Основная информация
Дата опубликования: | 29 октября 2020г. |
Номер документа: | RU52035618202000035 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Прудовского сельсовета Краснобаковского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Прудовский Сельсовет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПРУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 29.10.2020 Г. № 51
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2019 Г. № 27 «О БЮДЖЕТЕ ПРУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение сельского Совета Прудовского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области от 18.12.2019 г. № 27 "О бюджете Прудовского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год" (с изменениями, внесенными решениями сельского от 03.02.2020 № 34; от 15.05.2020 №40; от 02.07.2020 №43; от 20.08.2020 №44) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета Прудовского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 16 624,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 17 266,5 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 641,8 тыс. рублей.
2) приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
8 061,3
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
5 390,4
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
5 390,4
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
5 384,8
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
2,7
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
2,9
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 257,8
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 257,8
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
567,9
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
4,3
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
772,1
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-86,5
1 05 00000 00 0000 000
1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
35,0
1 05 03000 01 0000 110
1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог
35,0
1 05 03010 01 0000 110
1.3.1.1. Единый сельскохозяйственный налог
35,0
1 06 00000 00 0000 000
1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
987,9
1 06 01000 00 0000 110
1.4.1. Налог на имущество с физических лиц
177,5
1 06 01030 10 0000 110
1.4.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
177,5
1 06 06000 00 0000 110
1.4.2. Земельный налог
810,4
1 06 06030 00 0000 110
1.4.2.1. Земельный налог с организаций
441,1
1 06 06033 10 0000 110
1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
441,1
1 06 06040 00 0000 110
1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц
369,3
1 06 06043 10 0000 110
1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
369,3
1 08 00000 00 0000 000
1.5. Государственная пошлина
2,1
1 08 04000 01 0000 110
1.5.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
2,1
1 08 04020 01 0000 110
1.5.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
2,1
1 11 00000 00 0000 000
1.6.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
388,1
1 11 05000 00 0000 120
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
31,2
1 11 05030 00 0000 120
1.6.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
31,2
1 11 05035 10 0000 120
1.6.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
31,2
1 11 09000 00 0000 120
1.6.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
356,9
1 11 09040 00 0000 120
1.6.2.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
356,9
1 11 09045 10 0000 120
1.6.2.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
356,9
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8 563,4
2 02 00000 00 0000 000
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
8 488,3
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
5 182,3
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 182,3
2 02 15001 10 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 182,3
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
112,8
2 02 35118 00 0000 150
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
112,8
2 02 35118 10 0000 150
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
112,8
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
3 193,2
2 02 45160 00 0000 150
2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 611,1
2 02 45160 10 0000 150
2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 611,1
2 02 49999 00 0000 150
2.1.3.2 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
582,1
2 02 49999 10 0000 150
2.1.3.2.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
582,1
2 04 00000 00 0000 000
2.2 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
46,9
2 04 05000 10 0000 150
2.2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
46,9
2 04 05099 10 0000 150
2.2.1.1 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
46,9
2 07 00000 00 0000 000
2.3. Прочие безвозмездные поступления
28,2
2 07 05000 10 0000 150
2.3.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
28,2
2 07 05030 10 0000 150
2.3.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
28,2
ВСЕГО ДОХОДОВ
16 624,7
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета Прудовского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
641,8
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
641,8
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-16 624,7
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-16 624,7
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-16 624,7
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-16 624,7
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
17 266,5
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
17 266,5
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
17 266,5
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
17 266,5
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 466,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 415,8
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 415,8
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 415,8
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 415,8
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 650,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
1 208,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
436,8
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
5,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
765,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
765,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
50,0
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
50,0
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
50,0
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
50,0
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
50,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26000
800
50,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
112,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
112,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
112,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
112,8
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
112,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
112,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
882,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
48,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
03
09
03 0 00 00000
000
48,6
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 1 00 00000
000
48,6
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
03
09
03 1 04 00000
000
48,6
Резервные фонды местных администраций
03
09
03 1 04 05000
000
48,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
03 1 04 05000
200
48,6
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
833,4
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
833,4
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
833,4
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
833,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
833,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
758,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
75,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 906,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 429,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1 429,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 429,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 429,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 429,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 429,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
477,1
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
477,1
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
477,1
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
477,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
477,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
477,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
5 488,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
273,5
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
273,5
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
273,5
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
273,5
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
273,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
273,5
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
2 996,4
Муниципальная программа "Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы"
05
02
14 0 00 00000
000
2 996,4
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»
05
02
14 2 00 00000
000
2 996,4
Реконструкция источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей
05
02
14 2 02 00000
000
300,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 02 29700
000
300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 02 29700
200
300,0
Приобретение коммунальной техники
05
02
14 2 03 00000
000
2 696,4
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 03 29700
000
2 696,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 03 29700
200
2 696,4
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
2 218,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района
05
03
20 0 00 00000
000
938,9
Подпрограмма «Поддержка местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
938,9
Мероприятия, направленные на благоустройство, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
938,9
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив, за счет средств областного бюджета
05
03
20 2 01 S2600
000
582,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
582,1
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
356,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
356,8
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 279,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 279,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 098,8
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
400,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
598,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
598,8
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
0505
03
77 7 05 00000
000
180,8
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
180,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 22000
200
180,8
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 875,9
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
4 691,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
4 691,4
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
4 691,4
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
4 691,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
4 682,6
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
4 682,6
Расходы по поддержке отрасли культуры
08
01
05 2 03 L5190
000
8,8
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 L5190
500
8,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 184,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
1 184,5
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 184,5
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 184,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 184,5
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 184,5
Физическая культура и спорт
11
00
00 0 00 00000
000
534,2
Массовый спорт
11
02
00 0 00 00000
000
534,2
Непрограммные расходы
11
02
77 0 00 00000
000
534,2
Непрограммное направление деятельности
11
02
77 7 00 00000
000
534,2
Муниципальные учреждения
11
02
77 7 02 00000
000
534,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
11
02
77 7 02 87590
000
534,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
02
77 7 02 87590
100
534,2
ИТОГО РАСХОДОВ
17 266,5
5) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета Прудовского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация Прудовского сельсовета
487
17 266,5
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 466,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 415,8
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 415,8
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 415,8
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 415,8
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 650,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
1 208,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
436,8
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
5,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
765,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
765,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
50,0
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
50,0
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
50,0
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
50,0
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
50,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26000
800
50,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
112,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
112,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
112,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
112,8
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
112,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
112,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
882,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
03
09
03 0 00 00000
000
48,6
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 1 00 00000
000
48,6
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
03
09
03 1 04 00000
000
48,6
Резервные фонды местных администраций
03
09
03 1 04 05000
000
48,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
03 1 04 05000
200
48,6
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
833,4
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
833,4
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
833,4
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
833,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
833,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
758,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
75,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 906,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 429,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1 429,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 429,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 429,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 429,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 429,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
477,1
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
477,1
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
477,1
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
477,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
477,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
477,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
5 488,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
273,5
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
273,5
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
273,5
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
273,5
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
273,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
273,5
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
2 996,4
Муниципальная программа "Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы"
05
02
14 0 00 00000
000
2 996,4
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»
05
02
14 2 00 00000
000
2 996,4
Реконструкция источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей
05
02
14 2 02 00000
000
300,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 02 29700
000
300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных )нужд
05
02
14 2 02 29700
200
300,0
Приобретение коммунальной техники
05
02
14 2 03 00000
000
2 696,4
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 03 29700
000
2 696,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 03 29700
200
2 696,4
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
2 218,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района
05
03
20 0 00 00000
000
938,9
Подпрограмма «Поддержка местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
938,9
Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
938,9
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив, за счет средств областного бюджета
05
03
20201S2600
000
582,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20201S2600
200
582,1
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20201S2600
000
356,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20201S2600
200
356,8
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 279,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 279,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 098,8
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
400,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
598,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
598,8
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
0505
03
77 7 05 00000
000
180,8
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
180,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 22000
200
180,8
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 875,9
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
4 691,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
4 691,4
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
4 691,4
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
4 691,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
4 682,6
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
4 682,6
Расходы по поддержке отрасли культуры
08
01
05 2 03 L5190
000
8,8
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 L5190
500
8,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 184,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
1 184,5
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 184,5
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 184,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 184,5
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 184,5
Физическая культура и спорт
11
00
00 0 00 00000
000
534,2
Массовый спорт
11
02
00 0 00 00000
000
534,2
Непрограммные расходы
11
02
77 0 00 00000
000
534,2
Непрограммное направление деятельности
11
02
77 7 00 00000
000
534,2
Муниципальные учреждения
11
02
77 7 02 00000
000
534,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
11
02
77 7 02 87590
000
534,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
02
77 7 02 87590
100
534,2
ИТОГО РАСХОДОВ
17 266,5
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в помещении Администрации Прудовского сельсовета.
Глава местного самоуправления
Прудовского сельсовета
Н.В.Ежов
Прудовский Сельсовет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПРУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 29.10.2020 Г. № 51
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2019 Г. № 27 «О БЮДЖЕТЕ ПРУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение сельского Совета Прудовского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области от 18.12.2019 г. № 27 "О бюджете Прудовского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год" (с изменениями, внесенными решениями сельского от 03.02.2020 № 34; от 15.05.2020 №40; от 02.07.2020 №43; от 20.08.2020 №44) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета Прудовского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 16 624,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 17 266,5 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 641,8 тыс. рублей.
2) приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
8 061,3
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
5 390,4
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
5 390,4
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
5 384,8
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
2,7
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
2,9
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 257,8
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 257,8
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
567,9
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
4,3
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
772,1
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-86,5
1 05 00000 00 0000 000
1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
35,0
1 05 03000 01 0000 110
1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог
35,0
1 05 03010 01 0000 110
1.3.1.1. Единый сельскохозяйственный налог
35,0
1 06 00000 00 0000 000
1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
987,9
1 06 01000 00 0000 110
1.4.1. Налог на имущество с физических лиц
177,5
1 06 01030 10 0000 110
1.4.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
177,5
1 06 06000 00 0000 110
1.4.2. Земельный налог
810,4
1 06 06030 00 0000 110
1.4.2.1. Земельный налог с организаций
441,1
1 06 06033 10 0000 110
1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
441,1
1 06 06040 00 0000 110
1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц
369,3
1 06 06043 10 0000 110
1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
369,3
1 08 00000 00 0000 000
1.5. Государственная пошлина
2,1
1 08 04000 01 0000 110
1.5.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
2,1
1 08 04020 01 0000 110
1.5.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
2,1
1 11 00000 00 0000 000
1.6.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
388,1
1 11 05000 00 0000 120
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
31,2
1 11 05030 00 0000 120
1.6.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
31,2
1 11 05035 10 0000 120
1.6.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
31,2
1 11 09000 00 0000 120
1.6.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
356,9
1 11 09040 00 0000 120
1.6.2.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
356,9
1 11 09045 10 0000 120
1.6.2.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
356,9
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8 563,4
2 02 00000 00 0000 000
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
8 488,3
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
5 182,3
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 182,3
2 02 15001 10 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 182,3
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
112,8
2 02 35118 00 0000 150
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
112,8
2 02 35118 10 0000 150
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
112,8
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
3 193,2
2 02 45160 00 0000 150
2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 611,1
2 02 45160 10 0000 150
2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 611,1
2 02 49999 00 0000 150
2.1.3.2 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
582,1
2 02 49999 10 0000 150
2.1.3.2.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
582,1
2 04 00000 00 0000 000
2.2 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
46,9
2 04 05000 10 0000 150
2.2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
46,9
2 04 05099 10 0000 150
2.2.1.1 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
46,9
2 07 00000 00 0000 000
2.3. Прочие безвозмездные поступления
28,2
2 07 05000 10 0000 150
2.3.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
28,2
2 07 05030 10 0000 150
2.3.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
28,2
ВСЕГО ДОХОДОВ
16 624,7
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета Прудовского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
641,8
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
641,8
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-16 624,7
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-16 624,7
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-16 624,7
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-16 624,7
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
17 266,5
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
17 266,5
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
17 266,5
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
17 266,5
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 466,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 415,8
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 415,8
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 415,8
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 415,8
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 650,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
1 208,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
436,8
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
5,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
765,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
765,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
50,0
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
50,0
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
50,0
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
50,0
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
50,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26000
800
50,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
112,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
112,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
112,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
112,8
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
112,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
112,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
882,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
48,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
03
09
03 0 00 00000
000
48,6
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 1 00 00000
000
48,6
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
03
09
03 1 04 00000
000
48,6
Резервные фонды местных администраций
03
09
03 1 04 05000
000
48,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
03 1 04 05000
200
48,6
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
833,4
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
833,4
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
833,4
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
833,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
833,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
758,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
75,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 906,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 429,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1 429,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 429,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 429,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 429,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 429,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
477,1
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
477,1
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
477,1
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
477,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
477,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
477,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
5 488,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
273,5
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
273,5
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
273,5
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
273,5
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
273,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
273,5
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
2 996,4
Муниципальная программа "Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы"
05
02
14 0 00 00000
000
2 996,4
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»
05
02
14 2 00 00000
000
2 996,4
Реконструкция источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей
05
02
14 2 02 00000
000
300,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 02 29700
000
300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 02 29700
200
300,0
Приобретение коммунальной техники
05
02
14 2 03 00000
000
2 696,4
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 03 29700
000
2 696,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 03 29700
200
2 696,4
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
2 218,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района
05
03
20 0 00 00000
000
938,9
Подпрограмма «Поддержка местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
938,9
Мероприятия, направленные на благоустройство, в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
938,9
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив, за счет средств областного бюджета
05
03
20 2 01 S2600
000
582,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
582,1
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
356,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
356,8
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 279,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 279,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 098,8
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
400,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
598,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
598,8
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
0505
03
77 7 05 00000
000
180,8
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
180,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 22000
200
180,8
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 875,9
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
4 691,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
4 691,4
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
4 691,4
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
4 691,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
4 682,6
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
4 682,6
Расходы по поддержке отрасли культуры
08
01
05 2 03 L5190
000
8,8
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 L5190
500
8,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 184,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
1 184,5
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 184,5
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 184,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 184,5
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 184,5
Физическая культура и спорт
11
00
00 0 00 00000
000
534,2
Массовый спорт
11
02
00 0 00 00000
000
534,2
Непрограммные расходы
11
02
77 0 00 00000
000
534,2
Непрограммное направление деятельности
11
02
77 7 00 00000
000
534,2
Муниципальные учреждения
11
02
77 7 02 00000
000
534,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
11
02
77 7 02 87590
000
534,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
02
77 7 02 87590
100
534,2
ИТОГО РАСХОДОВ
17 266,5
5) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета Прудовского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация Прудовского сельсовета
487
17 266,5
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 466,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 415,8
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 415,8
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 415,8
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 415,8
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 650,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
1 208,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
436,8
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
5,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
765,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
765,3
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
50,0
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
50,0
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
50,0
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
50,0
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
50,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26000
800
50,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
112,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
112,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
112,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
112,8
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
112,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
112,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
882,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
03
09
03 0 00 00000
000
48,6
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 1 00 00000
000
48,6
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
03
09
03 1 04 00000
000
48,6
Резервные фонды местных администраций
03
09
03 1 04 05000
000
48,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
03 1 04 05000
200
48,6
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
833,4
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
833,4
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
833,4
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
833,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
833,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
758,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
75,4
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 906,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 429,3
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
1 429,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 429,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 429,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 429,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 429,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
477,1
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
477,1
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
477,1
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
477,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 04 95090
000
477,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 95090
200
477,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
5 488,4
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
273,5
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
273,5
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
273,5
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
273,5
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
273,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
273,5
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
2 996,4
Муниципальная программа "Обеспечение населения Краснобаковского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы"
05
02
14 0 00 00000
000
2 996,4
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»
05
02
14 2 00 00000
000
2 996,4
Реконструкция источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей
05
02
14 2 02 00000
000
300,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 02 29700
000
300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных )нужд
05
02
14 2 02 29700
200
300,0
Приобретение коммунальной техники
05
02
14 2 03 00000
000
2 696,4
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 03 29700
000
2 696,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 03 29700
200
2 696,4
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
2 218,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района
05
03
20 0 00 00000
000
938,9
Подпрограмма «Поддержка местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
938,9
Мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
938,9
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив, за счет средств областного бюджета
05
03
20201S2600
000
582,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20201S2600
200
582,1
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20201S2600
000
356,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20201S2600
200
356,8
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
1 279,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
1 279,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
1 098,8
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
400,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
598,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
598,8
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
0505
03
77 7 05 00000
000
180,8
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
180,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 22000
200
180,8
Культура и кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
5 875,9
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
4 691,4
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
4 691,4
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
4 691,4
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
4 691,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
4 682,6
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
4 682,6
Расходы по поддержке отрасли культуры
08
01
05 2 03 L5190
000
8,8
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 L5190
500
8,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 184,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
1 184,5
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 184,5
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 184,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 184,5
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 184,5
Физическая культура и спорт
11
00
00 0 00 00000
000
534,2
Массовый спорт
11
02
00 0 00 00000
000
534,2
Непрограммные расходы
11
02
77 0 00 00000
000
534,2
Непрограммное направление деятельности
11
02
77 7 00 00000
000
534,2
Муниципальные учреждения
11
02
77 7 02 00000
000
534,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
11
02
77 7 02 87590
000
534,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
02
77 7 02 87590
100
534,2
ИТОГО РАСХОДОВ
17 266,5
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в помещении Администрации Прудовского сельсовета.
Глава местного самоуправления
Прудовского сельсовета
Н.В.Ежов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сведения об источниках и датах официального опубликования (обнародования) № 420 от 02.11.2020 обнародовано |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: