Основная информация
Дата опубликования: | 27 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU52034405202000099 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Земское Собрание Краснобаковского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 27.04.2020 № 25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА ОТ 09.12.2019 Г. № 90 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Земское собрание Краснобаковского района Нижегородской области
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Земского собрания Краснобаковского района Ниже-городской области от 09.12.2019 г. № 90 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» » (с изменениями внесенными решением Земского собрания от 27.01.2020 №7; от 17.02.2020 №14; от 30.03.2020 №20) следующие изменения:
1) Статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 683 351,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 696 833,3 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 13 481,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 116 042,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 654 571,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 116 042,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 7 394,3 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 654 571,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 15 338,9 тыс. рублей.
2) Статью 11 изложить в новой редакции:
Статья 11
Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год в сумме 92 222,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 57 386,9 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 58 085,2 тыс. рублей.
3) Пункты 1, 2 статьи 13 изложить в новой редакции:
Статья 13
1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год в сумме 46 183,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 134,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 140 тыс. рублей
2. Иные межбюджетные трансферты передаются в бюджеты поселений на следующие цели:
1. на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;
2. на выполнение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района".
3. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»;
4. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»;
5. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»;
6. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»;
7. на проведение мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг;
8. на проведение мероприятий за счет средств фонда на поддержку территорий;
9. на проведение мероприятий за счет средств районного резервного фонда;
10. на проведение мероприятий на реализацию проекта по поддержке местных инициатив.
4) Приложение 3 «Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
5) Приложение 4 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
6) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
7) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции»
8) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции;
9) Приложение 10 Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вперёд» и разместить на официальном сайте Краснобаковского района Нижегородской области (www.krbaki.ru).
Глава местного самоуправления
Краснобаковского района
А.Б.Кислицын
Приложение 3
к решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
2020 год
2021 год
2022 год
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
197 061,3
207 455,5
220 378,8
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
173 699,0
186 322,5
199 865,3
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
173 699,0
186 322,5
199 865,3
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
170 962,0
183 442,1
196 833,4
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
592,1
635,4
681,8
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
432,5
464,1
497,9
1 01 02040 01 0000 110
1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
1 712,4
1 780,9
1 852,2
1 05 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
14 296,0
12 010,6
11 303,6
1 05 01000 00 0000 110
1.2.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
8 041,0
8 451,1
8 839,9
1 05 01011 01 0000 110
1.2.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
4 755,3
4 997,8
5 227,7
1 05 01021 01 0000 110
1.2.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
3 285,7
3 453,3
3 612,2
1 05 02000 02 0000 110
1.2.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 036,2
1 497,0
0,0
1 05 02010 02 0000 110
1.2.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 036,2
1 497,0
0,0
1 05 03000 01 0000 110
1.2.3. Единый сельскохозяйственный налог
61,5
62,8
64,1
1 05 03010 01 0000 110
1.2.3.1.Единый сельскохозяйственный налог
61,5
62,8
64,1
1 05 04000 02 0000 110
1.2.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
157,3
1 999,7
2 399,6
1 05 04020 02 0000 110
1.2.4.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
157,3
1 999,7
2 399,6
1 08 00000 00 0000 000
1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
3 597,5
3 741,4
3 891,1
1 08 03000 01 0000 110
1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 967,6
2 046,3
2 128,2
1 08 03010 01 0000 110
1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 967,6
2 046,3
2 128,2
1 08 06000 01 0000 110
1.3.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
22,5
23,4
24,4
1 08 06000 01 8003 110
1.3.2.1. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)
21,0
21,8
22,7
1 08 06000 01 8005 110
1.3.2.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)
1,5
1,6
1,7
1 08 07000 01 0000 110
1.3.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
798,1
830,0
863,2
1 08 07020 01 8000 110
1.3.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)
798,1
830,0
863,2
1 08 07100 01 0000 110
1.3.4. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
90,0
93,6
97,3
1 08 07100 01 8034 110
1.3.4.1. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)
90,0
93,6
97,3
1 08 07140 01 0000 110
1.3.5. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
709,3
737,7
767,2
1 08 07141 01 8000 110
1.3.5.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)
709,3
737,7
767,2
1 08 07150 01 0000 110
1.3.6. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
10,0
10,4
10,8
1 11 00000 00 0000 000
1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2 775,1
2 886,1
3 001,6
1 11 05000 00 0000 120
1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
2 775,1
2 886,1
3 001,6
1 11 05010 00 0000 120
1.4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 563,8
1 626,3
1 691,4
1 11 05013 05 0000 120
1.4.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 033,9
1 075,2
1 118,3
1 11 05013 13 0000 120
1.4.1.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
529,9
551,1
573,1
1 11 05020 00 0000 120
1.4.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
4,6
4,8
5,0
1 11 05025 05 0000 120
1.4.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
4,6
4,8
5,0
1 11 05030 00 0000 120
1.4.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 206,7
1 255,0
1 305,2
1 11 05035 05 0000 120
1.4.1.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 206,7
1 255,0
1 305,2
1 12 00000 00 0000 000
1.5. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
67,0
69,7
72,5
1 12 01000 01 0000 120
1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
67,0
69,7
72,5
1 12 01010 01 0000 120
1.5.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
22,7
23,6
24,6
1 12 01030 01 0000 120
1.5.1.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
5,9
6,1
6,3
1 12 01041 01 0000 120
1.5.1.3. Плата за размещение отходов производства
38,4
40,0
41,6
1 13 00000 00 0000 000
1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
84,7
88,0
91,5
1 13 01990 00 0000 130
1.6.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
1,0
1,0
1,0
1 13 01995 05 0000 130
1.6.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1,0
1,0
1,0
1 13 02990 00 0000 130
1.6.2. Прочие доходы от компенсации затрат государства
83,7
87,0
90,5
1 13 02995 05 0000 130
1.6.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
83,7
87,0
90,5
1 14 00000 00 0000 000
1.7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2 475,0
2 267,5
2 080,7
1 14 06000 00 0000 430
1.7.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
1 925,0
1 732,5
1 559,2
1 14 06010 00 0000 430
1.7.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 925,0
1 732,5
1 559,2
1 14 06013 05 0000 430
1.7.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
1 100,0
990,0
890,9
1 14 06013 13 0000 430
1.7.1.1.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
825,0
742,5
668,3
1 14 06300 00 0000 430
1.7.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
150,0
135,0
121,5
1 14 06313 05 0000 430
1.7.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
100,0
90,0
81,0
1 14 06313 13 0000 430
1.7.2.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
50,0
45,0
40,5
1 14 13000 00 0000 410
1.7.3. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
400,0
400,0
400,0
1 14 13050 05 0000 410
1.7.3.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
400,0
400,0
400,0
1 16 00000 00 0000 000
1.8. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
67,0
69,7
72,5
1 16 01000 01 0000 140
1.8.1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
67,0
69,7
72,5
1 16 01050 01 0000 140
1.8.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
35,5
36,9
38,5
1 16 01053 01 0000 140
1.8.1.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
35,5
36,9
38,5
1 16 01053 01 0035 140
1.8.1.1.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)
4,0
4,2
4,4
1 16 01053 01 9000 140
1.8.1.1.1.2. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
31,5
32,7
34,1
1 16 01200 01 0000 140
1.8.1.2. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
31,5
32,8
34,0
1 16 01203 01 0000 140
1.8.1.2.1. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
31,5
32,8
34,0
1 16 01203 01 9000 140
1.8.1.2.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
31,5
32,8
34,0
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
486 290,5
908 587,2
434 192,6
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
486 667,3
908 587,2
434 192,6
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
107 023,5
88 311,7
86 399,3
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
92 023,5
73 311,7
71 399,3
2 02 15001 05 0220 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
за счет средств областного бюджета
92 023,5
73 311,7
71 399,3
2 02 15002 00 0000 150
2.1.1.2. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
15 000,0
15 000,0
15 000,0
2 02 15002 05 0220 150
2.1.1.2.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств областного бюджета
15 000,0
15 000,0
15 000,0
2 02 15002 05 0225 150
2.1.1.2.1.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в части средств на реализацию общественно значимых проектов, предоставленных за счет средств областного бюджета)
15 000,0
15 000,0
15 000,0
2 02 20000 00 0000 150
2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
84 785,0
526 348,6
48 823,1
2 02 20077 00 0000 150
2.1.2.1. Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
22 325,0
492 366,1
25 775,0
2 02 20077 05 0000 150
2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
22 325,0
492 366,1
25 775,0
2 02 20077 05 0220 150
2.1.2.1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения за счет средств областного бюджета
12 325,0
2 970,0
25 775,0
2 02 20077 05 0220 150
2.1.2.1.1.2. Субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета
10 000,0
489 396,1
0,0
2 02 20302 00 0000 150
2.1.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
2 047,2
164,5
0,0
2 02 20302 05 0220 150
2.1.2.2.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета
2 047,2
164,5
0,0
2 02 25097 00 0000 150
2.1.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
0,0
1 000,0
0,0
2 02 25097 05 0110 150
2.1.2.3.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета
0,0
740,0
0,0
2 02 25097 05 0220 150
2.1.2.3.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета
0,0
260,0
0,0
2 02 25467 00 0000 150
2.1.2.4. Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
546,6
546,6
563,4
2 02 25467 05 0110 150
2.1.2.4.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета
404,5
404,5
416,9
2 02 25467 05 0220 150
2.1.2.4.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета
142,1
142,1
146,5
2 02 25497 00 0000 150
2.1.2.5. Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
769,1
800,8
799,7
2 02 25497 05 0110 150
2.1.2.5.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета
334,8
336,7
338,0
2 02 25497 05 0220 150
2.1.2.5.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета
434,3
464,1
461,7
2 02 25519 00 0000 150
2.1.2.6. Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
2 800,8
7 574,7
0,0
2 02 25519 05 0110 150
2.1.2.6.1. Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета
2 530,8
5 605,3
0,0
2 02 25519 05 0220 150
2.1.2.6.2. Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета
270,0
1 969,4
0,0
2 02 25555 00 0000 150
2.1.2.7. Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
6 276,4
5 530,7
5 766,4
2 02 25555 05 0110 150
2.1.2.7.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета
6 025,3
5 309,5
5 535,7
2 02 25555 05 0220 150
2.1.2.7.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета
251,1
221,2
230,7
2 02 27372 00 0000 150
2.1.2.8. Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях
13 679,9
0,0
0,0
2 02 27372 05 0000 150
2.1.2.8.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях
13 679,9
0,0
0,0
2 02 27372 05 0110 150
2.1.2.8.1.1. Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств федерального бюджета
8 290,6
0,0
0,0
2 02 27372 05 0220 150
2.1.2.8.1.2. Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств областного бюджета
5 389,3
0,0
0,0
2 02 29999 00 0000 150
2.1.2.9. Прочие субсидии
36 340,0
18 365,2
15 918,6
2 02 29999 05 0000 150
2.1.2.9.1. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
36 340,0
18 365,2
15 918,6
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.1. Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета
3 250,7
3 361,7
3 477,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.2. Субсидии на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет средств областного бюджета
100,0
100,0
100,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.3. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., за счет средств областного бюджета
1 897,7
0,0
0,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.4. Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета
16 448,1
14 557,9
11 996,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.5. Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих обеобразовательные программы, за счет средств областного бюджета
11 394,0
0,0
0,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.6. Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета
345,6
345,6
345,6
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.7. Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета
2 903,9
0,0
0,0
2 02 30000 00 0000 150
2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
246 609,9
243 129,7
244 969,8
2 02 30024 00 0000 150
2.1.3.1. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
234 328,8
230 855,2
232 576,8
2 02 30024 05 0000 150
2.1.3.1.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
234 328,8
230 855,2
232 576,8
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.1. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета
69 801,4
69 801,4
69 801,4
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.2. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета
473,5
472,0
472,0
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.3. Субвенции на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета
2 713,7
2 613,7
2 613,7
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.4. Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, за счет средств областного бюджета
709,0
732,0
756,9
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.5. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
468,7
468,7
468,7
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.6. Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
397,9
397,9
397,9
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.7. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
107 741,2
107 741,2
107 741,2
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.8. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета
45 391,4
43 596,7
45 257,2
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.9. Субвенции на возмещение затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
364,9
382,6
402,3
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.10. Субвенции на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета
730,6
730,6
745,2
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.11. Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, за счет средств областного бюджета
508,6
508,6
508,6
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.12. Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев за счет средств областного бюджета
287,2
287,2
287,2
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.13. Субвенции на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
930,0
930,0
930,0
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.14. Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, за счет средств областного бюджета
168,4
0,0
0,0
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.15. Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета
4,8
4,8
4,8
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.16. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счет средств областного бюджета
805,8
805,8
805,8
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.17. Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания, за счет средств областного бюджета
247,7
247,7
247,7
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.18. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
2 225,0
775,3
777,2
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.19. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования за счет средств областного бюджета
359,0
359,0
359,0
2 02 30029 00 0000 150
2.1.3.2. Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
3 585,1
3 585,1
3 585,1
2 02 30029 05 0220 150
2.1.3.2.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, за счет средств областного бюджета
3 585,1
3 585,1
3 585,1
2 02 35082 00 0000 150
2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
7 822,5
7 822,5
7 822,5
2 02 35082 05 0110 150
2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет средств федерального бюджета
608,7
1 348,7
1 385,1
2 02 35082 05 0220 150
2.1.3.3.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет средств областного бюджета
7 213,8
6 473,8
6 437,4
2 02 35118 00 0000 150
2.1.3.4. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
647,7
656,2
688,0
2 02 35118 05 0110 150
2.1.3.4.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета
647,7
656,2
688,0
2 02 35120 00 0000 150
2.1.3.5. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
27,1
28,9
120,4
2 02 35120 05 0110 150
2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
27,1
28,9
120,4
2 02 35508 00 0000 150
2.1.3.6. Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
198,7
181,8
177,0
2 02 35508 05 0110 150
2.1.3.6.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета
146,7
134,5
134,5
2 02 35508 05 0220 150
2.1.3.6.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
52,0
47,3
42,5
2 02 40000 00 0000 150
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты
48 248,9
50 797,2
54 000,4
2 02 40014 00 0000 150
2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
47 771,4
50 797,2
54 000,4
2 02 40014 05 0000 150
2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (передаваемые полномочия по культуре)
47 771,4
50 797,2
54 000,4
2 02 45160 00 0000 150
2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
477,5
0,0
0,0
2 02 45160 05 0220 150
2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств областного бюджета (фонд поддержки территорий)
477,5
0,0
0,0
2 18 00000 00 0000 000
2.2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
351,9
0,0
0,0
2 18 00000 05 0000 150
2.2.1. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
351,9
0,0
0,0
2 18 45160 05 0000 150
2.2.1.1. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений
351,9
0,0
0,0
2 19 00000 00 0000 000
2.3. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-728,7
0,0
0,0
2 19 00000 05 0000 150
2.3.1. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-728,7
0,0
0,0
2 19 45160 05 0000 150
2.3.1.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов
-155,3
0,0
0,0
2 19 60010 05 0000 150
2.3.1.1.1. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-573,4
0,0
0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
683 351,8
1 116 042,7
654 571,4
Приложение 4
к Решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Источники финансирования дефицита районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование
источников
2020 год
2021 год
2022 год
Источники финансирования дефицитов бюджетов
13 481,5
0,0
0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
13 481,5
0,0
0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 683 351,8
- 1 116 042,7
- 654 571,4
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 683 351,8
- 1 116 042,7
- 654 571,4
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 683 351,8
- 1 116 042,7
- 654 571,4
000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- 683 351,8
- 1 116 042,7
- 654 571,4
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
696 833,3
1 116 042,7
654 571,4
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
696 833,3
1 116 042,7
654 571,4
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
696 833,3
1 116 042,7
654 571,4
000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
696 833,3
1 116 042,7
654 571,4
Приложение 5
к Решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Целевая статья расходов
Вид расходов
Всего расходов
696 833,3
1 108 648,4
639 232,5
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
01 0 00 00000
000
351 230,7
343 774,4
349 531,2
Подпрограмма «Развитие общего образования»
01 1 00 00000
000
290 849,0
297 524,6
303 214,8
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
01 1 03 00000
000
1 053,5
1 053,5
1 053,5
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета
01 1 03 73170
000
805,8
805,8
805,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 03 73170
600
805,8
805,8
805,8
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания, за счет средств областного бюджета
01 1 03 73180
000
247,7
247,7
247,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 03 73180
600
247,7
247,7
247,7
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района
01 1 04 00000
000
124 844,8
128 492,4
130 696,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
01 1 04 20590
000
51 458,3
55 105,9
57 310,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 04 20590
600
51 458,3
55 105,9
57 310,1
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета
01 1 04 73080
000
69 801,4
69 801,4
69 801,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 04 73080
600
69 801,4
69 801,4
69 801,4
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета
01 1 04 73110
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 1 04 73110
200
53,0
53,0
53,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 1 04 73110
300
3 532,1
3 532,1
3 532,1
Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района
01 1 05 00000
000
164 950,7
167 978,7
171 464,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
01 1 05 21590
000
56 850,5
59 878,5
63 364,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 05 21590
600
56 850,5
59 878,5
63 364,5
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
01 1 05 73070
000
107 741,2
107 741,2
107 741,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 05 73070
600
107 741,2
107 741,2
107 741,2
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств областного бюджета
01 1 05 73140
000
359,0
359,0
359,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 05 73140
600
359,0
359,0
359,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
01 2 00 00000
000
34 071,9
30 931,6
32 645,9
Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования
01 2 01 00000
000
28 399,2
27 933,3
29 647,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
01 2 01 23590
000
7 619,1
9 516,0
14 432,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 2 01 23590
600
7 619,1
9 516,0
14 432,6
Мероприятия в области образования
01 2 01 24010
000
220,0
220,0
220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 2 01 24010
200
133,0
133,0
133,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 2 01 24010
600
87,0
87,0
87,0
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
01 2 01 S2090
000
20 560,1
18 197,3
14 995,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 2 01 S2090
600
20 560,1
18 197,3
14 995,0
Организация отдыха и оздоровления детей
01 2 02 00000
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
01 2 02 24910
000
2 489,7
2 489,7
2 489,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 2 02 24910
200
858,6
858,6
858,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 2 02 24910
600
1 631,1
1 631,1
1 631,1
Расходы по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации
01 2 02 73320
000
508,6
508,6
508,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 2 02 73320
300
508,6
508,6
508,6
Федеральный проект «Культурная среда»
01 2 А1 00000
000
2 674,4
0,0
0,0
Расходы на поддержку отрасли культуры
01 2 А1 55190
000
2 674,4
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 2 А1 55190
600
2 674,4
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
01 3 00 00000
000
709,0
732,0
756,9
Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, органов местного самоуправления и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур
01 3 01 00000
000
709,0
732,0
756,9
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории за счет средств областного бюджета
01 3 01 73010
000
709,0
732,0
756,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 3 01 73010
100
542,3
700,3
725,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 3 01 73010
200
166,7
31,7
31,7
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»
01 4 00 00000
000
21 872,3
11 014,7
9 342,1
Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами и организация мероприятий
01 4 01 00000
000
93,0
93,0
93,0
Мероприятия в области образования
01 4 01 24010
000
93,0
93,0
93,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 01 24010
200
93,0
93,0
93,0
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
01 4 02 00000
000
8 510,1
8 646,2
8 973,6
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерии, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
01 4 02 46590
000
8 510,1
8 646,2
8 973,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 4 02 46590
100
7 868,6
8 183,3
8 510,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 02 46590
200
640,5
461,9
461,9
Иные бюджетные ассигнования
01 4 02 46590
800
1,0
1,0
1,0
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году
01 4 04 00000
000
1 000,0
0,0
0,0
Мероприятия в области образования
01 4 04 24010
000
1 000,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 4 04 24010
600
1 000,0
0,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
01 4 05 00000
000
11 993,7
0,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
01 4 05 S2180
000
11 993,7
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 4 05 S2180
600
11 993,7
0,0
0,0
Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся
01 4 06 00000
000
275,5
275,5
275,5
Мероприятия в области образования
01 4 06 24010
000
275,5
275,5
275,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 06 24010
200
275,5
275,5
275,5
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
01 4 Е2 00000
000
0,0
2 000,0
0,0
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом
01 4 Е2 50970
000
0,0
2 000,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 4 Е2 50970
600
0,0
2 000,0
0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся в Краснобаковском районе к военной службе»
01 5 00 00000
000
98,0
98,0
98,0
Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий
01 5 01 00000
000
98,0
98,0
98,0
Мероприятия в области образования
01 5 01 24010
000
98,0
98,0
98,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 5 01 24010
600
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Нижегородской области»
01 6 00 00000
000
468,7
468,7
468,7
Совершенствование системы социально-правовой защиты детей
01 6 01 00000
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
01 6 01 73020
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 6 01 73020
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 6 01 73020
200
33,3
33,3
33,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01 7 00 00000
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Содержание аппарата управления
01 7 01 00000
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01 7 01 00190
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 7 01 00190
100
3 065,5
2 908,5
2 908,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 7 01 00190
200
41,3
41,3
41,3
Подпрограмма «Развитие молодежной политики»
01 8 00 00000
000
55,0
55,0
55,0
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
01 8 01 00000
000
55,0
55,0
55,0
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
01 8 01 25200
000
55,0
55,0
55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 8 01 25200
200
55,0
55,0
55,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
02 0 00 00000
000
7 800,1
6 251,2
6 282,6
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Краснобаковского района Нижегородской области» до 2020 года
02 1 00 00000
000
4 799,2
3 350,3
3 381,7
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
02 1 01 00000
000
563,6
564,4
579,3
Расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
02 1 01 73260
000
364,9
382,6
402,3
Иные бюджетные ассигнования
02 1 01 73260
800
364,9
382,6
402,3
Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета
02 1 01 73300
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 01 73300
800
0,0
0,0
0,0
Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
02 1 01 R5020
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 01 R5020
800
0,0
0,0
0,0
Расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
02 1 01 R5080
000
198,7
181,8
177,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 01 R5080
800
198,7
181,8
177,0
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
02 1 02 00000
000
2 010,6
2 010,6
2 025,2
Реализация мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Краснобаковском районе
02 1 02 28100
000
350,0
350,0
350,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 02 28100
800
350,0
350,0
350,0
Расходы на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
02 1 02 73240
000
930,0
930,0
930,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 02 73240
800
930,0
930,0
930,0
Расходы на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета
02 1 02 73270
000
730,6
730,6
745,2
Иные бюджетные ассигнования
02 1 02 73270
800
730,6
730,6
745,2
Расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета
02 1 02 73290
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 02 73290
800
0,0
0,0
0,0
Расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
02 1 02 R5080
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 02 R5080
800
0,0
0,0
0,0
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
02 1 04 00000
000
2 225,0
775,3
777,2
Расходы на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
02 1 04 73220
000
2 225,0
775,3
777,2
Иные бюджетные ассигнования
02 1 04 73220
800
2 225,0
775,3
777,2
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года
02 3 00 00000
000
287,2
287,2
287,2
Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных
02 3 01 00000
000
287,2
287,2
287,2
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев за счет средств областного бюджета
02 3 01 73310
000
287,2
287,2
287,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 3 01 73310
200
287,2
287,2
287,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
02 4 00 00000
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Содержание аппарата управления
02 4 01 00000
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Расходы на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета
02 4 01 73030
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 4 01 73030
100
2 371,9
2 368,9
2 368,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 4 01 73030
200
338,3
241,3
241,3
Иные бюджетные ассигнования
02 4 01 73030
800
3,5
3,5
3,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
03 0 00 00000
000
68 020,7
67 708,5
68 406,8
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
03 1 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
03 1 04 00000
000
400,0
400,0
400,0
Резервные фонды местных администраций
03 1 04 05000
000
400,0
400,0
400,0
Иные бюджетные ассигнования
03 1 04 05000
800
400,0
400,0
400,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»
03 2 00 00000
000
57 699,1
57 386,9
58 085,2
Обеспечение поселений Краснобаковского района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
03 2 01 00000
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
03 2 01 03010
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Межбюджетные трансферты
03 2 01 03010
500
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджетов
03 2 02 00000
000
46 039,1
44 252,9
45 945,2
Расходы на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
03 2 02 51180
000
647,7
656,2
688,0
Межбюджетные трансферты
03 2 02 51180
500
647,7
656,2
688,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
03 2 02 85100
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Межбюджетные трансферты
03 2 02 85100
500
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Краснобаковского района Нижегородской области»
03 3 00 00000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
03 3 13 00000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
03 3 13 26000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03 3 13 26000
200
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
03 4 00 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Содержание аппарата управления
03 4 01 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
03 4 01 00190
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03 4 01 00190
100
8 390,5
8 390,5
8 390,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03 4 01 00190
200
456,1
456,1
456,1
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
04 0 00 00000
000
3 911,0
3 531,0
3 531,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района»
04 1 00 00000
000
700,0
800,0
800,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества муниципальной казны, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на аукционной и конкурсной основе (в том числе расходы на рыночную оценку имущества, предназначенного для сдачи в аренду). Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (в том числе расходы на техническую инвентаризацию и рыночную оценку имущества, включенного в Прогнозный план приватизации)
04 1 01 00000
000
480,5
600,0
600,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
04 1 01 29010
000
480,5
600,0
600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 1 01 29010
200
480,5
600,0
600,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков. Выкуп земельных участков для муниципальных нужд.
04 1 03 00000
000
200,0
200,0
200,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
04 1 03 29010
000
200,0
200,0
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 1 03 29010
200
200,0
200,0
200,0
Расходы на оплату коммунальных платежей за жилое помещение, являющегося муниципальной собственностью Краснобаковского района
04 1 06 00000
000
19,5
0,0
0,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
04 1 06 29010
000
19,5
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 1 06 29010
200
19,5
0,0
0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
04 2 00 00000
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Содержание аппарата управления
04 2 01 00000
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
04 2 01 00190
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04 2 01 00190
100
2 376,8
2 376,8
2 376,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 2 01 00190
200
834,2
354,2
354,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05 0 00 00000
000
72 969,3
84 150,1
81 400,4
Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района»
05 1 00 00000
000
1 253,2
8 121,3
563,4
Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры Краснобаковского района
05 1 02 00000
000
1 253,2
546,6
563,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
05 1 02 40590
000
671,1
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 1 02 40590
600
671,1
0,0
0,0
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
05 1 02 L4670
000
582,1
546,6
563,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 1 02 L4670
600
582,1
546,6
563,4
Федеральный проект «Культурная среда»
05 1 А1 00000
000
0,0
7 574,7
0,0
Расходы на поддержку отрасли культура
05 1 А1 55190
000
0,0
7 574,7
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 1 А1 55190
600
0,0
7 574,7
0,0
Подпрограмма «Наследие»
05 2 00 00000
000
61 125,9
65 158,2
69 674,6
Развитие библиотечного дела
05 2 01 00000
000
16 891,9
17 977,8
19 260,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
05 2 01 25220
000
100,0
100,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 01 25220
600
100,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
05 2 01 42590
000
16 664,1
17 877,8
19 160,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 01 42590
600
16 664,1
17 877,8
19 160,2
Расходы на поддержку отрасли «Культура»
05 2 01 L5190
000
127,8
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 01 L5190
600
127,8
0,0
0,0
Развитие музейного дела
05 2 02 00000
000
5 003,2
5 303,8
5 626,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
05 2 02 25220
000
150,0
150,0
150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 02 25220
600
150,0
150,0
150,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев
05 2 02 41590
000
4 853,2
5 153,8
5 476,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 02 41590
600
4 853,2
5 153,8
5 476,4
Развитие самодеятельного художественного творчества
05 2 03 00000
000
39 230,8
41 876,6
44 788,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
05 2 03 25220
000
1 950,0
1 950,0
1 950,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 03 25220
600
1 950,0
1 950,0
1 950,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
05 2 03 40590
000
37 136,9
39 926,6
42 838,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 03 40590
600
37 136,9
39 926,6
42 838,0
Расходы на поддержку отрасли «Культура»
05 2 03 L5190
000
143,9
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 03 L5190
600
143,9
0,0
0,0
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
05 4 00 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
05 4 02 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
05 4 02 00590
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05 4 02 00590
100
10 549,9
10 830,3
11 122,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 4 02 00590
200
40,3
40,3
40,3
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
06 0 00 00000
000
9 195,0
9 058,3
9 057,2
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»
06 1 00 00000
000
7 822,5
7 822,5
7 822,5
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
06 1 01 00000
000
7 822,5
7 822,5
7 822,5
Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств областного бюджета
06 1 01 73150
000
7 000,0
6 000,0
6 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06 1 01 73150
400
7 000,0
6 000,0
6 000,0
Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджета
06 1 01 R0820
000
822,5
1 822,5
1 822,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06 1 01 R0820
400
822,5
1 822,5
1 822,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы»
06 2 00 00000
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
06 2 01 00000
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
06 2 01 L4970
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06 2 01 L4970
300
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
06 3 00 00000
000
175,9
7,5
7,5
Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья
06 3 01 00000
000
7,5
7,5
7,5
Расходы на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья
06 3 01 28500
000
7,5
7,5
7,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06 3 01 28500
300
7,5
7,5
7,5
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
06 3 04 00000
000
168,4
0,0
0,0
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений за счет средств областного бюджета
06 3 04 73120
000
168,4
0,0
0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06 3 04 73120
300
168,4
0,0
0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
07 0 00 00000
000
450,0
450,0
450,0
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
07 1 00 00000
000
130,0
130,0
130,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
07 1 01 00000
000
130,0
130,0
130,0
Мероприятия по содействию занятости населения
07 1 01 21290
000
130,0
130,0
130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 1 01 21290
200
111,9
130,0
130,0
Межбюджетные трансферты
07 1 01 21290
500
18,1
0,0
0,0
Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
07 2 00 00000
000
320,0
320,0
320,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан в возрасте от 14 до 18 лет
07 2 01 00000
000
320,0
320,0
320,0
Мероприятия по содействию занятости населения
07 2 01 21290
000
320,0
320,0
320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07 2 01 21290
600
320,0
320,0
320,0
Муниципальная программа «Информационное общество Краснобаковского района»
08 0 00 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
08 2 00 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Обеспечение деятельности МАУ "МФЦ Краснобаковского района"
08 2 07 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений
08 2 07 00590
000
1 149,8
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 2 07 00590
600
1 149,8
0,0
0,0
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
09 0 00 00000
000
690,0
690,0
690,0
Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Краснобаковском районе»
09 1 00 00000
000
500,0
500,0
500,0
Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
09 1 03 00000
000
500,0
500,0
500,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие предпринимательства
09 1 03 29030
000
500,0
500,0
500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09 1 03 29030
600
500,0
500,0
500,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
09 2 00 00000
000
190,0
190,0
190,0
Участие в российских туристических выставках, создание экспозиций. Подготовка и издание портфеля рекламно-информационных материалов и карт по району. Подготовка и издание сувенирной продукции
09 2 03 00000
000
73,0
73,0
73,0
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
09 2 03 29110
000
73,0
73,0
73,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09 2 03 29110
600
73,0
73,0
73,0
Создание условий для развития основных центров туризма и туристических зон. Изготовление и установка туристической навигации
09 2 04 00000
000
117,0
117,0
117,0
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
09 2 04 29110
000
117,0
117,0
117,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09 2 04 29110
600
117,0
117,0
117,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
10 0 00 00000
000
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
10 1 00 00000
000
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения
10 1 01 00000
000
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма
10 1 01 25270
000
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10 1 01 25270
600
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
11 0 00 00000
000
9 925,8
6 128,8
6 296,2
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
11 1 00 00000
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Обеспечение деятельности ЕДДС Краснобаковского района
11 1 01 00000
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений
11 1 01 00590
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 1 01 00590
100
4 026,0
4 187,1
4 354,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 1 01 00590
200
505,4
505,4
505,4
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
11 3 00 00000
000
4 290,4
532,3
532,3
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области, в части сегментов системы, находящихся в муниципальной собственности Краснобаковского района
11 3 01 00000
000
4 290,4
532,3
532,3
Расходы на реконструкцию и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
11 3 01 63100
000
4 290,4
532,3
532,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 3 01 63100
200
532,3
532,3
532,3
Иные бюджетные ассигнования
11 3 01 63100
800
3 758,1
0,0
0,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Краснобаковского района Нижегородской области»
11 4 00 00000
000
904,0
904,0
904,0
Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей
11 4 01 00000
000
904,0
904,0
904,0
Приобретение оборудования, установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонт ограждений территорий в образовательных учреждениях
11 4 01 26200
000
904,0
904,0
904,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11 4 01 26200
600
904,0
904,0
904,0
Подпрограмма «Организация деятельности в период режима повышенной готовности, ликвидация последствий»
11 5 00 00000
000
200,0
0,0
0,0
Минимизация социального и экономического ущерба , наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий
11 5 01 00000
000
200,0
0,0
0,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
11 5 С1 25110
000
200,0
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 5 С1 25110
200
200,0
0,0
0,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
12 0 00 00000
000
583,5
582,0
582,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснобаковского района»
12 1 00 00000
000
20,0
20,0
20,0
Проведение совместных мероприятий антинаркотической направленности
12 1 02 00000
000
15,0
15,0
15,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
12 1 02 29600
000
15,0
15,0
15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 1 02 29600
200
8,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 1 02 29600
600
7,0
15,0
15,0
Изготовление информационно-раздаточных материалов по антинаркотической направленности, оформление подписки
12 1 05 00000
000
3,0
3,0
3,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
12 1 05 29600
000
3,0
3,0
3,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 1 05 29600
600
3,0
3,0
3,0
Приобретение тест-полосок на определение употребления наркотических веществ для субъектов профилактики
12 1 09 00000
000
2,0
2,0
2,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
12 1 09 29600
000
2,0
2,0
2,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 1 09 29600
600
2,0
2,0
2,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних Краснобаковского района»
12 2 00 00000
000
90,0
90,0
90,0
Проведение совместных мероприятий профилактической направленности с несовершеннолетними из "группы риска"
12 2 02 00000
000
15,0
15,0
15,0
Расходы на реализацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактики семейного благополучия, а также мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
12 2 02 29950
000
15,0
15,0
15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 2 02 29950
600
15,0
15,0
15,0
Обеспечение привлечения населения к участию в народных дружинах по охране общественного порядка и поощрение их труда
12 2 06 00000
000
5,0
5,0
5,0
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе
12 2 06 26100
000
5,0
5,0
5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 2 06 26100
600
5,0
5,0
5,0
Приобретение оборудования для выявления и фиксации правонарушений и преступлений
12 2 07 00000
000
70,0
70,0
70,0
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе
12 2 07 26100
000
70,0
70,0
70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 2 07 26100
600
70,0
70,0
70,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
12 5 00 00000
000
473,5
472,0
472,0
Содержание аппарата управления
12 5 01 00000
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета
12 5 01 73040
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 5 01 73040
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 5 01 73040
200
38,1
36,6
36,6
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
13 0 00 00000
000
58 636,1
499 801,8
26 035,4
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)"
13 0 01 00000
000
16 337,1
0,0
0,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
13 0 01 01020
000
1 724,7
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 01 01020
400
1 724,7
0,0
0,0
Расходы на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
13 0 01 S2220
000
49,6
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 01 S2220
400
49,6
0,0
0,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
13 0 01 L3720
000
14 562,8
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 01 L3720
400
14 562,8
0,0
0,0
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"
13 0 02 00000
000
27 066,2
5 405,7
26 035,4
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
13 0 02 01020
000
14 616,7
2 405,7
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 02 01020
400
14 616,7
2 405,7
0,0
Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения
13 0 02 S2850
000
12 449,5
3 000,0
26 035,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 02 S2850
400
12 449,5
3 000,0
26 035,4
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Образование"
13 0 03 00000
000
15 232,8
494 396,1
0,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
13 0 03 01020
000
232,8
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 0 03 01020
200
42,0
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 03 01020
400
190,8
0,0
0,0
Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций
13 0 03 S2510
000
15 000,0
494 396,1
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 03 S2510
400
15 000,0
494 396,1
0,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы»
14 0 00 00000
000
11 060,0
6 870,0
1 331,1
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"
14 2 00 00000
000
10 860,0
6 670,0
1 131,1
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения
14 2 01 00000
000
468,0
200,0
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
14 2 01 29700
000
468,0
200,0
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 2 01 29700
200
205,5
200,0
200,0
Межбюджетные трансферты
14 2 01 29700
500
262,5
0,0
0,0
Реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей
14 2 02 00000
000
3 976,0
3 800,0
931,1
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
14 2 02 29700
000
3 976,0
3 800,0
931,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 2 02 29700
200
3 976,0
3 800,0
931,1
Приобретение коммунальной техники
14 2 03 00000
000
6 416,0
2 670,0
0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
14 2 03 29700
000
6 416,0
2 670,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 2 03 29700
200
4 616,0
2 670,0
0,0
Межбюджетные трансферты
14 2 03 29700
500
1 800,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Расширение и реконструкция систем газоснабжения »
14 3 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Предоставление социальной выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья
14 3 01 00000
000
200,0
200,0
200,0
Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
14 3 01 S2070
000
200,0
200,0
200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
14 3 01 S2070
300
200,0
200,0
200,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2019-2025 годы»
15 0 00 00000
000
2 559,0
205,6
0,0
Мероприятия в рамках 2 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»
15 2 00 00000
000
2 559,0
0,0
0,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
15 2 F3 00000
000
2 559,0
0,0
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
15 2 F3 67484
000
2 047,2
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
15 2 F3 67484
400
2 047,2
0,0
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета
15 2 F3 6748S
000
511,8
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
15 2 F3 6748S
400
511,8
0,0
0,0
Мероприятия в рамках 3 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»
15 3 00 00000
000
0,0
205,6
0,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
15 3 F3 00000
000
0,0
205,6
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
15 3 F3 67484
000
0,0
164,5
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
15 3 F3 67484
400
0,0
164,5
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета
15 3 F3 6748S
000
0,0
41,1
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
15 3 F3 6748S
400
0,0
41,1
0,0
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
16 0 00 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»
16 3 00 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
16 3 01 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов, расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов
16 3 01 22290
000
8 737,5
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
16 3 01 22290
200
5 190,6
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
16 3 01 22290
500
3 539,3
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
16 3 01 22290
800
7,6
0,0
0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
17 0 00 00000
000
6 456,3
6 480,3
6 504,3
Подпрограмма «Оказание материальной помощи гражданам-жителям Краснобаковского района, находящихся в трудной жизненной ситуации»
17 1 00 00000
000
230,0
230,0
230,0
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
17 1 01 00000
000
230,0
230,0
230,0
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
17 1 01 10500
000
230,0
230,0
230,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17 1 01 10500
300
230,0
230,0
230,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
17 2 00 00000
000
6 206,3
6 230,3
6 254,3
Предоставление мер социальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Краснобаковского района", "Почетный ветеран Краснобаковского района"
17 2 01 00000
000
206,0
230,0
254,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Краснобаковского района», «Почетный ветеран Краснобаковского района»
17 2 01 10930
000
206,0
230,0
254,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17 2 01 10930
300
206,0
230,0
254,0
Выплата пенсий за выслугу лет
17 2 02 00000
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Краснобаковского района
17 2 02 29980
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17 2 02 29980
300
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций в Краснобаковском районе»
17 3 00 00000
000
20,0
20,0
20,0
Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным общественным некоммерческим организациям Краснобаковского района
17 3 01 00000
000
20,0
20,0
20,0
Расходы на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям
17 3 01 29040
000
20,0
20,0
20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
17 3 01 29040
600
20,0
20,0
20,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
18 0 00 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Подпрограмма «Благоустройство общественных мест массового отдыха»
18 2 00 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды
18 2 F2 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды
18 2 F2 5555A
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
18 2 F2 5555A
200
688,7
7 370,7
7 606,4
Межбюджетные трансферты
18 2 F2 5555A
500
7 427,7
0,0
0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Краснобаковском районе"
19 0 00 00000
000
290,0
290,0
290,0
Подпрограмма "Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения"
19 1 00 00000
000
290,0
290,0
290,0
Приобретение объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
19 1 01 00000
000
290,0
290,0
290,0
Мероприятия по развитию системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
19 1 01 20400
000
290,0
290,0
290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
19 1 01 20400
200
290,0
290,0
290,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"
20 0 00 00000
000
25 132,0
21 189,5
26 652,4
Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий"
20 1 00 00000
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий
20 1 01 00000
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Прочие мероприятия в области благоустройства
20 1 01 25500
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20 1 01 25500
200
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив"
20 2 00 00000
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
20 2 01 00000
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
20 2 01 S2600
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20 2 01 S2600
200
94,8
1 500,0
1 500,0
Межбюджетные трансферты
20 2 01 S2600
500
4 309,1
0,0
0,0
Подпрограмма "Вам решать"
20 3 00 00000
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
20 3 01 00000
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
20 3 01 20600
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20 3 01 20600
200
0,0
15 000,0
15 000,0
Межбюджетные трансферты
20 3 01 20600
500
15 000,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
77 0 00 00000
000
48 660,1
42 856,2
43 325,5
Непрограммное направление деятельности
77 7 00 00000
000
48 660,1
42 856,2
43 325,5
Содержание аппарата управления
77 7 01 00000
000
30 159,5
28 096,7
28 096,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
77 7 01 00190
000
26 669,0
24 606,2
24 606,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 00190
100
22 390,9
21 499,6
21 499,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 01 00190
200
4 169,0
3 029,1
3 029,1
Иные бюджетные ассигнования
77 7 01 00190
800
77,5
77,5
77,5
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
77 7 С1 00190
000
31,6
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 С1 00190
200
31,6
0,0
0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
77 7 01 08000
000
1 358,2
1 358,2
1 358,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 08000
100
1 358,2
1 358,2
1 358,2
Председатель представительного органа муниципального образования
77 7 01 11000
000
1 734,4
1 734,4
1 734,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 11000
100
1 734,4
1 734,4
1 734,4
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
77 7 01 73060
000
397,9
397,9
397,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 73060
100
360,9
360,9
360,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Муниципальные учреждения
77 7 02 00000
000
12 301,3
12 164,8
12 542,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
77 7 02 00590
000
7 737,9
7 962,7
8 196,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 02 00590
100
5 618,2
5 843,0
6 076,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 02 00590
200
2 014,7
2114,7
2114,7
Иные бюджетные ассигнования
77 7 02 00590
800
5,0
5,0
5,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
77 7 С1 00590
000
100,0
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 С1 00590
200
100,0
0,0
0,0
Расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета
77 7 02 S2050
000
3 250,7
3 361,7
3 477,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
77 7 02 S2050
600
3 250,7
3 361,7
3 477,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере электронных средств массовой информации
77 7 02 S2050
000
950,9
466,3
482,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
77 7 02 S2050
600
950,9
466,3
482,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере печатных средств массовой информации
77 7 02 S2050
000
361,8
374,1
387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
77 7 02 S2050
600
361,8
374,1
387,0
Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета
77 7 03 00000
000
27,1
28,9
120,4
Расходы на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
77 7 03 51200
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 51200
200
27,1
28,9
120,4
Прочие непрограммные расходы
77 7 04 00000
000
4 054,5
2 565,8
2 565,8
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
77 7 04 22000
000
257,5
0,0
0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
77 7 04 22000
300
50,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
77 7 04 22000
600
207,5
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
77 7 04 25500
000
279,0
279,0
279,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 04 25500
200
279,0
279,0
279,0
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
77 7 04 26600
000
364,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
77 7 04 26600
800
364,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
77 7 04 28700
000
717,2
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 04 28700
200
717,2
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
77 7 04 29700
000
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 04 29700
200
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссии в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета
77 7 04 73050
000
4,8
4,8
4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 04 73050
200
4,8
4,8
4,8
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
77 7 04 S2300
000
432,0
432,0
432,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 04 S2300
200
432,0
432,0
432,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 05 00000
000
2 117,7
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
77 7 05 22000
000
220,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
77 7 05 22000
500
220,0
0,0
0,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
77 7 05 S2190
000
1 897,7
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
77 7 05 S2190
500
1 897,7
0,0
0,0
Приложение 6
к Решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Ведомственная структура расходов районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Глава
Раз-дел
Подраз-дел
Целевая
статья
Вид расхода
Управление финансов
001
67 303,2
66 771,0
67 469,3
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
9 246,6
9 246,6
9 246,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
01
06
03 0 00 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
06
03 4 00 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Содержание аппарата управления
01
06
03 4 01 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
06
03 4 01 00190
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
03 4 01 00190
100
8 390,5
8 390,5
8 390,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
06
03 4 01 00190
200
456,1
456,1
456,1
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
01
11
03 0 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
01
11
03 1 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
01
11
03 1 04 00000
000
400,0
400,0
400,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
03 1 04 05000
000
400,0
400,0
400,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
03 1 04 05000
800
400,0
400,0
400,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
647,7
656,2
688,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
647,7
656,2
688,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
647,7
656,2
688,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»
02
03
03 2 00 00000
000
647,7
656,2
688,0
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджетов
02
03
03 2 02 00000
000
647,7
656,2
688,0
Расходы на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
647,7
656,2
688,0
Межбюджетные трансферты
02
03
03 2 02 51180
500
647,7
656,2
688,0
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
130,0
130,0
130,0
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
130,0
130,0
130,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
130,0
130,0
130,0
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
04
01
07 1 00 00000
000
130,0
130,0
130,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
04
01
07 1 01 00000
000
130,0
130,0
130,0
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
130,0
130,0
130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
111,9
130,0
130,0
Межбюджетные трансферты
04
01
07 1 01 21290
500
18,1
0,0
0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
220,0
0,0
0,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
220,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
220,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
220,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
220,0
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
220,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 05 22000
500
220,0
0,0
0,0
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
7,5
7,5
7,5
Социальное обеспечение населения
10
03
00 0 00 00000
000
7,5
7,5
7,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
10
03
06 0 00 00000
000
7,5
7,5
7,5
Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
10
03
06 3 00 00000
000
7,5
7,5
7,5
Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья
10
03
06 3 01 00000
000
7,5
7,5
7,5
Расходы на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья
10
03
06 3 01 28500
000
7,5
7,5
7,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
06 3 01 28500
300
7,5
7,5
7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
00
00 0 00 00000
000
57 051,4
56 730,7
57 397,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
01
00 0 00 00000
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
14
01
03 0 00 00000
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»
14
01
03 2 00 00000
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджетов
14
01
03 2 02 00000
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
03 2 02 85100
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Межбюджетные трансферты
14
01
03 2 02 85100
500
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
14
03
00 0 00 00000
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
14
03
03 0 00 00000
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»
14
03
03 2 00 00000
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Обеспечение поселений Краснобаковского района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
14
03
03 2 01 00000
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
14
03
03 2 01 03010
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Межбюджетные трансферты
14
03
03 2 01 03010
500
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Управление образования и молодежной политики
074
337 030,0
332 036,9
336 940,0
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
320,0
320,0
320,0
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
320,0
320,0
320,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
320,0
320,0
320,0
Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
04
01
07 2 00 00000
000
320,0
320,0
320,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан в возрасте от 14 до 18 лет
04
01
07 2 01 00000
000
320,0
320,0
320,0
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 2 01 21290
000
320,0
320,0
320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
01
07 2 01 21290
600
320,0
320,0
320,0
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
333 124,9
328 131,8
333 034,9
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
129 919,0
126 217,1
128 421,3
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
01
01 0 00 00000
000
129 415,0
125 713,1
127 917,3
Подпрограмма «Развитие общего образования»
07
01
01 1 00 00000
000
122 065,5
125 713,1
127 917,3
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
07
01
01 1 03 00000
000
805,8
805,8
805,8
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета
07
01
01 1 03 73170
000
805,8
805,8
805,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
01 1 03 73170
600
805,8
805,8
805,8
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района
07
01
01 1 04 00000
000
121 259,7
124 907,3
127 111,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
07
01
01 1 04 20590
000
51 458,3
55 105,9
57 310,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
01 1 04 20590
600
51 458,3
55 105,9
57 310,1
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета
07
01
01 1 04 73080
000
69 801,4
69 801,4
69 801,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
01 1 04 73080
600
69 801,4
69 801,4
69 801,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»
07
01
01 4 00 00000
000
7 349,5
0,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
01
01 4 05 00000
000
7 349,5
0,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
01
01 4 05 S2180
000
7 349,5
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
01 4 05 S2180
600
7 349,5
0,0
0,0
расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета
07
01
6 982,0
0,0
0,0
расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств районного бюджета
07
01
367,5
0,0
0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
07
01
11 0 00 00000
000
504,0
504,0
504,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Краснобаковского района Нижегородской области»
07
01
11 4 00 00000
000
504,0
504,0
504,0
Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей
07
01
11 4 01 00000
000
504,0
504,0
504,0
Приобретение оборудования, установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонт ограждений территорий в образовательных учреждениях
07
01
11 4 01 26200
000
504,0
504,0
504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
11 4 01 26200
600
504,0
504,0
504,0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
170 252,6
170 626,4
172 112,4
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
02
01 0 00 00000
000
169 842,6
170 226,4
171 712,4
Подпрограмма «Развитие общего образования»
07
02
01 1 00 00000
000
165 198,4
168 226,4
171 712,4
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
07
02
01 1 03 00000
000
247,7
247,7
247,7
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания, за счет средств областного бюджета
07
02
01 1 03 73180
000
247,7
247,7
247,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 1 03 73180
600
247,7
247,7
247,7
Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района
07
02
01 1 05 00000
000
164 950,7
167 978,7
171 464,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
07
02
01 1 05 21590
000
56 850,5
59 878,5
63 364,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 1 05 21590
600
56 850,5
59 878,5
63 364,5
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
07
02
01 1 05 73070
000
107 741,2
107 741,2
107 741,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 1 05 73070
600
107 741,2
107 741,2
107 741,2
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств областного бюджета
07
02
01 1 05 73140
000
359,0
359,0
359,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 1 05 73140
600
359,0
359,0
359,0
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»
07
02
01 4 00 00000
000
4 644,2
2 000,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
02
01 4 05 00000
000
4 644,2
0,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
02
01 4 05 S2180
000
4 644,2
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 4 05 S2180
600
4 644,2
0,0
0,0
расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета
07
02
4 412,0
0,0
0,0
расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств районного бюджета
07
02
232,2
0,0
0,0
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
07
02
01 4 Е2 00000
000
0,0
2 000,0
0,0
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом
07
02
01 4 Е2 50970
000
0,0
2 000,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 4 Е2 50970
600
0,0
2 000,0
0,0
расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета
07
02
0,0
740,0
0,0
расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета
07
02
0,0
260,0
0,0
расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств районного бюджета
07
02
0,0
1 000,0
0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
07
02
11 0 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Краснобаковского района Нижегородской области»
07
02
11 4 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей
07
02
11 4 01 00000
000
400,0
400,0
400,0
Приобретение оборудования, установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонт ограждений территорий в образовательных учреждениях
07
02
11 4 01 26200
000
400,0
400,0
400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
11 4 01 26200
600
400,0
400,0
400,0
Непрограммные расходы
07
02
77 0 00 00000
000
10,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
07
02
77 7 00 00000
000
10,0
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
07
02
77 7 04 00000
000
10,0
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
07
02
77 7 04 22000
000
10,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
77 7 04 22000
600
10,0
0,0
0,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
16 686,4
15 019,3
15 879,9
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
03
01 0 00 00000
000
16 162,0
14 644,9
15 505,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
07
03
01 2 00 00000
000
15 162,0
14 644,9
15 505,5
Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования
07
03
01 2 01 00000
000
15 162,0
14 644,9
15 505,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
07
03
01 2 01 23590
000
5 289,3
5 906,7
8 305,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 2 01 23590
600
5 289,3
5 906,7
8 305,1
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
03
01 2 01 S2090
000
9 872,7
8 738,2
7 200,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 2 01 S2090
600
9 872,7
8 738,2
7 200,4
расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета
07
03
7 898,2
6 990,6
5 760,3
расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств районного бюджета
07
03
1 974,5
1 747,6
1 440,1
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году
07
03
01 4 04 00000
000
1 000,0
0,0
0,0
Мероприятия в области образования
07
03
01 4 04 24010
000
1 000,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 4 04 24010
600
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
07
03
10 0 00 00000
000
374,4
374,4
374,4
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
07
03
10 1 00 00000
000
374,4
374,4
374,4
Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения
07
03
10 1 01 00000
000
374,4
374,4
374,4
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма
07
03
10 1 01 25270
000
374,4
374,4
374,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
10 1 01 25270
600
374,4
374,4
374,4
Непрограммные расходы
07
03
77 0 00 00000
000
150,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
07
03
77 7 00 00000
000
150,0
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
07
03
77 7 04 00000
000
150,0
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
07
03
77 7 04 22000
000
150,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
77 7 04 22000
600
150,0
0,0
0,0
Молодежная политика
07
07
00 0 00 00000
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
07
01 0 00 00000
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
07
07
01 2 00 00000
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Организация отдыха и оздоровления детей
07
07
01 2 02 00000
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
07
07
01 2 02 24910
000
2 489,7
2 489,7
2 489,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
01 2 02 24910
200
858,6
858,6
858,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
01 2 02 24910
600
1 631,1
1 631,1
1 631,1
Расходы по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации
07
07
01 2 02 73320
000
508,6
508,6
508,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
01 2 02 73320
300
508,6
508,6
508,6
Подпрограмма «Развитие молодежной политики»
07
07
01 8 00 00000
000
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
07
07
01 8 01 00000
000
0,0
0,0
0,0
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
07
07
01 8 01 25200
000
0,0
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
01 8 01 25200
200
0,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области образования
07
09
00 0 00 00000
000
13 268,6
13 270,7
13 623,0
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
09
01 0 00 00000
000
13 260,6
13 262,7
13 615,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
07
09
01 2 00 00000
000
220,0
220,0
220,0
Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования
07
09
01 2 01 00000
000
220,0
220,0
220,0
Мероприятия в области образования
07
09
01 2 01 24010
000
220,0
220,0
220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 2 01 24010
200
133,0
133,0
133,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
01 2 01 24010
600
87,0
87,0
87,0
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
07
09
01 3 00 00000
000
709,0
732,0
756,9
Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, органов местного самоуправления и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур
07
09
01 3 01 00000
000
709,0
732,0
756,9
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории за счет средств областного бюджета
07
09
01 3 01 73010
000
709,0
732,0
756,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
01 3 01 73010
100
542,3
700,3
725,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 3 01 73010
200
166,7
31,7
31,7
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»
07
09
01 4 00 00000
000
8 603,1
8 739,2
9 066,6
Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами и организация мероприятий
07
09
01 4 01 00000
000
93,0
93,0
93,0
Мероприятия в области образования
07
09
01 4 01 24010
000
93,0
93,0
93,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 4 01 24010
200
93,0
93,0
93,0
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
07
09
01 4 02 00000
000
8 510,1
8 646,2
8 973,6
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерии, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
07
09
01 4 02 46590
000
8 510,1
8 646,2
8 973,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
01 4 02 46590
100
7 868,6
8 183,3
8 510,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 4 02 46590
200
640,5
461,9
461,9
Иные бюджетные ассигнования
07
09
01 4 02 46590
800
1,0
1,0
1,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся в Краснобаковском районе к военной службе»
07
09
01 5 00 00000
000
98,0
98,0
98,0
Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий
07
09
01 5 01 00000
000
98,0
98,0
98,0
Мероприятия в области образования
07
09
01 5 01 24010
000
98,0
98,0
98,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
01 5 01 24010
600
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Нижегородской области»
07
09
01 6 00 00000
000
468,7
468,7
468,7
Совершенствование системы социально-правовой защиты детей
07
09
01 6 01 00000
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
07
09
01 6 01 73020
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
01 6 01 73020
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 6 01 73020
200
33,3
33,3
33,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
07
09
01 7 00 00000
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Содержание аппарата управления
07
09
01 7 01 00000
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
07
09
01 7 01 00190
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
01 7 01 00190
100
3 065,5
2 908,5
2 908,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 7 01 00190
200
41,3
41,3
41,3
Подпрограмма «Развитие молодежной политики»
07
09
01 8 00 00000
000
55,0
55,0
55,0
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
07
09
01 8 01 00000
000
55,0
55,0
55,0
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
07
09
01 8 01 25200
000
55,0
55,0
55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 8 01 25200
200
55,0
55,0
55,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
07
09
12 0 00 00000
000
8,0
8,0
8,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснобаковского района»
07
09
12 1 00 00000
000
8,0
8,0
8,0
Проведение совместных мероприятий антинаркотической направленности
07
09
12 1 02 00000
000
8,0
8,0
8,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
07
09
12 1 02 29600
000
8,0
8,0
8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
12 1 02 29600
200
8,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
12 1 02 29600
600
0,0
8,0
8,0
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
10
04
01 0 00 00000
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Подпрограмма «Развитие общего образования»
10
04
01 1 00 00000
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района
10
04
01 1 04 00000
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета
10
04
01 1 04 73110
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
04
01 1 04 73110
200
53,0
53,0
53,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 1 04 73110
300
3 532,1
3 532,1
3 532,1
Управление сельского хозяйства и земельной реформы
082
8 079,1
6 530,2
6 561,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
7 800,1
6 251,2
6 282,6
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
00 0 00 00000
000
7 800,1
6 251,2
6 282,6
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
04
05
02 0 00 00000
000
7 800,1
6 251,2
6 282,6
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Краснобаковского района Нижегородской области» до 2020 года
04
05
02 1 00 00000
000
4 799,2
3 350,3
3 381,7
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
04
05
02 1 01 00000
000
563,6
564,4
579,3
Расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 01 73260
000
364,9
382,6
402,3
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 01 73260
800
364,9
382,6
402,3
Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 01 73300
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 01 73300
800
0,0
0,0
0,0
Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
04
05
02 1 01 R5020
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 01 R5020
800
0,0
0,0
0,0
расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета
04
05
0,0
0,0
0,0
расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета
04
05
0,0
0,0
0,0
Расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
04
05
02 1 01 R5080
000
198,7
181,8
177,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 01 R5080
800
198,7
181,8
177,0
расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета
04
05
146,7
134,5
134,5
расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
04
05
52,0
47,3
42,5
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
04
05
02 1 02 00000
000
2 010,6
2 010,6
2 025,2
Реализация мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Краснобаковском районе
04
05
02 1 02 28100
000
350,0
350,0
350,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 02 28100
800
350,0
350,0
350,0
Расходы на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 02 73240
000
930,0
930,0
930,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 02 73240
800
930,0
930,0
930,0
Расходы на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 02 73270
000
730,6
730,6
745,2
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 02 73270
800
730,6
730,6
745,2
Расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 02 73290
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 02 73290
800
0,0
0,0
0,0
Расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
04
05
02 1 02 R5080
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 02 R5080
800
0,0
0,0
0,0
расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств федерального бюджета
04
05
0,0
0,0
0,0
расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета
04
05
0,0
0,0
0,0
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
04
05
02 1 04 00000
000
2 225,0
775,3
777,2
Расходы на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 04 73220
000
2 225,0
775,3
777,2
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 04 73220
800
2 225,0
775,3
777,2
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года
04
05
02 3 00 00000
000
287,2
287,2
287,2
Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных
04
05
02 3 01 00000
000
287,2
287,2
287,2
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев за счет средств областного бюджета
04
05
02 3 01 73310
000
287,2
287,2
287,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
02 3 01 73310
200
287,2
287,2
287,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
04
05
02 4 00 00000
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Содержание аппарата управления
04
05
02 4 01 00000
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета
04
05
02 4 01 73030
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
02 4 01 73030
100
2 371,9
2 368,9
2 368,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
02 4 01 73030
200
338,3
241,3
241,3
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 4 01 73030
800
3,5
3,5
3,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
279,0
279,0
279,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
279,0
279,0
279,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
279,0
279,0
279,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
279,0
279,0
279,0
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
279,0
279,0
279,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
279,0
279,0
279,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
279,0
279,0
279,0
Земское собрание Краснобаковского района Нижегородской области
330
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
00 0 00 00000
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Непрограммные расходы
01
03
77 0 00 00000
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Непрограммное направление деятельности
01
03
77 7 00 00000
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Содержание аппарата управления
01
03
77 7 01 00000
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
03
77 7 01 00190
000
760,3
760,3
760,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
77 7 01 00190
100
553,9
553,9
553,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
03
77 7 01 00190
200
204,9
204,9
204,9
Иные бюджетные ассигнования
01
03
77 7 01 00190
800
1,5
1,5
1,5
Председатель представительного органа муниципального образования
01
03
77 7 01 11000
000
1 734,4
1 734,4
1 734,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
77 7 01 11000
100
1 734,4
1 734,4
1 734,4
Отдел по управлению муниципальным имуществом
366
3 911,0
3 531,0
3 531,0
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 711,0
3 331,0
3 331,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
3 711,0
3 331,0
3 331,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
01
13
04 0 00 00000
000
3 711,0
3 331,0
3 331,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района»
01
13
04 1 00 00000
000
500,0
600,0
600,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества муниципальной казны, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на аукционной и конкурсной основе (в том числе расходы на рыночную оценку имущества, предназначенного для сдачи в аренду). Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (в том числе расходы на техническую инвентаризацию и рыночную оценку имущества, включенного в Прогнозный план приватизации)
01
13
04 1 01 00000
000
500,0
600,0
600,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
01
13
04 1 01 29010
000
480,5
600,0
600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
04 1 01 29010
200
480,5
600,0
600,0
Расходы на оплату коммунальных платежей за жилое помещение, являющегося муниципальной собственностью Краснобаковского района
01
13
04 1 06 00000
000
19,5
0,0
0,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
01
13
04 1 06 29010
000
19,5
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
04 1 06 29010
200
19,5
0,0
0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
13
04 2 00 00000
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Содержание аппарата управления
01
13
04 2 01 00000
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
13
04 2 01 00190
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
04 2 01 00190
100
2 376,8
2 376,8
2 376,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
04 2 01 00190
200
834,2
354,2
354,2
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
04
12
04 0 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района»
04
12
04 1 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков. Выкуп земельных участков для муниципальных нужд.
04
12
04 1 03 00000
000
200,0
200,0
200,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
04
12
04 1 03 29010
000
200,0
200,0
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
04 1 03 29010
200
200,0
200,0
200,0
Администрация Краснобаковского района
487
278 015,3
697 284,6
222 235,9
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
37 749,2
34 368,0
34 662,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
28 138,3
26 074,0
26 074,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
01
04
12 0 00 00000
000
473,5
472,0
472,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01
04
12 5 00 00000
000
473,5
472,0
472,0
Содержание аппарата управления
01
04
12 5 01 00000
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета
01
04
12 5 01 73040
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
12 5 01 73040
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
12 5 01 73040
200
38,1
36,6
36,6
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
27 664,8
25 602,0
25 602,0
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
27 664,8
25 602,0
25 602,0
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
27 664,8
25 602,0
25 602,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
25 908,7
23 845,9
23 845,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
21 837,0
20 945,7
20 945,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
3 964,1
2 824,2
2 824,2
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
76,0
76,0
76,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
01
04
77 7 С1 00190
000
31,6
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 С1 00190
200
31,6
0,0
0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
1 358,2
1 358,2
1 358,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
1 358,2
1 358,2
1 358,2
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
01
04
77 7 01 73060
000
397,9
397,9
397,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 73060
100
360,9
360,9
360,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Судебная система
01
05
00 0 00 00000
000
27,1
28,9
120,4
Непрограммные расходы
01
05
77 0 00 00000
000
27,1
28,9
120,4
Непрограммное направление деятельности
01
05
77 7 00 00000
000
27,1
28,9
120,4
Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета
01
05
77 7 03 00000
000
27,1
28,9
120,4
Расходы на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
01
05
77 7 03 51200
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
05
77 7 03 51200
200
27,1
28,9
120,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
9 583,8
8 265,1
8 467,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
01
13
03 0 00 00000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Краснобаковского района Нижегородской области»
01
13
03 3 00 00000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
01
13
03 3 13 00000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
01
13
03 3 13 26000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
03 3 13 26000
200
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Муниципальная программа «Информационное общество Краснобаковского района»
01
13
08 0 00 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
01
13
08 2 00 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Обеспечение деятельности МАУ "МФЦ Краснобаковского района"
01
13
08 2 07 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений
01
13
08 2 07 00590
000
1 149,8
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
08 2 07 00590
600
1 149,8
0,0
0,0
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
7 359,0
7 190,1
7 392,8
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
7 359,0
7 190,1
7 392,8
Муниципальные учреждения
01
13
77 7 02 00000
000
6 995,0
7 190,1
7 392,8
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
77 7 02 00590
000
6 995,0
7 190,1
7 392,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 02 00590
100
4 875,3
5 070,4
5 273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 02 00590
200
2 014,7
2 114,7
2 114,7
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 02 00590
800
5,0
5,0
5,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
01
13
77 7 С1 00590
000
100,0
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 С1 00590
200
100,0
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
364,0
0,0
0,0
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26600
000
364,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26600
800
364,0
0,0
0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
4 731,4
4 692,5
4 859,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
4 731,4
4 692,5
4 859,9
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
03
09
11 0 00 00000
000
4 731,4
4 692,5
4 859,9
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
03
09
11 1 00 00000
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Обеспечение деятельности ЕДДС Краснобаковского района
03
09
11 1 01 00000
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений
03
09
11 1 01 00590
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
09
11 1 01 00590
100
4 026,0
4 187,1
4 354,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
11 1 01 00590
200
505,4
505,4
505,4
Подпрограмма «Организация деятельности в период режима повышенной готовности, ликвидация последствий»
03
09
11 5 00 00000
000
200,0
0,0
0,0
Минимизация социального и экономического ущерба , наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий
03
09
11 5 01 00000
000
200,0
0,0
0,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
03
09
11 5 С1 25110
000
200,0
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
11 5 С1 25110
200
200,0
0,0
0,0
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
37 039,5
16 944,3
16 944,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
31 627,1
15 290,0
15 290,0
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
04
09
13 0 00 00000
000
16 337,1
0,0
0,0
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)"
04
09
13 0 01 00000
000
16 337,1
0,0
0,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
04
09
13 0 01 01020
000
1 724,7
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
13 0 01 01020
400
1 724,7
0,0
0,0
Расходы на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
04
09
13 0 01 S2220
000
49,6
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
13 0 01 S2220
400
49,6
0,0
0,0
расходы на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства за счет средств районного бюджета
04
09
49,6
0,0
0,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
13 0 01 L3720
000
14 562,8
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
13 0 01 L3720
400
14 562,8
0,0
0,0
расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств федерального бюджета
04
09
8 290,6
0,0
0,0
расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств областного бюджета
04
09
5 389,3
0,0
0,0
расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств районного бюджета
04
09
882,9
0,0
0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Краснобаковском районе"
04
09
19 0 00 00000
000
290,0
290,0
290,0
Подпрограмма "Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения"
04
09
19 1 00 00000
000
290,0
290,0
290,0
Приобретение объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
04
09
19 1 01 00000
000
290,0
290,0
290,0
Мероприятия по развитию системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
04
09
19 1 01 20400
000
290,0
290,0
290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
19 1 01 20400
200
290,0
290,0
290,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"
04
09
20 0 00 00000
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Подпрограмма "Вам решать"
04
09
20 3 00 00000
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 00000
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 20600
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
20 3 01 20600
200
0,0
15 000,0
15 000,0
Межбюджетные трансферты
04
09
20 3 01 20600
500
15 000,0
0,0
0,0
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
4 722,4
964,3
964,3
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
10
11 0 00 00000
000
4 290,4
532,3
532,3
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
04
10
11 3 00 00000
000
4 290,4
532,3
532,3
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области, в части сегментов системы, находящихся в муниципальной собственности Краснобаковского района
04
10
11 3 01 00000
000
4 290,4
532,3
532,3
Расходы на реконструкцию и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
04
10
11 3 01 63100
000
4 290,4
532,3
532,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
11 3 01 63100
200
532,3
532,3
532,3
Иные бюджетные ассигнования
04
10
11 3 01 63100
800
3 758,1
0,0
0,0
Непрограммные расходы
04
10
77 0 00 00000
000
432,0
432,0
432,0
Непрограммное направление деятельности
04
10
77 7 00 00000
000
432,0
432,0
432,0
Прочие непрограммные расходы
04
10
77 7 04 00000
000
432,0
432,0
432,0
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
77 7 04 S2300
000
432,0
432,0
432,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
77 7 04 S2300
200
432,0
432,0
432,0
расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета
04
10
345,6
345,6
345,6
расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств районного бюджета
04
10
86,4
86,4
86,4
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
690,0
690,0
690,0
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
12
09 0 00 00000
000
690,0
690,0
690,0
Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Краснобаковском районе»
04
12
09 1 00 00000
000
500,0
500,0
500,0
Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
04
12
09 1 03 00000
000
500,0
500,0
500,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие предпринимательства
04
12
09 1 03 29030
000
500,0
500,0
500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
09 1 03 29030
600
500,0
500,0
500,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
04
12
09 2 00 00000
000
190,0
190,0
190,0
Участие в российских туристических выставках, создание экспозиций. Подготовка и издание портфеля рекламно-информа-ционных материалов и карт по району. Подготовка и издание сувенирной продукции
04
12
09 2 03 00000
000
73,0
73,0
73,0
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
04
12
09 2 03 29110
000
73,0
73,0
73,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
09 2 03 29110
600
73,0
73,0
73,0
Создание условий для развития основных центров туризма и туристических зон. Изготовление и установка туристической навигации
04
12
09 2 04 00000
000
117,0
117,0
117,0
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
04
12
09 2 04 29110
000
117,0
117,0
117,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
09 2 04 29110
600
117,0
117,0
117,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
72 833,7
28 468,9
49 083,6
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
3 276,2
205,6
0,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2019-2025 годы»
05
01
15 0 00 00000
000
2 559,0
205,6
0,0
Мероприятия в рамках 2 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»
05
01
15 2 00 00000
000
2 559,0
0,0
0,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
05
01
15 2 F3 00000
000
2 559,0
0,0
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
05
01
15 2 F3 67484
000
2 047,2
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
15 2 F3 67484
400
2 047,2
0,0
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета
05
01
15 2 F3 6748S
000
511,8
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
15 2 F3 6748S
400
511,8
0,0
0,0
Мероприятия в рамках 3 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»
05
01
15 3 00 00000
000
0,0
205,6
0,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
05
01
15 3 F3 00000
000
0,0
205,6
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
05
01
15 3 F3 67484
000
0,0
164,5
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
15 3 F3 67484
400
0,0
164,5
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета
05
01
15 3 F3 6748S
000
0,0
41,1
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
15 3 F3 6748S
400
0,0
41,1
0,0
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
717,2
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
717,2
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
717,2
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
05
01
77 7 04 28700
000
717,2
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 28700
200
717,2
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
48 663,7
13 925,7
29 016,5
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
05
02
13 0 00 00000
000
27 066,2
5 405,7
26 035,4
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
02
13 0 02 00000
000
27 066,2
5 405,7
26 035,4
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
05
02
13 0 02 01020
000
14 616,7
2 405,7
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
13 0 02 01020
400
14 616,7
2 405,7
0,0
Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения
05
02
13 0 02 S2850
000
12 449,5
3 000,0
26 035,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
13 0 02 S2850
400
12 449,5
3 000,0
26 035,4
расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения за счет средств областного бюджета
05
02
12 325,0
2 970,0
25 775,0
расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения за счет средств районного бюджета
05
02
124,5
30,0
260,4
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы»
05
02
14 0 00 00000
000
10 860,0
6 670,0
1 131,1
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"
05
02
14 2 00 00000
000
10 860,0
6 670,0
1 131,1
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения
05
02
14 2 01 00000
000
468,0
200,0
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 01 29700
000
468,0
200,0
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 01 29700
200
205,5
200,0
200,0
Межбюджетные трансферты
05
02
14 2 01 29700
500
262,5
0,0
0,0
Реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей
05
02
14 2 02 00000
000
3 976,0
3 800,0
931,1
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 02 29700
000
3 976,0
3 800,0
931,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 02 29700
200
3 976,0
3 800,0
931,1
Приобретение коммунальной техники
05
02
14 2 03 00000
000
6 416,0
2 670,0
0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 03 29700
000
6 416,0
2 670,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 03 29700
200
4 616,0
2 670,0
0,0
Межбюджетные трансферты
05
02
14 2 03 29700
500
1 800,0
0,0
0,0
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05
02
16 0 00 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»
05
02
16 3 00 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 01 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов, расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов
05
02
16 3 01 22290
000
8 737,5
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
16 3 01 22290
200
5 190,6
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
05
02
16 3 01 22290
500
3 539,3
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
16 3 01 22290
800
7,6
0,0
0,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
20 146,1
13 560,2
19 258,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
05
03
18 2 00 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Подпрограмма «Благоустройство общественных мест массового отдыха»
05
03
18 2 00 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды
05
03
18 2 F2 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды
05
03
18 2 F2 5555A
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555A
200
688,7
7 370,7
7 606,4
Межбюджетные трансферты
05
03
18 2 F2 5555A
500
7 427,7
0,0
0,0
расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета
05
03
6 025,3
0,0
0,0
расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств областного бюджета
05
03
251,1
0,0
0,0
расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств районного бюджета
05
03
1 151,3
0,0
0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"
05
03
20 0 00 00000
000
10 132,0
6 189,5
11 652,4
Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий"
05
03
20 1 00 00000
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий
05
03
20 1 01 00000
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
20 1 01 25500
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 1 01 25500
200
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив"
05
03
20 2 00 00000
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
94,8
1 500,0
1 500,0
Межбюджетные трансферты
05
03
20 2 01 S2600
500
4 309,1
0,0
0,0
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета
05
03
2 903,9
0,0
0,0
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств районного бюджета
05
03
1 405,2
0,0
0,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 897,7
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 897,7
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
1 897,7
0,0
0,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
05
03
77 7 05 S2190
000
1 897,7
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 05 S2190
500
1 897,7
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
00 0 00 00000
000
747,7
777,4
808,3
Непрограммные расходы
05
05
77 0 00 00000
000
747,7
777,4
808,3
Непрограммное направление деятельности
05
05
77 7 00 00000
000
747,7
777,4
808,3
Муниципальные учреждения
05
05
77 7 02 00000
000
742,9
772,6
803,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
05
05
77 7 02 00590
000
742,9
772,6
803,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
77 7 02 00590
100
742,9
772,6
803,5
Прочие непрограммные расходы
05
05
77 7 04 00000
000
4,8
4,8
4,8
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссии в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета
05
05
77 7 04 73050
000
4,8
4,8
4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
77 7 04 73050
200
4,8
4,8
4,8
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
31 237,4
507 740,0
14 197,6
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
132,8
0,0
0,0
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
07
01
13 0 00 00000
000
132,8
0,0
0,0
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Образование"
07
01
13 0 03 00000
000
132,8
0,0
0,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
07
01
13 0 03 01020
000
132,8
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
01
13 0 03 01020
200
42,0
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
01
13 0 03 01020
400
90,8
0,0
0,0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
15 375,5
494 671,6
275,5
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
02
01 0 00 00000
000
275,5
275,5
275,5
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»
07
02
01 4 00 00000
000
275,5
275,5
275,5
Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся
07
02
01 4 06 00000
000
275,5
275,5
275,5
Мероприятия в области образования
07
02
01 4 06 24010
000
275,5
275,5
275,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
02
01 4 06 24010
200
275,5
275,5
275,5
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
07
02
13 0 00 00000
000
15 100,0
494 396,1
0,0
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Образование"
07
02
13 0 03 00000
000
15 100,0
494 396,1
0,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
07
02
13 0 03 01020
000
100,0
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
02
13 0 03 01020
400
100,0
0,0
0,0
Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций
07
02
13 0 03 S2510
000
15 000,0
494 396,1
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
02
13 0 03 S2510
400
15 000,0
494 396,1
0,0
расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета
07
02
10 000,0
489 396,1
0,0
расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств районного бюджета
07
02
5 000,0
5 000,0
0,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
15 729,1
13 068,4
13 922,1
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
03
01 0 00 00000
000
15 691,6
13 068,4
13 922,1
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
07
03
01 2 00 00000
000
15 691,6
13 068,4
13 922,1
Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования
07
03
01 2 01 00000
000
13 017,2
13 068,4
13 922,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
07
03
01 2 01 23590
000
2 329,8
3 609,3
6 127,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 2 01 23590
600
2 329,8
3 609,3
6 127,5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
03
01 2 01 S2090
000
10 687,4
9 459,1
7 794,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 2 01 S2090
600
10 687,4
9 459,1
7 794,6
расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета
07
03
8 549,9
7 567,3
6 235,7
расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств районного бюджета
07
03
2 137,5
1 891,8
1 558,9
Федеральный проект «Культурная среда»
07
03
01 2 А1 00000
000
2 674,4
0,0
0,0
Расходы на поддержку отрасли культуры
07
03
01 2 А1 55190
000
2 674,4
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 2 А1 55190
600
2 674,4
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета
07
03
2 342,0
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета
07
03
203,7
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств районного бюджета
07
03
128,7
0,0
0,0
Непрограммные расходы
07
03
77 0 00 00000
000
37,5
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
07
03
77 7 00 00000
000
37,5
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
07
03
77 7 04 00000
000
37,5
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
07
03
77 7 04 22000
000
37,5
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
77 7 04 22000
600
37,5
0,0
0,0
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
73 081,3
84 252,1
81 502,4
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
62 491,1
73 381,5
70 340,0
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
62 379,1
73 279,5
70 238,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района»
08
01
05 1 00 00000
000
1 253,2
8 121,3
563,4
Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры Краснобаковского района
08
01
05 1 02 00000
000
1 253,2
0,0
0,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 1 02 40590
000
671,1
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 1 02 40590
600
671,1
0,0
0,0
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
08
01
05 1 02 L4670
000
582,1
546,6
563,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 1 02 L4670
600
582,1
546,6
563,4
расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета
08
01
404,5
404,5
146,5
расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета
08
01
142,1
142,1
416,9
расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств районного бюджета
35,5
0,0
0,0
Федеральный проект «Культурная среда»
08
01
05 1 А1 00000
000
0,0
7 574,7
0,0
Расходы на поддержку отрасли культура
08
01
05 1 А1 55190
000
0,0
7 574,7
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 1 А1 55190
600
0,0
7 574,7
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета
08
01
0,0
5 605,3
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств областного бюджета
08
01
0,0
1 969,4
0,0
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
61 125,9
65 158,2
69 674,6
Развитие библиотечного дела
08
01
05 2 01 00000
000
16 891,9
17 977,8
19 260,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
05 2 01 25220
000
100,0
100,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 01 25220
600
100,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
08
01
05 2 01 42590
000
16 664,1
17 877,8
19 160,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 01 42590
600
16 664,1
17 877,8
19 160,2
Расходы на поддержку отрасли «Культура»
08
01
05 2 01 L5190
000
127,8
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 01 L5190
600
127,8
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета
08
01
88,8
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств областного бюджета
08
01
31,2
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств районного бюджета
08
01
7,8
0,0
0,0
Развитие музейного дела
08
01
05 2 02 00000
000
5 003,2
5 303,8
5 626,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
05 2 02 25220
000
150,0
150,0
150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 02 25220
600
150,0
150,0
150,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев
08
01
05 2 02 41590
000
4 853,2
5 153,8
5 476,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 02 41590
600
4 853,2
5 153,8
5 476,4
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
39 230,8
41 876,6
44 788,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
05 2 03 25220
000
1 950,0
1 950,0
1 950,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 03 25220
600
1 950,0
1 950,0
1 950,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
37 136,9
39 926,6
42 838,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 03 40590
600
37 136,9
39 926,6
42 838,0
Расходы на поддержку отрасли «Культура»
08
01
05 2 03 L5190
000
143,9
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 03 L5190
600
143,9
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета
08
01
100,0
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств областного бюджета
08
01
35,1
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств районного бюджета
08
01
8,8
0,0
0,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
12 0 00 00000
000
102,0
102,0
102,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснобаковского района»
08
01
12 1 00 00000
000
12,0
12,0
12,0
Проведение совместных мероприятий антинаркотической направленности
08
01
12 1 02 00000
000
7,0
7,0
7,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
08
01
12 1 02 29600
000
7,0
7,0
7,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 1 02 29600
600
7,0
7,0
7,0
Изготовление информационно-раздаточных материалов по антинаркотической направленности, оформление подписки
08
01
12 1 05 00000
000
3,0
3,0
3,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
08
01
12 1 05 29600
000
3,0
3,0
3,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 1 05 29600
600
3,0
3,0
3,0
Приобретение тест-полосок на определение употребления наркотических веществ для субъектов профилактики
08
01
12 1 09 00000
000
2,0
2,0
2,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
08
01
12 1 09 29600
000
2,0
2,0
2,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 1 09 29600
600
2,0
2,0
2,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних Краснобаковского района»
08
01
12 2 00 00000
000
90,0
90,0
90,0
Проведение совместных мероприятий профилактической направленности с несовершеннолетними из "группы риска"
08
01
12 2 02 00000
000
15,0
15,0
15,0
Расходы на реализацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактики семейного благополучия, а также мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
08
01
12 2 02 29950
000
15,0
15,0
15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 2 02 29950
600
15,0
15,0
15,0
Обеспечение привлечения населения к участию в народных дружинах по охране общественного порядка и поощрение их труда
08
01
12 2 06 00000
000
5,0
5,0
5,0
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе
08
01
12 2 06 26100
000
5,0
5,0
5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 2 06 26100
600
5,0
5,0
5,0
Приобретение оборудования для выявления и фиксации правонарушений и преступлений
08
01
12 2 07 00000
000
70,0
70,0
70,0
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе
08
01
12 2 07 26100
000
70,0
70,0
70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 2 07 26100
600
70,0
70,0
70,0
Непрограммные расходы
08
01
77 0 00 00000
000
10,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
08
01
77 7 00 00000
000
10,0
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
08
01
77 7 04 00000
000
10,0
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
08
01
77 7 04 22000
000
10,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
77 7 04 22000
600
10,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
05 4 02 00590
100
10 549,9
10 830,3
11 122,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
04
05 4 02 00590
200
40,3
40,3
40,3
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
15 893,8
15 731,1
15 754,0
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
10
01
17 0 00 00000
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
10
01
17 2 00 00000
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Выплата пенсий за выслугу лет
10
01
17 2 02 00000
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Краснобаковского района
10
01
17 2 02 29980
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
17 2 02 29980
300
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Социальное обеспечение населения
10
03
00 0 00 00000
000
686,0
660,0
684,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы»
10
03
14 0 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма «Расширение и реконструкция систем газоснабжения»
10
03
14 3 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Предоставление социальной выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья
10
03
14 3 01 00000
000
200,0
200,0
200,0
Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
10
03
14 3 01 S2070
000
200,0
200,0
200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
14 3 01 S2070
300
200,0
200,0
200,0
расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет средств областного бюджета
10
03
100,0
100,0
100,0
расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет средств районного бюджета
10
03
100,0
100,0
100,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
10
03
17 0 00 00000
000
436,0
460,0
484,0
Подпрограмма «Оказание материальной помощи гражданам-жителям Краснобаковского района, находящихся в трудной жизненной ситуации»
10
03
17 1 00 00000
000
230,0
230,0
230,0
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
10
03
17 1 01 00000
000
230,0
230,0
230,0
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
10
03
17 1 01 10500
000
230,0
230,0
230,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 1 01 10500
300
230,0
230,0
230,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
10
03
17 2 00 00000
000
206,0
230,0
254,0
Предоставление мер социальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Краснобаковского района", "Почетный ветеран Краснобаковского района"
10
03
17 2 01 00000
000
206,0
230,0
254,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Краснобаковского района», «Почетный ветеран Краснобаковского района»
10
03
17 2 01 10930
000
206,0
230,0
254,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 2 01 10930
300
206,0
230,0
254,0
Непрограммные расходы
10
03
77 0 00 00000
000
50,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
10
03
77 7 00 00000
000
50,0
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
10
03
77 7 04 00000
000
50,0
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
10
03
77 7 04 22000
000
50,0
0,0
0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
77 7 04 22000
300
50,0
0,0
0,0
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
9 187,5
9 050,8
9 049,7
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
10
04
06 0 00 00000
000
9 187,5
9 050,8
9 049,7
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»
10
04
06 1 00 00000
000
7 822,5
7 822,5
7 822,5
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
10
04
06 1 01 00000
000
7 822,5
7 822,5
7 822,5
Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета
10
04
06 1 01 73150
000
7 000,0
6 000,0
6 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
06 1 01 73150
400
7 000,0
6 000,0
6 000,0
Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджета
10
04
06 1 01 R0820
000
822,5
1 822,5
1 822,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
06 1 01 R0820
400
822,5
1 822,5
1 822,5
расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета
10
04
608,7
1 348,7
1 385,1
расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета
10
04
213,8
473,8
437,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы»
10
04
06 2 00 00000
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
10
04
06 2 01 00000
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
06 2 01 L4970
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
06 2 01 L4970
300
1 196,6
1 228,3
1 227,2
расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств федерального бюджета
10
04
334,8
336,7
338,0
расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета
10
04
434,3
464,1
461,7
расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств районного бюджета
10
04
427,5
427,5
427,5
Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
10
04
06 3 00 00000
000
168,4
0,0
0,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
10
04
06 3 04 00000
000
168,4
0,0
0,0
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений за счет средств областного бюджета
10
04
06 3 04 73120
000
168,4
0,0
0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
06 3 04 73120
300
168,4
0,0
0,0
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
00 0 00 00000
000
20,0
20,0
20,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
10
06
17 0 00 00000
000
20,0
20,0
20,0
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций в Краснобаковском районе »
10
06
17 3 00 00000
000
20,0
20,0
20,0
Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным общественным некоммерческим организациям Краснобаковского района
10
06
17 3 01 00000
000
20,0
20,0
20,0
Расходы на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям
10
06
17 3 01 29040
000
20,0
20,0
20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
17 3 01 29040
600
20,0
20,0
20,0
Физическая культура и спорт
11
00
00 0 00 00000
000
885,6
885,6
885,6
Массовый спорт
11
02
00 0 00 00000
000
885,6
885,6
885,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
11
02
10 0 00 00000
000
885,6
885,6
885,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
11
02
10 1 00 00000
000
885,6
885,6
885,6
Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения
11
02
10 1 01 00000
000
885,6
885,6
885,6
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
10 1 01 25270
000
885,6
885,6
885,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
02
10 1 01 25270
600
885,6
885,6
885,6
Средства массовой информации
12
00
00 0 00 00000
000
4 563,4
4 202,1
4 346,3
Телевидение и радиовещание
12
01
00 0 00 00000
000
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Непрограммные расходы
12
01
77 0 00 00000
000
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Непрограммное направление деятельности
12
01
77 7 00 00000
000
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Муниципальные учреждения
12
01
77 7 02 00000
000
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета
12
01
77 7 02 S2050
000
1 803,5
1 865,1
1 929,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
01
77 7 02 S2050
600
1 803,5
1 865,1
1 929,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере электронных средств массовой информации
12
01
77 7 02 S2050
000
950,9
466,3
482,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
01
77 7 02 S2050
600
950,9
466,3
482,3
Периодическая печать и издательства
12
02
00 0 00 00000
000
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Непрограммные расходы
12
02
77 0 00 00000
000
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Непрограммное направление деятельности
12
02
77 7 00 00000
000
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Муниципальные учреждения
12
02
77 7 02 00000
000
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета
12
02
77 7 02 S2050
000
1 447,2
1 496,6
1 547,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
77 7 02 S2050
600
1 447,2
1 496,6
1 547,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере печатных средств массовой информации
12
02
77 7 02 S2050
000
361,8
374,1
387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
77 7 02 S2050
600
361,8
374,1
387,0
ИТОГО РАСХОДОВ
696 833,3
1 108 648,4
639 232,5
Приложение 7
к Решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам и группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)
Наименование
Код бюджетной
классификации
2020 год
2021 год
Раздел
Подраздел
Вид расходов
2022 год
Всего расходов
696 833,3
1 108 648,4
639 232,5
Общегосударственные вопросы
01
00
000
53 201,5
49 440,3
49 734,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
100
2 288,3
2 288,3
2 288,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
03
200
204,9
204,9
204,9
Иные бюджетные ассигнования
01
03
800
1,5
1,5
1,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000
28 138,3
26 074,0
26 074,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
100
23 991,5
23 100,2
23 100,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
200
4 070,8
2 897,8
2 897,8
Иные бюджетные ассигнования
01
04
800
76,0
76,0
76,0
Судебная система
01
05
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
05
200
27,1
28,9
120,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
100
8 390,5
8 390,5
8 390,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
06
200
456,1
456,1
456,1
Резервные фонды
01
11
000
400,0
400,0
400,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
800
400,0
400,0
400,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
13 294,8
11 596,1
11 798,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
100
7 252,1
7 447,2
7 649,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
200
4 523,9
4 143,9
4 143,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
600
1 149,8
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
800
369,0
5,0
5,0
Национальная оборона
02
00
000
647,7
656,2
688,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000
647,7
656,2
688,0
Межбюджетные трансферты
02
03
500
647,7
656,2
688,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
000
4 731,4
4 692,5
4 859,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
000
4 731,4
4 692,5
4 859,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
09
100
4 026,0
4 187,1
4 354,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
200
705,4
505,4
505,4
Национальная экономика
04
00
000
45 489,6
23 845,5
23 876,9
Общеэкономические вопросы
04
01
000
450,0
450,0
450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
200
111,9
130,0
130,0
Межбюджетные трансферты
04
01
500
18,1
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
01
600
320,0
320,0
320,0
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
000
7 800,1
6 251,2
6 282,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
100
2 371,9
2 368,9
2 368,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
200
625,5
528,5
528,5
Иные бюджетные ассигнования
04
05
800
4 802,7
3 353,8
3 385,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
31 627,1
15 290,0
15 290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
200
290,0
15 290,0
15 290,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
400
16 337,1
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
04
09
500
15 000,0
0,0
0,0
Связь и информатика
04
10
000
4 722,4
964,3
964,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
200
964,3
964,3
964,3
Иные бюджетные ассигнования
04
10
800
3 758,1
0,0
0,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
890,0
890,0
890,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
200
200,0
200,0
200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
600
690,0
690,0
690,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
73 332,7
28 747,9
49 362,6
Жилищное хозяйство
05
01
000
3 276,2
205,6
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
200
717,2
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
400
2 559,0
205,6
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
000
48 663,7
13 925,7
29 016,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
200
15 988,1
8 520,0
2 981,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
400
27 066,2
5 405,7
26 035,4
Межбюджетные трансферты
05
02
500
5 601,8
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
800
7,6
0,0
0,0
Благоустройство
05
03
000
20 645,1
13 839,2
19 537,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
200
6 790,6
13 839,2
19 537,8
Межбюджетные трансферты
05
03
500
13 854,5
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
000
747,7
777,4
808,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
100
742,9
772,6
803,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
200
4,8
4,8
4,8
Образование
07
00
000
364 362,3
835 871,8
347 232,5
Дошкольное образование
07
01
000
130 051,8
126 217,1
128 421,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
01
200
42,0
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
01
400
90,8
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
600
129 919,0
126 217,1
128 421,3
Общее образование
07
02
000
185 628,1
665 298,0
172 387,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
02
200
275,5
275,5
275,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
02
400
15 100,0
494 396,1
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
600
170 252,6
170 626,4
172 112,4
Дополнительное образование детей
07
03
000
32 415,5
28 087,7
29 802,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
600
32 415,5
28 087,7
29 802,0
Молодежная политика
07
07
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
200
913,6
913,6
913,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
300
508,6
508,6
508,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
600
1 576,1
1 576,1
1 576,1
Другие вопросы в области образования
07
09
000
13 268,6
13 270,7
13 623,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
100
11 911,8
12 227,5
12 579,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
200
1 170,8
849,2
849,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
600
185,0
193,0
193,0
Иные бюджетные ассигнования
07
09
800
1,0
1,0
1,0
Культура и кинематография
08
00
000
73 081,3
84 252,1
81 502,4
Культура
08
01
000
62 491,1
73 381,5
70 340,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
600
62 491,1
73 381,5
70 340,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
08
04
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
100
10 549,9
10 830,3
11 122,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
04
200
40,3
40,3
40,3
Социальная политика
10
00
000
19 486,4
19 323,7
19 346,6
Пенсионное обеспечение
10
01
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
300
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Социальное обеспечение населения
10
03
000
693,5
667,5
691,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
300
693,5
667,5
691,5
Охрана семьи и детства
10
04
000
12 772,6
12 635,9
12 634,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
04
200
53,0
53,0
53,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
300
4 897,1
4 760,4
4 759,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
400
7 822,5
7 822,5
7 822,5
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
000
20,0
20,0
20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
600
20,0
20,0
20,0
Физическая культура и спорт
11
00
000
885,6
885,6
885,6
Массовый спорт
11
02
000
885,6
885,6
885,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
02
600
885,6
885,6
885,6
Средства массовой информации
12
00
000
4 563,4
4 202,1
4 346,3
Телевидение и радиовещание
12
01
000
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
01
600
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Периодическая печать и издательства
12
02
000
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
600
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
14
00
000
57 051,4
56 730,7
57 397,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
01
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Межбюджетные трансферты
14
01
500
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Межбюджетные трансферты
14
03
500
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Приложение 10
к Решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Таблица 1.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
3 102,0
3 009,5
2 561,8
р.п. Ветлужский
1 008,6
900,6
474,4
Зубилихинский сельсовет
3 828,6
4 372,5
4 434,3
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
514,1
265,4
Шеманихинский сельсовет
3 720,8
4 337,3
4 404,1
Всего
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Таблица 2.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие территорий Краснобаковского
района»
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
15 000,0
р.п. Ветлужский
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
15 000,0
Таблица 3.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
р.п. Ветлужский
262,5
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
1 800,0
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
2 062,5
Таблица 4.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках
муниципальной программы "Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района"
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
р.п. Ветлужский
99,0
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
3 440,3
Всего
3 539,3
Таблица 5.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках
муниципальной программы «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
р.п. Ветлужский
15,1
Зубилихинский сельсовет
3,0
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
18,1
Таблица 6.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
4 340,4
р.п. Ветлужский
3 087,3
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
7 427,7
Таблица.7
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
928,4
р.п. Ветлужский
350,6
Зубилихинский сельсовет
92,8
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
525,9
Шеманихинский сельсовет
Всего
1 897,7
Таблица.8
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий за счет средств фонда на поддержку территорий
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
220,0
р.п. Ветлужский
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
220,0
Таблица.9
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий за счет средств районного резервного фонда
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
р.п. Ветлужский
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
48,6
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
48,6
Таблица.10
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
2 143,0
р.п. Ветлужский
1 302,4
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
863,7
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
4 309,1
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 27.04.2020 № 25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА ОТ 09.12.2019 Г. № 90 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Земское собрание Краснобаковского района Нижегородской области
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Земского собрания Краснобаковского района Ниже-городской области от 09.12.2019 г. № 90 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» » (с изменениями внесенными решением Земского собрания от 27.01.2020 №7; от 17.02.2020 №14; от 30.03.2020 №20) следующие изменения:
1) Статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 683 351,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 696 833,3 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 13 481,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 116 042,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 654 571,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 116 042,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 7 394,3 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 654 571,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 15 338,9 тыс. рублей.
2) Статью 11 изложить в новой редакции:
Статья 11
Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год в сумме 92 222,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 57 386,9 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 58 085,2 тыс. рублей.
3) Пункты 1, 2 статьи 13 изложить в новой редакции:
Статья 13
1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год в сумме 46 183,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 134,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 140 тыс. рублей
2. Иные межбюджетные трансферты передаются в бюджеты поселений на следующие цели:
1. на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;
2. на выполнение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района".
3. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»;
4. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»;
5. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»;
6. на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»;
7. на проведение мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг;
8. на проведение мероприятий за счет средств фонда на поддержку территорий;
9. на проведение мероприятий за счет средств районного резервного фонда;
10. на проведение мероприятий на реализацию проекта по поддержке местных инициатив.
4) Приложение 3 «Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
5) Приложение 4 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
6) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
7) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции»
8) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции;
9) Приложение 10 Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вперёд» и разместить на официальном сайте Краснобаковского района Нижегородской области (www.krbaki.ru).
Глава местного самоуправления
Краснобаковского района
А.Б.Кислицын
Приложение 3
к решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
2020 год
2021 год
2022 год
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
197 061,3
207 455,5
220 378,8
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
173 699,0
186 322,5
199 865,3
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
173 699,0
186 322,5
199 865,3
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
170 962,0
183 442,1
196 833,4
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
592,1
635,4
681,8
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
432,5
464,1
497,9
1 01 02040 01 0000 110
1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
1 712,4
1 780,9
1 852,2
1 05 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
14 296,0
12 010,6
11 303,6
1 05 01000 00 0000 110
1.2.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
8 041,0
8 451,1
8 839,9
1 05 01011 01 0000 110
1.2.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
4 755,3
4 997,8
5 227,7
1 05 01021 01 0000 110
1.2.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
3 285,7
3 453,3
3 612,2
1 05 02000 02 0000 110
1.2.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 036,2
1 497,0
0,0
1 05 02010 02 0000 110
1.2.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 036,2
1 497,0
0,0
1 05 03000 01 0000 110
1.2.3. Единый сельскохозяйственный налог
61,5
62,8
64,1
1 05 03010 01 0000 110
1.2.3.1.Единый сельскохозяйственный налог
61,5
62,8
64,1
1 05 04000 02 0000 110
1.2.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
157,3
1 999,7
2 399,6
1 05 04020 02 0000 110
1.2.4.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
157,3
1 999,7
2 399,6
1 08 00000 00 0000 000
1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
3 597,5
3 741,4
3 891,1
1 08 03000 01 0000 110
1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 967,6
2 046,3
2 128,2
1 08 03010 01 0000 110
1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 967,6
2 046,3
2 128,2
1 08 06000 01 0000 110
1.3.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
22,5
23,4
24,4
1 08 06000 01 8003 110
1.3.2.1. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)
21,0
21,8
22,7
1 08 06000 01 8005 110
1.3.2.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)
1,5
1,6
1,7
1 08 07000 01 0000 110
1.3.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
798,1
830,0
863,2
1 08 07020 01 8000 110
1.3.3.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)
798,1
830,0
863,2
1 08 07100 01 0000 110
1.3.4. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
90,0
93,6
97,3
1 08 07100 01 8034 110
1.3.4.1. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)
90,0
93,6
97,3
1 08 07140 01 0000 110
1.3.5. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
709,3
737,7
767,2
1 08 07141 01 8000 110
1.3.5.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)
709,3
737,7
767,2
1 08 07150 01 0000 110
1.3.6. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
10,0
10,4
10,8
1 11 00000 00 0000 000
1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2 775,1
2 886,1
3 001,6
1 11 05000 00 0000 120
1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
2 775,1
2 886,1
3 001,6
1 11 05010 00 0000 120
1.4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 563,8
1 626,3
1 691,4
1 11 05013 05 0000 120
1.4.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 033,9
1 075,2
1 118,3
1 11 05013 13 0000 120
1.4.1.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
529,9
551,1
573,1
1 11 05020 00 0000 120
1.4.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
4,6
4,8
5,0
1 11 05025 05 0000 120
1.4.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
4,6
4,8
5,0
1 11 05030 00 0000 120
1.4.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 206,7
1 255,0
1 305,2
1 11 05035 05 0000 120
1.4.1.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 206,7
1 255,0
1 305,2
1 12 00000 00 0000 000
1.5. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
67,0
69,7
72,5
1 12 01000 01 0000 120
1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
67,0
69,7
72,5
1 12 01010 01 0000 120
1.5.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
22,7
23,6
24,6
1 12 01030 01 0000 120
1.5.1.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
5,9
6,1
6,3
1 12 01041 01 0000 120
1.5.1.3. Плата за размещение отходов производства
38,4
40,0
41,6
1 13 00000 00 0000 000
1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
84,7
88,0
91,5
1 13 01990 00 0000 130
1.6.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
1,0
1,0
1,0
1 13 01995 05 0000 130
1.6.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1,0
1,0
1,0
1 13 02990 00 0000 130
1.6.2. Прочие доходы от компенсации затрат государства
83,7
87,0
90,5
1 13 02995 05 0000 130
1.6.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
83,7
87,0
90,5
1 14 00000 00 0000 000
1.7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2 475,0
2 267,5
2 080,7
1 14 06000 00 0000 430
1.7.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
1 925,0
1 732,5
1 559,2
1 14 06010 00 0000 430
1.7.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 925,0
1 732,5
1 559,2
1 14 06013 05 0000 430
1.7.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
1 100,0
990,0
890,9
1 14 06013 13 0000 430
1.7.1.1.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
825,0
742,5
668,3
1 14 06300 00 0000 430
1.7.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
150,0
135,0
121,5
1 14 06313 05 0000 430
1.7.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
100,0
90,0
81,0
1 14 06313 13 0000 430
1.7.2.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
50,0
45,0
40,5
1 14 13000 00 0000 410
1.7.3. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
400,0
400,0
400,0
1 14 13050 05 0000 410
1.7.3.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
400,0
400,0
400,0
1 16 00000 00 0000 000
1.8. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
67,0
69,7
72,5
1 16 01000 01 0000 140
1.8.1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
67,0
69,7
72,5
1 16 01050 01 0000 140
1.8.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
35,5
36,9
38,5
1 16 01053 01 0000 140
1.8.1.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
35,5
36,9
38,5
1 16 01053 01 0035 140
1.8.1.1.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)
4,0
4,2
4,4
1 16 01053 01 9000 140
1.8.1.1.1.2. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
31,5
32,7
34,1
1 16 01200 01 0000 140
1.8.1.2. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
31,5
32,8
34,0
1 16 01203 01 0000 140
1.8.1.2.1. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
31,5
32,8
34,0
1 16 01203 01 9000 140
1.8.1.2.1.1. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
31,5
32,8
34,0
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
486 290,5
908 587,2
434 192,6
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
486 667,3
908 587,2
434 192,6
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
107 023,5
88 311,7
86 399,3
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
92 023,5
73 311,7
71 399,3
2 02 15001 05 0220 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
за счет средств областного бюджета
92 023,5
73 311,7
71 399,3
2 02 15002 00 0000 150
2.1.1.2. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
15 000,0
15 000,0
15 000,0
2 02 15002 05 0220 150
2.1.1.2.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств областного бюджета
15 000,0
15 000,0
15 000,0
2 02 15002 05 0225 150
2.1.1.2.1.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в части средств на реализацию общественно значимых проектов, предоставленных за счет средств областного бюджета)
15 000,0
15 000,0
15 000,0
2 02 20000 00 0000 150
2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
84 785,0
526 348,6
48 823,1
2 02 20077 00 0000 150
2.1.2.1. Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
22 325,0
492 366,1
25 775,0
2 02 20077 05 0000 150
2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
22 325,0
492 366,1
25 775,0
2 02 20077 05 0220 150
2.1.2.1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения за счет средств областного бюджета
12 325,0
2 970,0
25 775,0
2 02 20077 05 0220 150
2.1.2.1.1.2. Субсидии на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета
10 000,0
489 396,1
0,0
2 02 20302 00 0000 150
2.1.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
2 047,2
164,5
0,0
2 02 20302 05 0220 150
2.1.2.2.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета
2 047,2
164,5
0,0
2 02 25097 00 0000 150
2.1.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
0,0
1 000,0
0,0
2 02 25097 05 0110 150
2.1.2.3.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета
0,0
740,0
0,0
2 02 25097 05 0220 150
2.1.2.3.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета
0,0
260,0
0,0
2 02 25467 00 0000 150
2.1.2.4. Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
546,6
546,6
563,4
2 02 25467 05 0110 150
2.1.2.4.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета
404,5
404,5
416,9
2 02 25467 05 0220 150
2.1.2.4.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета
142,1
142,1
146,5
2 02 25497 00 0000 150
2.1.2.5. Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
769,1
800,8
799,7
2 02 25497 05 0110 150
2.1.2.5.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета
334,8
336,7
338,0
2 02 25497 05 0220 150
2.1.2.5.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета
434,3
464,1
461,7
2 02 25519 00 0000 150
2.1.2.6. Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
2 800,8
7 574,7
0,0
2 02 25519 05 0110 150
2.1.2.6.1. Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета
2 530,8
5 605,3
0,0
2 02 25519 05 0220 150
2.1.2.6.2. Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета
270,0
1 969,4
0,0
2 02 25555 00 0000 150
2.1.2.7. Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
6 276,4
5 530,7
5 766,4
2 02 25555 05 0110 150
2.1.2.7.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета
6 025,3
5 309,5
5 535,7
2 02 25555 05 0220 150
2.1.2.7.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета
251,1
221,2
230,7
2 02 27372 00 0000 150
2.1.2.8. Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях
13 679,9
0,0
0,0
2 02 27372 05 0000 150
2.1.2.8.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях
13 679,9
0,0
0,0
2 02 27372 05 0110 150
2.1.2.8.1.1. Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств федерального бюджета
8 290,6
0,0
0,0
2 02 27372 05 0220 150
2.1.2.8.1.2. Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за счет средств областного бюджета
5 389,3
0,0
0,0
2 02 29999 00 0000 150
2.1.2.9. Прочие субсидии
36 340,0
18 365,2
15 918,6
2 02 29999 05 0000 150
2.1.2.9.1. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
36 340,0
18 365,2
15 918,6
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.1. Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета
3 250,7
3 361,7
3 477,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.2. Субсидии на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет средств областного бюджета
100,0
100,0
100,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.3. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., за счет средств областного бюджета
1 897,7
0,0
0,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.4. Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета
16 448,1
14 557,9
11 996,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.5. Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих обеобразовательные программы, за счет средств областного бюджета
11 394,0
0,0
0,0
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.6. Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета
345,6
345,6
345,6
2 02 29999 05 0220 150
2.1.2.9.1.7. Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета
2 903,9
0,0
0,0
2 02 30000 00 0000 150
2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
246 609,9
243 129,7
244 969,8
2 02 30024 00 0000 150
2.1.3.1. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
234 328,8
230 855,2
232 576,8
2 02 30024 05 0000 150
2.1.3.1.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
234 328,8
230 855,2
232 576,8
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.1. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета
69 801,4
69 801,4
69 801,4
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.2. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета
473,5
472,0
472,0
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.3. Субвенции на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета
2 713,7
2 613,7
2 613,7
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.4. Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, за счет средств областного бюджета
709,0
732,0
756,9
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.5. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
468,7
468,7
468,7
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.6. Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
397,9
397,9
397,9
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.7. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
107 741,2
107 741,2
107 741,2
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.8. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета
45 391,4
43 596,7
45 257,2
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.9. Субвенции на возмещение затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
364,9
382,6
402,3
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.10. Субвенции на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета
730,6
730,6
745,2
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.11. Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, за счет средств областного бюджета
508,6
508,6
508,6
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.12. Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев за счет средств областного бюджета
287,2
287,2
287,2
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.13. Субвенции на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
930,0
930,0
930,0
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.14. Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, за счет средств областного бюджета
168,4
0,0
0,0
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.15. Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета
4,8
4,8
4,8
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.16. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счет средств областного бюджета
805,8
805,8
805,8
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.17. Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания, за счет средств областного бюджета
247,7
247,7
247,7
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.18. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
2 225,0
775,3
777,2
2 02 30024 05 0220 150
2.1.3.1.1.19. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования за счет средств областного бюджета
359,0
359,0
359,0
2 02 30029 00 0000 150
2.1.3.2. Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
3 585,1
3 585,1
3 585,1
2 02 30029 05 0220 150
2.1.3.2.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, за счет средств областного бюджета
3 585,1
3 585,1
3 585,1
2 02 35082 00 0000 150
2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
7 822,5
7 822,5
7 822,5
2 02 35082 05 0110 150
2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет средств федерального бюджета
608,7
1 348,7
1 385,1
2 02 35082 05 0220 150
2.1.3.3.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет средств областного бюджета
7 213,8
6 473,8
6 437,4
2 02 35118 00 0000 150
2.1.3.4. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
647,7
656,2
688,0
2 02 35118 05 0110 150
2.1.3.4.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета
647,7
656,2
688,0
2 02 35120 00 0000 150
2.1.3.5. Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
27,1
28,9
120,4
2 02 35120 05 0110 150
2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
27,1
28,9
120,4
2 02 35508 00 0000 150
2.1.3.6. Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
198,7
181,8
177,0
2 02 35508 05 0110 150
2.1.3.6.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета
146,7
134,5
134,5
2 02 35508 05 0220 150
2.1.3.6.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
52,0
47,3
42,5
2 02 40000 00 0000 150
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты
48 248,9
50 797,2
54 000,4
2 02 40014 00 0000 150
2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
47 771,4
50 797,2
54 000,4
2 02 40014 05 0000 150
2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (передаваемые полномочия по культуре)
47 771,4
50 797,2
54 000,4
2 02 45160 00 0000 150
2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
477,5
0,0
0,0
2 02 45160 05 0220 150
2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств областного бюджета (фонд поддержки территорий)
477,5
0,0
0,0
2 18 00000 00 0000 000
2.2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
351,9
0,0
0,0
2 18 00000 05 0000 150
2.2.1. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
351,9
0,0
0,0
2 18 45160 05 0000 150
2.2.1.1. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений
351,9
0,0
0,0
2 19 00000 00 0000 000
2.3. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-728,7
0,0
0,0
2 19 00000 05 0000 150
2.3.1. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-728,7
0,0
0,0
2 19 45160 05 0000 150
2.3.1.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов
-155,3
0,0
0,0
2 19 60010 05 0000 150
2.3.1.1.1. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-573,4
0,0
0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
683 351,8
1 116 042,7
654 571,4
Приложение 4
к Решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Источники финансирования дефицита районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование
источников
2020 год
2021 год
2022 год
Источники финансирования дефицитов бюджетов
13 481,5
0,0
0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
13 481,5
0,0
0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 683 351,8
- 1 116 042,7
- 654 571,4
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 683 351,8
- 1 116 042,7
- 654 571,4
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 683 351,8
- 1 116 042,7
- 654 571,4
000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- 683 351,8
- 1 116 042,7
- 654 571,4
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
696 833,3
1 116 042,7
654 571,4
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
696 833,3
1 116 042,7
654 571,4
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
696 833,3
1 116 042,7
654 571,4
000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
696 833,3
1 116 042,7
654 571,4
Приложение 5
к Решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Целевая статья расходов
Вид расходов
Всего расходов
696 833,3
1 108 648,4
639 232,5
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
01 0 00 00000
000
351 230,7
343 774,4
349 531,2
Подпрограмма «Развитие общего образования»
01 1 00 00000
000
290 849,0
297 524,6
303 214,8
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
01 1 03 00000
000
1 053,5
1 053,5
1 053,5
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета
01 1 03 73170
000
805,8
805,8
805,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 03 73170
600
805,8
805,8
805,8
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания, за счет средств областного бюджета
01 1 03 73180
000
247,7
247,7
247,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 03 73180
600
247,7
247,7
247,7
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района
01 1 04 00000
000
124 844,8
128 492,4
130 696,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
01 1 04 20590
000
51 458,3
55 105,9
57 310,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 04 20590
600
51 458,3
55 105,9
57 310,1
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета
01 1 04 73080
000
69 801,4
69 801,4
69 801,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 04 73080
600
69 801,4
69 801,4
69 801,4
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета
01 1 04 73110
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 1 04 73110
200
53,0
53,0
53,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 1 04 73110
300
3 532,1
3 532,1
3 532,1
Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района
01 1 05 00000
000
164 950,7
167 978,7
171 464,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
01 1 05 21590
000
56 850,5
59 878,5
63 364,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 05 21590
600
56 850,5
59 878,5
63 364,5
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
01 1 05 73070
000
107 741,2
107 741,2
107 741,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 05 73070
600
107 741,2
107 741,2
107 741,2
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств областного бюджета
01 1 05 73140
000
359,0
359,0
359,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 1 05 73140
600
359,0
359,0
359,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
01 2 00 00000
000
34 071,9
30 931,6
32 645,9
Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования
01 2 01 00000
000
28 399,2
27 933,3
29 647,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
01 2 01 23590
000
7 619,1
9 516,0
14 432,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 2 01 23590
600
7 619,1
9 516,0
14 432,6
Мероприятия в области образования
01 2 01 24010
000
220,0
220,0
220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 2 01 24010
200
133,0
133,0
133,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 2 01 24010
600
87,0
87,0
87,0
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
01 2 01 S2090
000
20 560,1
18 197,3
14 995,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 2 01 S2090
600
20 560,1
18 197,3
14 995,0
Организация отдыха и оздоровления детей
01 2 02 00000
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
01 2 02 24910
000
2 489,7
2 489,7
2 489,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 2 02 24910
200
858,6
858,6
858,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 2 02 24910
600
1 631,1
1 631,1
1 631,1
Расходы по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации
01 2 02 73320
000
508,6
508,6
508,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 2 02 73320
300
508,6
508,6
508,6
Федеральный проект «Культурная среда»
01 2 А1 00000
000
2 674,4
0,0
0,0
Расходы на поддержку отрасли культуры
01 2 А1 55190
000
2 674,4
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 2 А1 55190
600
2 674,4
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
01 3 00 00000
000
709,0
732,0
756,9
Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, органов местного самоуправления и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур
01 3 01 00000
000
709,0
732,0
756,9
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории за счет средств областного бюджета
01 3 01 73010
000
709,0
732,0
756,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 3 01 73010
100
542,3
700,3
725,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 3 01 73010
200
166,7
31,7
31,7
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»
01 4 00 00000
000
21 872,3
11 014,7
9 342,1
Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами и организация мероприятий
01 4 01 00000
000
93,0
93,0
93,0
Мероприятия в области образования
01 4 01 24010
000
93,0
93,0
93,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 01 24010
200
93,0
93,0
93,0
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
01 4 02 00000
000
8 510,1
8 646,2
8 973,6
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерии, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
01 4 02 46590
000
8 510,1
8 646,2
8 973,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 4 02 46590
100
7 868,6
8 183,3
8 510,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 02 46590
200
640,5
461,9
461,9
Иные бюджетные ассигнования
01 4 02 46590
800
1,0
1,0
1,0
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году
01 4 04 00000
000
1 000,0
0,0
0,0
Мероприятия в области образования
01 4 04 24010
000
1 000,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 4 04 24010
600
1 000,0
0,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
01 4 05 00000
000
11 993,7
0,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
01 4 05 S2180
000
11 993,7
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 4 05 S2180
600
11 993,7
0,0
0,0
Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся
01 4 06 00000
000
275,5
275,5
275,5
Мероприятия в области образования
01 4 06 24010
000
275,5
275,5
275,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 4 06 24010
200
275,5
275,5
275,5
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
01 4 Е2 00000
000
0,0
2 000,0
0,0
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом
01 4 Е2 50970
000
0,0
2 000,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 4 Е2 50970
600
0,0
2 000,0
0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся в Краснобаковском районе к военной службе»
01 5 00 00000
000
98,0
98,0
98,0
Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий
01 5 01 00000
000
98,0
98,0
98,0
Мероприятия в области образования
01 5 01 24010
000
98,0
98,0
98,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01 5 01 24010
600
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Нижегородской области»
01 6 00 00000
000
468,7
468,7
468,7
Совершенствование системы социально-правовой защиты детей
01 6 01 00000
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
01 6 01 73020
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 6 01 73020
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 6 01 73020
200
33,3
33,3
33,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01 7 00 00000
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Содержание аппарата управления
01 7 01 00000
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01 7 01 00190
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 7 01 00190
100
3 065,5
2 908,5
2 908,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 7 01 00190
200
41,3
41,3
41,3
Подпрограмма «Развитие молодежной политики»
01 8 00 00000
000
55,0
55,0
55,0
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
01 8 01 00000
000
55,0
55,0
55,0
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
01 8 01 25200
000
55,0
55,0
55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 8 01 25200
200
55,0
55,0
55,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
02 0 00 00000
000
7 800,1
6 251,2
6 282,6
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Краснобаковского района Нижегородской области» до 2020 года
02 1 00 00000
000
4 799,2
3 350,3
3 381,7
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
02 1 01 00000
000
563,6
564,4
579,3
Расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
02 1 01 73260
000
364,9
382,6
402,3
Иные бюджетные ассигнования
02 1 01 73260
800
364,9
382,6
402,3
Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета
02 1 01 73300
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 01 73300
800
0,0
0,0
0,0
Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
02 1 01 R5020
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 01 R5020
800
0,0
0,0
0,0
Расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
02 1 01 R5080
000
198,7
181,8
177,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 01 R5080
800
198,7
181,8
177,0
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
02 1 02 00000
000
2 010,6
2 010,6
2 025,2
Реализация мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Краснобаковском районе
02 1 02 28100
000
350,0
350,0
350,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 02 28100
800
350,0
350,0
350,0
Расходы на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
02 1 02 73240
000
930,0
930,0
930,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 02 73240
800
930,0
930,0
930,0
Расходы на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета
02 1 02 73270
000
730,6
730,6
745,2
Иные бюджетные ассигнования
02 1 02 73270
800
730,6
730,6
745,2
Расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета
02 1 02 73290
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 02 73290
800
0,0
0,0
0,0
Расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
02 1 02 R5080
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
02 1 02 R5080
800
0,0
0,0
0,0
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
02 1 04 00000
000
2 225,0
775,3
777,2
Расходы на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
02 1 04 73220
000
2 225,0
775,3
777,2
Иные бюджетные ассигнования
02 1 04 73220
800
2 225,0
775,3
777,2
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года
02 3 00 00000
000
287,2
287,2
287,2
Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных
02 3 01 00000
000
287,2
287,2
287,2
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев за счет средств областного бюджета
02 3 01 73310
000
287,2
287,2
287,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 3 01 73310
200
287,2
287,2
287,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
02 4 00 00000
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Содержание аппарата управления
02 4 01 00000
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Расходы на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета
02 4 01 73030
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02 4 01 73030
100
2 371,9
2 368,9
2 368,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02 4 01 73030
200
338,3
241,3
241,3
Иные бюджетные ассигнования
02 4 01 73030
800
3,5
3,5
3,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
03 0 00 00000
000
68 020,7
67 708,5
68 406,8
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
03 1 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
03 1 04 00000
000
400,0
400,0
400,0
Резервные фонды местных администраций
03 1 04 05000
000
400,0
400,0
400,0
Иные бюджетные ассигнования
03 1 04 05000
800
400,0
400,0
400,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»
03 2 00 00000
000
57 699,1
57 386,9
58 085,2
Обеспечение поселений Краснобаковского района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
03 2 01 00000
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
03 2 01 03010
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Межбюджетные трансферты
03 2 01 03010
500
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджетов
03 2 02 00000
000
46 039,1
44 252,9
45 945,2
Расходы на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
03 2 02 51180
000
647,7
656,2
688,0
Межбюджетные трансферты
03 2 02 51180
500
647,7
656,2
688,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
03 2 02 85100
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Межбюджетные трансферты
03 2 02 85100
500
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Краснобаковского района Нижегородской области»
03 3 00 00000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
03 3 13 00000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
03 3 13 26000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03 3 13 26000
200
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
03 4 00 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Содержание аппарата управления
03 4 01 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
03 4 01 00190
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03 4 01 00190
100
8 390,5
8 390,5
8 390,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03 4 01 00190
200
456,1
456,1
456,1
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
04 0 00 00000
000
3 911,0
3 531,0
3 531,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района»
04 1 00 00000
000
700,0
800,0
800,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества муниципальной казны, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на аукционной и конкурсной основе (в том числе расходы на рыночную оценку имущества, предназначенного для сдачи в аренду). Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (в том числе расходы на техническую инвентаризацию и рыночную оценку имущества, включенного в Прогнозный план приватизации)
04 1 01 00000
000
480,5
600,0
600,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
04 1 01 29010
000
480,5
600,0
600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 1 01 29010
200
480,5
600,0
600,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков. Выкуп земельных участков для муниципальных нужд.
04 1 03 00000
000
200,0
200,0
200,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
04 1 03 29010
000
200,0
200,0
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 1 03 29010
200
200,0
200,0
200,0
Расходы на оплату коммунальных платежей за жилое помещение, являющегося муниципальной собственностью Краснобаковского района
04 1 06 00000
000
19,5
0,0
0,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
04 1 06 29010
000
19,5
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 1 06 29010
200
19,5
0,0
0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
04 2 00 00000
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Содержание аппарата управления
04 2 01 00000
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
04 2 01 00190
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04 2 01 00190
100
2 376,8
2 376,8
2 376,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 2 01 00190
200
834,2
354,2
354,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05 0 00 00000
000
72 969,3
84 150,1
81 400,4
Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района»
05 1 00 00000
000
1 253,2
8 121,3
563,4
Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры Краснобаковского района
05 1 02 00000
000
1 253,2
546,6
563,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
05 1 02 40590
000
671,1
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 1 02 40590
600
671,1
0,0
0,0
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
05 1 02 L4670
000
582,1
546,6
563,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 1 02 L4670
600
582,1
546,6
563,4
Федеральный проект «Культурная среда»
05 1 А1 00000
000
0,0
7 574,7
0,0
Расходы на поддержку отрасли культура
05 1 А1 55190
000
0,0
7 574,7
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 1 А1 55190
600
0,0
7 574,7
0,0
Подпрограмма «Наследие»
05 2 00 00000
000
61 125,9
65 158,2
69 674,6
Развитие библиотечного дела
05 2 01 00000
000
16 891,9
17 977,8
19 260,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
05 2 01 25220
000
100,0
100,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 01 25220
600
100,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
05 2 01 42590
000
16 664,1
17 877,8
19 160,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 01 42590
600
16 664,1
17 877,8
19 160,2
Расходы на поддержку отрасли «Культура»
05 2 01 L5190
000
127,8
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 01 L5190
600
127,8
0,0
0,0
Развитие музейного дела
05 2 02 00000
000
5 003,2
5 303,8
5 626,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
05 2 02 25220
000
150,0
150,0
150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 02 25220
600
150,0
150,0
150,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев
05 2 02 41590
000
4 853,2
5 153,8
5 476,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 02 41590
600
4 853,2
5 153,8
5 476,4
Развитие самодеятельного художественного творчества
05 2 03 00000
000
39 230,8
41 876,6
44 788,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
05 2 03 25220
000
1 950,0
1 950,0
1 950,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 03 25220
600
1 950,0
1 950,0
1 950,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
05 2 03 40590
000
37 136,9
39 926,6
42 838,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 03 40590
600
37 136,9
39 926,6
42 838,0
Расходы на поддержку отрасли «Культура»
05 2 03 L5190
000
143,9
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05 2 03 L5190
600
143,9
0,0
0,0
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
05 4 00 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
05 4 02 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
05 4 02 00590
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05 4 02 00590
100
10 549,9
10 830,3
11 122,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 4 02 00590
200
40,3
40,3
40,3
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
06 0 00 00000
000
9 195,0
9 058,3
9 057,2
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»
06 1 00 00000
000
7 822,5
7 822,5
7 822,5
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
06 1 01 00000
000
7 822,5
7 822,5
7 822,5
Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств областного бюджета
06 1 01 73150
000
7 000,0
6 000,0
6 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06 1 01 73150
400
7 000,0
6 000,0
6 000,0
Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджета
06 1 01 R0820
000
822,5
1 822,5
1 822,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06 1 01 R0820
400
822,5
1 822,5
1 822,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы»
06 2 00 00000
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
06 2 01 00000
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
06 2 01 L4970
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06 2 01 L4970
300
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
06 3 00 00000
000
175,9
7,5
7,5
Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья
06 3 01 00000
000
7,5
7,5
7,5
Расходы на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья
06 3 01 28500
000
7,5
7,5
7,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06 3 01 28500
300
7,5
7,5
7,5
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
06 3 04 00000
000
168,4
0,0
0,0
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений за счет средств областного бюджета
06 3 04 73120
000
168,4
0,0
0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06 3 04 73120
300
168,4
0,0
0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
07 0 00 00000
000
450,0
450,0
450,0
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
07 1 00 00000
000
130,0
130,0
130,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
07 1 01 00000
000
130,0
130,0
130,0
Мероприятия по содействию занятости населения
07 1 01 21290
000
130,0
130,0
130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07 1 01 21290
200
111,9
130,0
130,0
Межбюджетные трансферты
07 1 01 21290
500
18,1
0,0
0,0
Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
07 2 00 00000
000
320,0
320,0
320,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан в возрасте от 14 до 18 лет
07 2 01 00000
000
320,0
320,0
320,0
Мероприятия по содействию занятости населения
07 2 01 21290
000
320,0
320,0
320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07 2 01 21290
600
320,0
320,0
320,0
Муниципальная программа «Информационное общество Краснобаковского района»
08 0 00 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
08 2 00 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Обеспечение деятельности МАУ "МФЦ Краснобаковского района"
08 2 07 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений
08 2 07 00590
000
1 149,8
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 2 07 00590
600
1 149,8
0,0
0,0
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
09 0 00 00000
000
690,0
690,0
690,0
Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Краснобаковском районе»
09 1 00 00000
000
500,0
500,0
500,0
Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
09 1 03 00000
000
500,0
500,0
500,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие предпринимательства
09 1 03 29030
000
500,0
500,0
500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09 1 03 29030
600
500,0
500,0
500,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
09 2 00 00000
000
190,0
190,0
190,0
Участие в российских туристических выставках, создание экспозиций. Подготовка и издание портфеля рекламно-информационных материалов и карт по району. Подготовка и издание сувенирной продукции
09 2 03 00000
000
73,0
73,0
73,0
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
09 2 03 29110
000
73,0
73,0
73,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09 2 03 29110
600
73,0
73,0
73,0
Создание условий для развития основных центров туризма и туристических зон. Изготовление и установка туристической навигации
09 2 04 00000
000
117,0
117,0
117,0
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
09 2 04 29110
000
117,0
117,0
117,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09 2 04 29110
600
117,0
117,0
117,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
10 0 00 00000
000
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
10 1 00 00000
000
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения
10 1 01 00000
000
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма
10 1 01 25270
000
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10 1 01 25270
600
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
11 0 00 00000
000
9 925,8
6 128,8
6 296,2
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
11 1 00 00000
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Обеспечение деятельности ЕДДС Краснобаковского района
11 1 01 00000
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений
11 1 01 00590
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11 1 01 00590
100
4 026,0
4 187,1
4 354,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 1 01 00590
200
505,4
505,4
505,4
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
11 3 00 00000
000
4 290,4
532,3
532,3
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области, в части сегментов системы, находящихся в муниципальной собственности Краснобаковского района
11 3 01 00000
000
4 290,4
532,3
532,3
Расходы на реконструкцию и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
11 3 01 63100
000
4 290,4
532,3
532,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 3 01 63100
200
532,3
532,3
532,3
Иные бюджетные ассигнования
11 3 01 63100
800
3 758,1
0,0
0,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Краснобаковского района Нижегородской области»
11 4 00 00000
000
904,0
904,0
904,0
Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей
11 4 01 00000
000
904,0
904,0
904,0
Приобретение оборудования, установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонт ограждений территорий в образовательных учреждениях
11 4 01 26200
000
904,0
904,0
904,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11 4 01 26200
600
904,0
904,0
904,0
Подпрограмма «Организация деятельности в период режима повышенной готовности, ликвидация последствий»
11 5 00 00000
000
200,0
0,0
0,0
Минимизация социального и экономического ущерба , наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий
11 5 01 00000
000
200,0
0,0
0,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
11 5 С1 25110
000
200,0
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 5 С1 25110
200
200,0
0,0
0,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
12 0 00 00000
000
583,5
582,0
582,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснобаковского района»
12 1 00 00000
000
20,0
20,0
20,0
Проведение совместных мероприятий антинаркотической направленности
12 1 02 00000
000
15,0
15,0
15,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
12 1 02 29600
000
15,0
15,0
15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 1 02 29600
200
8,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 1 02 29600
600
7,0
15,0
15,0
Изготовление информационно-раздаточных материалов по антинаркотической направленности, оформление подписки
12 1 05 00000
000
3,0
3,0
3,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
12 1 05 29600
000
3,0
3,0
3,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 1 05 29600
600
3,0
3,0
3,0
Приобретение тест-полосок на определение употребления наркотических веществ для субъектов профилактики
12 1 09 00000
000
2,0
2,0
2,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
12 1 09 29600
000
2,0
2,0
2,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 1 09 29600
600
2,0
2,0
2,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних Краснобаковского района»
12 2 00 00000
000
90,0
90,0
90,0
Проведение совместных мероприятий профилактической направленности с несовершеннолетними из "группы риска"
12 2 02 00000
000
15,0
15,0
15,0
Расходы на реализацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактики семейного благополучия, а также мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
12 2 02 29950
000
15,0
15,0
15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 2 02 29950
600
15,0
15,0
15,0
Обеспечение привлечения населения к участию в народных дружинах по охране общественного порядка и поощрение их труда
12 2 06 00000
000
5,0
5,0
5,0
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе
12 2 06 26100
000
5,0
5,0
5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 2 06 26100
600
5,0
5,0
5,0
Приобретение оборудования для выявления и фиксации правонарушений и преступлений
12 2 07 00000
000
70,0
70,0
70,0
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе
12 2 07 26100
000
70,0
70,0
70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12 2 07 26100
600
70,0
70,0
70,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
12 5 00 00000
000
473,5
472,0
472,0
Содержание аппарата управления
12 5 01 00000
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета
12 5 01 73040
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12 5 01 73040
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 5 01 73040
200
38,1
36,6
36,6
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
13 0 00 00000
000
58 636,1
499 801,8
26 035,4
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)"
13 0 01 00000
000
16 337,1
0,0
0,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
13 0 01 01020
000
1 724,7
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 01 01020
400
1 724,7
0,0
0,0
Расходы на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
13 0 01 S2220
000
49,6
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 01 S2220
400
49,6
0,0
0,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
13 0 01 L3720
000
14 562,8
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 01 L3720
400
14 562,8
0,0
0,0
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"
13 0 02 00000
000
27 066,2
5 405,7
26 035,4
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
13 0 02 01020
000
14 616,7
2 405,7
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 02 01020
400
14 616,7
2 405,7
0,0
Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения
13 0 02 S2850
000
12 449,5
3 000,0
26 035,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 02 S2850
400
12 449,5
3 000,0
26 035,4
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Образование"
13 0 03 00000
000
15 232,8
494 396,1
0,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
13 0 03 01020
000
232,8
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 0 03 01020
200
42,0
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 03 01020
400
190,8
0,0
0,0
Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций
13 0 03 S2510
000
15 000,0
494 396,1
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 03 S2510
400
15 000,0
494 396,1
0,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы»
14 0 00 00000
000
11 060,0
6 870,0
1 331,1
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"
14 2 00 00000
000
10 860,0
6 670,0
1 131,1
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения
14 2 01 00000
000
468,0
200,0
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
14 2 01 29700
000
468,0
200,0
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 2 01 29700
200
205,5
200,0
200,0
Межбюджетные трансферты
14 2 01 29700
500
262,5
0,0
0,0
Реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей
14 2 02 00000
000
3 976,0
3 800,0
931,1
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
14 2 02 29700
000
3 976,0
3 800,0
931,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 2 02 29700
200
3 976,0
3 800,0
931,1
Приобретение коммунальной техники
14 2 03 00000
000
6 416,0
2 670,0
0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
14 2 03 29700
000
6 416,0
2 670,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 2 03 29700
200
4 616,0
2 670,0
0,0
Межбюджетные трансферты
14 2 03 29700
500
1 800,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Расширение и реконструкция систем газоснабжения »
14 3 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Предоставление социальной выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья
14 3 01 00000
000
200,0
200,0
200,0
Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
14 3 01 S2070
000
200,0
200,0
200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
14 3 01 S2070
300
200,0
200,0
200,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2019-2025 годы»
15 0 00 00000
000
2 559,0
205,6
0,0
Мероприятия в рамках 2 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»
15 2 00 00000
000
2 559,0
0,0
0,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
15 2 F3 00000
000
2 559,0
0,0
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
15 2 F3 67484
000
2 047,2
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
15 2 F3 67484
400
2 047,2
0,0
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета
15 2 F3 6748S
000
511,8
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
15 2 F3 6748S
400
511,8
0,0
0,0
Мероприятия в рамках 3 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»
15 3 00 00000
000
0,0
205,6
0,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
15 3 F3 00000
000
0,0
205,6
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
15 3 F3 67484
000
0,0
164,5
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
15 3 F3 67484
400
0,0
164,5
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета
15 3 F3 6748S
000
0,0
41,1
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
15 3 F3 6748S
400
0,0
41,1
0,0
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
16 0 00 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»
16 3 00 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
16 3 01 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов, расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов
16 3 01 22290
000
8 737,5
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
16 3 01 22290
200
5 190,6
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
16 3 01 22290
500
3 539,3
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
16 3 01 22290
800
7,6
0,0
0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
17 0 00 00000
000
6 456,3
6 480,3
6 504,3
Подпрограмма «Оказание материальной помощи гражданам-жителям Краснобаковского района, находящихся в трудной жизненной ситуации»
17 1 00 00000
000
230,0
230,0
230,0
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
17 1 01 00000
000
230,0
230,0
230,0
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
17 1 01 10500
000
230,0
230,0
230,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17 1 01 10500
300
230,0
230,0
230,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
17 2 00 00000
000
6 206,3
6 230,3
6 254,3
Предоставление мер социальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Краснобаковского района", "Почетный ветеран Краснобаковского района"
17 2 01 00000
000
206,0
230,0
254,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Краснобаковского района», «Почетный ветеран Краснобаковского района»
17 2 01 10930
000
206,0
230,0
254,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17 2 01 10930
300
206,0
230,0
254,0
Выплата пенсий за выслугу лет
17 2 02 00000
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Краснобаковского района
17 2 02 29980
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
17 2 02 29980
300
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций в Краснобаковском районе»
17 3 00 00000
000
20,0
20,0
20,0
Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным общественным некоммерческим организациям Краснобаковского района
17 3 01 00000
000
20,0
20,0
20,0
Расходы на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям
17 3 01 29040
000
20,0
20,0
20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
17 3 01 29040
600
20,0
20,0
20,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
18 0 00 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Подпрограмма «Благоустройство общественных мест массового отдыха»
18 2 00 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды
18 2 F2 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды
18 2 F2 5555A
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
18 2 F2 5555A
200
688,7
7 370,7
7 606,4
Межбюджетные трансферты
18 2 F2 5555A
500
7 427,7
0,0
0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Краснобаковском районе"
19 0 00 00000
000
290,0
290,0
290,0
Подпрограмма "Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения"
19 1 00 00000
000
290,0
290,0
290,0
Приобретение объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
19 1 01 00000
000
290,0
290,0
290,0
Мероприятия по развитию системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
19 1 01 20400
000
290,0
290,0
290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
19 1 01 20400
200
290,0
290,0
290,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"
20 0 00 00000
000
25 132,0
21 189,5
26 652,4
Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий"
20 1 00 00000
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий
20 1 01 00000
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Прочие мероприятия в области благоустройства
20 1 01 25500
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20 1 01 25500
200
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив"
20 2 00 00000
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
20 2 01 00000
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
20 2 01 S2600
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20 2 01 S2600
200
94,8
1 500,0
1 500,0
Межбюджетные трансферты
20 2 01 S2600
500
4 309,1
0,0
0,0
Подпрограмма "Вам решать"
20 3 00 00000
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
20 3 01 00000
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
20 3 01 20600
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20 3 01 20600
200
0,0
15 000,0
15 000,0
Межбюджетные трансферты
20 3 01 20600
500
15 000,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
77 0 00 00000
000
48 660,1
42 856,2
43 325,5
Непрограммное направление деятельности
77 7 00 00000
000
48 660,1
42 856,2
43 325,5
Содержание аппарата управления
77 7 01 00000
000
30 159,5
28 096,7
28 096,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
77 7 01 00190
000
26 669,0
24 606,2
24 606,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 00190
100
22 390,9
21 499,6
21 499,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 01 00190
200
4 169,0
3 029,1
3 029,1
Иные бюджетные ассигнования
77 7 01 00190
800
77,5
77,5
77,5
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
77 7 С1 00190
000
31,6
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 С1 00190
200
31,6
0,0
0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
77 7 01 08000
000
1 358,2
1 358,2
1 358,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 08000
100
1 358,2
1 358,2
1 358,2
Председатель представительного органа муниципального образования
77 7 01 11000
000
1 734,4
1 734,4
1 734,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 11000
100
1 734,4
1 734,4
1 734,4
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
77 7 01 73060
000
397,9
397,9
397,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 73060
100
360,9
360,9
360,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Муниципальные учреждения
77 7 02 00000
000
12 301,3
12 164,8
12 542,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
77 7 02 00590
000
7 737,9
7 962,7
8 196,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 02 00590
100
5 618,2
5 843,0
6 076,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 02 00590
200
2 014,7
2114,7
2114,7
Иные бюджетные ассигнования
77 7 02 00590
800
5,0
5,0
5,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
77 7 С1 00590
000
100,0
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 С1 00590
200
100,0
0,0
0,0
Расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета
77 7 02 S2050
000
3 250,7
3 361,7
3 477,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
77 7 02 S2050
600
3 250,7
3 361,7
3 477,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере электронных средств массовой информации
77 7 02 S2050
000
950,9
466,3
482,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
77 7 02 S2050
600
950,9
466,3
482,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере печатных средств массовой информации
77 7 02 S2050
000
361,8
374,1
387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
77 7 02 S2050
600
361,8
374,1
387,0
Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета
77 7 03 00000
000
27,1
28,9
120,4
Расходы на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
77 7 03 51200
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 51200
200
27,1
28,9
120,4
Прочие непрограммные расходы
77 7 04 00000
000
4 054,5
2 565,8
2 565,8
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
77 7 04 22000
000
257,5
0,0
0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
77 7 04 22000
300
50,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
77 7 04 22000
600
207,5
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
77 7 04 25500
000
279,0
279,0
279,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 04 25500
200
279,0
279,0
279,0
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
77 7 04 26600
000
364,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
77 7 04 26600
800
364,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
77 7 04 28700
000
717,2
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 04 28700
200
717,2
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
77 7 04 29700
000
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 04 29700
200
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссии в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета
77 7 04 73050
000
4,8
4,8
4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 04 73050
200
4,8
4,8
4,8
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
77 7 04 S2300
000
432,0
432,0
432,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 04 S2300
200
432,0
432,0
432,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 05 00000
000
2 117,7
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
77 7 05 22000
000
220,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
77 7 05 22000
500
220,0
0,0
0,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
77 7 05 S2190
000
1 897,7
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
77 7 05 S2190
500
1 897,7
0,0
0,0
Приложение 6
к Решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Ведомственная структура расходов районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Глава
Раз-дел
Подраз-дел
Целевая
статья
Вид расхода
Управление финансов
001
67 303,2
66 771,0
67 469,3
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
9 246,6
9 246,6
9 246,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
01
06
03 0 00 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
06
03 4 00 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Содержание аппарата управления
01
06
03 4 01 00000
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
06
03 4 01 00190
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
03 4 01 00190
100
8 390,5
8 390,5
8 390,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
06
03 4 01 00190
200
456,1
456,1
456,1
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
01
11
03 0 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
01
11
03 1 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
01
11
03 1 04 00000
000
400,0
400,0
400,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
03 1 04 05000
000
400,0
400,0
400,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
03 1 04 05000
800
400,0
400,0
400,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
647,7
656,2
688,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
647,7
656,2
688,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
647,7
656,2
688,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»
02
03
03 2 00 00000
000
647,7
656,2
688,0
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджетов
02
03
03 2 02 00000
000
647,7
656,2
688,0
Расходы на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
647,7
656,2
688,0
Межбюджетные трансферты
02
03
03 2 02 51180
500
647,7
656,2
688,0
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
130,0
130,0
130,0
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
130,0
130,0
130,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
130,0
130,0
130,0
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
04
01
07 1 00 00000
000
130,0
130,0
130,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
04
01
07 1 01 00000
000
130,0
130,0
130,0
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
130,0
130,0
130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
111,9
130,0
130,0
Межбюджетные трансферты
04
01
07 1 01 21290
500
18,1
0,0
0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
220,0
0,0
0,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
220,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
220,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
220,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
220,0
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
220,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 05 22000
500
220,0
0,0
0,0
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
7,5
7,5
7,5
Социальное обеспечение населения
10
03
00 0 00 00000
000
7,5
7,5
7,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
10
03
06 0 00 00000
000
7,5
7,5
7,5
Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
10
03
06 3 00 00000
000
7,5
7,5
7,5
Компенсация части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья
10
03
06 3 01 00000
000
7,5
7,5
7,5
Расходы на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья
10
03
06 3 01 28500
000
7,5
7,5
7,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
06 3 01 28500
300
7,5
7,5
7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
00
00 0 00 00000
000
57 051,4
56 730,7
57 397,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
01
00 0 00 00000
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
14
01
03 0 00 00000
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»
14
01
03 2 00 00000
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджетов
14
01
03 2 02 00000
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14
01
03 2 02 85100
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Межбюджетные трансферты
14
01
03 2 02 85100
500
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера
14
03
00 0 00 00000
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
14
03
03 0 00 00000
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области»
14
03
03 2 00 00000
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Обеспечение поселений Краснобаковского района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
14
03
03 2 01 00000
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
14
03
03 2 01 03010
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Межбюджетные трансферты
14
03
03 2 01 03010
500
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Управление образования и молодежной политики
074
337 030,0
332 036,9
336 940,0
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
320,0
320,0
320,0
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
320,0
320,0
320,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
320,0
320,0
320,0
Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
04
01
07 2 00 00000
000
320,0
320,0
320,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан в возрасте от 14 до 18 лет
04
01
07 2 01 00000
000
320,0
320,0
320,0
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 2 01 21290
000
320,0
320,0
320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
01
07 2 01 21290
600
320,0
320,0
320,0
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
333 124,9
328 131,8
333 034,9
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
129 919,0
126 217,1
128 421,3
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
01
01 0 00 00000
000
129 415,0
125 713,1
127 917,3
Подпрограмма «Развитие общего образования»
07
01
01 1 00 00000
000
122 065,5
125 713,1
127 917,3
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
07
01
01 1 03 00000
000
805,8
805,8
805,8
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета
07
01
01 1 03 73170
000
805,8
805,8
805,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
01 1 03 73170
600
805,8
805,8
805,8
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района
07
01
01 1 04 00000
000
121 259,7
124 907,3
127 111,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
07
01
01 1 04 20590
000
51 458,3
55 105,9
57 310,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
01 1 04 20590
600
51 458,3
55 105,9
57 310,1
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета
07
01
01 1 04 73080
000
69 801,4
69 801,4
69 801,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
01 1 04 73080
600
69 801,4
69 801,4
69 801,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»
07
01
01 4 00 00000
000
7 349,5
0,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
01
01 4 05 00000
000
7 349,5
0,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
01
01 4 05 S2180
000
7 349,5
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
01 4 05 S2180
600
7 349,5
0,0
0,0
расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета
07
01
6 982,0
0,0
0,0
расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств районного бюджета
07
01
367,5
0,0
0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
07
01
11 0 00 00000
000
504,0
504,0
504,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Краснобаковского района Нижегородской области»
07
01
11 4 00 00000
000
504,0
504,0
504,0
Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей
07
01
11 4 01 00000
000
504,0
504,0
504,0
Приобретение оборудования, установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонт ограждений территорий в образовательных учреждениях
07
01
11 4 01 26200
000
504,0
504,0
504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
11 4 01 26200
600
504,0
504,0
504,0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
170 252,6
170 626,4
172 112,4
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
02
01 0 00 00000
000
169 842,6
170 226,4
171 712,4
Подпрограмма «Развитие общего образования»
07
02
01 1 00 00000
000
165 198,4
168 226,4
171 712,4
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
07
02
01 1 03 00000
000
247,7
247,7
247,7
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов для организации питания, за счет средств областного бюджета
07
02
01 1 03 73180
000
247,7
247,7
247,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 1 03 73180
600
247,7
247,7
247,7
Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района
07
02
01 1 05 00000
000
164 950,7
167 978,7
171 464,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
07
02
01 1 05 21590
000
56 850,5
59 878,5
63 364,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 1 05 21590
600
56 850,5
59 878,5
63 364,5
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
07
02
01 1 05 73070
000
107 741,2
107 741,2
107 741,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 1 05 73070
600
107 741,2
107 741,2
107 741,2
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств областного бюджета
07
02
01 1 05 73140
000
359,0
359,0
359,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 1 05 73140
600
359,0
359,0
359,0
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»
07
02
01 4 00 00000
000
4 644,2
2 000,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
02
01 4 05 00000
000
4 644,2
0,0
0,0
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области
07
02
01 4 05 S2180
000
4 644,2
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 4 05 S2180
600
4 644,2
0,0
0,0
расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств областного бюджета
07
02
4 412,0
0,0
0,0
расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств районного бюджета
07
02
232,2
0,0
0,0
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
07
02
01 4 Е2 00000
000
0,0
2 000,0
0,0
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом
07
02
01 4 Е2 50970
000
0,0
2 000,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
01 4 Е2 50970
600
0,0
2 000,0
0,0
расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета
07
02
0,0
740,0
0,0
расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета
07
02
0,0
260,0
0,0
расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств районного бюджета
07
02
0,0
1 000,0
0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
07
02
11 0 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Краснобаковского района Нижегородской области»
07
02
11 4 00 00000
000
400,0
400,0
400,0
Укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей
07
02
11 4 01 00000
000
400,0
400,0
400,0
Приобретение оборудования, установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонт ограждений территорий в образовательных учреждениях
07
02
11 4 01 26200
000
400,0
400,0
400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
11 4 01 26200
600
400,0
400,0
400,0
Непрограммные расходы
07
02
77 0 00 00000
000
10,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
07
02
77 7 00 00000
000
10,0
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
07
02
77 7 04 00000
000
10,0
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
07
02
77 7 04 22000
000
10,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
77 7 04 22000
600
10,0
0,0
0,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
16 686,4
15 019,3
15 879,9
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
03
01 0 00 00000
000
16 162,0
14 644,9
15 505,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
07
03
01 2 00 00000
000
15 162,0
14 644,9
15 505,5
Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования
07
03
01 2 01 00000
000
15 162,0
14 644,9
15 505,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
07
03
01 2 01 23590
000
5 289,3
5 906,7
8 305,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 2 01 23590
600
5 289,3
5 906,7
8 305,1
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
03
01 2 01 S2090
000
9 872,7
8 738,2
7 200,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 2 01 S2090
600
9 872,7
8 738,2
7 200,4
расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета
07
03
7 898,2
6 990,6
5 760,3
расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств районного бюджета
07
03
1 974,5
1 747,6
1 440,1
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году
07
03
01 4 04 00000
000
1 000,0
0,0
0,0
Мероприятия в области образования
07
03
01 4 04 24010
000
1 000,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 4 04 24010
600
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
07
03
10 0 00 00000
000
374,4
374,4
374,4
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
07
03
10 1 00 00000
000
374,4
374,4
374,4
Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения
07
03
10 1 01 00000
000
374,4
374,4
374,4
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма
07
03
10 1 01 25270
000
374,4
374,4
374,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
10 1 01 25270
600
374,4
374,4
374,4
Непрограммные расходы
07
03
77 0 00 00000
000
150,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
07
03
77 7 00 00000
000
150,0
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
07
03
77 7 04 00000
000
150,0
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
07
03
77 7 04 22000
000
150,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
77 7 04 22000
600
150,0
0,0
0,0
Молодежная политика
07
07
00 0 00 00000
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
07
01 0 00 00000
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
07
07
01 2 00 00000
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Организация отдыха и оздоровления детей
07
07
01 2 02 00000
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
07
07
01 2 02 24910
000
2 489,7
2 489,7
2 489,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
01 2 02 24910
200
858,6
858,6
858,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
01 2 02 24910
600
1 631,1
1 631,1
1 631,1
Расходы по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации
07
07
01 2 02 73320
000
508,6
508,6
508,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
01 2 02 73320
300
508,6
508,6
508,6
Подпрограмма «Развитие молодежной политики»
07
07
01 8 00 00000
000
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
07
07
01 8 01 00000
000
0,0
0,0
0,0
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
07
07
01 8 01 25200
000
0,0
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
01 8 01 25200
200
0,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области образования
07
09
00 0 00 00000
000
13 268,6
13 270,7
13 623,0
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
09
01 0 00 00000
000
13 260,6
13 262,7
13 615,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
07
09
01 2 00 00000
000
220,0
220,0
220,0
Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования
07
09
01 2 01 00000
000
220,0
220,0
220,0
Мероприятия в области образования
07
09
01 2 01 24010
000
220,0
220,0
220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 2 01 24010
200
133,0
133,0
133,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
01 2 01 24010
600
87,0
87,0
87,0
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
07
09
01 3 00 00000
000
709,0
732,0
756,9
Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, органов местного самоуправления и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур
07
09
01 3 01 00000
000
709,0
732,0
756,9
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории за счет средств областного бюджета
07
09
01 3 01 73010
000
709,0
732,0
756,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
01 3 01 73010
100
542,3
700,3
725,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 3 01 73010
200
166,7
31,7
31,7
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»
07
09
01 4 00 00000
000
8 603,1
8 739,2
9 066,6
Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами и организация мероприятий
07
09
01 4 01 00000
000
93,0
93,0
93,0
Мероприятия в области образования
07
09
01 4 01 24010
000
93,0
93,0
93,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 4 01 24010
200
93,0
93,0
93,0
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
07
09
01 4 02 00000
000
8 510,1
8 646,2
8 973,6
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерии, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
07
09
01 4 02 46590
000
8 510,1
8 646,2
8 973,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
01 4 02 46590
100
7 868,6
8 183,3
8 510,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 4 02 46590
200
640,5
461,9
461,9
Иные бюджетные ассигнования
07
09
01 4 02 46590
800
1,0
1,0
1,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся в Краснобаковском районе к военной службе»
07
09
01 5 00 00000
000
98,0
98,0
98,0
Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий
07
09
01 5 01 00000
000
98,0
98,0
98,0
Мероприятия в области образования
07
09
01 5 01 24010
000
98,0
98,0
98,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
01 5 01 24010
600
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Нижегородской области»
07
09
01 6 00 00000
000
468,7
468,7
468,7
Совершенствование системы социально-правовой защиты детей
07
09
01 6 01 00000
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
07
09
01 6 01 73020
000
468,7
468,7
468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
01 6 01 73020
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 6 01 73020
200
33,3
33,3
33,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
07
09
01 7 00 00000
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Содержание аппарата управления
07
09
01 7 01 00000
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
07
09
01 7 01 00190
000
3 106,8
2 949,8
2 949,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
01 7 01 00190
100
3 065,5
2 908,5
2 908,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 7 01 00190
200
41,3
41,3
41,3
Подпрограмма «Развитие молодежной политики»
07
09
01 8 00 00000
000
55,0
55,0
55,0
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
07
09
01 8 01 00000
000
55,0
55,0
55,0
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
07
09
01 8 01 25200
000
55,0
55,0
55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
01 8 01 25200
200
55,0
55,0
55,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
07
09
12 0 00 00000
000
8,0
8,0
8,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснобаковского района»
07
09
12 1 00 00000
000
8,0
8,0
8,0
Проведение совместных мероприятий антинаркотической направленности
07
09
12 1 02 00000
000
8,0
8,0
8,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
07
09
12 1 02 29600
000
8,0
8,0
8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
12 1 02 29600
200
8,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
12 1 02 29600
600
0,0
8,0
8,0
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
10
04
01 0 00 00000
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Подпрограмма «Развитие общего образования»
10
04
01 1 00 00000
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского района
10
04
01 1 04 00000
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета
10
04
01 1 04 73110
000
3 585,1
3 585,1
3 585,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
04
01 1 04 73110
200
53,0
53,0
53,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
01 1 04 73110
300
3 532,1
3 532,1
3 532,1
Управление сельского хозяйства и земельной реформы
082
8 079,1
6 530,2
6 561,6
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
7 800,1
6 251,2
6 282,6
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
00 0 00 00000
000
7 800,1
6 251,2
6 282,6
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
04
05
02 0 00 00000
000
7 800,1
6 251,2
6 282,6
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Краснобаковского района Нижегородской области» до 2020 года
04
05
02 1 00 00000
000
4 799,2
3 350,3
3 381,7
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
04
05
02 1 01 00000
000
563,6
564,4
579,3
Расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 01 73260
000
364,9
382,6
402,3
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 01 73260
800
364,9
382,6
402,3
Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 01 73300
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 01 73300
800
0,0
0,0
0,0
Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
04
05
02 1 01 R5020
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 01 R5020
800
0,0
0,0
0,0
расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета
04
05
0,0
0,0
0,0
расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета
04
05
0,0
0,0
0,0
Расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
04
05
02 1 01 R5080
000
198,7
181,8
177,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 01 R5080
800
198,7
181,8
177,0
расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета
04
05
146,7
134,5
134,5
расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета
04
05
52,0
47,3
42,5
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
04
05
02 1 02 00000
000
2 010,6
2 010,6
2 025,2
Реализация мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Краснобаковском районе
04
05
02 1 02 28100
000
350,0
350,0
350,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 02 28100
800
350,0
350,0
350,0
Расходы на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 02 73240
000
930,0
930,0
930,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 02 73240
800
930,0
930,0
930,0
Расходы на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 02 73270
000
730,6
730,6
745,2
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 02 73270
800
730,6
730,6
745,2
Расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 02 73290
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 02 73290
800
0,0
0,0
0,0
Расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
04
05
02 1 02 R5080
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 02 R5080
800
0,0
0,0
0,0
расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств федерального бюджета
04
05
0,0
0,0
0,0
расходы на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета
04
05
0,0
0,0
0,0
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
04
05
02 1 04 00000
000
2 225,0
775,3
777,2
Расходы на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета
04
05
02 1 04 73220
000
2 225,0
775,3
777,2
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 1 04 73220
800
2 225,0
775,3
777,2
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года
04
05
02 3 00 00000
000
287,2
287,2
287,2
Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных
04
05
02 3 01 00000
000
287,2
287,2
287,2
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев за счет средств областного бюджета
04
05
02 3 01 73310
000
287,2
287,2
287,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
02 3 01 73310
200
287,2
287,2
287,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
04
05
02 4 00 00000
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Содержание аппарата управления
04
05
02 4 01 00000
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета
04
05
02 4 01 73030
000
2 713,7
2 613,7
2 613,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
02 4 01 73030
100
2 371,9
2 368,9
2 368,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
02 4 01 73030
200
338,3
241,3
241,3
Иные бюджетные ассигнования
04
05
02 4 01 73030
800
3,5
3,5
3,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
279,0
279,0
279,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
279,0
279,0
279,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
279,0
279,0
279,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
279,0
279,0
279,0
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
279,0
279,0
279,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
279,0
279,0
279,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
279,0
279,0
279,0
Земское собрание Краснобаковского района Нижегородской области
330
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
00 0 00 00000
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Непрограммные расходы
01
03
77 0 00 00000
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Непрограммное направление деятельности
01
03
77 7 00 00000
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Содержание аппарата управления
01
03
77 7 01 00000
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
03
77 7 01 00190
000
760,3
760,3
760,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
77 7 01 00190
100
553,9
553,9
553,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
03
77 7 01 00190
200
204,9
204,9
204,9
Иные бюджетные ассигнования
01
03
77 7 01 00190
800
1,5
1,5
1,5
Председатель представительного органа муниципального образования
01
03
77 7 01 11000
000
1 734,4
1 734,4
1 734,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
77 7 01 11000
100
1 734,4
1 734,4
1 734,4
Отдел по управлению муниципальным имуществом
366
3 911,0
3 531,0
3 531,0
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
3 711,0
3 331,0
3 331,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
3 711,0
3 331,0
3 331,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
01
13
04 0 00 00000
000
3 711,0
3 331,0
3 331,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района»
01
13
04 1 00 00000
000
500,0
600,0
600,0
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества муниципальной казны, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на аукционной и конкурсной основе (в том числе расходы на рыночную оценку имущества, предназначенного для сдачи в аренду). Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (в том числе расходы на техническую инвентаризацию и рыночную оценку имущества, включенного в Прогнозный план приватизации)
01
13
04 1 01 00000
000
500,0
600,0
600,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
01
13
04 1 01 29010
000
480,5
600,0
600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
04 1 01 29010
200
480,5
600,0
600,0
Расходы на оплату коммунальных платежей за жилое помещение, являющегося муниципальной собственностью Краснобаковского района
01
13
04 1 06 00000
000
19,5
0,0
0,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
01
13
04 1 06 29010
000
19,5
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
04 1 06 29010
200
19,5
0,0
0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
13
04 2 00 00000
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Содержание аппарата управления
01
13
04 2 01 00000
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
13
04 2 01 00190
000
3 211,0
2 731,0
2 731,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
04 2 01 00190
100
2 376,8
2 376,8
2 376,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
04 2 01 00190
200
834,2
354,2
354,2
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
04
12
04 0 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского района»
04
12
04 1 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Проведение межевания земельных участков под объектами недвижимости, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав. Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с действующим законодательством, включая расходы на межевание, оценку земельных участков. Выкуп земельных участков для муниципальных нужд.
04
12
04 1 03 00000
000
200,0
200,0
200,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Краснобаковского района
04
12
04 1 03 29010
000
200,0
200,0
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
04 1 03 29010
200
200,0
200,0
200,0
Администрация Краснобаковского района
487
278 015,3
697 284,6
222 235,9
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
37 749,2
34 368,0
34 662,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
28 138,3
26 074,0
26 074,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
01
04
12 0 00 00000
000
473,5
472,0
472,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
01
04
12 5 00 00000
000
473,5
472,0
472,0
Содержание аппарата управления
01
04
12 5 01 00000
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета
01
04
12 5 01 73040
000
473,5
472,0
472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
12 5 01 73040
100
435,4
435,4
435,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
12 5 01 73040
200
38,1
36,6
36,6
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
27 664,8
25 602,0
25 602,0
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
27 664,8
25 602,0
25 602,0
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
27 664,8
25 602,0
25 602,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
25 908,7
23 845,9
23 845,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
21 837,0
20 945,7
20 945,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
3 964,1
2 824,2
2 824,2
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
76,0
76,0
76,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
01
04
77 7 С1 00190
000
31,6
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 С1 00190
200
31,6
0,0
0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
1 358,2
1 358,2
1 358,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
1 358,2
1 358,2
1 358,2
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
01
04
77 7 01 73060
000
397,9
397,9
397,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 73060
100
360,9
360,9
360,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 73060
200
37,0
37,0
37,0
Судебная система
01
05
00 0 00 00000
000
27,1
28,9
120,4
Непрограммные расходы
01
05
77 0 00 00000
000
27,1
28,9
120,4
Непрограммное направление деятельности
01
05
77 7 00 00000
000
27,1
28,9
120,4
Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета
01
05
77 7 03 00000
000
27,1
28,9
120,4
Расходы на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
01
05
77 7 03 51200
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
05
77 7 03 51200
200
27,1
28,9
120,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
9 583,8
8 265,1
8 467,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
01
13
03 0 00 00000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Краснобаковского района Нижегородской области»
01
13
03 3 00 00000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
01
13
03 3 13 00000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
01
13
03 3 13 26000
000
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
03 3 13 26000
200
1 075,0
1 075,0
1 075,0
Муниципальная программа «Информационное общество Краснобаковского района»
01
13
08 0 00 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
01
13
08 2 00 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Обеспечение деятельности МАУ "МФЦ Краснобаковского района"
01
13
08 2 07 00000
000
1 149,8
0,0
0,0
Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений
01
13
08 2 07 00590
000
1 149,8
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
08 2 07 00590
600
1 149,8
0,0
0,0
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
7 359,0
7 190,1
7 392,8
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
7 359,0
7 190,1
7 392,8
Муниципальные учреждения
01
13
77 7 02 00000
000
6 995,0
7 190,1
7 392,8
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
77 7 02 00590
000
6 995,0
7 190,1
7 392,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 02 00590
100
4 875,3
5 070,4
5 273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 02 00590
200
2 014,7
2 114,7
2 114,7
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 02 00590
800
5,0
5,0
5,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
01
13
77 7 С1 00590
000
100,0
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 С1 00590
200
100,0
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
364,0
0,0
0,0
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26600
000
364,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26600
800
364,0
0,0
0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
4 731,4
4 692,5
4 859,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
4 731,4
4 692,5
4 859,9
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
03
09
11 0 00 00000
000
4 731,4
4 692,5
4 859,9
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
03
09
11 1 00 00000
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Обеспечение деятельности ЕДДС Краснобаковского района
03
09
11 1 01 00000
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений
03
09
11 1 01 00590
000
4 531,4
4 692,5
4 859,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
09
11 1 01 00590
100
4 026,0
4 187,1
4 354,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
11 1 01 00590
200
505,4
505,4
505,4
Подпрограмма «Организация деятельности в период режима повышенной готовности, ликвидация последствий»
03
09
11 5 00 00000
000
200,0
0,0
0,0
Минимизация социального и экономического ущерба , наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий
03
09
11 5 01 00000
000
200,0
0,0
0,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
03
09
11 5 С1 25110
000
200,0
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
11 5 С1 25110
200
200,0
0,0
0,0
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
37 039,5
16 944,3
16 944,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
31 627,1
15 290,0
15 290,0
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
04
09
13 0 00 00000
000
16 337,1
0,0
0,0
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)"
04
09
13 0 01 00000
000
16 337,1
0,0
0,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
04
09
13 0 01 01020
000
1 724,7
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
13 0 01 01020
400
1 724,7
0,0
0,0
Расходы на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
04
09
13 0 01 S2220
000
49,6
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
13 0 01 S2220
400
49,6
0,0
0,0
расходы на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства за счет средств районного бюджета
04
09
49,6
0,0
0,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
13 0 01 L3720
000
14 562,8
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
13 0 01 L3720
400
14 562,8
0,0
0,0
расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств федерального бюджета
04
09
8 290,6
0,0
0,0
расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств областного бюджета
04
09
5 389,3
0,0
0,0
расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств районного бюджета
04
09
882,9
0,0
0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Краснобаковском районе"
04
09
19 0 00 00000
000
290,0
290,0
290,0
Подпрограмма "Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения"
04
09
19 1 00 00000
000
290,0
290,0
290,0
Приобретение объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
04
09
19 1 01 00000
000
290,0
290,0
290,0
Мероприятия по развитию системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
04
09
19 1 01 20400
000
290,0
290,0
290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
19 1 01 20400
200
290,0
290,0
290,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"
04
09
20 0 00 00000
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Подпрограмма "Вам решать"
04
09
20 3 00 00000
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 00000
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 20600
000
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
20 3 01 20600
200
0,0
15 000,0
15 000,0
Межбюджетные трансферты
04
09
20 3 01 20600
500
15 000,0
0,0
0,0
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
4 722,4
964,3
964,3
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
10
11 0 00 00000
000
4 290,4
532,3
532,3
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
04
10
11 3 00 00000
000
4 290,4
532,3
532,3
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области, в части сегментов системы, находящихся в муниципальной собственности Краснобаковского района
04
10
11 3 01 00000
000
4 290,4
532,3
532,3
Расходы на реконструкцию и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
04
10
11 3 01 63100
000
4 290,4
532,3
532,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
11 3 01 63100
200
532,3
532,3
532,3
Иные бюджетные ассигнования
04
10
11 3 01 63100
800
3 758,1
0,0
0,0
Непрограммные расходы
04
10
77 0 00 00000
000
432,0
432,0
432,0
Непрограммное направление деятельности
04
10
77 7 00 00000
000
432,0
432,0
432,0
Прочие непрограммные расходы
04
10
77 7 04 00000
000
432,0
432,0
432,0
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
77 7 04 S2300
000
432,0
432,0
432,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
77 7 04 S2300
200
432,0
432,0
432,0
расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета
04
10
345,6
345,6
345,6
расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств районного бюджета
04
10
86,4
86,4
86,4
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
690,0
690,0
690,0
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
12
09 0 00 00000
000
690,0
690,0
690,0
Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Краснобаковском районе»
04
12
09 1 00 00000
000
500,0
500,0
500,0
Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
04
12
09 1 03 00000
000
500,0
500,0
500,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие предпринимательства
04
12
09 1 03 29030
000
500,0
500,0
500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
09 1 03 29030
600
500,0
500,0
500,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
04
12
09 2 00 00000
000
190,0
190,0
190,0
Участие в российских туристических выставках, создание экспозиций. Подготовка и издание портфеля рекламно-информа-ционных материалов и карт по району. Подготовка и издание сувенирной продукции
04
12
09 2 03 00000
000
73,0
73,0
73,0
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
04
12
09 2 03 29110
000
73,0
73,0
73,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
09 2 03 29110
600
73,0
73,0
73,0
Создание условий для развития основных центров туризма и туристических зон. Изготовление и установка туристической навигации
04
12
09 2 04 00000
000
117,0
117,0
117,0
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
04
12
09 2 04 29110
000
117,0
117,0
117,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
09 2 04 29110
600
117,0
117,0
117,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
72 833,7
28 468,9
49 083,6
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
3 276,2
205,6
0,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2019-2025 годы»
05
01
15 0 00 00000
000
2 559,0
205,6
0,0
Мероприятия в рамках 2 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»
05
01
15 2 00 00000
000
2 559,0
0,0
0,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
05
01
15 2 F3 00000
000
2 559,0
0,0
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
05
01
15 2 F3 67484
000
2 047,2
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
15 2 F3 67484
400
2 047,2
0,0
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета
05
01
15 2 F3 6748S
000
511,8
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
15 2 F3 6748S
400
511,8
0,0
0,0
Мероприятия в рамках 3 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»
05
01
15 3 00 00000
000
0,0
205,6
0,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
05
01
15 3 F3 00000
000
0,0
205,6
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
05
01
15 3 F3 67484
000
0,0
164,5
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
15 3 F3 67484
400
0,0
164,5
0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета
05
01
15 3 F3 6748S
000
0,0
41,1
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
15 3 F3 6748S
400
0,0
41,1
0,0
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
717,2
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
717,2
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
717,2
0,0
0,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
05
01
77 7 04 28700
000
717,2
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 28700
200
717,2
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
48 663,7
13 925,7
29 016,5
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
05
02
13 0 00 00000
000
27 066,2
5 405,7
26 035,4
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"
05
02
13 0 02 00000
000
27 066,2
5 405,7
26 035,4
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
05
02
13 0 02 01020
000
14 616,7
2 405,7
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
13 0 02 01020
400
14 616,7
2 405,7
0,0
Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения
05
02
13 0 02 S2850
000
12 449,5
3 000,0
26 035,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
13 0 02 S2850
400
12 449,5
3 000,0
26 035,4
расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения за счет средств областного бюджета
05
02
12 325,0
2 970,0
25 775,0
расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения за счет средств районного бюджета
05
02
124,5
30,0
260,4
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы»
05
02
14 0 00 00000
000
10 860,0
6 670,0
1 131,1
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"
05
02
14 2 00 00000
000
10 860,0
6 670,0
1 131,1
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения
05
02
14 2 01 00000
000
468,0
200,0
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 01 29700
000
468,0
200,0
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 01 29700
200
205,5
200,0
200,0
Межбюджетные трансферты
05
02
14 2 01 29700
500
262,5
0,0
0,0
Реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей
05
02
14 2 02 00000
000
3 976,0
3 800,0
931,1
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 02 29700
000
3 976,0
3 800,0
931,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 02 29700
200
3 976,0
3 800,0
931,1
Приобретение коммунальной техники
05
02
14 2 03 00000
000
6 416,0
2 670,0
0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 03 29700
000
6 416,0
2 670,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 03 29700
200
4 616,0
2 670,0
0,0
Межбюджетные трансферты
05
02
14 2 03 29700
500
1 800,0
0,0
0,0
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05
02
16 0 00 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений»
05
02
16 3 00 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 01 00000
000
8 737,5
0,0
0,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов, расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов
05
02
16 3 01 22290
000
8 737,5
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
16 3 01 22290
200
5 190,6
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
05
02
16 3 01 22290
500
3 539,3
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
16 3 01 22290
800
7,6
0,0
0,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
2 000,0
1 850,0
1 850,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
20 146,1
13 560,2
19 258,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
05
03
18 2 00 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Подпрограмма «Благоустройство общественных мест массового отдыха»
05
03
18 2 00 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды
05
03
18 2 F2 00000
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды
05
03
18 2 F2 5555A
000
8 116,4
7 370,7
7 606,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555A
200
688,7
7 370,7
7 606,4
Межбюджетные трансферты
05
03
18 2 F2 5555A
500
7 427,7
0,0
0,0
расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета
05
03
6 025,3
0,0
0,0
расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств областного бюджета
05
03
251,1
0,0
0,0
расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств районного бюджета
05
03
1 151,3
0,0
0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"
05
03
20 0 00 00000
000
10 132,0
6 189,5
11 652,4
Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий"
05
03
20 1 00 00000
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Мероприятия направленные на благоустройство сельских территорий
05
03
20 1 01 00000
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
20 1 01 25500
000
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 1 01 25500
200
5 728,1
4 689,5
10 152,4
Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив"
05
03
20 2 00 00000
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
4 403,9
1 500,0
1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
94,8
1 500,0
1 500,0
Межбюджетные трансферты
05
03
20 2 01 S2600
500
4 309,1
0,0
0,0
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета
05
03
2 903,9
0,0
0,0
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств районного бюджета
05
03
1 405,2
0,0
0,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 897,7
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 897,7
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
1 897,7
0,0
0,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
05
03
77 7 05 S2190
000
1 897,7
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
05
03
77 7 05 S2190
500
1 897,7
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
00 0 00 00000
000
747,7
777,4
808,3
Непрограммные расходы
05
05
77 0 00 00000
000
747,7
777,4
808,3
Непрограммное направление деятельности
05
05
77 7 00 00000
000
747,7
777,4
808,3
Муниципальные учреждения
05
05
77 7 02 00000
000
742,9
772,6
803,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
05
05
77 7 02 00590
000
742,9
772,6
803,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
77 7 02 00590
100
742,9
772,6
803,5
Прочие непрограммные расходы
05
05
77 7 04 00000
000
4,8
4,8
4,8
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссии в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета
05
05
77 7 04 73050
000
4,8
4,8
4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
77 7 04 73050
200
4,8
4,8
4,8
Образование
07
00
00 0 00 00000
000
31 237,4
507 740,0
14 197,6
Дошкольное образование
07
01
00 0 00 00000
000
132,8
0,0
0,0
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
07
01
13 0 00 00000
000
132,8
0,0
0,0
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Образование"
07
01
13 0 03 00000
000
132,8
0,0
0,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
07
01
13 0 03 01020
000
132,8
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
01
13 0 03 01020
200
42,0
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
01
13 0 03 01020
400
90,8
0,0
0,0
Общее образование
07
02
00 0 00 00000
000
15 375,5
494 671,6
275,5
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
02
01 0 00 00000
000
275,5
275,5
275,5
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском районе»
07
02
01 4 00 00000
000
275,5
275,5
275,5
Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся
07
02
01 4 06 00000
000
275,5
275,5
275,5
Мероприятия в области образования
07
02
01 4 06 24010
000
275,5
275,5
275,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
02
01 4 06 24010
200
275,5
275,5
275,5
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
07
02
13 0 00 00000
000
15 100,0
494 396,1
0,0
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Образование"
07
02
13 0 03 00000
000
15 100,0
494 396,1
0,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов
муниципальной собственности
07
02
13 0 03 01020
000
100,0
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
02
13 0 03 01020
400
100,0
0,0
0,0
Расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций
07
02
13 0 03 S2510
000
15 000,0
494 396,1
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
02
13 0 03 S2510
400
15 000,0
494 396,1
0,0
расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета
07
02
10 000,0
489 396,1
0,0
расходы на строительство зданий общеобразовательных организаций за счет средств районного бюджета
07
02
5 000,0
5 000,0
0,0
Дополнительное образование детей
07
03
00 0 00 00000
000
15 729,1
13 068,4
13 922,1
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
07
03
01 0 00 00000
000
15 691,6
13 068,4
13 922,1
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
07
03
01 2 00 00000
000
15 691,6
13 068,4
13 922,1
Формирование единого воспитательного пространства в Краснобаковском районе, развитие системы дополнительного образования
07
03
01 2 01 00000
000
13 017,2
13 068,4
13 922,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей
07
03
01 2 01 23590
000
2 329,8
3 609,3
6 127,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 2 01 23590
600
2 329,8
3 609,3
6 127,5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
07
03
01 2 01 S2090
000
10 687,4
9 459,1
7 794,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 2 01 S2090
600
10 687,4
9 459,1
7 794,6
расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета
07
03
8 549,9
7 567,3
6 235,7
расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств районного бюджета
07
03
2 137,5
1 891,8
1 558,9
Федеральный проект «Культурная среда»
07
03
01 2 А1 00000
000
2 674,4
0,0
0,0
Расходы на поддержку отрасли культуры
07
03
01 2 А1 55190
000
2 674,4
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
01 2 А1 55190
600
2 674,4
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета
07
03
2 342,0
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета
07
03
203,7
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств районного бюджета
07
03
128,7
0,0
0,0
Непрограммные расходы
07
03
77 0 00 00000
000
37,5
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
07
03
77 7 00 00000
000
37,5
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
07
03
77 7 04 00000
000
37,5
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
07
03
77 7 04 22000
000
37,5
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
77 7 04 22000
600
37,5
0,0
0,0
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
73 081,3
84 252,1
81 502,4
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
62 491,1
73 381,5
70 340,0
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
62 379,1
73 279,5
70 238,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района»
08
01
05 1 00 00000
000
1 253,2
8 121,3
563,4
Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры Краснобаковского района
08
01
05 1 02 00000
000
1 253,2
0,0
0,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 1 02 40590
000
671,1
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 1 02 40590
600
671,1
0,0
0,0
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
08
01
05 1 02 L4670
000
582,1
546,6
563,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 1 02 L4670
600
582,1
546,6
563,4
расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета
08
01
404,5
404,5
146,5
расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета
08
01
142,1
142,1
416,9
расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств районного бюджета
35,5
0,0
0,0
Федеральный проект «Культурная среда»
08
01
05 1 А1 00000
000
0,0
7 574,7
0,0
Расходы на поддержку отрасли культура
08
01
05 1 А1 55190
000
0,0
7 574,7
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 1 А1 55190
600
0,0
7 574,7
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета
08
01
0,0
5 605,3
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств областного бюджета
08
01
0,0
1 969,4
0,0
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
61 125,9
65 158,2
69 674,6
Развитие библиотечного дела
08
01
05 2 01 00000
000
16 891,9
17 977,8
19 260,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
05 2 01 25220
000
100,0
100,0
100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 01 25220
600
100,0
100,0
100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
08
01
05 2 01 42590
000
16 664,1
17 877,8
19 160,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 01 42590
600
16 664,1
17 877,8
19 160,2
Расходы на поддержку отрасли «Культура»
08
01
05 2 01 L5190
000
127,8
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 01 L5190
600
127,8
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета
08
01
88,8
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств областного бюджета
08
01
31,2
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств районного бюджета
08
01
7,8
0,0
0,0
Развитие музейного дела
08
01
05 2 02 00000
000
5 003,2
5 303,8
5 626,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
05 2 02 25220
000
150,0
150,0
150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 02 25220
600
150,0
150,0
150,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев
08
01
05 2 02 41590
000
4 853,2
5 153,8
5 476,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 02 41590
600
4 853,2
5 153,8
5 476,4
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
39 230,8
41 876,6
44 788,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
05 2 03 25220
000
1 950,0
1 950,0
1 950,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 03 25220
600
1 950,0
1 950,0
1 950,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
37 136,9
39 926,6
42 838,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 03 40590
600
37 136,9
39 926,6
42 838,0
Расходы на поддержку отрасли «Культура»
08
01
05 2 03 L5190
000
143,9
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
05 2 03 L5190
600
143,9
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета
08
01
100,0
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств областного бюджета
08
01
35,1
0,0
0,0
расходы на поддержку отрасли культура за счет средств районного бюджета
08
01
8,8
0,0
0,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
12 0 00 00000
000
102,0
102,0
102,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Краснобаковского района»
08
01
12 1 00 00000
000
12,0
12,0
12,0
Проведение совместных мероприятий антинаркотической направленности
08
01
12 1 02 00000
000
7,0
7,0
7,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
08
01
12 1 02 29600
000
7,0
7,0
7,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 1 02 29600
600
7,0
7,0
7,0
Изготовление информационно-раздаточных материалов по антинаркотической направленности, оформление подписки
08
01
12 1 05 00000
000
3,0
3,0
3,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
08
01
12 1 05 29600
000
3,0
3,0
3,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 1 05 29600
600
3,0
3,0
3,0
Приобретение тест-полосок на определение употребления наркотических веществ для субъектов профилактики
08
01
12 1 09 00000
000
2,0
2,0
2,0
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
08
01
12 1 09 29600
000
2,0
2,0
2,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 1 09 29600
600
2,0
2,0
2,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних Краснобаковского района»
08
01
12 2 00 00000
000
90,0
90,0
90,0
Проведение совместных мероприятий профилактической направленности с несовершеннолетними из "группы риска"
08
01
12 2 02 00000
000
15,0
15,0
15,0
Расходы на реализацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактики семейного благополучия, а также мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
08
01
12 2 02 29950
000
15,0
15,0
15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 2 02 29950
600
15,0
15,0
15,0
Обеспечение привлечения населения к участию в народных дружинах по охране общественного порядка и поощрение их труда
08
01
12 2 06 00000
000
5,0
5,0
5,0
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе
08
01
12 2 06 26100
000
5,0
5,0
5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 2 06 26100
600
5,0
5,0
5,0
Приобретение оборудования для выявления и фиксации правонарушений и преступлений
08
01
12 2 07 00000
000
70,0
70,0
70,0
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Краснобаковском районе
08
01
12 2 07 26100
000
70,0
70,0
70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
12 2 07 26100
600
70,0
70,0
70,0
Непрограммные расходы
08
01
77 0 00 00000
000
10,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
08
01
77 7 00 00000
000
10,0
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
08
01
77 7 04 00000
000
10,0
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
08
01
77 7 04 22000
000
10,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
77 7 04 22000
600
10,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
05 4 02 00590
100
10 549,9
10 830,3
11 122,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
04
05 4 02 00590
200
40,3
40,3
40,3
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
15 893,8
15 731,1
15 754,0
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
10
01
17 0 00 00000
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
10
01
17 2 00 00000
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Выплата пенсий за выслугу лет
10
01
17 2 02 00000
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Краснобаковского района
10
01
17 2 02 29980
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
17 2 02 29980
300
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Социальное обеспечение населения
10
03
00 0 00 00000
000
686,0
660,0
684,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы»
10
03
14 0 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма «Расширение и реконструкция систем газоснабжения»
10
03
14 3 00 00000
000
200,0
200,0
200,0
Предоставление социальной выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья
10
03
14 3 01 00000
000
200,0
200,0
200,0
Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
10
03
14 3 01 S2070
000
200,0
200,0
200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
14 3 01 S2070
300
200,0
200,0
200,0
расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет средств областного бюджета
10
03
100,0
100,0
100,0
расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях, за счет средств районного бюджета
10
03
100,0
100,0
100,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
10
03
17 0 00 00000
000
436,0
460,0
484,0
Подпрограмма «Оказание материальной помощи гражданам-жителям Краснобаковского района, находящихся в трудной жизненной ситуации»
10
03
17 1 00 00000
000
230,0
230,0
230,0
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
10
03
17 1 01 00000
000
230,0
230,0
230,0
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
10
03
17 1 01 10500
000
230,0
230,0
230,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 1 01 10500
300
230,0
230,0
230,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
10
03
17 2 00 00000
000
206,0
230,0
254,0
Предоставление мер социальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Краснобаковского района", "Почетный ветеран Краснобаковского района"
10
03
17 2 01 00000
000
206,0
230,0
254,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Краснобаковского района», «Почетный ветеран Краснобаковского района»
10
03
17 2 01 10930
000
206,0
230,0
254,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
17 2 01 10930
300
206,0
230,0
254,0
Непрограммные расходы
10
03
77 0 00 00000
000
50,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
10
03
77 7 00 00000
000
50,0
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
10
03
77 7 04 00000
000
50,0
0,0
0,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
10
03
77 7 04 22000
000
50,0
0,0
0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
77 7 04 22000
300
50,0
0,0
0,0
Охрана семьи и детства
10
04
00 0 00 00000
000
9 187,5
9 050,8
9 049,7
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
10
04
06 0 00 00000
000
9 187,5
9 050,8
9 049,7
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»
10
04
06 1 00 00000
000
7 822,5
7 822,5
7 822,5
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
10
04
06 1 01 00000
000
7 822,5
7 822,5
7 822,5
Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета
10
04
06 1 01 73150
000
7 000,0
6 000,0
6 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
06 1 01 73150
400
7 000,0
6 000,0
6 000,0
Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджета
10
04
06 1 01 R0820
000
822,5
1 822,5
1 822,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
06 1 01 R0820
400
822,5
1 822,5
1 822,5
расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета
10
04
608,7
1 348,7
1 385,1
расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета
10
04
213,8
473,8
437,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы»
10
04
06 2 00 00000
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
10
04
06 2 01 00000
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
10
04
06 2 01 L4970
000
1 196,6
1 228,3
1 227,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
06 2 01 L4970
300
1 196,6
1 228,3
1 227,2
расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств федерального бюджета
10
04
334,8
336,7
338,0
расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета
10
04
434,3
464,1
461,7
расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств районного бюджета
10
04
427,5
427,5
427,5
Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района доступным и комфортным жильем»
10
04
06 3 00 00000
000
168,4
0,0
0,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений
10
04
06 3 04 00000
000
168,4
0,0
0,0
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений за счет средств областного бюджета
10
04
06 3 04 73120
000
168,4
0,0
0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
06 3 04 73120
300
168,4
0,0
0,0
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
00 0 00 00000
000
20,0
20,0
20,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
10
06
17 0 00 00000
000
20,0
20,0
20,0
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций в Краснобаковском районе »
10
06
17 3 00 00000
000
20,0
20,0
20,0
Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным общественным некоммерческим организациям Краснобаковского района
10
06
17 3 01 00000
000
20,0
20,0
20,0
Расходы на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям
10
06
17 3 01 29040
000
20,0
20,0
20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
17 3 01 29040
600
20,0
20,0
20,0
Физическая культура и спорт
11
00
00 0 00 00000
000
885,6
885,6
885,6
Массовый спорт
11
02
00 0 00 00000
000
885,6
885,6
885,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
11
02
10 0 00 00000
000
885,6
885,6
885,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
11
02
10 1 00 00000
000
885,6
885,6
885,6
Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения
11
02
10 1 01 00000
000
885,6
885,6
885,6
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
10 1 01 25270
000
885,6
885,6
885,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
02
10 1 01 25270
600
885,6
885,6
885,6
Средства массовой информации
12
00
00 0 00 00000
000
4 563,4
4 202,1
4 346,3
Телевидение и радиовещание
12
01
00 0 00 00000
000
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Непрограммные расходы
12
01
77 0 00 00000
000
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Непрограммное направление деятельности
12
01
77 7 00 00000
000
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Муниципальные учреждения
12
01
77 7 02 00000
000
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета
12
01
77 7 02 S2050
000
1 803,5
1 865,1
1 929,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
01
77 7 02 S2050
600
1 803,5
1 865,1
1 929,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере электронных средств массовой информации
12
01
77 7 02 S2050
000
950,9
466,3
482,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
01
77 7 02 S2050
600
950,9
466,3
482,3
Периодическая печать и издательства
12
02
00 0 00 00000
000
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Непрограммные расходы
12
02
77 0 00 00000
000
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Непрограммное направление деятельности
12
02
77 7 00 00000
000
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Муниципальные учреждения
12
02
77 7 02 00000
000
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Расходы на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации за счет средств областного бюджета
12
02
77 7 02 S2050
000
1 447,2
1 496,6
1 547,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
77 7 02 S2050
600
1 447,2
1 496,6
1 547,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере печатных средств массовой информации
12
02
77 7 02 S2050
000
361,8
374,1
387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
77 7 02 S2050
600
361,8
374,1
387,0
ИТОГО РАСХОДОВ
696 833,3
1 108 648,4
639 232,5
Приложение 7
к Решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам и группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)
Наименование
Код бюджетной
классификации
2020 год
2021 год
Раздел
Подраздел
Вид расходов
2022 год
Всего расходов
696 833,3
1 108 648,4
639 232,5
Общегосударственные вопросы
01
00
000
53 201,5
49 440,3
49 734,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
000
2 494,7
2 494,7
2 494,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
03
100
2 288,3
2 288,3
2 288,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
03
200
204,9
204,9
204,9
Иные бюджетные ассигнования
01
03
800
1,5
1,5
1,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000
28 138,3
26 074,0
26 074,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
100
23 991,5
23 100,2
23 100,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
200
4 070,8
2 897,8
2 897,8
Иные бюджетные ассигнования
01
04
800
76,0
76,0
76,0
Судебная система
01
05
000
27,1
28,9
120,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
05
200
27,1
28,9
120,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
8 846,6
8 846,6
8 846,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
06
100
8 390,5
8 390,5
8 390,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
06
200
456,1
456,1
456,1
Резервные фонды
01
11
000
400,0
400,0
400,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
800
400,0
400,0
400,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
13 294,8
11 596,1
11 798,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
100
7 252,1
7 447,2
7 649,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
200
4 523,9
4 143,9
4 143,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01
13
600
1 149,8
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
800
369,0
5,0
5,0
Национальная оборона
02
00
000
647,7
656,2
688,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000
647,7
656,2
688,0
Межбюджетные трансферты
02
03
500
647,7
656,2
688,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
000
4 731,4
4 692,5
4 859,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
000
4 731,4
4 692,5
4 859,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
09
100
4 026,0
4 187,1
4 354,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
200
705,4
505,4
505,4
Национальная экономика
04
00
000
45 489,6
23 845,5
23 876,9
Общеэкономические вопросы
04
01
000
450,0
450,0
450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
200
111,9
130,0
130,0
Межбюджетные трансферты
04
01
500
18,1
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
01
600
320,0
320,0
320,0
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
000
7 800,1
6 251,2
6 282,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
05
100
2 371,9
2 368,9
2 368,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
200
625,5
528,5
528,5
Иные бюджетные ассигнования
04
05
800
4 802,7
3 353,8
3 385,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
31 627,1
15 290,0
15 290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
200
290,0
15 290,0
15 290,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04
09
400
16 337,1
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
04
09
500
15 000,0
0,0
0,0
Связь и информатика
04
10
000
4 722,4
964,3
964,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
10
200
964,3
964,3
964,3
Иные бюджетные ассигнования
04
10
800
3 758,1
0,0
0,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
890,0
890,0
890,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
200
200,0
200,0
200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
12
600
690,0
690,0
690,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
73 332,7
28 747,9
49 362,6
Жилищное хозяйство
05
01
000
3 276,2
205,6
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
200
717,2
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
01
400
2 559,0
205,6
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
000
48 663,7
13 925,7
29 016,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
200
15 988,1
8 520,0
2 981,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
400
27 066,2
5 405,7
26 035,4
Межбюджетные трансферты
05
02
500
5 601,8
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
800
7,6
0,0
0,0
Благоустройство
05
03
000
20 645,1
13 839,2
19 537,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
200
6 790,6
13 839,2
19 537,8
Межбюджетные трансферты
05
03
500
13 854,5
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
000
747,7
777,4
808,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
05
100
742,9
772,6
803,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
200
4,8
4,8
4,8
Образование
07
00
000
364 362,3
835 871,8
347 232,5
Дошкольное образование
07
01
000
130 051,8
126 217,1
128 421,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
01
200
42,0
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
01
400
90,8
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
01
600
129 919,0
126 217,1
128 421,3
Общее образование
07
02
000
185 628,1
665 298,0
172 387,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
02
200
275,5
275,5
275,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07
02
400
15 100,0
494 396,1
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
02
600
170 252,6
170 626,4
172 112,4
Дополнительное образование детей
07
03
000
32 415,5
28 087,7
29 802,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
03
600
32 415,5
28 087,7
29 802,0
Молодежная политика
07
07
000
2 998,3
2 998,3
2 998,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
200
913,6
913,6
913,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07
07
300
508,6
508,6
508,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
07
600
1 576,1
1 576,1
1 576,1
Другие вопросы в области образования
07
09
000
13 268,6
13 270,7
13 623,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
09
100
11 911,8
12 227,5
12 579,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
09
200
1 170,8
849,2
849,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
09
600
185,0
193,0
193,0
Иные бюджетные ассигнования
07
09
800
1,0
1,0
1,0
Культура и кинематография
08
00
000
73 081,3
84 252,1
81 502,4
Культура
08
01
000
62 491,1
73 381,5
70 340,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
600
62 491,1
73 381,5
70 340,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
08
04
000
10 590,2
10 870,6
11 162,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
04
100
10 549,9
10 830,3
11 122,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
04
200
40,3
40,3
40,3
Социальная политика
10
00
000
19 486,4
19 323,7
19 346,6
Пенсионное обеспечение
10
01
000
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
300
6 000,3
6 000,3
6 000,3
Социальное обеспечение населения
10
03
000
693,5
667,5
691,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
300
693,5
667,5
691,5
Охрана семьи и детства
10
04
000
12 772,6
12 635,9
12 634,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
04
200
53,0
53,0
53,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
04
300
4 897,1
4 760,4
4 759,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10
04
400
7 822,5
7 822,5
7 822,5
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
000
20,0
20,0
20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10
06
600
20,0
20,0
20,0
Физическая культура и спорт
11
00
000
885,6
885,6
885,6
Массовый спорт
11
02
000
885,6
885,6
885,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11
02
600
885,6
885,6
885,6
Средства массовой информации
12
00
000
4 563,4
4 202,1
4 346,3
Телевидение и радиовещание
12
01
000
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
01
600
2 754,4
2 331,4
2 411,4
Периодическая печать и издательства
12
02
000
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12
02
600
1 809,0
1 870,7
1 934,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
14
00
000
57 051,4
56 730,7
57 397,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14
01
000
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Межбюджетные трансферты
14
01
500
45 391,4
43 596,7
45 257,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
000
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Межбюджетные трансферты
14
03
500
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Приложение 10
к Решению Земского собрания
Краснобаковского района
«О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Таблица 1.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
3 102,0
3 009,5
2 561,8
р.п. Ветлужский
1 008,6
900,6
474,4
Зубилихинский сельсовет
3 828,6
4 372,5
4 434,3
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
514,1
265,4
Шеманихинский сельсовет
3 720,8
4 337,3
4 404,1
Всего
11 660,0
13 134,0
12 140,0
Таблица 2.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие территорий Краснобаковского
района»
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
15 000,0
р.п. Ветлужский
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
15 000,0
Таблица 3.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг.»
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
р.п. Ветлужский
262,5
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
1 800,0
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
2 062,5
Таблица 4.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках
муниципальной программы "Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района"
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
р.п. Ветлужский
99,0
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
3 440,3
Всего
3 539,3
Таблица 5.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках
муниципальной программы «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
р.п. Ветлужский
15,1
Зубилихинский сельсовет
3,0
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
18,1
Таблица 6.
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
4 340,4
р.п. Ветлужский
3 087,3
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
7 427,7
Таблица.7
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
928,4
р.п. Ветлужский
350,6
Зубилихинский сельсовет
92,8
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
525,9
Шеманихинский сельсовет
Всего
1 897,7
Таблица.8
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий за счет средств фонда на поддержку территорий
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
220,0
р.п. Ветлужский
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
220,0
Таблица.9
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий за счет средств районного резервного фонда
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
р.п. Ветлужский
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
48,6
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
48,6
Таблица.10
(тыс.рублей)
Наименование
поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на проведение мероприятий на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
2020 год
2021 год
2022 год
р.п. Красные Баки
2 143,0
р.п. Ветлужский
1 302,4
Зубилихинский сельсовет
Прудовский сельсовет
863,7
Чащихинский сельсовет
Шеманихинский сельсовет
Всего
4 309,1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вперед № 18 от 01.05.2020, Официальный сайт Краснобаковского муниципального района Нижегородской области www.krbaki.ru от 28.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: