Основная информация
Дата опубликования: | 22 июня 2020г. |
Номер документа: | RU16050818202000015 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Татарстан |
Принявший орган: | Совет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
изм
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
КАРАР
от 22 июня 2020 г. № 380
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17 декабря 2019 г. № 364 «О бюджете муниципального образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложение Главы Осиновского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17 декабря 2019 г. № 364 «О бюджете муниципального образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района решил:
Внести в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17 декабря 2019 г. № 364 «О бюджете муниципального образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1. В подпункте 1.2. пункта 1 цифру «54 184,070 тыс.руб.» заменить цифрой «55 979, 931.39 тыс. руб.».
2. В подпункте 1.2. пункта 1 цифру «54 184,070 тыс.руб.» заменить цифрой «56 035,929.09 тыс. руб.».
3. В пункте 1 добавить подпункт 1.3 «Установить дефицит бюджета Осиновского сельского поселения в размере 55,997.70 тыс.руб.».
4. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 в новой редакции прилагается).
5. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 4 в новой редакции прилагается).
6. Приложение 10 изложить в новой редакции (приложение 9 в новой редакции прилагается).
7. Приложение 12 изложить в новой редакции (приложение 11 в новой редакции прилагается).
8. Разместить настоящее Решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет.
Глава Осиновского
сельского поселения А.Ю.Салимов
Приложение № 1
к решению
Совета Осиновского сельского
поселения ЗМР
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета Осиновского сельского
поселения от 17.12.2019 г. № 364
«О бюджете муниципального образования
«Осиновское сельское поселение» ЗМР на 2020 г. и
плановый период 2021 и 2022 годов»
от 22.06.2020 № 380
Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год
Код показателя
Наименование показателя
Сумма
01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
45,887 71
01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
45,887 71
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 55 945,168 85
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
- 55 945,168 85
01 05 02 00 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
- 55 945,168 85
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
- 55 945,168 85
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
55 991,056 56
01 05 02 00 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
55 991,056 56
01 05 02 00 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
55 991,056 56
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
55 991,056 56
Приложение № 4
к решению
Совета Осиновского сельского
поселения ЗМР
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета Осиновского сельского
поселения от 17.12.2019 г. № 364
«О бюджете муниципального образования
«Осиновское сельское поселение» ЗМР на 2020 г. и
плановый период 2021 и 2022 годов»
от 22.06.2020 № 380
Объемы прогнозируемых доходов бюджета Осиновского сельского поселения
Зеленодольского муниципального района на 2020 год
(тыс.рублей)
Наименование
Код дохода
ДКД
Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
53 314,550
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
12 642,000
12 642,000
12 642,000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 00 0000 000
1 05 03010 01 1000 110
12 387,490
12 387,490
12 387,490
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных к границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06043 10 0000 110
26 141,000
6 200,000
6 200,000
19 941,000
16 777,000
3 164,000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершенных консульскими учреждениям Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
85,350
85,350
85,350
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономным учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч.казенных)
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05030 00 0000 120
1 11 05035 10 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 11 09040 00 0000 120
1 11 09045 10 0000 120
1 008,510
678,510
678,510
678,510
330,000
330,000
330,000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02065 10 0000 130
960,000
960,000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушением муниципальных правовых актов
1 16 00000 00 0000 000
1 16 02020 02 0000 140
80,000
80 ,000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 00000 00 0000 000
1 17 14000 00 0000 000
1 17 14030 10 0000 150
10,200
10,200
10,200
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельский поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 16001 00 0000 150
2 02 16001 10 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35930 10 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 45160 10 0000 150
2 630,618.85
2 630,618.85
137,773
137,773
741,947
51,378
690,569
1 750,898.85
ВСЕГО ДОХОДОВ:
55 945,168.85
Приложение № 10
к Решению Совета Осиновского сельского поселения ЗМР "О внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17.12.2019 г. № 364 "О бюджете муниципального образования Осиновского сельского поселения ЗМР на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г."
от 22.06.2020 г. № 380
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Осиновсакое сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ДКР
Сумма (тыс.руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
6682,191.50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
812,081.99
Непрограммные направления расходов
01
02
99 0 00 00000
812,081.99
Глава муниципального образования
01
02
99 0 00 02030
812,081.99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
99 0 00 02030
100
812,081.99
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
2729,243.51
Непрограммные направления расходов
01
04
99 0 00 00000
2729,243.51
Центральный аппарат
01
04
99 0 00 02040
2729,243.51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 0 00 02040
100
1 691,627
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
04
99 0 00 02040
200
1016,016.51
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
04
99 0 00 02040
300
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
04
99 0 00 02040
400
0,000
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 0 00 02040
800
21,600
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
01
06
30,355
Непрограммные направления расходов
01
06
99 0 00 00000
30,355
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
99 0 00 25600
30,355
Межбюджетные трансферты
01
06
99 0 00 25600
500
30,355
Резервные фонды
01
11
30,000
Непрограммные направления расходов
01
11
99 0 00 00000
30,000
Резервные фонды местных администраций
01
11
99 0 00 07411
30,000
Иные бюджетные ассигнования
01
11
99 0 00 07411
800
30,000
Другие общегосударственные вопросы
01
13
3 080,511
Муниципальная программа "Развитие государственной гражданской службы в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан
01
13
19 0 00 00000
7,402
Основное мероприятие «Повышение эффек-тивности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий»
01
13
19 0 01 00000
7,402
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан
01
13
19 0 01 21910
7,402
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
19 0 01 21910
200
7,402
Непрограммные направления расходов
01
13
99 0 00 00000
3 073,109
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
99 0 00 02950
2 078,540
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 02950
800
2 078,540
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
01
13
99 0 00 02990
943,191
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 02990
100
943,191
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 02990
200
0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 02990
300
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 02990
400
0,000
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 02990
800
0,000
Прочие выплаты по обязательствам государства
01
13
99 0 00 03050
0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 03050
100
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 03050
200
0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 03050
400
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 03050
600
0,000
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 03050
800
0,000
Государственная регистрация актов гражданского состояния
01
13
99 0 00 59300
51,378
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 59300
100
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 59300
200
51,378
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 59300
300
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 59300
400
0,000
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 59300
800
0,000
500*
0,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
500*
0,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
500*
0,000
Непрограммные направления расходов
01
04
99 0 00 00000
500*
0,000
Центральный аппарат
01
04
99 0 00 02040
500*
0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 0 00 02040
100
500*
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
04
99 0 00 02040
200
500*
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
04
99 0 00 02040
300
500*
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
04
99 0 00 02040
400
500*
0,000
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 0 00 02040
800
500*
0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
690,569
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
690,569
Непрограммные направления расходов
02
03
99 0 00 00000
690,569
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
99 0 00 51180
690,569
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
99 0 00 51180
100
653,852
Прочая закупка товаров, работ и услуг
02
03
99 0 00 51180
200
36,717
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02
03
99 0 00 51180
300
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
02
03
99 0 00 51180
400
0,000
Иные бюджетные ассигнования
02
03
99 0 00 51180
800
0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1,818.59
Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
1,818.59
Программа Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
03
14
06 0 00 00000
1,818.59
Программа Организации деятельности по профилактике правонарушений и преступлений
03
14
06 1 00 00000
1,818.59
Основное мероприятие Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений
03
14
06 1 01 000000
1,818.59
Реализация программных мероприятий
03
14
06 1 01 10990
1,818.59
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казаенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
14
06 1 01 10990
100
1,818.59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
06 1 01 10990
200
1,818.59
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
905,090.01
Непрограммное направление расходов
04
09
99 0 00 00000
905,090.01
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства
04
09
99 0 00 78020
900,090.01
Прочая закупка товаров, работ и услуг
04
09
99 0 00 78020
200
900,090.01
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
04
09
99 0 00 25600
5,000
Межбюджетные трансферты
04
09
99 0 00 25600
500
5,000
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
0,000
Непрограммное направление расходов
04
12
99 0 00 00000
0,000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
04
12
99 0 00 25600
0,000
Межбюджетные трансферты
04
12
99 0 00 25600
500
0,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
8550,935.46
Жилищное хозяйство
05
01
3 629,862
Непрограммное направление расходов
05
01
99 0 00 00000
3 629,862
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
05
01
99 0 00 25600
3 299,862
Межбюджетные трансферты
05
01
99 0 00 25600
500
3 299,862
Капитальный ремонт жилищного фонда, не включенный в состав Республиканской программы по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
99 0 00 76030
330,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
01
99 0 00 76030
200
330,000
Коммунальное хозяйство
05
02
0,000
Непрограммное направление расходов
05
02
99 0 00 00000
0,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
99 0 00 75050
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
02
99 0 00 75050
200
0,000
Благоустройство
05
03
3961,073.46
Непрограммное направление расходов
05
03
99 0 00 00000
3961,073.46
Уличное освещение
05
03
99 0 00 78010
2 259,225
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78010
200
2 259,225
Озеленение
05
03
99 0 00 78030
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78030
200
0,000
Содержание кладбищ
05
03
99 0 00 78040
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78040
200
0,000
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
99 0 00 78050
1701,848.46
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78050
200
1701,848.46
Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых отходов
05
03
99 0 00 78060
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78060
200
0,000
500*
960,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
500*
960,000
Коммунальное хозяйство
05
02
500*
960,000
Непрограммное направление расходов
05
02
99 0 00 00000
500*
960,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
99 0 00 75050
500*
960,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
02
99 0 00 75050
100
500*
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
02
99 0 00 75050
200
500*
960,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
05
02
99 0 00 75050
300
500*
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
99 0 00 75050
400
500*
0,000
Иные бюджетные ассигнования
05
02
99 0 00 75050
800
500*
0,000
Культура, кинематография
08
10 360,672
Культура
08
01
10 360,672
Непрограммное направление расходов
08
01
99 0 00 00000
10 360,672
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
99 0 00 25600
10 360,672
Межбюджетные трансферты
08
01
99 0 00 25600
500
10 360,672
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
5,000
Массовый спорт
11
02
5,000
Программа Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
11
02
10 0 00 00000
5,000
Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта
11
02
10 1 00 00000
5,000
Основное мероприятие Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта
11
02
10 1 01 00000
5,000
Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта
11
02
10 1 01 12870
5,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
11
02
10 1 01 12870
200
5,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
14
28 794,780
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
28 794,780
Непрограммные направления расходов
14
03
99 0 00 00000
28 794,780
Субсидия бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов
14
03
99 0 00 20 860
0,000
Межбюджетные трансферты
14
03
99 0 00 20 860
500
0,000
Межбюджетные трансферты местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
14
03
99 0 00 25700
28 794,780
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Зеленодольского муниципального района
14
03
99 0 00 25700
500
28 794,780
500* - РАСХОДЫ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖЕДЕНИЙ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Всего расходов
55991,056.56
Приложение № 12
к Решению Совета Осиновского сельского поселения ЗМР О внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17.12.2019 г. № 364 "О бюджете муниципального образования Осиновского сельское поселение ЗМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.
от 22.06.2020 г. № 380
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год
Наименование
Вед
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ДКР
Сумма (тыс.руб.)
Совет Осиновского сельского поселения
971
812,081.99
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
812,081.99
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
812,081.99
Непрограммные направления расходов
01
02
99 0 00 00000
812,081.99
Глава муниципального образования
01
02
99 0 00 02030
812,081.99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
99 0 00 02030
100
812,081.99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
99 0 00 49100
300
Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения
871
55178,974.57
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5870,109.51
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
2729,243.51
Непрограммные направления расходов
01
04
99 0 00 00000
2729,243.51
Центральный аппарат
01
04
99 0 00 02040
2729,243.51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 0 00 02040
100
1 691,627
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
04
99 0 00 02040
200
1016,016.51
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
04
99 0 00 02040
300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
04
99 0 00 02040
400
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 0 00 02040
800
21,600
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
01
06
30,355
Непрограммные направления расходов
01
06
99 0 00 00000
30,355
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
99 0 00 25600
30,355
Межбюджетные трансферты
01
06
99 0 00 25600
500
30,355
Резервные фонды
01
11
30,000
Непрограммные направления расходов
01
11
99 0 00 00000
30,000
Резервные фонды местных администраций
01
11
99 0 00 07411
30,000
Иные бюджетные ассигнования
01
11
99 0 00 07411
800
30,000
Другие общегосударственные вопросы
01
13
3 080,511
Муниципальная программа "Развитие государственной гражданской службы в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан
01
13
19 0 00 00000
7,402
Основное мероприятие «Повышение эффек-тивности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий»
01
13
19 0 01 00000
7,402
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан
01
13
19 0 01 21910
7,402
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
19 0 01 21910
200
7,402
Непрограммные направления расходов
01
13
99 0 00 00000
3 073,109
Государственная регистрация актов гражданского состояния
01
13
99 0 00 59300
51,378
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 59300
100
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 59300
200
51,378
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 59300
300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 59300
400
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 59300
800
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
99 0 00 02950
2 078,540
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 02950
800
2 078,540
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
01
13
99 0 00 02990
943,191
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 02990
100
943,191
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 02990
200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 02990
300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 02990
400
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 02990
800
Прочие выплаты по обязательствам государства
01
13
99 0 00 03050
0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 03050
100
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 03050
200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 03050
400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 03050
600
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 03050
800
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
690,569
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
690,569
Непрограммные направления расходов
02
03
99 0 00 00000
690,569
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
99 0 00 51180
690,569
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
99 0 00 51180
100
653,852
Прочая закупка товаров, работ и услуг
02
03
99 0 00 51180
200
36,717
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02
03
99 0 00 51180
300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
02
03
99 0 00 51180
400
Иные бюджетные ассигнования
02
03
99 0 00 51180
800
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1,818.59
Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
1,818.59
Программа Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
03
14
06 0 00 00000
1,818.59
Программа Организации деятельности по профикактике правонарушений и преступлений
03
14
06 1 00 00000
1,818.59
Основное мероприятие Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений
03
14
06 1 01 00000
1,818.59
Реализация программных мероприятий
03
14
06 1 01 10990
1,818.59
Расходы на выплаты персоналу в цеях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
14
06 1 01 10990
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
06 1 01 10990
200
1,818.59
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
905,090.01
Непрограммное направление расходов
04
09
99 0 00 00000
905,090.01
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства
04
09
99 0 00 78020
900,090.01
Прочая закупка товаров, работ и услуг
04
09
99 0 00 78020
200
900,090.01
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
04
09
99 0 00 25600
5,000
Межбюджетные трансферты
04
09
99 0 00 25600
500
5,000
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
0,000
Непрограммное направление расходов
04
12
99 0 00 00000
0,000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
04
12
99 0 00 25600
0,000
Межбюджетные трансферты
04
12
99 0 00 25600
500
0,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
8550,935.46
Жилищное хозяйство
05
01
3 629,862
Непрограммное направление расходов
05
01
99 0 00 00000
3 299,862
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
05
01
99 0 00 25600
3 299,862
Межбюджетные трансферты
05
01
99 0 00 25600
500
3 299,862
Капитальный ремонт жилищного фонда, не включенный в состав Республиканской программы по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
99 0 00 76030
330,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
01
99 0 00 76030
200
330,000
Коммунальное хозяйство
05
02
0,000
Непрограммное направление расходов
05
02
99 0 00 00000
0,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
99 0 00 75050
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
02
99 0 00 75050
200
0,000
Благоустройство
05
03
3961,073.46
Непрограммное направление расходов
05
03
99 0 00 00000
3961,073.46
Уличное освещение
05
03
99 0 00 78010
2 259,225
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78010
200
2 259,225
Озеленение
05
03
99 0 00 78030
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78030
200
Содержание кладбищ
05
03
99 0 00 78040
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78040
200
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
99 0 00 78050
1701,848.46
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78050
200
1701,848.46
Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых отходов
05
03
99 0 00 78060
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78060
200
0,000
Культура, кинематография
08
10 360,672
Культура
08
01
10 360,672
Непрограммное направление расходов
08
01
99 0 00 00000
10 360,672
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
99 0 00 25600
10 360,672
Межбюджетные трансферты
08
01
99 0 00 25600
500
10 360,672
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
5,000
Массовый спорт
11
02
5,000
Программа Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
11
02
10 0 00 00000
5,000
Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта
11
02
10 1 01 12870
5,000
Межбюджетные трансферты
11
02
10 1 01 12870
200
5,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
14
28 794,780
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
28 794,780
Непрограммные направления расходов
14
03
99 0 00 00000
28 794,780
Субсидия бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов
14
03
99 0 00 20 860
0,000
Межбюджетные трансферты
14
03
99 0 00 20 860
500
Межбюджетные трансферты местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
14
03
99 0 00 25700
28 794,780
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Зеленодоьского муниципального района
14
03
99 0 00 25700
500
28 794,780
500*
960,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
500*
960,000
Коммунальное хозяйство
05
02
500*
960,000
Непрограммное направление расходов
05
02
99 0 00 00000
500*
960,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
99 0 00 75050
500*
960,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
02
99 0 00 75050
100
500*
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
02
99 0 00 75050
200
500*
960,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
05
02
99 0 00 75050
300
500*
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
99 0 00 75050
400
500*
Иные бюджетные ассигнования
05
02
99 0 00 75050
800
500*
500* - РАСХОДЫ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖЕДЕНИЙ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Всего расходов
55991,056.56
Пояснительная записка (доходы)
к решению Совета Осиновского сельского поселения
№ 380 от 22.06. 2020 г.
Код дохода
сумма
805 2 02 45160 10 0000 150
1 750 898,85
871 1 17 14030 10 0000 150
10 200,00
Итого
1 761 098,85
Начальник фин.отдела О.Н.Потапова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (расходы)
к решению Совета Осиновского сельского поселения № 380 от 22.06.2020 г.
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
КВСР
Доп.ФК
Доп.КР
Доп.ЭК
сумма
примечание
0503
9900078050
244
225
871
12103
301
000000
33 483,00
Благоустройство (самозанятые)
0503
9900078050
244
225
871
12103
301
000000
33 532,66
Благоустройство (самозанятые
0503
9900078050
244
225
871
12103
301
000000
32 321,20
Благоустройство (самозанятые
0503
9900078050
244
225
871
12100
309
000000
30 011,60
Благоустройство (самозанятые
0104
9900002040
244
221
871
99997
309
000000
9 667,51
КЗ услуги связи
0314
0610110990
244
221
871
99997
309
000000
1 818,59
КЗ услуги связи
0102
9900002030
121
211
971
12100
301
000000
19 900,84
Премия главы РКМ 1 кв.2020
0102
9900002030
129
213
971
12100
301
000000
6 010,05
Премия главы РКМ 1 кв.2020
0503
9900078050
244
310
871
88883
311
000000
58 000,00
самообложение
0503
9900078050
244
310
871
00101
311
000000
4 300,00
самообложение
0503
9900078050
244
310
871
00102
311
000000
10 200,00
самообложение
0409
9900078020
244
225
871
99997
311
225008
90,01
самообложение
0102
9900002030
121
211
971
12101
301
000000
51 959,37
Премия главы 100-лет.ТАССР
0102
9900002030
129
213
971
12101
301
000000
15 691,73
Премия главы 100-лет.ТАССР
0503
9900078050
244
310
871
12104
301
000000
1 500 000,00
Грант
Итого
1 806 986,56
Главный бухгалтер О.Н.Потапова
изм
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
КАРАР
от 22 июня 2020 г. № 380
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17 декабря 2019 г. № 364 «О бюджете муниципального образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложение Главы Осиновского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17 декабря 2019 г. № 364 «О бюджете муниципального образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района решил:
Внести в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17 декабря 2019 г. № 364 «О бюджете муниципального образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1. В подпункте 1.2. пункта 1 цифру «54 184,070 тыс.руб.» заменить цифрой «55 979, 931.39 тыс. руб.».
2. В подпункте 1.2. пункта 1 цифру «54 184,070 тыс.руб.» заменить цифрой «56 035,929.09 тыс. руб.».
3. В пункте 1 добавить подпункт 1.3 «Установить дефицит бюджета Осиновского сельского поселения в размере 55,997.70 тыс.руб.».
4. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 в новой редакции прилагается).
5. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 4 в новой редакции прилагается).
6. Приложение 10 изложить в новой редакции (приложение 9 в новой редакции прилагается).
7. Приложение 12 изложить в новой редакции (приложение 11 в новой редакции прилагается).
8. Разместить настоящее Решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет.
Глава Осиновского
сельского поселения А.Ю.Салимов
Приложение № 1
к решению
Совета Осиновского сельского
поселения ЗМР
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета Осиновского сельского
поселения от 17.12.2019 г. № 364
«О бюджете муниципального образования
«Осиновское сельское поселение» ЗМР на 2020 г. и
плановый период 2021 и 2022 годов»
от 22.06.2020 № 380
Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год
Код показателя
Наименование показателя
Сумма
01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
45,887 71
01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
45,887 71
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 55 945,168 85
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
- 55 945,168 85
01 05 02 00 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
- 55 945,168 85
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
- 55 945,168 85
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
55 991,056 56
01 05 02 00 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
55 991,056 56
01 05 02 00 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
55 991,056 56
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
55 991,056 56
Приложение № 4
к решению
Совета Осиновского сельского
поселения ЗМР
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета Осиновского сельского
поселения от 17.12.2019 г. № 364
«О бюджете муниципального образования
«Осиновское сельское поселение» ЗМР на 2020 г. и
плановый период 2021 и 2022 годов»
от 22.06.2020 № 380
Объемы прогнозируемых доходов бюджета Осиновского сельского поселения
Зеленодольского муниципального района на 2020 год
(тыс.рублей)
Наименование
Код дохода
ДКД
Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
53 314,550
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
12 642,000
12 642,000
12 642,000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 00 0000 000
1 05 03010 01 1000 110
12 387,490
12 387,490
12 387,490
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных к границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06043 10 0000 110
26 141,000
6 200,000
6 200,000
19 941,000
16 777,000
3 164,000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершенных консульскими учреждениям Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
85,350
85,350
85,350
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономным учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч.казенных)
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05030 00 0000 120
1 11 05035 10 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 11 09040 00 0000 120
1 11 09045 10 0000 120
1 008,510
678,510
678,510
678,510
330,000
330,000
330,000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02065 10 0000 130
960,000
960,000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушением муниципальных правовых актов
1 16 00000 00 0000 000
1 16 02020 02 0000 140
80,000
80 ,000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 00000 00 0000 000
1 17 14000 00 0000 000
1 17 14030 10 0000 150
10,200
10,200
10,200
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельский поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 16001 00 0000 150
2 02 16001 10 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35930 10 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 45160 10 0000 150
2 630,618.85
2 630,618.85
137,773
137,773
741,947
51,378
690,569
1 750,898.85
ВСЕГО ДОХОДОВ:
55 945,168.85
Приложение № 10
к Решению Совета Осиновского сельского поселения ЗМР "О внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17.12.2019 г. № 364 "О бюджете муниципального образования Осиновского сельского поселения ЗМР на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г."
от 22.06.2020 г. № 380
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Осиновсакое сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ДКР
Сумма (тыс.руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
6682,191.50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
812,081.99
Непрограммные направления расходов
01
02
99 0 00 00000
812,081.99
Глава муниципального образования
01
02
99 0 00 02030
812,081.99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
99 0 00 02030
100
812,081.99
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
2729,243.51
Непрограммные направления расходов
01
04
99 0 00 00000
2729,243.51
Центральный аппарат
01
04
99 0 00 02040
2729,243.51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 0 00 02040
100
1 691,627
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
04
99 0 00 02040
200
1016,016.51
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
04
99 0 00 02040
300
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
04
99 0 00 02040
400
0,000
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 0 00 02040
800
21,600
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
01
06
30,355
Непрограммные направления расходов
01
06
99 0 00 00000
30,355
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
99 0 00 25600
30,355
Межбюджетные трансферты
01
06
99 0 00 25600
500
30,355
Резервные фонды
01
11
30,000
Непрограммные направления расходов
01
11
99 0 00 00000
30,000
Резервные фонды местных администраций
01
11
99 0 00 07411
30,000
Иные бюджетные ассигнования
01
11
99 0 00 07411
800
30,000
Другие общегосударственные вопросы
01
13
3 080,511
Муниципальная программа "Развитие государственной гражданской службы в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан
01
13
19 0 00 00000
7,402
Основное мероприятие «Повышение эффек-тивности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий»
01
13
19 0 01 00000
7,402
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан
01
13
19 0 01 21910
7,402
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
19 0 01 21910
200
7,402
Непрограммные направления расходов
01
13
99 0 00 00000
3 073,109
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
99 0 00 02950
2 078,540
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 02950
800
2 078,540
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
01
13
99 0 00 02990
943,191
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 02990
100
943,191
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 02990
200
0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 02990
300
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 02990
400
0,000
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 02990
800
0,000
Прочие выплаты по обязательствам государства
01
13
99 0 00 03050
0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 03050
100
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 03050
200
0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 03050
400
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 03050
600
0,000
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 03050
800
0,000
Государственная регистрация актов гражданского состояния
01
13
99 0 00 59300
51,378
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 59300
100
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 59300
200
51,378
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 59300
300
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 59300
400
0,000
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 59300
800
0,000
500*
0,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
500*
0,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
500*
0,000
Непрограммные направления расходов
01
04
99 0 00 00000
500*
0,000
Центральный аппарат
01
04
99 0 00 02040
500*
0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 0 00 02040
100
500*
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
04
99 0 00 02040
200
500*
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
04
99 0 00 02040
300
500*
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
04
99 0 00 02040
400
500*
0,000
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 0 00 02040
800
500*
0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
690,569
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
690,569
Непрограммные направления расходов
02
03
99 0 00 00000
690,569
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
99 0 00 51180
690,569
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
99 0 00 51180
100
653,852
Прочая закупка товаров, работ и услуг
02
03
99 0 00 51180
200
36,717
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02
03
99 0 00 51180
300
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
02
03
99 0 00 51180
400
0,000
Иные бюджетные ассигнования
02
03
99 0 00 51180
800
0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1,818.59
Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
1,818.59
Программа Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
03
14
06 0 00 00000
1,818.59
Программа Организации деятельности по профилактике правонарушений и преступлений
03
14
06 1 00 00000
1,818.59
Основное мероприятие Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений
03
14
06 1 01 000000
1,818.59
Реализация программных мероприятий
03
14
06 1 01 10990
1,818.59
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казаенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
14
06 1 01 10990
100
1,818.59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
06 1 01 10990
200
1,818.59
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
905,090.01
Непрограммное направление расходов
04
09
99 0 00 00000
905,090.01
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства
04
09
99 0 00 78020
900,090.01
Прочая закупка товаров, работ и услуг
04
09
99 0 00 78020
200
900,090.01
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
04
09
99 0 00 25600
5,000
Межбюджетные трансферты
04
09
99 0 00 25600
500
5,000
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
0,000
Непрограммное направление расходов
04
12
99 0 00 00000
0,000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
04
12
99 0 00 25600
0,000
Межбюджетные трансферты
04
12
99 0 00 25600
500
0,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
8550,935.46
Жилищное хозяйство
05
01
3 629,862
Непрограммное направление расходов
05
01
99 0 00 00000
3 629,862
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
05
01
99 0 00 25600
3 299,862
Межбюджетные трансферты
05
01
99 0 00 25600
500
3 299,862
Капитальный ремонт жилищного фонда, не включенный в состав Республиканской программы по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
99 0 00 76030
330,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
01
99 0 00 76030
200
330,000
Коммунальное хозяйство
05
02
0,000
Непрограммное направление расходов
05
02
99 0 00 00000
0,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
99 0 00 75050
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
02
99 0 00 75050
200
0,000
Благоустройство
05
03
3961,073.46
Непрограммное направление расходов
05
03
99 0 00 00000
3961,073.46
Уличное освещение
05
03
99 0 00 78010
2 259,225
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78010
200
2 259,225
Озеленение
05
03
99 0 00 78030
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78030
200
0,000
Содержание кладбищ
05
03
99 0 00 78040
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78040
200
0,000
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
99 0 00 78050
1701,848.46
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78050
200
1701,848.46
Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых отходов
05
03
99 0 00 78060
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78060
200
0,000
500*
960,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
500*
960,000
Коммунальное хозяйство
05
02
500*
960,000
Непрограммное направление расходов
05
02
99 0 00 00000
500*
960,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
99 0 00 75050
500*
960,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
02
99 0 00 75050
100
500*
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
02
99 0 00 75050
200
500*
960,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
05
02
99 0 00 75050
300
500*
0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
99 0 00 75050
400
500*
0,000
Иные бюджетные ассигнования
05
02
99 0 00 75050
800
500*
0,000
Культура, кинематография
08
10 360,672
Культура
08
01
10 360,672
Непрограммное направление расходов
08
01
99 0 00 00000
10 360,672
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
99 0 00 25600
10 360,672
Межбюджетные трансферты
08
01
99 0 00 25600
500
10 360,672
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
5,000
Массовый спорт
11
02
5,000
Программа Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
11
02
10 0 00 00000
5,000
Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта
11
02
10 1 00 00000
5,000
Основное мероприятие Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта
11
02
10 1 01 00000
5,000
Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта
11
02
10 1 01 12870
5,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
11
02
10 1 01 12870
200
5,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
14
28 794,780
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
28 794,780
Непрограммные направления расходов
14
03
99 0 00 00000
28 794,780
Субсидия бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов
14
03
99 0 00 20 860
0,000
Межбюджетные трансферты
14
03
99 0 00 20 860
500
0,000
Межбюджетные трансферты местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
14
03
99 0 00 25700
28 794,780
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Зеленодольского муниципального района
14
03
99 0 00 25700
500
28 794,780
500* - РАСХОДЫ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖЕДЕНИЙ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Всего расходов
55991,056.56
Приложение № 12
к Решению Совета Осиновского сельского поселения ЗМР О внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17.12.2019 г. № 364 "О бюджете муниципального образования Осиновского сельское поселение ЗМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.
от 22.06.2020 г. № 380
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год
Наименование
Вед
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ДКР
Сумма (тыс.руб.)
Совет Осиновского сельского поселения
971
812,081.99
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
812,081.99
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
812,081.99
Непрограммные направления расходов
01
02
99 0 00 00000
812,081.99
Глава муниципального образования
01
02
99 0 00 02030
812,081.99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
99 0 00 02030
100
812,081.99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
99 0 00 49100
300
Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения
871
55178,974.57
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5870,109.51
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
2729,243.51
Непрограммные направления расходов
01
04
99 0 00 00000
2729,243.51
Центральный аппарат
01
04
99 0 00 02040
2729,243.51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 0 00 02040
100
1 691,627
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
04
99 0 00 02040
200
1016,016.51
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
04
99 0 00 02040
300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
04
99 0 00 02040
400
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 0 00 02040
800
21,600
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
01
06
30,355
Непрограммные направления расходов
01
06
99 0 00 00000
30,355
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
99 0 00 25600
30,355
Межбюджетные трансферты
01
06
99 0 00 25600
500
30,355
Резервные фонды
01
11
30,000
Непрограммные направления расходов
01
11
99 0 00 00000
30,000
Резервные фонды местных администраций
01
11
99 0 00 07411
30,000
Иные бюджетные ассигнования
01
11
99 0 00 07411
800
30,000
Другие общегосударственные вопросы
01
13
3 080,511
Муниципальная программа "Развитие государственной гражданской службы в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан
01
13
19 0 00 00000
7,402
Основное мероприятие «Повышение эффек-тивности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий»
01
13
19 0 01 00000
7,402
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан
01
13
19 0 01 21910
7,402
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
19 0 01 21910
200
7,402
Непрограммные направления расходов
01
13
99 0 00 00000
3 073,109
Государственная регистрация актов гражданского состояния
01
13
99 0 00 59300
51,378
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 59300
100
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 59300
200
51,378
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 59300
300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 59300
400
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 59300
800
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
99 0 00 02950
2 078,540
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 02950
800
2 078,540
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
01
13
99 0 00 02990
943,191
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 02990
100
943,191
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 02990
200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 02990
300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 02990
400
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 02990
800
Прочие выплаты по обязательствам государства
01
13
99 0 00 03050
0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
99 0 00 03050
100
Прочая закупка товаров, работ и услуг
01
13
99 0 00 03050
200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
99 0 00 03050
400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01
13
99 0 00 03050
600
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99 0 00 03050
800
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
690,569
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
690,569
Непрограммные направления расходов
02
03
99 0 00 00000
690,569
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
99 0 00 51180
690,569
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
99 0 00 51180
100
653,852
Прочая закупка товаров, работ и услуг
02
03
99 0 00 51180
200
36,717
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02
03
99 0 00 51180
300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
02
03
99 0 00 51180
400
Иные бюджетные ассигнования
02
03
99 0 00 51180
800
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1,818.59
Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
1,818.59
Программа Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
03
14
06 0 00 00000
1,818.59
Программа Организации деятельности по профикактике правонарушений и преступлений
03
14
06 1 00 00000
1,818.59
Основное мероприятие Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений
03
14
06 1 01 00000
1,818.59
Реализация программных мероприятий
03
14
06 1 01 10990
1,818.59
Расходы на выплаты персоналу в цеях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
14
06 1 01 10990
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
06 1 01 10990
200
1,818.59
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
905,090.01
Непрограммное направление расходов
04
09
99 0 00 00000
905,090.01
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства
04
09
99 0 00 78020
900,090.01
Прочая закупка товаров, работ и услуг
04
09
99 0 00 78020
200
900,090.01
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
04
09
99 0 00 25600
5,000
Межбюджетные трансферты
04
09
99 0 00 25600
500
5,000
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
0,000
Непрограммное направление расходов
04
12
99 0 00 00000
0,000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
04
12
99 0 00 25600
0,000
Межбюджетные трансферты
04
12
99 0 00 25600
500
0,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
8550,935.46
Жилищное хозяйство
05
01
3 629,862
Непрограммное направление расходов
05
01
99 0 00 00000
3 299,862
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
05
01
99 0 00 25600
3 299,862
Межбюджетные трансферты
05
01
99 0 00 25600
500
3 299,862
Капитальный ремонт жилищного фонда, не включенный в состав Республиканской программы по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
99 0 00 76030
330,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
01
99 0 00 76030
200
330,000
Коммунальное хозяйство
05
02
0,000
Непрограммное направление расходов
05
02
99 0 00 00000
0,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
99 0 00 75050
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
02
99 0 00 75050
200
0,000
Благоустройство
05
03
3961,073.46
Непрограммное направление расходов
05
03
99 0 00 00000
3961,073.46
Уличное освещение
05
03
99 0 00 78010
2 259,225
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78010
200
2 259,225
Озеленение
05
03
99 0 00 78030
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78030
200
Содержание кладбищ
05
03
99 0 00 78040
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78040
200
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
99 0 00 78050
1701,848.46
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78050
200
1701,848.46
Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых отходов
05
03
99 0 00 78060
0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
03
99 0 00 78060
200
0,000
Культура, кинематография
08
10 360,672
Культура
08
01
10 360,672
Непрограммное направление расходов
08
01
99 0 00 00000
10 360,672
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
99 0 00 25600
10 360,672
Межбюджетные трансферты
08
01
99 0 00 25600
500
10 360,672
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
5,000
Массовый спорт
11
02
5,000
Программа Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
11
02
10 0 00 00000
5,000
Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта
11
02
10 1 01 12870
5,000
Межбюджетные трансферты
11
02
10 1 01 12870
200
5,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
14
28 794,780
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
28 794,780
Непрограммные направления расходов
14
03
99 0 00 00000
28 794,780
Субсидия бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов
14
03
99 0 00 20 860
0,000
Межбюджетные трансферты
14
03
99 0 00 20 860
500
Межбюджетные трансферты местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
14
03
99 0 00 25700
28 794,780
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Зеленодоьского муниципального района
14
03
99 0 00 25700
500
28 794,780
500*
960,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
500*
960,000
Коммунальное хозяйство
05
02
500*
960,000
Непрограммное направление расходов
05
02
99 0 00 00000
500*
960,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
99 0 00 75050
500*
960,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
02
99 0 00 75050
100
500*
Прочая закупка товаров, работ и услуг
05
02
99 0 00 75050
200
500*
960,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
05
02
99 0 00 75050
300
500*
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
99 0 00 75050
400
500*
Иные бюджетные ассигнования
05
02
99 0 00 75050
800
500*
500* - РАСХОДЫ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖЕДЕНИЙ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Всего расходов
55991,056.56
Пояснительная записка (доходы)
к решению Совета Осиновского сельского поселения
№ 380 от 22.06. 2020 г.
Код дохода
сумма
805 2 02 45160 10 0000 150
1 750 898,85
871 1 17 14030 10 0000 150
10 200,00
Итого
1 761 098,85
Начальник фин.отдела О.Н.Потапова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (расходы)
к решению Совета Осиновского сельского поселения № 380 от 22.06.2020 г.
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
КВСР
Доп.ФК
Доп.КР
Доп.ЭК
сумма
примечание
0503
9900078050
244
225
871
12103
301
000000
33 483,00
Благоустройство (самозанятые)
0503
9900078050
244
225
871
12103
301
000000
33 532,66
Благоустройство (самозанятые
0503
9900078050
244
225
871
12103
301
000000
32 321,20
Благоустройство (самозанятые
0503
9900078050
244
225
871
12100
309
000000
30 011,60
Благоустройство (самозанятые
0104
9900002040
244
221
871
99997
309
000000
9 667,51
КЗ услуги связи
0314
0610110990
244
221
871
99997
309
000000
1 818,59
КЗ услуги связи
0102
9900002030
121
211
971
12100
301
000000
19 900,84
Премия главы РКМ 1 кв.2020
0102
9900002030
129
213
971
12100
301
000000
6 010,05
Премия главы РКМ 1 кв.2020
0503
9900078050
244
310
871
88883
311
000000
58 000,00
самообложение
0503
9900078050
244
310
871
00101
311
000000
4 300,00
самообложение
0503
9900078050
244
310
871
00102
311
000000
10 200,00
самообложение
0409
9900078020
244
225
871
99997
311
225008
90,01
самообложение
0102
9900002030
121
211
971
12101
301
000000
51 959,37
Премия главы 100-лет.ТАССР
0102
9900002030
129
213
971
12101
301
000000
15 691,73
Премия главы 100-лет.ТАССР
0503
9900078050
244
310
871
12104
301
000000
1 500 000,00
Грант
Итого
1 806 986,56
Главный бухгалтер О.Н.Потапова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный портал правовой информации Республики Татарстан от 25.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: