Основная информация
Дата опубликования: | 30 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU38005405202000022 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Кобинского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
30.04.2020Г. №99
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОБИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Кобинского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Кобинском сельском поселении, Дума Кобинского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 7452,4 тыс. руб., по расходам в сумме 7311,6 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Кобинского сельского поселения) в сумме 140,8 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Кобинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Кобинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Кобинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Кобинского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене, и размещению на официальном сайте администрации Кобинского сельского поселения.
Глава Кобинского
сельского поселения
Ю.В. Митрофанов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год
Уточненный план бюджета Кобинского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 7455,0 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 836,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 6618,2 тыс. руб.
- по расходам – 7770,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета Кобинского сельского поселения сформирован в размере 315,0 тыс. руб., или 37,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 285,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 30,0 тыс. руб. или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 7452,4 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 834,9 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 6617,5 тыс. руб.
- по расходам – 7311,6 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -140,8 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 1375,3 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кобинского сельского поселения за 2019г. составило 834,9 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Уменьшение по отношению к 2018г. составило 34,4 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 11,2%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 585,3 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 14,1 тыс. руб. или 2,5%.
При плане на год 6618,2 тыс. руб., в бюджет Кобинского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 6617,5 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 636,9 тыс. руб., из бюджета Братского района – 5980,6 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Кобинского сельского поселения в 2019 году составила 88,8 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 164,4 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 5 муниципальных программ, объем программных расходов составил 7166,6 тыс. руб. (98,0 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 145,0 тыс. руб.
Расходы бюджета Кобинского сельского поселения в 2019 году составили 7311,6 тыс. руб. или 94,1 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 4912,5 тыс. руб. или 67,2 % всех расходов бюджета Кобинского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
4919,7
Фонд оплаты труда учреждений
111
1077,1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
7,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
322,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 311,1)
121
2697,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 94,0)
129
815,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
2107,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
57,9
Заправка картриджей
242
0,8
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники (в т.ч. за счет МБТ из района – 3,7)
242
4,7
Услуги в области информационных технологий (в т.ч. за счет МБТ из района – 3,2)
242
41,4
Услуги мобильной связи
242
11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
2049,2
ГСМ
244
171,3
Мягкий инвентарь
244
15,4
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
353,6
Другие прочие работы, услуги
244
122,6
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 440,7)
244
489,6
Запасные части автотранспорта
244
6,8
Изготовление бланков (в т.ч. за счет МБТ из района – 2,1)
244
5,7
Канцелярские товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 7,4)
244
12,4
Мебель
244
11,0
Котельно-печное топливо
244
178,1
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности
244
2,4
Прочие материальные запасы
244
4,0
Прочие основные средства ( в т.ч. НИ – 112,8 (обл.))
244
135,1
Строительные материалы (в т.ч. за счет МБТ из района – 3,7)
244
83,4
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
67,2
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
3,2
Транспортные услуги ( в т.ч. НИ – 7,4 (обл.))
244
10,0
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
244
342,8
Электротовары
244
34,6
Межбюджетные трансферты
500
273,6
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
273,6
Иные бюджетные ассигнования
800
11,2
Уплата госпошлины и сборов
852
0,5
Взносы за членство в организациях
853
0,8
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
853
0,2
ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ
853
9,7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы»
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 4268,4 тыс. руб. или 58,4% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 425,3 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 7,3 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
%
исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
4270,4
4268,4
99,95
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
4268,7
4268,4
99,99
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 440,7 тыс. руб. или 6,0 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
872,3
440,7
50,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
872,3
440,7
50,5
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 490,8 тыс. руб. или 6,7 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 21,3 тыс. руб., средств местного бюджета 0,2 тыс. руб., итого 21,5 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
490,9
490,8
99,97
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
490,9
490,8
99,97
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 1201,9 тыс. руб. или 16,4 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 98,9 тыс. руб., средств местного бюджета 1,0 тыс. руб., итого 99,9 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 2,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
1222,4
1201,9
98,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
295,3
295,2
99,97
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
927,1
906,7
97,8
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 764,8 тыс. руб. или 10,5 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
765,0
764,8
99,97
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
765,0
764,8
99,97
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 145,0 тыс. руб. или 2,0 % от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
149,0
145,0
97,3
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
0,9
0,9
100
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
5,9
5,9
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кобинского сельского поселения в 2019 году составили -140,8 тыс. руб. при плановом показателе + 315,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -140,8 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
200,0
-
-200,0
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
71,5
-
-71,5
ВСЕГО:
271,5
-
-271,5
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 271,5 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 37,1 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
3,9
17,9
+14,0
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
13,2
19,2
+6,0
ВСЕГО:
17,1
37,1
+20,0
Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 20,0 тыс. руб.
Глава Кобинского
сельского поселения
Ю.В. Митрофанов
Приложение 1
к решению думы Кобинского сельского поселения
От 30.04.2020г. №99
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
7 452,40
УФК по Иркутской области
100
585,30
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
266,40
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
2,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
355,90
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-39,00
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
228,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
120,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
0,50
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
33,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
34,50
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
0,80
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
0,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
36,70
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
0,90
Администрация Кобинского сельского поселения
992
6 638,80
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
3,90
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
12,60
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 13 02995 10 0000 130
4,80
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
2 570,80
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
3 363,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
120,20
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
425,30
Приложение 2
к решению думы Кобинского сельского поселения
от 30.04.2020г. №99
РАСХОДЫ КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
7 311,6
Администрация Кобинского сельского поселения
992
7 311,6
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
4 268,40
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
4 268,40
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
454,40
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
454,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
454,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
454,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
348,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
348,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
105,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
105,70
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
3 546,30
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
2 920,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
2 920,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
2 920,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
2 236,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
2 236,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
683,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
683,40
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
626,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
618,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
618,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
56,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
56,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
562,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
562,50
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
7,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
7,50
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
0,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
0,50
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
7,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
7,00
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
267,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
267,70
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
267,70
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
267,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
81,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
185,90
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
440,70
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
440,70
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
348,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
348,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
348,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
348,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
348,30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
348,30
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
92,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
92,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
92,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
92,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
92,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
92,40
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
490,80
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
490,80
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
490,80
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
281,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
281,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
281,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
281,80
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
281,80
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
34,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
34,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
34,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
34,50
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
34,50
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
153,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
153,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
153,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
153,00
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
153,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
21,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
21,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
21,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
21,50
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
21,50
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
1 201,90
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
295,20
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
295,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
295,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
291,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
291,90
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
224,50
Культура
992
8620119999
111
0801
224,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
67,40
Культура
992
8620119999
119
0801
67,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
3,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
3,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
3,30
Культура
992
8620119999
244
0801
3,30
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
906,70
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
906,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
806,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
621,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
621,70
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
472,70
Культура
992
8630119999
111
0801
472,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
7,20
Культура
992
8630119999
112
0801
7,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
141,80
Культура
992
8630119999
119
0801
141,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
182,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
182,30
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
1,60
Культура
992
8630119999
242
0801
1,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
180,70
Культура
992
8630119999
244
0801
180,70
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
2,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
2,80
Уплата прочих налогов, сборов
992
8630119999
852
0,00
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
2,80
Культура
992
8630119999
853
0801
2,80
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
99,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
99,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
99,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
99,90
Культура
992
86301S2370
244
0801
99,90
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
764,80
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
764,80
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
20,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
20,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
20,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
20,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
20,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
20,40
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
744,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
744,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
493,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
493,40
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
379,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
379,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
113,60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
113,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
251,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
251,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
251,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
251,00
Непрограммные расходы
992
9900000000
145,00
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
0,90
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
0,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
0,90
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
0,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
0,90
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
0,90
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
0,90
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
5,90
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
5,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
5,90
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
5,90
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
5,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
5,90
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
112,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
112,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
26,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
26,00
Приложение 3
к решению думы Кобинского сельского поселения
от 30.04.2020г. №99
РАСХОДЫ КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
4275,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
454,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
3628,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
191,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0,0
Резервные фонды
01
11
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
764,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
20,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
744,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
440,7
Общеэкономические вопросы
04
01
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
440,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
490,8
Жилищное хозяйство
05
01
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
0,0
Благоустройство
05
03
490,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
1201,9
Культура
08
01
1201,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
0,0
Пенсионное обеспечение
10
01
0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,0
ИТОГО
7311,6
Приложение 4
к решению думы Кобинского сельского поселения
от 30.04.2020г. №99
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-140,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-140,8
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-7478,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-7478,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-7478,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-7478,1
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
7337,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
7337,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
7337,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
7337,3
30.04.2020Г. №99
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОБИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Кобинского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Кобинском сельском поселении, Дума Кобинского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 7452,4 тыс. руб., по расходам в сумме 7311,6 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Кобинского сельского поселения) в сумме 140,8 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Кобинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Кобинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Кобинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Кобинского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене, и размещению на официальном сайте администрации Кобинского сельского поселения.
Глава Кобинского
сельского поселения
Ю.В. Митрофанов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год
Уточненный план бюджета Кобинского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 7455,0 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 836,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 6618,2 тыс. руб.
- по расходам – 7770,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета Кобинского сельского поселения сформирован в размере 315,0 тыс. руб., или 37,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 285,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 30,0 тыс. руб. или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 7452,4 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 834,9 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 6617,5 тыс. руб.
- по расходам – 7311,6 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -140,8 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 1375,3 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кобинского сельского поселения за 2019г. составило 834,9 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Уменьшение по отношению к 2018г. составило 34,4 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 11,2%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 585,3 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 14,1 тыс. руб. или 2,5%.
При плане на год 6618,2 тыс. руб., в бюджет Кобинского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 6617,5 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 636,9 тыс. руб., из бюджета Братского района – 5980,6 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Кобинского сельского поселения в 2019 году составила 88,8 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 164,4 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 5 муниципальных программ, объем программных расходов составил 7166,6 тыс. руб. (98,0 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 145,0 тыс. руб.
Расходы бюджета Кобинского сельского поселения в 2019 году составили 7311,6 тыс. руб. или 94,1 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 4912,5 тыс. руб. или 67,2 % всех расходов бюджета Кобинского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
4919,7
Фонд оплаты труда учреждений
111
1077,1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
7,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
322,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 311,1)
121
2697,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 94,0)
129
815,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
2107,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
57,9
Заправка картриджей
242
0,8
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники (в т.ч. за счет МБТ из района – 3,7)
242
4,7
Услуги в области информационных технологий (в т.ч. за счет МБТ из района – 3,2)
242
41,4
Услуги мобильной связи
242
11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
2049,2
ГСМ
244
171,3
Мягкий инвентарь
244
15,4
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
353,6
Другие прочие работы, услуги
244
122,6
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 440,7)
244
489,6
Запасные части автотранспорта
244
6,8
Изготовление бланков (в т.ч. за счет МБТ из района – 2,1)
244
5,7
Канцелярские товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 7,4)
244
12,4
Мебель
244
11,0
Котельно-печное топливо
244
178,1
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности
244
2,4
Прочие материальные запасы
244
4,0
Прочие основные средства ( в т.ч. НИ – 112,8 (обл.))
244
135,1
Строительные материалы (в т.ч. за счет МБТ из района – 3,7)
244
83,4
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
67,2
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
3,2
Транспортные услуги ( в т.ч. НИ – 7,4 (обл.))
244
10,0
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
244
342,8
Электротовары
244
34,6
Межбюджетные трансферты
500
273,6
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
273,6
Иные бюджетные ассигнования
800
11,2
Уплата госпошлины и сборов
852
0,5
Взносы за членство в организациях
853
0,8
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
853
0,2
ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ
853
9,7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы»
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 4268,4 тыс. руб. или 58,4% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 425,3 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 7,3 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
%
исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
4270,4
4268,4
99,95
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
4268,7
4268,4
99,99
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 440,7 тыс. руб. или 6,0 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
872,3
440,7
50,5
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
872,3
440,7
50,5
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 490,8 тыс. руб. или 6,7 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 21,3 тыс. руб., средств местного бюджета 0,2 тыс. руб., итого 21,5 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
490,9
490,8
99,97
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
490,9
490,8
99,97
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 1201,9 тыс. руб. или 16,4 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 98,9 тыс. руб., средств местного бюджета 1,0 тыс. руб., итого 99,9 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 2,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
1222,4
1201,9
98,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
295,3
295,2
99,97
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
927,1
906,7
97,8
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 764,8 тыс. руб. или 10,5 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
765,0
764,8
99,97
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
765,0
764,8
99,97
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 145,0 тыс. руб. или 2,0 % от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
149,0
145,0
97,3
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
0,9
0,9
100
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
5,9
5,9
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кобинского сельского поселения в 2019 году составили -140,8 тыс. руб. при плановом показателе + 315,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -140,8 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
200,0
-
-200,0
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
71,5
-
-71,5
ВСЕГО:
271,5
-
-271,5
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 271,5 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 37,1 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
3,9
17,9
+14,0
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
13,2
19,2
+6,0
ВСЕГО:
17,1
37,1
+20,0
Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 20,0 тыс. руб.
Глава Кобинского
сельского поселения
Ю.В. Митрофанов
Приложение 1
к решению думы Кобинского сельского поселения
От 30.04.2020г. №99
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
7 452,40
УФК по Иркутской области
100
585,30
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
266,40
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
2,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
355,90
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-39,00
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
228,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
120,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
0,50
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
33,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
34,50
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
0,80
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
0,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
36,70
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
0,90
Администрация Кобинского сельского поселения
992
6 638,80
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
3,90
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
12,60
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 13 02995 10 0000 130
4,80
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
2 570,80
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
3 363,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
120,20
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
425,30
Приложение 2
к решению думы Кобинского сельского поселения
от 30.04.2020г. №99
РАСХОДЫ КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
7 311,6
Администрация Кобинского сельского поселения
992
7 311,6
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
4 268,40
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
4 268,40
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
454,40
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
454,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
454,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
454,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
348,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
348,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
105,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
105,70
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
3 546,30
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
2 920,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
2 920,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
2 920,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
2 236,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
2 236,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
683,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
683,40
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
626,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
618,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
618,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
56,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
56,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
562,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
562,50
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
7,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
7,50
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
0,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
0,50
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
7,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
7,00
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
267,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
267,70
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
267,70
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
267,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
81,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
185,90
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
440,70
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
440,70
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
348,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
348,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
348,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
348,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
348,30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
348,30
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
92,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
92,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
92,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
92,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
92,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
92,40
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
490,80
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
490,80
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
490,80
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
281,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
281,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
281,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
281,80
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
281,80
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
34,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
34,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
34,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
34,50
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
34,50
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
153,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
153,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
153,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
153,00
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
153,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
21,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
21,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
21,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
21,50
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
21,50
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
1 201,90
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
295,20
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
295,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
295,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
291,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
291,90
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
224,50
Культура
992
8620119999
111
0801
224,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
67,40
Культура
992
8620119999
119
0801
67,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
3,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
3,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
3,30
Культура
992
8620119999
244
0801
3,30
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
906,70
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
906,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
806,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
621,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
621,70
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
472,70
Культура
992
8630119999
111
0801
472,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
7,20
Культура
992
8630119999
112
0801
7,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
141,80
Культура
992
8630119999
119
0801
141,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
182,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
182,30
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
1,60
Культура
992
8630119999
242
0801
1,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
180,70
Культура
992
8630119999
244
0801
180,70
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
2,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
2,80
Уплата прочих налогов, сборов
992
8630119999
852
0,00
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
2,80
Культура
992
8630119999
853
0801
2,80
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
99,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
99,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
99,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
99,90
Культура
992
86301S2370
244
0801
99,90
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
764,80
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
764,80
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
20,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
20,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
20,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
20,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
20,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
20,40
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
744,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
744,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
493,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
493,40
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
379,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
379,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
113,60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
113,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
251,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
251,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
251,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
251,00
Непрограммные расходы
992
9900000000
145,00
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
0,90
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
0,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
0,90
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
0,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
0,90
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
0,90
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
0,90
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
5,90
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
5,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
5,90
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
5,90
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
5,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
5,90
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
112,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
112,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
26,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
26,00
Приложение 3
к решению думы Кобинского сельского поселения
от 30.04.2020г. №99
РАСХОДЫ КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
4275,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
454,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
3628,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
191,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0,0
Резервные фонды
01
11
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
0,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
764,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
20,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
744,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
440,7
Общеэкономические вопросы
04
01
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
440,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
490,8
Жилищное хозяйство
05
01
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
0,0
Благоустройство
05
03
490,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
1201,9
Культура
08
01
1201,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
0,0
Пенсионное обеспечение
10
01
0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,0
ИТОГО
7311,6
Приложение 4
к решению думы Кобинского сельского поселения
от 30.04.2020г. №99
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-140,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-140,8
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-7478,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-7478,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-7478,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-7478,1
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
7337,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
7337,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
7337,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
7337,3
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Кобинского МО № 10 от 15.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: