Основная информация

Дата опубликования: 22 июня 2020г.
Номер документа: RU16050818202000015
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Татарстан
Принявший орган: Совет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



изм

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

от 22 июня 2020 г.                                                                                      № 380                                                                                     

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17 декабря 2019 г. № 364 «О бюджете муниципального образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

       Рассмотрев предложение Главы Осиновского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17 декабря 2019 г. № 364 «О бюджете муниципального образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района решил: 

       Внести в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17 декабря 2019 г. № 364 «О бюджете муниципального образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

         1. В подпункте 1.2. пункта 1 цифру «54 184,070 тыс.руб.» заменить цифрой «55 979, 931.39 тыс. руб.».

         2. В подпункте 1.2. пункта 1 цифру «54 184,070 тыс.руб.» заменить цифрой «56 035,929.09 тыс. руб.».

      3. В пункте 1 добавить подпункт 1.3 «Установить дефицит бюджета Осиновского сельского поселения в размере 55,997.70 тыс.руб.».

  4. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 в новой редакции прилагается).

   5. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 4 в новой редакции прилагается).

  6. Приложение 10 изложить в новой редакции (приложение 9 в новой редакции прилагается).

     7. Приложение 12 изложить в новой редакции (приложение 11 в новой редакции прилагается).

      8. Разместить настоящее Решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru)  в сети Интернет.

Глава Осиновского

сельского поселения                                                                       А.Ю.Салимов

  Приложение № 1

к решению

Совета Осиновского сельского

поселения ЗМР

О внесении изменений и дополнений

в решение Совета Осиновского сельского

поселения от 17.12.2019 г. № 364

«О бюджете муниципального образования

«Осиновское сельское поселение» ЗМР на 2020 г. и

плановый период 2021 и 2022 годов»

от 22.06.2020 № 380

Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год

Код показателя

Наименование показателя

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000              

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ

БЮДЖЕТОВ

45,887 71

01 05 00 00 00 0000 000              

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

45,887 71

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 55 945,168 85

01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств

бюджетов                                                

- 55 945,168 85

01 05 02 00 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов                                                    

- 55 945,168 85

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов поселений                                 

- 55 945,168 85

01 05 00 00 00 0000 600   

Уменьшение остатков средств бюджетов               

55 991,056 56

01 05 02 00 00 0000 610                

Уменьшение прочих остатков средств

бюджетов                                                                    

55 991,056 56

01 05 02 00 00 0000 610                

Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов                                                      

55 991,056 56

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов поселений                                   

55 991,056 56

Приложение № 4

                            к решению

Совета Осиновского сельского

поселения ЗМР

О внесении изменений и дополнений

в решение Совета Осиновского сельского

поселения от 17.12.2019 г. № 364

«О бюджете муниципального образования

«Осиновское сельское поселение» ЗМР на 2020 г. и

плановый период 2021 и 2022 годов»

от 22.06.2020 № 380

Объемы прогнозируемых доходов бюджета Осиновского сельского поселения

Зеленодольского муниципального района на 2020 год

              (тыс.рублей)

Наименование

Код дохода

ДКД

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

53 314,550

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 00000 00 0000 000

1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

12 642,000

12 642,000

12 642,000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 00000 00 0000 000

1 05 03000 00 0000 000

1 05 03010 01 1000 110

12 387,490

12 387,490

12 387,490

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных к границах сельских поселений

Земельный налог

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 00000 00 0000 000

1 06 01000 00 0000 110

1 06 01030 10 0000 110

1 06 06000 00 0000 110

1 06 06033 10 0000 110

1 06 06043 10 0000 110

26 141,000

6 200,000

6 200,000

19 941,000

16 777,000

3 164,000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершенных консульскими учреждениям Российской Федерации)

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 00000 00 0000 000

1 08 04000 01 0000 110

1 08 04020 01 0000 110

85,350

85,350

85,350

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономным учреждений)

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч.казенных)

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 10 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

1 008,510

678,510

678,510

678,510

330,000

330,000

330,000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

1 13 00000 00 0000 000

1 13 02065 10 0000 130

960,000

960,000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушением муниципальных правовых актов

1 16 00000 00 0000 000

1 16 02020 02 0000 140

80,000

80 ,000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Средства самообложения граждан

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 00000 00 0000 000

1 17 14000 00 0000 000

1 17 14030 10 0000 150

10,200

10,200

10,200

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельский поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

2 02 16001 00 0000 150

2 02 16001 10 0000 150

2 02 30000 00 0000 150

2 02 35930 10 0000 150

2 02 35118 10 0000 150

2 02 45160 10 0000 150

2 630,618.85

              2 630,618.85

137,773

137,773

                                     741,947

51,378

690,569

1 750,898.85

ВСЕГО ДОХОДОВ:

55 945,168.85

Приложение № 10

к  Решению Совета Осиновского сельского поселения ЗМР "О внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского сельского поселения от 17.12.2019 г. № 364                                                                                                   "О бюджете муниципального образования Осиновского сельского  поселения ЗМР на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г."

от 22.06.2020  г. № 380

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Осиновсакое сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

ДКР

Сумма (тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

6682,191.50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

812,081.99

Непрограммные направления расходов

01

02

99 0 00 00000

812,081.99

Глава муниципального образования

01

02

99 0 00 02030

812,081.99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

99 0 00 02030

100

812,081.99

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

2729,243.51

Непрограммные направления расходов

01

04

99 0 00 00000

2729,243.51

Центральный аппарат

01

04

99 0 00 02040

2729,243.51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99 0 00 02040

100

1 691,627

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

04

99 0 00 02040

200

1016,016.51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

99 0 00 02040

300

0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

04

99 0 00 02040

400

0,000

Иные бюджетные ассигнования

01

04

99 0 00 02040

800

21,600

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)

01

06

30,355

Непрограммные направления расходов

01

06

99 0 00 00000

30,355

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01

06

99 0 00 25600

30,355

Межбюджетные трансферты

01

06

99 0 00 25600

500

30,355

Резервные фонды

01

11

30,000

Непрограммные направления расходов

01

11

99 0 00 00000

30,000

Резервные фонды местных администраций

01

11

99 0 00 07411

30,000

Иные бюджетные ассигнования

01

11

99 0 00 07411

800

30,000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

3 080,511

Муниципальная программа "Развитие государственной гражданской службы в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан

01

13

19 0 00 00000

7,402

Основное мероприятие «Повышение эффек-тивности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий»

01

13

19 0 01 00000

7,402

Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан

01

13

19 0 01 21910

7,402

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

19 0 01 21910

200

7,402

Непрограммные направления расходов

01

13

99 0 00 00000

3 073,109

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

13

99 0 00 02950

2 078,540

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 00 02950

800

2 078,540

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

99 0 00 02990

943,191

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 0 00 02990

100

943,191

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

13

99 0 00 02990

200

0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

99 0 00 02990

300

0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

13

99 0 00 02990

400

0,000

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 00 02990

800

0,000

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

99 0 00 03050

0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 0 00 03050

100

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

13

99 0 00 03050

200

0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

99 0 00 03050

400

0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

13

99 0 00 03050

600

0,000

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 00 03050

800

0,000

Государственная регистрация актов гражданского состояния

01

13

99 0 00 59300

51,378

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 0 00 59300

100

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

13

99 0 00 59300

200

51,378

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

99 0 00 59300

300

0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

13

99 0 00 59300

400

0,000

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 00 59300

800

0,000

500*

0,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

500*

0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

500*

0,000

Непрограммные направления расходов

01

04

99 0 00 00000

500*

0,000

Центральный аппарат

01

04

99 0 00 02040

500*

0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99 0 00 02040

100

500*

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

04

99 0 00 02040

200

500*

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

99 0 00 02040

300

500*

0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

04

99 0 00 02040

400

500*

0,000

Иные бюджетные ассигнования

01

04

99 0 00 02040

800

500*

0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

690,569

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

690,569

Непрограммные направления расходов

02

03

99 0 00 00000

690,569

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

99 0 00 51180

690,569

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

99 0 00 51180

100

653,852

Прочая закупка товаров, работ и услуг

02

03

99 0 00 51180

200

36,717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

02

03

99 0 00 51180

300

0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

02

03

99 0 00 51180

400

0,000

Иные бюджетные ассигнования

02

03

99 0 00 51180

800

0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

1,818.59

Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

1,818.59

Программа Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

03

14

06 0 00 00000

1,818.59

Программа Организации деятельности по профилактике правонарушений и преступлений

03

14

06 1 00 00000

1,818.59

Основное мероприятие Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений

03

14

06 1 01 000000

1,818.59

Реализация программных мероприятий

03

14

06 1 01 10990

1,818.59

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казаенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

14

06 1 01 10990

100

1,818.59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

06 1 01 10990

200

1,818.59

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

905,090.01

Непрограммное направление расходов

04

09

99 0 00 00000

905,090.01

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства

04

09

99 0 00 78020

900,090.01

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

09

99 0 00 78020

200

900,090.01

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

04

09

99 0 00 25600

5,000

Межбюджетные трансферты

04

09

99 0 00 25600

500

5,000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0,000

Непрограммное направление расходов

04

12

99 0 00 00000

0,000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

04

12

99 0 00 25600

0,000

Межбюджетные трансферты

04

12

99 0 00 25600

500

0,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

8550,935.46

Жилищное хозяйство

05

01

3 629,862

Непрограммное направление расходов

05

01

99 0 00 00000

3 629,862

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

05

01

99 0 00 25600

3 299,862

Межбюджетные трансферты

05

01

99 0 00 25600

500

3 299,862

Капитальный ремонт жилищного фонда, не включенный в состав Республиканской программы по капитальному ремонту многоквартирных домов

05

01

99 0 00 76030

330,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

01

99 0 00 76030

200

330,000

Коммунальное хозяйство

05

02

0,000

Непрограммное направление расходов

05

02

99 0 00 00000

0,000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

99 0 00 75050

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

02

99 0 00 75050

200

0,000

Благоустройство

05

03

3961,073.46

Непрограммное направление расходов

05

03

99 0 00 00000

3961,073.46

Уличное освещение

05

03

99 0 00 78010

2 259,225

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

99 0 00 78010

200

2 259,225

Озеленение

05

03

99 0 00 78030

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

99 0 00 78030

200

0,000

Содержание кладбищ

05

03

99 0 00 78040

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

99 0 00 78040

200

0,000

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

99 0 00 78050

1701,848.46

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

99 0 00 78050

200

1701,848.46

Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых отходов

05

03

99 0 00 78060

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

99 0 00 78060

200

0,000

500*

960,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

500*

960,000

Коммунальное хозяйство

05

02

500*

960,000

Непрограммное направление расходов

05

02

99 0 00 00000

500*

960,000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

99 0 00 75050

500*

960,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

02

99 0 00 75050

100

500*

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

02

99 0 00 75050

200

500*

960,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05

02

99 0 00 75050

300

500*

0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

99 0 00 75050

400

500*

0,000

Иные бюджетные ассигнования

05

02

99 0 00 75050

800

500*

0,000

Культура, кинематография

08

10 360,672

Культура

08

01

10 360,672

Непрограммное направление расходов

08

01

99 0 00 00000

10 360,672

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

08

01

99 0 00 25600

10 360,672

Межбюджетные трансферты

08

01

99 0 00 25600

500

10 360,672

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

5,000

Массовый спорт

11

02

5,000

Программа Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

11

02

10 0 00 00000

5,000

Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта

11

02

10 1 00 00000

5,000

Основное мероприятие Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта

11

02

10 1 01 00000

5,000

Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта

11

02

10 1 01 12870

5,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

11

02

10 1 01 12870

200

5,000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

14

28 794,780

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

28 794,780

Непрограммные направления расходов

14

03

99 0 00 00000

28 794,780

Субсидия бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов

14

03

99 0 00 20 860

0,000

Межбюджетные трансферты

14

03

99 0 00 20 860

500

0,000

Межбюджетные трансферты местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

14

03

99 0 00 25700

28 794,780

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Зеленодольского муниципального района

14

03

99 0 00 25700

500

28 794,780

500* - РАСХОДЫ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖЕДЕНИЙ ЗА СЧЕТ  ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Всего расходов

55991,056.56

Приложение № 12

к  Решению Совета Осиновского сельского поселения ЗМР О внесении изменений и дополнений в решение Совета Осиновского  сельского поселения от 17.12.2019 г. № 364                                                                                                               "О бюджете муниципального образования Осиновского сельское поселение ЗМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.

от 22.06.2020  г. № 380

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год

Наименование

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

ДКР

Сумма (тыс.руб.)

Совет Осиновского сельского поселения

971

812,081.99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

812,081.99

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

812,081.99

Непрограммные направления расходов

01

02

99 0 00 00000

812,081.99

Глава муниципального образования

01

02

99 0 00 02030

812,081.99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

99 0 00 02030

100

812,081.99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

99 0 00 49100

300

Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения

871

55178,974.57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

5870,109.51

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

2729,243.51

Непрограммные направления расходов

01

04

99 0 00 00000

2729,243.51

Центральный аппарат

01

04

99 0 00 02040

2729,243.51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99 0 00 02040

100

1 691,627

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

04

99 0 00 02040

200

1016,016.51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

99 0 00 02040

300

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

04

99 0 00 02040

400

Иные бюджетные ассигнования

01

04

99 0 00 02040

800

21,600

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)

01

06

30,355

Непрограммные направления расходов

01

06

99 0 00 00000

30,355

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01

06

99 0 00 25600

30,355

Межбюджетные трансферты

01

06

99 0 00 25600

500

30,355

Резервные фонды

01

11

30,000

Непрограммные направления расходов

01

11

99 0 00 00000

30,000

Резервные фонды местных администраций

01

11

99 0 00 07411

30,000

Иные бюджетные ассигнования

01

11

99 0 00 07411

800

30,000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

3 080,511

Муниципальная программа "Развитие государственной гражданской службы в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан

01

13

19 0 00 00000

7,402

Основное мероприятие «Повышение эффек-тивности исполнения государственными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления в Республике Татарстан возложенных на них полномочий»

01

13

19 0 01 00000

7,402

Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан

01

13

19 0 01 21910

7,402

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

19 0 01 21910

200

7,402

Непрограммные направления расходов

01

13

99 0 00 00000

3 073,109

Государственная регистрация актов гражданского состояния

01

13

99 0 00 59300

51,378

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 0 00 59300

100

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

13

99 0 00 59300

200

51,378

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

99 0 00 59300

300

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

13

99 0 00 59300

400

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 00 59300

800

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

13

99 0 00 02950

2 078,540

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 00 02950

800

2 078,540

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

99 0 00 02990

943,191

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 0 00 02990

100

943,191

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

13

99 0 00 02990

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

99 0 00 02990

300

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

13

99 0 00 02990

400

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 00 02990

800

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

99 0 00 03050

0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

99 0 00 03050

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

13

99 0 00 03050

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

99 0 00 03050

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

13

99 0 00 03050

600

Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 00 03050

800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

690,569

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

690,569

Непрограммные направления расходов

02

03

99 0 00 00000

690,569

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

99 0 00 51180

690,569

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

99 0 00 51180

100

653,852

Прочая закупка товаров, работ и услуг

02

03

99 0 00 51180

200

36,717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

02

03

99 0 00 51180

300

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

02

03

99 0 00 51180

400

Иные бюджетные ассигнования

02

03

99 0 00 51180

800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

1,818.59

Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

1,818.59

Программа Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

03

14

06 0 00 00000

1,818.59

Программа Организации деятельности по профикактике правонарушений и преступлений

03

14

06 1 00 00000

1,818.59

Основное мероприятие Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений

03

14

06 1 01 00000

1,818.59

Реализация программных мероприятий

03

14

06 1 01 10990

1,818.59

Расходы на выплаты персоналу в цеях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

14

06 1 01 10990

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

06 1 01 10990

200

1,818.59

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

905,090.01

Непрограммное направление расходов

04

09

99 0 00 00000

905,090.01

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства

04

09

99 0 00 78020

900,090.01

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

09

99 0 00 78020

200

900,090.01

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

04

09

99 0 00 25600

5,000

Межбюджетные трансферты

04

09

99 0 00 25600

500

5,000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0,000

Непрограммное направление расходов

04

12

99 0 00 00000

0,000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

04

12

99 0 00 25600

0,000

Межбюджетные трансферты

04

12

99 0 00 25600

500

0,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

8550,935.46

Жилищное хозяйство

05

01

3 629,862

Непрограммное направление расходов

05

01

99 0 00 00000

3 299,862

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

05

01

99 0 00 25600

3 299,862

Межбюджетные трансферты

05

01

99 0 00 25600

500

3 299,862

Капитальный ремонт жилищного фонда, не включенный в состав Республиканской программы по капитальному ремонту многоквартирных домов

05

01

99 0 00 76030

330,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

01

99 0 00 76030

200

330,000

Коммунальное хозяйство

05

02

0,000

Непрограммное направление расходов

05

02

99 0 00 00000

0,000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

99 0 00 75050

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

02

99 0 00 75050

200

0,000

Благоустройство

05

03

3961,073.46

Непрограммное направление расходов

05

03

99 0 00 00000

3961,073.46

Уличное освещение

05

03

99 0 00 78010

2 259,225

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

99 0 00 78010

200

2 259,225

Озеленение

05

03

99 0 00 78030

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

99 0 00 78030

200

Содержание кладбищ

05

03

99 0 00 78040

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

99 0 00 78040

200

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

99 0 00 78050

1701,848.46

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

99 0 00 78050

200

1701,848.46

Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых отходов

05

03

99 0 00 78060

0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

03

99 0 00 78060

200

0,000

Культура, кинематография

08

10 360,672

Культура

08

01

10 360,672

Непрограммное направление расходов

08

01

99 0 00 00000

10 360,672

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

08

01

99 0 00 25600

10 360,672

Межбюджетные трансферты

08

01

99 0 00 25600

500

10 360,672

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

5,000

Массовый спорт

11

02

5,000

Программа Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

11

02

10 0 00 00000

5,000

Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта

11

02

10 1 01 12870

5,000

Межбюджетные трансферты

11

02

10 1 01 12870

200

5,000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

14

28 794,780

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

28 794,780

Непрограммные направления расходов

14

03

99 0 00 00000

28 794,780

Субсидия бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов

14

03

99 0 00 20 860

0,000

Межбюджетные трансферты

14

03

99 0 00 20 860

500

Межбюджетные трансферты местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

14

03

99 0 00 25700

28 794,780

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Зеленодоьского муниципального района

14

03

99 0 00 25700

500

28 794,780

500*

960,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

500*

960,000

Коммунальное хозяйство

05

02

500*

960,000

Непрограммное направление расходов

05

02

99 0 00 00000

500*

960,000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

99 0 00 75050

500*

960,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

02

99 0 00 75050

100

500*

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

02

99 0 00 75050

200

500*

960,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05

02

99 0 00 75050

300

500*

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

99 0 00 75050

400

500*

Иные бюджетные ассигнования

05

02

99 0 00 75050

800

500*

500* - РАСХОДЫ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖЕДЕНИЙ ЗА СЧЕТ  ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Всего расходов

55991,056.56

Пояснительная записка (доходы)

к решению Совета Осиновского сельского поселения

№ 380 от 22.06. 2020 г.

Код дохода

сумма

805 2 02 45160 10 0000 150

1 750 898,85

871 1 17 14030 10 0000 150

10 200,00

Итого

1 761 098,85

Начальник фин.отдела                             О.Н.Потапова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (расходы)

к решению Совета Осиновского сельского поселения № 380 от 22.06.2020 г.

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

КВСР

Доп.ФК

Доп.КР

Доп.ЭК

сумма

примечание

0503

9900078050

244

225

871

12103

301

000000

33 483,00

Благоустройство (самозанятые)

0503

9900078050

244

225

871

12103

301

000000

33 532,66

Благоустройство (самозанятые

0503

9900078050

244

225

871

12103

301

000000

32 321,20

Благоустройство (самозанятые

0503

9900078050

244

225

871

12100

309

000000

30 011,60

Благоустройство (самозанятые

0104

9900002040

244

221

871

99997

309

000000

9 667,51

КЗ услуги связи

0314

0610110990

244

221

871

99997

309

000000

1 818,59

КЗ услуги связи

0102

9900002030

121

211

971

12100

301

000000

19 900,84

Премия главы РКМ 1 кв.2020

0102

9900002030

129

213

971

12100

301

000000

6 010,05

Премия главы РКМ 1 кв.2020

0503

9900078050

244

310

871

88883

311

000000

58 000,00

самообложение

0503

9900078050

244

310

871

00101

311

000000

4 300,00

самообложение

0503

9900078050

244

310

871

00102

311

000000

10 200,00

самообложение

0409

9900078020

244

225

871

99997

311

225008

90,01

самообложение

0102

9900002030

121

211

971

12101

301

000000

51 959,37

Премия главы 100-лет.ТАССР

0102

9900002030

129

213

971

12101

301

000000

15 691,73

Премия главы 100-лет.ТАССР

0503

9900078050

244

310

871

12104

301

000000

1 500 000,00

Грант

Итого

              1 806 986,56

Главный бухгалтер                                                                                                                    О.Н.Потапова

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный портал правовой информации Республики Татарстан от 25.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать