Основная информация

Дата опубликования: 25 марта 2020г.
Номер документа: RU52008018202000013
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Сельский Совет Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПИКШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ОТ 25 МАРТА 2020 ГОДА № 144

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПИКШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2019Г. №141 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ПИКШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»

Статья 1

Внести в решение №141 от 12.12.2019г. «Об утверждении бюджета Пикшенского сельсовета на 2020 год плановый период 2021-2022 годов»

(с изменениями, внесенными решением Пикшенским сельсоветом от 02.03.2020 №142 , от 18.03.2020 №143) следующие изменения и дополнения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

1.Утвердить основные характеристики бюджета Пикшенского сельсовета на 2020год:

1) общий объём доходов в сумме 4 570,6 тыс.рублей;

2) общий объём расходов в сумме 5 276,2 тыс.рублей;

3) размер дефицита в сумме 705,6 тыс. рублей.

2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объём доходов на 2021 год в сумме 4 714,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 861,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов на 2021 год в сумме 4 714,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 861,6 тыс. рублей;

3) размер дефицита (профицита) на 2021 год в сумме 0тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей»;

2) Приложение 3 «Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации» изложить в новой редакции (прилагается);

3) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции (прилагается);

4) Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета» изложить в новой редакции (прилагается);

5) Приложение 6 «распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции (прилагается);

6) Приложение 7 «Источники финансирования дефицита бюджета» изложить в новой редакции (прилагается);

Статья 2

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава местного самоуправления

В.Я. Сеняев

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению сельского Совета от 25.03.2020года №144

«О внесении изменений в решение сельского Совета

Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.

«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского

муниципального района Нижегородской области на 2020 год и

на плановый период 2021 -2022 годов»

Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

( в редакции решений от 02.03.2020 №142 , от 18.03.2020 №143)

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

2020 год

2021 год

2022 год

Доходы всего:

4 570,6

4 714,1

4 861,6

в том числе:

1 00 00000 00 0000 000

1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 031,9

1 145,4

1 197,2

1 01 00000 00 0000 000

1.1.НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

38,1

40,8

43,9

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1.Налог на доходы физических лиц

38,1

40,8

43,9

1 03 00000 00 0000 000

1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

425,7

525,9

546,9

1 03 02230 01 0000 110

1.2.1 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо

192,7

238,0

247,5

1 03 02240 01 0000 110

1.2.2 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

1,5

1,8

1,9

1 03 02250 01 0000 110

1.2.3 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации

264,1

326,2

339,2

1 03 02260 01 0000 110

1.2.4 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации

-32,6

-40,1

-41,7

1 06 00000 00 0000 000

1.3.Налог на имущество

568,1

578,7

606,4

1 06 01000 00 0000 110

1.3.1 Налог на имущество физических лиц

68,7

75,6

83,2

1 06 01030 10 0000 110

1.3.1. 1 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

68,7

75,6

83,2

1 06 06000 00 0000 110

1.3.2 Земельный налог

499,4

503,1

523,2

1 06 06033 10 0000 110

1.3.2.1 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселения

167,0

163,4

169,9

1 06 06043 10 0000 110

1.3.2.2 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселения

332,4

339,7

353,3

2 00 00000 00 0000 000

2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 538,7

3 568,7

3 664,4

2 02 00000 00 0000 000

2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации             

3 538,7

3 568,7

3 664,4

2 02 10000 00 0000 150

2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 251,2

3 084,8

3 232,2

2 02 15001 00 0000 150

2.1.1.1. Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

3 251,2

3 084,8

3 232,2

2 02 30000 00 0000 150

2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

46,8

47,8

51,8

2 02 35118 10 0000 150

2.1.2.1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

46,8

47,8

51,8

2 02 40000 00 0000 150

2.1.3. Иные межбюджетные трансферты

240,7

436,1

380,4

2 02 49999 10 0000 150

2.1.3.1.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

240,7

436,1

380,4

Итого доходов

4 570,6

4 714,1

4 861,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению сельского Совета от 25.03.2020года №144

«О внесении изменений в решение сельского Совета

Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.

«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского

муниципального района Нижегородской области на 2020 год и

на плановый период 2021 -2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета

( в редакции решений от 02.03.2020 №142 , от 18.03.2020 №143)

(в тыс.руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

2020год

Целевая статья расходов

Вид расходов

2021год

2022год

Всего расходов

5 276,2

4 714,1

4 861,6

Муниципальная программа "Управление муниципальным образованием Пикшенский сельсовет Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"

01 0 00 00000

000

3 940,7

3 345,4

3 399,4

в том числе

Подпрограмма 1 "Развитие социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"

01 1 00 00000

000

1 416,2

983,6

1 029,8

мероприятие 1. "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры"

01 1 01 00000

000

831,3

525,9

546,9

в том числе:

капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них

01 1 01 02030

000

831,3

525,9

546,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

01 1 01 02030

200

831,3

525,9

546,9

мероприятие 2. "Развитие социальной инфраструктуры сельсовета"

01 1 02 00000

000

198,6

183,3

184,2

в том числе

мероприятия в области социальной политики

01 1 02 25280

000

9,0

8,1

9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

01 1 02 25280

200

9,0

8,1

9,0

Развитие физкультуры и спорта

01 1 02 87590

000

189,6

175,2

175,2

Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

01 1 02 87590

100

189,6

175,2

175,2

мероприятие 3. "Прочие мероприятия в сфере благоустройства"

01 1 03 00000

000

386,3

274,4

298,7

озеленение

01 1 03 05030

000

49,5

5,8

6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

01 1 03 05030

200

49,5

5,8

6,5

Уличное освещение

01 1 03 01000

000

336,8

268,6

292,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

01 1 03 00590

600

336,8

268,6

292,2

Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Пикшенского сельсовета"

01 2 00 00000

000

843,7

779,8

782,1

мероприятие 1 "Содержание муниципальных пожарных команд на территории Пикшенского сельсовета"

01 2 01 00000

000

843,7

779,8

782,1

"Содержание муниципальных пожарных команд на территории Пикшенского сельсовета"

01 2 01 00000

000

843,7

779,8

782,1

в том числе

Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

01 2 01 47590

100

821,3

759,7

759,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

01 2 01 47590

200

18,4

16,1

18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

01 2 01 26510

200

4,0

4,0

4,0

Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"

01 3 00 0000

000

1 680,8

1 582,0

1 587,5

в том числе

мероприятие 1 Содержание аппарата управления

01 3 01 00000

000

1 456,2

1 376,8

1 382,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01 3 01 00000

000

1 456,2

1 376,8

1 382,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.

01 3 01 00190

100

544,3

513,65

513,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг

01 3 01 00190

200

309,6

294,5

300,0

Иные бюджетные ассигнования

01 3 01 00190

800

3,1

3,1

3,1

Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)

01 3 01 00000

000

599,2

565,55

565,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.

01 3 01 08000

100

599,2

565,55

565,55

мероприятие 2 Управление средствами резервного фонда

01 3 02 00000

000

7,2

0,0

0,0

Резевные фонды местных администраций

01 3 02 21000

000

7,2

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01 3 02 21000

800

7,2

0,0

0,0

мероприятие 3 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

01 3 03 00590

000

217,4

205,2

205,2

Другие общегосударственные вопросы

01 3 03 00590

000

217,4

205,2

205,2

Обеспечения выполнения функций муниципальными органами

01 3 03 00590

100

217,4

205,2

205,2

Муниципальная программа "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"

03 0 00 00000

000

39,5

39,5

39,5

Подпрограмма 1. Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области "

03 1 00 00000

000

39,5

39,5

39,5

в том числе:

Расходы на заработную плату гражданам, направленным на общественные работы

03 1 01 00000

000

15,8

15,8

15,8

Мероприятия по содействию занятости населения

03 1 01 24980

000

15,8

15,8

15,8

Иные бюджетные ассигнования

03 1 01 24980

200

15,8

15,8

15,8

Расходы на заработную плату несовершеннолетним гражданам

03 1 02 00000

000

23,7

23,7

23,7

Мероприятия по содействию занятости населения

03 1 02 24980

000

23,7

23,7

23,7

Иные бюджетные ассигнования

03 1 02 24980

200

23,7

23,7

23,7

Формирование комфортной городской среды Пикшенского сельсовета Боль шеболдинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы

04 0 00 00000

000

121,2

0,0

0,0

Подпрограмма 1.Формирование комфортной городской среды

04 1 00 00000

000

121,2

0,0

0,0

Благоустройство и востановление прамятных мест

04 1 03 00000

000

121,2

0,0

0,0

Благоустройство и востановление прамятных мест

04 1 03 S2190

244

121,2

0.0

0.0

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

000

1174,8

1329,2

1422,7

Непрограммные направления деятельности

77 7 00 00000

000

1174,8

1329,2

1422,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

77 7 05 20010

000

56,0

0,0

0,0

Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований

77 7 05 200100

000

56,0

0,0

0,0

Специальные расходы

77 7 05 200100

880

56,0

0,0

0,0

Пожарная безопасность

Мероприятия, направленные на проведение противопожарных мероприятий

77 7 05 25110

200

300,0

0

0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов

77 7 06 00000

500

171,0

140,2

140,2

Общегосударственные вопросы

77 7 06 00190

000

102,9

76,3

76,3

в том числе:

Казначейское исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением бюджетов, внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок

77 7 06 00190

000

102,9

76,3

76,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов

77 7 06 00190

500

102,9

76,3

76,3

Другие общегосударственные вопросы

00 0 00 00000

000

68,1

63,9

63,9

в том числе:

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельсовета

77 7 06 00190

000

68,1

63,9

63,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов

77 7 06 00000

500

68,1

63,9

63,9

Культура и кинематография

000 0 00 00000

000

601,0

1 141,2

1 230,7

Культура

000 0 00 00000

000

601,0

1 141,2

1 230,7

в том числе:

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

77 7 06 40590

000

601,0

1 141,2

1 230,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов

77 7 06 40590

500

601,0

1 141,2

1 230,7

Непрограммные расходы за счет средст федерального бюджета

77 7 04 00000

000

46,8

47,8

51,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты

77 7 04 51180

000

46,8

47,8

51,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

77 7 04 51180

100

42,7

42,7

42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

77 7 04 51180

200

4,1

5,1

9,1

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к решению сельского Совета от 25.03.2020года №144

«О внесении изменений в решение сельского Совета

Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.

«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского

муниципального района Нижегородской области на 2020 год и

на плановый период 2021 - 2022 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета

( в редакции решений от 02.03.2020 №142 , от 18.03.2020 №143)

(в тыс.руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

2020г.

2021г.

2022г.

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

ВСЕГО

5 276,2

4 714,1

4 861,6

Администрация Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района Нижегородской области

487

5 276,2

4 714,1

4 861,6

Муниципальная программа "Управление муниципальным образованием Пикшенский сельсовет Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"

00

00

01 0 00 00000

000

3 940,7

3 345,4

3 399,4

в том числе

Подпрограмма 1 "Развитие социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"

00

00

01 1 00 00000

000

1 416,2

983,6

1 029,8

мероприятие 1. "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры"

04

09

01 1 01 00000

000

831,3

525,9

546,9

капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них

04

09

01 1 01 02030

000

831,3

525,9

546,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

04

09

01 1 01 02030

000

831,3

525,9

546,9

мероприятие 2. "Развитие социальной инфраструктуры сельсовета"

00

00

01 1 02 00000

000

198,6

183,3

184,2

в том числе

Мероприятия в области социальной политики

10

06

01 1 02 25280

000

9,0

8,1

9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

10

06

01 1 02 25280

200

9,0

8,1

9,0

Развитие физкультуры и спорта

11

05

01 1 02 87590

000

189,6

175,2

175,2

Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

11

05

01 1 02 87590

100

189,6

175,2

175,2

мероприятие 3. "Прочие мероприятия в сфере благоустройства"

05

03

01 1 03 00000

000

386,3

274,4

298,7

озеленение

05

03

01 1 03 05030

000

49,5

5,8

6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

03

01 1 03 05030

200

49,5

5,8

6,5

Уличное освещение

05

03

01 1 03 01000

000

336,8

268,6

292,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

03

01 1 03 01000

200

336,8

268,6

292,2

Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Пикшенского сельсовета"

03

10

01 2 00 00000

000

843,7

779,8

782,1

мероприятие 1 "Содержание муниципальных пожарных команд на территории Пикшенского сельсовета"

03

10

01 2 01 00000

000

843,7

779,8

782,1

в том числе

Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

03

10

01 2 01 47590

100

821,3

759,7

759,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

03

10

01 2 01 47590

200

18,4

16,1

18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

03

10

01 2 01 26510

200

4,0

4,0

4,0

подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"

01

04

01 3 00 0000

000

1 680,8

1 582,0

1 587,5

в том числе

мероприятие 1 Содержание аппарата управления

01

04

01 3 01 00000

000

1 456,2

1 376,8

1 382,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

01 3 01 00000

000

1 456,2

1 331,1

1 403,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.

01

04

01 3 01 00190

100

544,3

513,65

513,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг

01

04

01 3 01 00190

200

309,6

294,5

300,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

01 3 01 00190

800

3,1

3,1

3,1

Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)

01

04

01 3 01 00000

000

599,2

565,55

565,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.

01

04

01 3 01 08000

100

599,2

565,55

565,55

мероприятие 2 Управление средствами резервного фонда

01

11

01 3 02 00000

000

7,2

0,0

0,0

Резевные фонды местных администраций

01

11

01 3 02 00000

000

7,2

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

01 3 02 21000

800

7,2

0,0

0,0

мероприятие 3 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

01

13

01 3 03 00590

000

217,4

205,2

205,2

Другие общегосударственные вопросы

01

13

01 3 03 00590

000

217,4

205,2

205,2

Обеспечения выполнения функций муниципальными органами

01

13

01 3 03 00590

100

217,4

205,2

205,2

Муниципальная программа "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"

00

00

03 0 00 00000

000

39,5

39,5

39,5

Подпрограмма 1. Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области "

04

01

03 1 00 00000

000

39,5

39,5

39,5

в том числе:

Расходы на заработную плату гражданам, направленным на общественные работы

04

01

03 1 01 00000

000

15,8

15,8

15,8

Мероприятия по содействию занятости населения

04

01

03 1 01 24980

000

15,8

15,8

15,8

Иные бюджетные ассигнования

04

01

03 1 01 24980

200

15,8

15,8

15,8

Расходы на заработную плату несовершеннолетним гражданам

04

01

03 1 02 00000

000

23,7

23,7

23,7

Мероприятия по содействию занятости населения

04

01

03 1 02 24980

000

23,7

23,7

23,7

Иные бюджетные ассигнования

04

01

03 1 02 24980

200

23,7

23,7

23,7

Формирование комфортной городской среды Пикшенского сельсовета Боль шеболдинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы

05

03

04 1 03 S2190

000

6,1

0,0

0,0

Подпрограмма 1.Формирование комфортной городской среды

05

03

04 1 03 S2190

000

121,2

0,0

0,0

Благоустройство и востановление прамятных мест

05

03

04 1 03 S2190

000

121,2

0,0

0,0

Благоустройство и востановление прамятных мест

05

03

04 1 03 S2190

200

121,2

0,0

0,0

Непрограммные расходы

00

00

77 0 00 00000

000

1174,8

1 281,4

1 370,9

Непрограммные направления деятельности

00

00

77 7 00 00000

000

1174,8

1 281,4

1 370,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

77 7 05 20010

000

56,0

0,0

0,0

Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований

01

07

77 7 05 20010

000

56,0

0,0

0,0

Специальные расходы

01

07

77 7 05 20010

880

56,0

0,0

0,0

Пожарная безопасность

03

10

77 7 05 25110

000

300,0

0

0

Мероприятия, направленные на проведение противопожарных мероприятий

03

10

77 7 05 25110

200

300,0

0

0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов

00

00

77 7 06 00000

500

171,0

140,2

140,2

Общегосударственные вопросы

01

06

77 7 06 00190

000

102,9

76,3

76,3

в том числе:

Казначейское исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением бюджетов, внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок

01

06

77 7 06 00190

000

102,9

76,3

76,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 06 00190

500

102,9

76,3

76,3

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

68,1

63,9

63,9

в том числе:

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельсовета

01

13

77 7 06 00190

000

68,1

63,9

63,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 06 00190

500

68,1

63,9

63,9

Культура и кинематография

08

00

000 0 00 00000

000

601,0

1 141,2

1 230,7

Культура

08

01

000 0 00 00000

000

601,0

1 141,2

1 230,7

в том числе:

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

08

01

77 7 06 40590

000

601,0

1 141,2

1 230,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов

08

01

77 7 06 40590

500

601,0

1 141,2

1 230,7

Непрограммные расходы за счет средст федерального бюджета

02

03

77 7 04 00000

000

46,8

47,8

51,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты

02

03

77 7 04 51180

000

46,8

47,8

51,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами

02

03

77 7 04 51180

100

42,7

42,7

42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

02

03

77 7 04 51180

200

4,1

5,1

9,1

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к решению сельского Совета от 25.03.2020года №144

«О внесении изменений в решение сельского Совета

Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.

«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского

муниципального района Нижегородской области на 2020 год и

на плановый период 2021 - 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов

классификации расходов бюджета

( в редакции решений от 02.03.2020 №142 , от 18.03.2020 №143)

тыс.руб.

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид

расходов

2020 год

2021 год

2022 год

Общегосударственные вопросы

01

00

000

1 907,8

1 722,2

1 727,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

000

1 456,2

1 376,8

1 382,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

100

1143,5

1 079,2

1 079,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

200

309,6

294,5

300,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

800

3,1

3,1

3,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

000

102,9

76,3

76,3

Межбюджетные трансферты

01

06

500

102,9

76,3

76,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

000

56,0

0

0

Специальные расходы

01

07

800

56,0

0

0

Резервные фонды

01

11

000

7,2

0

0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

800

7,2

0

0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

000

285,5

269,1

269,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

100

217,4

205,2

205,2

Межбюджетные трансферты

01

13

500

68,1

63,9

63,9

Национальная оборона

02

00

000

46,8

47,8

51,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

000

46,8

47,8

51,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

100

42,7

42,7

42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

200

4,1

5,1

9,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

000

1143,7

779,8

782,1

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

000

1143,7

779,8

782,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

100

821,3

759,7

759,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

200

322,4

20,1

22,4

Национальная экономика

04

00

000

465,2

565,4

586,4

Общеэкономические вопросы

04

01

000

39,5

39,5

39,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

200

39,5

39,5

39,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

000

425,7

525,9

546,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

200

425,7

525,9

546,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

000

913,1

274,4

298,7

Благоустройство

05

03

000

913,1

274,4

298,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

200

913,1

274,4

298,7

Культура и кинематография

08

00

000

601,0

1 141,2

1 230,7

Культура

08

01

000

601,0

1 141,2

1 230,7

Межбюджетные трансферты

08

01

500

601,0

1 141,2

1 230,7

Социальная политика

10

00

000

9,0

8,1

9,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

000

9,0

8,1

9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

200

9,0

8,1

9,0

Физическая культура и спорт

11

00

000

189,6

175,2

175,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

000

189,6

175,2

175,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

05

100

189,6

175,2

175,2

ВСЕГО РАСХОДОВ

5 276,2

4 714,1

4 861,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к решению сельского Совета от 25.03.2020года №144

«О внесении изменений в решение сельского Совета

Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.

«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского

муниципального района Нижегородской области на 2020 год и

на плановый период 2021 - 2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета на 2020год

и плановый период 2021 и 2022 годов сельсовета

(в редакции решений от 02.03.2020 №142 , от 18.03.2020 №143)

тыс.руб.

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Всего источников финансирования дефицита бюджета

705,6

0

0

Реестр уточнения к решению № 144 от 25 марта 2020 года

Дополнительно выделено денежные средства на благоустройство и востановление памятных мест 115094,66 рублей:

487-0503-04103S2190-244-225 код цели 373 + 115 094,66 рублей.

С остатков направляем 405594,33 рубля:

На дорожный фонд

487-0409-0110102030-244-225 405594,33 рубля.

Глава Администрации

Пикшенского сельсовета

В.Р.Святкин

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования от 25.03.2020 Обнародовано
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать