Основная информация

Дата опубликования: 25 марта 2020г.
Номер документа: RU71010106202000026
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тульская область
Принявший орган: Собрание депутатов МО город Липки Киреевского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

Тульская область

Муниципальное образование город Липки Киреевского района

Собрание депутатов

Решение

от 25 марта 2020 года

№ 74-220

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района от 23.12.2019 года № 65-202 «О бюджете муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст. 7 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Липки Киреевского района», утвержденного Собранием депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района от 11 мая 2016 года №10-48, рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Липки Киреевского района, основные характеристики местного бюджета, руководствуясь п.2 ч.1 ст.52 Устава муниципального образования город Липки Киреевского района, Собрание депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района РЕШИЛО:

Внести в решение Собрание депутатов администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 23.12.2019 года № 65-202 «О бюджете муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год:

1) Общий объем доходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района в сумме – 41924,677 тыс. рублей.

2) Общий объем расходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района в сумме – 43037,569 тыс. рублей.

3) Общий объем дефицита бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района в сумме – 1112,892 тыс. рублей.

2. Утвердить приложения бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год:

1) Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»;

2) Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации»;

3) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»;

4) Приложение 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

3. Настоящие решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования

город Липки Киреевского района                                                         Н.В. Струкова

Приложение 1

к решению Собрания депутатов муниципального

образования город Липки Киреевского района

от 25.03.2020 года №74-220

Доходы бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

( тыс.руб.)

Код классификации доходов бюджетов РФ

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов

СУММА

2020 г.

2021 г.

2022 г.

000 1 00 00000 00 0000 000

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13741,8

11311,0

11768,7

000 1 01 00000

00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2919,8

3095,0

3296,2

000 1 01 02000

01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2919,8

3095,0

3296,2

182 1 01 02010

01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

2919,8

3095,0

3296,2

182 1 01 02020

01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой ,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся практикой в соответствии со ст.227 налогового кодекса Российской Федерации

0

0

0

182 101 02030

01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0

0

0

000 1 05 00000

00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0

0

0

182 1 050 03010

01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0

0

0

000 1 06 00000

00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3805,0

3906,0

4012,5

000 1 06 01000

00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

1379,4

1465,4

1557,4

182 1 06 01030

13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

1379,4

1465,4

1557,4

000 1 06 06000

00 0000 110

Земельный налог

5282,6

2440,6

2455,1

182 1 06 06033

13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающим земельным участком, расположенным в границах городских поселений.

4819,40

1972,2

1982,0

182 1 06 06043

13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающим земельным участком, расположенным в границах городских поселений.

463,2

468,4

473,1

182 1 08 00000

00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

50,0

50,0

50,0

182 1 08 04020

01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

50,0

50,0

50,0

871 1 09 00000

00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0

0

0

871 1 09 04053

13 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений

0

0

0

000 1 11 00000

00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1210,0

1260,0

1310,0

871 1 11 05000

00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и иных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

700,0

750,0

800,0

851 1 11 05013

13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

700,0

750,0

800,0

871 1 11 05035

13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

0

0

0

871 1 11 05075

13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

0

0

0

871 1 11 09045

13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, автономных учреждений, а также имущества муниципальных, унитарных предприятий, в том числе казенных)

510,0

510,0

510,0

871 1 13 01995

13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений.

1100,0

1100,0

1100,0

871 1 14 00000

00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

500,0

600,0

700,0

000 1 14 06000

00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

500,0

600,0

700,0

851 1 14 06013

13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

500,0

600,0

700,0

802 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

0,0

0,0

0,0

871 1 17 00000

00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

1300,0

1300,0

1300,0

871 1 17 05000

00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

1300,0

1300,0

1300,0

871 1 17 05050

13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

1300,0

1300,0

1300,0

871 2 02 00000

00 0000 000

Безвозмездные поступления

28182,877

9809,468

9914,568

871 2 02 15000

00 0000 000

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

8868,0

8973,0

9082,4

871 2 02 15001

13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

5468,0

5573,0

5682,4

871 2 02 15002

13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

3400,0

3400,0

3400,0

871 2 02 35000 00 0000 000

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

331,0

338,7

361,6

871 2 02 35118

13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

331,0

338,7

361,6

8712 02 40014 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0

0

0

871 2 02 49000

00 0000 000

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений

18983,877

497,768

470,568

871 2 02 49999

13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений

18983,877

497,768

470,568

871 2 03 00000

00 0000 000

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений

0

0

0

871 2 03 05000

00 0000 000

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений

0

0

0

871 2 03 05020 13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений

0

0

0

871 2 03 05030 13 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

0

0

0

871 2 07 00000

00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

0

0

0

871 2 07 05000

00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

0

0

0

871 2 07 05020 13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений

0

0

0

871 2 07 05030 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

0

0

0

871 2 08 00000

00 0000 000

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей...

0

0

0

871 2 08 05000

00 0000 000

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей...

0

0

0

871 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей.

0

0

0

871 2 18 00000

00 0000 000

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0

0

0

871 2 18 60000

00 0000 000

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0

0

0

871 2 18 60010 13

0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0

0

0

871 2 19 00000

00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0

0

0

871 2 19 60000

00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0

0

0

871 2 19 60010

13 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

0

0

0

ВСЕГО ДОХОДОВ

41924,677

21120,468

21683,268

Приложение 2

к решению Собрания депутатов муниципального

образования город Липки Киреевского района

от 25.03.2020 года № 74-220

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс.руб.)

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая

статья

Вид расходов

Сумма

2020

2021

2022

Общегосударственные вопросы

01

9138,164

7528,644

7187,12

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

8712,342

7437,144

7 137,12

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования

01

04

72 0 00 00000

8527,742

7252,544

6952,52

Глава администрации муниципального образования

01

04

72 1 00 00000

413,65

793,2

664,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по главе администрации м.о. в рамках не программного направления деятельности «Обеспечение функционирования исполнительных органов м.о.»

01

04

72 1 00 00110

413,65

793,2

664,000

Расходы на выплату персону в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

72 1 00 00110

100

413,65

793,2

664,000

Аппарат администрации муниципального образования

01

04

72 2 00 00000

8114,092

6459,344

6288,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

72 2 00 00110

100

5993,7

5714,844

5488,52

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов по аппарату м.о. в рамках направления деятельности «Обеспечение функционирования аппарата администрации м.о.»

01

04

72 2 00 00000

2120,392

744,5

800,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

72 2 00 00190

200

2120,392

658,5

700,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

72 2 00 00190

800

0,00

86,0

100,0

Непрограммные расходы

01

04

99 9 00 00000

184,6

184,6

184,6

Непрограммные расходы

01

04

99 9 00 80000

164,6

164,6

164,6

Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

01

04

99 9 00 80020

45,0

45,0

45,0

Межбюджетные трансферты

01

04

99 9 00 80020

500

45,0

45,0

45,0

Осуществление муниципального жилищного контроля

01

04

99 9 00 80030

45,0

45,0

45,0

Межбюджетные трансферты

01

04

99 9 00 80030

500

45,0

45,0

45,0

Осуществление земельного контроля за использованием земель поселения

01

04

99 9 00 80060

74,6

74,6

74,6

Межбюджетные трансферты

01

04

99 9 00 80060

500

74,6

74,6

74,6

Членские взносы

01

04

99 9 00 00610

800

20,0

20,0

20,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

334,322

0,00

0,00

Непрограммные расходы по подготовке и проведению основных выборов депутатов

01

07

99 9 00 20470

800

334,322

0,00

0,00

Резервные фонды

01

11

50,0

50,0

50,0

Резервный фонд администрации

01

11

99 9 00 20010

50,0

50,0

50,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

99 9 00 20010

800

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

41,5

41,5

0,00

Мероприятия, связанные с материальным поощрением представителей территориального общественного самоуправления и старост

01

13

9990020134

41,5

41,5

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

9990020134

300

41,5

41,5

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

331,0

338,7

361,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

331,0

338,7

361,6

Непрограммные расходы

02

03

99 0 00 00000

331,0

338,7

361,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям в рамках непрограммных расходов

02

03

99 9 00 51180

331,0

338,7

361,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

99 9 00 51180

100

331,0

338,7

361,6

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

99 9 00 51180

200

-

-

-

Национальная безопасность

03

108,6

108,6

108,6

Национальная безопасность

Правоохранительная деятельность

03

108,6

108,6

108,6

Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

108,6

108,6

108,6

Не программные расходы

03

09

99 0 00 00000

108,6

108,6

108,6

Иные не программные мероприятия

03

09

99 0 00 00000

108,6

108,6

108,6

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований на территории поселения

03

09

99 9 00 80070

88,6

88,6

88,6

Межбюджетные трансферты

03

09

99 9 00 80070

500

88,6

88,6

88,6

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

03

09

99 9 00 20410

20,0

20,0

20,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

09

99 9 00 20410

200

20,0

20,0

20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

19851,074

909,364

321,044

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

19032,697

815,096

226,776

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

04

09

02 0 00 00000

1100,000

400,00

107,076

Мероприятия на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

04

09

02 0 00 00000

1100,000

400,00

107,076

Расходы связанные с ремонтом и содержанием дорог за счет средств дорожного фонда

04

09

02 0 00 20090

200

1100,000

400,00

107,076

Расходы на содержание по мероприятию на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

04

09

0200020320

200

0

0

0,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

04

09

0100000000

18532,697

415,096

119,7

Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

04

09

0100020090

18452,697

276,94

119,7

Мероприятия на «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

04

09

0100020090

200

17500,00

0,00

0,00

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

01 0 00 20090

200

352,697

276,94

119,7

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

01 0 00 20320

200

80,0

138,156

0,0

Связь и информатика

04

10

73,377

74,268

74,268

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Программный продукт

04

10

99 9 00 00000

73,377

74,268

74,268

Иные не программные мероприятия

04

10

99 9 00 80450

200

73,377

74,268

74,268

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

745,0

20,0

20,0

Не программные расходы

04

12

99 0 00 00000

745,0

20,0

20,0

Иные не программные мероприятия

04

12

99 9 00 00000

745,0

20,0

20,0

Расходы по межеванию

04

12

99 9 00 20330

745,0

20,0

20,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12

99 9 00 20330

200

745,0

20,0

20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

3554,129

2225,66

2200,00

Жилищное хозяйство

05

01

510,0

510,0

510,0

Расходы на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»

05

01

04 0 00 00000

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»

05

01

04 0 00 09502

400

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Тульской области

05

01

04 0 00 09602

400

0,0

0,0

0,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом государственного жилищного фонда

05

01

99 9 00 20350

200

510,0

510,0

510,0

Закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05

01

99 9 00 80550

200

0,0

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты на оплату стоимости дополнительных метров площади по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (этап 2014 года) в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района

05

01

04 0 00 80300

400

0,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

391,129

150,0

150,0

Не программные расходы

05

02

99 0 00 00000

391,129

0,0

0,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

99 9 00 20360

200

110,0

150,0

150,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

99 9 00 80340

400

181,129

0,0

0,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

99 9 00 82720

400

100,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

2603,0

1565,66

1540,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»

05

03

05 0 00 00000

1450,0

1565,66

1540,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»

05

03

05 1 00 00000

1450,0

1565,66

1540,0

Расходы по мероприятию «Уличное освещение»

05

03

05 1 01 20730

1250,0

1465,66

1440,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

(эл.эн, замена фонарей)

05

03

05 1 01 20370

200

1250,0

1465,66

1440,0

Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»

05

03

05 1 02 0020390

200

200,0

100,0

100,0

Межбюджетные трансферты

Осуществление контроля по ФСГС парково зоны

05

03

06 0 01 20390

500

195,0

0,00

0,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (стих.свалки)

05

03

99 9 00 20390

300

100,0

0,0

0,0

Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»

05

03

99 9 00 S0550

200

858,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

50,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

05

05

99 9 00 00000

50,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.Снос домов

05

05

99 9 00 20420

200

50,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов

05

05

99 9 00 00590

0

0,0

0,0

Прочие расходы

05

05

99 9 00 00590

800

0

0,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

6381,079

4128,99

5472,135

КУЛЬТУРА

08

01

6381,079

4128,99

5472,135

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»

08

01

03 0 00 00000

6381,079

4128,99

5472,135

ПП «Содействие развитию культуры в муниципального образования город Липки Киреевского района»

08

01

03 1 00 00000

5046,65

2302,61

3766,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

03 1 01 00590

100

1890,5

1727,38

2026,278

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

03 1 01 00590

200

3080,15

575,23

1740,292

Мероприятия на «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»

08

01

03 1 01 S0120

168,3

174,6

181,8

Мероприятия на реализацию ПП «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»

08

01

03 1 01 S0120

100

168,3

174,6

181,8

ПП «Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Липки»

08

01

03 1 02 00000

1242,129

1651,78

1523,765

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

03 1 02 00590

100

884,45

1232,48

1104,465

Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам библиотек

08

01

03 1 02 80130

100

29,732

50,00

50,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

03 1 02 00590

200

127,247

161,7

154,8

Расходы на реализацию ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»

08

01

03 1 02 80100

300

200,7

207,4

214,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

155,0

155,0

155,0

Пенсионное обеспечение

10

01

155,0

155,0

155,0

Непрограммные расходы

10

01

99 0 00 00000

155,0

155,0

155,0

Расходы, связанные с доплатой к пенсии муниципальных служащих по не программным расходам в рамках иных не программных расходов

10

01

99 9 00 71020

155,0

155,0

155,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

99 9 00 71020

300

155,0

155,0

155,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

3518,523

5191,17

4780,949

Физическая культура

11

01

3518,523

5191,17

4780,949

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»

11

01

03 0 00 00000

3518,523

5191,17

4780,949

ПП «Содействие развитию физкультуры и спорта в муниципальном образовании город Липки»

11

01

03 2 00 00000

3518,523

5191,17

4780,949

Основное мероприятие «Содействие развитию физкультуры и спорта в МО город Липки»

11

01

03 2 01 00000

3518,523

5191,17

4780,949

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

01

03 2 01 00590

100

1913,57

3790,09

3385,47

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

11

01

03 2 01 00590

200

1504,953

1351,08

1345,479

Прочие расходы

11

01

03 2 01 00590

800

100,0

50,0

50,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

0

0

0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

0

0

0

Иные не программные расходы

13

01

99 9 00 00000

0

0

0

Расходы связанные с оплатой процентов платежей по муниципальному долгу по не программным мероприятиям

13

01

99 9 00 20080

700

0

0

0

ИТОГО:

43037,569

20586,128

20586,448

Приложение 3

к решению Собрания депутатов муниципального

образования город Липки Киреевского района

от 25.03.2020 года № 74-220

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

(тыс.руб.)

Наименование

ГРБС

Раздел

Подраздел

Целевая

статья

Вид расходов

Сумма

2020

2021

2022

Общегосударственные вопросы

871

01

9138,164

7528,644

7187,12

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

871

01

04

8712,342

7437,144

7 137,12

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования

871

01

04

72 0 00 00000

8527,742

7252,544

6952,52

Глава администрации муниципального образования

871

01

04

72 1 00 00000

413,65

793,2

664,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по

главе администрации м.о. в рамках не программного направления деятельности «Обеспечение функционирования исполнительных органов м.о.»

871

01

04

72 1 00 00110

413,65

793,2

664,000

Расходы на выплату персону в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

871

01

04

72 1 00 00110

100

413,65

793,2

664,000

Аппарат администрации муниципального образования

871

01

04

72 2 00 00000

8114,092

6459,344

6288,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

871

01

04

72 2 00 00110

100

5993,7

5714,844

5488,52

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов по аппарату м.о. в рамках направления деятельности «Обеспечение функционирования аппарата администрации м.о.»

871

01

04

72 2 00 00000

2120,392

744,5

800,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

01

04

72 2 00 00190

200

2120,392

658,5

700,0

Иные бюджетные ассигнования

871

01

04

72 2 00 00190

800

0,00

86,0

100,0

Непрограммные расходы

871

01

04

99 9 00 00000

184,6

184,6

184,6

Непрограммные расходы

871

01

04

99 9 00 80000

164,6

164,6

164,6

Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

871

01

04

99 9 00 80020

45,0

45,0

45,0

Межбюджетные трансферты

871

01

04

99 9 00 80020

500

45,0

45,0

45,0

Осуществление муниципального жилищного контроля

871

01

04

99 9 00 80030

45,0

45,0

45,0

Межбюджетные трансферты

871

01

04

99 9 00 80030

500

45,0

45,0

45,0

Осуществление земельного контроля за использованием земель поселения

871

01

04

99 9 00 80060

74,6

74,6

74,6

Межбюджетные трансферты

871

01

04

99 9 00 80060

500

74,6

74,6

74,6

Членские взносы

871

01

04

99 9 00 00610

800

20,0

20,0

20,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

871

01

07

334,322

0,00

0,00

Непрограммные расходы по подготовке и проведению основных выборов депутатов

871

01

07

99 9 00 20470

800

334,322

0,00

0,00

Резервные фонды

871

01

11

50,0

50,0

50,0

Резервный фонд администрации

871

01

11

99 9 00 20010

50,0

50,0

50,0

Иные бюджетные ассигнования

871

01

11

99 9 00 20010

800

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

871

01

13

41,5

41,5

0,00

Мероприятия, связанные с материальным поощрением представителей территориального общественного самоуправления и старост

871

01

13

9990020134

41,5

41,5

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

871

01

13

9990020134

300

41,5

41,5

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

871

02

331,0

338,7

361,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

871

02

03

331,0

338,7

361,6

Непрограммные расходы

871

02

03

99 0 00 00000

331,0

338,7

361,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным не программным мероприятиям в рамках непрограммных расходов

871

02

03

99 9 00 51180

331,0

338,7

361,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

871

02

03

99 9 00 51180

100

331,0

338,7

361,6

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

02

03

99 9 00 51180

200

-

-

-

Нацилнальная безопасность

871

03

108,6

108,6

108,6

Нацилнальная безопасность

Правоохранительная деятельность

871

03

108,6

108,6

108,6

Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона

871

03

09

108,6

108,6

108,6

Не программные расходы

871

03

09

99 0 00 00000

108,6

108,6

108,6

Иные не программные мероприятия

871

03

09

99 0 00 00000

108,6

108,6

108,6

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований на территории поселения

871

03

09

99 9 00 80070

88,6

88,6

88,6

Межбюджетные трансферты

871

03

09

99 9 00 80070

500

88,6

88,6

88,6

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

871

03

09

99 9 00 20410

20,0

20,0

20,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

03

09

99 9 00 20410

200

20,0

20,0

20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

871

04

00

19851,074

909,364

321,044

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

871

04

09

19032,697

815,096

226,776

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

871

04

09

02 0 00 00000

1100,000

400,00

107,076

Мероприятия на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

871

04

09

02 0 00 00000

1100,000

400,00

107,076

Расходы связанные с ремонтом и содержанием дорог за счет средств дорожного фонда

871

04

09

02 0 00 20090

200

1100,000

400,00

107,076

Расходы на содержание по мероприятию на «Содержание автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

871

04

09

0200020320

200

0

0

0,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

871

04

09

0100000000

18532,697

415,096

119,7

Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

871

04

09

0100020090

18452,697

276,94

119,7

Мероприятия на «Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов и улиц по МО город Липки Киреевского района на 2018-2022 годы»

871

04

09

0100020090

200

17500,00

0,00

0,00

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

04

09

01 0 00 20090

200

352,697

276,94

119,7

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

04

09

01 0 00 20320

200

80,0

138,156

0,0

Связь и информатика

871

04

10

73,377

74,268

74,268

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Программный продукт

871

04

10

99 9 00 00000

73,377

74,268

74,268

Иные не программные мероприятия

871

04

10

99 9 00 80450

200

73,377

74,268

74,268

Другие вопросы в области национальной экономики

871

04

12

745,0

20,0

20,0

Не программные расходы

871

04

12

99 0 00 00000

745,0

20,0

20,0

Иные не программные мероприятия

871

04

12

99 9 00 00000

745,0

20,0

20,0

Расходы по межеванию

871

04

12

99 9 00 20330

745,0

20,0

20,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

04

12

99 9 00 20330

200

745,0

20,0

20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

871

05

00

3554,129

2225,66

2200,00

Жилищное хозяйство

871

05

01

510,0

510,0

510,0

Расходы на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»

871

05

01

04 0 00 00000

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района»

871

05

01

04 0 00 09502

400

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Тульской области

871

05

01

04 0 00 09602

400

0,0

0,0

0,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом государственного жилищного фонда

871

05

01

99 9 00 20350

200

510,0

510,0

510,0

Закупка товаров работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

871

05

01

99 9 00 80550

200

0,0

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты на оплату стоимости дополнительных метров площади по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (этап 2014 года) в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района

871

05

01

04 0 00 80300

400

0,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

871

05

02

391,129

150,0

150,0

Не программные расходы

871

05

02

99 0 00 00000

391,129

0,0

0,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

05

02

99 9 00 20360

200

110,0

150,0

150,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

05

02

99 9 00 80340

400

181,129

0,0

0,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

05

02

99 9 00 82720

400

100,0

0,0

0,0

Благоустройство

871

05

03

2603,0

1565,66

1540,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»

871

05

03

05 0 00 00000

1450,0

1565,66

1540,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2018-2022 г.г»

871

05

03

05 1 00 00000

1450,0

1565,66

1540,0

Расходы по мероприятию «Уличное освещение»

871

05

03

05 1 01 20730

1250,0

1465,66

1440,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

(эл.эн, замена фонарей)

871

05

03

05 1 01 20370

200

1250,0

1465,66

1440,0

Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»

871

05

03

05 1 02 0020390

200

200,0

100,0

100,0

Межбюджетные трансферты

Осуществление контроля по ФСГС парково зоны

871

05

03

06 0 01 20390

500

195,0

0,00

0,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (стих.свалки)

871

05

03

99 9 00 20390

300

100,0

0,0

0,0

Расходы по мероприятию «Благоустройство прочее»

871

05

03

99 9 00 S0550

200

858,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

871

05

05

50,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

871

05

05

99 9 00 00000

50,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.Снос домов

871

05

05

99 9 00 20420

200

50,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов

871

05

05

99 9 00 00590

0

0,0

0,0

Прочие расходы

871

05

05

99 9 00 00590

800

0

0,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

871

08

6381,079

4128,99

5472,135

КУЛЬТУРА

871

08

01

6381,079

4128,99

5472,135

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»

871

08

01

03 0 00 00000

6381,079

4128,99

5472,135

ПП «Содействие развитию культуры в муниципального образования город Липки Киреевского района»

871

08

01

03 1 00 00000

5046,65

2302,61

3766,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

871

08

01

03 1 01 00590

100

1890,5

1727,38

2026,278

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

08

01

03 1 01 00590

200

3080,15

575,23

1740,292

Мероприятия на «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»

871

08

01

03 1 01 S0120

168,3

174,6

181,8

Мероприятия на реализацию ПП «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (2019-2022годы) в муниципальном образовании город Липки»

871

08

01

03 1 01 S0120

100

168,3

174,6

181,8

ПП «Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Липки»

871

08

01

03 1 02 00000

1242,129

1651,78

1523,765

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

871

08

01

03 1 02 00590

100

884,45

1232,48

1104,465

Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам библиотек

871

08

01

03 1 02 80130

100

29,732

50,00

50,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

08

01

03 1 02 00590

200

127,247

161,7

154,8

Расходы на реализацию ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»

871

08

01

03 1 02 80100

300

200,7

207,4

214,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

871

10

155,0

155,0

155,0

Пенсионное обеспечение

871

10

01

155,0

155,0

155,0

Непрограммные расходы

871

10

01

99 0 00 00000

155,0

155,0

155,0

Расходы, связанные с доплатой к пенсии муниципальных служащих по не программным расходам в рамках иных не программных расходов

871

10

01

99 9 00 71020

155,0

155,0

155,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

871

10

01

99 9 00 71020

300

155,0

155,0

155,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

871

11

3518,523

5191,17

4780,949

Физическая культура

871

11

01

3518,523

5191,17

4780,949

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на 2019-2022 годы муниципального образования город Липки Киреевского района»

871

11

01

03 0 00 00000

3518,523

5191,17

4780,949

ПП «Содействие развитию физкультуры и спорта в муниципальном образовании город Липки»

871

11

01

03 2 00 00000

3518,523

5191,17

4780,949

Основное мероприятие «Содействие развитию физкультуры и спорта в МО город Липки»

871

11

01

03 2 01 00000

3518,523

5191,17

4780,949

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

871

11

01

03 2 01 00590

100

1913,57

3790,09

3385,47

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

871

11

01

03 2 01 00590

200

1504,953

1351,08

1345,479

Прочие расходы

871

11

01

03 2 01 00590

800

100,0

50,0

50,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

871

13

0

0

0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

871

13

01

0

0

0

Иные не программные расходы

871

13

01

99 9 00 00000

0

0

0

Расходы связанные с оплатой процентов платежей по муниципальному долгу по не программным мероприятиям

871

13

01

99 9 00 20080

700

0

0

0

ИТОГО:

43037,569

20586,128

20586,448

Приложение 4

к решению Собрания депутатов муниципального

образования город Липки Киреевского района

от 25.03.2020 года № 74-220

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

2020 год

2021 год

2022 год

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

1112,892

0,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

975,0

0,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

975,0

975,0

975,0

000 01 02 00 00 13 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

975,0

975,0

975,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

0,0

-975,0

-975,0

000 01 02 00 00 13 0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

-975,0

-975,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

137,892

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджета

-41924,677

-21120,468

-21683,268

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-41924,677

-21120,468

-21683,268

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-41924,677

-21120,468

-21683,268

000 01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

-41924,677

-21120,468

-21683,268

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

43037,569

21120,468

21683,268

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

43037,569

21120,468

21683,268

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

43037,569

21120,468

21683,268

000 01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

43037,569

21120,468

21683,268

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

0,0

0,0

000 01 06 06 00 00 0000 000

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

0,0

0,0

000 01 06 06 00 00 0000 800

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

0,0

0,0

000 01 06 06 00 13 0000 810

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских поселений

0,0

0,0

0,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Обнародование на информационных стендах № 349 от 13.04.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать