

1 309,1

100,0

Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района

01

13

01 1 05 20020

000

1 309,1

1 309,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных)  нужд

01

13

01 1 05 20020

200

1 309,1

1 309,1

100,0

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

1 570,4

1 570,4

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

1 570,4

1 570,4

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение по-селений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-ствуют военные комис-сариаты

02

03

55 5 01 51180

000

1 570,4

1 570,4

100,0

Межбюджетные трансферты

02

03

55 5 01 51180

500

1 570,4

1 570,4

100,0

Жилищно-коммуналь-ное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

157,9

157,9

100,0

Коммунальное

хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

62,3

62,3

100,0

Муниципальная программа «Управление муници-пальными финансами Пильнинского муници-пального района  Ниже-городской области на 2018-2021 годы»

05

02

01 0 00 00000

000

62,3

62,3

100,0

Подпрограмма «Орга-ция и совершенствова-ние бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»

05

02

01 1 00 00000

000

62,3

62,3

100,0

Резервные фонды местных администраций

05

02

01 1 04 20010

000

62,3

62,3

100,0

Межбюджетные трансферты

05

02

01 1 04 20010

500

62,3

62,3

100,0

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

95,6

95,6

100,0

Непрограммные расходы

05

03

55 0 00 00000

000

95,6

95,6

100,0

Непрограммное направление деятельности  

05

03

55 5 00 00000

000

95,6

95,6

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий

05

03

55 5 01 22000

000

95,6

95,6

100,0

Межбюджетные трансферты

05

03

55 5 01 22000

500

95,6

95,6

100,0

Культура и кинематография

08

00

00 0 00 00000

000

268,7

268,7

100,0

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

268,7

268,7

100,0

Муниципальная программа «Управление муници-пальными финансами Пильнинского муници-пального района  Ниже-городской области на 2018-2021 годы»

08

01

01 0 00 00000

000

268,7

268,7

100,0

Подпрограмма                 « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»

08

01

01 1 00 00000

000

268,7

268,7

100,0

Резервные фонды местных администраций

08

01

01 1 04 20010

000

268,7

268,7

100,0

Межбюджетные трансферты

08

01

01 1 04 20010

500

268,7

268,7

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

00

00 0 00 00000

000

58 311,5

58 311,5

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

00 0 00 00000

000

16 180,4

16 180,4

100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района  Нижегородской области на 2018 -2020 годы»

14

01

01 0 00 00000

000

16 180,4

16 180,4

100,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»

14

01

01 2 00 00000

000

16 180,4

16 180,4

100,0

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений

14

01

01 2 01 20040

000

16 180,4

16 180,4

100,0

Межбюджетные трансферты

14

01

01 2 01 20040

500

16 180,4

16 180,4

100,0

Иные  межбюджетные трансферты

14

03

00 0 00 00000

000

42 131,1

42 131,1

100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района  Нижегородской области на 2018-2021 годы»

14

03

01 0 00 00000

000

42 131,1

42 131,1

100,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»

14

03

01 2 01 00000

000

42 131,1

42 131,1

100,0

Иные  межбюджетные трансферты  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

14

03

01 2 01 20050

000

42 131,1

42 131,1

100,0

Межбюджетные трансферты 

14

03

01 2 01 20050

500

42 131,1

42 131,1

100,0

ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

057

58 162,9

57 924,4

99,6

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

235,5

235,5

100,0

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

146,9

146,9

100,0

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муници-пального района на 2016 - 2021 годы»

04

01

15 0 00 00000

000

146,9

146,9

100,0

Организация  оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, времен-ное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении

04

01

150 03 29910

000

146,9

146,9

100,0

Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

01

150 03 29910

600

146,9

146,9

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

88,6

88,6

100,0

Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

04

12

13 1 01 00000

000

88,6

88,6

100,0

Мероприятия в рамках

развития туризма в районе

04

12

13 1 01 20120

000

88,6

88,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-ных (муниципальных)  нужд

04

12

13 1 01 20120

200

88,6

88,6

100,0

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

4 836,8

4 836,8

100,0

Дополнительное образование детей

07

03

00 0 00 00000

000

4 836,8

4 836,8

100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

07

03

08 0 00 00000

000

4 836,8

4 836,8

100,0

Подпрограмма «Допол-нительное образование в сфере культуры и искусства»

07

03

08 4 01 00000

000

4 836,8

4 836,8

100,0

Обеспечение деятель-ности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

07

03

08 4 01 00590

000

4 749,9

4 749,9

100,0

Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

08 4 01 00590

600

4 749,9

4 749,9

100,0

Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства

07

03

08 4 01 S2231

000

86,9

86,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

08 4 01 S2231

600

86,9

86,9

100,0

Культура и кинематография

08

00

00 0 00 00000

000

53 090,6

52 852,1

99,6

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

32 439,9

32 439,8

100,0

Муниципальная программа

«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

08

01

0 8 0 00 00000

000

29 692,5

29 692,4

100,0

Подпрограмма «Библиотечное дело»

08

01

08 1 00 00000

000

16 219,6

16 219,5

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08

01

08 1 01 00590

000

15 395,5

15 395,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 1 01 00590

600

15 395,5

15 395,5

100,0

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры

08

01

08 1 01 L5190

000

280,1

280,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 1 01 L5190

600

280,1

280,1

100,0

Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт,ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

08

01

081 01 S2150

000

411,2

411,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

081 01 S2150

600

411,2

411,1

100,0

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

08

01

08 1 01 S2250 

000

132,8

132,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 1 01 S2250 

600

132,8

132,8

100,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела»

08

01

08 2 00 00000

000

1 735,1

1 735,1

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08

01

08 2 01 00590

000

1 735,1

1 735,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 2 01 00590

600

1 735,1

1 735,1

100,0

Подпрограмма«Тради-ционная народная культура, досуг и отдых»

08

01

08 3 00 00000

000

11 737,8

11 737,8

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08

01

08 3 01 00590

000

10 691,4

10 691,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 3 01 00590

600

10 691,4

10 691,4

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий

08

01

08 3 01 22000

000

300,0

300,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 3 01 22000

600

       300,0

       300,0

100,0

Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

08

01

08 3 01 L4670

000

331,6

331,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 3 01 L4670

600

331,6

331,6

100,0

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

08

01

08 3 01 S2250 

000

132,8

132,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 3 01 S2250 

600

132,8

132,8

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08

01

08 3 02 00590

000

282,0

282,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

0 8 3 02 00590

600

282,0

282,0

100,0

Непрограммные расходы

08

01

55 0 00 00000

000

2 747,4

2 747,4

100,0

Непрограммное направление деятельности

08

01

55 5 00 00000

000

2 747,4

2 747,4

100,0

Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

08

01

55 5 01 L4670

000

872,6

872,6

100,0

Межбюджетные трансферты

08

01

55 5 01 L4670

500

872,6

872,6

100,0

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры

08

01

55 5 01 L5190

000

72,0

72,0

100,0

Межбюджетные трансферты

08

01

55 5 01 L5190

500

72,0

72,0

100,0

Расходы за счет субсидии на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования

08

01

55 5 01 S2130

000

1 802.8

1 802.8

100,0

Межбюджетные трансферты

08

01

55 5 01 S2130

500

1 802.8

1 802.8

100,0

Другие вопросы в области культуры , кинематографии

08

04

00 0 00 00000

000

20 650,7

20 412,3

98,8

Муниципальная программа

«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

08

04

08 0 00 00000

000

20 650,7

20 412,3

98,8

Подпрограмма «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры»

08

04

08 5 01 00000

000

18 456,0

18 255,9

98,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08

04

08 5 01 00590

000

18 456,0

18 255,9

98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

04

08 5 01 00590

100

18 246,2

18 046,7

98,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

08

04

08 5 01 00590

200

208,6

208,6

100,0

Иные бюджетные ассигнования

08

04

08 5 01 00590

800

1,2

0,6

50,0

Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"

08

04

08 6 00 00000

000

2 194,7

2 156,4

98,3

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

08

04

08 6 01 00190

000

2 194,7

2 156,4

98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

04

08 6 01 00190

100

2 123,3

2 093,4

98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

08

04

08 6 01 00190

200

71,4

63,0

88,2

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

074

324 406,3

323831,2

99,8

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

353,9

353,9

100,0

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

353,9

353,9

100,0

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муници-пального района на 2016 - 2021 годы»

04

01

15 0 00 00000

000

353,9

353,9

100,0

Организация  оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, времен-ное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении

04

01

150 03 29910

000

353,9

353,9

100,0

Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

01

150 03 29910

600

353,9

353,9

100,0

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

321 281,3

320709,6

99,8

Дошкольное образование

07

01

00 0 00 00000

000

77 188,0

77 188,0

100,0

Детские дошкольные учреждения

07

01

00 0 00 00000

000

77 188,0

77 188,0

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .

07

01

02 0 00 00000

000

75 442,0

75 442,0

100,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

07

01

02 1 01 00000

000

75 442,0

75 442,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных  детских садов 

07

01

02 1 01 20590

000

24 719,8

24 719,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

02 1 01 20590

600

   24 719,8

24 719,8

100,0

Расходы из фонда на поддержку территорий

07

01

02 1 01 22000

000

283,2

283,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

02 1 01 22000

600

283,2

283,2

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07

01

02 1  01 73080

000

49 825,7

49 825,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

02 1 01 73080

600

49 825,7

49 825,7

100,0

Расходы за счет субвенции  на исполнение полномочий по финансовому обеспечению  осуществления  присмотра и ухода  за детьми – инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также  за детьми с туберку-лезной интоксикацией, обучающимися в  муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные  программы  дошкольного образования

07

01

02 1 01 73170

000

269,8

269,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

02 1 01 73170

600

269,8

269,8

100,0

Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организаций

07

01

02 1 01 74170

000

343,5

343,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

02 1 01 74170

000

343,5

343,5

100,0

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для  инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской облас-ти на 2016-2021 годы» 

07

01

05 6 00 L0270

000

1 746,0

1 746,0

100,0

Формирование доступной среды в учреждениях образова-ния

07

01

05 6 04 L0270

000

1 746,0

1 746,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

05 6 04 L0270

600

1 746,0

1 746,0

100,0

Общее образование

07

02

00 0 00 00000

000

183 836,7

183836,6

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .

07

02

02 0 00 00000

000

183 836,7

183836,6

100,0

Подпрограмма  «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»

07

02

02 2 00 00000

000

183 836,7

183836,6

100,0

Расходы на обеспечение дея-тельности муниципальных  общеобразовательных школ, школ-детских садов  

07

02

02 2 01 21590

000

37 394,4

37 394,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

02 2 01 21590

600

37 394,4

37 394,4

100,0

Расходы из фонда на поддержку территорий

07

02

02 2 01 22000

000

757,7

757,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

02 2 01 22000

600

757,7

757,7

100,0

Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реа-лизующих общеобразовательные программы Нижегород-ской области

07

02

02 2 01 S2180

000

7 076,8

7 076,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

02 2 01 S2180

600

7 076,8

7 076,7

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

02 2 01 73070

000

136 170,2

136170,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

02 2 01 73070

600

136 170,2

136170,2

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

02 2 01 73140

000

320,2

320,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

02 2 01 73140

600

320,2

320,2

100,0

Расходы за счет субвенции  на исполнение полномочий по финансовому обеспечению  осуществления  присмотра и ухода  за детьми -инвалидами  детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также  за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в  муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные  программы  дошкольного образования

07

02

02 2 01 73170

000

38,8

38,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

02 2 01 73170

600

38,8

38,8

100,0

Расходы за счет субвенции    на исполнение полномочий по финансовому обеспечению   двухразовым  бесплатным питанием обучающихся  с огра-ниченными возможностями  здоровья, не проживающих обучающимися в  муниципальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-образовательным программам

07

02

02 2 01 73180

000

927,5

927,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

02 2 01 73180

600

927,5

927,5

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

02 2 01 74150

000

600,0

600,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

02 2 01 74150

600

600,0

600,0

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"                                                                                                                                               

07

02

02 2 Е174590

000

266,5

266,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

02 2 Е174590

600

266,5

266,5

100,0

Подпрограмма  «Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»

07

02

02 2 02 00000

000

284,6

284,6

100,0

Мероприятия в целях модернизации и обновления авто-бусного парка для перевозки учащихся

07

02

02 2 02 20120

600

284,6

284,6

100,0

Дополнительное образование детей

07

03

00 0 00 00000

000

14 078,5

14 078,5

100.0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .

07

03

02 0 00 00000

000

14 078,5

14 078,5

100.0

Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей» 

07

03

02 3 00 00000

000

14 078,5

14 078,5

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)   подведомственных учреждений районного бюджета  

07

03

02 3 01 00590

000

13 963,6

13 963,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

02 3 01 00590

600

13 963,6

13 963,6

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий

07

03

02 3 01 22000

000

35,9

35,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

02 3 01 22000

600

35,9

35,9

100,0

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

07

03

02 3 01 72232

000

79,0

79,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

02 3 01 72232

600

79,0

79,0

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .

07

07

00 0 00 00000

000

3 040,3

3 016,2

99,2

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» 

07

07

02 0 00 00000

000

3 040,3

3 016,2

99,2

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».

07

07

02 3 00 00000

000

2 943,4

2 920,8

99,2

Отдых и оздоровление детей в каникулярное время 

07

07

02 3 02 00000

000

2 943,4

2 920,8

99,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

07

02 3 02 20170

000

2 540,0

2 529,6

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

07

02 3 02 20170

100

55,3

55,3

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .

07

07

02 3 02 20170

200

90,0

87,0

96,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

02 3 02 20170

300

867,0

859,6

99,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

02 3 02 20170

600

1 527,7

1 527,7

100,0

Расходы за счет субвенции на компенсацию  части расходов по приобретению путевки  и предоставлению путевки с частичной оплатой в органи-зации, осуществляющие санаторно-курортное лечение  детей в соответствии  с имеющейся лицензией, организации , осуществляю-щие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на терри-тории Российской Федерации .

07

07

02 3 02 73320

000

403,4

391,2

97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

07

02 3 02 73320

100

18,6

18,6

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

02 3 02 73320

300

384,8

372,6

96,8

Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»

07

07

02 4 00 00000

000

96,9

95,4

98,5

Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей  по профилям деятельности и интересам»

07

07

02 4 01 20120

000

52,0

51,4

98,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

07

02 4 01 20120

200

52,0

51,4

98,8

Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»

07

07

02 4 02 20120

000

12,0

11,9

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

07

02 4 02 20120

200

12,0

11,9

99,2

Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »

07

07

02 4 03 20120

000

18,0

17,2

95,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

07

02 4 03 20120

200

18,0

17,2

95,6

Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»

07

07

02 4 04 00000

000

14,9

14,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

07

02 4 04 20120

200

14,9

14,9

100,0

Другие вопросы в области образования

07

09

00 0 00 00000

000

43 137,8

42 590,3

98,7

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

07

09

02 0 00 00000

000

43 137,8

42 590,3

98,7

Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"

07

09

02 7 00 00000

000

43 137,8

42 590,3

98,7

Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.

07

09

02 7 01 00000

000

3 544,4

3 488,7

98,4

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

07

09

02 7 01 00190

000

3 544,4

3 488,7

98,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 7 01 00190

100

3 315,8

3 289,0

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 01 00190

200

228,6

199,7

87,4

Обеспечение информационных и организационно-методических условий для реализации Программы

07

09

02 7 02 00000

000

3 916,6

3 880,5

99,1

Расходы на содержание казенных учреждений

07

09

02 7 02 00590

000

3 916,6

3 880,5

99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 7 02 00590

100

3 461,9

3 455,8

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 02 00590

200

454,7

424,7

93,4

Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.

07

09

02 7 03 00000

000

4 168.8

4 098,3

98,3

Расходы на содержание казенных учреждений

07

09

02 7 03 00590

000

4 168.8

4 098,3

98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 7 03 00590

100

3 251,0

3 250,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 03 00590

200

913,8

844,9

92,5

Иные бюджетные ассигнования

07

09

02 7 03 00590

800

4,0

3,1

77,5

Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-шеннолетних граждан.

07

09

02 7 04 00000

000

618,9

618,9

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий  по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

07

09

02 7 04 73020

000

455,4

455,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-ми управления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 7 04 73020

100

415,2

415,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 04 73020

200

40,2

40,2

100,0

Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизиро-ванной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

07

09

02 7 04 74100

000

163,5

163,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 04 74100

200

163,5

163,5

100,0

Обеспечение развития образовательных условий.  «Обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педаго-гических работников для реализации Программы.

07

09

02 7 05 00000

000

677,4

292,2

43,1

Расходы за счет суб-венции на осуществ-ление  полномочий по организационно- техни-ческому и информа-ционно- методическому  сопровождению  аттес-тации педагогических работников

07

09

02 7 05 73010

000

677,4

292,2

43,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 7 05 73010

100

431,0

45,9

10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 05 73010

200

246,4

246,3

100,0

Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образовательных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудо-вания, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.

07

09

02 7 06 00000

000

30 211,7

30 211,7

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений районного бюджета  

07

09

02 7 06 00590

000

30 211,7

30 211,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных некоммерческим организациям

07

09

02 7 06 00590

600

30 211,7

30 211,7

100,0

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

2 052,1

2 048,8

99,8

Охрана семьи и детства

10

04

00 0 00 00000

000

2 052,1

2 048,8

99,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

10

04

02 0 00 00000

000

2 052,1

2 048,8

99,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

10

04

02 7 07 00000

000

2 052,1

2 048,8

99,8

Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и   муниципальных  дошкольных образовательных организациях , частных  образовательных организациях  , реализующих  образовательную программу  дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты  компенсации части родительской платы.

10

04

02 7 07 73110

000

2 052,1

2 048,8

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

10

04

02 7 07 73110

200

30,2

30,1

99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

02 7 07 73110

300

2 021,9

2 018,7

99,8

Физическая культура и спорт 

11

00

000 00 00000

000

719,0

718,9

100,0

Массовый спорт

11

02

000 00 00000

000

719,0

718,9

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

11

02

02 0 00 00000

000

719,0

718,9

100,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

11

02

02 5 00 00000

000

719,0

718,9

100,0

Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.

11

02

02 5 01 20070

000

293,0

292,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

02

02 5 01 20070

100

89,9

89,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

11

02

02 5 01 20070

200

203,1

203,0

100,0

Мероприятия в части расходов на приобретение спор-тивного инвентаря и формы

11

02

02 5 06 20070

000

130,8

130,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

11

02

02 5 06 20070

200

130,8

130,8

100,0

Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всероссийских соревнованиях.

11

02

02 5 10 20070

000

295,2

295,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

11

02

02 5 10 20070

200

295,2

295,2

100,0

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

082

129 572,0

129 530,3

100,0

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2021 г»

04

05

12 0 00 00000

000

129 241,3

129 241,3

100,0

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей  промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2021 года»

04

05

12 1 00 00000

000

123 048,1

123 048,1

100,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы

04

05

12 1 01 20120

000

10,4

10,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 20120

800

10,4

10,4

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета

04

05

12 1 01 73220

000

2 526,5

2 526,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73220

800

2 526,5

2 526,5

100,0

Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования  производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство

04

05

12 1 01 73230

000

1 826,0

1 826,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73230

800

1 826,0

1 826,0

100,0

Расходы за счет субвенции на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств областного бюджета                                                                                                        

04

05

12 1 01 73240

000

706,0

706,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73240

800

706,0

706,0

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета

04

05

12 1 01 73250

000

77,0

77,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73250

800

77,0

77,0

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат  на приобретение элитных семян

04

05

12 1 01 73260

000

10 335,7

10 335,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73260

800

10 335,7

10 335,7

100,0

Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства

04

05

12 1 01 73270

000

1 216,2

1 216,2

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73270

800

1 216,2

1 216,2

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

04

05

12 1 01 73280

000

139,4

139,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73280

800

139,4

139,4

100,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

04

05

12 1 01 73290

000

43 543,9

43 543,9

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73290

800

43 543,9

43 543,9

100,0

Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной под-держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

04

05

12 1 01 73300

000

7 784,9

7 784,9

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73300

800

7 784,9

7 784,9

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-ционным кредитам (займам)  в агропромышленном комплексе

04

05

121 01 R4330

000

242,1

242,1

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

121 01 R4330

800

242,1

242,1

100,0

Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-телям в области растениеводства

04

05

121 01 R5410

000

22 122,5

22 122,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

121 01 R5410

800

22 122,5

22 122,5

100,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

04

05

121 01 R5420

000

25 995,7

25 995,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

121 01 R5420

800

25 995,7

25 995,7

100,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

04

05

121 01 R5430

000

6 521,8

6 521,8

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

121 01 R5430

800

6 521,8

6 521,8

100,0

Подпрограмма  «Обес-печение реализации муниципальной программы»

04

05

12 3 00 00000

000

6 193,2

6 193,2

100,0

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

04

05

12 3 01 00190

000

49,7

49,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

12 3 01 00190

100

49,7

49,7

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке  сельскохозяйственного производства

04

05

12 3 01 73030

000

6 143,5

6 143,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

12 3 01 73030

100

4 845,6

4 845,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

05

12 3 01 73030

200

1 293,2

1 293,2

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

04

05

12 3 01 73030

300

4,0

4,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 3 01 73030

800

0,7

0,7

100,0

Непрограммные расходы

04

05

50 0 00 00000

000

330,7

289,0

87,4

Непрограммные расходы

04

05

50 0 00 00000

000

330,7

289,0

87,4

Непрограммное направление деятельности

04

05

55 0 00 00000

000

330,7

289,0

87,4

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их  лечению , защите населения от болезней . общих для человека и животных, в части регулирования численности  безнадзорных животных

04

05

55 5 01 73310

000

330,7

289,0

87,4

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

333

3 317,5

3 070,5

92,6

Общегосударствен-ные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

3 317,5

3 070,5

92,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

00 0 00000000

000

1 587,0

1 381,1

87,0

Непрограммные расходы

01

03

55 0 00 00000

000

1 587,0

1 381,1

87,0

Непрограммное направление деятельности  

01

03

55 5 00 00000

000

1 587,0

1 381,1

87,0

Расходы на содержание аппарата органов мест                                                    ного самоуправления.

01

03

55 5 01 00190

000

1 587,0

1 381,1

87,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-ния функций государст-венными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

55 5 01 00190

100

1 398,2

1 239,9

88,7

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных)  нужд

01

03

55 5 01 00190

200

186,8

139,8

74,8

Иные бюджетные ассигнования

01

03

55 5 01 00190

800

2,0

1,4

70,0

Обеспечение деятель-ности финансовых, налоговых и таможен-ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

1 730,5

1 689,4

97,6

Непрограммные расходы

01

06

55 0 00 00000

000

1 730,5

1 689,4

97,6

Непрограммное направление деятельности  

01

06

55 5 00 00000

000

1 730,5

1 689,4

97,6

Руководитель контрольно счетной комиссии района

01

06

5 55 01 00060

000

938,0

932,5

99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

55 5 01 00060

100

938,0

932,5

99,4

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

01

06

55 5 01 00190

000

792,5

756,9

95,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-нения функций госу-дарственными (муници-пальными) органами, казенными учрежде-ниями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами

01

06

55 5 01 00190

100

677,6

643,0

94,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

06

55 5 01 00190

200

114,9

113,9

99,1

КОМИТЕТ  ПО УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

366

4 822,2

4 798,5

99,5

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

4 731,4

4 707,7

99,5

Другие общегосударст-венные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

4 731,4

4 707,7

99,5

Муниципальная программа «Управление муници-пальной собственностью Пильнинского муници-пального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»

01

13

11 0 00 00000

000

4 731,4

4 707,7

99,5

Подпрограмма  «Обеспечение  реализации муни-ципальной программы»

01

13

11 1 00 00000

000

4 619,2

4 595,5

99,5

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

01

13

11 1 01 00190

000

4 619,2

4 595,5

99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

11 1 01 00190

100

3 644,1

3 626,1

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

13

11 1 01 00190

200

973,1

969,3

99,6

Иные бюджетные ассигнования

01

13

11 1 01 00190

800

2,0

0,1

5,0

Проведение технической  инвентаризации объек-тов  недвижимого иму-щества, изготовление технических планов, постановка на кадаст-ровый учет и государст-венная регистрация прав, оценка рыночной  стоимости объектов и оценка прав

01

13

11 0 11 20060

000

97,2

97,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

13

11 0 11 20060

200

97,2

97,2

100,0

Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадаст-ровый учет и регистра-ция прав.

01

13

11 0 12 20090

000

15,0

15,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

13

11 0 12 20090

200

15,0

15,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

90,8

90,8

100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»

04

12

11 0 00 00000

000

90,8

90,8

100,0

Формирование земель-ных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения 

04

12

11 0 41 20160

000

90,8

90,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

12

11 0 41 20160

200

90,8

90,8

100,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

487

216 050,1

190 752,6

88,3

Общегосударствен-ные вопросы

01

00

000 00 00000

000

36 168,9

35 443,2

98,0

Высшее должностное лицо муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

1 778,8

1 666,7

93,7

Непрограммные расходы

01

02

55 0 00 00000

000

1 778,8

1 666,7

93,7

Непрограммное направление деятельности  

01

02

55 5 00 00000

000

1 778,8

1 666,7

93,7

Высшее должностное лицо муниципального образования

01

02

55 5 01 01000

000

1 778,8

1 666,7

93,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

55 5 01 01000

100

1 778,8

1 666,7

93,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

23 248,5

22 709,6

97,7

Непрограммные расходы

01

04

55 0 00 00000

000

23 248,5

22 709,6

97,7

Непрограммное направление деятельности  

01

04

55 5 00 00000

000

23 248,5

22 709,6

97,7

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

01

04

55 5 01 00190

000

22 402,8

21 863,9

97,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-спечения выполнения функций государствен-ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

55 5 01 00190

100

16 720,0

16 442,3

98,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

04

55 5  01 00190

200

5 198,8

4 988,6

96,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

5 55 01 00190

800

484,0

433,0

89,5

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятель-ности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

55 5 01 73040

000

458,7

458,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

55 5 01 73040

100

422,1

422,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных)  нужд

01

04

55 5 01 73040

200

36,6

36,6

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий  по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-нолетних граждан.

01

04

55 5 01 73060

000

387,0

387,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-ния функций государст-венными (муниципаль-ными) органами, казен-ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-ми

01

04

55 5 01 73060

100

350,0

350,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

04

55 5 01 73060

200

37,0

37,0

100,0

Судебная система

01

05

00 0 00 00000

000

15,4

15,4

100,0

Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполни-тельно- распорядитель-ным органам  муници-пальных образований Нижегородской области  государственных полномочий по состав-лению списков канди-датов в присяжные заседатели федераль--ных судов общей юрисдикции в Россий-ской Федерации.

01

05

55 5 01 51200

000

15,4

15,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

05

55 5 01 51200

200

15,4

15,4

100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-дарственным управлением

01

13

00 0 00 00000

000

11 126,2

11 051,5

99,3

Непрограммные расходы

01

13

55 0 00 00000

000

11 126,2

11 051,5

99,3

Непрограммное направление деятельности  

01

13

55 5 00 00000

000

11 126,2

11 051,5

99,3

Субсидии автономным учреждениям

01

13

55 5 01 00010

000

3 305,8

3 305,8

100,0

Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

55 5 01 00010

600

3 305,8

3 305,8

100,0

Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания

01

13

55 5 01 00590

000

7 814,4

7 739,7

99,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-ния функций государст-венными (муниципаль-ными) органами, казен-ными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами

01

13

55 5 01 00590

100

6 321,5

6 261,2

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных)  нужд

01

13

55 5 01 00590

200

1 490,8

1 477,5

99,1

Иные бюджетные ассигнования

01

13

55 5 01 00590

800

2,1

1,0

47,6

Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности

01

13

55 5 01 20120

000

6,0

6,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

13

55 5 01 20120

200

6,0

6,0

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

3 691,8

3 648,7

98,8

Защита населения и территории от чрезвы-чайных ситуаций при-родного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

3 691,8

3 648,7

98,8

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера, обес-печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

03

09

09 0 00 00000

000

3 691,8

3 648,7

98,8

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера, обес-печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

03

09

09 1 01 00000

000

39,3

19,2

49,0

Целевой финансовый резерв для предупреж-дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-ных бедствий

03

09

09 1 01 20130

000

39,3

19,2

49,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

03

09

09 1 01 20130

200

39,3

19,2

49,0

Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района

03

09

09 1 04 00590

000

3 652,6

3 629,5

99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами

03

09

09 1 04 00590

100

3 185,8

3 179,6

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных)  нужд

03

09

09 1 04 00590

200

466,8

449,9

96,4

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

23 736,9

23 395,1

98,6

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

73,5

73,5

100,0

«Профилактика прес-туплений и иных пра-вонарушений на территории Пильнин-ского муниципального района на 2016 - 2021 годы»

04

01

15 0 00 00000

000

73,5

73,5

100,0

Выполнение мероприя-тий по  трудоустройству  безработных  граждан   в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района

04

01

150 02 29910

000

73,5

73,5

100,0

Межбюджетные трансферты

04

01

150 02 29910

500

73,5

73,5

100,0

Транспорт

04

08

00 0 00 00000

000

6 300,0

6 290,9

99,9

Непрограммные расходы

04

08

55 0 00 00000

000

6 300,0

6 290,9

99,9

Непрограммное направление деятельности

04

08

55 5 00 00000

000

6 300,0

6 290,9

99,9

Мероприятия  в рамках непрограммного направления деятельности

04

08

55 5 01 20120

000

6 300,0

6 290,9

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных)  нужд

04

08

55 5 01 20120

200

3 800,0

3 790,9

99,8

Иные бюджетные ассигнования

04

08

55 5 01 20120

800

2 500,0

2 500,0

100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

11 833,3

11 833,3

100,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы

04

09

04 0 00 00000

000

6 366,3

6 366,3

100,0

Мероприятия в области проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования

04

09

04 0 07 20150

000

1 597,1

1 597,1

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

04 0 07 20150

400

1 597,1

1 597,1

100,0

Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

04 0 07 S2210

000

2 048,2

2 048,2

100,0

Межбюджетные трансферты

04

09

04 0 07 S2210

500

2 048,2

2 048,2

100,0

Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования

04

09

04 0 07 S2660

000

2 721,0

2 721,0

100,0

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

04

09

04 0 07 S2660

400

2 721,0

2 721,0

100,0

Непрограммные расходы

04

09

55 0 00 00000

000

5 467,0

5 467,0

100,0

Непрограммное направление деятельности

04

09

55 5 00 00000

000

5 467,0

5 467,0

100,0

Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

55 5 01 S2600

000

5 467,0

5 467,0

100,0

Межбюджетные трансферты

04

09

55 5 01 S2600

500

5 467,0

5 467,0

100,0

Связь и информатика

04

10

00 0 00 00000

000

5 493,7

5 165,5

94,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

04

10

09 0 00 00000

000

5 234,2

5 008,1

95,7

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного  комплекса «Безопасный город»

04

10

09 2 00 00000

000

5 234,2

5 008,1

95,7

Возмещение затрат по созданию и эксплуата-ционно- техническому обслуживанию МАСЦО

04

10

09 2 03 20140

000

706,5

480,4

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных)  нужд

04

10

09 2 03 20140

200

706,5

480,4

68,0

Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО населения Нижегородской области

04

10

09 2 03 S2370

000

4 527,7

4 527,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

10

09 2 03 S2370

800

4 527,7

4 527,7

100,0

Непрограммные расходы

04

10

55 0 00 00000

000

259,5

157,4

60,7

Непрограммное направление деятельности

04

10

55 5 00 00000

000

259,5

157,4

60,7

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

04

10

55 5 01 S2300

000

259,5

157,4

60,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

10

55 5 01 S2300

200

259,5

157,4

60,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

36,4

31,9

87,6

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Пильнинского  муници-пального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

04

12

06 0 00 00000

000

15,6

11,1

71,2

Подпрограмма «Разви-тие предпринимательст-ва на территории Пиль-нинского муниципаль-ного района»

04

12

06 1 00 00000

000

15,6

11,1

71,2

Мероприятия по созда-нию  благоприятных условий ведения  малого и среднего бизнеса

04

12

06 1 01 20120

000

15,6

11,1

71,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

12

06 1 01 20120

200

15,6

11,1

71,2

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2018 годы и до 2021 года»

04

12

16 0 00 00000

000

20,8

20,8

100,0

Проведение в детских учебных заведениях профилактических мероприятий

04

12

16 0 05 20120

000

20,8

20,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

12

16 0 05 20120

200

20,8

20,8

100,0

Жилищно-коммуналь-ное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

69 304,8

59 586,0

86,0

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

162,5

157,4

96,9

Непрограммные расходы

05

01

55 0 00 00000

000

162,5

157,4

96,9

Непрограммное направление деятельности

05

01

55 5 00 00000

000

162,5

157,4

96,9

Оплата  региональному оператору капитального ремонта общего имущества  в  многоквартирных домах

05

01

55 5 01 00100

000

42,5

37,4

88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-венных (муниципальных)  нужд

05

01

55 5 01 00100

200

42,5

37,4

88,0

Оплата за обследование  технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов

05

01

55 5 01 20120

000

120,0

120,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

01

55 5 01 20120

200

120,0

120,0

100,0

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

60 843,2

51 187,8

84,1

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .

05

02

02 0 00 00000

000

31,0

10,7

34,5

Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы  в Пильнинском муниципальном районе.

05

02

02 8 00  00000

000

31,0

10,7

34,5

Ликвидация второй смены обучения  и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы

05

02

02 8 01 00000

000

31,0

10,7

34,5

Расходы на осущест-вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-тельства муниципальной собственности .

05

02

02 8 01 20150

000

31,0

10,7

34,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

02 8 01 20150

400

31,0

10,7

34,5

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»

05

02

04 0 00 00000

000

53 662,6

44 789,1

83,5

Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .

05

02

04 0 03 20150

000

569,1

566,6

99,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

04 0 03 20150

400

569,1

566,6

99,6

Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .

05

02

04 0 03 S2450

000

35 856,0

27 076,2

75,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

04 0 03 S2450

400

35 856,0

27 076,2

75,5

Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыска-тельские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

05

02

04 0 03  L5670

000

5 756,8

5 756,8

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

04 0 03  L5670

400

5 756,8

5 756,8

100,0

Мероприятия в сфере газоснабжения.Расхо-ды за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабже-ния.

05

02

04 0 03 S2850

000

8 795,7

8 795,7

100,0

Капитальные вложения в объекты государст-венной (муниципаль-ной) собственности

05

02

04  0 03S2850

400

8 795,7

8 795,7

100,0

Мероприятия  в области коммунального хозяйства.

05

02

04 0 06 00090

000

2 685,0

2 593,8

96,6

Закупка товаров,работ и услуг для государст-венных (муниципаль-ных)  нужд

05

02

04 0 06 00090

200

2 685,0

2 593,8

96,6

Муниципальная программа «Улучшение экологической обста-новки в Пильнинском муниципальном районе в  2015-2020 годы и до 2021 г»

05

02

14 0 00 00000

000

5 193,9

4 432,3

85,3

Расходы за счет субси-дии на создание (обу-стройство) контейнер-ных площадок

05

02

14 0 01 S2670

000

2 922,8

2 921,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

02

14 0 01 S2670

200

2 922,8

2 921,7

100,0

Расходы за счет субсидий на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов

05

02

14 0 05 S2290

000

733,3

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

02

14 0 05 S2290

200

733,3

0

0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров

05

02

14 0 06 74700

000

1 537,8

1 510,6

98,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

02

14 0 06 74700

200

1 537,8

1 510,6

98,2

Непрограммные расходы

05

02

55 0 00 00000

000

1 955,7

1 955,7

100,0

Непрограммное направление деятельности  

05

02

55 5 00 00000

000

1 955,7

1 955,7

100,0

Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий  муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям)  на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ

05

02

55 5 01 00160

000

200,0

200,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

05

02

55 5 01 00160

800

200,0

200,0

100,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

05

02

55 5 01 20130

000

55,7

55,7

100,0

Межбюджетные трансферты

05

02

55 5 01 20130

500

55,7

55,7

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

55 5 01 21000

000

1 700,0

1 700,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

05

02

55 2 01 21000

800

1 700,0

1 700,0

100,0

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

     8 051,5

  8 051,5

100,0

Муниципальная программа «Комплек-сное развитие систем коммунальной инфра-структуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»

05

03

04 0 00 00000

000

6 030,2

6 030,2

100,0

Расходы на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2020 годы

05

03

04 0 F2 5555A

000

5 930,3

5 930,3

100,0

Межбюджетные трансферты

05

03

04 0 F2 5555A

500

5 930,3

5 930,3

100,0

Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

05

03

04 0 05 20150

000

99,9

99,9

100,0

Межбюджетные трансферты

05

03

04 0 05 20150

500

99,9

99,9

100,0

Непрограммные расходы

05

03

55 0 00 00000

000

2 021,3

2 021,3

100,0

Непрограммное направление деятельности

05

03

55 5 00 00000

000

2 021,3

2 021,3

100,0

Расходы по исполнительныи листам судов

05

03

55 5 01 00150

000

609,0

609,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

03

55 5 01 00150

200

530,7

530,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

05

03

55 5 01 00150

800

78,3

78,3

100,0

Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности

05

03

55 5 01 20120

000

120,0

120,0

100,0

Межбюджетные трансферты

05

03

55 5 01 20120

500

120,0

120,0

100,0

Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

05

03

55 5 01 S2600

000

1 292,3

1 292,3

100,0

Межбюджетные трансферты

05

03

55 5 01 S2600

500

1 292,3

1 292,3

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

00 0 00 00000

000

247,6

189,3

76,5

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

05

05

09 1 05 00590

000

245,4

187,1

76,2

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

05

05

09 1 05 00590

000

245,4

187,1

76,2

Обеспечение деятель-ности ДДС Пильнинского муниципального района

05

05

09 1 05 00590

000

245,4

187,1

76,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

09 1 05 00590

100

245,4

187,1

76,2

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях

05

05

55 5 01 73050

000

2,2

2,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

05

55 5 01 73050

200

2,2

2,2

100,0

Охрана окружающей среды

06

00

00 0 00 00000

000

2 607,3

2 607,3

100,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

00 0 00 00000

000

2 607,3

2 607,3

100,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»

06

02

04 0 00 00000

000

2 607,3

2 607,3

100,0

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод

06

02

04 0 G6S268A

000

2 607,3

2 607,3

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

06

02

04 0 G6S268A

400

2 607,3

2 607,3

100,0

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

47 555,3

33 513,4

70,5

Общее образование

07

02

00 0 00 00000

000

47 555,3

33 513,4

70,5

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .

07

02

02 0 00 00000

000

47 555,3

33 513,4

70,5

Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной документации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».

07

02

02 8 00  00000

000

47 555,3

33 513,4

70,5

Ликвидация второй смены обучения  и удерживания од-носменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы

07

02

02 8 01 00000

000

47 555,3

33 513,4

70,5

Расходы за счет субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций.

07

02

02 8 01 S2510

000

47 555,3

33 513,4

70,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-ниципальной)  собственности

07

02

02 8 01 S2510

400

47 555,3

33 513,4

70,5

Социальная политика

10

00

000 00 00000

000

30 776,3

30 350,1

98,6

Пенсионное обеспечение

10

01

00 0 00 00000

000

6 860,0

6 765,8

98,6

Непрограммные расходы

10

01

55 0 00 00000

000

6 860,0

6 765,8

98,6

Непрограммное направление деятельности

10

01

55 5 00 00000

000

6 860,0

6 765,8

98,6

Ежемесячная доплата  к пенсиям лицам, заме-щавшим  муниципаль-ные должности и долж-ности муниципальной службы

10

01

55 5 01 00020

000

6 860,0

6 765,8

98,6

Социальное обеспече-ние и иные выплаты населению

10

01

55 5 01 00020

300

6 860,0

6 765,8

98,6

Социальное обеспечение населения

10

03

000 00 00000

000

13 420,6

13 274,5

98,9

Муниципальная  программа

«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»

10

03

03 0 00 00000

000

1 091,4

945.4

86,6

Поддержка почетных граждан Пильнинского района

10

03

03 0 11 20080

000

448,0

341,6

76,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

10

03

03 0 11 20080

200

4,0

2,6

65,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 0 11 20080

300

444,0

339,0

76,4

Поддержка почетных ветеранов Пильнинского района

10

03

03 0 21 20080

000

30,3

27,5

90,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

10

03

03 0 21 20080

200

0,3

0,2

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 0 21 20080

300

30,0

27,3

91,0

Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

10

03

03 0 41 20080

000

593,9

572,9

96,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

10

03

03 0 41 20080

200

3,7

3,6

97,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 0 41 20080

300

590,2

569,3

96,5

Социальная поддержка беременных женщин.

10

03

03 0 51 20080

000

19,2

3,4

17,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 0 51 20080

300

19,2

3,4

17,7

Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

10

03

17 0 00 00000

000

525,0

525,0

100,0

Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений

10

03

17 0 01 00040

000

525,0

525,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

17 0 01 00040

300

525,0

525,0

100,0

Непрограммные расходы

10

03

55 5 00 00000

000

11 804,2

11 804,1

100,0

Непрограммное направление деятельности

10

03

55 5 00 00000

000

11 804,2

11 804,1

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий

10

03

55 5 01 22000

000

230,0

230,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

55 5 01 22000

300

230,0

230,0

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан. 

10

03

55 5 01 51340

000

10 679,0

10 679,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

55 5 01 51340

300

10 679,0

10 679,0

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации

10

03

55 5 01 73160

000

895,2

895,1

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

55 5 01 73160

000

895,2

895,1

100,0

Охрана семьи и детства

10

04

000  0 00000

000

10 366,5

10 180,6

98,2

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2021 годы»

10

04

07 0 00 00000

000

3 706,2

3 694,6

99,7

Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

10

04

07 0 01 L4970

000

972,4

972,2

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

07 0 01 L4970

300

972,4

972,2

100,0

Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

10

04

07 0 01 S2140

000

2 673,8

2 673,5

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

07 0 01 S2140

300

2 673,8

2 673,5

100,0

Компенсация  процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»

10

04

07 0 02 20110

000

60,0

48,9

81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

07 0 02 20110

300

60,0

48,9

81,5

Непрограммные расходы

10

04

55 5 00 00000

000

6 660,3

6 486,0

97,4

Непрограммное направление деятельности

10

04

55 5 00 00000

000

6 660,3

6 486,0

97,4

Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

10

04

55 5 01 R0820

000

1 433,1

1 343,5

93,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

55 5 01 R0820

400

1 433,1

1 343,5

93,7

Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых  являются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , либо жилых помещений государственного жилищного фонда , право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

10

04

55 5 01 73120

000

142,5

142,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

10

04

55 5 01 73120

200

142,5

142,5

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, за счет средств областного бюджета

10

04

55 5 01 73150

000

5 084,7

5 000,0

98,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

55 5 01 73150

400

5 084,7

5 000,0

98,3

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

00 0  00 00000

000

129,2

129,2

100,0

Муниципальная  программа

«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»

10

06

03 0 00 00000

000

81,3

81,3

100,0

Поддержка Пильнинской районной организации Все-российское общество инвалидов.

10

06

03 0 31 20080

000

81,3

81,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

03 0 31 20080

600

81,3

81,3

100,0

Непрограммные расходы

10

06

55 0 00 00000

000

47,9

47,9

100,0

Непрограммное направление деятельности

10

06

55 5 00 00000

000

47,9

47,9

100,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

10

06

55 5 01 00050

000

47,9

47,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

55 5 01 00050

600

47,9

47,9

100,0

Средства массовой информации

12

00

00 000 00000

000

2 208,8

2 208,8

100,0

Периодическая печать и издательства

12

02

000 0 0000000

000

2 208,8

2 208,8

100,0

Непрограммные расходы

12

02

55 0 00 00000

000

2 208,8

2 208,8

100,0

Непрограммное направление деятельности

12

02

55 5 00 00000

000

2 208,8

2 208,8

100,0

Средства массовой информации

12

02

55 5 01 S2050

000

1 863,8

1 863,8

100,0

Предоставление субси-дий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

02

55 5 01 S2050

600

1 863,8

1 863,8

100,0

Поддержка средств массовой информации за счет районного бюджета

12

02

55 5 01 00130

000

250,0

250,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

02

55 5 01 00130

600

250,0

250,0

100,0

Расходы из фонда на поддержку территорий

12

02

55 5 01 22000

000

95,0

95,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

02

55 5 01 22000

600

95,0

95,0

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

807 066,4

780257,4

96,7

Приложение 5

к решению Земского собрания

Пильнинского муниципального района

от 19.06.2020    года        №  26

«Об утверждении отчета об  исполнении бюджета

Пильнинского муниципального района за 2019 год''

Распределение бюджетных ассигнований

по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности ), группам   видов  расходов классификации расходов бюджета за  2019 год .

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Уточнен-ные бюджет-ные назначения 2019 год

Исполнено по состоянию на 01.01.2020 года

% исполнения

Раз-дел

Под-раздел

Целевая статья расходов

Вид расхо-дов

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

54 644,7

53 262,8

97,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

1 778,8

1 666,7

93,7

Непрограммные расходы

01

02

55 0 00 00000

000

1 778,8

1 666,7

93,7

Непрограммное направление деятельности  

01

02

55 5 00 00000

000

1 778,8

1 666,7

93,7

Высшее должностное лицо муниципального образования

01

02

55 5 01 01000

000

1 778,8

1 666,7

93,7

Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами

01

02

55 5 01 01000

100

1 778,8

1 666,7

93,7

Функционирование законо-дательных (представитель-ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

00 0 00000000

000

1 587,0

1 381,1

87,0

Непрограммные расходы

01

03

55 0 00 00000

000

1 587,0

1 381,1

87,0

Непрограммное направление деятельности  

01

03

55 5 00 00000

000

1 587,0

1 381,1

87,0

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

01

03

55 5 01 00190

000

1 587,0

1 381,1

87,0

Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-пальными) органами, казен-ными учреждениями, орга-нами управления государст-венными внебюджетными фондами

01

03

55 5 01 00190

100

1 398,2

1 239,9

88,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

03

55 5 01 00190

200

186,8

139,8

74,8

Иные бюджетные ассигнования

01

03

55 5 01 00190

800

2,0

1,4

70,0

Функционирование Прави-тельства Российской Феде-рации, высших исполнитель-ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

23 248,5

22 709,6

97,7

Непрограммные расходы

01

04

55 0 00 00000

000

23 248,5

22 709,6

97,7

Непрограммное направление деятельности  

01

04

55 5 00 00000

000

23 248,5

22 709,6

97,7

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

01

04

55 5 01 00190

000

22 402,8

21 863,9

97,6

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами

01

04

55 5 01 00190

100

16 720,0

16 442,3

98,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

04

55 5  01 00190

200

5 198,8

4 988,6

96,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

5 55 01 00190

800

484,0

433,0

89,5

Расходы за счет субвенции на осуществление государствен-ных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

55 5 01 73040

000

458,7

458,7

100,0

Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами

01

04

55 5 01 73040

100

422,1

422,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

04

55 5 01 73040

200

36,6

36,6

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий  по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.

01

04

55 5 01 73060

000

387,0

387,0

100,0

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

55 5 01 73060

100

350,0

350,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

04

55 5 01 73060

200

37,0

37,0

37,0

Судебная система

01

05

00 0 00 00000

000

15,4

15,4

100,0

Расходы за счет субвенций на реализацию переданных исполнительно- распоря-дительным органам  муни-ципальных образований Ни-жегородской области  госу-дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

01

05

55 5 01 51200

000

15,4

15,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

05

55 5 01 51200

200

15,4

15,4

100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

10 648,3

10 421,7

97,9

Муниципальная программа «Управление муниципальны-ми финансами Пильнинского муниципального района  Нижегородской области на 2018-2021 годы»

01

06

01 0 00 00000

000

8 917,8

8 732,3

97,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01

06

01 4 00 00000

000

8 917,8

8 732,3

97,9

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

01

06

01 4 01 00190

000

8 917,8

8 732,3

97,9

Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами

01

06

01 4 01 00190

100

8 281,3

8 122,5

98,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

06

01 4 01 00190

200

635,8

609,1

95,8

Иные бюджетные ассигнования

01

06

01 4 01 00190

800

0,7

0,7

100,0

Непрограммные расходы

01

06

55 0 00 00000

000

1 730,5

1 689,4

97,6

Непрограммное направление деятельности  

01

06

55 5 00 00000

000

1 730,5

1 689,4

97,6

Руководитель контрольно счетной комиссии района

01

06

5 55 01 00060

000

938,0

932,5

99,4

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами

01

06

55 5 01 00060

100

938,0

932,5

99,4

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

01

06

55 5 01 00190

000

792,5

756,9

95,5

Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами

01

06

55 5 01 00190

100

677,6

643,0

94,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

06

55 5 01 00190

200

114,9

113,9

99,1

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

200,0

0

0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района  Нижегородской области на 2018-2021 годы»

01

11

01 0 00 00000

000

200,0

0

0

Подпрограмма  « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»

01

11

01 1 04 00000

000

200,0

0

0

Резервные фонды местных администраций

01

11

01 1 04 20010

000

200,0

0

0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

01 1 04 20010

800

200,0

0

0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

17 166,7

17 068,3

99,4

Муниципальная программа «Управление муниципаль-ными финансами Пильнин-ского муниципального района  Нижегородской области на 2018-2021 годы»

01

13

01 0 00 00000

000

1 309,1

1 309,1

100,0

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюд-жетного процесса Пильнин-ского муниципального района»

01

13

01 1 00 00000

000

1 309,1

1 309,1

100,0

Прочие выплаты по обязательствам Пильнинского муниципального района

01

13

01 1 05 20020

000

1 309,1

1 309,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

13

01 1 05 20020

200

1 309,1

1 309,1

100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»

01

13

11 0 00 00000

000

4 731,4

4 707,7

99,5

Подпрограмма  «Обеспечение  реализации муниципальной программы»

01

13

11 1 00 00000

000

4 619,2

4 595,5

99,5

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

01

13

11 1 01 00190

000

4 619,2

4 595,5

99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-бюджетными фондами

01

13

11 1 01 00190

100

3 644,1

3 626,1

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

13

11 1 01 00190

200

973,1

969,3

99,6

Иные бюджетные ассигнования

01

13

11 1 01 00190

800

2,0

0,1

5,0

Проведение технической  инвентаризации объектов  недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, оценка рыночной  стоимости объектов и оценка прав

01

13

11 0 11 20060

000

97,2

97,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

13

11 0 11 20060

200

97,2

97,2

100,0

Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав.

01

13

11 0 12 20090

000

15,0

15,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

13

11 0 12 20090

200

15,0

15,0

100,0

Непрограммные расходы

01

13

55 0 00 00000

000

11 126,2

11 051,5

99,3

Непрограммное направление деятельности  

01

13

55 5 00 00000

000

11 126,2

11 051,5

99,3

Субсидии автономным учреждениям

01

13

55 5 01 00010

000

3 305,8

3 305,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

55 5 01 00010

600

3 305,8

3 305,8

100,0

Группы по обеспечению хозяйственного обслуживания

01

13

55 5 01 00590

000

7 814,4

7 739,7

99,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

55 5 01 00590

100

6 321,5

6 261,2

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

13

55 5 01 00590

200

1 490,8

1 477,5

99,1

Иные бюджетные ассигнования

01

13

55 5 01 00590

800

2,1

1,0

47,6

Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности

01

13

55 5 01 20120

000

6,0

6,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

01

13

55 5 01 20120

200

6,0

6,0

100,0

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

1 570,4

1 570,4

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

1 570,4

1 570,4

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

55 5 01 51180

000

1 570,4

1 570,4

100,0

Межбюджетные трансферты

02

03

55 5 01 51180

500

1 570,4

1 570,4

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

3 691,8

3 648,7

98,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

3 691,8

3 648,7

98,8

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

03

09

09 0 00 00000

000

3 691,8

3 648,7

98,8

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

03

09

09 1 01 00000

000

39,3

19,2

48,9

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

03

09

09 1 01 20130

000

39,3

19,2

48,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

03

09

09 1 01 20130

200

39,3

19,2

48,9

Обеспечение деятельности ЕДДС Пильнинского муниципального района

03

09

09 1 04 00590

000

3 652,6

3 629,5

99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

09

09 1 04 00590

100

3 185,8

3 179,6

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

03

09

09 1 04 00590

200

466,8

449,9

96,4

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

153 989,1

153 605,6

99,8

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

574,3

574,3

100,0

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пильнинского муниципального района на 2016 - 2021 годы»

04

01

15 0 00 00000

000

574,3

574,3

100,0

Выполнение мероприятий по  трудоустройству  безработных  граждан   в рамках содействия занятости населения Пильнинского муниципального района

04

01

150 02 29910

000

73,5

73,5

100,0

Межбюджетные трансферты

04

01

150 02 29910

500

73,5

73,5

100,0

Организация  оплачиваемых общественных работ для подростков в летний период, временное трудоустройство подростков от 14 до 18лет, находящихся в социально опасном положении

04

01

150 03 29910

000

500,8

500,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

01

150 03 29910

600

500,8

500,8

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

00 0 00 00000

000

129 572,0

129 530,3

100,0

Муниципальная программа «Развитие агропромыш-ленного комплекса Пиль-нинского муниципального района на 2015-2021 г»

04

05

12 0 00 00000

000

129 241,3

129 241,3

100,0

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей  промышленности Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 2021 года»

04

05

12 1 00 00000

000

123 048,1

123 048,1

100,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы

04

05

12 1 01 20120

000

10,4

10,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 20120

800

10,4

10,4

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета

04

05

12 1 01 73220

000

2 526,5

2 526,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73220

800

2 526,5

2 526,5

100,0

Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения стимулирования  производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство

04

05

12 1 01 73230

000

1 826,0

1 826,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73230

800

1 826,0

1 826,0

100,0

Расходы за счет субвенции на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств областного бюджета                                                                                                        

04

05

12 1 01 73240

000

706,0

706,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73240

800

706,0

706,0

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам)в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета

04

05

12 1 01 73250

000

77,0

77,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73250

800

77,0

77,0

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части затрат  на приобретение элитных семян

04

05

12 1 01 73260

000

10 335,7

10 335,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73260

800

10 335,7

10 335,7

100,0

Расходы за счет субвенции на поддержку племенного животноводства

04

05

12 1 01 73270

000

1 216,2

1 216,2

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73270

800

1 216,2

1 216,2

100,0

Расходы за счет субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

04

05

12 1 01 73280

000

139,4

139,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73280

800

139,4

139,4

100,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

04

05

12 1 01 73290

000

43 543,9

43 543,9

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73290

800

43 543,9

43 543,9

100,0

Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной под-держки сельскохозяйствен-ным товаропроизводителям в области растениеводства

04

05

12 1 01 73300

000

7 784,9

7 784,9

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 1 01 73300

800

7 784,9

7 784,9

100,0

Расходы за счет иных меж-бюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-ционным кредитам (займам)  в агропромышленном комплексе

04

05

121 01 R4330

000

242,1

242,1

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

121 01 R4330

800

242,1

242,1

100,0

Расходы за счет субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-венным товаропроизводи-телям в области растениевод-ства

04

05

121 01 R5410

000

22 122,5

22 122,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

121 01 R5410

800

22 122,5

22 122,5

100,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

04

05

121 01 R5420

000

25 995,7

25 995,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

121 01 R5420

800

25 995,7

25 995,7

100,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие дости-жению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

04

05

121 01 R5430

000

6 521,8

6 521,8

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

121 01 R5430

800

6 521,8

6 521,8

100,0

Подпрограмма  «Обес-печение реализации муниципальной программы»

04

05

12 3 00 00000

000

6 193,2

6 193,2

100,0

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

04

05

12 3 01 00190

000

49,7

49,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

12 3 01 00190

100

49,7

49,7

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по поддержке  сельскохозяйственного производства

04

05

12 3 01 73030

000

6 143,5

6 143,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

12 3 01 73030

100

4 845,6

4 845,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

05

12 3 01 73030

200

1 293,2

1 293,2

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

04

05

12 3 01 73030

300

4,0

4,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

12 3 01 73030

800

0,7

0,7

100,0

Непрограммные расходы

04

05

50 0 00 00000

000

330,7

289,0

87,4

Непрограммные расходы

04

05

50 0 00 00000

000

330,7

289,0

87,4

Непрограммное направление деятельности

04

05

55 0 00 00000

000

330,7

289,0

87,4

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их  лечению , защите населения от болезней . общих для человека и животных, в части регулирования численности  безнадзорных животных

04

05

55 5 01 73310

000

330,7

289,0

87,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

05

55 5 01 73310

200

330,7

289,0

87,4

Транспорт

04

08

00 0 00 00000

000

6 300,0

6 290,9

99,9

Непрограммные расходы

04

08

55 0 00 00000

000

6 300,0

6 290,9

99,9

Непрограммное направление деятельности

04

08

55 5 00 00000

000

6 300,0

6 290,9

99,9

Мероприятия  в рамках непрограммного направления деятельности

04

08

55 5 01 20120

000

6 300,0

6 290,9

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

08

55 5 01 20120

200

3 800,0

3 790,9

99,8

Иные бюджетные ассигнования

04

08

55 5 01 20120

800

2 500,0

2 500,0

100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

11 833,3

11 833,3

100,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы

04

09

04 0 00 00000

000

6 366,3

6 366,3

100,0

Мероприятия в области пректирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования

04

09

04 0 07 20150

000

1 597,1

1 597,1

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

04 0 07 20150

400

1 597,0

1 597,0

100,0

Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

04 0 07 S2210

000

2 048,2

2 048,2

100,0

Межбюджетные трансферты

04

09

04 0 07 S2210

500

2 048,2

2 048,2

100,0

Расходы за счет субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования

04

09

04 0 07 S2660

000

2 721,0

2 721,0

100,0

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-ительства муниципальной собственности

04

09

04 0 07 S2660

400

2 721,0

2 721,0

100,0

Непрограммные расходы

04

09

55 0 00 00000

000

5 467,0

5 467,0

100,0

Непрограммное направление деятельности

04

09

55 5 00 00000

000

5 467,0

5 467,0

100,0

Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

55 5 01 S2600

000

5 467,0

5 467,0

100,0

Межбюджетные трансферты

04

09

55 5 01 S2600

500

5 467,0

5 467,0

100,0

Связь и информатика

04

10

00 0 00 00000

000

5 493,7

5 165,5

94,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

04

10

09 0 00 00000

000

5 234,2

5 008,1

95,7

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного  комплекса «Безопасный город»

04

10

09 2 00 00000

000

5 234,2

5 008,1

95,7

Возмещение затрат по созданию и эксплуатационно- техническому обслуживанию МАСЦО

04

10

09 2 03 20140

000

706,5

480,4

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

10

092 03 20140

200

706,5

480,4

68,0

Расходы за счет субсидии на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО населения Нижегородской области

04

10

09 2 03 S2370

000

4 527,7

4 527,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

10

09 2 03 S2370

800

4 527,7

4 527,7

100,0

Непрограммные расходы

04

10

55 0 00 00000

000

259,5

157,4

60,7

Непрограммное направление деятельности

04

10

55 5 00 00000

000

259,5

157,4

60,7

Расходы за счет субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

04

10

55 5 01 S2300

000

259,5

157,4

60,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

10

55 5 01 S2300

200

259,5

157,4

60,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

215,8

211,3

97,9

Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Пильнинского  муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

04

12

06 0 00 00000

000

15,6

11,1

71,2

Подпрограмма «Развитие предпринимательства на территории Пильнинского муниципального района»

04

12

06 1 00 00000

000

15,6

11,1

71,2

Мероприятия по созданию  благоприятных условий ведения  малого и среднего бизнеса

04

12

06 1 01 20120

000

15,6

11,1

71,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

12

06 1 01 20120

200

15,6

11,1

71,2

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»

04

12

11 0 00 00000

000

90,8

90,8

100,0

Формирование земельных участков с целью выстав-ления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законода-тельством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков, в том числе по землям сельско-хозяйственного назначения

04

12

11 0 41 20160

000

90,8

90,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

12

11 0 41 20160

200

90,8

90,8

100,0

Муниципальная программа «Развитие туризма в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

04

12

13 1 01 00000

000

88,6

88,6

100,0

Мероприятия в рамках развития туризма в районе

04

12

13 1 01 20120

000

88,6

88,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

12

13 1 01 20120

200

88,6

88,6

100,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы и до 2021 года»

04

12

16 0 00 00000

000

20,8

20,8

100,0

Проведение в детских учебных заведениях про-филактических мероприятий

04

12

16 0 05 20120

000

20,8

20,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

04

12

16 0 05 20120

200

20,8

20,8

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

69 462,7

59 743,9

86,0

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

162,5

157,4

96,9

Непрограммные расходы

05

01

55 0 00 00000

000

162,5

157,4

96,9

Непрограммное направление деятельности

05

01

55 5 00 00000

000

162,5

157,4

96,9

Оплата  региональному оператору капитального ремонта общего имущества  в  многоквартирных домах

05

01

55 5 01 00100

000

42,5

37,4

88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

01

55 5 01 00100

200

42,5

37,4

88,0

Оплата за обследование  технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов

05

01

55 5 01 20120

000

120,0

120,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

01

55 5 01 20120

200

120,0

120,0

100,0

Коммунальное

хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

60 905,5

51 250,1

84,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района  Нижегородской области на 2018-2021 годы»

05

02

01 0 00 00000

000

62,3

62,3

100,0

Подпрограмма « Организация и совершенствование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»

05

02

01 1 00 00000

000

62,3

62,3

100,0

Резервные фонды местных администраций

05

02

01 1 04 20010

000

62,3

62,3

100,0

Межбюджетные трансферты

05

02

01 1 04 20010

500

62,3

62,3

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .

05

02

02 0 00 00000

000

31,0

10,7

34,5

Подготовка проектно-сметной документации,строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе.

05

02

02 8 00  00000

000

31,0

10,7

34,5

Ликвидация второй смены обучения  и удерживания односменного режима обучения за счет создания новых мест при строи-тельстве новой школы

05

02

02 8 01 20150

000

31,0

10,7

34,5

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-ительства муниципальной собственности .

05

02

02 8 01 20150

400

31,0

10,7

34,5

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»

05

02

04 0 00 00000

000

53 662,6

44 789,1

83,5

Мероприятия в области газоснабжения .Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности .

05

02

04 0 03 20150

000

569,1

566,6

99,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

04 0 03 20150

400

569,1

566,6

99,6

Мероприятия в сфере газоснабжения за счет средств субсидий. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

05

02

04 0 03 S2450

000

35 856,0

27 076,2

75,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности

05

02

04 0 03 S2450

400

35 856,0

27 076,2

75,5

Расходы за счет субсидии на строительство, реконст-рукцию, проектно- изыска-тельские работы и разра-ботку проектно-сметной до-кументации объектов капи-тального строительства

05

02

04 0 03  L5670

000

5 756,8

5 756,8

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности

05

02

04 0 03  L5670

400

5 756,8

5 756,8

100,0

Мероприятия в сфере газоснабжения.Расходы за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения.

05

02

04 0 03 S2850

000

8 795,7

8 795,7

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности

05

02

04  0 03S2850

400

8 795,7

8 795,7

100,0

Мероприятия  в области коммунального хозяйства.

05

02

04 0 06 00090

000

2 685,0

2 593,8

96,6

Закупка товаров,работ и ус-луг для государственных (му-ниципальных)  нужд

05

02

04 0 06 00090

200

2 685,0

2 593,8

96,6

Муниципальная программа

«Улучшение экологической обстановки в Пильнинском муниципальном районе в  2015-2020 годы и до 2021 г»

05

02

14 0 00 00000

000

5 193,9

4 432,3

85,3

Расходы за счет субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок

05

02

14 0 01 S2670

000

2 922,8

2 921,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

02

14 0 01 S2670

200

2 922,8

2 921,7

100,0

Расходы за счет субсидий на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов

05

02

14 0 05 S2290

000

733,3

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

02

14 0 05 S2290

200

733,3

0

0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров

05

02

14 0 06 74700

000

1 537,8

1 510,6

98,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

02

14 0 06 74700

200

1 537,8

1 510,6

98,2

Непрограммные расходы

05

02

55 0 00 00000

000

1 955,7

1 955,7

100,0

Непрограммное направление деятельности  

05

02

55 5 00 00000

000

1 955,7

1 955,7

100,0

Субсидии юридическим лицам( за исключением субсидий  муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям)  на погашение кредиторской задолженности за электрическую энергию и природный газ

05

02

55 5 01 00160

000

200,0

200,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

05

02

55 5 01 00160

800

200,0

200,0

100,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

05

02

55 5 01 20130

000

55,7

55,7

100,0

Межбюджетные трансферты

05

02

55 5 01 20130

500

55,7

55,7

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Нижегородской области

05

02

55 5 01 21000

000

1 700,0

1 700,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

05

02

55 2 01 21000

800

1 700,0

1 700,0

100,0

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

8 147,1

8 147,1

100,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнин-ского муниципального района на 2014-2021 годы»

05

03

04 0 00 00000

000

6 030,2

6 030,2

100,0

Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

05

03

04 0 05 20150

000

99,9

99,9

100,0

Межбюджетные трансферты

05

03

04 0 05 20150

500

99,9

99,9

100,0

Расходы за счет средств субсидии на формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2020 годы

05

03

04 0 F2 5555A

000

5 930,3

5 930,3

100,0

Межбюджетные трансферты

05

03

04 0 F2 5555A

500

5 930,3

5 930,3

100,0

Непрограммные расходы

05

03

55 0 00 00000

000

2 116,9

2 116,9

100,0

Непрограммное направление деятельности  

05

03

55 5 00 00000

000

2 116,9

2 116,9

100,0

Расходы по исполнительным листам судов

05

03

55 5 01 00150

000

609,0

609,0

100,0

Закупка товаров, работ и ус-луг для государственных (му-ниципальных)  нужд

05

03

55 5 01 00150

200

530,7

530,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

05

03

55 5 01 00150

800

78,3

78,3

100,0

Мероприятия в рамках непрограммного направления деятельности

05

03

55 5 01 20120

000

120,0

120,0

100,0

Межбюджетные трансферты

05

03

55 5 01 20120

500

120,0

120,0

100,0

Расходы за счет иных меж-бюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий

05

03

55 5 01 22000

000

95,6

95,6

100,0

Межбюджетные трансферты

05

03

55 5 01 22000

500

95,6

95,6

100,0

Расходы за счет субсидии на реализацию проекта по под-держке местных инициатив

05

03

55 5 01 S2600

000

1 292,3

1 292,3

100,0

Межбюджетные трансферты

05

03

55 5 01 S2600

500

1 292,3

1 292,3

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

00 0 00 00000

000

247,6

189,3

76,5

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

05

05

09 1 05 00590

000

245,4

187,1

76,2

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

05

05

09 1 05 00590

000

245,4

187,1

76,2

Обеспечение деятельности ДДС Пильнинского муниципального района

05

05

09 1 05 00590

000

245,4

187,1

76,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

09 1 05 00590

100

245,4

187,1

76,2

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях

05

05

55 5 01 73050

000

2,2

2,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

05

05

55 5 01 73050

200

2,2

2,2

100,0

Охрана окружающей среды

06

00

00 0 00 00000

000

2 607,3

2 607,3

100,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

00 0 00 00000

000

2 607,3

2 607,3

100,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2021 годы»

06

02

04 0 00 00000

000

2 607,3

2 607,3

100,0

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод

06

02

04 0 G6S268A

000

2 607,3

2 607,3

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности

06

02

04 0 G6S268A

400

2 607,3

2 607,3

100,0

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

373 673,4

359 059,8

96,1

Дошкольное образование

07

01

00 0 00 00000

000

77 188,0

77 188,0

100,0

Детские дошкольные учреждения

07

01

00 0 00 00000

000

77 188,0

77 188,0

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .

07

01

02 0 00 00000

000

75 442,0

75 442,0

100,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

07

01

02 1 01 00000

000

75 442,0

75 442,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных  детских садов 

07

01

02 1 01 20590

000

24 719,8

24 719,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

02 1 01 20590

600

   24 719,8

   24 719,8

100,0

Расходы из фонда на поддержку территорий

07

01

02 1 01 22000

000

283,2

283,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

02 1 01 22000

600

283,2

283,2

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07

01

02 1  01 73080

000

49 825,7

49 825,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

02 1 01 73080

600

49 825,7

49 825,7

100,0

Расходы за счет субвенции  на исполнение полномочий по финансовому обеспечению  осуществления  присмотра и ухода  за детьми – инвалида-ми, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также  за детьми с туберку-лезной интоксикацией, обучающимися в  муниципальных образова-тельных организациях, реализующих образовательные  программы  дошкольного образования

07

01

02 1 01 73170

000

269,8

269,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

02 1 01 73170

600

269,8

269,8

100,0

Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организаций

07

01

02 1 01 74170

000

343,5

343,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

02 1 01 74170

000

343,5

343,5

100,0

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для  инвалидов и мало-мобильных групп населения в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской облас-ти на 2016-2021 годы» 

07

01

05 6 00 L0270

000

1 746,0

1 746,0

100,0

Формирование доступной сре-ды в учреждениях образова-ния

07

01

05 6 04 L0270

000

1 746,0

1 746,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неко-ммерческим организациям

07

01

05 6 04 L0270

600

1 746,0

1 746,0

100,0

Общее образование

07

02

00 0 00 00000

000

231 392,0

217 350,0

93,9

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .

07

02

02 0 00 00000

000

231 392,0

217 350,0

93,9

Подпрограмма  «Развитие на-чального общего, основного общего, среднего общего образования»

07

02

02 2 00 00000

000

183 836,7

183 836,6

100,0

Расходы на обеспечение дея-тельности муниципальных  общеобразовательных школ, школ-детских садов  

07

02

02 2 01 21590

000

37 394,4

37 394,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям

07

02

02 2 01 21590

600

37 394,4

37 394,4

100,0

Расходы из фонда на поддержку территорий

07

02

02 2 01 22000

000

757,7

757,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

02 2 01 22000

600

757,7

757,7

100,0

Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт образо-вательных организаций, реа-лизующих общеобразователь-ные программы Нижегород-ской области

07

02

02 2 01 S2180

000

7 076,8

7 076,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным неком-мерческим организациям

07

02

02 2 01 S2180

600

7 076,8

7 076,7

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобра-зовательных организациях

07

02

02 2 01 73070

000

136 170,2

136 170,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям

07

02

02 2 01 73070

600

136 170,2

136 170,2

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

02 2 01 73140

000

320,2

320,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

07

02

02 2 01 73140

600

320,2

320,2

100,0

Расходы за счет субвенции  на исполнение полномочий по финансовому обеспечению  осуществления  присмотра и ухода  за детьми -инвалидами  детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей , а также  за деть-ми с туберкулезной интоксика-цией, обучающимися в  муни-ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные  программы  дошкольного образования

07

02

02 2 01 73170

000

38,8

38,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

07

02

02 2 01 73170

600

38,8

38,8

100,0

Расходы за счет субвенции    на исполнение полномочий по финансовому обеспечению   двухразовым  бесплатным пи-танием обучающихся  с огра-ниченными возможностями  здоровья, не проживающих обучающимися в  муници-пальных организациях, осуще-ствляющих образовательную деятельность по адаптирован-ным основным обще-образовательным программам

07

02

02 2 01 73180

000

927,5

927,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям

07

02

02 2 01 73180

600

927,5

927,5

100,0

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

02

02 2 01 74150

000

600,0

600,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям

07

02

02 2 01 74150

600

600,0

600,0

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"                                                                                                                                               

07

02

02 2 Е174590

000

266,5

266,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям

07

02

02 2 Е174590

600

266,5

266,5

100,0

Подпрограмма  «Модерниза-ция и обновление автобусного парка для перевозки учащихся»

07

02

02 2 02 00000

000

284,6

284,6

100,0

Мероприятия в целях модер-низации и обновления авто-бусного парка для перевозки учащихся

07

02

02 2 02 20120

600

284,6

284,6

100,0

Подпрограмма «Подготовка проектно-сметной докумен-тации и строительство новой школы в Пильнинском муниципальном районе».

07

02

02 8 00  00000

000

47 555,3

33 513,4

70,5

Ликвидация второй смены обучения  и удерживания од-носменного режима обучения за счет создания новых мест при строительстве новой школы

07

02

02 8 01 00000

000

47 555,3

33 513,4

70,5

07

02

02 8 01 S2510

000

47 555,3

33 513,4

70,5

Дополнительное образование детей

07

03

00 0 00 00000

000

18 915,3

18 915,3

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы» .

07

03

02 0 00 00000

000

14 078.5

14 078,5

100,0

Подпрограмма «Развитие до-полнительного образования и воспитания детей» 

07

03

02 3 00 00000

000

14 078.5

14 078,5

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)   подведомст-венных учреждений районного бюджета  

07

03

02 3 01 00590

000

13 963,6

13 963,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

07

03

02 3 01 00590

600

13 963,6

13 963,6

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий

07

03

02 3 01 22000

000

35,9

35,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

07

03

02 3 01 22000

600

35,9

35,9

100,0

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

07

03

02 3 01 72232

000

79,0

79,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

07

03

02 3 01 72232

600

79,0

79,0

100,0

Муниципальная программа

«Развитие культуры Пильнин-ского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

07

03

08 0 00 00000

000

4 836,8

4 836,8

100,0

Подпрограмма «Дополни-тельное образование в сфере культуры и искусства»

07

03

08 4 01 00000

000

4 836,8

4 836,8

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета  

07

03

08 4 01 00590

000

4 749,9

4 749,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям

07

03

08 4 01 00590

600

4 749,9

4 749,9

100,0

Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства

07

03

08 4 01 S2231

000

86,9

86,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям

07

03

08 4 01 S2231

600

86,9

86,9

100,0

Молодежная политика .

07

07

00 0 00 00000

000

3 040,3

3 016,2

99,2

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы .

07

07

02 0 00 00000

000

3 040,3

3 016,2

99,2

Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-ния и воспитания детей» 

07

07

02 3 00 00000

000

2 943,4

2 920,8

99,2

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».

07

07

02 3 02 00000

000

2 943,4

2 920,8

99,2

Отдых и оздоровление детей в каникулярное время 

07

07

02 3 02 20170

000

2 540,0

2 529,6

99,6

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами

07

07

02 3 02 20170

100

55,3

55,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

07

02 3 02 20170

200

90,0

87,0

96,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

02 3 02 20170

300

867,0

859,6

99,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-коммерческим организациям

07

07

02 3 02 20170

600

1 527,7

1 527,7

100,0

Расходы за счет субвенции на компенсацию  части расходов по приобретению путевки  и предоставлению путевки с частичной оплатой в органи-зации, осуществляющие санаторно-курортное лечение  детей в соответствии  с имеющейся лицензией, организации , осуществляю-щие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на терри-тории Российской Федерации .

07

07

02 3 02 73320

000

403,4

391,2

97,0

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами

07

07

02 3 02 73320

100

18,6

18,6

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

02 3 02 73320

300

384,8

372,6

96,8

Подпрограмма «Молодежь Пильнинского муниципального района»

07

07

02 4 00 00000

000

96,9

95,4

98,5

Мероприятие «Создание условий для развития творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение акций, конкурсов и фестивалей  по профилям деятельности и интересам»

07

07

02 4 01 20120

000

52,0

51,4

98,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

07

02 4 01 20120

200

52,0

51,4

98,8

Мероприятие «Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодой семьи»

07

07

02 4 02 20120

000

12,0

11,9

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

07

02 4 02 20120

200

12,0

11,9

99,2

Мероприятие «Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде »

07

07

02 4 03 20120

000

18,0

17,2

95,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

07

02 4 03 20120

200

18,0

17,2

95,6

Мероприятие «Создание условий для развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность,в деятельность трудовых объединений, развитие предпринимательской активности молодежи»

07

07

02 4 04 00000

000

14,9

14,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

07

02 4 04 20120

200

14,9

14,9

100,0

Другие вопросы в области образования

07

09

00 0 00 00000

000

43 137,8

42 590,3

98,7

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

07

09

02 0 00 00000

000

43 137,8

42 590,3

98,7

Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"

07

09

02 7 00 00000

000

43 137,8

42 590,3

98,7

Обеспечение нормативно – правовых, организационных, информационных условий для реализации программы.

07

09

02 7 01 00000

000

3 544,4

3 488,7

98,4

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

07

09

02 7 01 00190

000

3 544,4

3 488,7

98,4

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 7 01 00190

100

3 315,8

3 289,0

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 01 00190

200

228,6

199,7

87,4

Обеспечение информацион-ных и организационно-методических условий для реализации Программы

07

09

02 7 02 00000

000

3 916,6

3 880,5

99,1

Расходы на содержание казенных учреждений

07

09

02 7 02 00590

000

3 916,6

3 880,5

99,1

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 7 02 00590

100

3 461,9

3 455,8

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 02 00590

200

454,7

424,7

93,4

Обеспечение финансово – экономических условий для реализации программы.

07

09

02 7 03 00000

000

4 168.8

4 098,3

98,3

Расходы на содержание казенных учреждений

07

09

02 7 03 00590

000

4 168.8

4 098,3

98,3

Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций государ-ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управле-ния государственными внебюджетными фондами

07

09

02 7 03 00590

100

3 251,0

3 250,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 03 00590

200

913,8

844,9

92,5

Иные бюджетные ассигнования

07

09

02 7 03 00590

800

4,0

3,1

77,5

Охрана семьи и детства. Обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-шеннолетних граждан.

07

09

02 7 04 00000

000

618,9

618,9

100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий  по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-них граждан.

07

09

02 7 04 73020

000

455,4

455,4

100,0

Расходы на выплаты персо-налу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муници-пальными) органами, казен-ными учреждениями, органа-ми управления государст-венными внебюджетными фондами

07

09

02 7 04 73020

100

415,2

415,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 04 73020

200

40,2

40,2

100,0

Иные межбюджетные трансферты на внедрение нового модуля автоматизированной системы государственного банка данных о детях,оставшихся без попечения родителей

07

09

02 7 04 74100

000

163,5

163,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 04 74100

200

163,5

163,5

100,0

Обеспечение развития образовательных условий.  «Обеспечение организа-ционно-технического и информационно-методического сопровож-дения аттестации педаго-гических работников для реализации Программы.

07

09

02 7 05 00000

000

677,4

292,2

43,1

Расходы за счет субвенции на осуществление  полномочий по организационно- техническому и информа-ционно- методическому  сопровождению  аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций , осущест-вляющих образовательную деятельность , с целью установления  соответствия уровня квалификации требо-ваниям. предъявляемым к первой квалификационной категории.

07

09

02 7 05 73010

000

677,4

292,2

43,1

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами

07

09

02 7 05 73010

100

431,0

45,9

10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

07

09

02 7 05 73010

200

246,4

246,3

100,0

Обеспечение хозяйственно- эксплуатационных условий. Обеспечение образователь-ных учреждений района услугами: уборка помещения, сторожевая охрана, услуги по установке офисного оборудо-вания, организация работы столовых, обслуживание котельных на период отопительного сезона.

07

09

02 7 06 00000

000

30 211,7

30 211,7

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных учреждений районного бюджета  

07

09

02 7 06 00590

000

30 211,7

30 211,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иных неком-мерческим организациям

07

09

02 7 06 00590

600

30 211,7

30 211,7

100,0

Культура , кинематография

08

00

00 0 00 00000

000

53 359,3

53 120,8

99,6

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

32 708,6

32 708,5

100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района  Нижегородской области на 2018-2021 годы»

08

01

01 0 00 00000

000

268,7

268,7

100,0

Подпрограмма                          « Организация и совершенст-вование бюджетного процесса Пильнинского муниципального района»

08

01

01 1 00 00000

000

268,7

268,7

100,0

Резервные фонды местных администраций

08

01

01 1 04 20010

000

268,7

268,7

100,0

Межбюджетные трансферты

08

01

01 1 04 20010

500

268,7

268,7

100,0

Муниципальная программа

«Развитие культуры Пильнинского района Нижегородской области на 2018-2021 годы»

08

01

0 8 0 00 00000

000

29 692,5

29 692,4

100,0

Подпрограмма «Библиотечное дело»

08

01

08 1 00 00000

000

16 219,6

16 219,5

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений районного бюджета  

08

01

08 1 01 00590

000

15 395,5

15 395,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 1 01 00590

600

15 395,5

15 395,5

100,0

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры

08

01

08 1 01 L5190

000

280,1

280,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 1 01 L5190

600

280,1

280,1

100,0

Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт,ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

08

01

08 1 01 S2150

000

411,2

411,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 1 01 S2150

600

411,2

411,1

100,0

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

08

01

08 1 01 S2250 

000

132,8

132,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 1 01 S2250 

600

132,8

132,8

100,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела»

08

01

08 2 00 00000

000

1 735,1

1 735,1

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета  

08

01

08 2 01 00590

000

1 735,1

1 735,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

08

01

08 2 01 00590

600

1 735,1

1 735,1

100,0

Подпрограмма«Традиционная народная культура, досуг и отдых»

08

01

08 3 00 00000

000

11 737,8

11 737,8

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст--венных учреждений районного бюджета  

08

01

08 3 01 00590

000

10 691,4

10 691,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям

08

01

08 3 01 00590

600

10 691,4

10 691,4

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий

08

01

08 3 01 22000

000

300,0

300,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям

08

01

08 3 01 22000

600

300,0

300,0

100,0

Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

08

01

08 3 01 L4670

000

331,6

331,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-реждениям и иным некоммер-ческим организациям

08

01

08 3 01 L4670

600

331,6

331,6

100,0

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

08

01

08 3 01 S2250 

000

132,8

132,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

08

01

08 3 01 S2250 

600

132,8

132,8

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений районного бюджета  

08

01

08 3 02 00590

000

282,0

282,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

08

01

0 8 3 02 00590

600

282,0

282,0

100,0

Непрограммные расходы

08

01

55 0 00 00000

000

2 747,4

2 747,4

100,0

Непрограммное направление деятельности

08

01

55 5 00 00000

000

2 747,4

2 747,4

100,0

Расходы за счет субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

08

01

55 5 01 L4670

000

872,6

872,6

100,0

Межбюджетные трансферты

08

01

55 5 01 L4670

500

872,6

872,6

100,0

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры

08

01

55 5 01 L5190

000

72,0

72,0

100,0

Межбюджетные трансферты

08

01

55 5 01 L5190

500

72,0

72,0

100,0

Расходы за счет субсидии на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования

08

01

55 5 01 S2130

000

1 802,8

1 802,8

100,0

Межбюджетные трансферты

08

01

55 5 01 S2130

500

1 802,8

1 802,8

100,0

Другие вопросы в области культуры , кинематографии

08

04

00 0 00 00000

000

20 650,7

20 412,3

98,8

Муниципальная программа

«Развитие культуры Пиль-нинского района Ниже-городской области на 2018-2021 годы»

08

04

08 0 00 00000

000

20 650,7

20 412,3

98,8

Подпрограмма «Бухгалтерс-кое и хозяйственное обслужи-вание сферы культуры»

08

04

08 5 01 00000

000

18 456,0

18 255,9

98,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений районного бюджета  

08

04

08 5 01 00590

000

18 456,0

18 255,9

98,9

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами

08

04

08 5 01 00590

100

18 246,2

18 046,7

98,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

08

04

08 5 01 00590

200

208,6

208,6

100,0

Иные бюджетные ассигнования

08

04

08 5 01 00590

800

1,2

0,6

50,0

Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы"

08

04

08 6 00 00000

000

2 194,7

2 156,4

98,3

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления.

08

04

08 6 01 00190

000

2 194,7

2 156,4

98,3

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

04

08 6 01 00190

100

2 123,3

2 093,4

98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

08

04

08 6 01 00190

200

71,4

63,0

88,2

Социальная политика

10

00

000 00 00000

000

32 828,4

32 398,9

98,7

Пенсионное обеспечение

10

01

00 0 00 00000

000

6 860,0

6 765,8

98,6

Непрограммные расходы

10

01

55 0 00 00000

000

6 860,0

6 765,8

98,6

Непрограммное направление деятельности

10

01

55 5 00 00000

000

6 860,0

6 765,8

98,6

Ежемесячная доплата  к пенсиям лицам, замещавшим  муниципальные должности и должности муниципальной службы

10

01

55 5 01 00020

000

6 860,0

6 765,8

98,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

55 5 01 00020

300

6 860,0

6 765,8

98,6

Социальное обеспечение населения

10

03

00 0 00 00000

000

13 420,6

13 274,5

98,9

Муниципальная  программа

«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»

10

03

03 0 00 00000

000

1 091,4

945,4

86,6

Поддержка почетных граждан Пильнинского района

10

03

03 0 11 20080

000

448,0

341,6

76,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

10

03

03 0 11 20080

200

4,0

2,6

65,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 0 11 20080

300

444,0

339,0

76,4

Поддержка почетных ветеранов Пильнинского района

10

03

03 0 21 20080

000

30,3

27,5

90,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

10

03

03 0 21 20080

200

0,3

0,2

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 0 21 20080

300

30,0

27,3

91,0

Улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

10

03

03 0 41 20080

000

593,9

572,9

96,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

10

03

03 0 41 20080

200

3,7

3,6

97,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 0 41 20080

300

590,2

569,3

96,5

Социальная поддержка беременных женщин.

10

03

03 0 51 20080

000

19,2

3,4

17,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03 0 51 20080

300

19,2

3,4

17,7

Муниципальная программа « Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений в Пильнинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

10

03

17 0 00 00000

000

525,0

525,0

100,0

Предоставление гражданам мер социальной поддержки при газификации домовладений

10

03

17 0 01 00040

000

525,0

525,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

17 0 01 00040

300

525,0

525,0

100,0

Непрограммные расходы

10

03

55 5 00 00000

000

11 804,2

11 804,1

100,0

Непрограммное направление деятельности

10

03

55 5 00 00000

000

11 804,2

11 804,1

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий

10

03

55 5 01 22000

000

230,0

230,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

55 5 01 22000

300

230,0

230,0

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан. 

10

03

55 5 01 51340

000

10 679,0

10 679,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

55 5 01 51340

300

10 679,0

10 679,0

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации

10

03

55 5 01 73160

000

895,2

895,1

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

55 5 01 73160

000

895,2

895,1

100,0

Охрана семьи и детства

10

04

00 0 00 00000

000

12 418,6

12 229,4

98,5

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

10

04

02 0 00 00000

000

2 052,1

2 048,8

99,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

10

04

02 7 07 00000

000

2 052,1

2 048,8

99,8

Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части роди-тельской платы за присмотр и уход за ребенком в государст-венных и   муниципальных  дошкольных образовательных организациях , частных  обра-зовательных организациях  , реализующих  образователь-ную программу  дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты  компенсации части родительской платы.

10

04

02 7 07 73110

000

2 052,1

2 048,8

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

10

04

02 7 07 73110

200

30,2

30,1

99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

02 7 07 73110

300

2 021,9

2 018,7

99,8

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района на период 2018-2021 годы»

10

04

07 0 00 00000

000

3 706,2

3 694,6

99,7

Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

10

04

07 0 01 L4970

000

972,4

972,2

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

07 0 01 L4970

300

972,4

972,2

100,0

Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

10

04

07 0 01 S2140

000

2 673,8

2 673,5

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

07 0 01 S2140

300

2 673,8

2 673,5

100,0

Компенсация  процентной ставки по кредитам, выданным до 31.12.2006 года в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы»

10

04

07 0 02 20110

000

60,0

48,9

81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

07 0 02 20110

300

60,0

48,9

81,5

Непрограммные расходы

10

04

55 5 00 00000

000

6 660,3

6 486,0

97,4

Непрограммное направление деятельности

10

04

55 5 00 00000

000

6 660,3

6 486,0

97,4

Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

10

04

55 5 01 R0820

000

1 433,1

1 343,5

93,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

55 5 01 R0820

400

1 433,1

1 343,5

93,7

Расходы за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых  являются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , либо жилых помещений государственного жилищного фонда , право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений

10

04

55 5 01 73120

000

142,5

142,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

10

04

55 5 01 73120

200

142,5

142,5

100,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, за счет средств областного бюджета

10

04

55 5 01 73150

000

5 084,7

5 000,0

98,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-ности

10

04

55 5 01 73150

400

5 084,7

5 000,0

98,3

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

00 0 00 00000

000

129,2

129,2

100,0

Муниципальная  программа

«Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016-2021 годы»

10

06

03 0 00 00000

000

81,3

81,3

100,0

Поддержка Пильнинской районной организации Все-российское общество инвалидов.

10

06

03 0 31 20080

000

81,3

81,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

03 0 31 20080

600

81,3

81,3

100,0

Непрограммные расходы

10

06

55 0 00 00000

000

47,9

47,9

100,0

Непрограммное направление деятельности

10

06

55 5 00 00000

000

47,9

47,9

100,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

10

06

55 5 01 00050

000

47,9

47,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

55 5 01 00050

600

47,9

47,9

100,0

Физическая культура и спорт 

11

00

000 00 00000

000

719,0

718,9

100,0

Массовый спорт

11

02

000 00 00000

000

719,0

718,9

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

11

02

02 0 00 00000

000

719,0

718,9

100,0

Подпрограмма «Развитие фи-зической культуры и спорта»

11

02

02 5 00 00000

000

719,0

718,9

100,0

Мероприятия по районным соревнованиям среди школьников.

11

02

02 5 01 20070

000

293,0

292,9

100,0

Расходы на выплаты персона-лу в целях обеспечения вы-полнения функций государст-венными (муниципальными) органами, казенными учреж-дениями, органами управ-ления государственными внебюджетными фондами

11

02

02 5 01 20070

100

89,9

89,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

11

02

02 5 01 20070

200

203,1

203,0

100,0

Мероприятия в части расхо-дов на приобретение спор-тивного инвентаря и формы

11

02

02 5 06 20070

000

130,8

130,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

11

02

02 5 06 20070

200

130,8

130,8

100,0

Участие сборных команд по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, лыжным гонкам в межрайонных, областных, Всероссийских соревнованиях.

11

02

02 5 10 20070

000

295,2

295,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд

11

02

02 5 10 20070

200

295,2

295,2

100,0

Средства массовой информации

12

00

00 0 0 000000

000

2 208,8

2 208,8

100,0

Периодическая печать и издательства

12

02

000 0 0000000

000

2 208,8

2 208,8

100,0

Непрограммные расходы

12

02

55 0 00 00000

000

2 208,8

2 208,8

100,0

Непрограммное направление деятельности

12

02

55 5 00 00000

000

2 208,8

2 208,8

100,0

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации

12

02

55 5 01 S2050

000

1 863,8

1 863,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

12

02

55 5 01 S2050

600

1 863,8

1 863,8

100,0

Поддержка средств массовой информации за счет районного бюджета

12

02

55 5 01 00130

000

250,0

250,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

12

02

55 5 01 00130

600

250,0

250,0

100,0

Расходы из фонда на поддержку территорий

12

02

55 5 01 22000

000

95,0

95,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-мерческим организациям

12

02

55 5 01 22000

600

95,0

95,0

100,0

Межбюджетные трансфер-ты общего характера бюд-жетам субъектов Российс-кой Федерации и муници-пальных образований

14

00

00 0 00 00000

000

58 311,5

58 311,5

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-дерации и муниципальных образований

14

01

00 0 00 00000

000

16 180,4

16 180,4

100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района  Нижегородской области на 2018 -2021 годы»

14

01

01 0 00 00000

000

16 180,4

16 180,4

100,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»

14

01

01 2 00 00000

000

16 180,4

16 180,4

100,0

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений

14

01

01 2 01 20040

000

16 180,4

16 180,4

100,0

Межбюджетные трансферты

14

01

01 2 01 20040

500

16 180,4

16 180,4

100,0

Прочие  межбюджетные трансферты общего характера

14

03

00 0 00 00000

000

42 131,1

42 131,1

100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пильнинского муниципального района  Нижегородской области на 2018-2021 годы»

14

03

01 0 00 00000

000

42 131,1

42 131,1

100,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области»

14

03

01 2 01 00000

000

42 131,1

42 131,1

100,0

Иные  межбюджетные трансферты  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

14

03

01 2 01 20050

000

42 131,1

42 131,1

100,0

Межбюджетные трансферты 

14

03

01 2 01 20050

500

42 131,1

42 131,1

100,0

Всего расходов

807 066,4

780 257,4

96,7

Приложение 6

к решению Земского

собрания Пильнинского муниципального

района от       19.06.2020   года    №26

«Об утверждении отчета об

исполнении  бюджета

Пильнинского муниципального

района Нижегородской области

за 2019  год»

Источники

финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп , статей , видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся  к источникам  финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование источников

Уточненные бюджетные назначения

Исполне-но за 2019 год

% исполнения

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

9 952,2

4 351,8

43,7

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

24,0

24,0

100,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджету муниципального района в валюте Российской Федерации

24,0

24,0

100,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

24,0

24,0

100,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

9 928,2

4 327,8

43,6

Увеличение остатков денежных средств  финансовых резервов бюджетов муниципальных районов

- 797 138,2

-782 182,7

98,1

Уменьшение остатков денежных средств  финансовых резервов бюджетов муниципальных районов

807 066,4

786 510,5

97,5

ВСЕГО  источников финансирования дефицита бюджета

9 952,2

4 351,8

43,7

Приложение 7

к решению Земского

собрания Пильнинского муниципального

района от    19.06.2020        года    №   26

«Об утверждении отчета об

исполнении  бюджета  Пильнинского

муниципального   района Нижегородской

области  за 2019  год»

Источники

финансирования дефицита районного бюджета по кодам

классификации источников финансирования дефицитов бюджета

за 2019 год .

(тыс. рублей)

Код адми-нистратора

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источников

Уточнен-ные бюджет-ные назначе-ния

Исполне-но за 2018 год

% испол-нения

001

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

9 952,2

4 351,8

43,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

9 952,2

4 351,8

43,7

01 06 00 00 00 0000 000

Прочие источники финансиро-вания дефицитов бюджетов

9 952,2

4 351,8

43,7

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-ким лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

24,0

24,0

100,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

9 928,2

4 327,8

43,6

01 05 02 01 050000 510

Увеличение остатков денеж-ных  средств  финансовых резервов бюджетов муниципальных районов

-797 138,2

-782 182,7

98,1

01 05 02 01 050000 610

Уменьшение остатков денеж-ных средств  финансовых резервов бюджетов муниципальных районов

807 066,4

786 510,5

97,5

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сведения об источниках и датах официального опубликования (обнародования) от 14.07.2020 газета "Сельская трибуна" от 04.07.2020 № 27
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.030 Представительные органы местного самоуправления, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать