Основная информация

Дата опубликования: 24 марта 2020г.
Номер документа: RU52038806202000007
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Сельский Совет Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

«24» МАРТА 2020 Г. № 1

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2019 Г №27 «О БЮДЖЕТЕ РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»

Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в Работкинском сельсовете"

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.Внести в решение сельского совета Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области от 25 декабря 2019 года №27 «О бюджете муниципального образования «Работкинский сельсовет» Кстовского муниципального района на 2020 год» следующие изменения:

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции: « Утвердить основные характеристики бюджета Работкинского сельсовета на 2020 год»:

1) общий объем доходов в сумме 12 647 509,84 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 16 782 903,31 рублей;

3) общий объем дефицита в сумме 4 135 393,47 рублей

1.2. Приложение №1 «Главные администраторы доходов бюджета Работкинского сельсовета» изложить в новой редакции согласно приложению №1 .

1.3.Приложение №5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет», изложить в новой редакции согласно приложению №2.

1.4.Приложение №6 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3 ;

1.5.Приложение №7 «Ведомственная структура расходов муниципального образования Работкинский сельсовет» на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению №4;

1.6.Приложение №8 «Расходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №5;

1.7.п.14 изложить в новой редакции «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Работкинский сельсовет» на 2019 год в размере 2 571 629,83 рублей.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

3.Направить настоящее Решение в департамент финансов администрации Кстовского района.

4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципального образования «Работкинский сельсовет» и комиссию.

Глава местного самоуправления

С.А.Грачев

Приложение №1

к решению Работкинского сельского совета №1 от 24.03.20 г

Приложение 1

к решению Работкинского сельсовета

от __25.12.2019г._ №_27__

Главные администраторы доходов бюджета Работкинского сельсовета

Код главного администратора

Код бюджетной классификации РФ

Наименование администратора

100

Управление Федерального казначейства по Нижегородской области

100

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 6 по Нижегородской области

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

182

1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182

1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182

1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

487

Администрация Работкинского сельсовета

487

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

487

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

487

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

487

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

487

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

487

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

487

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

487

1 16 01144 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

487

1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

487

1 16 07090 10 0010 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения ( в сфере благоустройства)

487

1 16 07090 10 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения ( в сфере торговой деятельности)

487

1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения

487

1 16 10032 10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

487

1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

487

1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

487

1 16 10082 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

487

1 16 10123 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 год (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

487

1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

487

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

487

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

487

2 02 15001 10 0220 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

487

2 02 35118 10 0110 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

487

2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

487

2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня

487

2 02 45160 10 0220 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня

487

2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

487

2 02 49999 10 0110 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

487

2 02 49999 10 0220 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

487

2 04 05099 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

487

2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

487

2 18 05010 10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

487

2 18 05030 10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

487

2 18 60010 10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

487

2 19 45160 10 0220 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений

487

2 19 60010 10 0110 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

487

2 19 60010 10 0220 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

             

Приложение № 2

к решению сельского совета

Работкинского сельсовета

№1 от 24.03.2020 г

Приложение 5

к решению Работкинского сельсовета

от__25.12.2019г._ №

Источники финансирования дефицита бюджета Работкинского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год

(рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источников

Сумма

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

4 135 393,47

01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

0,00

01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной сиситемы РФ в валюте РФ

0,00

01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной сиситемы РФ в валюте РФ

0,00

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

4 135 393,47

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-12 647 509,84

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-12 647 509,84

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

16 782 903,31

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

16 782 903,31

2

Приложение № 3

к решению Работкинского сельсовета от 24.03.2020 г №1

Приложение 6

к решению Работкинского сельсовета

от _25.12.2020_ № _27__

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Целевая статья расходов

Вид расходов

1

2

3

4

Всего расходов

16 782 703,31

Всего по программам

9 201 742,91

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

42 0 00 00000

000

9 201 742,91

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

42 1 00 00000

000

116 100,00

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

42 1 01 00000

000

46 000,00

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

42 1 01 25110

000

46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 1 01 25110

200

46 000,00

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

42 1 02 00000

000

70 100,00

Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

42 1 02 63100

000

70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 1 02 63100

200

70 100,00

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

42 2 00 00000

000

2 571 629,83

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 01 00000

000

2 156 629,83

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 01 20500

000

2 156 629,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 2 01 20500

200

2 156 629,83

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 02 00000

000

415 000,00

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 02 20600

000

415 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 2 02 20600

200

415 000,00

Подпрограмма " Жилищно-коммунальное хозяйство"

42 3 00 00000

000

1 428 226,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

42 3 01 00000

000

1 428 226,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

42 3 01 28030

000

408 626,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

42 3 01 28030

200

408 626,00

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

42 3 01 60020

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 3 01 60020

200

120 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

42 3 01 60700

000

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

42 3 01 60700

800

100 000,00

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

42 3 01 60710

000

799 600,00

Иные бюджетные ассигнования

42 3 01 60710

800

799 600,00

Подпрограмма "Благоустройство"

42 4 00 00000

000

5 085 787,08

Уличное освещение

42 4 01 00000

000

2 310 000,00

Расходы на уличное освещение

42 4 01 29710

000

2 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 01 29710

200

2 310 000,00

Расходы на озеленение

42 4 02 29720

000

1 049 384,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 02 29720

200

1 049 384,51

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

42 4 03 29730

000

12 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 03 29730

200

12 500,00

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

42 4 04 00000

000

1 132 603,57

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

42 4 04 29740

000

1 132 603,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 04 29740

200

1 132 603,57

Прочие мероприятия по благоустройству

42 4 05 00000

000

581 299,00

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

42 4 05 29760

000

581 299,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 05 29760

200

581 299,00

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

000

7 580 960,40

Непрограммное направление деятельности

77 7 00 00000

000

7 580 960,40

Содержание аппарата управления

77 7 01 00000

000

4 212 898,52

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

77 7 01 00190

000

2 738 898,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 00190

100

2 326 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 01 00190

200

412 098,52

Иные бюджетные ассигнования

77 7 01 00190

800

0,00

Глава муниципального образования

77 7 01 03000

000

779 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 03000

100

779 000,00

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

77 7 01 08000

000

695 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 08000

100

695 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

77 7 03 00000

000

3 368 061,88

Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

77 7 03 20010

000

480 000,00

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 20010

800

480 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций

77 7 03 25030

000

70 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 25030

200

70 200,00

Расходы на озеленение

77 7 03 29720

000

715 516,01

Расходы на озеленение

77 7 03 29720

800

715 516,01

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

77 7 03 29740

000

85 506,55

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

77 7 03 29740

800

85 506,55

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

77 7 03 51180

000

202 409,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 03 51180

100

202 409,84

Межбюджетные трансферты

77 7 03 90100

000

1 121 700,00

Межбюджетные трансферты

77 7 03 90100

500

1 121 700,00

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства

77 7 03 95100

000

40 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства

77 7 03 95100

200

40 000,00

Прочие выплаты по обязательствам

77 7 03 96000

000

642 729,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 96000

200

624 601,48

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 96000

800

18 128,00

Резервные фонды местных администраций

77 7 03 98000

000

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 98000

800

10 000,00

Приложение № 4

к решению Работкинского сельсовета

от 24.03.2020 г. №1

Приложение 7

к решению Работкинского сельсовета

от _25.12.2019__ № _27_

Ведомственная структура расходов бюджета Работкинского сельсовета на 2020 год

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

1

2

3

4

5

6

7

Всего

16 782 903,31

Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области

330

779 200,00

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

779 200,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

779 200,00

Непрограммные расходы

01

02

77 0 00 00000

000

779 200,00

Содержание аппарата управления

01

02

77 7 01 00000

000

779 200,00

Непрограммное направление деятельности

01

02

77 7 01 00000

000

779 200,00

Глава муниципального образования

01

02

77 7 01 03000

000

779 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 03000

100

779 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

02

77 7 01 03000

000

200,00

Иные бюджетные ассигнования

01

02

77 7 01 03000

800

200,00

Администрация муниципального образования "Работкинский сельсовет" Кстовского муниципального района Нижегородской области

487

16 003 703,31

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

5 242 628,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

3 731 298,52

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

3 731 298,52

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

3 731 298,52

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

3 433 898,52

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

2 738 898,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 326 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

412 098,52

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

695 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

695 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

04

77 7 03 00000

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

500

297 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

202 800,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 03 00000

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

500

202 800,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

00 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммные расходы

01

07

77 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

07

77 7 00 00000

000

480 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

07

77 7 03 00000

000

480 000,00

Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

77 7 03 20010

000

480 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

07

77 7 03 20010

800

480 000,00

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

10 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

11

77 7 03 00000

000

10 000,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 03 98000

000

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 03 98000

800

10 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

818 529,48

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

818 529,48

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

818 529,48

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 03 00000

000

642 729,48

Прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

000

642 729,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

200

624 601,48

Иные бюджетные ассигнования

01

13

77 7 03 96000

800

18 128,00

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

000

175 800,00

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

500

175 800,00

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

202 409,84

Моблизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

202 409,84

Непрограммные расходы

02

03

77 0 00 00000

000

202 409,84

Непрограммное направление деятельности

02

03

77 7 00 00000

000

202 409,84

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

02

03

77 7 03 00000

000

202 409,84

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 7 03 51180

000

202 409,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 7 03 51180

100

202 409,84

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

116 200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммные расходы

03

09

77 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммное направление деятельности

03

09

77 7 00 00000

000

70 200,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций

03

09

77 7 03 25030

000

70 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

77 7 03 25030

200

70 200,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

46 000,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

03

10

42 0 00 00000

000

46 000,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

03

10

42 1 00 00000

000

46 000,00

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 00000

000

46 000,00

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 25110

000

46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

42 1 01 25110

200

46 000,00

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

2 765 129,83

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

2 655 029,83

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

09

42 0 00 00000

000

2 571 629,83

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

04

09

42 2 00 00000

000

2 571 629,83

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 00000

000

2 156 629,83

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 20500

000

2 156 629,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 01 20500

200

2 156 629,83

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 00000

000

415 000,00

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 20600

000

415 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 02 20600

200

415 000,00

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

83 400,00

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

83 400,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

04

09

77 7 03 00000

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

500

83 400,00

Связь и информатика

04

10

00 0 00 00000

000

70 100,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

10

42 0 00 00000

000

70 100,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

04

10

42 1 00 00000

000

70 100,00

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 00000

000

70 100,00

Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 63100

000

70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

42 1 02 63100

200

70 100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства

04

12

77 7 03 95100

000

40 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства

04

12

77 7 03 95100

200

40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

7 315 035,64

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

528 626,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

01

42 0 00 00000

000

528 626,00

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

01

42 3 00 00000

000

120 000,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 00000

000

120 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

42 3 01 28030

000

408 626,00

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

42 3 01 28030

200

408 626,00

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

05

01

42 3 01 60020

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

42 3 01 60020

200

120 000,00

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

899 600,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

02

42 0 00 00000

000

899 600,00

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

02

42 3 00 00000

000

899 600,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

02

42 3 01 00000

000

899 600,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

05

02

42 3 01 60700

000

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60700

800

100 000,00

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

05

02

42 3 01 60710

000

799 600,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60710

800

799 600,00

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

5 886 809,64

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

03

42 0 00 00000

000

5 886 809,64

Подпрограмма "Благоустройство"

05

03

42 4 00 00000

000

5 886 809,64

Уличное освещение

05

03

42 4 01 00000

000

2 370 000,00

Расходы на уличное освещение

05

03

42 4 01 29710

000

2 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 01 29710

200

2 370 000,00

Расходы на озеленение

05

03

42 4 02 29720

000

1 049 384,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 02 29720

200

1 049 384,51

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

05

03

42 4 03 29730

000

12 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 03 29730

200

12 500,00

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 00000

000

1 132 603,57

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 29740

000

1 132 603,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 04 29740

200

1 132 603,57

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

42 4 05 00000

000

521 299,00

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

42 4 05 29760

000

521 299,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 05 29760

200

521 299,00

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

000

715 516,01

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

800

715 516,01

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

000

85 506,55

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

800

85 506,55

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

362 300,00

Социальное обеспечение населения

10

01

00 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

362 300,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

10

01

77 7 03 00000

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

500

362 300,00

Приложение № 5

к решению Работкинского сельсовета

от 24.03.2020 г.№1

Приложение 8

к решению Работкинского сельсовета

от 25.12.2019__ № 27_

Расходы бюджета Работкинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

6 021 828,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

779 200,00

Непрограммные расходы

01

02

77 0 00 00000

000

779 200,00

Содержание аппарата управления

01

02

77 7 01 00000

000

779 200,00

Непрограммное направление деятельности

01

02

77 7 01 00000

000

779 200,00

Глава муниципального образования

01

02

77 7 01 03000

000

779 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 03000

100

779 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

02

77 7 01 03000

800

200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

3 731 298,52

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

3 731 298,52

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

3 731 298,52

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

3 433 898,52

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

2 738 898,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 326 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

412 098,52

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

695 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

695 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

04

77 7 03 00000

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

500

297 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

202 800,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 03 00000

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

500

202 800,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

00 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммные расходы

01

07

77 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

07

77 7 00 00000

000

480 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

07

77 7 03 00000

000

480 000,00

Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

77 7 03 20010

000

480 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

07

77 7 03 20010

800

480 000,00

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

10 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

11

77 7 03 00000

000

10 000,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 03 98000

000

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 03 98000

800

10 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

818 529,48

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

818 529,48

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

818 529,48

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 03 00000

000

642 729,48

Прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

000

642 729,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

200

624 601,48

Иные бюджетные ассигнования

01

13

77 7 03 96000

800

18 128,00

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

000

175 800,00

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

500

175 800,00

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

202 409,84

Моблизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

202 409,84

Непрограммные расходы

02

03

77 0 00 00000

000

202 409,84

Непрограммное направление деятельности

02

03

77 7 00 00000

000

202 409,84

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

02

03

77 7 03 00000

000

202 409,84

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 7 03 51180

000

202 409,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 7 03 51180

100

202 409,84

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

116 200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммные расходы

03

09

77 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммное направление деятельности

03

09

77 7 00 00000

000

70 200,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций

03

09

77 7 03 25030

000

70 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

77 7 03 25030

200

70 200,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

46 000,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

03

10

42 0 00 00000

000

46 000,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

03

10

42 1 00 00000

000

46 000,00

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 00000

000

46 000,00

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 25110

000

46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

42 1 01 25110

200

46 000,00

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

2 765 129,83

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

2 655 029,83

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

09

42 0 00 00000

000

2 571 629,83

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

04

09

42 2 00 00000

000

2 571 629,83

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 00000

000

2 156 629,83

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 20500

000

2 156 629,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 01 20500

200

2 156 629,83

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 00000

000

415 000,00

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 20600

000

415 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 02 20600

200

415 000,00

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

83 400,00

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

83 400,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

04

09

77 7 03 00000

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

500

83 400,00

Связь и информатика

04

10

00 0 00 00000

000

70 100,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

10

42 0 00 00000

000

70 100,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

04

10

42 1 00 00000

000

70 100,00

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 00000

000

70 100,00

Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 63100

000

70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

42 1 02 63100

200

70 100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства

04

12

77 7 03 95100

000

40 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства

04

12

77 7 03 95100

200

40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

7 315 035,64

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

528 626,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

01

42 0 00 00000

000

528 626,00

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

01

42 3 00 00000

000

528 626,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 00000

000

528 626,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 28030

200

408 626,00

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

05

01

42 3 01 60020

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

42 3 01 60020

200

120 000,00

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

899 600,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

02

42 0 00 00000

000

899 600,00

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

02

42 3 00 00000

000

899 600,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

02

42 3 01 00000

000

899 600,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

05

02

42 3 01 60700

000

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60700

800

100 000,00

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

05

02

42 3 01 60710

000

799 600,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60710

800

799 600,00

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

5 886 809,64

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

03

42 0 00 00000

000

5 085 787,08

Подпрограмма "Благоустройство"

05

03

42 4 00 00000

000

5 085 787,08

Уличное освещение

05

03

42 4 01 00000

000

2 310 000,00

Расходы на уличное освещение

05

03

42 4 01 29710

000

2 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 01 29710

200

2 310 000,00

Расходы на озеленение

05

03

42 4 02 29720

000

1 049 384,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 02 29720

200

1 049 384,51

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

05

03

42 4 03 29730

000

12 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 03 29730

200

12 500,00

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 00000

000

1 132 603,57

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 29740

000

1 132 603,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 04 29740

200

1 132 603,57

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

42 4 05 00000

000

581 299,00

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

42 4 05 29760

000

581 299,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 05 29760

200

581 299,00

Непрограмное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

801 022,56

Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов

05

03

77 7 03 00000

000

801 022,56

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

000

715 516,01

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

800

715 516,01

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

000

85 506,55

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

77 7 03 29740

800

85 506,55

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

362 300,00

Социальное обеспечение населения

10

01

00 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

362 300,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

10

01

77 7 03 00000

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

500

362 300,00

Итого расходов

16 782 903,31

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования № 8 от 24.03.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать