Основная информация

Дата опубликования: 30 апреля 2020г.
Номер документа: RU38005405202000022
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Кобинского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



30.04.2020Г. №99

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОБИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Кобинского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Кобинском сельском поселении, Дума Кобинского сельского поселения, -

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 7452,4 тыс. руб., по расходам в сумме 7311,6 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Кобинского сельского поселения) в сумме 140,8 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Кобинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Кобинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Кобинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Кобинского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене, и размещению на официальном сайте администрации Кобинского сельского поселения.

Глава Кобинского

сельского поселения                                                                                             

Ю.В. Митрофанов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год

Уточненный план бюджета Кобинского сельского поселения на 2019 год составил:

- по доходам – 7455,0 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 836,8 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 6618,2 тыс. руб.

- по расходам – 7770,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета Кобинского сельского поселения сформирован в размере 315,0 тыс. руб., или 37,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 285,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 30,0 тыс. руб. или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

        Фактическое исполнение бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год составило:

- по доходам – 7452,4 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 834,9 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 6617,5 тыс. руб.

- по расходам – 7311,6 тыс. руб.

По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -140,8 тыс. руб. (изменение остатков средств).

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 1375,3 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кобинского сельского поселения за 2019г. составило 834,9 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана. Уменьшение по отношению к 2018г. составило 34,4 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 11,2%.

По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 585,3 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 14,1 тыс. руб. или 2,5%.

При плане на год 6618,2 тыс. руб., в бюджет Кобинского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 6617,5 тыс. руб.  в том числе: из областного бюджета – 636,9 тыс. руб., из бюджета Братского района – 5980,6 тыс. руб.

Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Кобинского сельского поселения в 2019 году составила 88,8 %.

           РАСХОДЫ

Расходы бюджета Кобинского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 164,4 тыс. руб.

Всего в 2019 году действовало 5 муниципальных программ, объем программных расходов составил 7166,6 тыс. руб. (98,0 % от общего объема расходов бюджета).

Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 145,0 тыс. руб.

Расходы бюджета Кобинского сельского поселения в 2019 году составили 7311,6 тыс. руб. или 94,1 % к годовому плану.

              На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 4912,5 тыс. руб. или 67,2 % всех расходов бюджета Кобинского сельского поселения.

Информация по видам расходов представлена в таблице:                       

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование

КВР

Исполнение 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

4919,7

Фонд оплаты труда учреждений

111

1077,1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

112

7,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

322,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 311,1)

121

2697,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 94,0)

129

815,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

2107,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242

57,9

Заправка картриджей

242

0,8

Ремонт и техническое обслуживание оргтехники (в т.ч. за счет МБТ из района – 3,7)

242

4,7

Услуги в области информационных технологий (в т.ч. за счет МБТ из района – 3,2)

242

41,4

Услуги мобильной связи

242

11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

2049,2

ГСМ

244

171,3

Мягкий инвентарь

244

15,4

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг

244

353,6

Другие прочие работы, услуги

244

122,6

Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч.  дорожный фонд – 440,7)

244

489,6

Запасные части автотранспорта

244

6,8

Изготовление бланков (в т.ч. за счет МБТ из района – 2,1)

244

5,7

Канцелярские товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 7,4)

244

12,4

Мебель

244

11,0

Котельно-печное топливо

244

178,1

Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности

244

2,4

Прочие материальные запасы

244

4,0

Прочие основные средства ( в т.ч. НИ – 112,8 (обл.))

244

135,1

Строительные материалы (в т.ч. за счет МБТ из района – 3,7)

244

83,4

Текущий ремонт зданий, сооружений

244

67,2

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации

244

3,2

Транспортные услуги ( в т.ч. НИ – 7,4 (обл.))

244

10,0

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

244

342,8

Электротовары

244

34,6

Межбюджетные трансферты

500

273,6

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений

540

273,6

Иные бюджетные ассигнования

800

11,2

Уплата госпошлины и сборов

852

0,5

Взносы за членство в организациях

853

0,8

Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

853

0,2

ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ

853

9,7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ

Муниципальная программа

«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы»

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы   исполнено 4268,4 тыс. руб. или 58,4% от общей суммы расходов, в том числе:

- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 425,3 тыс. руб.;

- по исполнительным листам составили 7,3 тыс. руб.

            В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

                  Наименование

       КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

%

исполнения

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

7000000000

4270,4

      4268,4

        99,95

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»

7010000000

4268,7

      4268,4

        99,99

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

7020000000

1,0

        0,0

        0,0

Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»

7080000000

     0,7

0,0

0,0

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы   исполнено 440,7 тыс. руб. или 6,0 % от общей суммы расходов.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                                (тыс. руб.)

                  Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

7600000000

872,3

440,7

      50,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

7610000000

872,3

440,7

      50,5

                                                                                           

Муниципальная программа

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы   исполнено 490,8 тыс. руб. или 6,7 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 21,3 тыс. руб., средств местного бюджета 0,2 тыс. руб., итого 21,5 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:                                                                                                                                          

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

8100000000

490,9

490,8

        99,97

Подпрограмма «Благоустройство»

8130000000

490,9

490,8

  99,97

Муниципальная программа

«Культура» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 1201,9 тыс. руб. или 16,4 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 98,9 тыс. руб., средств местного бюджета 1,0 тыс. руб., итого 99,9 тыс. руб.;

- по исполнительным листам составили 2,8 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

8600000000

1222,4

1201,9

       98,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

8620000000

295,3

295,2

99,97

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

8630000000

927,1

906,7

97,8

                                                 Муниципальная программа

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 764,8 тыс. руб. или 10,5 % от общей суммы расходов.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

9200000000

765,0

764,8

      99,97

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

9210000000

765,0

764,8

      99,97

Непрограммные расходы

Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 145,0 тыс. руб. или 2,0 % от общей суммы расходов.

Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:

                                                                                                                              (тыс. руб.)                              

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Непрограммные расходы

9900000000

149,0

145,0

97,3

Резервный фонд администрации

9940000000

   4,0

         0,0

         0,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

9950000000

   0,9

        0,9

         100

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

9970000000

   5,9

      5,9

         100

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99Б0000000

   138,2

     138,2

         100

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кобинского сельского поселения в 2019 году составили -140,8 тыс. руб. при плановом показателе + 315,0 тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -140,8 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует:

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

                        -

Начисления на оплату труда

-

-

-

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

200,0

-

-200,0

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

71,5

-

-71,5

ВСЕГО:

271,5

-

-271,5

Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 271,5 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 37,1 тыс. руб.:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (тыс. руб.)

Наименование показателя

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

3,9

17,9

+14,0

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

-

-

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

13,2

19,2

+6,0

ВСЕГО:

17,1

37,1

+20,0

             

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 20,0 тыс. руб.

Глава Кобинского

сельского поселения                                                              

Ю.В. Митрофанов                      

Приложение 1

к решению думы Кобинского сельского поселения

От 30.04.2020г. №99

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Кассовое исполнение

главного администратора доходов

доходов  бюджета поселений

ДОХОДЫ, ВСЕГО:

7 452,40

УФК по Иркутской области

100

585,30

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02231 01 0000 110

266,40

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02241 01 0000 110

2,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

355,90

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

-39,00

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области  

182

228,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02010 01 1000 110

120,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02010 01 3000 110

0,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02030 01 1000 110

0,50

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 03010 01 1000 110

33,60

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 01030 10 1000 110

34,50

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 01030 10 2100 110

0,80

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06033 10 1000 110

0,30

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06043 10 1000 110

36,70

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06043 10 2100 110

0,90

Администрация Кобинского сельского поселения

992

6 638,80

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

992

1 08 04020 01 1000 110

3,90

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))

992

1 13 01995 10 0008 130

12,60

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

992

1 13 02995 10 0000 130

4,80

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2 02 15001 10 0000 150

2 570,80

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

992

2 02 15002 10 0000 150

3 363,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)

992

2 02 29999 10 0001 150

120,20

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

2 02 35118 10 0000 150

138,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

2 02 40014 10 0000 150

425,30

Приложение 2

к решению думы Кобинского сельского поселения

от 30.04.2020г. №99

РАСХОДЫ КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  ЗА 2019 ГОД

Наименование показателя

КБК

Кассовое исполнение

КВСР

КЦСР

КВР

КФСР

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО:

7 311,6

Администрация Кобинского сельского поселения

992

7 311,6

Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы

992

7000000000

4 268,40

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»

992

7010000000

4 268,40

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

7010100000

454,40

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010110110

454,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110110

100

454,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

120

454,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

121

348,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

121

0102

348,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

129

105,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

129

0102

105,70

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

7010200000

3 546,30

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010210110

2 920,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010210110

100

2 920,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

120

2 920,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

121

2 236,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

121

0104

2 236,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

129

683,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

129

0104

683,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010210190

626,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

200

618,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

240

618,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

7010210190

242

56,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

242

0104

56,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7010210190

244

562,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

244

0104

562,50

Иные бюджетные ассигнования

992

7010210190

800

7,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

7010210190

850

7,50

Уплата прочих налогов, сборов

992

7010210190

852

0,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

852

0104

0,50

Уплата иных платежей

992

7010210190

853

7,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

853

0104

7,00

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

7010500000

267,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7010519999

267,70

Межбюджетные трансферты

992

7010519999

500

267,70

Иные межбюджетные трансферты

992

7010519999

540

267,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010519999

540

0104

81,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

7010519999

540

0106

185,90

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы

992

7600000000

440,70

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

7610000000

440,70

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610600000

348,30

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610619999

348,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

200

348,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

240

348,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610619999

244

348,30

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610619999

244

0409

348,30

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610700000

92,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610719999

92,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

200

92,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

240

92,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610719999

244

92,40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610719999

244

0409

92,40

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

992

8100000000

490,80

Подпрограмма «Благоустройство»

992

8130000000

490,80

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

8130100000

490,80

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов

992

8130110170

281,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

200

281,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

240

281,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110170

244

281,80

Благоустройство

992

8130110170

244

0503

281,80

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

8130110210

34,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110210

200

34,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110210

240

34,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110210

244

34,50

Благоустройство

992

8130110210

244

0503

34,50

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

8130110220

153,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

200

153,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

240

153,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110220

244

153,00

Благоустройство

992

8130110220

244

0503

153,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81301S2370

21,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81301S2370

200

21,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81301S2370

240

21,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

81301S2370

244

21,50

Благоустройство

992

81301S2370

244

0503

21,50

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

992

8600000000

1 201,90

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

8620000000

295,20

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

8620100000

295,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8620119999

295,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8620119999

100

291,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8620119999

110

291,90

Фонд оплаты труда учреждений

992

8620119999

111

224,50

Культура

992

8620119999

111

0801

224,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8620119999

119

67,40

Культура

992

8620119999

119

0801

67,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8620119999

200

3,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8620119999

240

3,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8620119999

244

3,30

Культура

992

8620119999

244

0801

3,30

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

8630000000

906,70

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

8630100000

906,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8630119999

806,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8630119999

100

621,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8630119999

110

621,70

Фонд оплаты труда учреждений

992

8630119999

111

472,70

Культура

992

8630119999

111

0801

472,70

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

992

8630119999

112

7,20

Культура

992

8630119999

112

0801

7,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8630119999

119

141,80

Культура

992

8630119999

119

0801

141,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

200

182,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

240

182,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

8630119999

242

1,60

Культура

992

8630119999

242

0801

1,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8630119999

244

180,70

Культура

992

8630119999

244

0801

180,70

Иные бюджетные ассигнования

992

8630119999

800

2,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

8630119999

850

2,80

Уплата прочих налогов, сборов

992

8630119999

852

0,00

Уплата иных платежей

992

8630119999

853

2,80

Культура

992

8630119999

853

0801

2,80

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86301S2370

99,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

200

99,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

240

99,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

86301S2370

244

99,90

Культура

992

86301S2370

244

0801

99,90

Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы

992

9200000000

764,80

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

9210000000

764,80

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

9210100000

20,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210119999

20,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

200

20,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

240

20,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210119999

244

20,40

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

9210119999

244

0309

20,40

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

9210300000

744,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210319999

744,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9210319999

100

493,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9210319999

110

493,40

Фонд оплаты труда учреждений

992

9210319999

111

379,80

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

111

0314

379,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9210319999

119

113,60

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

119

0314

113,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

200

251,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

240

251,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210319999

244

251,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

244

0314

251,00

Непрограммные расходы

992

9900000000

145,00

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

9950000000

0,90

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

9950100000

0,90

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9950119999

0,90

Иные бюджетные ассигнования

992

9950119999

800

0,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

9950119999

850

0,90

Уплата иных платежей

992

9950119999

853

0,90

Другие общегосударственные вопросы

992

9950119999

853

0113

0,90

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970000000

5,90

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970100000

5,90

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9970119999

5,90

Межбюджетные трансферты

992

9970119999

500

5,90

Иные межбюджетные трансферты

992

9970119999

540

5,90

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

9970119999

540

0106

5,90

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99Б0000000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0100000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0151180

138,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

99Б0151180

100

138,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

120

138,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

121

112,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

121

0203

112,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

129

26,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

129

0203

26,00

Приложение 3

к решению думы Кобинского сельского поселения

от 30.04.2020г. №99

РАСХОДЫ КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

РЗ

ПР

Кассовое исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

4275,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

454,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

3628,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

191,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0,0

Резервные фонды

01

11

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

138,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

138,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

764,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

20,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

744,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

440,7

Общеэкономические вопросы

04

01

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

440,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

490,8

Жилищное хозяйство

05

01

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

0,0

Благоустройство

05

03

490,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

1201,9

Культура

08

01

1201,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

0,0

Пенсионное обеспечение

10

01

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

0,0

ИТОГО

7311,6

Приложение 4

к решению думы Кобинского сельского поселения

от 30.04.2020г. №99

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

-140,8

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

-140,8

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-7478,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-7478,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-7478,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-7478,1

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

7337,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

7337,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

7337,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

7337,3

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень Кобинского МО № 10 от 15.05.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать