Основная информация
Дата опубликования: | 20 августа 2014г. |
Номер документа: | RU14000201400635 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Глава Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРЕЗИДЕНТ
1
ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
20 августа 2014 года №2827
О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955
«О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы”»
В целях обеспечения сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы:
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 955 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы”» следующие изменения:
1.1. В наименовании Указа цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.2. В пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.3. В пункте 2 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Борисова А.И.».
1.5. В государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы»:
1.5.1. В наименовании государственной программы цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.5.2. В паспорте государственной программы:
1.5.2.1. В строке 1 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.5.2.2. В строке 8 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.5.2.3. Строку 10 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
10.
Предельный объем средств на реализацию Программы
с разбивкой
по годам
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)
(тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)
(тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
ВСЕГО:
5 137 087
1 173 835
6 399 785
1 208 387
2012 г.
903 747
175 799
1 013 511
181 267
2013 г.
937 047
179 532
1 181 795
185 997
2014 г.
892 039
212 952
1 044 940
224 222
2015 г.
801 418
198 519
1 182 877
202 622
2016 г.
801 418
203 181
988 626
210 427
2017 г.
801 418
203 852
988 036
203 852
1.6. В разделе 1:
1.6.1. В первом предложении абзаца 6 подраздела 1.3 «Электронные СМИ (интернет-издания)» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.6.2. В таблице № 1 «Общий вид матрицы SWOT-анализа реализации Программы» подраздела 1.4 «SWOT-анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы» цифры «4 288 817» заменить цифрами «5 137 087», цифры «5 477 894» заменить цифрами «6 399 785».
1.7. Тридцать шестой абзац раздела 2 изложить в следующей редакции: «Целью подпрограммы «Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)» на 2012-2017 годы является модернизация и развитие электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) (интернет-изданий) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации.».
1.8. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в следующей редакции:
«Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации государственной программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.
Финансирование на весь период реализации Программы предусматривается за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также за счет внебюджетных источников.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут ежегодно корректироваться с учетом возможности государственного бюджета.
Базовый и интенсивный варианты предусматривают мероприятия, реализуемые в составе подпрограмм.
Информация о финансировании Программы представляется в сводном виде в таблице 2.
Таблица 2
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
ВСЕГО:
6 310 922
7 608 172
Федеральный бюджет
0
0
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)
5 137 087
6 399 785
- бюджетные ассигнования
5 137 087
6 399 785
2012 год
903 747
1 013 511
2013 год
937 047
1 181 795
2014 год
892 039
1 044 940
2015 год
801 418
1 182 877
2016 год
801 418
988 626
2017 год
801 418
988 036
- бюджетные кредиты
0
0
Местные бюджеты
0
0
Внебюджетные источники
1 173 835
1 208 387
2012 год
175 799
181 267
2013 год
179 532
185 997
2014 год
212 952
224 222
2015 год
198 519
202 622
2016 год
203 181
210 427
2017 год
203 852
203 852
- государственные гарантии
0
0
Инвестиционная надбавка
0
0
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2017 годы» по каждому стратегическому направлению (подпрограмме) приведена в приложении № 4.».
1.9. Таблицу 3 «Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному вариантам» раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему Указу.
1.10. В абзаце пятом раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей Программы» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.11. В пункте 4 раздела 6 «Методика оценки достижения конечных результатов Программы» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2. В приложении № 1 «Подпрограмма “Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов”»:
2.1. В грифе приложения цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2.2. В паспорте подпрограммы:
2.2.1. В строке 6 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2.2.2. Строку 7 изложить в следующей редакции:
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
3 102 889
4 033 250
2012 год
538 806
626 704
2013 год
600 126
823 421
2014 год
536 315
645 463
2015 год
474 683
786 198
2016 год
476 179
576 787
2017 год
476 780
574 577
2.3. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния»:
2.3.1. В восемнадцатом абзаце цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2.4. В разделе 2 «Цели, задачи и мероприятия подпрограммы»:
2.4.1. В пятьдесят восьмом абзаце цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2.5. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
2.5.1. Во втором абзаце цифры «2 512 342» заменить цифрами «3 102 889», цифры «2 330 126» заменить цифрами «2 751 454», цифры «182 216» заменить цифрами «351 435».
2.5.2. В третьем абзаце цифры «3 531 990» заменить цифрами «4 033 250», цифры «3 354 204» заменить цифрами «3 678 677», цифры «185 354» заменить цифрами «354 573».
2.5.3. В четвертом абзаце цифры «1 027 216» заменить цифрами «930 361», цифры «1 024 078» заменить цифрами «927 223», цифры «646 322» заменить цифрами «469 786», цифры «345 914» заменить цифрами «418 964», цифры «34 980» заменить цифрами «38 473».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма “Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии”»:
3.1. В грифе приложения цифры «2016» заменить цифрами «2017».
3.2. В паспорте подпрограммы:
3.2.1. В строке 6 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
3.2.2. Строку 7 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 2 956 453 тыс. руб.
Всего - 3 299 318 тыс. руб.
2012 год
2012 год - 508 352 тыс. руб.
2012 год - 535 314 тыс. руб.
2013 год
2013 год - 479 148 тыс. руб.
2013 год - 506 673 тыс. руб.
2014 год
2014 год - 492 867 тыс. руб.
2014 год - 547 790 тыс. руб.
2015 год
2015 год - 490 556 тыс. руб.
2015 год - 557 218 тыс. руб.
2016 год
2016 год - 492 730 тыс. руб.
2016 год - 578 778 тыс. руб.
2017 год
2017 год – 492 800 тыс. руб.
2017 год – 573 545 тыс. руб.
3.3. В таблице 10 «SWOT-анализ в сфере реализации подпрограммы» цифры «143 241» заменить цифрами «311 560».
3.4. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
3.4.1. Во втором абзаце цифры «2 436 923» заменить цифрами «2 956 453», цифры «1 781 652» заменить цифрами «2 137 695», цифры «655 271» заменить цифрами «818 758».
3.4.2. В четвертом абзаце цифры «2 611 469» заменить цифрами «3 318 635», цифры «1 924 893» заменить цифрами «2 468 572», цифры «686 576» заменить цифрами «818 758».
3.4.3. В пятом абзаце цифры «174 546» заменить цифрами «342 865», цифры «143 241» заменить цифрами «311 560», цифры «88,1» заменить цифрами «90,9», цифры «126 212» заменить цифрами «151 423», цифры «5 192» заменить цифрами «5 942», цифры «11 837» заменить цифрами «14 537».
4. В приложении № 3 «Подпрограмма “Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)”»:
4.1. В грифе приложения цифры «2016» заменить цифрами «2017».
4.2. В паспорте подпрограммы:
4.2.1. В строке 6 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
4.2.2. Строку 7 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
142 045 тыс. руб.
166 069 тыс. руб.
2012 год
2012 год - 17 453 тыс. руб.
2012 год - 17 825 тыс. руб.
2013 год
2013 год – 20 357 тыс. руб.
2013 год - 20 750 тыс. руб.
2014 год
2014 год - 56 396 тыс. руб.
2014 год - 56 396 тыс. руб.
2015 год
2015 год - 15 285 тыс. руб.
2015 год - 22 670 тыс. руб.
2016 год
2016 год - 16 277 тыс. руб.
2016 год - 24 075 тыс. руб.
2017 год
2017 год - 16 277 тыс. руб.
2017 год - 24 353 тыс. руб.
4.3. В разделе 2 «Цель, задачи и мероприятия подпрограммы»:
4.3.1. В первом абзаце цифры «2016» заменить цифрами «2017».
4.4. В таблице 11 «SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы» цифры «21 867» заменить цифрами «138 403».
4.5. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
4.5.1. В первом абзаце цифры «90 559» заменить цифрами «142 045», цифры «86 917» заменить цифрами «138 403».
4.5.2. Во втором абзаце цифры «112 426» заменить цифрами «166 069», цифры «108 675» заменить цифрами «162 318».
4.5.3. В третьем абзаце цифры «21 758» заменить цифрами «24024», цифры «21 102» заменить цифрами «23 915», цифры «21 102» заменить цифрами «0».
5. Приложения № 4, 5, 6 (формы № 1, № 2), 7, 8 (формы № 1, № 2) изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 (формы № 1, № 2), 4, 5 (формы № 1, № 2) к настоящему Указу.
6. Перечень соисполнителей государственной программы изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Указу.
7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
г.Якутск
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. №2827
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы"
в разрезе источников финансирования
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант, тыс.руб.
Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего
Плановый период
Всего
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итоговый результат по всем подпрограммам
ВСЕГО:
6 310 922
1 079 546
1 116 579
1 104 991
999 937
1 004 599
1 005 270
7 608 172
1 194 778
1 367 792
1 269 162
1 385 499
1 199 053
1 191 888
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
5 137 087
903 747
937 047
892 039
801 418
801 418
801 418
6 399 785
1 013 511
1 181 795
1 044 940
1 182 877
988 626
988 036
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
1 173 835
175 799
179 532
212 952
198 519
203 181
203 852
1 208 387
181 267
185 997
224 222
202 622
210 427
203 852
Инвестиционная надбавка
Раздел «Управление Программой»
ВСЕГО:
109 535
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
19 413
109 535
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
19 413
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
109 535
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
19 413
109 535
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
19 413
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО:
3 102 889
538 806
600 126
536 315
474 683
476 179
476 780
4 033 250
626 704
823 421
645 563
786 198
576 787
574 577
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2 751 454
477 430
544 538
466 866
420 164
421 228
421 228
3 678 677
564 638
767 271
575 819
730 871
521 053
519 025
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
351 435
61 376
55 588
69 449
54 519
54 951
55 552
354 573
62 066
56 150
69 744
55 327
55 734
55 552
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО:
2 956 453
508 352
479 148
492 867
490 556
492 730
492 800
3 299 318
535 314
506 673
547 790
557 218
578 778
573 545
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2 137 695
395 471
357 304
349 364
346 556
344 500
344 500
2 449 255
417 708
378 982
393 312
409 923
424 085
425 245
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
818 758
112 881
121 844
143 503
144 000
148 230
148 300
850 063
117 606
127 691
154 478
147 295
154 693
148 300
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)"
ВСЕГО:
142 045
17 453
20 357
56 396
15 285
16 277
16 277
166 069
17 825
20 750
56 396
22 670
24 075
24 353
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
138 403
15 911
18 257
56 396
15 285
16 277
16 277
162 318
16 230
18 594
56 396
22 670
24 075
24 353
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
3 642
1 542
2 100
0
0
0
0
3 751
1 595
2 156
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Оценка реализации Программы по базовому
и интенсивному вариантам
Цели и задачи подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
Текущий год (2011 год)
Результаты реализации подпрограммы
2008 год
2009 год
2010 год
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
Цель подпрограммы: модернизация и развитие инфраструктуры республиканских телевизионных и радиоканалов для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
2 190
2 190
2 190
2 190
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
0
0
0
0
5 840
5 840
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
1 460
2 190
2 190
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
3 650
3 650
3 650
3 660
3 653
3 655
Объем радиовещания по г. Якутску
часов в год
6 935
6 935
6 935
6 935
8 419
8 419
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
процентов
0
0
0
0
100
100
Задача № 2. Развитие материально-технической базы ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
0,05
0,05
0,05
0,05
0,167
0,27
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
4
29
15
2
307
527
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
Цель подпрограммы: модернизация и развитие инфраструктуры периодических и общественно-политических, официальных и социально- значимых печатных СМИ для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Охват домохозяйств периодическими республиканскими, улусными (районными) периодическими изданиями (среднеразовый тираж / число домохозяйств) х 100
процентов
28,6
28,9
29,5
30,2
28,8
28,8
Задача № 1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально- значимых периодических печатных изданий
Показатель: общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
94,6
95,4
97,4
99,8
95,3
95,3
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: количество приобретенного печатного оборудования:
- офсетных печатных машин;
шт.
2
2
3
1
9
45
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
0
5
17
Задача № 3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
Чел.
22
21
2
1
115
250
3. Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)
Цель подпрограммы: модернизация и развитие электронных СМИ Республики Саха (Якутия) (интернет-изданий) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Целевой индикатор: количество просмотров интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
1 825
2 008
2 190
2 555
3 075
3 305
Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала ЯСИА
Показатель: количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
5 325
6 258
6 628
7 500
47 200
64 680
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
0
0
0
0,64
0,69
0,88
Задача № 3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
3
2
5
5
9
13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Форма 1
Система программных мероприятий государственной программы
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012 - 2017 годы"
по базовому варианту реализации Программы
Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего:
Бюджетные кредиты
Всего:
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
6 310 922
0
5 137 087
0
0
1 173 835
0
0
2012 год
1 079 546
903 747
175 799
2013 год
1 116 579
937 047
179 532
2014 год
1 104 991
892 039
212 952
2015 год
999 937
801 418
198 519
2016 год
1 004 599
801 418
203 181
2017 год
1 005 270
801 418
203 852
Управление Программой
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
2017 год
19 413
19 413
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия)
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
2017 год
19 413
19 413
0
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
2 626 109
0
2 330 226
0
0
295 883
0
0
2012 год
538 806
477 430
61 376
2013 год
600 126
544 538
0
55 588
2014 год
536 315
466 866
69 449
2015 год
474 683
420 164
54 519
2016 год
476 179
421 228
54 951
2017 год
476 780
421 228
55 552
Информирование о деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия), социально-экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные средства массовой информации
3 054 007
0
2 702 572
0
0
351 435
0
0
2012 год
510 464
449 088
61 376
2013 год
579 886
524 298
55 588
2014 год
536 165
466 716
69 449
2015 год
474 633
420 114
54 519
2016 год
476 129
421 178
54 951
2017 год
476 730
421 178
55 552
Строительство студии "Марыкчаан" Чурапчинского филиала ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
856
0
856
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
856
856
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Завершение строительства студийного комплекса ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
45 976
0
45 976
0
0
0
0
0
2012 год
28 342
28 342
0
2013 год
17 634
17 634
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Производство и распространение социальной рекламы
1 500
0
1 500
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
1 500
1 500
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Премия Президента Республики Саха (Якутия) им. Н.А. Кондакова в области телерадиожурналистики
250
0
250
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
50
50
0
2014 год
50
50
0
2015 год
50
50
0
2016 год
50
50
0
2017 год
50
50
0
Гранты Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ
300
0
300
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
200
200
0
2014 год
100
100
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
2 956 453
0
2 137 695
0
0
818 758
0
0
2012 год
508 352
395 471
112 881
2013 год
479 148
357 304
0
121 844
2014 год
492 867
349 364
143 503
2015 год
490 556
346 556
144 000
2016 год
492 730
344 500
148 230
2017 год
492 800
344 500
148 300
Издание республиканских улусных (городских) общественно -
политических газет и журналов
2 857 340
0
2 038 582
0
0
818 758
0
0
2012 год
424 389
311 508
112 881
2013 год
468 298
346 454
121 844
2014 год
491 867
348 364
143 503
2015 год
489 456
345 456
144 000
2016 год
491 630
343 400
148 230
2017 год
491 700
343 400
148 300
Производство и распространение социальной рекламы
7 000
0
7 000
0
0
0
0
0
2012 год
7 000
7 000
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Гранты Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ
5 150
0
5 150
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
850
850
0
2014 год
1 000
1 000
0
2015 год
1 100
1 100
0
2016 год
1 100
1 100
0
2017 год
1 100
1 100
0
Модернизация информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ
10 000
0
10 000
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
10 000
10 000
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции
76 963
0
76 963
0
0
0
0
0
2012 год
76 963
76 963
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)"
142 045
0
138 403
0
0
3 642
0
0
2012 год
17 453
15 911
1 542
2013 год
20 357
18 257
2 100
2014 год
56 396
56 396
0
2015 год
15 285
15 285
0
2016 год
16 277
16 277
0
2017 год
16 277
16 277
0
Информирование о деятельности
органов государственной
власти Республики Саха (Якутия), социально- экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные
средства массовой информации
116 836
0
113 194
0
0
3 642
0
0
2012 год
17 453
15 911
1 542
2013 год
20 357
18 257
2 100
2014 год
31 187
31 187
0
2015 год
15 285
15 285
0
2016 год
16 277
16 277
0
2017 год
16 277
16 277
0
Обеспечение доступности инфокоммуникационных средств массовой информации для населения и создания "Службы видеоинформационного сопровождения портала "Республиканский медиа-центр"
25 209
0
25 209
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
2013 год
0
0
2014 год
25 209
25 209
2015 год
0
0
2016 год
0
0
2017 год
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Форма 2
Система программных мероприятий государственной программы
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012 - 2017 годы"
по интенсивному варианту реализации Программы
Наименование мероприятия
Всего
Федераль-ный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего:
Бюджетные кредиты
Всего:
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
7 608 172
0
6 399 785
0
0
1 208 387
0
0
2012 год
1 194 778
1 013 511
181 267
2013 год
1 367 792
1 181 795
185 997
2014 год
1 269 162
1 044 940
224 222
2015 год
1 385 499
1 182 877
202 622
2016 год
1 199 053
988 626
210 427
2017 год
1 191 888
988 036
203 852
Управление Программой
Итого
109 535
0
109 535
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
2017 год
19 413
19 413
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания
Республики Саха (Якутия)
Итого
109 535
0
109 535
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
2017 год
19 413
19 413
I.
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
4 033 250
0
3 678 677
0
0
354 573
0
0
2012 год
626 704
564 638
62 066
2013 год
823 421
767 271
56 150
2014 год
645 563
575 819
69 744
2015 год
786 198
730 871
55 327
2016 год
576 787
521 053
55 734
2017 год
574 577
519 025
55 552
Производство и распространение телерадиопрограмм
Итого
3 102 889
0
2 751 454
0
0
351 435
0
0
2012 год
538 806
477 430
61 376
2013 год
600 126
544 538
55 588
2014 год
536 315
466 866
69 449
2015 год
474 683
420 164
54 519
2016 год
476 179
421 228
54 951
2017 год
476 780
421 228
55 552
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
930 361
0
927 223
3 138
0
0
2012 год
87 898
87 208
690
2013 год
223 295
222 733
562
2014 год
109 248
108 953
295
2015 год
311 515
310 707
808
2016 год
100 608
99 825
783
2017 год
97 797
97 797
0
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
1.
Модернизация и развитие технологической базы республиканской телерадиокомпании
Итого
472 924
0
469 786
0
0
3 138
0
0
2012 год
58 516
57 826
690
2013 год
147 275
146 713
562
2014 год
12 126
11 831
295
2015 год
149 832
149 024
808
2016 год
13 840
13 057
783
2017 год
91 335
91 335
0
1.1.
Модернизация существующих аппаратных, замена устаревшего оборудования
Итого
46 721
0
46 721
0
0
0
0
0
2012 год
16 355
16 355
0
2013 год
30 366
30 366
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.2.
Перевод на цифровые технологии, производство и вещание телевизионных программ в стандартах телевещания высокой четкости (HDTV)
Итого
41 447
0
41 447
0
0
0
0
0
2012 год
16 142
16 142
0
2013 год
25 305
25 305
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.3.
Сопровождение мероприятий перехода на современные технологии и стандарты
Итого
1 373
0
222
0
0
1 151
0
0
2012 год
159
53
106
2013 год
338
169
169
2014 год
177
0
177
2015 год
373
0
373
2016 год
326
0
326
2017 год
0
0
0
1.3.1.
Лицензирование и сертификация
Итого
222
0
222
0
0
0
0
0
2012 год
53
53
0
2013 год
169
169
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.3.2.
Информационно - разъяснительная работа
Итого
1 151
0
0
0
0
1 151
0
0
2012 год
106
0
106
2013 год
169
0
169
2014 год
177
0
177
2015 год
373
0
373
2016 год
326
0
326
2017 год
0
0
0
1.4.
Приобретение оборудования для павильона на 300 кв. м
Итого
201 573
0
201 573
0
0
0
0
0
2012 год
3 452
3 452
0
2013 год
52 297
52 297
0
2014 год
0
0
0
2015 год
101 485
101 485
0
2016 год
0
0
0
2017 год
44 339
44 339
0
1.4.1.
Комплект оборудования (дуплекс) подключения видеоаппаратной к оптической линии связи
Итого
5 061
0
5 061
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
5 061
5 061
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.4.2.
Оборудование Аппаратно-студийного комплекса
Итого
152 173
0
152 173
0
0
0
0
0
2012 год
3 452
3 452
0
2013 год
47 236
47 236
0
2014 год
0
0
0
2015 год
101 485
101 485
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.5.
Приобретение прав и заказ телевизионного контента сторонних производителей
Итого
63 319
0
63 319
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
6 748
6 748
0
2014 год
11 831
11 831
0
2015 год
12 435
12 435
0
2016 год
13 057
13 057
0
2017 год
15 000
15 000
0
1.6.
Создание системы цифровизации, обработки и классификации архивных материалов
Итого
46 225
0
46 225
0
0
0
0
0
2012 год
2 124
2 124
0
2013 год
8 997
8 997
0
2014 год
0
0
0
2015 год
35 104
35 104
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.7.
Переход на цифровые технологии радиовещания
Итого
9 356
0
9 356
0
0
0
0
0
2012 год
2 496
2 496
0
2013 год
6 860
6 860
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.8.
Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания устройств вентиляции и кондиционирования воздуха
Итого
759
0
0
0
0
759
0
0
2012 год
478
0
478
2013 год
281
0
281
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.
Модернизация материально-технологической базы филиалов
Итого
61 141
0
60 923
0
0
218
0
0
2012 год
13 062
12 956
106
2013 год
16 083
15 971
112
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
31 996
31 996
0
1.9.1.
Технологическое видеорепортажное и монтажное оборудование для филиалов
Итого
20 180
0
20 180
0
0
0
0
0
2012 год
8 708
8 708
0
2013 год
11 472
11 472
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.2.
Стабилизаторы напряжения,источники бесперебойного питания для филиалов
Итого
218
0
0
0
0
218
0
0
2012 год
106
0
106
2013 год
112
0
112
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.3.
Модернизация технологической базы филиалов
Итого
40 743
0
40 743
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
4 499
4 499
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
31 996
31 996
0
Задача № 2. Развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
2.
Модернизация и развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
Итого
418 964
0
418 964
0
0
0
0
0
2012 год
24 001
24 001
0
2013 год
69 166
69 166
0
2014 год
89 912
89 912
0
2015 год
155 579
155 579
0
2016 год
80 306
80 306
0
2017 год
0
0
0
2.1.
Проектно-сметная документация
Итого
4 779
0
4 779
0
0
0
0
0
2012 год
4 779
4 779
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.1.1.
Проектно- сметная документация реконструкции здания Телецентра
Итого
1 593
0
1 593
0
0
0
0
0
2012 год
1 593
1 593
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.1.2.
Проектно- сметная документация реконструкции арочного гаража - стояночного бокса на 30 автомашин
Итого
3 186
0
3 186
0
0
0
0
0
2012 год
3 186
3 186
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.
Работы по реконструкции
Итого
122 725
0
122 725
0
0
0
0
0
2012 год
9 133
9 133
0
2013 год
61 856
61 856
0
2014 год
46 617
46 617
0
2015 год
5 119
5 119
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.1.
Реконструкция здания Телецентра
Итого
33 740
0
33 740
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
33 740
33 740
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.2.
Реконструкция гаражных боксов ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
Итого
51 736
0
51 736
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
46 617
46 617
0
2015 год
5 119
5 119
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.3.
Реконструкция объектов энергоснабжения сети телерадиовещания
Итого
12 507
0
12 507
0
0
0
0
0
2012 год
9 133
9 133
0
2013 год
3 374
3 374
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.4.
Реконструкция складского корпуса (долевое участие)
Итого
24 742
0
24 742
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
24 742
24 742
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.3.
Строительство объектов
100 093
0
100 093
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
43 295
43 295
0
2015 год
2 723
2 723
0
2016 год
54 075
54 075
0
2017 год
0
0
0
2.4.
Приобретение офисной техники
Итого
6 591
0
6 591
0
0
0
0
0
2012 год
2 655
2 655
0
2013 год
3 936
3 936
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.5.
Система автоматической проверки качества файлов
Итого
18 324
0
18 324
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
14 076
14 076
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.6.
Обновление автотранспортного парка
Итого
6 560
0
6 560
0
0
0
0
0
2012 год
3 186
3 186
0
2013 год
3 374
3 374
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.7.
Приобретение передвижной телевизионной записывающей станции
Итого
26 231
0
26 231
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
26 231
26 231
0
2017 год
0
0
0
2.8.
Обновление выездных записывающих комплектов (ТЖК)
Итого
133 661
0
133 661
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
133 661
133 661
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
3.
Повышение квалификации работников
Итого
38 473
0
38 473
0
0
0
0
0
2012 год
5 381
5 381
0
2013 год
6 854
6 854
0
2014 год
7 210
7 210
0
2015 год
6 104
6 104
0
2016 год
6 462
6 462
0
2017 год
6 462
6 462
0
II.
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
3 299 318
0
2 449 255
0
0
850 063
0
0
2012 год
535 314
417 708
117 606
2013 год
506 673
378 982
127 691
2014 год
547 790
393 312
154 478
2015 год
557 218
409 923
147 295
2016 год
578 778
424 085
154 693
2017 год
573 545
425 245
148 300
Издание республиканских, улусных (городских) общественно - политических газет и журналов
ВСЕГО
2 956 453
0
2 137 695
0
0
818 758
0
0
2012 год
508 352
395 471
112 881
2013 год
479 148
357 304
121 844
2014 год
492 867
349 364
143 503
2015 год
490 556
346 556
144 000
2016 год
492 730
344 500
148 230
2017 год
492 800
344 500
148 300
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
342 865
0
311 560
0
0
31 305
0
0
2012 год
26 962
22 237
4 725
2013 год
27 525
21 678
5 847
2014 год
54 923
43 948
10 975
2015 год
66 662
63 367
3 295
2016 год
86 048
79 585
6 463
2017 год
80 745
80 745
0
Задача № 1. Выпуск, распространение печатных СМИ и укрепление материально-технической базы печатных СМИ, полиграфического производства
1
Всего по задаче:
Итого
321 468
0
291 081
0
0
30 387
0
0
2012 год
22 849
18 442
4 407
2013 год
24 092
18 413
5 679
2014 год
51 323
40 525
10 798
2015 год
63 345
60 174
3 171
2016 год
82 564
76 232
6 332
2017 год
77 295
77 295
0
1.1.
Укрепление материально - технической базы редакций улусных (городских) и республиканских газет и журналов
Итого
181 810
0
151 423
0
0
30 387
0
0
2012 год
22 849
18 442
4 407
2013 год
24 092
18 413
5 679
2014 год
51 323
40 525
10 798
2015 год
23 716
20 545
3 171
2016 год
39 830
33 498
6 332
2017 год
20 000
20 000
0
1.1.1.
Приобретение печатного оборудования
Итого
72 502
0
60 721
0
0
11 781
0
0
2012 год
10 056
7 932
2 124
2013 год
13 496
11 247
2 249
2014 год
13 488
11 240
2 248
2015 год
7 460
6 217
1 243
2016 год
23 502
19 585
3 917
2017 год
4 500
4 500
0
1.1.2.
Приобретение оборудования для республиканского Пресс-центра
Итого
2 794
0
2 794
0
0
0
0
0
2012 год
2 794
2 794
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.1.3.
Оснащение оргтехникой и модернизация программного обеспечения
Итого
11 956
0
7 517
0
0
4 439
0
0
2012 год
2 132
1 335
797
2013 год
2 217
1 374
843
2014 год
2 416
1 529
887
2015 год
2 477
1 544
933
2016 год
2 714
1 735
979
2017 год
0
0
0
1.1.4.
Приобретение автотранспортных средств
Итого
17 757
0
14 206
0
0
3 551
0
0
2012 год
3 186
2 549
637
2013 год
3 374
2 699
675
2014 год
3 550
2 840
710
2015 год
3 730
2 984
746
2016 год
3 917
3 134
783
2017 год
0
0
0
1.1.5.
Приобретение 2 теплых каменных гаражей
Итого
2 236
0
2 236
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
956
956
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
1 280
1 280
0
2017 год
0
0
0
1.1.6.
Строительство зданий улусных (городских) газет
Итого
41 775
0
40 753
0
0
1 022
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
13 189
12 689
500
2015 год
6 800
6 800
0
2016 год
6 786
6 264
522
2017 год
15 000
15 000
0
1.1.7.
Капитальный ремонт зданий редакций улусных (городских) газет
Итого
15 782
0
13 217
0
0
2 565
0
0
2012 год
4 469
3 832
637
2013 год
2 924
2 137
787
2014 год
2 958
2 248
710
2015 год
3 300
3 000
300
2016 год
1 631
1 500
131
2017 год
500
500
0
1.1.8.
Приобретение и внедрение системы управления цифровыми активами, компьютерной и офисной техники, инженерно-технических сетевых коммуникаций (ЛВС)
Итого
15 749
0
9 979
0
0
5 770
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
15 749
9 979
5 770
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2
Модернизация полиграфического производства
Итого
74 858
0
74 858
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
18 029
18 029
0
2016 год
21 134
21 134
0
2017 год
35 695
35 695
0
3
Организация совместных выпусков республиканских и улусных СМИ
Итого
64 800
0
64 800
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
21 600
21 600
0
2016 год
21 600
21 600
0
2017 год
21 600
21 600
0
Задача № 2.Повышение квалификации работников
4
Повышение квалификации работников печатных СМИ
Итого
6 269
0
5 942
0
0
327
0
0
2012 год
1 883
1 671
212
2013 год
1 072
1 016
56
2014 год
1 116
1 057
59
2015 год
706
706
0
2016 год
742
742
0
2017 год
750
750
0
Задача № 3. Укрепление кадрового состава
5
Привлечение молодых специалистов на работу в отдаленные улусы
Итого
15 128
0
14 537
0
0
591
0
0
2012 год
2 230
2 124
106
2013 год
2 361
2 249
112
2014 год
2 484
2 366
118
2015 год
2 611
2 487
124
2016 год
2 742
2 611
131
2017 год
2 700
2 700
0
III.
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет - изданий)"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
166 069
0
162 318
0
0
3 751
0
0
2012 год
17 825
16 230
1 595
2013 год
20 750
18 594
2 156
2014 год
56 396
56 396
0
2015 год
22 670
22 670
0
2016 год
24 075
24 075
0
2017 год
24 353
24 353
0
Интернет - издания
Итого
142 045
0
138 403
0
0
3 642
0
0
2012 год
17 453
15 911
1 542
2013 год
20 357
18 257
2 100
2014 год
56 396
56 396
0
2015 год
15 285
15 285
0
2016 год
16 277
16 277
0
2017 год
16 277
16 277
0
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
24 024
0
23 915
0
0
109
0
0
2012 год
372
319
53
2013 год
393
337
56
2014 год
0
0
0
2015 год
7 385
7 385
0
2016 год
7 798
7 798
0
2017 год
8 076
8 076
0
Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала
1.
Обеспечение мультимедийными материалами интернет-портала
Итого
23 259
0
23 259
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
7 385
7 385
0
2016 год
7 798
7 798
0
2017 год
8 076
8 076
0
Задача № 2. Укрепление материально - технической базы интернет-издательств
2.
Укрепление материально - технической базы информагентства
Итого
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации работников
3.
Повышение квалификации работников
Итого
765
0
656
0
0
109
0
0
2012 год
372
319
53
2013 год
393
337
56
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Перечень
объектов капитального строительства,
финансируемых в рамках Программы <1>
<1> Заполняется только для интенсивного варианта Программы
№
Наименование объекта
Сроки строитель-ства
Сметная стоимость (тыс. руб.)
Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы 2
Проектная мощность
Заказчик
Всего:
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Государствен-ный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
ОАО "РИК"
Внебюджет-ные источники
Всего:
187 463
-
187 463
-
-
500
Наименование подпрограммы: "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
146 710
-
146 710
-
-
-
Объект № 2
Реконструкция гаражных боксов ГБУ РС(Я) "НВК "Саха", расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 48
2012 год
ПСД (шифр 04.12), заключение ГУП "Республиканский центр Республики Саха (Якутия) по ценнообразованию в строительстве" от 15.10.2013 №14-1-3-0215/12
36 стояночных мест с мастерской
ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
42 323
46 617
46 617
2015 год
(в ценах 3 кв. 2012 г.)
2016 год
2017 год
Объект № 1
Строительство административного здания в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса для редакции газеты "Таатта" и Таттинского филиала ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
2012 год
ПСД (шифр 34-2012), заключение ГУП "Республиканский центр РС (Я)по ценнообразованию в строительстве" от 06.03.2013 №14-1-3-0040/13
ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
41 194
576 кв. м.
43 295
43 295
2015 год
(в ценах 1 кв. 2013 г.)
2016 год
2017 год
Объект № 2
Строительство административного здания для редакции газет "Северная заря" и Оймяконского филиала "Хотугу сардана" ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
2012 год
ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
2015 год
2 480
2 723
2 723
2016 год
47 160
54 075
54 075
2017 год
Наименование подпрограммы: "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
41 253
-
40 753
-
-
500
Объект № 3
Строительство административного здания для редакции газеты "Путь развития" Аллаиховского улуса (района)
2012 год
АУ РГ "Путь развития"
2013 год
2014 год
3 439
3 615
3 615
2015 год
2016 год
2017 год
Объект № 4
Строительство второго этажа административного здания редакции газеты "Уэhээ Булуу" в с. Верхневилюйске Верхневилюйского улуса (района)
2012 год
АУ РГ "Уэhээ Булуу"
2013 год
2014 год
4 414
4 639
4 639
2015 год
2016 год
2017 год
Объект № 5
Строительство административного здания для редакции газеты "Олекма" Олекминского района
2012 год
АУ РГ "Олекма"
2013 год
2014 год
2015 год
5 736
6 300
6 300
2016 год
2017 год
Объект № 6
Строительство административного здания для редакции газеты "Энсиэли" Намского улуса
2012 год
АУ РГ "Энсиэли"
2013 год
2014 год
4 239
4 935
4 435
500
2015 год
500
500
500
2016 год
2017 год
Объект № 7
Строительство административного здания для редакции газет "Ньурба" и "Огни Нюрбы" Нюрбинского района
2012 год
АУ РГ "Ньурба"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1 539
1 764
1 764
2017 год
Объект № 7
Строительство административного здания для редакции газет «Эдьигээн сонуннара-Новости Жиганска» Жиганского национального эвенкийского района
2012 год
АУ РГ "«Эдьигээн сонуннара-Новости Жиганска»"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1 539
4 500
4 500
2017 год
Объект № 8
Строительство административного здания для редакции газеты «Вести Верхоянья» Верхоянского района
2012 год
АУ РГ "Вести Верхоянья"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
10 000
10 000
10 000
Объект № 9
Строительство административного здания для редакции газет «Индигиир уоттара» («Огни Индигирки») Момского района
2012 год
АУ РГ "Индигиир уоттара"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
5 000
5 000
5 000
--------------------------------
<2> Указываются реквизиты документа (дата и номер)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Форма 1
Система целевых индикаторов
государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2017 годы" в разрезе подпрограмм,
включенных в состав государственной программы,
по базовому варианту реализации Программы
№
Наименование программы / подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Источник информации
Значения показателей
2010 год
2011 год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы"
Цель государственной программы: модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Стратегическое направление (подпрограмма)
1.
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
1.1.
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
2 190
2 190
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
0
0
0
0
8 760
8 760
8 760
8 760
Доля телепередач о деятельности государственных органов власти
в процентах
0
0
0
0
2,1
2,1
2,1
2,1
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
Сетка радиовещания
3 650
3 650
3 660
3 650
3 650
3 650
3 660
3 650
Объем радиовещания по г. Якутску
часов в год
Сетка радиовещания
6 935
6 935
6 935
8 536
8 760
8 760
8 760
8 760
Доля радиопередач о деятельности государственных органов власти
в процентах
0
0
0
0
1,2
1,2
1,2
1,2
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
%
0
0
0
0
100
100
100
100
Задача № 2. Развитие материально-технической базы ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Данные бухгалтерского отчета ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
0,05
0,27
0,15
0,36
0,27
0,27
0,27
0,27
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Справка кадровой службы ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
15
2
100
127
20
20
20
20
2.
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
2.1.
Показатель: охват домохозяйств периодическими республиканскими, улусными (районными) периодическими изданиями (среднеразовый тираж / число домохозяйств) х 100
%
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
29,5
30,2
29,5
29,1
28,4
28,6
28,6
28,6
Показатель: доля информаций о деятельности органов государственной власти РС (Я) в количестве информаций, размещаемых на субсидируемых печатных листах
%
Отчет об исполнении государственного задания, использовании субсидий
х
х
х
х
34,0
34,0
34,0
34,0
Задача № 1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально значимых периодических печатных изданий
Показатель: общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
97,4
99,8
97,6
96,2
93,9
94,6
94,7
94,7
Показатель: доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу
%
Данные бухгалтерского отчета
10
9
9
9
9
9
9
9
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: количество приобретенного печатного оборудования:
Данные министерств и ведомств
- офсетных печатных машин;
3
1
3
3
3
0
0
0
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
1
4
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
2
1
15
20
20
20
20
20
3.
3. Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)
3.1.
Целевой индикатор: количество просмотров интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
Данные специализированного программного обеспечения интернет-портала ЯСИА
2 190
2 555
2 600
2 650
2 700
3 000
3 500
4 000
Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала ЯСИА
Показатель: количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
Годовой отчет
6 628
7 500
7 600
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
7 700
7 800
7 900
8 000
8 200
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Годовой отчет ЯСИА
0
0,64
0
2,27
0
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Данные министерств и ведомств
5
5
4
5
0
0
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Форма 2
Система целевых индикаторов
государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2017 годы" в разрезе подпрограмм,
включенных в состав государственной программы,
по интенсивному варианту реализации Программы
№
Наименование программы / подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Источник информации
Значения показателей
2010 год
2011 год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы"
Цель государственной программы: модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Стратегическое направление (подпрограмма)
1.
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
1.1.
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
2 190
2 190
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
0
0
0
0
8 760
8 760
8 760
8 760
Доля телепередач о деятельности государственных органов власти
в процентах
0
0
0
0
2,1
2,1
2,1
2,1
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
Сетка радиовещания
3 650
3 650
3 660
3 650
3 650
3 650
3 660
3 660
Объем радиовещания по г. Якутску
часов в год
Сетка радиовещания
6 935
6 935
6 935
8 536
8 760
8 760
8 760
8 760
Доля радиопередач о деятельности государственных органов власти
в процентах
0
0
0
0
1,2
1,2
1,2
1,2
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
%
0
0
0
0
100
100
100
100
Задача № 2. Развитие материально-технической базы ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Данные бухгалтерского отчета ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
0,05
0,27
0,15
0,36
0,27
0,27
0,27
0,27
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Справка кадровой службы ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
15
2
100
127
75
75
75
75
2.
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
2.1.
Показатель: охват домохозяйств периодическими республиканскими, улусными (районными) периодическими изданиями (среднеразовый тираж / число домохозяйств) х 100
%
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
29,5
30,2
29,5
29,1
28,4
28,6
28,6
28,6
Показатель: доля информаций о деятельности органов государственной власти РС (Я) в количестве информаций, размещаемых на субсидируемых печатных листах
%
Отчет об исполнении государственного задания, использовании субсидий
х
х
х
х
34,0
34,0
34,0
34,0
Задача № 1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально значимых периодических печатных изданий
Показатель: общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
97,4
99,8
97,6
96,2
93,9
94,6
94,7
94,7
Показатель: доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу
%
Данные бухгалтерского отчета
10
9
9
9
9
9
9
9
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: количество приобретенного печатного оборудования:
Данные министерств и ведомств
- офсетных печатных машин;
шт.
3
1
3
2
3
2
6
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
10
4
0
0
3
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
2
1
50
40
40
40
40
40
3.
3. Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)
3.1.
Целевой индикатор: количество просмотров интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
Данные специализированного программного обеспечения интернет-портала ЯСИА
2 190
2 555
2 920
3 285
3 650
4 015
4 380
4 500
Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала ЯСИА
Показатель: количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
Годовой отчет
6 628
7 500
8 350
9 600
10 100
11 280
12 650
12 700
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Годовой отчет ЯСИА
0
0,64
0,0
2,27
1,54
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Данные министерств и ведомств
5
5
6
7
0
0
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Перечень
соисполнителей государственной программы
Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных печатных
и электронных средств массовой информации
на 2012 - 2017 годы"
(в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование подпрограммы
Соисполнители I типа
Срок исполнения
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего:
2012
2013
2014
2015
2016
Всего:
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма № 2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
76 963
76 963
Модернизация информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
10 000
10 000
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)"
Обеспечение доступности инфокоммуникационных средств массовой информации для населения и создание Службы видеоинформационного сопровождения портала "Республиканский медиа-центр"
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
25 209
25 209
__________________________
ПРЕЗИДЕНТ
1
ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
20 августа 2014 года №2827
О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955
«О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы”»
В целях обеспечения сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы:
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 955 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы”» следующие изменения:
1.1. В наименовании Указа цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.2. В пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.3. В пункте 2 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Борисова А.И.».
1.5. В государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы»:
1.5.1. В наименовании государственной программы цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.5.2. В паспорте государственной программы:
1.5.2.1. В строке 1 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.5.2.2. В строке 8 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.5.2.3. Строку 10 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
10.
Предельный объем средств на реализацию Программы
с разбивкой
по годам
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)
(тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)
(тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
ВСЕГО:
5 137 087
1 173 835
6 399 785
1 208 387
2012 г.
903 747
175 799
1 013 511
181 267
2013 г.
937 047
179 532
1 181 795
185 997
2014 г.
892 039
212 952
1 044 940
224 222
2015 г.
801 418
198 519
1 182 877
202 622
2016 г.
801 418
203 181
988 626
210 427
2017 г.
801 418
203 852
988 036
203 852
1.6. В разделе 1:
1.6.1. В первом предложении абзаца 6 подраздела 1.3 «Электронные СМИ (интернет-издания)» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.6.2. В таблице № 1 «Общий вид матрицы SWOT-анализа реализации Программы» подраздела 1.4 «SWOT-анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы» цифры «4 288 817» заменить цифрами «5 137 087», цифры «5 477 894» заменить цифрами «6 399 785».
1.7. Тридцать шестой абзац раздела 2 изложить в следующей редакции: «Целью подпрограммы «Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)» на 2012-2017 годы является модернизация и развитие электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) (интернет-изданий) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации.».
1.8. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в следующей редакции:
«Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации государственной программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.
Финансирование на весь период реализации Программы предусматривается за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также за счет внебюджетных источников.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут ежегодно корректироваться с учетом возможности государственного бюджета.
Базовый и интенсивный варианты предусматривают мероприятия, реализуемые в составе подпрограмм.
Информация о финансировании Программы представляется в сводном виде в таблице 2.
Таблица 2
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
ВСЕГО:
6 310 922
7 608 172
Федеральный бюджет
0
0
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)
5 137 087
6 399 785
- бюджетные ассигнования
5 137 087
6 399 785
2012 год
903 747
1 013 511
2013 год
937 047
1 181 795
2014 год
892 039
1 044 940
2015 год
801 418
1 182 877
2016 год
801 418
988 626
2017 год
801 418
988 036
- бюджетные кредиты
0
0
Местные бюджеты
0
0
Внебюджетные источники
1 173 835
1 208 387
2012 год
175 799
181 267
2013 год
179 532
185 997
2014 год
212 952
224 222
2015 год
198 519
202 622
2016 год
203 181
210 427
2017 год
203 852
203 852
- государственные гарантии
0
0
Инвестиционная надбавка
0
0
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2017 годы» по каждому стратегическому направлению (подпрограмме) приведена в приложении № 4.».
1.9. Таблицу 3 «Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному вариантам» раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему Указу.
1.10. В абзаце пятом раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей Программы» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.11. В пункте 4 раздела 6 «Методика оценки достижения конечных результатов Программы» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2. В приложении № 1 «Подпрограмма “Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов”»:
2.1. В грифе приложения цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2.2. В паспорте подпрограммы:
2.2.1. В строке 6 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2.2.2. Строку 7 изложить в следующей редакции:
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
3 102 889
4 033 250
2012 год
538 806
626 704
2013 год
600 126
823 421
2014 год
536 315
645 463
2015 год
474 683
786 198
2016 год
476 179
576 787
2017 год
476 780
574 577
2.3. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния»:
2.3.1. В восемнадцатом абзаце цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2.4. В разделе 2 «Цели, задачи и мероприятия подпрограммы»:
2.4.1. В пятьдесят восьмом абзаце цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2.5. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
2.5.1. Во втором абзаце цифры «2 512 342» заменить цифрами «3 102 889», цифры «2 330 126» заменить цифрами «2 751 454», цифры «182 216» заменить цифрами «351 435».
2.5.2. В третьем абзаце цифры «3 531 990» заменить цифрами «4 033 250», цифры «3 354 204» заменить цифрами «3 678 677», цифры «185 354» заменить цифрами «354 573».
2.5.3. В четвертом абзаце цифры «1 027 216» заменить цифрами «930 361», цифры «1 024 078» заменить цифрами «927 223», цифры «646 322» заменить цифрами «469 786», цифры «345 914» заменить цифрами «418 964», цифры «34 980» заменить цифрами «38 473».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма “Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии”»:
3.1. В грифе приложения цифры «2016» заменить цифрами «2017».
3.2. В паспорте подпрограммы:
3.2.1. В строке 6 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
3.2.2. Строку 7 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 2 956 453 тыс. руб.
Всего - 3 299 318 тыс. руб.
2012 год
2012 год - 508 352 тыс. руб.
2012 год - 535 314 тыс. руб.
2013 год
2013 год - 479 148 тыс. руб.
2013 год - 506 673 тыс. руб.
2014 год
2014 год - 492 867 тыс. руб.
2014 год - 547 790 тыс. руб.
2015 год
2015 год - 490 556 тыс. руб.
2015 год - 557 218 тыс. руб.
2016 год
2016 год - 492 730 тыс. руб.
2016 год - 578 778 тыс. руб.
2017 год
2017 год – 492 800 тыс. руб.
2017 год – 573 545 тыс. руб.
3.3. В таблице 10 «SWOT-анализ в сфере реализации подпрограммы» цифры «143 241» заменить цифрами «311 560».
3.4. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
3.4.1. Во втором абзаце цифры «2 436 923» заменить цифрами «2 956 453», цифры «1 781 652» заменить цифрами «2 137 695», цифры «655 271» заменить цифрами «818 758».
3.4.2. В четвертом абзаце цифры «2 611 469» заменить цифрами «3 318 635», цифры «1 924 893» заменить цифрами «2 468 572», цифры «686 576» заменить цифрами «818 758».
3.4.3. В пятом абзаце цифры «174 546» заменить цифрами «342 865», цифры «143 241» заменить цифрами «311 560», цифры «88,1» заменить цифрами «90,9», цифры «126 212» заменить цифрами «151 423», цифры «5 192» заменить цифрами «5 942», цифры «11 837» заменить цифрами «14 537».
4. В приложении № 3 «Подпрограмма “Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)”»:
4.1. В грифе приложения цифры «2016» заменить цифрами «2017».
4.2. В паспорте подпрограммы:
4.2.1. В строке 6 цифры «2016» заменить цифрами «2017».
4.2.2. Строку 7 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Базовый
вариант
Интенсивный
вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
142 045 тыс. руб.
166 069 тыс. руб.
2012 год
2012 год - 17 453 тыс. руб.
2012 год - 17 825 тыс. руб.
2013 год
2013 год – 20 357 тыс. руб.
2013 год - 20 750 тыс. руб.
2014 год
2014 год - 56 396 тыс. руб.
2014 год - 56 396 тыс. руб.
2015 год
2015 год - 15 285 тыс. руб.
2015 год - 22 670 тыс. руб.
2016 год
2016 год - 16 277 тыс. руб.
2016 год - 24 075 тыс. руб.
2017 год
2017 год - 16 277 тыс. руб.
2017 год - 24 353 тыс. руб.
4.3. В разделе 2 «Цель, задачи и мероприятия подпрограммы»:
4.3.1. В первом абзаце цифры «2016» заменить цифрами «2017».
4.4. В таблице 11 «SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы» цифры «21 867» заменить цифрами «138 403».
4.5. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
4.5.1. В первом абзаце цифры «90 559» заменить цифрами «142 045», цифры «86 917» заменить цифрами «138 403».
4.5.2. Во втором абзаце цифры «112 426» заменить цифрами «166 069», цифры «108 675» заменить цифрами «162 318».
4.5.3. В третьем абзаце цифры «21 758» заменить цифрами «24024», цифры «21 102» заменить цифрами «23 915», цифры «21 102» заменить цифрами «0».
5. Приложения № 4, 5, 6 (формы № 1, № 2), 7, 8 (формы № 1, № 2) изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 (формы № 1, № 2), 4, 5 (формы № 1, № 2) к настоящему Указу.
6. Перечень соисполнителей государственной программы изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Указу.
7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
г.Якутск
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. №2827
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы"
в разрезе источников финансирования
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант, тыс.руб.
Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего
Плановый период
Всего
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итоговый результат по всем подпрограммам
ВСЕГО:
6 310 922
1 079 546
1 116 579
1 104 991
999 937
1 004 599
1 005 270
7 608 172
1 194 778
1 367 792
1 269 162
1 385 499
1 199 053
1 191 888
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
5 137 087
903 747
937 047
892 039
801 418
801 418
801 418
6 399 785
1 013 511
1 181 795
1 044 940
1 182 877
988 626
988 036
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
1 173 835
175 799
179 532
212 952
198 519
203 181
203 852
1 208 387
181 267
185 997
224 222
202 622
210 427
203 852
Инвестиционная надбавка
Раздел «Управление Программой»
ВСЕГО:
109 535
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
19 413
109 535
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
19 413
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
109 535
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
19 413
109 535
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
19 413
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО:
3 102 889
538 806
600 126
536 315
474 683
476 179
476 780
4 033 250
626 704
823 421
645 563
786 198
576 787
574 577
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2 751 454
477 430
544 538
466 866
420 164
421 228
421 228
3 678 677
564 638
767 271
575 819
730 871
521 053
519 025
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
351 435
61 376
55 588
69 449
54 519
54 951
55 552
354 573
62 066
56 150
69 744
55 327
55 734
55 552
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО:
2 956 453
508 352
479 148
492 867
490 556
492 730
492 800
3 299 318
535 314
506 673
547 790
557 218
578 778
573 545
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2 137 695
395 471
357 304
349 364
346 556
344 500
344 500
2 449 255
417 708
378 982
393 312
409 923
424 085
425 245
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
818 758
112 881
121 844
143 503
144 000
148 230
148 300
850 063
117 606
127 691
154 478
147 295
154 693
148 300
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)"
ВСЕГО:
142 045
17 453
20 357
56 396
15 285
16 277
16 277
166 069
17 825
20 750
56 396
22 670
24 075
24 353
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
138 403
15 911
18 257
56 396
15 285
16 277
16 277
162 318
16 230
18 594
56 396
22 670
24 075
24 353
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
3 642
1 542
2 100
0
0
0
0
3 751
1 595
2 156
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Оценка реализации Программы по базовому
и интенсивному вариантам
Цели и задачи подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
Текущий год (2011 год)
Результаты реализации подпрограммы
2008 год
2009 год
2010 год
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
Цель подпрограммы: модернизация и развитие инфраструктуры республиканских телевизионных и радиоканалов для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
2 190
2 190
2 190
2 190
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
0
0
0
0
5 840
5 840
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
1 460
2 190
2 190
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
3 650
3 650
3 650
3 660
3 653
3 655
Объем радиовещания по г. Якутску
часов в год
6 935
6 935
6 935
6 935
8 419
8 419
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
процентов
0
0
0
0
100
100
Задача № 2. Развитие материально-технической базы ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
0,05
0,05
0,05
0,05
0,167
0,27
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
4
29
15
2
307
527
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
Цель подпрограммы: модернизация и развитие инфраструктуры периодических и общественно-политических, официальных и социально- значимых печатных СМИ для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Охват домохозяйств периодическими республиканскими, улусными (районными) периодическими изданиями (среднеразовый тираж / число домохозяйств) х 100
процентов
28,6
28,9
29,5
30,2
28,8
28,8
Задача № 1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально- значимых периодических печатных изданий
Показатель: общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
94,6
95,4
97,4
99,8
95,3
95,3
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: количество приобретенного печатного оборудования:
- офсетных печатных машин;
шт.
2
2
3
1
9
45
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
0
5
17
Задача № 3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
Чел.
22
21
2
1
115
250
3. Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)
Цель подпрограммы: модернизация и развитие электронных СМИ Республики Саха (Якутия) (интернет-изданий) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Целевой индикатор: количество просмотров интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
1 825
2 008
2 190
2 555
3 075
3 305
Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала ЯСИА
Показатель: количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
5 325
6 258
6 628
7 500
47 200
64 680
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
0
0
0
0,64
0,69
0,88
Задача № 3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
3
2
5
5
9
13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Форма 1
Система программных мероприятий государственной программы
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012 - 2017 годы"
по базовому варианту реализации Программы
Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего:
Бюджетные кредиты
Всего:
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
6 310 922
0
5 137 087
0
0
1 173 835
0
0
2012 год
1 079 546
903 747
175 799
2013 год
1 116 579
937 047
179 532
2014 год
1 104 991
892 039
212 952
2015 год
999 937
801 418
198 519
2016 год
1 004 599
801 418
203 181
2017 год
1 005 270
801 418
203 852
Управление Программой
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
2017 год
19 413
19 413
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия)
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
2017 год
19 413
19 413
0
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
2 626 109
0
2 330 226
0
0
295 883
0
0
2012 год
538 806
477 430
61 376
2013 год
600 126
544 538
0
55 588
2014 год
536 315
466 866
69 449
2015 год
474 683
420 164
54 519
2016 год
476 179
421 228
54 951
2017 год
476 780
421 228
55 552
Информирование о деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия), социально-экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные средства массовой информации
3 054 007
0
2 702 572
0
0
351 435
0
0
2012 год
510 464
449 088
61 376
2013 год
579 886
524 298
55 588
2014 год
536 165
466 716
69 449
2015 год
474 633
420 114
54 519
2016 год
476 129
421 178
54 951
2017 год
476 730
421 178
55 552
Строительство студии "Марыкчаан" Чурапчинского филиала ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
856
0
856
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
856
856
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Завершение строительства студийного комплекса ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
45 976
0
45 976
0
0
0
0
0
2012 год
28 342
28 342
0
2013 год
17 634
17 634
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Производство и распространение социальной рекламы
1 500
0
1 500
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
1 500
1 500
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Премия Президента Республики Саха (Якутия) им. Н.А. Кондакова в области телерадиожурналистики
250
0
250
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
50
50
0
2014 год
50
50
0
2015 год
50
50
0
2016 год
50
50
0
2017 год
50
50
0
Гранты Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ
300
0
300
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
200
200
0
2014 год
100
100
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
2 956 453
0
2 137 695
0
0
818 758
0
0
2012 год
508 352
395 471
112 881
2013 год
479 148
357 304
0
121 844
2014 год
492 867
349 364
143 503
2015 год
490 556
346 556
144 000
2016 год
492 730
344 500
148 230
2017 год
492 800
344 500
148 300
Издание республиканских улусных (городских) общественно -
политических газет и журналов
2 857 340
0
2 038 582
0
0
818 758
0
0
2012 год
424 389
311 508
112 881
2013 год
468 298
346 454
121 844
2014 год
491 867
348 364
143 503
2015 год
489 456
345 456
144 000
2016 год
491 630
343 400
148 230
2017 год
491 700
343 400
148 300
Производство и распространение социальной рекламы
7 000
0
7 000
0
0
0
0
0
2012 год
7 000
7 000
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Гранты Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ
5 150
0
5 150
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
850
850
0
2014 год
1 000
1 000
0
2015 год
1 100
1 100
0
2016 год
1 100
1 100
0
2017 год
1 100
1 100
0
Модернизация информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ
10 000
0
10 000
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
10 000
10 000
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции
76 963
0
76 963
0
0
0
0
0
2012 год
76 963
76 963
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)"
142 045
0
138 403
0
0
3 642
0
0
2012 год
17 453
15 911
1 542
2013 год
20 357
18 257
2 100
2014 год
56 396
56 396
0
2015 год
15 285
15 285
0
2016 год
16 277
16 277
0
2017 год
16 277
16 277
0
Информирование о деятельности
органов государственной
власти Республики Саха (Якутия), социально- экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные
средства массовой информации
116 836
0
113 194
0
0
3 642
0
0
2012 год
17 453
15 911
1 542
2013 год
20 357
18 257
2 100
2014 год
31 187
31 187
0
2015 год
15 285
15 285
0
2016 год
16 277
16 277
0
2017 год
16 277
16 277
0
Обеспечение доступности инфокоммуникационных средств массовой информации для населения и создания "Службы видеоинформационного сопровождения портала "Республиканский медиа-центр"
25 209
0
25 209
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
2013 год
0
0
2014 год
25 209
25 209
2015 год
0
0
2016 год
0
0
2017 год
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Форма 2
Система программных мероприятий государственной программы
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012 - 2017 годы"
по интенсивному варианту реализации Программы
Наименование мероприятия
Всего
Федераль-ный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего:
Бюджетные кредиты
Всего:
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
7 608 172
0
6 399 785
0
0
1 208 387
0
0
2012 год
1 194 778
1 013 511
181 267
2013 год
1 367 792
1 181 795
185 997
2014 год
1 269 162
1 044 940
224 222
2015 год
1 385 499
1 182 877
202 622
2016 год
1 199 053
988 626
210 427
2017 год
1 191 888
988 036
203 852
Управление Программой
Итого
109 535
0
109 535
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
2017 год
19 413
19 413
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания
Республики Саха (Якутия)
Итого
109 535
0
109 535
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
2017 год
19 413
19 413
I.
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
4 033 250
0
3 678 677
0
0
354 573
0
0
2012 год
626 704
564 638
62 066
2013 год
823 421
767 271
56 150
2014 год
645 563
575 819
69 744
2015 год
786 198
730 871
55 327
2016 год
576 787
521 053
55 734
2017 год
574 577
519 025
55 552
Производство и распространение телерадиопрограмм
Итого
3 102 889
0
2 751 454
0
0
351 435
0
0
2012 год
538 806
477 430
61 376
2013 год
600 126
544 538
55 588
2014 год
536 315
466 866
69 449
2015 год
474 683
420 164
54 519
2016 год
476 179
421 228
54 951
2017 год
476 780
421 228
55 552
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
930 361
0
927 223
3 138
0
0
2012 год
87 898
87 208
690
2013 год
223 295
222 733
562
2014 год
109 248
108 953
295
2015 год
311 515
310 707
808
2016 год
100 608
99 825
783
2017 год
97 797
97 797
0
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
1.
Модернизация и развитие технологической базы республиканской телерадиокомпании
Итого
472 924
0
469 786
0
0
3 138
0
0
2012 год
58 516
57 826
690
2013 год
147 275
146 713
562
2014 год
12 126
11 831
295
2015 год
149 832
149 024
808
2016 год
13 840
13 057
783
2017 год
91 335
91 335
0
1.1.
Модернизация существующих аппаратных, замена устаревшего оборудования
Итого
46 721
0
46 721
0
0
0
0
0
2012 год
16 355
16 355
0
2013 год
30 366
30 366
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.2.
Перевод на цифровые технологии, производство и вещание телевизионных программ в стандартах телевещания высокой четкости (HDTV)
Итого
41 447
0
41 447
0
0
0
0
0
2012 год
16 142
16 142
0
2013 год
25 305
25 305
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.3.
Сопровождение мероприятий перехода на современные технологии и стандарты
Итого
1 373
0
222
0
0
1 151
0
0
2012 год
159
53
106
2013 год
338
169
169
2014 год
177
0
177
2015 год
373
0
373
2016 год
326
0
326
2017 год
0
0
0
1.3.1.
Лицензирование и сертификация
Итого
222
0
222
0
0
0
0
0
2012 год
53
53
0
2013 год
169
169
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.3.2.
Информационно - разъяснительная работа
Итого
1 151
0
0
0
0
1 151
0
0
2012 год
106
0
106
2013 год
169
0
169
2014 год
177
0
177
2015 год
373
0
373
2016 год
326
0
326
2017 год
0
0
0
1.4.
Приобретение оборудования для павильона на 300 кв. м
Итого
201 573
0
201 573
0
0
0
0
0
2012 год
3 452
3 452
0
2013 год
52 297
52 297
0
2014 год
0
0
0
2015 год
101 485
101 485
0
2016 год
0
0
0
2017 год
44 339
44 339
0
1.4.1.
Комплект оборудования (дуплекс) подключения видеоаппаратной к оптической линии связи
Итого
5 061
0
5 061
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
5 061
5 061
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.4.2.
Оборудование Аппаратно-студийного комплекса
Итого
152 173
0
152 173
0
0
0
0
0
2012 год
3 452
3 452
0
2013 год
47 236
47 236
0
2014 год
0
0
0
2015 год
101 485
101 485
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.5.
Приобретение прав и заказ телевизионного контента сторонних производителей
Итого
63 319
0
63 319
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
6 748
6 748
0
2014 год
11 831
11 831
0
2015 год
12 435
12 435
0
2016 год
13 057
13 057
0
2017 год
15 000
15 000
0
1.6.
Создание системы цифровизации, обработки и классификации архивных материалов
Итого
46 225
0
46 225
0
0
0
0
0
2012 год
2 124
2 124
0
2013 год
8 997
8 997
0
2014 год
0
0
0
2015 год
35 104
35 104
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.7.
Переход на цифровые технологии радиовещания
Итого
9 356
0
9 356
0
0
0
0
0
2012 год
2 496
2 496
0
2013 год
6 860
6 860
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.8.
Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания устройств вентиляции и кондиционирования воздуха
Итого
759
0
0
0
0
759
0
0
2012 год
478
0
478
2013 год
281
0
281
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.
Модернизация материально-технологической базы филиалов
Итого
61 141
0
60 923
0
0
218
0
0
2012 год
13 062
12 956
106
2013 год
16 083
15 971
112
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
31 996
31 996
0
1.9.1.
Технологическое видеорепортажное и монтажное оборудование для филиалов
Итого
20 180
0
20 180
0
0
0
0
0
2012 год
8 708
8 708
0
2013 год
11 472
11 472
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.2.
Стабилизаторы напряжения,источники бесперебойного питания для филиалов
Итого
218
0
0
0
0
218
0
0
2012 год
106
0
106
2013 год
112
0
112
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.9.3.
Модернизация технологической базы филиалов
Итого
40 743
0
40 743
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
4 499
4 499
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
31 996
31 996
0
Задача № 2. Развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
2.
Модернизация и развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
Итого
418 964
0
418 964
0
0
0
0
0
2012 год
24 001
24 001
0
2013 год
69 166
69 166
0
2014 год
89 912
89 912
0
2015 год
155 579
155 579
0
2016 год
80 306
80 306
0
2017 год
0
0
0
2.1.
Проектно-сметная документация
Итого
4 779
0
4 779
0
0
0
0
0
2012 год
4 779
4 779
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.1.1.
Проектно- сметная документация реконструкции здания Телецентра
Итого
1 593
0
1 593
0
0
0
0
0
2012 год
1 593
1 593
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.1.2.
Проектно- сметная документация реконструкции арочного гаража - стояночного бокса на 30 автомашин
Итого
3 186
0
3 186
0
0
0
0
0
2012 год
3 186
3 186
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.
Работы по реконструкции
Итого
122 725
0
122 725
0
0
0
0
0
2012 год
9 133
9 133
0
2013 год
61 856
61 856
0
2014 год
46 617
46 617
0
2015 год
5 119
5 119
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.1.
Реконструкция здания Телецентра
Итого
33 740
0
33 740
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
33 740
33 740
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.2.
Реконструкция гаражных боксов ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
Итого
51 736
0
51 736
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
46 617
46 617
0
2015 год
5 119
5 119
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.3.
Реконструкция объектов энергоснабжения сети телерадиовещания
Итого
12 507
0
12 507
0
0
0
0
0
2012 год
9 133
9 133
0
2013 год
3 374
3 374
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.2.4.
Реконструкция складского корпуса (долевое участие)
Итого
24 742
0
24 742
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
24 742
24 742
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.3.
Строительство объектов
100 093
0
100 093
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
43 295
43 295
0
2015 год
2 723
2 723
0
2016 год
54 075
54 075
0
2017 год
0
0
0
2.4.
Приобретение офисной техники
Итого
6 591
0
6 591
0
0
0
0
0
2012 год
2 655
2 655
0
2013 год
3 936
3 936
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.5.
Система автоматической проверки качества файлов
Итого
18 324
0
18 324
0
0
0
0
0
2012 год
4 248
4 248
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
14 076
14 076
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.6.
Обновление автотранспортного парка
Итого
6 560
0
6 560
0
0
0
0
0
2012 год
3 186
3 186
0
2013 год
3 374
3 374
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2.7.
Приобретение передвижной телевизионной записывающей станции
Итого
26 231
0
26 231
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
26 231
26 231
0
2017 год
0
0
0
2.8.
Обновление выездных записывающих комплектов (ТЖК)
Итого
133 661
0
133 661
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
133 661
133 661
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
3.
Повышение квалификации работников
Итого
38 473
0
38 473
0
0
0
0
0
2012 год
5 381
5 381
0
2013 год
6 854
6 854
0
2014 год
7 210
7 210
0
2015 год
6 104
6 104
0
2016 год
6 462
6 462
0
2017 год
6 462
6 462
0
II.
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
3 299 318
0
2 449 255
0
0
850 063
0
0
2012 год
535 314
417 708
117 606
2013 год
506 673
378 982
127 691
2014 год
547 790
393 312
154 478
2015 год
557 218
409 923
147 295
2016 год
578 778
424 085
154 693
2017 год
573 545
425 245
148 300
Издание республиканских, улусных (городских) общественно - политических газет и журналов
ВСЕГО
2 956 453
0
2 137 695
0
0
818 758
0
0
2012 год
508 352
395 471
112 881
2013 год
479 148
357 304
121 844
2014 год
492 867
349 364
143 503
2015 год
490 556
346 556
144 000
2016 год
492 730
344 500
148 230
2017 год
492 800
344 500
148 300
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
342 865
0
311 560
0
0
31 305
0
0
2012 год
26 962
22 237
4 725
2013 год
27 525
21 678
5 847
2014 год
54 923
43 948
10 975
2015 год
66 662
63 367
3 295
2016 год
86 048
79 585
6 463
2017 год
80 745
80 745
0
Задача № 1. Выпуск, распространение печатных СМИ и укрепление материально-технической базы печатных СМИ, полиграфического производства
1
Всего по задаче:
Итого
321 468
0
291 081
0
0
30 387
0
0
2012 год
22 849
18 442
4 407
2013 год
24 092
18 413
5 679
2014 год
51 323
40 525
10 798
2015 год
63 345
60 174
3 171
2016 год
82 564
76 232
6 332
2017 год
77 295
77 295
0
1.1.
Укрепление материально - технической базы редакций улусных (городских) и республиканских газет и журналов
Итого
181 810
0
151 423
0
0
30 387
0
0
2012 год
22 849
18 442
4 407
2013 год
24 092
18 413
5 679
2014 год
51 323
40 525
10 798
2015 год
23 716
20 545
3 171
2016 год
39 830
33 498
6 332
2017 год
20 000
20 000
0
1.1.1.
Приобретение печатного оборудования
Итого
72 502
0
60 721
0
0
11 781
0
0
2012 год
10 056
7 932
2 124
2013 год
13 496
11 247
2 249
2014 год
13 488
11 240
2 248
2015 год
7 460
6 217
1 243
2016 год
23 502
19 585
3 917
2017 год
4 500
4 500
0
1.1.2.
Приобретение оборудования для республиканского Пресс-центра
Итого
2 794
0
2 794
0
0
0
0
0
2012 год
2 794
2 794
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
1.1.3.
Оснащение оргтехникой и модернизация программного обеспечения
Итого
11 956
0
7 517
0
0
4 439
0
0
2012 год
2 132
1 335
797
2013 год
2 217
1 374
843
2014 год
2 416
1 529
887
2015 год
2 477
1 544
933
2016 год
2 714
1 735
979
2017 год
0
0
0
1.1.4.
Приобретение автотранспортных средств
Итого
17 757
0
14 206
0
0
3 551
0
0
2012 год
3 186
2 549
637
2013 год
3 374
2 699
675
2014 год
3 550
2 840
710
2015 год
3 730
2 984
746
2016 год
3 917
3 134
783
2017 год
0
0
0
1.1.5.
Приобретение 2 теплых каменных гаражей
Итого
2 236
0
2 236
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
956
956
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
1 280
1 280
0
2017 год
0
0
0
1.1.6.
Строительство зданий улусных (городских) газет
Итого
41 775
0
40 753
0
0
1 022
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
13 189
12 689
500
2015 год
6 800
6 800
0
2016 год
6 786
6 264
522
2017 год
15 000
15 000
0
1.1.7.
Капитальный ремонт зданий редакций улусных (городских) газет
Итого
15 782
0
13 217
0
0
2 565
0
0
2012 год
4 469
3 832
637
2013 год
2 924
2 137
787
2014 год
2 958
2 248
710
2015 год
3 300
3 000
300
2016 год
1 631
1 500
131
2017 год
500
500
0
1.1.8.
Приобретение и внедрение системы управления цифровыми активами, компьютерной и офисной техники, инженерно-технических сетевых коммуникаций (ЛВС)
Итого
15 749
0
9 979
0
0
5 770
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
15 749
9 979
5 770
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
2
Модернизация полиграфического производства
Итого
74 858
0
74 858
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
18 029
18 029
0
2016 год
21 134
21 134
0
2017 год
35 695
35 695
0
3
Организация совместных выпусков республиканских и улусных СМИ
Итого
64 800
0
64 800
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
21 600
21 600
0
2016 год
21 600
21 600
0
2017 год
21 600
21 600
0
Задача № 2.Повышение квалификации работников
4
Повышение квалификации работников печатных СМИ
Итого
6 269
0
5 942
0
0
327
0
0
2012 год
1 883
1 671
212
2013 год
1 072
1 016
56
2014 год
1 116
1 057
59
2015 год
706
706
0
2016 год
742
742
0
2017 год
750
750
0
Задача № 3. Укрепление кадрового состава
5
Привлечение молодых специалистов на работу в отдаленные улусы
Итого
15 128
0
14 537
0
0
591
0
0
2012 год
2 230
2 124
106
2013 год
2 361
2 249
112
2014 год
2 484
2 366
118
2015 год
2 611
2 487
124
2016 год
2 742
2 611
131
2017 год
2 700
2 700
0
III.
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет - изданий)"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
166 069
0
162 318
0
0
3 751
0
0
2012 год
17 825
16 230
1 595
2013 год
20 750
18 594
2 156
2014 год
56 396
56 396
0
2015 год
22 670
22 670
0
2016 год
24 075
24 075
0
2017 год
24 353
24 353
0
Интернет - издания
Итого
142 045
0
138 403
0
0
3 642
0
0
2012 год
17 453
15 911
1 542
2013 год
20 357
18 257
2 100
2014 год
56 396
56 396
0
2015 год
15 285
15 285
0
2016 год
16 277
16 277
0
2017 год
16 277
16 277
0
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
24 024
0
23 915
0
0
109
0
0
2012 год
372
319
53
2013 год
393
337
56
2014 год
0
0
0
2015 год
7 385
7 385
0
2016 год
7 798
7 798
0
2017 год
8 076
8 076
0
Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала
1.
Обеспечение мультимедийными материалами интернет-портала
Итого
23 259
0
23 259
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
7 385
7 385
0
2016 год
7 798
7 798
0
2017 год
8 076
8 076
0
Задача № 2. Укрепление материально - технической базы интернет-издательств
2.
Укрепление материально - технической базы информагентства
Итого
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации работников
3.
Повышение квалификации работников
Итого
765
0
656
0
0
109
0
0
2012 год
372
319
53
2013 год
393
337
56
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
2017 год
0
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Перечень
объектов капитального строительства,
финансируемых в рамках Программы <1>
<1> Заполняется только для интенсивного варианта Программы
№
Наименование объекта
Сроки строитель-ства
Сметная стоимость (тыс. руб.)
Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы 2
Проектная мощность
Заказчик
Всего:
В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Государствен-ный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
ОАО "РИК"
Внебюджет-ные источники
Всего:
187 463
-
187 463
-
-
500
Наименование подпрограммы: "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
146 710
-
146 710
-
-
-
Объект № 2
Реконструкция гаражных боксов ГБУ РС(Я) "НВК "Саха", расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 48
2012 год
ПСД (шифр 04.12), заключение ГУП "Республиканский центр Республики Саха (Якутия) по ценнообразованию в строительстве" от 15.10.2013 №14-1-3-0215/12
36 стояночных мест с мастерской
ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
42 323
46 617
46 617
2015 год
(в ценах 3 кв. 2012 г.)
2016 год
2017 год
Объект № 1
Строительство административного здания в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса для редакции газеты "Таатта" и Таттинского филиала ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
2012 год
ПСД (шифр 34-2012), заключение ГУП "Республиканский центр РС (Я)по ценнообразованию в строительстве" от 06.03.2013 №14-1-3-0040/13
ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
41 194
576 кв. м.
43 295
43 295
2015 год
(в ценах 1 кв. 2013 г.)
2016 год
2017 год
Объект № 2
Строительство административного здания для редакции газет "Северная заря" и Оймяконского филиала "Хотугу сардана" ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
2012 год
ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
2015 год
2 480
2 723
2 723
2016 год
47 160
54 075
54 075
2017 год
Наименование подпрограммы: "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
41 253
-
40 753
-
-
500
Объект № 3
Строительство административного здания для редакции газеты "Путь развития" Аллаиховского улуса (района)
2012 год
АУ РГ "Путь развития"
2013 год
2014 год
3 439
3 615
3 615
2015 год
2016 год
2017 год
Объект № 4
Строительство второго этажа административного здания редакции газеты "Уэhээ Булуу" в с. Верхневилюйске Верхневилюйского улуса (района)
2012 год
АУ РГ "Уэhээ Булуу"
2013 год
2014 год
4 414
4 639
4 639
2015 год
2016 год
2017 год
Объект № 5
Строительство административного здания для редакции газеты "Олекма" Олекминского района
2012 год
АУ РГ "Олекма"
2013 год
2014 год
2015 год
5 736
6 300
6 300
2016 год
2017 год
Объект № 6
Строительство административного здания для редакции газеты "Энсиэли" Намского улуса
2012 год
АУ РГ "Энсиэли"
2013 год
2014 год
4 239
4 935
4 435
500
2015 год
500
500
500
2016 год
2017 год
Объект № 7
Строительство административного здания для редакции газет "Ньурба" и "Огни Нюрбы" Нюрбинского района
2012 год
АУ РГ "Ньурба"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1 539
1 764
1 764
2017 год
Объект № 7
Строительство административного здания для редакции газет «Эдьигээн сонуннара-Новости Жиганска» Жиганского национального эвенкийского района
2012 год
АУ РГ "«Эдьигээн сонуннара-Новости Жиганска»"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1 539
4 500
4 500
2017 год
Объект № 8
Строительство административного здания для редакции газеты «Вести Верхоянья» Верхоянского района
2012 год
АУ РГ "Вести Верхоянья"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
10 000
10 000
10 000
Объект № 9
Строительство административного здания для редакции газет «Индигиир уоттара» («Огни Индигирки») Момского района
2012 год
АУ РГ "Индигиир уоттара"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
5 000
5 000
5 000
--------------------------------
<2> Указываются реквизиты документа (дата и номер)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Форма 1
Система целевых индикаторов
государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2017 годы" в разрезе подпрограмм,
включенных в состав государственной программы,
по базовому варианту реализации Программы
№
Наименование программы / подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Источник информации
Значения показателей
2010 год
2011 год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы"
Цель государственной программы: модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Стратегическое направление (подпрограмма)
1.
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
1.1.
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
2 190
2 190
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
0
0
0
0
8 760
8 760
8 760
8 760
Доля телепередач о деятельности государственных органов власти
в процентах
0
0
0
0
2,1
2,1
2,1
2,1
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
Сетка радиовещания
3 650
3 650
3 660
3 650
3 650
3 650
3 660
3 650
Объем радиовещания по г. Якутску
часов в год
Сетка радиовещания
6 935
6 935
6 935
8 536
8 760
8 760
8 760
8 760
Доля радиопередач о деятельности государственных органов власти
в процентах
0
0
0
0
1,2
1,2
1,2
1,2
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
%
0
0
0
0
100
100
100
100
Задача № 2. Развитие материально-технической базы ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Данные бухгалтерского отчета ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
0,05
0,27
0,15
0,36
0,27
0,27
0,27
0,27
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Справка кадровой службы ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
15
2
100
127
20
20
20
20
2.
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
2.1.
Показатель: охват домохозяйств периодическими республиканскими, улусными (районными) периодическими изданиями (среднеразовый тираж / число домохозяйств) х 100
%
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
29,5
30,2
29,5
29,1
28,4
28,6
28,6
28,6
Показатель: доля информаций о деятельности органов государственной власти РС (Я) в количестве информаций, размещаемых на субсидируемых печатных листах
%
Отчет об исполнении государственного задания, использовании субсидий
х
х
х
х
34,0
34,0
34,0
34,0
Задача № 1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально значимых периодических печатных изданий
Показатель: общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
97,4
99,8
97,6
96,2
93,9
94,6
94,7
94,7
Показатель: доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу
%
Данные бухгалтерского отчета
10
9
9
9
9
9
9
9
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: количество приобретенного печатного оборудования:
Данные министерств и ведомств
- офсетных печатных машин;
3
1
3
3
3
0
0
0
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
1
4
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
2
1
15
20
20
20
20
20
3.
3. Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)
3.1.
Целевой индикатор: количество просмотров интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
Данные специализированного программного обеспечения интернет-портала ЯСИА
2 190
2 555
2 600
2 650
2 700
3 000
3 500
4 000
Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала ЯСИА
Показатель: количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
Годовой отчет
6 628
7 500
7 600
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
7 700
7 800
7 900
8 000
8 200
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Годовой отчет ЯСИА
0
0,64
0
2,27
0
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Данные министерств и ведомств
5
5
4
5
0
0
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Форма 2
Система целевых индикаторов
государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2017 годы" в разрезе подпрограмм,
включенных в состав государственной программы,
по интенсивному варианту реализации Программы
№
Наименование программы / подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Источник информации
Значения показателей
2010 год
2011 год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2017 годы"
Цель государственной программы: модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Стратегическое направление (подпрограмма)
1.
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
1.1.
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
2 190
2 190
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
0
0
0
0
8 760
8 760
8 760
8 760
Доля телепередач о деятельности государственных органов власти
в процентах
0
0
0
0
2,1
2,1
2,1
2,1
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
Сетка радиовещания
3 650
3 650
3 660
3 650
3 650
3 650
3 660
3 660
Объем радиовещания по г. Якутску
часов в год
Сетка радиовещания
6 935
6 935
6 935
8 536
8 760
8 760
8 760
8 760
Доля радиопередач о деятельности государственных органов власти
в процентах
0
0
0
0
1,2
1,2
1,2
1,2
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
%
0
0
0
0
100
100
100
100
Задача № 2. Развитие материально-технической базы ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Данные бухгалтерского отчета ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
0,05
0,27
0,15
0,36
0,27
0,27
0,27
0,27
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Справка кадровой службы ГБУ РС(Я) "НВК "Саха"
15
2
100
127
75
75
75
75
2.
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
2.1.
Показатель: охват домохозяйств периодическими республиканскими, улусными (районными) периодическими изданиями (среднеразовый тираж / число домохозяйств) х 100
%
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
29,5
30,2
29,5
29,1
28,4
28,6
28,6
28,6
Показатель: доля информаций о деятельности органов государственной власти РС (Я) в количестве информаций, размещаемых на субсидируемых печатных листах
%
Отчет об исполнении государственного задания, использовании субсидий
х
х
х
х
34,0
34,0
34,0
34,0
Задача № 1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально значимых периодических печатных изданий
Показатель: общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
97,4
99,8
97,6
96,2
93,9
94,6
94,7
94,7
Показатель: доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу
%
Данные бухгалтерского отчета
10
9
9
9
9
9
9
9
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: количество приобретенного печатного оборудования:
Данные министерств и ведомств
- офсетных печатных машин;
шт.
3
1
3
2
3
2
6
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
10
4
0
0
3
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
2
1
50
40
40
40
40
40
3.
3. Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)
3.1.
Целевой индикатор: количество просмотров интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
Данные специализированного программного обеспечения интернет-портала ЯСИА
2 190
2 555
2 920
3 285
3 650
4 015
4 380
4 500
Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала ЯСИА
Показатель: количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
Годовой отчет
6 628
7 500
8 350
9 600
10 100
11 280
12 650
12 700
Задача № 2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Годовой отчет ЯСИА
0
0,64
0,0
2,27
1,54
0
0
0
Задача № 3. Повышение квалификации работников
Показатель: количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Данные министерств и ведомств
5
5
6
7
0
0
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2014 г. № 2827
Перечень
соисполнителей государственной программы
Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных печатных
и электронных средств массовой информации
на 2012 - 2017 годы"
(в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование подпрограммы
Соисполнители I типа
Срок исполнения
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего:
2012
2013
2014
2015
2016
Всего:
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма № 2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
76 963
76 963
Модернизация информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
10 000
10 000
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)"
Обеспечение доступности инфокоммуникационных средств массовой информации для населения и создание Службы видеоинформационного сопровождения портала "Республиканский медиа-центр"
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
25 209
25 209
__________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Якутские ведомости № 48(1448) от 30.08.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.050.000 Средства массовой информации (см. 130.040.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: