Основная информация
Дата опубликования: | 25 марта 2020г. |
Номер документа: | RU71010106202000026 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тульская область |
Принявший орган: | Собрание депутатов МО город Липки Киреевского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
Тульская область
Муниципальное образование город Липки Киреевского района
Собрание депутатов
Решение
от 25 марта 2020 года
№ 74-220
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района от 23.12.2019 года № 65-202 «О бюджете муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст. 7 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Липки Киреевского района», утвержденного Собранием депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района от 11 мая 2016 года №10-48, рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Липки Киреевского района, основные характеристики местного бюджета, руководствуясь п.2 ч.1 ст.52 Устава муниципального образования город Липки Киреевского района, Собрание депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района РЕШИЛО:
Внести в решение Собрание депутатов администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 23.12.2019 года № 65-202 «О бюджете муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год:
1) Общий объем доходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района в сумме – 41924,677 тыс. рублей.
2) Общий объем расходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района в сумме – 43037,569 тыс. рублей.
3) Общий объем дефицита бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района в сумме – 1112,892 тыс. рублей.
2. Утвердить приложения бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год:
1) Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»;
2) Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации»;
3) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»;
4) Приложение 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
3. Настоящие решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава муниципального образования
город Липки Киреевского района Н.В. Струкова
Приложение 1
к решению Собрания депутатов муниципального
образования город Липки Киреевского района
от 25.03.2020 года №74-220
Доходы бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
( тыс.руб.)
Код классификации доходов бюджетов РФ
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
СУММА
2020 г.
2021 г.
2022 г.
000 1 00 00000 00 0000 000
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
13741,8
11311,0
11768,7
000 1 01 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2919,8
3095,0
3296,2
000 1 01 02000
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2919,8
3095,0
3296,2
182 1 01 02010
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
2919,8
3095,0
3296,2
182 1 01 02020
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой ,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся практикой в соответствии со ст.227 налогового кодекса Российской Федерации
0
0
0
182 101 02030
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0
0
0
000 1 05 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
0
0
0
182 1 050 03010
01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
0
0
0
000 1 06 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3805,0
3906,0
4012,5
000 1 06 01000
00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
1379,4
1465,4
1557,4
182 1 06 01030
13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1379,4
1465,4
1557,4
000 1 06 06000
00 0000 110
Земельный налог
5282,6
2440,6
2455,1
182 1 06 06033
13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающим земельным участком, расположенным в границах городских поселений.
4819,40
1972,2
1982,0
182 1 06 06043
13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающим земельным участком, расположенным в границах городских поселений.
463,2
468,4
473,1
182 1 08 00000
00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
50,0
50,0
50,0
182 1 08 04020
01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
50,0
50,0
50,0
871 1 09 00000
00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
0
0
0
871 1 09 04053
13 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений
0
0
0
000 1 11 00000
00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
1210,0
1260,0
1310,0
871 1 11 05000
00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и иных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
700,0
750,0
800,0
851 1 11 05013
13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
700,0
750,0
800,0
871 1 11 05035
13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
0
0
0
871 1 11 05075
13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
0
0
0
871 1 11 09045
13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, автономных учреждений, а также имущества муниципальных, унитарных предприятий, в том числе казенных)
510,0
510,0
510,0
871 1 13 01995
13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений.
1100,0
1100,0
1100,0
871 1 14 00000
00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
500,0
600,0
700,0
000 1 14 06000
00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
500,0
600,0
700,0
851 1 14 06013
13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
500,0
600,0
700,0
802 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
0,0
0,0
0,0
871 1 17 00000
00 0000 000
Прочие неналоговые доходы
1300,0
1300,0
1300,0
871 1 17 05000
00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
1300,0
1300,0
1300,0
871 1 17 05050
13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
1300,0
1300,0
1300,0
871 2 02 00000
00 0000 000
Безвозмездные поступления
28182,877
9809,468
9914,568
871 2 02 15000
00 0000 000
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
8868,0
8973,0
9082,4
871 2 02 15001
13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
5468,0
5573,0
5682,4
871 2 02 15002
13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
3400,0
3400,0
3400,0
871 2 02 35000 00 0000 000
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
331,0
338,7
361,6
871 2 02 35118
13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
331,0
338,7
361,6
8712 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0
0
0
871 2 02 49000
00 0000 000
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений
18983,877
497,768
470,568
871 2 02 49999
13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений
18983,877
497,768
470,568
871 2 03 00000
00 0000 000
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений
0
0
0
871 2 03 05000
00 0000 000
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений
0
0
0
871 2 03 05020 13 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений
0
0
0
871 2 03 05030 13 0000 150
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
0
0
0
871 2 07 00000
00 0000 000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
0
0
0
871 2 07 05000
00 0000 000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
0
0
0
871 2 07 05020 13 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений
0
0
0
871 2 07 05030 13 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
0
0
0
871 2 08 00000
00 0000 000
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей...
0
0
0
871 2 08 05000
00 0000 000
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей...
0
0
0
871 2 08 05000 13 0000 150
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей.
0
0
0
871 2 18 00000
00 0000 000
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
0
0
0
871 2 18 60000
00 0000 000
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
0
0
0
871 2 18 60010 13
0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
0
0
0
871 2 19 00000
00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
0
0
0
871 2 19 60000
00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
0
0
0
871 2 19 60010
13 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
0
0
0
ВСЕГО ДОХОДОВ
41924,677
21120,468
21683,268
Приложение 2
к решению Собрания депутатов муниципального
образования город Липки Киреевского района
от 25.03.2020 года № 74-220
Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб.)
Наименование
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
Вид расходов
Сумма
2020
2021
2022
Общегосударственные вопросы
01
9138,164
7528,644
7187,12
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
8712,342
7437,144
7 137,12
Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования
01
04
72 0 00 00000
8527,742
7252,544
6952,52
Глава администрации муниципального образования
01
04
72 1 00 00000
413,65
793,2
664,000
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по главе администрации м.о. в рамках не программного направления деятельности «Обеспечение функционирования исполнительных органов м.о.»
01
04
72 1 00 00110
413,65
793,2
664,000
Расходы на выплату персону в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
72 1 00 00110
100
413,65
793,2
664,000
Аппарат администрации муниципального образования
01
04
72 2 00 00000
8114,092
6459,344
6288,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
72 2 00 00110
100
5993,7
5714,844
5488,52
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов по аппарату м.о. в рамках направления деятельности «Обеспечение функционирования аппарата администрации м.о.»
01
04
72 2 00 00000
2120,392
744,5
800,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
72 2 00 00190
200
2120,392
658,5
700,0
Иные бюджетные ассигнования
01
04
72 2 00 00190
800
0,00
86,0
100,0
Непрограммные расходы
01
04
99 9 00 00000
184,6
184,6
184,6
Непрограммные расходы
01
04
99 9 00 80000
164,6
164,6
164,6
Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
01
04
99 9 00 80020
45,0
45,0
45,0
Межбюджетные трансферты
01
04
99 9 00 80020
500
45,0
45,0
45,0
Осуществление муниципального жилищного контроля
01
04
99 9 00 80030
45,0
45,0
45,0
Межбюджетные трансферты
01
04
99 9 00 80030
500
45,0
45,0
45,0
Осуществление земельного контроля за использованием земель поселения
01
04
99 9 00 80060
74,6
74,6
74,6
Межбюджетные трансферты
01
04
99 9 00 80060
500
74,6
74,6
74,6
Членские взносы
01
04
99 9 00 00610
800
20,0
20,0
20,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
334,322
0,00
0,00
Непрограммные расходы по подготовке и проведению основных выборов депутатов
01
07
99 9 00 20470
800
334,322
0,00
0,00
Резервные фонды
01
11
50,0
50,0
50,0
Резервный фонд администрации
01
11
99 9 00 20010
50,0
50,0
50,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
99 9 00 20010
800
50,0
50,0
50,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
41,5
41,5
0,00
Мероприятия, связанные с материальным поощрением представителей территориального общественного самоуправления и старост
01
13
9990020134
41,5
41,5
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
9990020134
300
41,5
41,5
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
331,0
338,7
361,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
331,0
338,7
361,6
Непрограммные расходы
02
03
99 0 00 00000
331,0
338,7
361,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям в рамках непрограммных расходов
02
03
99 9 00 51180
331,0
338,7
361,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
99 9 00 51180
100
331,0
338,7
361,6
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
99 9 00 51180
200
-
-
-
Национальная безопасность
03
108,6
108,6
108,6
Национальная безопасность
Правоохранительная деятельность
03
108,6
108,6
108,6
Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
108,6
108,6
108,6
Не программные расходы
03
09
99 0 00 00000
108,6
108,6
108,6
Иные не программные мероприятия
03
09
99 0 00 00000
108,6
108,6
108,6
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований на территории поселения
03
09
99 9 00 80070
88,6
88,6
88,6
Межбюджетные трансферты
03
09
99 9 00 80070
500
88,6
88,6
88,6
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
03
09
99 9 00 20410
20,0
20,0
20,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
99 9 00 20410
200
20,0
20,0
20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
19851,074
909,364
321,044
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
19032,697
815,096
226,776
Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
02 0 00 00000
1100,000
400,00
107,076
Мероприятия на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
02 0 00 00000
1100,000
400,00
107,076
Расходы связанные с ремонтом и содержанием дорог за счет средств дорожного фонда
04
09
02 0 00 20090
200
1100,000
400,00
107,076
Расходы на содержание по мероприятию на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
0200020320
200
0
0
0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
0100000000
18532,697
415,096
119,7
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
0100020090
18452,697
276,94
119,7
Мероприятия на «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
0100020090
200
17500,00
0,00
0,00
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
01 0 00 20090
200
352,697
276,94
119,7
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
01 0 00 20320
200
80,0
138,156
0,0
Связь и информатика
04
10
73,377
74,268
74,268
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Программный продукт
04
10
99 9 00 00000
73,377
74,268
74,268
Иные не программные мероприятия
04
10
99 9 00 80450
200
73,377
74,268
74,268
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
745,0
20,0
20,0
Не программные расходы
04
12
99 0 00 00000
745,0
20,0
20,0
Иные не программные мероприятия
04
12
99 9 00 00000
745,0
20,0
20,0
Расходы по межеванию
04
12
99 9 00 20330
745,0
20,0
20,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
99 9 00 20330
200
745,0
20,0
20,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
3554,129
2225,66
2200,00
Жилищное хозяйство
05
01
510,0
510,0
510,0
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»
05
01
04 0 00 00000
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»
05
01
04 0 00 09502
400
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Тульской области
05
01
04 0 00 09602
400
0,0
0,0
0,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом государственного жилищного фонда
05
01
99 9 00 20350
200
510,0
510,0
510,0
Закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
05
01
99 9 00 80550
200
0,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты на оплату стоимости дополнительных метров площади по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (этап 2014 года) в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района
05
01
04 0 00 80300
400
0,0
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
391,129
150,0
150,0
Не программные расходы
05
02
99 0 00 00000
391,129
0,0
0,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
99 9 00 20360
200
110,0
150,0
150,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
99 9 00 80340
400
181,129
0,0
0,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
99 9 00 82720
400
100,0
0,0
0,0
Благоустройство
05
03
2603,0
1565,66
1540,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»
05
03
05 0 00 00000
1450,0
1565,66
1540,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»
05
03
05 1 00 00000
1450,0
1565,66
1540,0
Расходы по мероприятию «Уличное освещение»
05
03
05 1 01 20730
1250,0
1465,66
1440,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
(эл.эн, замена фонарей)
05
03
05 1 01 20370
200
1250,0
1465,66
1440,0
Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»
05
03
05 1 02 0020390
200
200,0
100,0
100,0
Межбюджетные трансферты
Осуществление контроля по ФСГС парково зоны
05
03
06 0 01 20390
500
195,0
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (стих.свалки)
05
03
99 9 00 20390
300
100,0
0,0
0,0
Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»
05
03
99 9 00 S0550
200
858,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
50,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
05
05
99 9 00 00000
50,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.Снос домов
05
05
99 9 00 20420
200
50,0
0,0
0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов
05
05
99 9 00 00590
0
0,0
0,0
Прочие расходы
05
05
99 9 00 00590
800
0
0,0
0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
6381,079
4128,99
5472,135
КУЛЬТУРА
08
01
6381,079
4128,99
5472,135
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»
08
01
03 0 00 00000
6381,079
4128,99
5472,135
ПП «Содействие развитию культуры в муниципального образования город Липки Киреевского района»
08
01
03 1 00 00000
5046,65
2302,61
3766,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
03 1 01 00590
100
1890,5
1727,38
2026,278
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
03 1 01 00590
200
3080,15
575,23
1740,292
Мероприятия на «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»
08
01
03 1 01 S0120
168,3
174,6
181,8
Мероприятия на реализацию ПП «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»
08
01
03 1 01 S0120
100
168,3
174,6
181,8
ПП «Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Липки»
08
01
03 1 02 00000
1242,129
1651,78
1523,765
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
03 1 02 00590
100
884,45
1232,48
1104,465
Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам библиотек
08
01
03 1 02 80130
100
29,732
50,00
50,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
03 1 02 00590
200
127,247
161,7
154,8
Расходы на реализацию ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»
08
01
03 1 02 80100
300
200,7
207,4
214,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
155,0
155,0
155,0
Пенсионное обеспечение
10
01
155,0
155,0
155,0
Непрограммные расходы
10
01
99 0 00 00000
155,0
155,0
155,0
Расходы, связанные с доплатой к пенсии муниципальных служащих по не программным расходам в рамках иных не программных расходов
10
01
99 9 00 71020
155,0
155,0
155,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
99 9 00 71020
300
155,0
155,0
155,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
3518,523
5191,17
4780,949
Физическая культура
11
01
3518,523
5191,17
4780,949
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»
11
01
03 0 00 00000
3518,523
5191,17
4780,949
ПП «Содействие развитию физкультуры и спорта в муниципальном образовании город Липки»
11
01
03 2 00 00000
3518,523
5191,17
4780,949
Основное мероприятие «Содействие развитию физкультуры и спорта в МО город Липки»
11
01
03 2 01 00000
3518,523
5191,17
4780,949
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
01
03 2 01 00590
100
1913,57
3790,09
3385,47
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
03 2 01 00590
200
1504,953
1351,08
1345,479
Прочие расходы
11
01
03 2 01 00590
800
100,0
50,0
50,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
0
0
0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0
0
0
Иные не программные расходы
13
01
99 9 00 00000
0
0
0
Расходы связанные с оплатой процентов платежей по муниципальному долгу по не программным мероприятиям
13
01
99 9 00 20080
700
0
0
0
ИТОГО:
43037,569
20586,128
20586,448
Приложение 3
к решению Собрания депутатов муниципального
образования город Липки Киреевского района
от 25.03.2020 года № 74-220
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
(тыс.руб.)
Наименование
ГРБС
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
Вид расходов
Сумма
2020
2021
2022
Общегосударственные вопросы
871
01
9138,164
7528,644
7187,12
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
871
01
04
8712,342
7437,144
7 137,12
Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования
871
01
04
72 0 00 00000
8527,742
7252,544
6952,52
Глава администрации муниципального образования
871
01
04
72 1 00 00000
413,65
793,2
664,000
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по
главе администрации м.о. в рамках не программного направления деятельности «Обеспечение функционирования исполнительных органов м.о.»
871
01
04
72 1 00 00110
413,65
793,2
664,000
Расходы на выплату персону в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
01
04
72 1 00 00110
100
413,65
793,2
664,000
Аппарат администрации муниципального образования
871
01
04
72 2 00 00000
8114,092
6459,344
6288,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
01
04
72 2 00 00110
100
5993,7
5714,844
5488,52
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов по аппарату м.о. в рамках направления деятельности «Обеспечение функционирования аппарата администрации м.о.»
871
01
04
72 2 00 00000
2120,392
744,5
800,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
01
04
72 2 00 00190
200
2120,392
658,5
700,0
Иные бюджетные ассигнования
871
01
04
72 2 00 00190
800
0,00
86,0
100,0
Непрограммные расходы
871
01
04
99 9 00 00000
184,6
184,6
184,6
Непрограммные расходы
871
01
04
99 9 00 80000
164,6
164,6
164,6
Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
871
01
04
99 9 00 80020
45,0
45,0
45,0
Межбюджетные трансферты
871
01
04
99 9 00 80020
500
45,0
45,0
45,0
Осуществление муниципального жилищного контроля
871
01
04
99 9 00 80030
45,0
45,0
45,0
Межбюджетные трансферты
871
01
04
99 9 00 80030
500
45,0
45,0
45,0
Осуществление земельного контроля за использованием земель поселения
871
01
04
99 9 00 80060
74,6
74,6
74,6
Межбюджетные трансферты
871
01
04
99 9 00 80060
500
74,6
74,6
74,6
Членские взносы
871
01
04
99 9 00 00610
800
20,0
20,0
20,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
871
01
07
334,322
0,00
0,00
Непрограммные расходы по подготовке и проведению основных выборов депутатов
871
01
07
99 9 00 20470
800
334,322
0,00
0,00
Резервные фонды
871
01
11
50,0
50,0
50,0
Резервный фонд администрации
871
01
11
99 9 00 20010
50,0
50,0
50,0
Иные бюджетные ассигнования
871
01
11
99 9 00 20010
800
50,0
50,0
50,0
Другие общегосударственные вопросы
871
01
13
41,5
41,5
0,00
Мероприятия, связанные с материальным поощрением представителей территориального общественного самоуправления и старост
871
01
13
9990020134
41,5
41,5
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
871
01
13
9990020134
300
41,5
41,5
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
871
02
331,0
338,7
361,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
871
02
03
331,0
338,7
361,6
Непрограммные расходы
871
02
03
99 0 00 00000
331,0
338,7
361,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям в рамках непрограммных расходов
871
02
03
99 9 00 51180
331,0
338,7
361,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
02
03
99 9 00 51180
100
331,0
338,7
361,6
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
02
03
99 9 00 51180
200
-
-
-
Нацилнальная безопасность
871
03
108,6
108,6
108,6
Нацилнальная безопасность
Правоохранительная деятельность
871
03
108,6
108,6
108,6
Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона
871
03
09
108,6
108,6
108,6
Не программные расходы
871
03
09
99 0 00 00000
108,6
108,6
108,6
Иные не программные мероприятия
871
03
09
99 0 00 00000
108,6
108,6
108,6
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований на территории поселения
871
03
09
99 9 00 80070
88,6
88,6
88,6
Межбюджетные трансферты
871
03
09
99 9 00 80070
500
88,6
88,6
88,6
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
871
03
09
99 9 00 20410
20,0
20,0
20,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
03
09
99 9 00 20410
200
20,0
20,0
20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
871
04
00
19851,074
909,364
321,044
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
871
04
09
19032,697
815,096
226,776
Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
02 0 00 00000
1100,000
400,00
107,076
Мероприятия на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
02 0 00 00000
1100,000
400,00
107,076
Расходы связанные с ремонтом и содержанием дорог за счет средств дорожного фонда
871
04
09
02 0 00 20090
200
1100,000
400,00
107,076
Расходы на содержание по мероприятию на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
0200020320
200
0
0
0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
0100000000
18532,697
415,096
119,7
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
0100020090
18452,697
276,94
119,7
Мероприятия на «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
0100020090
200
17500,00
0,00
0,00
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
04
09
01 0 00 20090
200
352,697
276,94
119,7
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
04
09
01 0 00 20320
200
80,0
138,156
0,0
Связь и информатика
871
04
10
73,377
74,268
74,268
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Программный продукт
871
04
10
99 9 00 00000
73,377
74,268
74,268
Иные не программные мероприятия
871
04
10
99 9 00 80450
200
73,377
74,268
74,268
Другие вопросы в области национальной экономики
871
04
12
745,0
20,0
20,0
Не программные расходы
871
04
12
99 0 00 00000
745,0
20,0
20,0
Иные не программные мероприятия
871
04
12
99 9 00 00000
745,0
20,0
20,0
Расходы по межеванию
871
04
12
99 9 00 20330
745,0
20,0
20,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
04
12
99 9 00 20330
200
745,0
20,0
20,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
871
05
00
3554,129
2225,66
2200,00
Жилищное хозяйство
871
05
01
510,0
510,0
510,0
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»
871
05
01
04 0 00 00000
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»
871
05
01
04 0 00 09502
400
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Тульской области
871
05
01
04 0 00 09602
400
0,0
0,0
0,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом государственного жилищного фонда
871
05
01
99 9 00 20350
200
510,0
510,0
510,0
Закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
871
05
01
99 9 00 80550
200
0,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты на оплату стоимости дополнительных метров площади по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (этап 2014 года) в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района
871
05
01
04 0 00 80300
400
0,0
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
871
05
02
391,129
150,0
150,0
Не программные расходы
871
05
02
99 0 00 00000
391,129
0,0
0,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
05
02
99 9 00 20360
200
110,0
150,0
150,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
05
02
99 9 00 80340
400
181,129
0,0
0,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
05
02
99 9 00 82720
400
100,0
0,0
0,0
Благоустройство
871
05
03
2603,0
1565,66
1540,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»
871
05
03
05 0 00 00000
1450,0
1565,66
1540,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»
871
05
03
05 1 00 00000
1450,0
1565,66
1540,0
Расходы по мероприятию «Уличное освещение»
871
05
03
05 1 01 20730
1250,0
1465,66
1440,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
(эл.эн, замена фонарей)
871
05
03
05 1 01 20370
200
1250,0
1465,66
1440,0
Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»
871
05
03
05 1 02 0020390
200
200,0
100,0
100,0
Межбюджетные трансферты
Осуществление контроля по ФСГС парково зоны
871
05
03
06 0 01 20390
500
195,0
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (стих.свалки)
871
05
03
99 9 00 20390
300
100,0
0,0
0,0
Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»
871
05
03
99 9 00 S0550
200
858,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
871
05
05
50,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
871
05
05
99 9 00 00000
50,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.Снос домов
871
05
05
99 9 00 20420
200
50,0
0,0
0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов
871
05
05
99 9 00 00590
0
0,0
0,0
Прочие расходы
871
05
05
99 9 00 00590
800
0
0,0
0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
871
08
6381,079
4128,99
5472,135
КУЛЬТУРА
871
08
01
6381,079
4128,99
5472,135
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»
871
08
01
03 0 00 00000
6381,079
4128,99
5472,135
ПП «Содействие развитию культуры в муниципального образования город Липки Киреевского района»
871
08
01
03 1 00 00000
5046,65
2302,61
3766,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
08
01
03 1 01 00590
100
1890,5
1727,38
2026,278
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
08
01
03 1 01 00590
200
3080,15
575,23
1740,292
Мероприятия на «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»
871
08
01
03 1 01 S0120
168,3
174,6
181,8
Мероприятия на реализацию ПП «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»
871
08
01
03 1 01 S0120
100
168,3
174,6
181,8
ПП «Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Липки»
871
08
01
03 1 02 00000
1242,129
1651,78
1523,765
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
08
01
03 1 02 00590
100
884,45
1232,48
1104,465
Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам библиотек
871
08
01
03 1 02 80130
100
29,732
50,00
50,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
08
01
03 1 02 00590
200
127,247
161,7
154,8
Расходы на реализацию ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»
871
08
01
03 1 02 80100
300
200,7
207,4
214,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
871
10
155,0
155,0
155,0
Пенсионное обеспечение
871
10
01
155,0
155,0
155,0
Непрограммные расходы
871
10
01
99 0 00 00000
155,0
155,0
155,0
Расходы, связанные с доплатой к пенсии муниципальных служащих по не программным расходам в рамках иных не программных расходов
871
10
01
99 9 00 71020
155,0
155,0
155,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
871
10
01
99 9 00 71020
300
155,0
155,0
155,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
871
11
3518,523
5191,17
4780,949
Физическая культура
871
11
01
3518,523
5191,17
4780,949
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»
871
11
01
03 0 00 00000
3518,523
5191,17
4780,949
ПП «Содействие развитию физкультуры и спорта в муниципальном образовании город Липки»
871
11
01
03 2 00 00000
3518,523
5191,17
4780,949
Основное мероприятие «Содействие развитию физкультуры и спорта в МО город Липки»
871
11
01
03 2 01 00000
3518,523
5191,17
4780,949
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
11
01
03 2 01 00590
100
1913,57
3790,09
3385,47
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
11
01
03 2 01 00590
200
1504,953
1351,08
1345,479
Прочие расходы
871
11
01
03 2 01 00590
800
100,0
50,0
50,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
871
13
0
0
0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
871
13
01
0
0
0
Иные не программные расходы
871
13
01
99 9 00 00000
0
0
0
Расходы связанные с оплатой процентов платежей по муниципальному долгу по не программным мероприятиям
871
13
01
99 9 00 20080
700
0
0
0
ИТОГО:
43037,569
20586,128
20586,448
Приложение 4
к решению Собрания депутатов муниципального
образования город Липки Киреевского района
от 25.03.2020 года № 74-220
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
2020 год
2021 год
2022 год
000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
1112,892
0,0
0,0
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
975,0
0,0
0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
975,0
975,0
975,0
000 01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
975,0
975,0
975,0
000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
0,0
-975,0
-975,0
000 01 02 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,0
-975,0
-975,0
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
137,892
0,0
0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджета
-41924,677
-21120,468
-21683,268
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-41924,677
-21120,468
-21683,268
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-41924,677
-21120,468
-21683,268
000 01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
-41924,677
-21120,468
-21683,268
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
43037,569
21120,468
21683,268
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
43037,569
21120,468
21683,268
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
43037,569
21120,468
21683,268
000 01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
43037,569
21120,468
21683,268
000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,0
0,0
0,0
000 01 06 06 00 00 0000 000
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,0
0,0
0,0
000 01 06 06 00 00 0000 800
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,0
0,0
0,0
000 01 06 06 00 13 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских поселений
0,0
0,0
0,0
1
Тульская область
Муниципальное образование город Липки Киреевского района
Собрание депутатов
Решение
от 25 марта 2020 года
№ 74-220
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района от 23.12.2019 года № 65-202 «О бюджете муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст. 7 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Липки Киреевского района», утвержденного Собранием депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района от 11 мая 2016 года №10-48, рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Липки Киреевского района, основные характеристики местного бюджета, руководствуясь п.2 ч.1 ст.52 Устава муниципального образования город Липки Киреевского района, Собрание депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района РЕШИЛО:
Внести в решение Собрание депутатов администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 23.12.2019 года № 65-202 «О бюджете муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год:
1) Общий объем доходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района в сумме – 41924,677 тыс. рублей.
2) Общий объем расходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района в сумме – 43037,569 тыс. рублей.
3) Общий объем дефицита бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района в сумме – 1112,892 тыс. рублей.
2. Утвердить приложения бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год:
1) Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»;
2) Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации»;
3) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»;
4) Приложение 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
3. Настоящие решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава муниципального образования
город Липки Киреевского района Н.В. Струкова
Приложение 1
к решению Собрания депутатов муниципального
образования город Липки Киреевского района
от 25.03.2020 года №74-220
Доходы бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
( тыс.руб.)
Код классификации доходов бюджетов РФ
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
СУММА
2020 г.
2021 г.
2022 г.
000 1 00 00000 00 0000 000
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
13741,8
11311,0
11768,7
000 1 01 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2919,8
3095,0
3296,2
000 1 01 02000
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
2919,8
3095,0
3296,2
182 1 01 02010
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
2919,8
3095,0
3296,2
182 1 01 02020
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой ,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся практикой в соответствии со ст.227 налогового кодекса Российской Федерации
0
0
0
182 101 02030
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0
0
0
000 1 05 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
0
0
0
182 1 050 03010
01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
0
0
0
000 1 06 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3805,0
3906,0
4012,5
000 1 06 01000
00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
1379,4
1465,4
1557,4
182 1 06 01030
13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1379,4
1465,4
1557,4
000 1 06 06000
00 0000 110
Земельный налог
5282,6
2440,6
2455,1
182 1 06 06033
13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающим земельным участком, расположенным в границах городских поселений.
4819,40
1972,2
1982,0
182 1 06 06043
13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающим земельным участком, расположенным в границах городских поселений.
463,2
468,4
473,1
182 1 08 00000
00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
50,0
50,0
50,0
182 1 08 04020
01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
50,0
50,0
50,0
871 1 09 00000
00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
0
0
0
871 1 09 04053
13 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений
0
0
0
000 1 11 00000
00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
1210,0
1260,0
1310,0
871 1 11 05000
00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и иных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
700,0
750,0
800,0
851 1 11 05013
13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
700,0
750,0
800,0
871 1 11 05035
13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
0
0
0
871 1 11 05075
13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
0
0
0
871 1 11 09045
13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, автономных учреждений, а также имущества муниципальных, унитарных предприятий, в том числе казенных)
510,0
510,0
510,0
871 1 13 01995
13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений.
1100,0
1100,0
1100,0
871 1 14 00000
00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
500,0
600,0
700,0
000 1 14 06000
00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
500,0
600,0
700,0
851 1 14 06013
13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
500,0
600,0
700,0
802 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
0,0
0,0
0,0
871 1 17 00000
00 0000 000
Прочие неналоговые доходы
1300,0
1300,0
1300,0
871 1 17 05000
00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
1300,0
1300,0
1300,0
871 1 17 05050
13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
1300,0
1300,0
1300,0
871 2 02 00000
00 0000 000
Безвозмездные поступления
28182,877
9809,468
9914,568
871 2 02 15000
00 0000 000
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
8868,0
8973,0
9082,4
871 2 02 15001
13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
5468,0
5573,0
5682,4
871 2 02 15002
13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
3400,0
3400,0
3400,0
871 2 02 35000 00 0000 000
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
331,0
338,7
361,6
871 2 02 35118
13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
331,0
338,7
361,6
8712 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0
0
0
871 2 02 49000
00 0000 000
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений
18983,877
497,768
470,568
871 2 02 49999
13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений
18983,877
497,768
470,568
871 2 03 00000
00 0000 000
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений
0
0
0
871 2 03 05000
00 0000 000
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений
0
0
0
871 2 03 05020 13 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений
0
0
0
871 2 03 05030 13 0000 150
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
0
0
0
871 2 07 00000
00 0000 000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
0
0
0
871 2 07 05000
00 0000 000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
0
0
0
871 2 07 05020 13 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений
0
0
0
871 2 07 05030 13 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
0
0
0
871 2 08 00000
00 0000 000
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей...
0
0
0
871 2 08 05000
00 0000 000
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей...
0
0
0
871 2 08 05000 13 0000 150
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей.
0
0
0
871 2 18 00000
00 0000 000
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
0
0
0
871 2 18 60000
00 0000 000
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
0
0
0
871 2 18 60010 13
0000 150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
0
0
0
871 2 19 00000
00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
0
0
0
871 2 19 60000
00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
0
0
0
871 2 19 60010
13 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
0
0
0
ВСЕГО ДОХОДОВ
41924,677
21120,468
21683,268
Приложение 2
к решению Собрания депутатов муниципального
образования город Липки Киреевского района
от 25.03.2020 года № 74-220
Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб.)
Наименование
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
Вид расходов
Сумма
2020
2021
2022
Общегосударственные вопросы
01
9138,164
7528,644
7187,12
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
8712,342
7437,144
7 137,12
Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования
01
04
72 0 00 00000
8527,742
7252,544
6952,52
Глава администрации муниципального образования
01
04
72 1 00 00000
413,65
793,2
664,000
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по главе администрации м.о. в рамках не программного направления деятельности «Обеспечение функционирования исполнительных органов м.о.»
01
04
72 1 00 00110
413,65
793,2
664,000
Расходы на выплату персону в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
72 1 00 00110
100
413,65
793,2
664,000
Аппарат администрации муниципального образования
01
04
72 2 00 00000
8114,092
6459,344
6288,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
72 2 00 00110
100
5993,7
5714,844
5488,52
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов по аппарату м.о. в рамках направления деятельности «Обеспечение функционирования аппарата администрации м.о.»
01
04
72 2 00 00000
2120,392
744,5
800,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
72 2 00 00190
200
2120,392
658,5
700,0
Иные бюджетные ассигнования
01
04
72 2 00 00190
800
0,00
86,0
100,0
Непрограммные расходы
01
04
99 9 00 00000
184,6
184,6
184,6
Непрограммные расходы
01
04
99 9 00 80000
164,6
164,6
164,6
Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
01
04
99 9 00 80020
45,0
45,0
45,0
Межбюджетные трансферты
01
04
99 9 00 80020
500
45,0
45,0
45,0
Осуществление муниципального жилищного контроля
01
04
99 9 00 80030
45,0
45,0
45,0
Межбюджетные трансферты
01
04
99 9 00 80030
500
45,0
45,0
45,0
Осуществление земельного контроля за использованием земель поселения
01
04
99 9 00 80060
74,6
74,6
74,6
Межбюджетные трансферты
01
04
99 9 00 80060
500
74,6
74,6
74,6
Членские взносы
01
04
99 9 00 00610
800
20,0
20,0
20,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
334,322
0,00
0,00
Непрограммные расходы по подготовке и проведению основных выборов депутатов
01
07
99 9 00 20470
800
334,322
0,00
0,00
Резервные фонды
01
11
50,0
50,0
50,0
Резервный фонд администрации
01
11
99 9 00 20010
50,0
50,0
50,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
99 9 00 20010
800
50,0
50,0
50,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
41,5
41,5
0,00
Мероприятия, связанные с материальным поощрением представителей территориального общественного самоуправления и старост
01
13
9990020134
41,5
41,5
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
13
9990020134
300
41,5
41,5
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
331,0
338,7
361,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
331,0
338,7
361,6
Непрограммные расходы
02
03
99 0 00 00000
331,0
338,7
361,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям в рамках непрограммных расходов
02
03
99 9 00 51180
331,0
338,7
361,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
99 9 00 51180
100
331,0
338,7
361,6
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
99 9 00 51180
200
-
-
-
Национальная безопасность
03
108,6
108,6
108,6
Национальная безопасность
Правоохранительная деятельность
03
108,6
108,6
108,6
Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
108,6
108,6
108,6
Не программные расходы
03
09
99 0 00 00000
108,6
108,6
108,6
Иные не программные мероприятия
03
09
99 0 00 00000
108,6
108,6
108,6
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований на территории поселения
03
09
99 9 00 80070
88,6
88,6
88,6
Межбюджетные трансферты
03
09
99 9 00 80070
500
88,6
88,6
88,6
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
03
09
99 9 00 20410
20,0
20,0
20,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
99 9 00 20410
200
20,0
20,0
20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
19851,074
909,364
321,044
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
19032,697
815,096
226,776
Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
02 0 00 00000
1100,000
400,00
107,076
Мероприятия на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
02 0 00 00000
1100,000
400,00
107,076
Расходы связанные с ремонтом и содержанием дорог за счет средств дорожного фонда
04
09
02 0 00 20090
200
1100,000
400,00
107,076
Расходы на содержание по мероприятию на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
0200020320
200
0
0
0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
0100000000
18532,697
415,096
119,7
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
0100020090
18452,697
276,94
119,7
Мероприятия на «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
04
09
0100020090
200
17500,00
0,00
0,00
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
01 0 00 20090
200
352,697
276,94
119,7
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
01 0 00 20320
200
80,0
138,156
0,0
Связь и информатика
04
10
73,377
74,268
74,268
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Программный продукт
04
10
99 9 00 00000
73,377
74,268
74,268
Иные не программные мероприятия
04
10
99 9 00 80450
200
73,377
74,268
74,268
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
745,0
20,0
20,0
Не программные расходы
04
12
99 0 00 00000
745,0
20,0
20,0
Иные не программные мероприятия
04
12
99 9 00 00000
745,0
20,0
20,0
Расходы по межеванию
04
12
99 9 00 20330
745,0
20,0
20,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
99 9 00 20330
200
745,0
20,0
20,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
3554,129
2225,66
2200,00
Жилищное хозяйство
05
01
510,0
510,0
510,0
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»
05
01
04 0 00 00000
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»
05
01
04 0 00 09502
400
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Тульской области
05
01
04 0 00 09602
400
0,0
0,0
0,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом государственного жилищного фонда
05
01
99 9 00 20350
200
510,0
510,0
510,0
Закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
05
01
99 9 00 80550
200
0,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты на оплату стоимости дополнительных метров площади по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (этап 2014 года) в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района
05
01
04 0 00 80300
400
0,0
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
391,129
150,0
150,0
Не программные расходы
05
02
99 0 00 00000
391,129
0,0
0,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
99 9 00 20360
200
110,0
150,0
150,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
99 9 00 80340
400
181,129
0,0
0,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
99 9 00 82720
400
100,0
0,0
0,0
Благоустройство
05
03
2603,0
1565,66
1540,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»
05
03
05 0 00 00000
1450,0
1565,66
1540,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»
05
03
05 1 00 00000
1450,0
1565,66
1540,0
Расходы по мероприятию «Уличное освещение»
05
03
05 1 01 20730
1250,0
1465,66
1440,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
(эл.эн, замена фонарей)
05
03
05 1 01 20370
200
1250,0
1465,66
1440,0
Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»
05
03
05 1 02 0020390
200
200,0
100,0
100,0
Межбюджетные трансферты
Осуществление контроля по ФСГС парково зоны
05
03
06 0 01 20390
500
195,0
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (стих.свалки)
05
03
99 9 00 20390
300
100,0
0,0
0,0
Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»
05
03
99 9 00 S0550
200
858,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
50,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
05
05
99 9 00 00000
50,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.Снос домов
05
05
99 9 00 20420
200
50,0
0,0
0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов
05
05
99 9 00 00590
0
0,0
0,0
Прочие расходы
05
05
99 9 00 00590
800
0
0,0
0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
6381,079
4128,99
5472,135
КУЛЬТУРА
08
01
6381,079
4128,99
5472,135
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»
08
01
03 0 00 00000
6381,079
4128,99
5472,135
ПП «Содействие развитию культуры в муниципального образования город Липки Киреевского района»
08
01
03 1 00 00000
5046,65
2302,61
3766,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
03 1 01 00590
100
1890,5
1727,38
2026,278
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
03 1 01 00590
200
3080,15
575,23
1740,292
Мероприятия на «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»
08
01
03 1 01 S0120
168,3
174,6
181,8
Мероприятия на реализацию ПП «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»
08
01
03 1 01 S0120
100
168,3
174,6
181,8
ПП «Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Липки»
08
01
03 1 02 00000
1242,129
1651,78
1523,765
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
03 1 02 00590
100
884,45
1232,48
1104,465
Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам библиотек
08
01
03 1 02 80130
100
29,732
50,00
50,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
03 1 02 00590
200
127,247
161,7
154,8
Расходы на реализацию ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»
08
01
03 1 02 80100
300
200,7
207,4
214,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
155,0
155,0
155,0
Пенсионное обеспечение
10
01
155,0
155,0
155,0
Непрограммные расходы
10
01
99 0 00 00000
155,0
155,0
155,0
Расходы, связанные с доплатой к пенсии муниципальных служащих по не программным расходам в рамках иных не программных расходов
10
01
99 9 00 71020
155,0
155,0
155,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
99 9 00 71020
300
155,0
155,0
155,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
3518,523
5191,17
4780,949
Физическая культура
11
01
3518,523
5191,17
4780,949
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»
11
01
03 0 00 00000
3518,523
5191,17
4780,949
ПП «Содействие развитию физкультуры и спорта в муниципальном образовании город Липки»
11
01
03 2 00 00000
3518,523
5191,17
4780,949
Основное мероприятие «Содействие развитию физкультуры и спорта в МО город Липки»
11
01
03 2 01 00000
3518,523
5191,17
4780,949
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
01
03 2 01 00590
100
1913,57
3790,09
3385,47
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
03 2 01 00590
200
1504,953
1351,08
1345,479
Прочие расходы
11
01
03 2 01 00590
800
100,0
50,0
50,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
0
0
0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0
0
0
Иные не программные расходы
13
01
99 9 00 00000
0
0
0
Расходы связанные с оплатой процентов платежей по муниципальному долгу по не программным мероприятиям
13
01
99 9 00 20080
700
0
0
0
ИТОГО:
43037,569
20586,128
20586,448
Приложение 3
к решению Собрания депутатов муниципального
образования город Липки Киреевского района
от 25.03.2020 года № 74-220
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
(тыс.руб.)
Наименование
ГРБС
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
Вид расходов
Сумма
2020
2021
2022
Общегосударственные вопросы
871
01
9138,164
7528,644
7187,12
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
871
01
04
8712,342
7437,144
7 137,12
Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования
871
01
04
72 0 00 00000
8527,742
7252,544
6952,52
Глава администрации муниципального образования
871
01
04
72 1 00 00000
413,65
793,2
664,000
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по
главе администрации м.о. в рамках не программного направления деятельности «Обеспечение функционирования исполнительных органов м.о.»
871
01
04
72 1 00 00110
413,65
793,2
664,000
Расходы на выплату персону в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
01
04
72 1 00 00110
100
413,65
793,2
664,000
Аппарат администрации муниципального образования
871
01
04
72 2 00 00000
8114,092
6459,344
6288,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
01
04
72 2 00 00110
100
5993,7
5714,844
5488,52
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов по аппарату м.о. в рамках направления деятельности «Обеспечение функционирования аппарата администрации м.о.»
871
01
04
72 2 00 00000
2120,392
744,5
800,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
01
04
72 2 00 00190
200
2120,392
658,5
700,0
Иные бюджетные ассигнования
871
01
04
72 2 00 00190
800
0,00
86,0
100,0
Непрограммные расходы
871
01
04
99 9 00 00000
184,6
184,6
184,6
Непрограммные расходы
871
01
04
99 9 00 80000
164,6
164,6
164,6
Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
871
01
04
99 9 00 80020
45,0
45,0
45,0
Межбюджетные трансферты
871
01
04
99 9 00 80020
500
45,0
45,0
45,0
Осуществление муниципального жилищного контроля
871
01
04
99 9 00 80030
45,0
45,0
45,0
Межбюджетные трансферты
871
01
04
99 9 00 80030
500
45,0
45,0
45,0
Осуществление земельного контроля за использованием земель поселения
871
01
04
99 9 00 80060
74,6
74,6
74,6
Межбюджетные трансферты
871
01
04
99 9 00 80060
500
74,6
74,6
74,6
Членские взносы
871
01
04
99 9 00 00610
800
20,0
20,0
20,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
871
01
07
334,322
0,00
0,00
Непрограммные расходы по подготовке и проведению основных выборов депутатов
871
01
07
99 9 00 20470
800
334,322
0,00
0,00
Резервные фонды
871
01
11
50,0
50,0
50,0
Резервный фонд администрации
871
01
11
99 9 00 20010
50,0
50,0
50,0
Иные бюджетные ассигнования
871
01
11
99 9 00 20010
800
50,0
50,0
50,0
Другие общегосударственные вопросы
871
01
13
41,5
41,5
0,00
Мероприятия, связанные с материальным поощрением представителей территориального общественного самоуправления и старост
871
01
13
9990020134
41,5
41,5
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
871
01
13
9990020134
300
41,5
41,5
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
871
02
331,0
338,7
361,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
871
02
03
331,0
338,7
361,6
Непрограммные расходы
871
02
03
99 0 00 00000
331,0
338,7
361,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям в рамках непрограммных расходов
871
02
03
99 9 00 51180
331,0
338,7
361,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
02
03
99 9 00 51180
100
331,0
338,7
361,6
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
02
03
99 9 00 51180
200
-
-
-
Нацилнальная безопасность
871
03
108,6
108,6
108,6
Нацилнальная безопасность
Правоохранительная деятельность
871
03
108,6
108,6
108,6
Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона
871
03
09
108,6
108,6
108,6
Не программные расходы
871
03
09
99 0 00 00000
108,6
108,6
108,6
Иные не программные мероприятия
871
03
09
99 0 00 00000
108,6
108,6
108,6
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований на территории поселения
871
03
09
99 9 00 80070
88,6
88,6
88,6
Межбюджетные трансферты
871
03
09
99 9 00 80070
500
88,6
88,6
88,6
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
871
03
09
99 9 00 20410
20,0
20,0
20,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
03
09
99 9 00 20410
200
20,0
20,0
20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
871
04
00
19851,074
909,364
321,044
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
871
04
09
19032,697
815,096
226,776
Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
02 0 00 00000
1100,000
400,00
107,076
Мероприятия на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
02 0 00 00000
1100,000
400,00
107,076
Расходы связанные с ремонтом и содержанием дорог за счет средств дорожного фонда
871
04
09
02 0 00 20090
200
1100,000
400,00
107,076
Расходы на содержание по мероприятию на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
0200020320
200
0
0
0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
0100000000
18532,697
415,096
119,7
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
0100020090
18452,697
276,94
119,7
Мероприятия на «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»
871
04
09
0100020090
200
17500,00
0,00
0,00
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
04
09
01 0 00 20090
200
352,697
276,94
119,7
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
04
09
01 0 00 20320
200
80,0
138,156
0,0
Связь и информатика
871
04
10
73,377
74,268
74,268
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Программный продукт
871
04
10
99 9 00 00000
73,377
74,268
74,268
Иные не программные мероприятия
871
04
10
99 9 00 80450
200
73,377
74,268
74,268
Другие вопросы в области национальной экономики
871
04
12
745,0
20,0
20,0
Не программные расходы
871
04
12
99 0 00 00000
745,0
20,0
20,0
Иные не программные мероприятия
871
04
12
99 9 00 00000
745,0
20,0
20,0
Расходы по межеванию
871
04
12
99 9 00 20330
745,0
20,0
20,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
04
12
99 9 00 20330
200
745,0
20,0
20,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
871
05
00
3554,129
2225,66
2200,00
Жилищное хозяйство
871
05
01
510,0
510,0
510,0
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»
871
05
01
04 0 00 00000
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»
871
05
01
04 0 00 09502
400
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Тульской области
871
05
01
04 0 00 09602
400
0,0
0,0
0,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом государственного жилищного фонда
871
05
01
99 9 00 20350
200
510,0
510,0
510,0
Закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
871
05
01
99 9 00 80550
200
0,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты на оплату стоимости дополнительных метров площади по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (этап 2014 года) в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района
871
05
01
04 0 00 80300
400
0,0
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
871
05
02
391,129
150,0
150,0
Не программные расходы
871
05
02
99 0 00 00000
391,129
0,0
0,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
05
02
99 9 00 20360
200
110,0
150,0
150,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
05
02
99 9 00 80340
400
181,129
0,0
0,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
05
02
99 9 00 82720
400
100,0
0,0
0,0
Благоустройство
871
05
03
2603,0
1565,66
1540,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»
871
05
03
05 0 00 00000
1450,0
1565,66
1540,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»
871
05
03
05 1 00 00000
1450,0
1565,66
1540,0
Расходы по мероприятию «Уличное освещение»
871
05
03
05 1 01 20730
1250,0
1465,66
1440,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
(эл.эн, замена фонарей)
871
05
03
05 1 01 20370
200
1250,0
1465,66
1440,0
Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»
871
05
03
05 1 02 0020390
200
200,0
100,0
100,0
Межбюджетные трансферты
Осуществление контроля по ФСГС парково зоны
871
05
03
06 0 01 20390
500
195,0
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (стих.свалки)
871
05
03
99 9 00 20390
300
100,0
0,0
0,0
Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»
871
05
03
99 9 00 S0550
200
858,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
871
05
05
50,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
871
05
05
99 9 00 00000
50,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.Снос домов
871
05
05
99 9 00 20420
200
50,0
0,0
0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов
871
05
05
99 9 00 00590
0
0,0
0,0
Прочие расходы
871
05
05
99 9 00 00590
800
0
0,0
0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
871
08
6381,079
4128,99
5472,135
КУЛЬТУРА
871
08
01
6381,079
4128,99
5472,135
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»
871
08
01
03 0 00 00000
6381,079
4128,99
5472,135
ПП «Содействие развитию культуры в муниципального образования город Липки Киреевского района»
871
08
01
03 1 00 00000
5046,65
2302,61
3766,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
08
01
03 1 01 00590
100
1890,5
1727,38
2026,278
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
08
01
03 1 01 00590
200
3080,15
575,23
1740,292
Мероприятия на «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»
871
08
01
03 1 01 S0120
168,3
174,6
181,8
Мероприятия на реализацию ПП «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»
871
08
01
03 1 01 S0120
100
168,3
174,6
181,8
ПП «Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Липки»
871
08
01
03 1 02 00000
1242,129
1651,78
1523,765
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
08
01
03 1 02 00590
100
884,45
1232,48
1104,465
Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам библиотек
871
08
01
03 1 02 80130
100
29,732
50,00
50,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
08
01
03 1 02 00590
200
127,247
161,7
154,8
Расходы на реализацию ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»
871
08
01
03 1 02 80100
300
200,7
207,4
214,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
871
10
155,0
155,0
155,0
Пенсионное обеспечение
871
10
01
155,0
155,0
155,0
Непрограммные расходы
871
10
01
99 0 00 00000
155,0
155,0
155,0
Расходы, связанные с доплатой к пенсии муниципальных служащих по не программным расходам в рамках иных не программных расходов
871
10
01
99 9 00 71020
155,0
155,0
155,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
871
10
01
99 9 00 71020
300
155,0
155,0
155,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
871
11
3518,523
5191,17
4780,949
Физическая культура
871
11
01
3518,523
5191,17
4780,949
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»
871
11
01
03 0 00 00000
3518,523
5191,17
4780,949
ПП «Содействие развитию физкультуры и спорта в муниципальном образовании город Липки»
871
11
01
03 2 00 00000
3518,523
5191,17
4780,949
Основное мероприятие «Содействие развитию физкультуры и спорта в МО город Липки»
871
11
01
03 2 01 00000
3518,523
5191,17
4780,949
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
871
11
01
03 2 01 00590
100
1913,57
3790,09
3385,47
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
871
11
01
03 2 01 00590
200
1504,953
1351,08
1345,479
Прочие расходы
871
11
01
03 2 01 00590
800
100,0
50,0
50,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
871
13
0
0
0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
871
13
01
0
0
0
Иные не программные расходы
871
13
01
99 9 00 00000
0
0
0
Расходы связанные с оплатой процентов платежей по муниципальному долгу по не программным мероприятиям
871
13
01
99 9 00 20080
700
0
0
0
ИТОГО:
43037,569
20586,128
20586,448
Приложение 4
к решению Собрания депутатов муниципального
образования город Липки Киреевского района
от 25.03.2020 года № 74-220
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
2020 год
2021 год
2022 год
000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
1112,892
0,0
0,0
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
975,0
0,0
0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
975,0
975,0
975,0
000 01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
975,0
975,0
975,0
000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
0,0
-975,0
-975,0
000 01 02 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,0
-975,0
-975,0
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
137,892
0,0
0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджета
-41924,677
-21120,468
-21683,268
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-41924,677
-21120,468
-21683,268
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-41924,677
-21120,468
-21683,268
000 01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
-41924,677
-21120,468
-21683,268
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
43037,569
21120,468
21683,268
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
43037,569
21120,468
21683,268
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
43037,569
21120,468
21683,268
000 01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
43037,569
21120,468
21683,268
000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,0
0,0
0,0
000 01 06 06 00 00 0000 000
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,0
0,0
0,0
000 01 06 06 00 00 0000 800
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,0
0,0
0,0
000 01 06 06 00 13 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских поселений
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Обнародование на информационных стендах № 349 от 13.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: