Основная информация

Дата опубликования: 27 апреля 2020г.
Номер документа: RU38032305202000004
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Черчетского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

27.04.2020Г № 78

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»

ЧЕРЧЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 26.12.2019 Г. № 70 «О БЮДЖЕТЕ ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ»

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Черчетского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62  Устава  Черчетского муниципального  образования, Положением о бюджетном процессе в Березовском муниципальном образовании, Дума Черчетского муниципального образования

РЕШИЛА:

1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Черчетского муниципального образования от 26.12.2019г. № 70 «О бюджете Черчетского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» (в редакции Решение Думы  №72 от 27.02.2020 г.:

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Черчетского муниципального образования на 2020 год:

по доходам в сумме 5694 100 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4953446,64 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  4937 600 рублей;

по расходам в сумме 7117 400 рублей.

размер дефицита в сумме 1423 300 рублей или 192,2 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 1399 300 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 24 000 рублей и 3,2 %.

1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в размере 568742,14 рублей, в 2021 году в размере 568742,14 рублей».

1.3. Приложения,5,6,7,8 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Черчетского муниципального образования.

Глава Черчетского

муниципального образования

С.Н.Чичев

Приложение № 5

к решению Дмы Черчетского

муниципального образования

«27»апреля 2020 г .№ 78

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2020 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)

Наименование

РзПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

3 544 010,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

581 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

2 945 610,75

Резервные фонды

0111

5 000,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

11 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

125 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

125 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

24 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

24 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

1 568 389,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

1 568 389,25

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

141 500,00

Коммунальное хозяйство

0502

62 100,00

Благоустройство

0503

79 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

1 486 600,00

Культура

0801

1 486 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

225 000,00

Пенсионное обеспечение

1001

225 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1 800,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1 800,00

ИТОГО:

7 117 400,00

  Приложение № 6

к решению Думы Черчетского

муниципального образования

27»апреля 2020 г .№ 78

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)

Наименование

РзПР

Сумма

2021 год

2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

2 535 700,00

2 130 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

388 000,00

388 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

2 140 200,00

1 736 700,00

Резервные фонды

0111

5 000,00

5 000,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

2 500,00

700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

126 200,00

129 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

126 200,00

129 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

25 100,00

25 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

25 100,00

25 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

543 700,00

543 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

543 700,00

543 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

22 100,00

22 100,00

Коммунальное хозяйство

0502

7 100,00

7 100,00

Благоустройство

0503

15 000,00

15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

1 293 200,00

1 391 600,00

Культура

0801

1 293 200,00

1 391 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

80 000,00

140 000,00

Пенсионное обеспечение

1001

80 000,00

140 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1 800,00

1 800,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1 800,00

1 800,00

ИТОГО:

4 627 800,00

4 383 800,00

Приложение № 7

к решению Думы Черчетского

муниципального образования

«27»апреля 2020 г .№ 78

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

(рублей)

Наименование кода

КЦСР

КВР

РзПР                            

Сумма

Общегосударственные вопросы

3 544 010,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

581 600,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

581 600,00

Органы местного самоуправления

9120000000

581 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

9120082110

581 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9120082110

100

581 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9120082110

120

0102

581 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 945 610,75

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

2 945 610,75

Органы местного самоуправления

9120000000

2 945 610,75

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

9120082110

2 110 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9120082110

100

2 110 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9120082110

120

0104

2 110 000,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

9120082190

264 068,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120082190

200

264 068,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120082190

240

0104

264 068,61

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

9130080950

568 742,14

Межбюджетные трансферты

9130080950

500

568 742,14

Иные межбюджетные трансферты

9130080950

540

0104

568 742,14

Иные бюджетные ассигнования

9120082190

800

2 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9120082190

850

0104

2 800,00

Резервные фонды

5 000,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

5 000,00

Прочие непрограммные расходы

9130000000

5 000,00

Резервный фонд администрации муниципального образования

9130080140

5 000,00

Иные бюджетные ассигнования

9130080140

800

5 000,00

Резервные средства

9130080140

870

0111

5 000,00

Другие общегосударственные вопросы

11 800,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

9120073150

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120073150

200

700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120073150

240

01 13

700,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

4600089999

1 100,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

4600189999

240

0104

1 100,00

Прочие непрограммные расходы

9130000000

10 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

9130089999

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9130089999

200

10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9130089999

240

01 13

10 000,00

Национальная оборона

125 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

125 600,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

125 600,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

9120051180

125 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9120051180

100

121 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9120051180

120

0203

121 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120051180

200

4 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120051180

240

0203

4 300,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

24 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

24 500,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

4700089999

24 500,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

4700189999

240

0309

24 500,00

Национальная экономика

1 568 389,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1 568 389,25

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

7800089999

504 300,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

7800189999

240

0409

100 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

7800289999

240

0409

404 300,00

Дорожная деятельность

9440000000

1 064 089,25

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

9440080990

1 064 089,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9440080990

200

1 064 089,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9440080990

240

0409

1 064 089,25

Жилищно-коммунальное хозяйство

141 500,00

Коммунальное хозяйство

62 100,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

9520081010

62 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9520081010

200

62 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9520081010

240

0502

62 000,00

Иные бюджетные ассигнования

9520081010

800

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9520081010

850

0502

100,00

Благоустройство

79 400,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

7400089999

14 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

7400189999

240

0503

14 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству

9530081024

65 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9530081024

200

59 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9530081024

240

0503

59 400,00

Иные бюджетные ассигнования

9530081024

800

6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9530081024

850

0503

6 000,00

Культура, кинематография

1 486 600,00

Культура

1 486 600,00

Культура

9310000000

1 225 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9310089999

100

665 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

9310089999

110

0801

665 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9310089999

200

356 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9310089999

240

0801

356 500,00

Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив

93100S2370

204 100,00

Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив

93100S2370

240

0801

204 100,00

Обеспечение деятельности библиотек

9320000000

261 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

9320089999

261 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9320089999

100

261 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

9320089999

110

0801

261 000,00

Социальная политика

225 000,00

Пенсионное обеспечение

225 000,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

225 000,00

Прочие непрограммные расходы

9130000000

225 000,00

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

9130080210

225 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9130080210

300

225 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

9130080210

310

1001

225 000,00

Обслуживание  государственного и муниципального долга

1 800,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1 800,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

1 800,00

Прочие непрограммные расходы

9130000000

1 800,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

9130080020

1 800,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

9130080020

700

1 800,00

Обслуживание муниципального долга

9130080020

730

1301

1 800,00

Итого расходов

7 117 400,00

Приложение № 8

к решению Думы Черчетского

муниципального образования

«27»апреля 2020 г .№ 78

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ.

рублей

Наименование кода

КЦСР

КВР

РзПР                            

Сумма

2021 год

2022 год

Общегосударственные вопросы

2 535 700,00

2 130 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

388 000,00

388 000,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

388 000,00

388 000,00

Органы местного самоуправления

9120000000

388 000,00

388 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

9120082110

388 000,00

388 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9120082110

100

388 000,00

388 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9120082110

120

0102

388 000,00

388 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 140 200,00

1 736 700,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

2 140 200,00

1 736 700,00

Органы местного самоуправления

9120000000

2 140 200,00

1 736 700,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

9120082110

1 442 000,00

1 523 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9120082110

100

1 442 000,00

1 523 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9120082110

120

0104

1 442 000,00

1 523 000,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

9120082190

128 457,86

141 212,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120082190

200

128 457,86

141 212,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120082190

240

0104

128 457,86

141 212,48

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

9130080950

568 742,14

71 487,52

Межбюджетные трансферты

9130080950

500

568 742,14

71 487,52

Иные межбюджетные трансферты

9130080950

540

0104

568 742,14

71 487,52

Иные бюджетные ассигнования

9120082190

800

1 000,00

1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9120082190

850

0104

1 000,00

1 000,00

Резервные фонды

5 000,00

5 000,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

5 000,00

5 000,00

Прочие непрограммные расходы

9130000000

5 000,00

5 000,00

Резервный фонд администрации муниципального образования

9130080140

5 000,00

5 000,00

Иные бюджетные ассигнования

9130080140

800

5 000,00

5 000,00

Резервные средства

9130080140

870

0111

5 000,00

5 000,00

Другие общегосударственные вопросы

2 500,00

700,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

700,00

700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

9120073150

700,00

700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120073150

200

700,00

700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120073150

240

01 13

700,00

700,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

4600089999

1 800,00

0,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

4600189999

240

0113

1 800,00

0,00

Национальная оборона

126 200,00

129 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

126 200,00

129 100,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

126 200,00

129 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

9120051180

126 200,00

129 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9120051180

100

121 300,00

121 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9120051180

120

0203

121 300,00

121 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120051180

200

4 900,00

7 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9120051180

240

0203

4 900,00

7 800,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

25 100,00

25 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

25 100,00

25 100,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

4700089999

25 100,00

25 100,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

4700189999

240

0309

25 100,00

25 100,00

Национальная экономика

543 700,00

543 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

543 700,00

543 700,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

7800089999

543 700,00

543 700,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

7800189999

240

0409

100 000,00

100 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

7800289999

240

0409

443 700,00

443 700,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

22 100,00

22 100,00

Коммунальное хозяйство

22 100,00

22 100,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

9520081010

7 100,00

7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9520081010

200

7 000,00

7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9520081010

240

0502

7 000,00

7 000,00

Иные бюджетные ассигнования

9520081010

800

100,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9520081010

850

0502

100,00

100,00

Благоустройство

15 000,00

15 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

7400089999

14 000,00

14 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

7400189999

240

0503

14 000,00

14 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству

9530081024

1 000,00

1 000,00

Иные бюджетные ассигнования

9530081024

800

1 000,00

1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9530081024

850

0503

1 000,00

1 000,00

Культура, кинематография

1 293 200,00

1 391 600,00

Культура

1 293 200,00

1 391 600,00

Культура

9310000000

1 103 200,00

1 201 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9310089999

100

474 000,00

474 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

9310089999

110

0801

474 000,00

474 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9310089999

200

425 100,00

523 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

9310089999

240

0801

425 100,00

523 500,00

Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив

93100S2370

204 100,00

204 100,00

Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив

93100S2370

240

0801

204 100,00

204 100,00

Обеспечение деятельности библиотек

9320000000

190 000,00

190 000,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов

9320089999

190 000,00

190 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9320089999

100

190 000,00

190 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

9320089999

110

0801

190 000,00

190 000,00

Социальная политика

80 000,00

140 000,00

Пенсионное обеспечение

80 000,00

140 000,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

80 000,00

140 000,00

Прочие непрограммные расходы

9130000000

80 000,00

140 000,00

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

9130080210

80 000,00

140 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9130080210

300

80 000,00

140 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

9130080210

310

1001

80 000,00

140 000,00

Обслуживание  государственного и муниципального долга

1 800,00

1 800,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1 800,00

1 800,00

Функционирование органов местного самоуправления

9100000000

1 800,00

1 800,00

Прочие непрограммные расходы

9130000000

1 800,00

1 800,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

9130080020

1 800,00

1 800,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

9130080020

700

1 800,00

1 800,00

Обслуживание муниципального долга

9130080020

730

1301

1 800,00

1 800,00

Итого расходов

4 627 800,00

4 383 800,00

Пояснительная записка

к решению Думы Черчетского муниципального образования

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Черчетского

муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27»апреля 2020 г .№ 78

Изменения расходной части бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Таблица 2.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

тыс.руб.

Наименование показателя

2020 год

Решение Думы № 72 от 27.02.2019г.

Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

гр.3-гр.2

1

2

3

4

01 "Общегосударственные вопросы"

3544

3544

0

02 "Национальная оборона"

125,6

125,6

0

03" Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

24,5

24,5

0

04 "Национальная экономика"

1568,4

1568,4

0

05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

141,5

141,5

0

08 "Культура, кинематография"

1486,6

1486,6

0

10 "Социальная политика"

225

225

0

13 "Обслуживание муниципального долга"

1,8

1,8

0

Итого расходов

7117,4

7117,4

0

Планируется общий объем расходов бюджета на 2020 год не изменять и  утвердить в сумме 7 117,4 тыс. руб.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

В целом по разделу в 2020 году планируется утвердить расходы в сумме 3 544 тыс. руб. при этом планируется:

- уменьшить расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам администрации в сумме 81 тыс.руб.;

- увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного дополнительного соглашения к соглашению о передаче полномочий Черчетского муниципального образования № б/н от 28.02.2020г. на сумму 81тыс.руб.

Бюджетные назначения на 2021 год планируется утвердить расходы в сумме 2535,7 тыс. руб. при этом планируется:

- уменьшить расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам администрации в сумме 81 тыс. руб.;

- увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного дополнительного соглашения к соглашению о передаче полномочий Черчетского муниципального образования № б/н от 28.02.2020г. на сумму 81тыс.руб.

Глава Черчетского

муниципального образования

С.Н.Чичев

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальные вести № 21(171) от 28.04.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать