Основная информация

Дата опубликования: 29 сентября 2020г.
Номер документа: RU38003405202000032
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Илирского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация

1

29.09.2020 г. № 91

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЛИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ

ИЛИРСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 70

«О БЮДЖЕТЕ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО
     ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Илирском сельском поселении, утвержденным решением Думы Илирского сельского поселения от 29.12.2014 года № 58, ст.ст.32,47,57 Устава Илирского муниципального образования, Дума Илирского сельского поселения,

РЕШИЛА:

         1.Внести в решение Думы Илирского сельского поселения от 27.12.2019г. № 70 «О бюджете Илирского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Илирского сельского поселения от 25.06.2020 года № 87) следующие изменения:

         1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета Илирского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 22722,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3463,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 19259,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 904,8 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 18319,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 35,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 31594,1 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 8871,3 тыс. руб., или 257,0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 129,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:

на 1 января 2021 года цифру «130,0» заменить на цифру «129,0»;

на 1 января 2022 года цифру «276,0» заменить на цифру «275,0»;

на 1 января 2023 года цифру «427,0» заменить на цифру «426,0»;

              3) приложения 1, 6, 8, 10, 12, 13, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Илирского муниципального образования.

Председатель Думы,

Глава Илирского

сельского поселения                                                                               Н.Ф. Алексеев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Илирского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Илирского сельского поселения «О бюджете Илирского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (сентябрь)

Внесение изменений в бюджет Илирского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено: 

- уточнением налоговых, неналоговых доходов;

- уточнением объема безвозмездных поступлений;

          - уточнением расходной части бюджета.

Изменение доходной части бюджета сельского поселения

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 22722,8 тыс. руб. или увеличить на 260,4 тыс. руб.

Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.

Таблица 1. Изменение доходной части

Илирского бюджета муниципального образования

№ п/п

Наименование

2020 год

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

1

Налоговые и неналоговые доходы

3 463,1

-81,2

2

Безвозмездные поступления – всего, в том числе:

19 259,7

341,6

МБТ из областного бюджета

904,8

+10,2

МБТ из бюджета района

18 319,9

+296,4

Иные безвозмездные поступления

35,0

+35

ИТОГО:

22 722,8

260,4

Корректировка расходной части бюджета

На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Илирского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, уменьшения налоговых и неналоговых поступлений перераспределения ассигнований между муниципальными программами на 2020 год.

Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 31594,1 тыс. руб. или увеличить на 259,4 тыс. руб.

Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.

Таблица 2. Изменение муниципальных программ

Илирского муниципального образования и непрограммных расходов

№ п/п

Наименование

2020 год

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

1

«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»

8741,6

+77,2

2

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

3066,4

3

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

4161,0

+746,8

4

Муниципальная программа «Культура»

14764,5

-574,8

5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

403,3

7

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

261,0

Итого по муниципальным программам

31 397,8

249,2

Непрограммные расходы

196,3

+10,2

ИТОГО:

31 594,1

259,4

3. Дефицит бюджета поселения

Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 8871,3 тыс. руб., уменьшения на 1,0 тыс. руб. (за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов – 81,2 тыс. руб.)

Глава Илирского

муниципального образования                                                                      Н.Ф. Алексеев                     

Приложение 1 

к решению Думы Илирского сельского поселения

" О бюджете Илирского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.09.2020г. № 91)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

3 463,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

837,5

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

837,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

837,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

0,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

1 572,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

1 572,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

720,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

720,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

3,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

3,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

941,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

941,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-93,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-93,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 00000 00 0000 000

13,2

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110

13,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

774,7

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

200,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

200,2

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

574,5

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

247,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

247,1

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

327,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

327,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

22,8

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

22,8

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

22,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000

168,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120

168,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05025 10 0000 120

168,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

74,6

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

74,6

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

74,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

74,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

19 259,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

19 224,7

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

17 860,3

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

17 860,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

703,3

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

703,3

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

703,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

703,3

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

201,5

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

42,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

42,2

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

2 02 30024 10 0000 150

41,5

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

159,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

159,3

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

459,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

459,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

459,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 07 00000 00 0000 000

35,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 07 05030 10 0000 150

35,0

ИТОГО ДОХОДОВ

22 722,8

Приложение № 6

к решению Думы Илирского сельского поселения

" О бюджете Илирского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.09.2020г. № 91)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

8 736,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 519,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

6 927,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

282,2

Резервные фонды

0111

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

159,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

159,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

216,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

216,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

3 107,9

Общеэкономические вопросы

0401

41,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

3 066,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

4 161,0

Благоустройство

0503

4 074,9

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

14 764,5

Культура

0801

14 764,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

403,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

403,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

ИТОГО

31 549,1

Приложение 8

к решению Думы Илирского сельского поселения

" О бюджете Илирского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.09.2020г. № 91)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

8 741,6

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

8 699,1

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

1 519,2

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

1 512,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

1 512,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

1 512,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

7,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10190

100

7,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

100

0102

7,2

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

6 848,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

5 617,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

5 617,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

5 617,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

1 231,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

18,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

1 202,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

1 202,8

Иные бюджетные ассигнования

70 1 02 10190

800

10,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

800

0104

10,2

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

331,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

331,9

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

331,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

79,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70 А 00 00000

41,5

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 00000

41,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 73110

41,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 А 01 73110

100

39,6

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

100

0401

39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 А 01 73110

200

1,9

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

200

0401

1,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

3 066,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

3 066,4

Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов

76 1 02 00000

5,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 02 19999

5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 02 19999

200

5,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 02 19999

200

0409

5,2

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

1 528,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

1 528,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

1 528,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 06 19999

200

0409

1 528,0

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

1 533,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

1 533,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

1 533,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

1 533,2

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

4 161,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

81 2 00 00000

86,1

Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда

81 2 02 00000

86,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

81 2 02 19999

86,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 2 02 19999

200

86,1

Коммунальное хозяйство

81 2 02 19999

200

0502

86,1

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

4 074,9

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

4 074,9

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

1 092,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

1 091,5

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

1 091,5

Иные бюджетные ассигнования

81 3 01 10170

800

0,6

Благоустройство

81 3 01 10170

800

0503

0,6

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

707,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

707,5

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

707,5

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

341,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

341,6

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

341,6

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

1 383,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

1 383,6

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

1 383,6

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

550,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

550,1

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

550,1

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

14 764,5

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

997,0

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

997,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

997,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

939,4

Культура

86 2 01 19999

100

0801

939,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

57,6

Культура

86 2 01 19999

200

0801

57,6

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

13 724,3

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

13 724,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

13 724,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

5 369,3

Культура

86 3 01 19999

100

0801

5 369,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

8 224,7

Культура

86 3 01 19999

200

0801

8 224,7

Иные бюджетные ассигнования

86 3 01 19999

800

0,3

Культура

86 3 01 19999

800

0801

0,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

86 3 01 S2370

130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 S2370

200

130,0

Культура

86 3 01 S2370

200

0801

130,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»

86 5 00 00000

43,2

Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры

86 5 01 00000

43,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 5 01 19999

43,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 5 01 19999

200

43,2

Культура

86 5 01 19999

200

0801

43,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

403,3

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

403,3

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

403,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

403,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

43,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

43,2

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

261,0

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

261,0

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

92 1 01 00000

261,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

216,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

200

0309

216,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

92 1 01 S2370

45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 S2370

200

45,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 01 S2370

200

0309

45,0

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

196,3

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

99 5 00 00000

2,8

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

99 5 01 00000

2,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 5 01 19999

2,8

Иные бюджетные ассигнования

99 5 01 19999

800

2,8

Другие общегосударственные вопросы

99 5 01 19999

800

0113

2,8

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

29,5

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

29,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

29,5

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

29,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

29,5

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

159,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

159,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

159,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

154,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

154,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

31 594,1

1

Приложение 1
к подпрограмме «Реализация полномочий
по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022 годы
муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования»
на 2015-2022 годы

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014 год (оценка)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1.
«Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022 годы

1

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Илирского муниципального образования

% от числа опрошенных

60

65

70

75

80

85

85

90

95

Приложение 1
к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании» на 2015-2022 годы
муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
НА 2015-2022 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014 год (оценка)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 2.
«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»

1.

Размер дефицита бюджета Илирского муниципального образования

%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 5%

Не более 5%

Не более 3,75%

Не более 3,75%

Не более 3,75%

2.

Размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам

%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

3.

Размер просроченной дебиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования

%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

Менее или равно 100%

4.

Доля расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ

%

7,40%

Не менее 60%

Не менее 65%

Не менее 70%

Не менее 75%

Не менее 80%

Не менее 85%

Не менее 85%

Не менее 85%

5.

Сроки составления проекта бюджета Илирского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности

Соблюдены / не соблюдены

соблюдены

соблюдены

соблюдены

соблюдены

соблюдены

соблюдены

соблюдены

соблюдены

соблюдены

Приложение 1
к подпрограмме «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
муниципальной программы
«Муниципальные финансы Илирского муниципального образования на 2015-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ИЛИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014 год (оценка)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 3.
«Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

1

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Приложение 6
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы 
муниципального образования»
на 2015-2022 годы

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014 год (оценка)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

1.

Уровень муниципального долга Илирского муниципального образования (отношение муниципального долга к объему доходов бюджета МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)

%

Не более 50%

Не более 50%

Не более 50%

Не более 50%

Не более 50%

Не более 50%

Не более 50%

Не более 50%

Не более 50%

2.

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Илирского муниципального образования (ежегодный темп роста)

%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

1

Приложение 7

к муниципальной программе «Муниципальные финансы

муниципального образования» на 2015-2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.

За весь период реализации муниципальной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

Всего:

50 553,3

4 247,8

4 320,3

5 298,5

7 307,1

7 083,6

8 741,6

6 861,7

6 692,7

Федеральный бюджет

1 019,9

227,8

225,0

234,9

332,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

2 650,7

39,1

2 146,5

39,1

40,6

260,9

41,5

41,5

41,5

Местный бюджет

46 882,7

3 980,9

1 948,8

5 024,5

6 934,3

6 822,7

8 700,1

6 820,2

6 651,2

Другие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1. «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»

Всего:

48 755,5

3 941,9

3 996,8

4 893,5

6 934,3

6 820,5

8 699,1

6 819,2

6 650,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

2 107,4

0,0

2 107,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

46 648,1

3 941,9

1 889,4

4 893,5

6 934,3

6 820,5

8 699,1

6 819,2

6 650,2

Другие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»

Всего:

451,6

39,0

59,4

131,0

0,0

219,2

1,0

1,0

1,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

217,0

0,0

0,0

0,0

0,0

217,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

234,6

39,0

59,4

131,0

0,0

2,2

1,0

1,0

1,0

Другие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3. «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» 

Всего:

322,8

38,4

38,4

38,4

39,9

43,2

41,5

41,5

41,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

322,8

38,4

38,4

38,4

39,9

43,2

41,5

41,5

41,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Другие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4. «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»

Всего:

3,5

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

3,5

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Другие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5. «Реализация полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Всего:

1 019,9

227,8

225,0

234,9

332,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

1 019,9

227,8

225,0

234,9

332,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Другие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 1
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ»  НА 2015-2022 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы    

«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы

Наименование подпрограммы

«Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022 годы

Соисполнители подпрограммы   

- администрация Илирского муниципального образования

Участники подпрограммы       

- администрация Илирского муниципального образования;

- администрация МО «Братский район»

Цель подпрограммы            

Совершенствование системы управления Илирского муниципального образования

Задачи подпрограммы          

1. Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.

2. Обеспечение условий для осуществления деятельности администрации Илирского муниципального образования.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2022 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Илирского муниципального образования

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Годы

Всего, тыс. руб.

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

другие

2015г.

3941,9

0,0

0,0

3941,9

0,0

2016г.

3996,8

0,0

2107,4

1889,4

0,0

2017г.

4893,5

0,0

0,0

4893,5

0,0

2018г.

6934,3

0,0

0,0

6934,3

0,0

2019г.

6820,5

0,0

0,0

6820,5

0,0

2020г.

8699,1

0,0

0,0

8699,1

0,0

2021г.

6819,2

0,0

0,0

6819,2

0,0

2022г.

6650,2

0,0

0,0

6650,2

0,0

Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы

1. Оперативность, системность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления Илирского муниципального образования.

2. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления муниципальных услуг.

3. Повышение квалификации работников администрации Илирского муниципального образования.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является совершенствование системы управления Илирского муниципального образования.
Достижение указанной цели обеспечивается выполнением следующих задач:
1) обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций;
2) обеспечение     условий    для     осуществления    деятельности администрации Илирского муниципального образования.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1) удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Илирского муниципального образования.
  Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации  подпрограммы: 2015-2022 годы.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Илирского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит к 2022 году обеспечить:
1. Оперативность, системность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления Илирского муниципального образования.
2. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления муниципальных услуг.
3. Повышение квалификации работников администрации Илирского муниципального образования.

Приложение 2
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2015-2022 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы    

«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы

Наименование подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании на 2015-2022 годы

Соисполнители подпрограммы   

Финансовое управление администрации МО «Братский район»

Участники подпрограммы       

- администрация Илирского муниципального образования;

- муниципальные учреждения, расположенные на территории муниципального образования

Цель подпрограммы            

Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании

Задачи подпрограммы          

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации составления и исполнения бюджета Илирского муниципального образования.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2022 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Размер дефицита бюджета Илирского муниципального образования.

2. Размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам.

3. Размер просроченной дебиторской задолженности.

4. Доля расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ.

5. Сроки составления проекта бюджета Илирского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Годы

Всего, тыс. руб.

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

другие

2015г.

39,0

0,0

0,0

39,0

0,0

2016г.

59,4

0,0

0,0

59,4

0,0

2017г.

131,0

0,0

0,0

131,0

0,0

2018г.

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

2019г.

219,2

0,0

217,0

2,2

0,0

2020г.

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

2021г.

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

2022г.

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Размер дефицита бюджета в Илирском муниципальном образовании - не более 3,75%.

2. Снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования по социально-значимым расходам.

3. Снижение объема просроченной дебиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования.

4. Увеличение доли расходов бюджета   Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ.

5. Своевременное составление проекта бюджета Илирского муниципального образования, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов в Илирском муниципальном образовании.
Достижение указанной цели обеспечивается выполнением следующих задач:
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
2) внедрение программно-целевых принципов организации составления и исполнения бюджета  Илирского муниципального образования.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1) размер дефицита бюджета  Илирского муниципального образования;
2) размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам;
3) размер просроченной дебиторской задолженности;
4) доля расходов бюджета  Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ;
5) сроки составления проекта бюджета  Илирского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности.
  Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации  подпрограммы: 2015-2022 годы

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Меры регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Закон Иркутской области от 22.10.2013 года №74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».
4. Положение о бюджетном процессе в  Илирском муниципальном образовании, утвержденное решением Думы Илирского МО от 26.12.2019 №69.1.
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета  Илирского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит к 2022 году обеспечить:
1. Размер дефицита бюджета Илирского  муниципального образования -  не более 3,75% утвержденного общего годового объема доходов бюджета  Илирского муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
2. Снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета  Илирского муниципального образования по социально-значимым расходам.
3. Снижение объема просроченной дебиторской задолженности бюджета  Илирского муниципального образования.
4. Увеличение доли расходов бюджета  Илирского муниципального образования,  сформированных в рамках муниципальных программ, до уровня не менее 80% в 2022 году.
5. Своевременное составление проекта бюджета Илирского муниципального образования, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности.

Приложение 3
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы    

«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы

Наименование подпрограммы

Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

Соисполнители подпрограммы   

- администрация Илирского муниципального образования

Участники подпрограммы       

Население Илирского муниципального образования

Цель подпрограммы            

Создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.

Задачи подпрограммы          

Исполнение переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

Сроки реализации подпрограммы

2015-2022 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения (ДА).

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Годы

Всего, тыс.руб.

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

другие

2015г.

38,4

0,0

38,4

0,0

0,0

2016г.

38,4

0,0

38,4

0,0

0,0

2017г.

38,4

0,0

38,4

0,0

0,0

2018г.

39,9

0,0

39,9

0,0

0,0

2019г.

41,1

0,0

41,1

0,0

0,0

2020г

41,5

0,0

41,5

0,0

0,0

2021г.

41,5

0,0

41,5

0,0

0,0

2022г.

41,5

0,0

41,5

0,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты  реализации

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

       Целью подпрограммы является создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
  Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:
  1. Исполнение переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения (ДА/НЕТ);
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей   подпрограмме.
Срок реализации  муниципальной  подпрограммы: 2015 – 2022 годы.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

       Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
        1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Илирского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2022г. обеспечить:
  1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения – ДА.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень Илирского МО № 73 от 29.09.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать