Основная информация
Дата опубликования: | 29 июля 2020г. |
Номер документа: | RU38003805202000043 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Ключи-Булакского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
29.07.2020 №121
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КЛЮЧИ-БУЛАКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА №101 «О БЮДЖЕТЕ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ключи-Булакском сельском поселении, утвержденным решением Думы Ключи-Булакского сельского поселения от 12.10.2016 года №5, ст.ст.32,47,57 Устава Ключи-Булакского муниципального образования, Дума Ключи-Булакского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Ключи-Булакского сельского поселения от 27.12.2019г. №101 «О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Ключи-Булакского сельского поселения от 25.06.2020 года №114) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ключи-Булакского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 394,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3505,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 21 889,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 2279,7 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 19609,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 29 924,5 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 4529,8 тыс. руб., или 129,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 127,0 тыс. руб., или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) приложения 1, 6, 8, 10, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Ключи-Булакского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Ключи-Булакского
муниципального образования
Т.Н.Галац
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ключи-Булакского сельского поселения «О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (июль)
Внесение изменений в бюджет Ключи-Булакского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета;
1. Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 25 394,7 тыс. руб. или увеличить на 1014,1 тыс. руб.;
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Ключи-Булакского бюджета муниципального образования
№п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
Налоговые и неналоговые доходы
3 505,7
+14,1
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
21 889,0
1 000,0
МБТ из областного бюджета
2 279,7
0,0
МБТ из бюджета района
19 609,3
+1000
ИТОГО:
25 394,7
1 014,1
2. Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет включения МБТ из района на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 29 924,5 тыс. руб. или увеличить на 1014,1 тыс. руб.;
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Ключи-Булакского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
9 212,0
+38,6
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
2 138,2
0,0
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
3468,9
-110,8
4
Муниципальная программа «Культура»
10 200,2
+1 000,0
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
664,7
0,0
6
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»
0,0
0,0
7
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
3817,7
+86,3
8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
0,0
0,0
Итого по муниципальным программам
29 501,7
1 014,1
Непрограммные расходы
422,8
0,0
ИТОГО:
29 924,5
1 014,1
Глава Ключи-Булакского
муниципального образования
Т.Н.Галац
Приложение №1
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 505,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
767,7
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
767,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
766,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
1,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
1 721,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
1 721,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
789,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
789,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
4,1
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
4,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
1030,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
1030,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-101,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-101,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
89,0
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
89,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
754,0
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
169,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
169,6
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
584,4
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
290,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
290,0
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
294,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
294,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
14,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
14,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
14,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
81,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
81,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
81,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
73,4
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
73,4
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
73,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
73,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 00000 00 0000 000
4,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
4,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
1 16 10123 01 0101 140
4,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
21 889,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
21 889,0
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
18 994,1
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
886,2
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
17 937,2
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
170,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
1 020,0
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
1 020,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
1 020,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
1 020,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
373,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
372,8
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
372,8
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
1 501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
1 501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
1 501,4
ИТОГО ДОХОДОВ
25 394,7
Приложение №2
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2020 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 520,2
3 658,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
743,0
789,3
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
743,0
789,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
741,1
787,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,1
0,1
73,4
Доходы от оказания платных услуг
1,8
1,9
73,4
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 738,7
1 822,3
73,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 738,7
1 822,3
73,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
801,5
838,8
69 539,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
801,5
838,8
69 539,5
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
4,0
4,1
16 502,7
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
4,0
4,1
790,1
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
1044,0
1085,9
15 558,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинансирование)
1 044,0
1 085,9
154,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
-110,8
-106,5
52 173,6
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
-110,8
-106,5
50 042,8
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
111,6
116,1
50 042,8
Прочие субсидии в т.ч.
111,6
116,1
2 130,8
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
757,8
762,1
2 130,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
173,9
178,2
547,6
Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры
173,9
178,2
1 583,2
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
583,9
583,9
384,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
289,5
289,5
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
289,5
289,5
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
294,4
294,4
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
294,4
294,4
383,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
14,7
14,7
383,3
Иные межбюджетные трансферты
14,7
14,7
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
14,7
14,7
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
81,0
81,0
479,2
ИТОГО ДОХОДОВ
81,0
81,0
73 198,4
81,0
81,0
Приложение №3
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения
главного админис -тратора доходов
доходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения
992
ИНН 3823018200 КПП 382301001 Администрация Ключи-Булакского сельского поселения
992
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий ‹1›
992
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
992
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений ‹1›
992
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных и автономных учреждений)
992
1 16 07010 10 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
992
1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
992
1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) <2>, <3>
992
1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений<2>, <3>
992
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поселений
992
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
992
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления <2>,<3>
<1> Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<2> Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<3> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения.
Приложение №4
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ -ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета поселения
главного админис - тратора доходов
доходов бюджета поселения
100
Управление Федерального казначейства по Иркутской области
100
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <1> <2>
157
Федеральная служба государственной статистики
157
1 16 90050 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов <1> <2>
182
Управление Федеральной налоговой службой по Иркутской области
182
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц <1> <2>
182
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог<1> <2>
182
1 06 01000 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц <1> <2>
182
1 06 06000 10 0000 110
Земельный налог <1> <2>
182
1 09 00000 00 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <1> <2>
832
Служба государственного финансового контроля Иркутской области
832
1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд <1> <2>
<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<2> Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
Приложение №5
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Ключи-Булакского сельского поселения
главного админис - тратора источников
источников финансирования дефицита бюджета Ключи-Булакского сельского поселения
992
ИНН 3823018200 КПП 382301001 Администрация Ключи-Булакского сельского поселения
992
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
992
01 03 01 00 10 0000 710
Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
992
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Приложение №6
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
9 261,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 764,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
7 194,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
294,0
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
4,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
372,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
372,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
3 817,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
203,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
3 614,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
2 138,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
2 138,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
3 468,9
Коммунальное хозяйство
0502
193,0
Благоустройство
0503
3 275,9
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
10 200,2
Культура
0801
10 200,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
664,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
664,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
29 924,5
Приложение №7
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
6 705,1
6 876,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 131,0
1 131,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 324,8
5 093,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
240,5
240,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
403,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
4,8
4,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
390,4
383,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
390,4
383,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
3 237,0
3 136,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
84,0
54,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
3 153,0
3 082,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 738,7
1 822,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1 738,7
1 822,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 397,4
1 191,6
Благоустройство
0503
1 397,4
1 191,6
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
55 550,4
58 416,3
Культура
0801
55 550,4
58 416,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
562,5
490,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
562,5
490,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
69 582,5
72 318,4
Приложение №8
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
9 212,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
9 211,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 764,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 764,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 764,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 764,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
6 970,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
5 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
5 471,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
5 471,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
1 499,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
33,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
33,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
1 454,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
1 454,6
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
11,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
11,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
476,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
476,7
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
476,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
224,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
2 138,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
2 138,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
443,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
443,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
443,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
443,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 694,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 694,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 694,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 694,8
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
3 468,9
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
81 2 00 00000
193,0
Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
81 2 01 00000
94,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 01 19999
94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 01 19999
200
94,0
Коммунальное хозяйство
81 2 01 19999
200
0502
94,0
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
81 2 02 00000
99,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 02 19999
99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 02 19999
200
99,0
Коммунальное хозяйство
81 2 02 19999
200
0502
99,0
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
3 275,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
3 275,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
781,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
781,8
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
781,8
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
488,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
488,1
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
488,1
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
1 138,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
1 038,3
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
1 038,3
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10220
800
99,7
Благоустройство
81 3 01 10220
800
0503
99,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
848,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
848,0
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
848,0
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
10 200,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
1 596,5
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
1 596,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
1 596,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
1 252,5
Культура
86 2 01 19999
100
0801
1 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
344,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
344,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
8 603,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
8 603,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
7 206,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
4 070,8
Культура
86 3 01 19999
100
0801
4 070,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
3 135,9
Культура
86 3 01 19999
200
0801
3 135,9
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,1
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,1
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
86 3 01 74110
1 214,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 74110
200
1 214,5
Культура
86 3 01 74110
200
1 214,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
182,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
182,4
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
182,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
664,7
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
664,7
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
664,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
664,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
304,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
304,6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
3 817,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
3 817,7
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
203,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
203,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
128,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
128,0
Иные бюджетные ассигнования
92 1 01 19999
800
75,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
800
0309
75,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
3 614,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
3 614,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 956,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
647,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
647,3
Иные бюджетные ассигнования
92 1 03 19999
800
11,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
800
0314
11,3
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
422,8
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
4,0
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
4,0
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
4,0
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
41,3
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
41,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
41,3
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
41,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
41,3
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
372,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
372,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
360,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
12,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
12,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
29 924,5
Приложение №9
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
6 656,0
6 424,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
6 655,0
6 423,8
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 131,0
1 131,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 131,0
1 131,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 131,0
1 131,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 131,0
1 131,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 140,8
4 909,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 471,0
4 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 471,0
4 471,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 471,0
4 471,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
669,8
438,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
21,0
13,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
21,0
13,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
643,8
420,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
643,8
420,1
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
5,0
5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
5,0
5,0
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
383,2
383,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
383,2
383,2
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
383,2
383,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
184,0
184,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
1 738,7
1 822,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
1 738,7
1 822,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 738,7
1 822,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 738,7
1 822,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 738,7
1 822,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 738,7
1 822,3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 297,7
1 191,6
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 297,7
1 191,6
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 297,7
1 191,6
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
336,2
237,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
336,2
237,4
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
336,2
237,4
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
100,0
72,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
100,0
72,8
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
100,0
72,8
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
288,4
308,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
283,4
303,3
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
283,4
303,3
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10220
800
5,0
5,0
Благоустройство
81 3 01 10220
800
0503
5,0
5,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
553,1
553,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
553,1
553,1
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
553,1
553,1
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
55 550,4
58 416,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
1 471,5
1 403,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
1 471,5
1 403,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
1 471,5
1 403,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
1 283,1
1 283,1
Культура
86 2 01 19999
100
0801
1 283,1
1 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
188,4
119,9
Культура
86 2 01 19999
200
0801
188,4
119,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
54 078,9
57 013,3
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
5 521,4
6 465,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
5 521,4
6 465,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
4 169,9
4 169,9
Культура
86 3 01 19999
100
0801
4 169,9
4 169,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 351,4
2 295,0
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 351,4
2 295,0
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,1
0,1
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,1
0,1
Основное мероприятие: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
86 3 04 00000
48 557,5
50 548,3
Реализация мероприятий в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
86 3 04 S2780
48 557,5
50 548,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
86 3 04 S2780
400
48 557,5
50 548,3
Культура
86 3 04 S2780
400
0801
48 557,5
50 548,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
562,5
490,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
562,5
490,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
562,5
490,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
562,5
490,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
202,4
130,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
202,4
130,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
91 0 00 00000
99,7
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
91 1 00 00000
99,7
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
91 1 06 00000
99,7
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
91 1 06 L5762
99,7
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
91 1 06 L5762
200
99,7
0,0
Благоустройство
91 1 06 L5762
200
0503
99,7
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
3 237,0
3 136,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
3 237,0
3 136,7
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
84,0
54,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
84,0
54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
84,0
54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
84,0
54,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
3 153,0
3 082,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
3 153,0
3 082,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 956,1
2 956,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 956,1
2 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
196,9
126,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
196,9
126,6
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
440,5
836,4
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
0,0
403,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
0,0
116,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
0,0
116,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
287,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
287,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
287,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
4,1
4,1
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
4,1
4,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
4,1
4,1
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
4,1
4,1
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
4,1
4,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
41,3
41,3
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
41,3
41,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
41,3
41,3
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
41,3
41,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
41,3
41,3
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
390,4
383,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
390,4
383,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
390,4
383,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
360,1
360,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
30,3
23,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
30,3
23,2
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
69 582,5
72 318,4
Приложение №10
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Ключи-Булакского сельского поселения
992
29 924,5
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
9 212,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
9 211,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 764,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 764,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 764,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 764,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
6 970,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
5 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
5 471,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
5 471,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
1 499,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
33,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
33,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
1 454,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
1 454,6
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
11,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
11,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
476,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
476,7
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
476,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
224,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
2 138,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
2 138,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
443,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
443,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
443,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
443,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 694,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 694,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 694,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 694,8
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
3 468,9
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
81 2 00 00000
193,0
Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
992
81 2 01 00000
94,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 2 01 19999
94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 2 01 19999
200
94,0
Коммунальное хозяйство
992
81 2 01 19999
200
0502
94,0
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
992
81 2 02 00000
99,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 2 02 19999
99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 2 02 19999
200
99,0
Коммунальное хозяйство
992
81 2 02 19999
200
0502
99,0
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
3 275,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
3 275,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
781,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
781,8
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
781,8
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
488,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
488,1
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
488,1
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
1 138,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
1 038,3
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
1 038,3
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
99,7
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
99,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
848,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
848,0
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
848,0
Основное мероприятие: Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения объектов благоустройства ,под строительство жилых домов
992
81 3 02 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 3 02 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 02 19999
200
0,0
Благоустройство
992
81 3 02 19999
200
0503
0,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
10 200,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
1 596,5
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
1 596,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
1 596,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
1 252,5
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
1 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
344,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
344,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
8 603,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
8 603,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
7 206,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
4 070,8
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
4 070,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
3 135,9
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
3 135,9
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,1
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,1
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
992
86 3 01 74110
1 214,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 74110
200
1 214,5
Культура
992
86 3 01 74110
200
1 214,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
182,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
182,4
Благоустройство
992
86 3 01 S2370
200
0801
182,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
664,7
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
664,7
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
664,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
664,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
304,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
304,6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
3 817,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
3 817,7
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
203,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
203,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
128,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
128,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
3 614,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
3 614,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 956,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
647,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
647,3
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
422,8
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
4,0
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
4,0
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
4,0
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
41,3
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
41,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
41,3
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
41,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
41,3
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
372,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
372,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
360,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
12,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
12,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
29 924,5
Приложение №11
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Ключи-Булакского сельского поселения
992
69 582,5
72 318,4
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
6 656,0
6 424,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
6 655,0
6 423,8
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 131,0
1 131,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 131,0
1 131,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 131,0
1 131,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 131,0
1 131,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 140,8
4 909,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 471,0
4 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 471,0
4 471,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 471,0
4 471,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
669,8
438,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
21,0
13,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
21,0
13,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
643,8
420,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
643,8
420,1
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
5,0
5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
5,0
5,0
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
383,2
383,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
383,2
383,2
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
383,2
383,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
184,0
184,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
1 738,7
1 822,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
1 738,7
1 822,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 738,7
1 822,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 738,7
1 822,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 738,7
1 822,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 738,7
1 822,3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 297,7
1 191,6
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 297,7
1 191,6
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 297,7
1 191,6
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
336,2
237,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
336,2
237,4
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
336,2
237,4
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
100,0
72,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
100,0
72,8
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
100,0
72,8
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
288,4
308,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
283,4
303,3
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
283,4
303,3
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
5,0
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
5,0
5,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
55 550,4
58 416,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
1 471,5
1 403,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
1 471,5
1 403,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
1 471,5
1 403,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
1 283,1
1 283,1
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
1 283,1
1 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
188,4
119,9
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
188,4
119,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
54 078,9
57 013,3
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
5 521,4
6 465,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
5 521,4
6 465,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
4 169,9
4 169,9
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
4 169,9
4 169,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 351,4
2 295,0
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 351,4
2 295,0
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,1
0,1
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,1
0,1
Основное мероприятие: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
992
86 3 04 00000
48 557,5
50 548,3
Реализация мероприятий в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
992
86 3 04 S2780
48 557,5
50 548,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
992
86 3 04 S2780
400
48 557,5
50 548,3
Культура
992
86 3 04 S2780
400
0801
48 557,5
50 548,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
562,5
490,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
562,5
490,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
562,5
490,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
562,5
490,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
202,4
130,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
202,4
130,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
992
91 0 00 00000
99,7
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
992
91 1 00 00000
99,7
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
992
91 1 06 00000
99,7
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
992
91 1 06 L5762
99,7
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
91 1 06 L5762
200
99,7
0,0
Благоустройство
992
91 1 06 L5762
200
0503
99,7
0,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
3 237,0
3 136,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
3 237,0
3 136,7
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
84,0
54,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
84,0
54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
84,0
54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
84,0
54,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
3 153,0
3 082,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
3 153,0
3 082,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 956,1
2 956,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 956,1
2 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
196,9
126,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
196,9
126,6
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
440,5
836,4
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
0,0
403,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
0,0
116,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
0,0
116,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
0,0
0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
287,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
287,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
287,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
4,1
4,1
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
4,1
4,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
4,1
4,1
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
4,1
4,1
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
4,1
4,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
41,3
41,3
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
41,3
41,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
41,3
41,3
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
41,3
41,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
41,3
41,3
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
390,4
383,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
390,4
383,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
390,4
383,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
360,1
360,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
30,3
23,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
30,3
23,2
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
69 582,5
72 318,4
Приложение №12
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
Программа муниципальных внутренних заимствований
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
127,0
130,0
135,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
127,0
130,0
135,0
объем привлечения
146,1
149,5
155,3
объем погашения
-19,1
-19,5
-20,3
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение №13
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
4 529,8
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
127,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
146,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
146,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-19,1
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-19,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
4 402,8
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-25 540,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-25 540,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-25 540,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-25 540,8
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
29 943,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
29 943,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
29 943,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
29 943,6
Приложение №14
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
130,0
135,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
130,0
135,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
149,5
155,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
149,5
155,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-19,5
-20,3
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-19,5
-20,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-70 118,0
-73 353,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-70 118,0
-73 353,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-70 118,0
-73 353,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-70 118,0
-73 353,7
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
70 118,0
73 353,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
70 118,0
73 353,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
70 118,0
73 353,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
70 118,0
73 353,7
Российская Федерация
29.07.2020 №121
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КЛЮЧИ-БУЛАКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА №101 «О БЮДЖЕТЕ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ключи-Булакском сельском поселении, утвержденным решением Думы Ключи-Булакского сельского поселения от 12.10.2016 года №5, ст.ст.32,47,57 Устава Ключи-Булакского муниципального образования, Дума Ключи-Булакского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Ключи-Булакского сельского поселения от 27.12.2019г. №101 «О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Ключи-Булакского сельского поселения от 25.06.2020 года №114) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ключи-Булакского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 394,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3505,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 21 889,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 2279,7 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 19609,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 29 924,5 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 4529,8 тыс. руб., или 129,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 127,0 тыс. руб., или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) приложения 1, 6, 8, 10, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Ключи-Булакского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Ключи-Булакского
муниципального образования
Т.Н.Галац
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ключи-Булакского сельского поселения «О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (июль)
Внесение изменений в бюджет Ключи-Булакского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета;
1. Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 25 394,7 тыс. руб. или увеличить на 1014,1 тыс. руб.;
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Ключи-Булакского бюджета муниципального образования
№п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
Налоговые и неналоговые доходы
3 505,7
+14,1
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
21 889,0
1 000,0
МБТ из областного бюджета
2 279,7
0,0
МБТ из бюджета района
19 609,3
+1000
ИТОГО:
25 394,7
1 014,1
2. Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Ключи-Булакского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет включения МБТ из района на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 29 924,5 тыс. руб. или увеличить на 1014,1 тыс. руб.;
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Ключи-Булакского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
9 212,0
+38,6
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
2 138,2
0,0
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
3468,9
-110,8
4
Муниципальная программа «Культура»
10 200,2
+1 000,0
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
664,7
0,0
6
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»
0,0
0,0
7
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
3817,7
+86,3
8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
0,0
0,0
Итого по муниципальным программам
29 501,7
1 014,1
Непрограммные расходы
422,8
0,0
ИТОГО:
29 924,5
1 014,1
Глава Ключи-Булакского
муниципального образования
Т.Н.Галац
Приложение №1
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 505,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
767,7
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
767,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
766,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
1,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
1 721,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
1 721,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
789,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
789,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
4,1
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
4,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
1030,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
1030,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-101,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-101,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
89,0
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
89,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
754,0
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
169,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
169,6
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
584,4
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
290,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
290,0
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
294,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
294,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
14,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
14,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
14,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
81,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
81,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
81,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
73,4
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
73,4
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
73,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
73,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 00000 00 0000 000
4,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
4,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
1 16 10123 01 0101 140
4,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
21 889,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
21 889,0
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
18 994,1
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
886,2
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
17 937,2
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
170,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
1 020,0
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
1 020,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
1 020,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
1 020,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
373,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
372,8
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
372,8
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
1 501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
1 501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
1 501,4
ИТОГО ДОХОДОВ
25 394,7
Приложение №2
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2020 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 520,2
3 658,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
743,0
789,3
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
743,0
789,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
741,1
787,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,1
0,1
73,4
Доходы от оказания платных услуг
1,8
1,9
73,4
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 738,7
1 822,3
73,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 738,7
1 822,3
73,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
801,5
838,8
69 539,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
801,5
838,8
69 539,5
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
4,0
4,1
16 502,7
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
4,0
4,1
790,1
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
1044,0
1085,9
15 558,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинансирование)
1 044,0
1 085,9
154,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
-110,8
-106,5
52 173,6
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
-110,8
-106,5
50 042,8
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
111,6
116,1
50 042,8
Прочие субсидии в т.ч.
111,6
116,1
2 130,8
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
757,8
762,1
2 130,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
173,9
178,2
547,6
Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры
173,9
178,2
1 583,2
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
583,9
583,9
384,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
289,5
289,5
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
289,5
289,5
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
294,4
294,4
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
294,4
294,4
383,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
14,7
14,7
383,3
Иные межбюджетные трансферты
14,7
14,7
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
14,7
14,7
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
81,0
81,0
479,2
ИТОГО ДОХОДОВ
81,0
81,0
73 198,4
81,0
81,0
Приложение №3
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения
главного админис -тратора доходов
доходов бюджета Ключи-Булакского сельского поселения
992
ИНН 3823018200 КПП 382301001 Администрация Ключи-Булакского сельского поселения
992
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий ‹1›
992
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
992
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений ‹1›
992
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных и автономных учреждений)
992
1 16 07010 10 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
992
1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
992
1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) <2>, <3>
992
1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений<2>, <3>
992
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поселений
992
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
992
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления <2>,<3>
<1> Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<2> Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<3> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения.
Приложение №4
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ -ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета поселения
главного админис - тратора доходов
доходов бюджета поселения
100
Управление Федерального казначейства по Иркутской области
100
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <1> <2>
157
Федеральная служба государственной статистики
157
1 16 90050 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов <1> <2>
182
Управление Федеральной налоговой службой по Иркутской области
182
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц <1> <2>
182
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог<1> <2>
182
1 06 01000 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц <1> <2>
182
1 06 06000 10 0000 110
Земельный налог <1> <2>
182
1 09 00000 00 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <1> <2>
832
Служба государственного финансового контроля Иркутской области
832
1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд <1> <2>
<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<2> Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
Приложение №5
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Ключи-Булакского сельского поселения
главного админис - тратора источников
источников финансирования дефицита бюджета Ключи-Булакского сельского поселения
992
ИНН 3823018200 КПП 382301001 Администрация Ключи-Булакского сельского поселения
992
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
992
01 03 01 00 10 0000 710
Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
992
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Приложение №6
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
9 261,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 764,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
7 194,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
294,0
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
4,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
372,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
372,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
3 817,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
203,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
3 614,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
2 138,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
2 138,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
3 468,9
Коммунальное хозяйство
0502
193,0
Благоустройство
0503
3 275,9
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
10 200,2
Культура
0801
10 200,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
664,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
664,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
29 924,5
Приложение №7
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
6 705,1
6 876,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 131,0
1 131,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 324,8
5 093,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
240,5
240,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
403,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
4,8
4,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
390,4
383,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
390,4
383,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
3 237,0
3 136,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
84,0
54,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
3 153,0
3 082,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 738,7
1 822,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1 738,7
1 822,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 397,4
1 191,6
Благоустройство
0503
1 397,4
1 191,6
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
55 550,4
58 416,3
Культура
0801
55 550,4
58 416,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
562,5
490,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
562,5
490,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
69 582,5
72 318,4
Приложение №8
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
9 212,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
9 211,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 764,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 764,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 764,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 764,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
6 970,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
5 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
5 471,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
5 471,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
1 499,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
33,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
33,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
1 454,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
1 454,6
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
11,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
11,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
476,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
476,7
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
476,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
224,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
2 138,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
2 138,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
443,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
443,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
443,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
443,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 694,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 694,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 694,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 694,8
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
3 468,9
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
81 2 00 00000
193,0
Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
81 2 01 00000
94,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 01 19999
94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 01 19999
200
94,0
Коммунальное хозяйство
81 2 01 19999
200
0502
94,0
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
81 2 02 00000
99,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 02 19999
99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 02 19999
200
99,0
Коммунальное хозяйство
81 2 02 19999
200
0502
99,0
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
3 275,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
3 275,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
781,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
781,8
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
781,8
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
488,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
488,1
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
488,1
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
1 138,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
1 038,3
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
1 038,3
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10220
800
99,7
Благоустройство
81 3 01 10220
800
0503
99,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
848,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
848,0
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
848,0
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
10 200,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
1 596,5
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
1 596,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
1 596,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
1 252,5
Культура
86 2 01 19999
100
0801
1 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
344,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
344,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
8 603,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
8 603,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
7 206,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
4 070,8
Культура
86 3 01 19999
100
0801
4 070,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
3 135,9
Культура
86 3 01 19999
200
0801
3 135,9
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,1
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,1
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
86 3 01 74110
1 214,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 74110
200
1 214,5
Культура
86 3 01 74110
200
1 214,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
182,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
182,4
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
182,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
664,7
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
664,7
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
664,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
664,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
304,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
304,6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
3 817,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
3 817,7
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
203,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
203,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
128,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
128,0
Иные бюджетные ассигнования
92 1 01 19999
800
75,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
800
0309
75,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
3 614,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
3 614,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 956,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
647,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
647,3
Иные бюджетные ассигнования
92 1 03 19999
800
11,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
800
0314
11,3
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
422,8
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
4,0
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
4,0
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
4,0
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
41,3
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
41,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
41,3
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
41,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
41,3
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
372,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
372,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
360,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
12,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
12,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
29 924,5
Приложение №9
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
6 656,0
6 424,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
6 655,0
6 423,8
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 131,0
1 131,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 131,0
1 131,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 131,0
1 131,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 131,0
1 131,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 140,8
4 909,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 471,0
4 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 471,0
4 471,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 471,0
4 471,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
669,8
438,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
21,0
13,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
21,0
13,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
643,8
420,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
643,8
420,1
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
5,0
5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
5,0
5,0
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
383,2
383,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
383,2
383,2
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
383,2
383,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
184,0
184,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
1 738,7
1 822,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
1 738,7
1 822,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 738,7
1 822,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 738,7
1 822,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 738,7
1 822,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 738,7
1 822,3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 297,7
1 191,6
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 297,7
1 191,6
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 297,7
1 191,6
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
336,2
237,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
336,2
237,4
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
336,2
237,4
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
100,0
72,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
100,0
72,8
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
100,0
72,8
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
288,4
308,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
283,4
303,3
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
283,4
303,3
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10220
800
5,0
5,0
Благоустройство
81 3 01 10220
800
0503
5,0
5,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
553,1
553,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
553,1
553,1
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
553,1
553,1
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
55 550,4
58 416,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
1 471,5
1 403,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
1 471,5
1 403,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
1 471,5
1 403,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
1 283,1
1 283,1
Культура
86 2 01 19999
100
0801
1 283,1
1 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
188,4
119,9
Культура
86 2 01 19999
200
0801
188,4
119,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
54 078,9
57 013,3
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
5 521,4
6 465,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
5 521,4
6 465,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
4 169,9
4 169,9
Культура
86 3 01 19999
100
0801
4 169,9
4 169,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 351,4
2 295,0
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 351,4
2 295,0
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,1
0,1
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,1
0,1
Основное мероприятие: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
86 3 04 00000
48 557,5
50 548,3
Реализация мероприятий в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
86 3 04 S2780
48 557,5
50 548,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
86 3 04 S2780
400
48 557,5
50 548,3
Культура
86 3 04 S2780
400
0801
48 557,5
50 548,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
562,5
490,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
562,5
490,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
562,5
490,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
562,5
490,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
202,4
130,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
202,4
130,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
91 0 00 00000
99,7
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
91 1 00 00000
99,7
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
91 1 06 00000
99,7
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
91 1 06 L5762
99,7
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
91 1 06 L5762
200
99,7
0,0
Благоустройство
91 1 06 L5762
200
0503
99,7
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
3 237,0
3 136,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
3 237,0
3 136,7
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
84,0
54,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
84,0
54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
84,0
54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
84,0
54,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
3 153,0
3 082,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
3 153,0
3 082,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 956,1
2 956,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 956,1
2 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
196,9
126,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
196,9
126,6
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
440,5
836,4
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
0,0
403,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
0,0
116,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
0,0
116,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
287,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
287,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
287,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
4,1
4,1
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
4,1
4,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
4,1
4,1
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
4,1
4,1
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
4,1
4,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
41,3
41,3
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
41,3
41,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
41,3
41,3
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
41,3
41,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
41,3
41,3
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
390,4
383,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
390,4
383,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
390,4
383,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
360,1
360,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
30,3
23,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
30,3
23,2
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
69 582,5
72 318,4
Приложение №10
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Ключи-Булакского сельского поселения
992
29 924,5
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
9 212,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
9 211,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 764,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 764,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 764,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 764,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
6 970,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
5 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
5 471,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
5 471,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
1 499,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
33,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
33,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
1 454,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
1 454,6
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
11,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
11,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
476,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
476,7
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
476,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
224,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
2 138,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
2 138,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
443,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
443,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
443,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
443,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 694,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 694,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 694,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 694,8
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
3 468,9
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
81 2 00 00000
193,0
Основное мероприятие: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
992
81 2 01 00000
94,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 2 01 19999
94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 2 01 19999
200
94,0
Коммунальное хозяйство
992
81 2 01 19999
200
0502
94,0
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
992
81 2 02 00000
99,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 2 02 19999
99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 2 02 19999
200
99,0
Коммунальное хозяйство
992
81 2 02 19999
200
0502
99,0
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
3 275,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
3 275,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
781,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
781,8
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
781,8
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
488,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
488,1
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
488,1
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
1 138,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
1 038,3
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
1 038,3
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
99,7
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
99,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
848,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
848,0
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
848,0
Основное мероприятие: Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения объектов благоустройства ,под строительство жилых домов
992
81 3 02 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 3 02 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 02 19999
200
0,0
Благоустройство
992
81 3 02 19999
200
0503
0,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
10 200,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
1 596,5
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
1 596,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
1 596,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
1 252,5
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
1 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
344,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
344,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
8 603,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
8 603,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
7 206,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
4 070,8
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
4 070,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
3 135,9
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
3 135,9
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,1
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,1
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
992
86 3 01 74110
1 214,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 74110
200
1 214,5
Культура
992
86 3 01 74110
200
1 214,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
182,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
182,4
Благоустройство
992
86 3 01 S2370
200
0801
182,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
664,7
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
664,7
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
664,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
664,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
304,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
304,6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
3 817,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
3 817,7
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
203,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
203,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
128,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
128,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
3 614,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
3 614,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 956,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
647,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
647,3
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
422,8
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
4,0
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
4,0
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
4,0
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
41,3
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
41,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
41,3
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
41,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
41,3
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
372,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
372,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
360,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
12,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
12,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
29 924,5
Приложение №11
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Ключи-Булакского сельского поселения
992
69 582,5
72 318,4
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
6 656,0
6 424,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
6 655,0
6 423,8
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 131,0
1 131,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 131,0
1 131,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 131,0
1 131,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 131,0
1 131,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 140,8
4 909,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 471,0
4 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 471,0
4 471,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 471,0
4 471,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
669,8
438,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
21,0
13,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
21,0
13,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
643,8
420,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
643,8
420,1
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
5,0
5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
5,0
5,0
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
383,2
383,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
383,2
383,2
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
383,2
383,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
184,0
184,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
1 738,7
1 822,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
1 738,7
1 822,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 738,7
1 822,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 738,7
1 822,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 738,7
1 822,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 738,7
1 822,3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 297,7
1 191,6
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 297,7
1 191,6
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 297,7
1 191,6
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
336,2
237,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
336,2
237,4
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
336,2
237,4
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
100,0
72,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
100,0
72,8
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
100,0
72,8
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
288,4
308,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
283,4
303,3
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
283,4
303,3
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
5,0
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
5,0
5,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
55 550,4
58 416,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
1 471,5
1 403,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
1 471,5
1 403,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
1 471,5
1 403,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
1 283,1
1 283,1
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
1 283,1
1 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
188,4
119,9
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
188,4
119,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
54 078,9
57 013,3
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
5 521,4
6 465,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
5 521,4
6 465,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
4 169,9
4 169,9
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
4 169,9
4 169,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 351,4
2 295,0
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 351,4
2 295,0
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,1
0,1
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,1
0,1
Основное мероприятие: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
992
86 3 04 00000
48 557,5
50 548,3
Реализация мероприятий в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
992
86 3 04 S2780
48 557,5
50 548,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
992
86 3 04 S2780
400
48 557,5
50 548,3
Культура
992
86 3 04 S2780
400
0801
48 557,5
50 548,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
562,5
490,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
562,5
490,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
562,5
490,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
562,5
490,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
202,4
130,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
202,4
130,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
992
91 0 00 00000
99,7
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
992
91 1 00 00000
99,7
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
992
91 1 06 00000
99,7
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
992
91 1 06 L5762
99,7
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
91 1 06 L5762
200
99,7
0,0
Благоустройство
992
91 1 06 L5762
200
0503
99,7
0,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
3 237,0
3 136,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
3 237,0
3 136,7
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
84,0
54,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
84,0
54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
84,0
54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
84,0
54,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
3 153,0
3 082,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
3 153,0
3 082,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 956,1
2 956,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 956,1
2 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
196,9
126,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
196,9
126,6
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
440,5
836,4
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
0,0
403,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
0,0
116,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
0,0
116,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
0,0
0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
287,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
287,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
287,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
4,1
4,1
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
4,1
4,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
4,1
4,1
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
4,1
4,1
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
4,1
4,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
41,3
41,3
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
41,3
41,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
41,3
41,3
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
41,3
41,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
41,3
41,3
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
390,4
383,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
390,4
383,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
390,4
383,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
360,1
360,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
30,3
23,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
30,3
23,2
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
69 582,5
72 318,4
Приложение №12
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
Программа муниципальных внутренних заимствований
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
127,0
130,0
135,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
127,0
130,0
135,0
объем привлечения
146,1
149,5
155,3
объем погашения
-19,1
-19,5
-20,3
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение №13
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
4 529,8
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
127,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
146,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
146,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-19,1
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-19,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
4 402,8
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-25 540,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-25 540,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-25 540,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-25 540,8
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
29 943,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
29 943,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
29 943,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
29 943,6
Приложение №14
к решению Думы Ключи-Булакского сельского поселения
"О бюджете Ключи-Булакского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№101 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.07.2020г. №121)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
130,0
135,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
130,0
135,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
149,5
155,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
149,5
155,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-19,5
-20,3
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-19,5
-20,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-70 118,0
-73 353,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-70 118,0
-73 353,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-70 118,0
-73 353,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-70 118,0
-73 353,7
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
70 118,0
73 353,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
70 118,0
73 353,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
70 118,0
73 353,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
70 118,0
73 353,7
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Ключи-Булакского МО № 71 от 31.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: