Основная информация
Дата опубликования: | 27 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU38032305202000004 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Черчетского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
27.04.2020Г № 78
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»
ЧЕРЧЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 26.12.2019 Г. № 70 «О БЮДЖЕТЕ ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ»
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Черчетского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Черчетского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Березовском муниципальном образовании, Дума Черчетского муниципального образования
РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Черчетского муниципального образования от 26.12.2019г. № 70 «О бюджете Черчетского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» (в редакции Решение Думы №72 от 27.02.2020 г.:
1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Черчетского муниципального образования на 2020 год:
по доходам в сумме 5694 100 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4953446,64 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 4937 600 рублей;
по расходам в сумме 7117 400 рублей.
размер дефицита в сумме 1423 300 рублей или 192,2 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 1399 300 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 24 000 рублей и 3,2 %.
1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в размере 568742,14 рублей, в 2021 году в размере 568742,14 рублей».
1.3. Приложения,5,6,7,8 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Черчетского муниципального образования.
Глава Черчетского
муниципального образования
С.Н.Чичев
Приложение № 5
к решению Дмы Черчетского
муниципального образования
«27»апреля 2020 г .№ 78
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2020 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей)
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
3 544 010,75
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
581 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
2 945 610,75
Резервные фонды
0111
5 000,00
Другие общегосударственные вопросы
0113
11 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
125 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
24 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
24 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 568 389,25
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1 568 389,25
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
141 500,00
Коммунальное хозяйство
0502
62 100,00
Благоустройство
0503
79 400,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
1 486 600,00
Культура
0801
1 486 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
225 000,00
Пенсионное обеспечение
1001
225 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1 800,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1 800,00
ИТОГО:
7 117 400,00
Приложение № 6
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
27»апреля 2020 г .№ 78
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей)
Наименование
РзПР
Сумма
2021 год
2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
2 535 700,00
2 130 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
388 000,00
388 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
2 140 200,00
1 736 700,00
Резервные фонды
0111
5 000,00
5 000,00
Другие общегосударственные вопросы
0113
2 500,00
700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
126 200,00
129 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
25 100,00
25 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
25 100,00
25 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
543 700,00
543 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
543 700,00
543 700,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
22 100,00
22 100,00
Коммунальное хозяйство
0502
7 100,00
7 100,00
Благоустройство
0503
15 000,00
15 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
1 293 200,00
1 391 600,00
Культура
0801
1 293 200,00
1 391 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
80 000,00
140 000,00
Пенсионное обеспечение
1001
80 000,00
140 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1 800,00
1 800,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1 800,00
1 800,00
ИТОГО:
4 627 800,00
4 383 800,00
Приложение № 7
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
«27»апреля 2020 г .№ 78
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
(рублей)
Наименование кода
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Общегосударственные вопросы
3 544 010,75
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
581 600,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
581 600,00
Органы местного самоуправления
9120000000
581 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
9120082110
581 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120082110
100
581 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120082110
120
0102
581 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 945 610,75
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
2 945 610,75
Органы местного самоуправления
9120000000
2 945 610,75
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
9120082110
2 110 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120082110
100
2 110 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120082110
120
0104
2 110 000,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
9120082190
264 068,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120082190
200
264 068,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120082190
240
0104
264 068,61
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
9130080950
568 742,14
Межбюджетные трансферты
9130080950
500
568 742,14
Иные межбюджетные трансферты
9130080950
540
0104
568 742,14
Иные бюджетные ассигнования
9120082190
800
2 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9120082190
850
0104
2 800,00
Резервные фонды
5 000,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
5 000,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
5 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования
9130080140
5 000,00
Иные бюджетные ассигнования
9130080140
800
5 000,00
Резервные средства
9130080140
870
0111
5 000,00
Другие общегосударственные вопросы
11 800,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
9120073150
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120073150
200
700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120073150
240
01 13
700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4600089999
1 100,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4600189999
240
0104
1 100,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
10 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
9130089999
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9130089999
200
10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9130089999
240
01 13
10 000,00
Национальная оборона
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
125 600,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
125 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
9120051180
125 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120051180
100
121 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120051180
120
0203
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120051180
200
4 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120051180
240
0203
4 300,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
24 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
24 500,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4700089999
24 500,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4700189999
240
0309
24 500,00
Национальная экономика
1 568 389,25
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1 568 389,25
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800089999
504 300,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800189999
240
0409
100 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800289999
240
0409
404 300,00
Дорожная деятельность
9440000000
1 064 089,25
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
9440080990
1 064 089,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9440080990
200
1 064 089,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9440080990
240
0409
1 064 089,25
Жилищно-коммунальное хозяйство
141 500,00
Коммунальное хозяйство
62 100,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства
9520081010
62 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9520081010
200
62 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9520081010
240
0502
62 000,00
Иные бюджетные ассигнования
9520081010
800
100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9520081010
850
0502
100,00
Благоустройство
79 400,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7400089999
14 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7400189999
240
0503
14 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству
9530081024
65 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9530081024
200
59 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9530081024
240
0503
59 400,00
Иные бюджетные ассигнования
9530081024
800
6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9530081024
850
0503
6 000,00
Культура, кинематография
1 486 600,00
Культура
1 486 600,00
Культура
9310000000
1 225 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9310089999
100
665 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
9310089999
110
0801
665 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9310089999
200
356 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9310089999
240
0801
356 500,00
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
93100S2370
204 100,00
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
93100S2370
240
0801
204 100,00
Обеспечение деятельности библиотек
9320000000
261 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
9320089999
261 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9320089999
100
261 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
9320089999
110
0801
261 000,00
Социальная политика
225 000,00
Пенсионное обеспечение
225 000,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
225 000,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
225 000,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9130080210
225 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9130080210
300
225 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
9130080210
310
1001
225 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга
1 800,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1 800,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
1 800,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
1 800,00
Процентные платежи по муниципальному долгу
9130080020
1 800,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга
9130080020
700
1 800,00
Обслуживание муниципального долга
9130080020
730
1301
1 800,00
Итого расходов
7 117 400,00
Приложение № 8
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
«27»апреля 2020 г .№ 78
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ.
рублей
Наименование кода
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
2021 год
2022 год
Общегосударственные вопросы
2 535 700,00
2 130 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
388 000,00
388 000,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
388 000,00
388 000,00
Органы местного самоуправления
9120000000
388 000,00
388 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
9120082110
388 000,00
388 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120082110
100
388 000,00
388 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120082110
120
0102
388 000,00
388 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 140 200,00
1 736 700,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
2 140 200,00
1 736 700,00
Органы местного самоуправления
9120000000
2 140 200,00
1 736 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
9120082110
1 442 000,00
1 523 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120082110
100
1 442 000,00
1 523 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120082110
120
0104
1 442 000,00
1 523 000,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
9120082190
128 457,86
141 212,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120082190
200
128 457,86
141 212,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120082190
240
0104
128 457,86
141 212,48
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
9130080950
568 742,14
71 487,52
Межбюджетные трансферты
9130080950
500
568 742,14
71 487,52
Иные межбюджетные трансферты
9130080950
540
0104
568 742,14
71 487,52
Иные бюджетные ассигнования
9120082190
800
1 000,00
1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9120082190
850
0104
1 000,00
1 000,00
Резервные фонды
5 000,00
5 000,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
5 000,00
5 000,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
5 000,00
5 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования
9130080140
5 000,00
5 000,00
Иные бюджетные ассигнования
9130080140
800
5 000,00
5 000,00
Резервные средства
9130080140
870
0111
5 000,00
5 000,00
Другие общегосударственные вопросы
2 500,00
700,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
700,00
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
9120073150
700,00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120073150
200
700,00
700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120073150
240
01 13
700,00
700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4600089999
1 800,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4600189999
240
0113
1 800,00
0,00
Национальная оборона
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
126 200,00
129 100,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
126 200,00
129 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
9120051180
126 200,00
129 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120051180
100
121 300,00
121 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120051180
120
0203
121 300,00
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120051180
200
4 900,00
7 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120051180
240
0203
4 900,00
7 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
25 100,00
25 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
25 100,00
25 100,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4700089999
25 100,00
25 100,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4700189999
240
0309
25 100,00
25 100,00
Национальная экономика
543 700,00
543 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
543 700,00
543 700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800089999
543 700,00
543 700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800189999
240
0409
100 000,00
100 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800289999
240
0409
443 700,00
443 700,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
22 100,00
22 100,00
Коммунальное хозяйство
22 100,00
22 100,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства
9520081010
7 100,00
7 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9520081010
200
7 000,00
7 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9520081010
240
0502
7 000,00
7 000,00
Иные бюджетные ассигнования
9520081010
800
100,00
100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9520081010
850
0502
100,00
100,00
Благоустройство
15 000,00
15 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7400089999
14 000,00
14 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7400189999
240
0503
14 000,00
14 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству
9530081024
1 000,00
1 000,00
Иные бюджетные ассигнования
9530081024
800
1 000,00
1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9530081024
850
0503
1 000,00
1 000,00
Культура, кинематография
1 293 200,00
1 391 600,00
Культура
1 293 200,00
1 391 600,00
Культура
9310000000
1 103 200,00
1 201 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9310089999
100
474 000,00
474 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
9310089999
110
0801
474 000,00
474 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9310089999
200
425 100,00
523 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9310089999
240
0801
425 100,00
523 500,00
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
93100S2370
204 100,00
204 100,00
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
93100S2370
240
0801
204 100,00
204 100,00
Обеспечение деятельности библиотек
9320000000
190 000,00
190 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
9320089999
190 000,00
190 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9320089999
100
190 000,00
190 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
9320089999
110
0801
190 000,00
190 000,00
Социальная политика
80 000,00
140 000,00
Пенсионное обеспечение
80 000,00
140 000,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
80 000,00
140 000,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
80 000,00
140 000,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9130080210
80 000,00
140 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9130080210
300
80 000,00
140 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
9130080210
310
1001
80 000,00
140 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга
1 800,00
1 800,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1 800,00
1 800,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
1 800,00
1 800,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
1 800,00
1 800,00
Процентные платежи по муниципальному долгу
9130080020
1 800,00
1 800,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга
9130080020
700
1 800,00
1 800,00
Обслуживание муниципального долга
9130080020
730
1301
1 800,00
1 800,00
Итого расходов
4 627 800,00
4 383 800,00
Пояснительная записка
к решению Думы Черчетского муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Черчетского
муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27»апреля 2020 г .№ 78
Изменения расходной части бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя
2020 год
Решение Думы № 72 от 27.02.2019г.
Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
гр.3-гр.2
1
2
3
4
01 "Общегосударственные вопросы"
3544
3544
0
02 "Национальная оборона"
125,6
125,6
0
03" Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
24,5
24,5
0
04 "Национальная экономика"
1568,4
1568,4
0
05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
141,5
141,5
0
08 "Культура, кинематография"
1486,6
1486,6
0
10 "Социальная политика"
225
225
0
13 "Обслуживание муниципального долга"
1,8
1,8
0
Итого расходов
7117,4
7117,4
0
Планируется общий объем расходов бюджета на 2020 год не изменять и утвердить в сумме 7 117,4 тыс. руб.
Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
В целом по разделу в 2020 году планируется утвердить расходы в сумме 3 544 тыс. руб. при этом планируется:
- уменьшить расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам администрации в сумме 81 тыс.руб.;
- увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного дополнительного соглашения к соглашению о передаче полномочий Черчетского муниципального образования № б/н от 28.02.2020г. на сумму 81тыс.руб.
Бюджетные назначения на 2021 год планируется утвердить расходы в сумме 2535,7 тыс. руб. при этом планируется:
- уменьшить расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам администрации в сумме 81 тыс. руб.;
- увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного дополнительного соглашения к соглашению о передаче полномочий Черчетского муниципального образования № б/н от 28.02.2020г. на сумму 81тыс.руб.
Глава Черчетского
муниципального образования
С.Н.Чичев
Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
27.04.2020Г № 78
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»
ЧЕРЧЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 26.12.2019 Г. № 70 «О БЮДЖЕТЕ ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ»
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Черчетского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Черчетского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Березовском муниципальном образовании, Дума Черчетского муниципального образования
РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Черчетского муниципального образования от 26.12.2019г. № 70 «О бюджете Черчетского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» (в редакции Решение Думы №72 от 27.02.2020 г.:
1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Черчетского муниципального образования на 2020 год:
по доходам в сумме 5694 100 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4953446,64 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 4937 600 рублей;
по расходам в сумме 7117 400 рублей.
размер дефицита в сумме 1423 300 рублей или 192,2 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 1399 300 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 24 000 рублей и 3,2 %.
1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в размере 568742,14 рублей, в 2021 году в размере 568742,14 рублей».
1.3. Приложения,5,6,7,8 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Черчетского муниципального образования.
Глава Черчетского
муниципального образования
С.Н.Чичев
Приложение № 5
к решению Дмы Черчетского
муниципального образования
«27»апреля 2020 г .№ 78
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2020 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей)
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
3 544 010,75
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
581 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
2 945 610,75
Резервные фонды
0111
5 000,00
Другие общегосударственные вопросы
0113
11 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
125 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
24 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
24 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 568 389,25
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1 568 389,25
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
141 500,00
Коммунальное хозяйство
0502
62 100,00
Благоустройство
0503
79 400,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
1 486 600,00
Культура
0801
1 486 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
225 000,00
Пенсионное обеспечение
1001
225 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1 800,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1 800,00
ИТОГО:
7 117 400,00
Приложение № 6
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
27»апреля 2020 г .№ 78
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей)
Наименование
РзПР
Сумма
2021 год
2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
2 535 700,00
2 130 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
388 000,00
388 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
2 140 200,00
1 736 700,00
Резервные фонды
0111
5 000,00
5 000,00
Другие общегосударственные вопросы
0113
2 500,00
700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
126 200,00
129 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
25 100,00
25 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
25 100,00
25 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
543 700,00
543 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
543 700,00
543 700,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
22 100,00
22 100,00
Коммунальное хозяйство
0502
7 100,00
7 100,00
Благоустройство
0503
15 000,00
15 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
1 293 200,00
1 391 600,00
Культура
0801
1 293 200,00
1 391 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
80 000,00
140 000,00
Пенсионное обеспечение
1001
80 000,00
140 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1 800,00
1 800,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1 800,00
1 800,00
ИТОГО:
4 627 800,00
4 383 800,00
Приложение № 7
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
«27»апреля 2020 г .№ 78
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
(рублей)
Наименование кода
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Общегосударственные вопросы
3 544 010,75
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
581 600,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
581 600,00
Органы местного самоуправления
9120000000
581 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
9120082110
581 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120082110
100
581 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120082110
120
0102
581 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 945 610,75
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
2 945 610,75
Органы местного самоуправления
9120000000
2 945 610,75
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
9120082110
2 110 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120082110
100
2 110 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120082110
120
0104
2 110 000,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
9120082190
264 068,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120082190
200
264 068,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120082190
240
0104
264 068,61
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
9130080950
568 742,14
Межбюджетные трансферты
9130080950
500
568 742,14
Иные межбюджетные трансферты
9130080950
540
0104
568 742,14
Иные бюджетные ассигнования
9120082190
800
2 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9120082190
850
0104
2 800,00
Резервные фонды
5 000,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
5 000,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
5 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования
9130080140
5 000,00
Иные бюджетные ассигнования
9130080140
800
5 000,00
Резервные средства
9130080140
870
0111
5 000,00
Другие общегосударственные вопросы
11 800,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
9120073150
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120073150
200
700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120073150
240
01 13
700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4600089999
1 100,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4600189999
240
0104
1 100,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
10 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
9130089999
10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9130089999
200
10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9130089999
240
01 13
10 000,00
Национальная оборона
125 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
125 600,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
125 600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
9120051180
125 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120051180
100
121 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120051180
120
0203
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120051180
200
4 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120051180
240
0203
4 300,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
24 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
24 500,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4700089999
24 500,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4700189999
240
0309
24 500,00
Национальная экономика
1 568 389,25
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1 568 389,25
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800089999
504 300,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800189999
240
0409
100 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800289999
240
0409
404 300,00
Дорожная деятельность
9440000000
1 064 089,25
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
9440080990
1 064 089,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9440080990
200
1 064 089,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9440080990
240
0409
1 064 089,25
Жилищно-коммунальное хозяйство
141 500,00
Коммунальное хозяйство
62 100,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства
9520081010
62 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9520081010
200
62 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9520081010
240
0502
62 000,00
Иные бюджетные ассигнования
9520081010
800
100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9520081010
850
0502
100,00
Благоустройство
79 400,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7400089999
14 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7400189999
240
0503
14 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству
9530081024
65 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9530081024
200
59 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9530081024
240
0503
59 400,00
Иные бюджетные ассигнования
9530081024
800
6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9530081024
850
0503
6 000,00
Культура, кинематография
1 486 600,00
Культура
1 486 600,00
Культура
9310000000
1 225 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9310089999
100
665 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
9310089999
110
0801
665 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9310089999
200
356 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9310089999
240
0801
356 500,00
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
93100S2370
204 100,00
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
93100S2370
240
0801
204 100,00
Обеспечение деятельности библиотек
9320000000
261 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
9320089999
261 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9320089999
100
261 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
9320089999
110
0801
261 000,00
Социальная политика
225 000,00
Пенсионное обеспечение
225 000,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
225 000,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
225 000,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9130080210
225 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9130080210
300
225 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
9130080210
310
1001
225 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга
1 800,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1 800,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
1 800,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
1 800,00
Процентные платежи по муниципальному долгу
9130080020
1 800,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга
9130080020
700
1 800,00
Обслуживание муниципального долга
9130080020
730
1301
1 800,00
Итого расходов
7 117 400,00
Приложение № 8
к решению Думы Черчетского
муниципального образования
«27»апреля 2020 г .№ 78
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ.
рублей
Наименование кода
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
2021 год
2022 год
Общегосударственные вопросы
2 535 700,00
2 130 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
388 000,00
388 000,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
388 000,00
388 000,00
Органы местного самоуправления
9120000000
388 000,00
388 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
9120082110
388 000,00
388 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120082110
100
388 000,00
388 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120082110
120
0102
388 000,00
388 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 140 200,00
1 736 700,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
2 140 200,00
1 736 700,00
Органы местного самоуправления
9120000000
2 140 200,00
1 736 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
9120082110
1 442 000,00
1 523 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120082110
100
1 442 000,00
1 523 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120082110
120
0104
1 442 000,00
1 523 000,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
9120082190
128 457,86
141 212,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120082190
200
128 457,86
141 212,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120082190
240
0104
128 457,86
141 212,48
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
9130080950
568 742,14
71 487,52
Межбюджетные трансферты
9130080950
500
568 742,14
71 487,52
Иные межбюджетные трансферты
9130080950
540
0104
568 742,14
71 487,52
Иные бюджетные ассигнования
9120082190
800
1 000,00
1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9120082190
850
0104
1 000,00
1 000,00
Резервные фонды
5 000,00
5 000,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
5 000,00
5 000,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
5 000,00
5 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования
9130080140
5 000,00
5 000,00
Иные бюджетные ассигнования
9130080140
800
5 000,00
5 000,00
Резервные средства
9130080140
870
0111
5 000,00
5 000,00
Другие общегосударственные вопросы
2 500,00
700,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
700,00
700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
9120073150
700,00
700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120073150
200
700,00
700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120073150
240
01 13
700,00
700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4600089999
1 800,00
0,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4600189999
240
0113
1 800,00
0,00
Национальная оборона
126 200,00
129 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
126 200,00
129 100,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
126 200,00
129 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
9120051180
126 200,00
129 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9120051180
100
121 300,00
121 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9120051180
120
0203
121 300,00
121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120051180
200
4 900,00
7 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9120051180
240
0203
4 900,00
7 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
25 100,00
25 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
25 100,00
25 100,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4700089999
25 100,00
25 100,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
4700189999
240
0309
25 100,00
25 100,00
Национальная экономика
543 700,00
543 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
543 700,00
543 700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800089999
543 700,00
543 700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800189999
240
0409
100 000,00
100 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7800289999
240
0409
443 700,00
443 700,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
22 100,00
22 100,00
Коммунальное хозяйство
22 100,00
22 100,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства
9520081010
7 100,00
7 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9520081010
200
7 000,00
7 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9520081010
240
0502
7 000,00
7 000,00
Иные бюджетные ассигнования
9520081010
800
100,00
100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9520081010
850
0502
100,00
100,00
Благоустройство
15 000,00
15 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7400089999
14 000,00
14 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
7400189999
240
0503
14 000,00
14 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству
9530081024
1 000,00
1 000,00
Иные бюджетные ассигнования
9530081024
800
1 000,00
1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
9530081024
850
0503
1 000,00
1 000,00
Культура, кинематография
1 293 200,00
1 391 600,00
Культура
1 293 200,00
1 391 600,00
Культура
9310000000
1 103 200,00
1 201 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9310089999
100
474 000,00
474 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
9310089999
110
0801
474 000,00
474 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9310089999
200
425 100,00
523 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
9310089999
240
0801
425 100,00
523 500,00
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
93100S2370
204 100,00
204 100,00
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив
93100S2370
240
0801
204 100,00
204 100,00
Обеспечение деятельности библиотек
9320000000
190 000,00
190 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов
9320089999
190 000,00
190 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9320089999
100
190 000,00
190 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
9320089999
110
0801
190 000,00
190 000,00
Социальная политика
80 000,00
140 000,00
Пенсионное обеспечение
80 000,00
140 000,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
80 000,00
140 000,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
80 000,00
140 000,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9130080210
80 000,00
140 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9130080210
300
80 000,00
140 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
9130080210
310
1001
80 000,00
140 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга
1 800,00
1 800,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1 800,00
1 800,00
Функционирование органов местного самоуправления
9100000000
1 800,00
1 800,00
Прочие непрограммные расходы
9130000000
1 800,00
1 800,00
Процентные платежи по муниципальному долгу
9130080020
1 800,00
1 800,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга
9130080020
700
1 800,00
1 800,00
Обслуживание муниципального долга
9130080020
730
1301
1 800,00
1 800,00
Итого расходов
4 627 800,00
4 383 800,00
Пояснительная записка
к решению Думы Черчетского муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Черчетского
муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
от «27»апреля 2020 г .№ 78
Изменения расходной части бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя
2020 год
Решение Думы № 72 от 27.02.2019г.
Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
гр.3-гр.2
1
2
3
4
01 "Общегосударственные вопросы"
3544
3544
0
02 "Национальная оборона"
125,6
125,6
0
03" Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
24,5
24,5
0
04 "Национальная экономика"
1568,4
1568,4
0
05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
141,5
141,5
0
08 "Культура, кинематография"
1486,6
1486,6
0
10 "Социальная политика"
225
225
0
13 "Обслуживание муниципального долга"
1,8
1,8
0
Итого расходов
7117,4
7117,4
0
Планируется общий объем расходов бюджета на 2020 год не изменять и утвердить в сумме 7 117,4 тыс. руб.
Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
В целом по разделу в 2020 году планируется утвердить расходы в сумме 3 544 тыс. руб. при этом планируется:
- уменьшить расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам администрации в сумме 81 тыс.руб.;
- увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного дополнительного соглашения к соглашению о передаче полномочий Черчетского муниципального образования № б/н от 28.02.2020г. на сумму 81тыс.руб.
Бюджетные назначения на 2021 год планируется утвердить расходы в сумме 2535,7 тыс. руб. при этом планируется:
- уменьшить расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам администрации в сумме 81 тыс. руб.;
- увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного дополнительного соглашения к соглашению о передаче полномочий Черчетского муниципального образования № б/н от 28.02.2020г. на сумму 81тыс.руб.
Глава Черчетского
муниципального образования
С.Н.Чичев
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальные вести № 21(171) от 28.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: