Основная информация
Дата опубликования: | 29 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU38003405202000032 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Илирского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
1
29.09.2020 г. № 91
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЛИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ИЛИРСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 70
«О БЮДЖЕТЕ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Илирском сельском поселении, утвержденным решением Думы Илирского сельского поселения от 29.12.2014 года № 58, ст.ст.32,47,57 Устава Илирского муниципального образования, Дума Илирского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Илирского сельского поселения от 27.12.2019г. № 70 «О бюджете Илирского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Илирского сельского поселения от 25.06.2020 года № 87) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Илирского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 22722,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3463,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 19259,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 904,8 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 18319,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 35,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 31594,1 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 8871,3 тыс. руб., или 257,0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 129,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «130,0» заменить на цифру «129,0»;
на 1 января 2022 года цифру «276,0» заменить на цифру «275,0»;
на 1 января 2023 года цифру «427,0» заменить на цифру «426,0»;
3) приложения 1, 6, 8, 10, 12, 13, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Илирского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Илирского
сельского поселения Н.Ф. Алексеев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Илирского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Илирского сельского поселения «О бюджете Илирского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (сентябрь)
Внесение изменений в бюджет Илирского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 22722,8 тыс. руб. или увеличить на 260,4 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Илирского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
Налоговые и неналоговые доходы
3 463,1
-81,2
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
19 259,7
341,6
МБТ из областного бюджета
904,8
+10,2
МБТ из бюджета района
18 319,9
+296,4
Иные безвозмездные поступления
35,0
+35
ИТОГО:
22 722,8
260,4
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Илирского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, уменьшения налоговых и неналоговых поступлений перераспределения ассигнований между муниципальными программами на 2020 год.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 31594,1 тыс. руб. или увеличить на 259,4 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Илирского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
8741,6
+77,2
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
3066,4
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
4161,0
+746,8
4
Муниципальная программа «Культура»
14764,5
-574,8
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
403,3
7
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
261,0
Итого по муниципальным программам
31 397,8
249,2
Непрограммные расходы
196,3
+10,2
ИТОГО:
31 594,1
259,4
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 8871,3 тыс. руб., уменьшения на 1,0 тыс. руб. (за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов – 81,2 тыс. руб.)
Глава Илирского
муниципального образования Н.Ф. Алексеев
Приложение 1
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.09.2020г. № 91)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 463,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
837,5
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
837,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
837,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
1 572,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
1 572,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
720,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
720,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
3,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
3,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
941,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
941,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-93,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-93,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
13,2
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
13,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
774,7
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
200,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
200,2
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
574,5
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
247,1
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
247,1
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
327,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
327,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
22,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
168,2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
168,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
168,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
74,6
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
74,6
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
74,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
74,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
19 259,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
19 224,7
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
17 860,3
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
17 860,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
703,3
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
703,3
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
703,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
703,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
201,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
159,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
159,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
459,6
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 00000 00 0000 000
35,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
2 07 05030 10 0000 150
35,0
ИТОГО ДОХОДОВ
22 722,8
Приложение № 6
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.09.2020г. № 91)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
8 736,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 519,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
6 927,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
282,2
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
3,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
159,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
159,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
216,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
216,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
3 107,9
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
3 066,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
4 161,0
Благоустройство
0503
4 074,9
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
14 764,5
Культура
0801
14 764,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
403,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
403,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
31 549,1
Приложение 8
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.09.2020г. № 91)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
8 741,6
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
8 699,1
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 519,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 512,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 512,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 512,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
7,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
7,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
7,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
6 848,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
5 617,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
5 617,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
5 617,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
1 231,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
18,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
1 202,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
1 202,8
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
10,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
10,2
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
331,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
331,9
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
331,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
79,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
3 066,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
3 066,4
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
5,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
5,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
5,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
5,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
1 528,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
1 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
1 528,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
1 528,0
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 533,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 533,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 533,2
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
4 161,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
81 2 00 00000
86,1
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
81 2 02 00000
86,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 02 19999
86,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 02 19999
200
86,1
Коммунальное хозяйство
81 2 02 19999
200
0502
86,1
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
4 074,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
4 074,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
1 092,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
1 091,5
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
1 091,5
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10170
800
0,6
Благоустройство
81 3 01 10170
800
0503
0,6
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
707,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
707,5
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
707,5
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
341,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
341,6
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
341,6
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
1 383,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
1 383,6
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
1 383,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
550,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
550,1
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
550,1
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
14 764,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
997,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
997,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
997,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
939,4
Культура
86 2 01 19999
100
0801
939,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
57,6
Культура
86 2 01 19999
200
0801
57,6
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
13 724,3
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
13 724,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
13 724,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
5 369,3
Культура
86 3 01 19999
100
0801
5 369,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
8 224,7
Культура
86 3 01 19999
200
0801
8 224,7
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,3
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
130,0
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
130,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
86 5 00 00000
43,2
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
86 5 01 00000
43,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 5 01 19999
43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 5 01 19999
200
43,2
Культура
86 5 01 19999
200
0801
43,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
403,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
403,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
403,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
403,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
43,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
43,2
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
261,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
261,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
261,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
216,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
216,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
216,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
92 1 01 S2370
45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 S2370
200
45,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 01 S2370
200
0309
45,0
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
196,3
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
2,8
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
2,8
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
2,8
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
2,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
29,5
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
154,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
154,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
31 594,1
1
Приложение 1
к подпрограмме «Реализация полномочий
по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022 годы
муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования»
на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1.
«Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022 годы
1
Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Илирского муниципального образования
% от числа опрошенных
60
65
70
75
80
85
85
90
95
Приложение 1
к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании» на 2015-2022 годы
муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
НА 2015-2022 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2.
«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
1.
Размер дефицита бюджета Илирского муниципального образования
%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 5%
Не более 5%
Не более 3,75%
Не более 3,75%
Не более 3,75%
2.
Размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам
%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
3.
Размер просроченной дебиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования
%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
4.
Доля расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ
%
7,40%
Не менее 60%
Не менее 65%
Не менее 70%
Не менее 75%
Не менее 80%
Не менее 85%
Не менее 85%
Не менее 85%
5.
Сроки составления проекта бюджета Илирского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности
Соблюдены / не соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
Приложение 1
к подпрограмме «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
муниципальной программы
«Муниципальные финансы Илирского муниципального образования на 2015-2022 годы»
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ИЛИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3.
«Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
Приложение 6
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
1.
Уровень муниципального долга Илирского муниципального образования (отношение муниципального долга к объему доходов бюджета МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
2.
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Илирского муниципального образования (ежегодный темп роста)
%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
1
Приложение 7
к муниципальной программе «Муниципальные финансы
муниципального образования» на 2015-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.
За весь период реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
Всего:
50 553,3
4 247,8
4 320,3
5 298,5
7 307,1
7 083,6
8 741,6
6 861,7
6 692,7
Федеральный бюджет
1 019,9
227,8
225,0
234,9
332,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
2 650,7
39,1
2 146,5
39,1
40,6
260,9
41,5
41,5
41,5
Местный бюджет
46 882,7
3 980,9
1 948,8
5 024,5
6 934,3
6 822,7
8 700,1
6 820,2
6 651,2
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1. «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
Всего:
48 755,5
3 941,9
3 996,8
4 893,5
6 934,3
6 820,5
8 699,1
6 819,2
6 650,2
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
2 107,4
0,0
2 107,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
46 648,1
3 941,9
1 889,4
4 893,5
6 934,3
6 820,5
8 699,1
6 819,2
6 650,2
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
Всего:
451,6
39,0
59,4
131,0
0,0
219,2
1,0
1,0
1,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
217,0
0,0
0,0
0,0
0,0
217,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
234,6
39,0
59,4
131,0
0,0
2,2
1,0
1,0
1,0
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3. «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
Всего:
322,8
38,4
38,4
38,4
39,9
43,2
41,5
41,5
41,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
322,8
38,4
38,4
38,4
39,9
43,2
41,5
41,5
41,5
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4. «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
Всего:
3,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
3,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5. «Реализация полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Всего:
1 019,9
227,8
225,0
234,9
332,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
1 019,9
227,8
225,0
234,9
332,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 1
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
«Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022 годы
Соисполнители подпрограммы
- администрация Илирского муниципального образования
Участники подпрограммы
- администрация Илирского муниципального образования;
- администрация МО «Братский район»
Цель подпрограммы
Совершенствование системы управления Илирского муниципального образования
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.
2. Обеспечение условий для осуществления деятельности администрации Илирского муниципального образования.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Илирского муниципального образования
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс. руб.
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие
2015г.
3941,9
0,0
0,0
3941,9
0,0
2016г.
3996,8
0,0
2107,4
1889,4
0,0
2017г.
4893,5
0,0
0,0
4893,5
0,0
2018г.
6934,3
0,0
0,0
6934,3
0,0
2019г.
6820,5
0,0
0,0
6820,5
0,0
2020г.
8699,1
0,0
0,0
8699,1
0,0
2021г.
6819,2
0,0
0,0
6819,2
0,0
2022г.
6650,2
0,0
0,0
6650,2
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Оперативность, системность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления Илирского муниципального образования.
2. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления муниципальных услуг.
3. Повышение квалификации работников администрации Илирского муниципального образования.
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является совершенствование системы управления Илирского муниципального образования.
Достижение указанной цели обеспечивается выполнением следующих задач:
1) обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций;
2) обеспечение условий для осуществления деятельности администрации Илирского муниципального образования.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1) удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Илирского муниципального образования.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Илирского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит к 2022 году обеспечить:
1. Оперативность, системность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления Илирского муниципального образования.
2. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления муниципальных услуг.
3. Повышение квалификации работников администрации Илирского муниципального образования.
Приложение 2
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2015-2022 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании на 2015-2022 годы
Соисполнители подпрограммы
Финансовое управление администрации МО «Братский район»
Участники подпрограммы
- администрация Илирского муниципального образования;
- муниципальные учреждения, расположенные на территории муниципального образования
Цель подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
2. Внедрение программно-целевых принципов организации составления и исполнения бюджета Илирского муниципального образования.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Размер дефицита бюджета Илирского муниципального образования.
2. Размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам.
3. Размер просроченной дебиторской задолженности.
4. Доля расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ.
5. Сроки составления проекта бюджета Илирского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс. руб.
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие
2015г.
39,0
0,0
0,0
39,0
0,0
2016г.
59,4
0,0
0,0
59,4
0,0
2017г.
131,0
0,0
0,0
131,0
0,0
2018г.
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
2019г.
219,2
0,0
217,0
2,2
0,0
2020г.
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
2021г.
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
2022г.
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Размер дефицита бюджета в Илирском муниципальном образовании - не более 3,75%.
2. Снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования по социально-значимым расходам.
3. Снижение объема просроченной дебиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования.
4. Увеличение доли расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ.
5. Своевременное составление проекта бюджета Илирского муниципального образования, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности.
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов в Илирском муниципальном образовании.
Достижение указанной цели обеспечивается выполнением следующих задач:
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
2) внедрение программно-целевых принципов организации составления и исполнения бюджета Илирского муниципального образования.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1) размер дефицита бюджета Илирского муниципального образования;
2) размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам;
3) размер просроченной дебиторской задолженности;
4) доля расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ;
5) сроки составления проекта бюджета Илирского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Закон Иркутской области от 22.10.2013 года №74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».
4. Положение о бюджетном процессе в Илирском муниципальном образовании, утвержденное решением Думы Илирского МО от 26.12.2019 №69.1.
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Илирского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит к 2022 году обеспечить:
1. Размер дефицита бюджета Илирского муниципального образования - не более 3,75% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Илирского муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
2. Снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования по социально-значимым расходам.
3. Снижение объема просроченной дебиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования.
4. Увеличение доли расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ, до уровня не менее 80% в 2022 году.
5. Своевременное составление проекта бюджета Илирского муниципального образования, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности.
Приложение 3
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
Соисполнители подпрограммы
- администрация Илирского муниципального образования
Участники подпрограммы
Население Илирского муниципального образования
Цель подпрограммы
Создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
Задачи подпрограммы
Исполнение переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения (ДА).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие
2015г.
38,4
0,0
38,4
0,0
0,0
2016г.
38,4
0,0
38,4
0,0
0,0
2017г.
38,4
0,0
38,4
0,0
0,0
2018г.
39,9
0,0
39,9
0,0
0,0
2019г.
41,1
0,0
41,1
0,0
0,0
2020г
41,5
0,0
41,5
0,0
0,0
2021г.
41,5
0,0
41,5
0,0
0,0
2022г.
41,5
0,0
41,5
0,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:
1. Исполнение переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения (ДА/НЕТ);
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Илирского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2022г. обеспечить:
1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения – ДА.
Российская Федерация
1
29.09.2020 г. № 91
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЛИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ИЛИРСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 70
«О БЮДЖЕТЕ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Илирском сельском поселении, утвержденным решением Думы Илирского сельского поселения от 29.12.2014 года № 58, ст.ст.32,47,57 Устава Илирского муниципального образования, Дума Илирского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Илирского сельского поселения от 27.12.2019г. № 70 «О бюджете Илирского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Илирского сельского поселения от 25.06.2020 года № 87) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Илирского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 22722,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3463,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 19259,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 904,8 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 18319,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 35,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 31594,1 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 8871,3 тыс. руб., или 257,0% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 129,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «130,0» заменить на цифру «129,0»;
на 1 января 2022 года цифру «276,0» заменить на цифру «275,0»;
на 1 января 2023 года цифру «427,0» заменить на цифру «426,0»;
3) приложения 1, 6, 8, 10, 12, 13, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Илирского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Илирского
сельского поселения Н.Ф. Алексеев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Илирского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Илирского сельского поселения «О бюджете Илирского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (сентябрь)
Внесение изменений в бюджет Илирского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 22722,8 тыс. руб. или увеличить на 260,4 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Илирского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
Налоговые и неналоговые доходы
3 463,1
-81,2
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
19 259,7
341,6
МБТ из областного бюджета
904,8
+10,2
МБТ из бюджета района
18 319,9
+296,4
Иные безвозмездные поступления
35,0
+35
ИТОГО:
22 722,8
260,4
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Илирского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, уменьшения налоговых и неналоговых поступлений перераспределения ассигнований между муниципальными программами на 2020 год.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 31594,1 тыс. руб. или увеличить на 259,4 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Илирского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
8741,6
+77,2
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
3066,4
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
4161,0
+746,8
4
Муниципальная программа «Культура»
14764,5
-574,8
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
403,3
7
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
261,0
Итого по муниципальным программам
31 397,8
249,2
Непрограммные расходы
196,3
+10,2
ИТОГО:
31 594,1
259,4
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 8871,3 тыс. руб., уменьшения на 1,0 тыс. руб. (за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов – 81,2 тыс. руб.)
Глава Илирского
муниципального образования Н.Ф. Алексеев
Приложение 1
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.09.2020г. № 91)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 463,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
837,5
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
837,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
837,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
1 572,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
1 572,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
720,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
720,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
3,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
3,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
941,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
941,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-93,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-93,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
13,2
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
13,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
774,7
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
200,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
200,2
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
574,5
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
247,1
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
247,1
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
327,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
327,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
22,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
168,2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
168,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
168,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
74,6
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
74,6
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
74,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
74,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
19 259,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
19 224,7
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
17 860,3
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
17 860,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
703,3
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
703,3
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
703,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
703,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
201,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
159,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
159,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
459,6
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 00000 00 0000 000
35,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
2 07 05030 10 0000 150
35,0
ИТОГО ДОХОДОВ
22 722,8
Приложение № 6
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.09.2020г. № 91)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
8 736,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 519,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
6 927,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
282,2
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
3,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
159,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
159,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
216,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
216,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
3 107,9
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
3 066,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
4 161,0
Благоустройство
0503
4 074,9
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
14 764,5
Культура
0801
14 764,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
403,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
403,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
31 549,1
Приложение 8
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.09.2020г. № 91)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
8 741,6
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
8 699,1
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 519,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 512,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 512,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 512,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
7,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
7,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
7,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
6 848,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
5 617,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
5 617,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
5 617,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
1 231,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
18,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
1 202,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
1 202,8
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
10,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
10,2
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
331,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
331,9
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
331,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
79,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
3 066,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
3 066,4
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
5,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
5,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
5,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
5,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
1 528,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
1 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
1 528,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
1 528,0
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 533,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 533,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 533,2
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
4 161,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
81 2 00 00000
86,1
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
81 2 02 00000
86,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 02 19999
86,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 02 19999
200
86,1
Коммунальное хозяйство
81 2 02 19999
200
0502
86,1
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
4 074,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
4 074,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
1 092,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
1 091,5
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
1 091,5
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10170
800
0,6
Благоустройство
81 3 01 10170
800
0503
0,6
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
707,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
707,5
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
707,5
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
341,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
341,6
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
341,6
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
1 383,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
1 383,6
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
1 383,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
550,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
550,1
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
550,1
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
14 764,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
997,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
997,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
997,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
939,4
Культура
86 2 01 19999
100
0801
939,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
57,6
Культура
86 2 01 19999
200
0801
57,6
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
13 724,3
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
13 724,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
13 724,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
5 369,3
Культура
86 3 01 19999
100
0801
5 369,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
8 224,7
Культура
86 3 01 19999
200
0801
8 224,7
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,3
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
130,0
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
130,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
86 5 00 00000
43,2
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
86 5 01 00000
43,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 5 01 19999
43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 5 01 19999
200
43,2
Культура
86 5 01 19999
200
0801
43,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
403,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
403,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
403,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
403,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
43,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
43,2
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
261,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
261,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
261,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
216,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
216,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
216,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
92 1 01 S2370
45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 S2370
200
45,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 01 S2370
200
0309
45,0
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
196,3
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
2,8
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
2,8
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
2,8
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
2,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
29,5
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
154,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
154,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
31 594,1
1
Приложение 1
к подпрограмме «Реализация полномочий
по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022 годы
муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования»
на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1.
«Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022 годы
1
Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Илирского муниципального образования
% от числа опрошенных
60
65
70
75
80
85
85
90
95
Приложение 1
к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании» на 2015-2022 годы
муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
НА 2015-2022 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2.
«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
1.
Размер дефицита бюджета Илирского муниципального образования
%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 5%
Не более 5%
Не более 3,75%
Не более 3,75%
Не более 3,75%
2.
Размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам
%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
3.
Размер просроченной дебиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования
%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
Менее или равно 100%
4.
Доля расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ
%
7,40%
Не менее 60%
Не менее 65%
Не менее 70%
Не менее 75%
Не менее 80%
Не менее 85%
Не менее 85%
Не менее 85%
5.
Сроки составления проекта бюджета Илирского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности
Соблюдены / не соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
соблюдены
Приложение 1
к подпрограмме «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
муниципальной программы
«Муниципальные финансы Илирского муниципального образования на 2015-2022 годы»
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ИЛИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3.
«Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
Приложение 6
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
1.
Уровень муниципального долга Илирского муниципального образования (отношение муниципального долга к объему доходов бюджета МО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
2.
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Илирского муниципального образования (ежегодный темп роста)
%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
Не менее 100%
1
Приложение 7
к муниципальной программе «Муниципальные финансы
муниципального образования» на 2015-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.
За весь период реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
Всего:
50 553,3
4 247,8
4 320,3
5 298,5
7 307,1
7 083,6
8 741,6
6 861,7
6 692,7
Федеральный бюджет
1 019,9
227,8
225,0
234,9
332,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
2 650,7
39,1
2 146,5
39,1
40,6
260,9
41,5
41,5
41,5
Местный бюджет
46 882,7
3 980,9
1 948,8
5 024,5
6 934,3
6 822,7
8 700,1
6 820,2
6 651,2
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1. «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
Всего:
48 755,5
3 941,9
3 996,8
4 893,5
6 934,3
6 820,5
8 699,1
6 819,2
6 650,2
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
2 107,4
0,0
2 107,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
46 648,1
3 941,9
1 889,4
4 893,5
6 934,3
6 820,5
8 699,1
6 819,2
6 650,2
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
Всего:
451,6
39,0
59,4
131,0
0,0
219,2
1,0
1,0
1,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
217,0
0,0
0,0
0,0
0,0
217,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
234,6
39,0
59,4
131,0
0,0
2,2
1,0
1,0
1,0
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3. «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
Всего:
322,8
38,4
38,4
38,4
39,9
43,2
41,5
41,5
41,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
322,8
38,4
38,4
38,4
39,9
43,2
41,5
41,5
41,5
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4. «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
Всего:
3,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
3,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5. «Реализация полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Всего:
1 019,9
227,8
225,0
234,9
332,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
1 019,9
227,8
225,0
234,9
332,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 1
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
«Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022 годы
Соисполнители подпрограммы
- администрация Илирского муниципального образования
Участники подпрограммы
- администрация Илирского муниципального образования;
- администрация МО «Братский район»
Цель подпрограммы
Совершенствование системы управления Илирского муниципального образования
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.
2. Обеспечение условий для осуществления деятельности администрации Илирского муниципального образования.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Илирского муниципального образования
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс. руб.
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие
2015г.
3941,9
0,0
0,0
3941,9
0,0
2016г.
3996,8
0,0
2107,4
1889,4
0,0
2017г.
4893,5
0,0
0,0
4893,5
0,0
2018г.
6934,3
0,0
0,0
6934,3
0,0
2019г.
6820,5
0,0
0,0
6820,5
0,0
2020г.
8699,1
0,0
0,0
8699,1
0,0
2021г.
6819,2
0,0
0,0
6819,2
0,0
2022г.
6650,2
0,0
0,0
6650,2
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Оперативность, системность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления Илирского муниципального образования.
2. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления муниципальных услуг.
3. Повышение квалификации работников администрации Илирского муниципального образования.
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является совершенствование системы управления Илирского муниципального образования.
Достижение указанной цели обеспечивается выполнением следующих задач:
1) обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций;
2) обеспечение условий для осуществления деятельности администрации Илирского муниципального образования.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1) удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Илирского муниципального образования.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Илирского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит к 2022 году обеспечить:
1. Оперативность, системность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления Илирского муниципального образования.
2. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления муниципальных услуг.
3. Повышение квалификации работников администрации Илирского муниципального образования.
Приложение 2
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2015-2022 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании на 2015-2022 годы
Соисполнители подпрограммы
Финансовое управление администрации МО «Братский район»
Участники подпрограммы
- администрация Илирского муниципального образования;
- муниципальные учреждения, расположенные на территории муниципального образования
Цель подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
2. Внедрение программно-целевых принципов организации составления и исполнения бюджета Илирского муниципального образования.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Размер дефицита бюджета Илирского муниципального образования.
2. Размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам.
3. Размер просроченной дебиторской задолженности.
4. Доля расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ.
5. Сроки составления проекта бюджета Илирского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс. руб.
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие
2015г.
39,0
0,0
0,0
39,0
0,0
2016г.
59,4
0,0
0,0
59,4
0,0
2017г.
131,0
0,0
0,0
131,0
0,0
2018г.
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
2019г.
219,2
0,0
217,0
2,2
0,0
2020г.
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
2021г.
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
2022г.
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Размер дефицита бюджета в Илирском муниципальном образовании - не более 3,75%.
2. Снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования по социально-значимым расходам.
3. Снижение объема просроченной дебиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования.
4. Увеличение доли расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ.
5. Своевременное составление проекта бюджета Илирского муниципального образования, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности.
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов в Илирском муниципальном образовании.
Достижение указанной цели обеспечивается выполнением следующих задач:
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
2) внедрение программно-целевых принципов организации составления и исполнения бюджета Илирского муниципального образования.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1) размер дефицита бюджета Илирского муниципального образования;
2) размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам;
3) размер просроченной дебиторской задолженности;
4) доля расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ;
5) сроки составления проекта бюджета Илирского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2015-2022 годы
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Закон Иркутской области от 22.10.2013 года №74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».
4. Положение о бюджетном процессе в Илирском муниципальном образовании, утвержденное решением Думы Илирского МО от 26.12.2019 №69.1.
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Илирского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит к 2022 году обеспечить:
1. Размер дефицита бюджета Илирского муниципального образования - не более 3,75% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Илирского муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
2. Снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования по социально-значимым расходам.
3. Снижение объема просроченной дебиторской задолженности бюджета Илирского муниципального образования.
4. Увеличение доли расходов бюджета Илирского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ, до уровня не менее 80% в 2022 году.
5. Своевременное составление проекта бюджета Илирского муниципального образования, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности.
Приложение 3
к муниципальной программе
«Муниципальные финансы
муниципального образования»
на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2022 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
Соисполнители подпрограммы
- администрация Илирского муниципального образования
Участники подпрограммы
Население Илирского муниципального образования
Цель подпрограммы
Создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
Задачи подпрограммы
Исполнение переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения (ДА).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
другие
2015г.
38,4
0,0
38,4
0,0
0,0
2016г.
38,4
0,0
38,4
0,0
0,0
2017г.
38,4
0,0
38,4
0,0
0,0
2018г.
39,9
0,0
39,9
0,0
0,0
2019г.
41,1
0,0
41,1
0,0
0,0
2020г
41,5
0,0
41,5
0,0
0,0
2021г.
41,5
0,0
41,5
0,0
0,0
2022г.
41,5
0,0
41,5
0,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:
1. Исполнение переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения (ДА/НЕТ);
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Илирского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2022г. обеспечить:
1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения – ДА.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Илирского МО № 73 от 29.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: