Основная информация
Дата опубликования: | 27 мая 2020г. |
Номер документа: | RU52034605202000031 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Поселковый Совет рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 27.05.2020 Г. № 15
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2019Г. № 64 «О БЮДЖЕТЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Поселковый Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение поселкового Совета рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области от 18.12.2019 г. № 64 «О бюджете рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями, внесенными решениями поселкового Совета рабочего поселка Красные Баки от 06.02.2020 №5; от 16.03.2020 №7; от 08.04.2020 №11; от 08.05.2020 №13) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка Красные Баки на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 55 333,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 56 918,9 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 1 585,0 тыс. рублей.
2) приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
20 701,4
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10 111,1
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
10 111,1
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
10 047,2
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
39,4
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
24,5
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 893,5
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
2 893,5
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 306,5
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
9,7
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 776,2
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-198,9
1 06 00000 00 0000 000
1.3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
6 571,9
1 06 01000 00 0000 110
1.3.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
2 581,6
1 06 01030 13 0000 110
1.3.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
2 581,6
1 06 06000 00 0000 110
1.3.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
3 990,3
1 06 06030 00 0000 110
1.3.2.1.Земельный налог с организаций
2 061,1
1 06 06033 13 0000 110
1.3.2.1.1.Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
2 061,1
1 06 06040 00 0000 110
1.3.2.2. Земельный налог с физических лиц
1 929,2
1 06 06043 13 0000 110
1.3.2.2.1.Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
1 929,2
1 11 00000 00 0000 000
1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
689,9
1 11 05000 00 0000 120
1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
232,2
1 11 05010 00 0000 120
1.4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
232,2
1 11 05013 13 0000 120
1.4.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
232,2
1 11 09000 00 0000 120
1.4.1.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
457,7
1 11 09040 00 0000 120
1.4.1.2.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
457,7
1 11 09045 13 0000 120
1.4.1.2.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
457,7
1 14 00000 00 0000 000
1.5. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
435,0
1 14 06000 00 0000 430
1.5.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
435,0
1 14 06010 00 0000 430
1.5.1.1.Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
400,0
1 14 06013 13 0000 430
1.5.1.1.1.Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
400,0
1 14 06300 00 0000 430
1.5.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
35,0
1 14 06310 10 0000 430
1.5.2.1.Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
35,0
1 14 06313 13 0000 430
1.5.2.1.1.Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
35,0
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
34 632,5
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
34 632,4
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
8 568,7
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
8 568,7
2 02 15001 13 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
8 568,7
2 02 40000 00 0000 150
2.1.2. Иные межбюджетные трансферты
26 063,7
2 02 45160 00 0000 150
2.1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1 502,8
2 02 45160 13 0000 150
2.1.2.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1 502,8
2 02 49999 00 0000 150
2.1.2.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
24 560,9
2 02 49999 13 0000 150
2.1.2.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
24 560,9
2 04 00000 00 0000 000
2.2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
116,5
2 04 05000 13 0000 150
2.2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
116,5
2 04 05099 13 0000 150
2.2.1.1. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
116,5
2 07 00000 00 0000 000
2.3. Прочие безвозмездные поступления
69,9
2 07 05000 13 0000 150
2.3.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
69,9
2 07 05030 13 0000 150
2.3.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
69,9
2 19 00000 00 0000 000
2.2. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-186,3
2 19 45160 13 0000 150
2.2.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских поселений
-186,3
ВСЕГО ДОХОДОВ
55 333,9
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета рабочего поселка Красные Баки на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
1 585,0
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
1 585,0
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 55 333,9
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 55 333,9
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 55 333,9
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
- 55 333,9
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
56 918,9
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
56 918,9
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
56 918,9
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
56 918,9
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 184,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
4 183,6
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
4 183,6
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 395,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 823,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
522,3
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
768,2
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
18 319,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
18 203,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
15 000,0
Подпрограмма «Вам решать»
04
09
20 3 00 00000
000
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 00000
000
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 20600
000
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
20 3 01 20600
200
15 000,0
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
3 203,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
3 203,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
3 203,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
3 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
3 203,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
196,0
Непрограмные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
196,0
Непрограмное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
196,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
196,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
146,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
16 952,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
234,6
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
234,6
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
234,6
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
234,6
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
234,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 4 04 02000
200
234,6
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 0000
000
200,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
200,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
200,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
200,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
77 7 04 29700
800
200,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
16 517,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
05
03
18 0 00 00000
000
4 340,4
Подпрограмма "Благоустройство мест массового отдыха населения"
05
03
18 2 00 00000
000
4 340,4
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения
05
03
18 2 F2 00000
000
4 340,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
3 357,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
3 357,9
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств областного бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
139,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
139,9
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств местного бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
842,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
842,6
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
05
03
20 0 00 00000
000
2 329,3
Подпрограмма «Поддержка местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
2 329,3
Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
2 329,3
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
2 329,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
2 329,3
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
9 848,1
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
9 848,1
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
000
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 С1 25500
200
20,0
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
8 349,7
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. за счет средств местного бюджета
05
03
77 7 04 S2190
000
92,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 S2190
200
92,1
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 533,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 533,6
Озеленение территорий
05
03
77 7 04 25300
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25300
200
100,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
5 524,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
5 524,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
1 478,4
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 25500
000
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 25500
200
200,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. за счет средств областного бюджета
05
03
77 7 05 S2190
000
928,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 S2190
200
928,4
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 22000
200
350,0
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
16 613,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
12 388,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
12 388,2
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района
08
01
05 1 00 00000
000
35,5
Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры Краснобаковского района
08
01
05 1 02 00000
000
35,5
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
08
01
05 1 02L4670
000
35,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 1 02L4670
500
35,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
12 352,7
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
12 352,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
12 352,7
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
12 352,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
4 225,6
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
4 225,6
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
4 225,6
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
4 225,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
4 225,6
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
4 225,6
ИТОГО РАСХОДОВ
56 918,9
5) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета р.п. Красные Баки
на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация р.п. Красные Баки
487
56 918,9
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 184,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
4 183,6
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
4 183,6
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 395,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 823,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
522,3
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
768,2
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
18 319,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
18 203,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
15 000,0
Подпрограмма «Вам решать»
04
09
20 3 00 00000
000
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 00000
000
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 20600
000
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
20 3 01 20600
200
15 000,0
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
3 203,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
3 203,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
3 203,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
3 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
3 203,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
196,0
Непрограмные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
196,0
Непрограмное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
196,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
196,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
146,0
Мероприятия, в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
16 952,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
234,6
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
234,6
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
234,6
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
234,6
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
234,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
234,6
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 0000
000
200,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
200,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
200,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
200,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
77 7 04 29700
800
200,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
16 517,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
05
03
18 0 00 00000
000
4 340,4
Подпрограмма "Благоустройство мест массового отдыха населения"
05
03
18 2 00 00000
000
4 340,4
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения
05
03
18 2 F2 00000
000
4 340,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
3 357,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
3 357,9
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств областного бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
139,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
139,9
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств местного бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
842,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
842,6
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
05
03
20 0 00 00000
000
2 329,3
Подпрограмма «Поддержка местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
2 329,3
Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
2 329,3
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета
05
03
20 2 01 S2600
000
1 444,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
1 444,1
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
885,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
885,2
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
9 848,1
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
9 848,1
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
000
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 С1 25500
200
20,0
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
8 349,7
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. за счет средств местного бюджета
05
03
77 7 04 S2190
000
92,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 S2190
200
92,1
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 533,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 533,6
Озеленение территорий
05
03
77 7 04 25300
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25300
200
100,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
5 524,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
5 524,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
1 478,4
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 25500
000
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 25500
200
200,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. за счет средств областного бюджета
05
03
77 7 05 S2190
000
928,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 S2190
200
928,4
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 22000
200
350,0
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
16 613,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
12 388,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
12 388,2
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района
08
01
05 1 00 00000
000
35,5
Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры Краснобаковского района
08
01
05 1 02 00000
000
35,5
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
08
01
05 1 02L4670
000
35,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 1 02L4670
500
35,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
12 352,7
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
12 352,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
12 352,7
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
12 352,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
4 225,6
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
4 225,6
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
4 225,6
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
4 225,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
4 225,6
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
4 225,6
ИТОГО РАСХОДОВ
56 918,9
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в здании Администрации рабочего поселка Красные Баки, на официальном сайте Администрации рабочего поселка Красные Баки в сети Интернет.
Глава местного самоуправления
р.п. Красные Баки
Ю.В.Суворова
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 27.05.2020 Г. № 15
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2019Г. № 64 «О БЮДЖЕТЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНЫЕ БАКИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Поселковый Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение поселкового Совета рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области от 18.12.2019 г. № 64 «О бюджете рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями, внесенными решениями поселкового Совета рабочего поселка Красные Баки от 06.02.2020 №5; от 16.03.2020 №7; от 08.04.2020 №11; от 08.05.2020 №13) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка Красные Баки на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 55 333,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 56 918,9 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 1 585,0 тыс. рублей.
2) приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
20 701,4
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10 111,1
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
10 111,1
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
10 047,2
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
39,4
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
24,5
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 893,5
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
2 893,5
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 306,5
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
9,7
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 776,2
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-198,9
1 06 00000 00 0000 000
1.3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
6 571,9
1 06 01000 00 0000 110
1.3.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
2 581,6
1 06 01030 13 0000 110
1.3.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
2 581,6
1 06 06000 00 0000 110
1.3.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
3 990,3
1 06 06030 00 0000 110
1.3.2.1.Земельный налог с организаций
2 061,1
1 06 06033 13 0000 110
1.3.2.1.1.Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
2 061,1
1 06 06040 00 0000 110
1.3.2.2. Земельный налог с физических лиц
1 929,2
1 06 06043 13 0000 110
1.3.2.2.1.Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
1 929,2
1 11 00000 00 0000 000
1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
689,9
1 11 05000 00 0000 120
1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
232,2
1 11 05010 00 0000 120
1.4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
232,2
1 11 05013 13 0000 120
1.4.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
232,2
1 11 09000 00 0000 120
1.4.1.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
457,7
1 11 09040 00 0000 120
1.4.1.2.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
457,7
1 11 09045 13 0000 120
1.4.1.2.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
457,7
1 14 00000 00 0000 000
1.5. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
435,0
1 14 06000 00 0000 430
1.5.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
435,0
1 14 06010 00 0000 430
1.5.1.1.Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
400,0
1 14 06013 13 0000 430
1.5.1.1.1.Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
400,0
1 14 06300 00 0000 430
1.5.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
35,0
1 14 06310 10 0000 430
1.5.2.1.Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
35,0
1 14 06313 13 0000 430
1.5.2.1.1.Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
35,0
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
34 632,5
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
34 632,4
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
8 568,7
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
8 568,7
2 02 15001 13 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
8 568,7
2 02 40000 00 0000 150
2.1.2. Иные межбюджетные трансферты
26 063,7
2 02 45160 00 0000 150
2.1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1 502,8
2 02 45160 13 0000 150
2.1.2.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1 502,8
2 02 49999 00 0000 150
2.1.2.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
24 560,9
2 02 49999 13 0000 150
2.1.2.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
24 560,9
2 04 00000 00 0000 000
2.2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
116,5
2 04 05000 13 0000 150
2.2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
116,5
2 04 05099 13 0000 150
2.2.1.1. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
116,5
2 07 00000 00 0000 000
2.3. Прочие безвозмездные поступления
69,9
2 07 05000 13 0000 150
2.3.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
69,9
2 07 05030 13 0000 150
2.3.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
69,9
2 19 00000 00 0000 000
2.2. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-186,3
2 19 45160 13 0000 150
2.2.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских поселений
-186,3
ВСЕГО ДОХОДОВ
55 333,9
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета рабочего поселка Красные Баки на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
1 585,0
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
1 585,0
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 55 333,9
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 55 333,9
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 55 333,9
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
- 55 333,9
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
56 918,9
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
56 918,9
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
56 918,9
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
56 918,9
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 184,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
4 183,6
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
4 183,6
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 395,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 823,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
522,3
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
768,2
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
18 319,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
18 203,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
15 000,0
Подпрограмма «Вам решать»
04
09
20 3 00 00000
000
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 00000
000
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 20600
000
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
20 3 01 20600
200
15 000,0
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
3 203,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
3 203,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
3 203,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
3 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
3 203,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
196,0
Непрограмные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
196,0
Непрограмное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
196,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
196,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
146,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
16 952,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
234,6
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
234,6
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
234,6
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
234,6
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
234,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 4 04 02000
200
234,6
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 0000
000
200,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
200,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
200,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
200,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
77 7 04 29700
800
200,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
16 517,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
05
03
18 0 00 00000
000
4 340,4
Подпрограмма "Благоустройство мест массового отдыха населения"
05
03
18 2 00 00000
000
4 340,4
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения
05
03
18 2 F2 00000
000
4 340,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
3 357,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
3 357,9
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств областного бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
139,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
139,9
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств местного бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
842,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
842,6
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
05
03
20 0 00 00000
000
2 329,3
Подпрограмма «Поддержка местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
2 329,3
Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
2 329,3
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
2 329,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
2 329,3
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
9 848,1
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
9 848,1
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
000
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 С1 25500
200
20,0
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
8 349,7
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. за счет средств местного бюджета
05
03
77 7 04 S2190
000
92,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 S2190
200
92,1
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 533,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 533,6
Озеленение территорий
05
03
77 7 04 25300
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25300
200
100,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
5 524,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
5 524,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
1 478,4
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 25500
000
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 25500
200
200,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. за счет средств областного бюджета
05
03
77 7 05 S2190
000
928,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 S2190
200
928,4
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 22000
200
350,0
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
16 613,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
12 388,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
12 388,2
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района
08
01
05 1 00 00000
000
35,5
Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры Краснобаковского района
08
01
05 1 02 00000
000
35,5
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
08
01
05 1 02L4670
000
35,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 1 02L4670
500
35,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
12 352,7
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
12 352,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
12 352,7
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
12 352,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
4 225,6
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
4 225,6
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
4 225,6
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
4 225,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
4 225,6
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
4 225,6
ИТОГО РАСХОДОВ
56 918,9
5) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета р.п. Красные Баки
на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация р.п. Красные Баки
487
56 918,9
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 184,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
4 183,6
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
4 183,6
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
4 183,6
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 395,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 823,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
522,3
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
50,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
768,2
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
18 319,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
18 203,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
04
09
20 0 00 00000
000
15 000,0
Подпрограмма «Вам решать»
04
09
20 3 00 00000
000
15 000,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 00000
000
15 000,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
04
09
20 3 01 20600
000
15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
20 3 01 20600
200
15 000,0
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
3 203,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
3 203,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
3 203,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
3 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
3 203,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
196,0
Непрограмные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
196,0
Непрограмное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
196,0
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
196,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
146,0
Мероприятия, в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
16 952,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
234,6
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
234,6
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
234,6
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
234,6
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
234,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
234,6
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 0000
000
200,0
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
200,0
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
200,0
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
200,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
77 7 04 29700
800
200,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
16 517,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
05
03
18 0 00 00000
000
4 340,4
Подпрограмма "Благоустройство мест массового отдыха населения"
05
03
18 2 00 00000
000
4 340,4
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения
05
03
18 2 F2 00000
000
4 340,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
3 357,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
3 357,9
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств областного бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
139,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
139,9
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств местного бюджета
05
03
18 2 F2 5555А
000
842,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555А
200
842,6
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района»
05
03
20 0 00 00000
000
2 329,3
Подпрограмма «Поддержка местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
2 329,3
Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
2 329,3
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета
05
03
20 2 01 S2600
000
1 444,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
1 444,1
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
885,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
885,2
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
9 848,1
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
9 848,1
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
000
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 С1 25500
200
20,0
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
8 349,7
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. за счет средств местного бюджета
05
03
77 7 04 S2190
000
92,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 S2190
200
92,1
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 533,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 533,6
Озеленение территорий
05
03
77 7 04 25300
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25300
200
100,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
5 524,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
5 524,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
1 478,4
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 25500
000
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 25500
200
200,0
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. за счет средств областного бюджета
05
03
77 7 05 S2190
000
928,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 S2190
200
928,4
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 22000
200
350,0
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
16 613,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
12 388,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
12 388,2
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского района
08
01
05 1 00 00000
000
35,5
Модернизация материально-технической базы муниципальных домов культуры Краснобаковского района
08
01
05 1 02 00000
000
35,5
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
08
01
05 1 02L4670
000
35,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 1 02L4670
500
35,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
12 352,7
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
12 352,7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
12 352,7
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
12 352,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
4 225,6
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
4 225,6
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
4 225,6
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
4 225,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
4 225,6
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
4 225,6
ИТОГО РАСХОДОВ
56 918,9
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в здании Администрации рабочего поселка Красные Баки, на официальном сайте Администрации рабочего поселка Красные Баки в сети Интернет.
Глава местного самоуправления
р.п. Красные Баки
Ю.В.Суворова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского муниципального района Нижегородской области akrbaki.wixsite.com/krbaki от 27.05.2020 сведения от 05.06.2020 №494 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: