Основная информация
Дата опубликования: | 24 марта 2020г. |
Номер документа: | RU52038806202000007 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
«24» МАРТА 2020 Г. № 1
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2019 Г №27 «О БЮДЖЕТЕ РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»
Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в Работкинском сельсовете"
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.Внести в решение сельского совета Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области от 25 декабря 2019 года №27 «О бюджете муниципального образования «Работкинский сельсовет» Кстовского муниципального района на 2020 год» следующие изменения:
1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции: « Утвердить основные характеристики бюджета Работкинского сельсовета на 2020 год»:
1) общий объем доходов в сумме 12 647 509,84 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 16 782 903,31 рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 4 135 393,47 рублей
1.2. Приложение №1 «Главные администраторы доходов бюджета Работкинского сельсовета» изложить в новой редакции согласно приложению №1 .
1.3.Приложение №5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет», изложить в новой редакции согласно приложению №2.
1.4.Приложение №6 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3 ;
1.5.Приложение №7 «Ведомственная структура расходов муниципального образования Работкинский сельсовет» на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению №4;
1.6.Приложение №8 «Расходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №5;
1.7.п.14 изложить в новой редакции «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Работкинский сельсовет» на 2019 год в размере 2 571 629,83 рублей.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
3.Направить настоящее Решение в департамент финансов администрации Кстовского района.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципального образования «Работкинский сельсовет» и комиссию.
Глава местного самоуправления
С.А.Грачев
Приложение №1
к решению Работкинского сельского совета №1 от 24.03.20 г
Приложение 1
к решению Работкинского сельсовета
от __25.12.2019г._ №_27__
Главные администраторы доходов бюджета Работкинского сельсовета
Код главного администратора
Код бюджетной классификации РФ
Наименование администратора
100
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области
100
1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
182
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 6 по Нижегородской области
182
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182
1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06033 10 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06043 10 1000 110
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
487
Администрация Работкинского сельсовета
487
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
487
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
487
1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
487
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
487
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
487
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
487
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
487
1 16 01144 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
487
1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
487
1 16 07090 10 0010 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения ( в сфере благоустройства)
487
1 16 07090 10 0020 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения ( в сфере торговой деятельности)
487
1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения
487
1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
487
1 16 10061 10 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
487
1 16 10081 10 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
487
1 16 10082 10 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
487
1 16 10123 01 0001 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 год (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)
487
1 16 10123 01 0101 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
487
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
487
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
487
2 02 15001 10 0220 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
487
2 02 35118 10 0110 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
487
2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
487
2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня
487
2 02 45160 10 0220 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня
487
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
487
2 02 49999 10 0110 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
487
2 02 49999 10 0220 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
487
2 04 05099 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
487
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
487
2 18 05010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
487
2 18 05030 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
487
2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
487
2 19 45160 10 0220 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений
487
2 19 60010 10 0110 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
487
2 19 60010 10 0220 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Приложение № 2
к решению сельского совета
Работкинского сельсовета
№1 от 24.03.2020 г
Приложение 5
к решению Работкинского сельсовета
от__25.12.2019г._ №
Источники финансирования дефицита бюджета Работкинского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
4 135 393,47
01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ
0,00
01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной сиситемы РФ в валюте РФ
0,00
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной сиситемы РФ в валюте РФ
0,00
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
4 135 393,47
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-12 647 509,84
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-12 647 509,84
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
16 782 903,31
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
16 782 903,31
2
Приложение № 3
к решению Работкинского сельсовета от 24.03.2020 г №1
Приложение 6
к решению Работкинского сельсовета
от _25.12.2020_ № _27__
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Целевая статья расходов
Вид расходов
1
2
3
4
Всего расходов
16 782 703,31
Всего по программам
9 201 742,91
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
42 0 00 00000
000
9 201 742,91
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
42 1 00 00000
000
116 100,00
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
42 1 01 00000
000
46 000,00
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
42 1 01 25110
000
46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 1 01 25110
200
46 000,00
Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
42 1 02 00000
000
70 100,00
Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
42 1 02 63100
000
70 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 1 02 63100
200
70 100,00
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
42 2 00 00000
000
2 571 629,83
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 01 00000
000
2 156 629,83
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 01 20500
000
2 156 629,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 01 20500
200
2 156 629,83
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 02 00000
000
415 000,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 02 20600
000
415 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 02 20600
200
415 000,00
Подпрограмма " Жилищно-коммунальное хозяйство"
42 3 00 00000
000
1 428 226,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
42 3 01 00000
000
1 428 226,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
42 3 01 28030
000
408 626,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
42 3 01 28030
200
408 626,00
Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
42 3 01 60020
000
120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 3 01 60020
200
120 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
42 3 01 60700
000
100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
42 3 01 60700
800
100 000,00
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
42 3 01 60710
000
799 600,00
Иные бюджетные ассигнования
42 3 01 60710
800
799 600,00
Подпрограмма "Благоустройство"
42 4 00 00000
000
5 085 787,08
Уличное освещение
42 4 01 00000
000
2 310 000,00
Расходы на уличное освещение
42 4 01 29710
000
2 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 01 29710
200
2 310 000,00
Расходы на озеленение
42 4 02 29720
000
1 049 384,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 02 29720
200
1 049 384,51
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
42 4 03 29730
000
12 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 03 29730
200
12 500,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
42 4 04 00000
000
1 132 603,57
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
42 4 04 29740
000
1 132 603,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 04 29740
200
1 132 603,57
Прочие мероприятия по благоустройству
42 4 05 00000
000
581 299,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
42 4 05 29760
000
581 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 05 29760
200
581 299,00
Непрограммные расходы
77 0 00 00000
000
7 580 960,40
Непрограммное направление деятельности
77 7 00 00000
000
7 580 960,40
Содержание аппарата управления
77 7 01 00000
000
4 212 898,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
77 7 01 00190
000
2 738 898,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 00190
100
2 326 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 01 00190
200
412 098,52
Иные бюджетные ассигнования
77 7 01 00190
800
0,00
Глава муниципального образования
77 7 01 03000
000
779 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 03000
100
779 000,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
77 7 01 08000
000
695 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 08000
100
695 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
77 7 03 00000
000
3 368 061,88
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
77 7 03 20010
000
480 000,00
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 20010
800
480 000,00
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций
77 7 03 25030
000
70 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 25030
200
70 200,00
Расходы на озеленение
77 7 03 29720
000
715 516,01
Расходы на озеленение
77 7 03 29720
800
715 516,01
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
77 7 03 29740
000
85 506,55
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
77 7 03 29740
800
85 506,55
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 03 51180
100
202 409,84
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
000
1 121 700,00
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
500
1 121 700,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
77 7 03 95100
000
40 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
77 7 03 95100
200
40 000,00
Прочие выплаты по обязательствам
77 7 03 96000
000
642 729,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 96000
200
624 601,48
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 96000
800
18 128,00
Резервные фонды местных администраций
77 7 03 98000
000
10 000,00
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 98000
800
10 000,00
Приложение № 4
к решению Работкинского сельсовета
от 24.03.2020 г. №1
Приложение 7
к решению Работкинского сельсовета
от _25.12.2019__ № _27_
Ведомственная структура расходов бюджета Работкинского сельсовета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Ведомство
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
1
2
3
4
5
6
7
Всего
16 782 903,31
Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области
330
779 200,00
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
779 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
779 200,00
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
779 200,00
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
779 200,00
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 01 00000
000
779 200,00
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
779 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
100
779 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
02
77 7 01 03000
000
200,00
Иные бюджетные ассигнования
01
02
77 7 01 03000
800
200,00
Администрация муниципального образования "Работкинский сельсовет" Кстовского муниципального района Нижегородской области
487
16 003 703,31
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
5 242 628,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 731 298,52
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 731 298,52
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 731 298,52
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 433 898,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 738 898,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 326 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
412 098,52
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
695 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
695 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
297 400,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
297 400,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
297 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
202 800,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
202 800,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
480 000,00
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
480 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
480 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
07
77 7 03 00000
000
480 000,00
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
01
07
77 7 03 20010
000
480 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 03 20010
800
480 000,00
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
10 000,00
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
10 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
10 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
11
77 7 03 00000
000
10 000,00
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 03 98000
000
10 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 03 98000
800
10 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
818 529,48
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
818 529,48
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
818 529,48
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
642 729,48
Прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
642 729,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
624 601,48
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 03 96000
800
18 128,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
175 800,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
175 800,00
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202 409,84
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
202 409,84
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
202 409,84
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
202 409,84
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
116 200,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
70 200,00
Непрограммные расходы
03
09
77 0 00 00000
000
70 200,00
Непрограммное направление деятельности
03
09
77 7 00 00000
000
70 200,00
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
000
70 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
77 7 03 25030
200
70 200,00
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
46 000,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
03
10
42 0 00 00000
000
46 000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
03
10
42 1 00 00000
000
46 000,00
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 00000
000
46 000,00
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 25110
000
46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
42 1 01 25110
200
46 000,00
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
2 765 129,83
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
2 655 029,83
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
04
09
42 0 00 00000
000
2 571 629,83
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
04
09
42 2 00 00000
000
2 571 629,83
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 00000
000
2 156 629,83
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 20500
000
2 156 629,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 01 20500
200
2 156 629,83
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 00000
000
415 000,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 20600
000
415 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 02 20600
200
415 000,00
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
83 400,00
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
83 400,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
04
09
77 7 03 00000
000
83 400,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
000
83 400,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
500
83 400,00
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
70 100,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
04
10
42 0 00 00000
000
70 100,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
04
10
42 1 00 00000
000
70 100,00
Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
04
10
42 1 02 00000
000
70 100,00
Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
04
10
42 1 02 63100
000
70 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
42 1 02 63100
200
70 100,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 95100
000
40 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 95100
200
40 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
7 315 035,64
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
528 626,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
01
42 0 00 00000
000
528 626,00
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
01
42 3 00 00000
000
120 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
42 3 01 00000
000
120 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 28030
000
408 626,00
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 28030
200
408 626,00
Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
42 3 01 60020
000
120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
42 3 01 60020
200
120 000,00
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
899 600,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
02
42 0 00 00000
000
899 600,00
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
02
42 3 00 00000
000
899 600,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 00000
000
899 600,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
05
02
42 3 01 60700
000
100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60700
800
100 000,00
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
05
02
42 3 01 60710
000
799 600,00
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60710
800
799 600,00
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
5 886 809,64
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
03
42 0 00 00000
000
5 886 809,64
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
42 4 00 00000
000
5 886 809,64
Уличное освещение
05
03
42 4 01 00000
000
2 370 000,00
Расходы на уличное освещение
05
03
42 4 01 29710
000
2 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 01 29710
200
2 370 000,00
Расходы на озеленение
05
03
42 4 02 29720
000
1 049 384,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 02 29720
200
1 049 384,51
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 29730
000
12 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 03 29730
200
12 500,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 00000
000
1 132 603,57
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 29740
000
1 132 603,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 04 29740
200
1 132 603,57
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
42 4 05 00000
000
521 299,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
000
521 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 05 29760
200
521 299,00
Расходы на озеленение
05
03
77 7 03 29720
000
715 516,01
Расходы на озеленение
05
03
77 7 03 29720
800
715 516,01
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
000
85 506,55
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
800
85 506,55
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
362 300,00
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
362 300,00
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
362 300,00
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
362 300,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
362 300,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
362 300,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
362 300,00
Приложение № 5
к решению Работкинского сельсовета
от 24.03.2020 г.№1
Приложение 8
к решению Работкинского сельсовета
от 25.12.2019__ № 27_
Расходы бюджета Работкинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
1
2
3
4
5
6
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
6 021 828,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
779 200,00
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
779 200,00
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
779 200,00
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 01 00000
000
779 200,00
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
779 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
100
779 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
02
77 7 01 03000
800
200,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 731 298,52
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 731 298,52
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 731 298,52
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 433 898,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 738 898,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 326 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
412 098,52
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
695 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
695 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
297 400,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
297 400,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
297 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
202 800,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
202 800,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
480 000,00
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
480 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
480 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
07
77 7 03 00000
000
480 000,00
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
01
07
77 7 03 20010
000
480 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 03 20010
800
480 000,00
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
10 000,00
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
10 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
10 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
11
77 7 03 00000
000
10 000,00
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 03 98000
000
10 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 03 98000
800
10 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
818 529,48
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
818 529,48
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
818 529,48
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
642 729,48
Прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
642 729,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
624 601,48
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 03 96000
800
18 128,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
175 800,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
175 800,00
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202 409,84
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
202 409,84
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
202 409,84
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
202 409,84
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
116 200,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
70 200,00
Непрограммные расходы
03
09
77 0 00 00000
000
70 200,00
Непрограммное направление деятельности
03
09
77 7 00 00000
000
70 200,00
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
000
70 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
77 7 03 25030
200
70 200,00
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
46 000,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
03
10
42 0 00 00000
000
46 000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
03
10
42 1 00 00000
000
46 000,00
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 00000
000
46 000,00
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 25110
000
46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
42 1 01 25110
200
46 000,00
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
2 765 129,83
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
2 655 029,83
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
04
09
42 0 00 00000
000
2 571 629,83
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
04
09
42 2 00 00000
000
2 571 629,83
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 00000
000
2 156 629,83
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 20500
000
2 156 629,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 01 20500
200
2 156 629,83
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 00000
000
415 000,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 20600
000
415 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 02 20600
200
415 000,00
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
83 400,00
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
83 400,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
04
09
77 7 03 00000
000
83 400,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
000
83 400,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
500
83 400,00
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
70 100,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
04
10
42 0 00 00000
000
70 100,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
04
10
42 1 00 00000
000
70 100,00
Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
04
10
42 1 02 00000
000
70 100,00
Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
04
10
42 1 02 63100
000
70 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
42 1 02 63100
200
70 100,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 95100
000
40 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 95100
200
40 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
7 315 035,64
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
528 626,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
01
42 0 00 00000
000
528 626,00
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
01
42 3 00 00000
000
528 626,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
42 3 01 00000
000
528 626,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
05
01
42 3 01 28030
200
408 626,00
Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
42 3 01 60020
000
120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
42 3 01 60020
200
120 000,00
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
899 600,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
02
42 0 00 00000
000
899 600,00
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
02
42 3 00 00000
000
899 600,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 00000
000
899 600,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
05
02
42 3 01 60700
000
100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60700
800
100 000,00
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
05
02
42 3 01 60710
000
799 600,00
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60710
800
799 600,00
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
5 886 809,64
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
03
42 0 00 00000
000
5 085 787,08
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
42 4 00 00000
000
5 085 787,08
Уличное освещение
05
03
42 4 01 00000
000
2 310 000,00
Расходы на уличное освещение
05
03
42 4 01 29710
000
2 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 01 29710
200
2 310 000,00
Расходы на озеленение
05
03
42 4 02 29720
000
1 049 384,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 02 29720
200
1 049 384,51
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 29730
000
12 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 03 29730
200
12 500,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 00000
000
1 132 603,57
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 29740
000
1 132 603,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 04 29740
200
1 132 603,57
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
42 4 05 00000
000
581 299,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
000
581 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 05 29760
200
581 299,00
Непрограмное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
801 022,56
Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов
05
03
77 7 03 00000
000
801 022,56
Расходы на озеленение
05
03
77 7 03 29720
000
715 516,01
Расходы на озеленение
05
03
77 7 03 29720
800
715 516,01
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
000
85 506,55
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
800
85 506,55
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
362 300,00
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
362 300,00
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
362 300,00
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
362 300,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
362 300,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
362 300,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
362 300,00
Итого расходов
16 782 903,31
1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
«24» МАРТА 2020 Г. № 1
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2019 Г №27 «О БЮДЖЕТЕ РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»
Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в Работкинском сельсовете"
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.Внести в решение сельского совета Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области от 25 декабря 2019 года №27 «О бюджете муниципального образования «Работкинский сельсовет» Кстовского муниципального района на 2020 год» следующие изменения:
1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции: « Утвердить основные характеристики бюджета Работкинского сельсовета на 2020 год»:
1) общий объем доходов в сумме 12 647 509,84 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 16 782 903,31 рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 4 135 393,47 рублей
1.2. Приложение №1 «Главные администраторы доходов бюджета Работкинского сельсовета» изложить в новой редакции согласно приложению №1 .
1.3.Приложение №5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет», изложить в новой редакции согласно приложению №2.
1.4.Приложение №6 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3 ;
1.5.Приложение №7 «Ведомственная структура расходов муниципального образования Работкинский сельсовет» на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению №4;
1.6.Приложение №8 «Расходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №5;
1.7.п.14 изложить в новой редакции «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Работкинский сельсовет» на 2019 год в размере 2 571 629,83 рублей.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
3.Направить настоящее Решение в департамент финансов администрации Кстовского района.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципального образования «Работкинский сельсовет» и комиссию.
Глава местного самоуправления
С.А.Грачев
Приложение №1
к решению Работкинского сельского совета №1 от 24.03.20 г
Приложение 1
к решению Работкинского сельсовета
от __25.12.2019г._ №_27__
Главные администраторы доходов бюджета Работкинского сельсовета
Код главного администратора
Код бюджетной классификации РФ
Наименование администратора
100
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области
100
1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
182
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 6 по Нижегородской области
182
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182
1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06033 10 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06043 10 1000 110
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
487
Администрация Работкинского сельсовета
487
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
487
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
487
1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
487
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
487
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
487
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
487
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
487
1 16 01144 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
487
1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
487
1 16 07090 10 0010 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения ( в сфере благоустройства)
487
1 16 07090 10 0020 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения ( в сфере торговой деятельности)
487
1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения
487
1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
487
1 16 10061 10 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
487
1 16 10081 10 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
487
1 16 10082 10 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
487
1 16 10123 01 0001 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 год (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)
487
1 16 10123 01 0101 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
487
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
487
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
487
2 02 15001 10 0220 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
487
2 02 35118 10 0110 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
487
2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
487
2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня
487
2 02 45160 10 0220 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня
487
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
487
2 02 49999 10 0110 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
487
2 02 49999 10 0220 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
487
2 04 05099 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
487
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
487
2 18 05010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
487
2 18 05030 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
487
2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
487
2 19 45160 10 0220 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений
487
2 19 60010 10 0110 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
487
2 19 60010 10 0220 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Приложение № 2
к решению сельского совета
Работкинского сельсовета
№1 от 24.03.2020 г
Приложение 5
к решению Работкинского сельсовета
от__25.12.2019г._ №
Источники финансирования дефицита бюджета Работкинского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
4 135 393,47
01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ
0,00
01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной сиситемы РФ в валюте РФ
0,00
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной сиситемы РФ в валюте РФ
0,00
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
4 135 393,47
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-12 647 509,84
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-12 647 509,84
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
16 782 903,31
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
16 782 903,31
2
Приложение № 3
к решению Работкинского сельсовета от 24.03.2020 г №1
Приложение 6
к решению Работкинского сельсовета
от _25.12.2020_ № _27__
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Целевая статья расходов
Вид расходов
1
2
3
4
Всего расходов
16 782 703,31
Всего по программам
9 201 742,91
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
42 0 00 00000
000
9 201 742,91
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
42 1 00 00000
000
116 100,00
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
42 1 01 00000
000
46 000,00
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
42 1 01 25110
000
46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 1 01 25110
200
46 000,00
Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
42 1 02 00000
000
70 100,00
Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
42 1 02 63100
000
70 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 1 02 63100
200
70 100,00
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
42 2 00 00000
000
2 571 629,83
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 01 00000
000
2 156 629,83
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 01 20500
000
2 156 629,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 01 20500
200
2 156 629,83
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 02 00000
000
415 000,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
42 2 02 20600
000
415 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 02 20600
200
415 000,00
Подпрограмма " Жилищно-коммунальное хозяйство"
42 3 00 00000
000
1 428 226,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
42 3 01 00000
000
1 428 226,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
42 3 01 28030
000
408 626,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
42 3 01 28030
200
408 626,00
Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
42 3 01 60020
000
120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 3 01 60020
200
120 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
42 3 01 60700
000
100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
42 3 01 60700
800
100 000,00
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
42 3 01 60710
000
799 600,00
Иные бюджетные ассигнования
42 3 01 60710
800
799 600,00
Подпрограмма "Благоустройство"
42 4 00 00000
000
5 085 787,08
Уличное освещение
42 4 01 00000
000
2 310 000,00
Расходы на уличное освещение
42 4 01 29710
000
2 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 01 29710
200
2 310 000,00
Расходы на озеленение
42 4 02 29720
000
1 049 384,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 02 29720
200
1 049 384,51
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
42 4 03 29730
000
12 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 03 29730
200
12 500,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
42 4 04 00000
000
1 132 603,57
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
42 4 04 29740
000
1 132 603,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 04 29740
200
1 132 603,57
Прочие мероприятия по благоустройству
42 4 05 00000
000
581 299,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
42 4 05 29760
000
581 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 4 05 29760
200
581 299,00
Непрограммные расходы
77 0 00 00000
000
7 580 960,40
Непрограммное направление деятельности
77 7 00 00000
000
7 580 960,40
Содержание аппарата управления
77 7 01 00000
000
4 212 898,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
77 7 01 00190
000
2 738 898,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 00190
100
2 326 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 01 00190
200
412 098,52
Иные бюджетные ассигнования
77 7 01 00190
800
0,00
Глава муниципального образования
77 7 01 03000
000
779 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 03000
100
779 000,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
77 7 01 08000
000
695 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 08000
100
695 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
77 7 03 00000
000
3 368 061,88
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
77 7 03 20010
000
480 000,00
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 20010
800
480 000,00
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций
77 7 03 25030
000
70 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 25030
200
70 200,00
Расходы на озеленение
77 7 03 29720
000
715 516,01
Расходы на озеленение
77 7 03 29720
800
715 516,01
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
77 7 03 29740
000
85 506,55
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
77 7 03 29740
800
85 506,55
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 03 51180
100
202 409,84
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
000
1 121 700,00
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
500
1 121 700,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
77 7 03 95100
000
40 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
77 7 03 95100
200
40 000,00
Прочие выплаты по обязательствам
77 7 03 96000
000
642 729,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 96000
200
624 601,48
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 96000
800
18 128,00
Резервные фонды местных администраций
77 7 03 98000
000
10 000,00
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 98000
800
10 000,00
Приложение № 4
к решению Работкинского сельсовета
от 24.03.2020 г. №1
Приложение 7
к решению Работкинского сельсовета
от _25.12.2019__ № _27_
Ведомственная структура расходов бюджета Работкинского сельсовета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Ведомство
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
1
2
3
4
5
6
7
Всего
16 782 903,31
Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области
330
779 200,00
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
779 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
779 200,00
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
779 200,00
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
779 200,00
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 01 00000
000
779 200,00
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
779 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
100
779 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
02
77 7 01 03000
000
200,00
Иные бюджетные ассигнования
01
02
77 7 01 03000
800
200,00
Администрация муниципального образования "Работкинский сельсовет" Кстовского муниципального района Нижегородской области
487
16 003 703,31
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
5 242 628,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 731 298,52
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 731 298,52
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 731 298,52
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 433 898,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 738 898,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 326 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
412 098,52
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
695 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
695 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
297 400,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
297 400,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
297 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
202 800,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
202 800,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
480 000,00
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
480 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
480 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
07
77 7 03 00000
000
480 000,00
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
01
07
77 7 03 20010
000
480 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 03 20010
800
480 000,00
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
10 000,00
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
10 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
10 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
11
77 7 03 00000
000
10 000,00
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 03 98000
000
10 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 03 98000
800
10 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
818 529,48
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
818 529,48
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
818 529,48
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
642 729,48
Прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
642 729,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
624 601,48
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 03 96000
800
18 128,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
175 800,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
175 800,00
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202 409,84
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
202 409,84
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
202 409,84
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
202 409,84
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
116 200,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
70 200,00
Непрограммные расходы
03
09
77 0 00 00000
000
70 200,00
Непрограммное направление деятельности
03
09
77 7 00 00000
000
70 200,00
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
000
70 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
77 7 03 25030
200
70 200,00
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
46 000,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
03
10
42 0 00 00000
000
46 000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
03
10
42 1 00 00000
000
46 000,00
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 00000
000
46 000,00
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 25110
000
46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
42 1 01 25110
200
46 000,00
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
2 765 129,83
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
2 655 029,83
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
04
09
42 0 00 00000
000
2 571 629,83
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
04
09
42 2 00 00000
000
2 571 629,83
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 00000
000
2 156 629,83
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 20500
000
2 156 629,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 01 20500
200
2 156 629,83
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 00000
000
415 000,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 20600
000
415 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 02 20600
200
415 000,00
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
83 400,00
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
83 400,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
04
09
77 7 03 00000
000
83 400,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
000
83 400,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
500
83 400,00
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
70 100,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
04
10
42 0 00 00000
000
70 100,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
04
10
42 1 00 00000
000
70 100,00
Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
04
10
42 1 02 00000
000
70 100,00
Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
04
10
42 1 02 63100
000
70 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
42 1 02 63100
200
70 100,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 95100
000
40 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 95100
200
40 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
7 315 035,64
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
528 626,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
01
42 0 00 00000
000
528 626,00
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
01
42 3 00 00000
000
120 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
42 3 01 00000
000
120 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 28030
000
408 626,00
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
05
01
42 3 01 28030
200
408 626,00
Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
42 3 01 60020
000
120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
42 3 01 60020
200
120 000,00
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
899 600,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
02
42 0 00 00000
000
899 600,00
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
02
42 3 00 00000
000
899 600,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 00000
000
899 600,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
05
02
42 3 01 60700
000
100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60700
800
100 000,00
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
05
02
42 3 01 60710
000
799 600,00
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60710
800
799 600,00
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
5 886 809,64
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
03
42 0 00 00000
000
5 886 809,64
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
42 4 00 00000
000
5 886 809,64
Уличное освещение
05
03
42 4 01 00000
000
2 370 000,00
Расходы на уличное освещение
05
03
42 4 01 29710
000
2 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 01 29710
200
2 370 000,00
Расходы на озеленение
05
03
42 4 02 29720
000
1 049 384,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 02 29720
200
1 049 384,51
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 29730
000
12 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 03 29730
200
12 500,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 00000
000
1 132 603,57
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 29740
000
1 132 603,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 04 29740
200
1 132 603,57
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
42 4 05 00000
000
521 299,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
000
521 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 05 29760
200
521 299,00
Расходы на озеленение
05
03
77 7 03 29720
000
715 516,01
Расходы на озеленение
05
03
77 7 03 29720
800
715 516,01
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
000
85 506,55
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
800
85 506,55
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
362 300,00
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
362 300,00
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
362 300,00
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
362 300,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
362 300,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
362 300,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
362 300,00
Приложение № 5
к решению Работкинского сельсовета
от 24.03.2020 г.№1
Приложение 8
к решению Работкинского сельсовета
от 25.12.2019__ № 27_
Расходы бюджета Работкинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
1
2
3
4
5
6
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
6 021 828,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
779 200,00
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
779 200,00
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
779 200,00
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 01 00000
000
779 200,00
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
779 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
100
779 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
02
77 7 01 03000
800
200,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 731 298,52
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 731 298,52
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 731 298,52
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 433 898,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 738 898,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 326 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
412 098,52
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
695 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
695 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
297 400,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
297 400,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
297 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
202 800,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
202 800,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
480 000,00
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
480 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
480 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
07
77 7 03 00000
000
480 000,00
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
01
07
77 7 03 20010
000
480 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 03 20010
800
480 000,00
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
10 000,00
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
10 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
10 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
11
77 7 03 00000
000
10 000,00
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 03 98000
000
10 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 03 98000
800
10 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
818 529,48
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
818 529,48
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
818 529,48
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
642 729,48
Прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
642 729,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
624 601,48
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 03 96000
800
18 128,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
175 800,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
175 800,00
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202 409,84
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
202 409,84
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
202 409,84
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
202 409,84
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
116 200,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
70 200,00
Непрограммные расходы
03
09
77 0 00 00000
000
70 200,00
Непрограммное направление деятельности
03
09
77 7 00 00000
000
70 200,00
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций
03
09
77 7 03 25030
000
70 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
77 7 03 25030
200
70 200,00
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
46 000,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
03
10
42 0 00 00000
000
46 000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
03
10
42 1 00 00000
000
46 000,00
Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 00000
000
46 000,00
Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий
03
10
42 1 01 25110
000
46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
42 1 01 25110
200
46 000,00
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
2 765 129,83
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
2 655 029,83
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
04
09
42 0 00 00000
000
2 571 629,83
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
04
09
42 2 00 00000
000
2 571 629,83
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 00000
000
2 156 629,83
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 01 20500
000
2 156 629,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 01 20500
200
2 156 629,83
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 00000
000
415 000,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
42 2 02 20600
000
415 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
42 2 02 20600
200
415 000,00
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
83 400,00
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
83 400,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
04
09
77 7 03 00000
000
83 400,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
000
83 400,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
500
83 400,00
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
70 100,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
04
10
42 0 00 00000
000
70 100,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
04
10
42 1 00 00000
000
70 100,00
Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
04
10
42 1 02 00000
000
70 100,00
Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения
04
10
42 1 02 63100
000
70 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
42 1 02 63100
200
70 100,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 95100
000
40 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 95100
200
40 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
7 315 035,64
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
528 626,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
01
42 0 00 00000
000
528 626,00
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
01
42 3 00 00000
000
528 626,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
42 3 01 00000
000
528 626,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
05
01
42 3 01 28030
200
408 626,00
Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
42 3 01 60020
000
120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
42 3 01 60020
200
120 000,00
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
899 600,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
02
42 0 00 00000
000
899 600,00
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
02
42 3 00 00000
000
899 600,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
02
42 3 01 00000
000
899 600,00
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)
05
02
42 3 01 60700
000
100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60700
800
100 000,00
Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан
05
02
42 3 01 60710
000
799 600,00
Иные бюджетные ассигнования
05
02
42 3 01 60710
800
799 600,00
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
5 886 809,64
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
03
42 0 00 00000
000
5 085 787,08
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
42 4 00 00000
000
5 085 787,08
Уличное освещение
05
03
42 4 01 00000
000
2 310 000,00
Расходы на уличное освещение
05
03
42 4 01 29710
000
2 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 01 29710
200
2 310 000,00
Расходы на озеленение
05
03
42 4 02 29720
000
1 049 384,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 02 29720
200
1 049 384,51
Расходы на организацию и содержание мест захоронения
05
03
42 4 03 29730
000
12 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 03 29730
200
12 500,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 00000
000
1 132 603,57
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
42 4 04 29740
000
1 132 603,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 04 29740
200
1 132 603,57
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
42 4 05 00000
000
581 299,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
42 4 05 29760
000
581 299,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
42 4 05 29760
200
581 299,00
Непрограмное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
801 022,56
Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов
05
03
77 7 03 00000
000
801 022,56
Расходы на озеленение
05
03
77 7 03 29720
000
715 516,01
Расходы на озеленение
05
03
77 7 03 29720
800
715 516,01
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
000
85 506,55
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
77 7 03 29740
800
85 506,55
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
362 300,00
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
362 300,00
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
362 300,00
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
362 300,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
362 300,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
362 300,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
362 300,00
Итого расходов
16 782 903,31
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 8 от 24.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: