Основная информация
Дата опубликования: | 25 декабря 2013г. |
Номер документа: | RU14000201300965 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Президент Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
от 25 декабря 2013 г. №2414
О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы»
В целях обеспечения сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы» (далее - государственная программа), утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955 следующие изменения:
1.1. Пункт 10 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
10
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
ВСЕГО:
4 288 817
841 129
5 477 894
875 681
2012 г.
903 747
175 799
1 013 511
181 267
2013 г.
937 047
153 944
1 218 346
160 409
2014 г.
845 187
161 764
1 202 637
173 034
2015 г.
801 418
170 849
987 703
174 952
2016 г.
801 418
178 773
1 055 697
186 019
1.2. В Таблице №1 «Общий вид матрицы SWOT-анализа реализации Программы» подраздела 1.4 «SWOT-анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы» цифры «5 098 655» заменить цифрами «4 288 817», цифры «6 066 953» заменить цифрами «5 477 894».
1.3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации государственной программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.
Финансирование на весь период реализации Программы предусматривается за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также за счет внебюджетных источников.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут ежегодно корректироваться с учетом возможности государственного бюджета.
Базовый и интенсивный варианты предусматривают мероприятия, реализуемые в составе подпрограмм.
Информация о финансировании Программы представляется в сводном виде в таблице 2.
Таблица 2
Базовыйвариант
Интенсивный
вариант
ВСЕГО:
5 5 129 946
6 353 575
Федеральный бюджет
0
0
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)
4 288 817
5 477 894
- бюджетные ассигнования
4 288 817
5 477 894
2012 год
903 747
1 013 511
2013 год
937 047
1 218 346
2014 год
845 187
1 202 637
2015 год
801 418
987 703
2016 год
801 418
1 055 697
- бюджетные кредиты
0
0
Местные бюджеты
0
0
Внебюджетные источники
841 129
875 681
2012 год
175 799
181 267
2013 год
153 944
160 409
2014 год
161 764
173 034
2015 год
170 849
174 952
2016 год
178 773
186 019
- государственные гарантии
0
0
Инвестиционная надбавка
0
0
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2016 годы" по каждому стратегическому направлению (подпрограмме) приведена в приложении № 4.».
1.4. Таблицу 3 «Оценка реализации подпрограммы по базисному и интенсивному вариантам» раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей программы» изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему Указу.
1.5. В приложении №1 «Подпрограмма «Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов»:
1.5.1. Пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Базовыйвариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 2 512 342тыс.руб.
Всего - 3 539 558тыс.руб.
2012 год - 538 806 тыс.руб.
2012 год - 626 704 тыс.руб.
2013 год - 574 538 тыс.руб.
2013 год - 834 384 тыс.руб.
2014 год - 496 766 тыс.руб.
2014 год - 793 896 тыс.руб.
2015 год - 450 461 тыс.руб.
2015 год - 615 202 тыс.руб.
2016 год - 451 771 тыс.руб.
2016 год - 669 372 тыс.руб.
1.5.2. В одиннадцатом абзаце раздела 1 «Характеристика текущего состояния» слова «В качестве предварительных условий для участия в федеральном конкурсе на получение лицензии в составе первого цифрового мультиплекса,» исключить.
1.5.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
1.5.3.1. Во втором абзаце цифры «2 915 517» заменить цифрами «2 512 342», цифры «2 743 471» заменить цифрами «2 330 126», цифры «172 046» заменить цифрами «182 216».
1.5.3.2. Третий абзац признать утратившим силу.
1.5.3.3. В четвертом абзаце цифры «3 525311» заменить цифрами «3 531 990», цифры «3 350 127» заменить цифрами «3 354 204», цифры «175 184» заменить цифрами «185 354».
1.5.3.4. В пятом абзаце цифры «927 123» заменить цифрами «1 027 216», цифры «923 985» заменить цифрами «1 024 078», цифры «99,66» заменить цифрами «99,7», цифры «245 821» заменить цифрами «345 914».
1.6. В приложении № 2 подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии»:
1.6.1. Пункт 7 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс.руб.» паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
7.
Базовыйвариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 2 436 923 тыс. руб.
Всего - 2 611 469 тыс. руб.
2012 год - 508 352 тыс. руб.
2012 год - 535 314 тыс. руб.
2013 год - 479 148 тыс. руб.
2013 год - 506 673 тыс. руб.
2014 год - 469 585 тыс. руб.
2014 год - 520 073 тыс. руб.
2015 год - 487 108 тыс. руб.
2015 год - 512 755 тыс. руб.
2016 год - 492 730 тыс. руб.
2016 год - 536 654 тыс. руб.
1.6.2. В Таблице 10 «SWOT-анализ в сфере реализации подпрограммы» цифры «131 245» заменить цифрами «143 241».
1.6.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
1.6.3.1. Во втором абзаце цифры «2 509 992» заменить цифрами «2 436 923», цифры «1 857 865» заменить цифрами «1 781 652», цифры «652 127» заменить цифрами «655 271».
1.6.3.2. В третьем абзаце цифры «17 500» заменить цифрами «7 000».
1.6.3.3. В четвертом абзаце цифры «2 553 171» заменить цифрами «2 611 469», цифры «1 875 509» заменить цифрами «1 924 893», цифры «677 662» заменить цифрами «686 576».
1.6.3.4. В пятом абзаце цифры «172 254» заменить цифрами «174 546», цифры «146 719» заменить цифрами «143 241», цифры «85,2» заменить цифрами «88,1», цифры «154 307» заменить цифрами «126 212», цифры «5 519» заменить цифрами «5 192», цифры «12 428» заменить цифрами «11 837».
1.6.3.5. В шестом абзаце цифры «25 535» заменить цифрами «31 305», цифры «24 617» заменить цифрами «30 387».
1.7. В приложении № 3 подпрограммы «Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)»:
1.7.1. Пункт 7 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс.руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Базовыйвариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 90 559 тыс. руб.
Всего - 112 426 тыс. руб.
2012 год - 17 453 тыс. руб.
2012 год - 17 825 тыс. руб.
2013 год – 20 357 тыс. руб.
2012 год – 20 750 тыс. руб.
2014 год – 21 187 тыс. руб.
2012 год – 42 289 тыс. руб.
2015 год – 15 285 тыс. руб.
2012 год – 15 285 тыс. руб.
2016 год – 16 277 тыс. руб.
2012 год – 16 277 тыс. руб.
1.7.2. В Таблице 11 «SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы» цифры «11 300» заменить цифрами «21 867».
1.7.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
1.7.3.1. В первом абзаце цифры «96 921» заменить цифрами «90 559», цифры «88 147» заменить цифрами «86 917», цифры «8 774» заменить цифрами «3 642».
1.7.3.2. Во втором абзаце цифры «107 497» заменить цифрами «112 426», цифры «98 428» заменить цифрами «108 675», цифры «9 069» заменить цифрами «3 751».
1.7.3.3. В третьем абзаце цифры «13 622» заменить цифрами «21 758», цифры «13 327» заменить цифрами «21 102», слова «(97,8 процентов)» исключить, слова «направляются на обновление и реорганизацию портала 1 253 тыс.руб.,» исключить, цифры «10 298» заменить цифрами «21 102», цифры «2 071» заменить цифрами «765».
1.7.3.4. В четвертом абзаце цифры «295» заменить цифрами «109».
1.8. Приложения № 4, 5, 6 (формы № 1, 2), 7, 8 (формы № 1, 2), «Перечень соисполнителей государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы» изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 (формы № 1, 2), 4, 5 (формы № 1, 2), 6к настоящему Указу.
1.9. Приложение № 9 «Оценка потребности в трудовых ресурсах на период действия программы по базовому варианту» (форма №1) признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Президент
Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ
г.Якутск
25 декабря 2013 года
№ 2414
1
Приложение № 1
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных"
средств массовой информации на 2013-20126 годы"
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы"
в разрезе источников финансирования
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант, тыс.руб.
Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего
Плановый период
Всего
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итоговый результат по всем подпрограммам
ВСЕГО:
5 129 946
1 079 546
1 090 991
1 006 951
972 267
980 191
6 353 575
1 194 778
1 378 755
1 375 671
1 162 655
1 241 716
федеральный бюджет
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
4 288 817
903 747
937 047
845 187
801 418
801 418
5 477 894
1 013 511
1 218 346
1 202 637
987 703
1 055 697
местные бюджеты
внебюджетные источники
841 129
175 799
153 944
161 764
170 849
178 773
875 681
181 267
160 409
173 034
174 952
186 019
инвестиционная надбавка
Раздел «Управление программой»
ВСЕГО:
90 122
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
90 122
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
90 122
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
90 122
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
Подпрограмма № 1 "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО:
2 512 342
538 806
574 538
496 766
450 461
451 771
3 539 558
626 704
834 384
793 896
615 202
669 372
федеральный бюджет
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2 330 126
477 430
544 538
466 766
420 164
421 228
3 354 204
564 638
803 822
763 601
584 097
638 046
местные бюджеты
внебюджетные источники
182 216
61 376
30 000
30 000
30 297
30 543
185 354
62 066
30 562
30 295
31 105
31 326
инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО:
2 436 923
508 352
479 148
469 585
487 108
492 730
2 611 469
535 314
506 673
520 073
512 755
536 654
федеральный бюджет
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
1 781 652
395 471
357 304
337 821
346 556
344 500
1 924 893
417 708
378 982
377 334
368 908
381 961
местные бюджеты
внебюджетные источники
655 271
112 881
121 844
131 764
140 552
148 230
686 576
117 606
127 691
142 739
143 847
154 693
инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 3 "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)
ВСЕГО:
90 559
17 453
20 357
21 187
15 285
16 277
112 426
17 825
20 750
42 289
15 285
16 277
федеральный бюджет
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
86 917
15 911
18 257
21 187
15 285
16 277
108 675
16 230
18 594
42 289
15 285
16 277
местные бюджеты
внебюджетные источники
3 642
1 542
2 100
0
0
0
3 751
1 595
2 156
0
0
0
инвестиционная надбавка
__________________________
1
1
Приложение № 2
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных"
средств массовой информации на 2012-2016 годы"
ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО БАЗОВОМУ
И ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТАМ
Цели и задачи подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
Текущий год (2011 год)
Результаты реализации подпрограммы
2008 год
2009 год
2010 год
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
Цель подпрограммы: Модернизация и развитие инфраструктуры республиканских телевизионных и радиоканалов для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
2 190
2 190
2 190
2 190
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
0
0
0
0
5 256
5 256
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
1 460
2 190
2 190
Объема радиовещания по г. Якутску
часов в год
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
3 650
3 650
3 650
3 660
3 654
3 654
Задача №1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
процентов
0
0
0
0
100
100
Задача №2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
0,05
0,05
0,05
0,05
0,167
0,27
Задача №3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
4
29
15
2
227
452
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
Цель подпрограммы: Модернизация и развитие инфраструктуры периодических и общественно-политических, официальных и социально значимых печатных СМИ для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Целевой индикатор: Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)
процентов
9,96
10,05
10,2
10,2
10,23
10,31
Задача №1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально значимых периодических печатных изданий
Показатель: Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
94,6
95,4
97,4
99,8
98,4
98,4
Задача №2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: Количество приобретенного печатного оборудования:
- офсетных печатных машин;
шт.
2
2
3
1
17
45
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
0
5
14
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
22
21
2
1
95
210
3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)
Цель подпрограммы: Модернизация и развитие электронных СМИ Республики Саха (Якутия) (Интернет-изданий) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Целевой индикатор: Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
1 825
2 008
2 190
2 555
2 734
3 066
Задача №1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА
Показатель: Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
5 325
6 258
6 628
7 500
39 000
51 980
Задача №2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
0
0
0
0,64
0,69
0,88
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
3
2
5
5
Приложение № 3
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных"
средств массовой информации на 2012-2016 годы"
Форма 1
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные кредиты
Всего
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
5 129 946
0
4 288 817
0
0
841 129
0
0
2012 год
1 079 546
903 747
175 799
2013 год
1 090 991
937 047
153 944
2014 год
1 006 951
845 187
161 764
2015 год
972 267
801 418
170 849
2016 год
980 191
801 418
178 773
Управление Программой
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия)
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
Подпрограмма № 1 "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
2 512 342
0
2 330 126
0
0
182 216
0
0
2012 год
538 806
477 430
61 376
2013 год
574 538
544 538
0
30 000
2014 год
496 766
466 766
30 000
2015 год
450 461
420 164
30 297
2016 год
451 771
421 228
30 543
Информирование о деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия), социально-экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные средства массовой информации
2 463 610
0
2 281 394
0
0
182 216
0
0
2012 год
510 464
449 088
61 376
2013 год
554 298
524 298
30 000
2014 год
496 716
466 716
30 000
2015 год
450 411
420 114
30 297
2016 год
451 721
421 178
30 543
Строительство студии "Марыкчаан" Чурапчинского филиала ГБУ НВК "Саха"
856
0
856
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
856
856
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
Завершение строительства студийного комплекса ГБУ НВК "Саха"
45 976
0
45 976
0
0
0
0
0
2012 год
28 342
28 342
0
2013 год
17 634
17 634
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
Производство и распространение социальной рекламы
1 500
0
1 500
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
1 500
1 500
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Премия Президента Республики Саха (Якутия) им. Н.А. Кондакова в области телерадиожурналистики
200
0
200
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
50
50
0
2014
50
50
0
2015
50
50
0
2016
50
50
0
Гранты Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ
200
0
200
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
200
200
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Подпрограмма № 2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
2 436 923
0
1 781 652
0
0
655 271
0
0
2012
508 352
395 471
112 881
2013
479 148
357 304
0
121 844
2014
469 585
337 821
131 764
2015
487 108
346 556
140 552
2016
492 730
344 500
148 230
Издание республиканских улусных (городских) общественно -
политических газет и журналов
2 338 810
0
1 683 539
0
0
655 271
0
0
2012
424 389
311 508
112 881
2013
468 298
346 454
121 844
2014
468 485
336 721
131 764
2015
486 008
345 456
140 552
2016
491 630
343 400
148 230
Производство и распространение социальной рекламы
7 000
0
7 000
0
0
0
0
0
2012
7 000
7 000
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Гранты Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ
4 150
0
4 150
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
850
850
0
2014
1 100
1 100
0
2015
1 100
1 100
0
2016
1 100
1 100
0
Модернизация информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ
10 000
0
10 000
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
10 000
10 000
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции
76 963
0
76 963
0
0
0
0
0
2012
76 963
76 963
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Подпрограмма № 3 "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)"
90 559
0
86 917
0
0
3 642
0
0
2012
17 453
15 911
1 542
2013
20 357
18 257
2 100
2014
21 187
21 187
0
2015
15 285
15 285
0
2016
16 277
16 277
0
Информирование о деятельности
органов государственной
власти Республики Саха (Якутия), социально- экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные
средства массовой информации
улусных (городских)
90 559
0
86 917
0
0
3 642
0
0
2012
17 453
15 911
1 542
2013
20 357
18 257
2 100
2014
21 187
21 187
0
2015
15 285
15 285
0
2016
16 277
16 277
0
___________________________
Приложение № 3
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012-2016 годы"
Форма 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Всего
Федераль
ный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные кредиты
Всего
в том числе государствен-ные гарантии
ВСЕГО
6 353 575
0
5 477 894
0
0
875 681
0
0
2012
1 194 778
1 013 511
181 267
2013
1 378 755
1 218 346
160 409
2014
1 375 671
1 202 637
173 034
2015
1 162 655
987 703
174 952
2016
1 241 716
1 055 697
186 019
Управление Программой
Итого
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012
14 935
14 935
0
2013
16 948
16 948
0
2014
19 413
19 413
0
2015
19 413
19 413
0
2016
19 413
19 413
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания
Республики Саха (Якутия)
Итого
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012
14 935
14 935
0
2013
16 948
16 948
0
2014
19 413
19 413
0
2015
19 413
19 413
0
2016
19 413
19 413
0
I.
Подпрограмма № 1 "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
3 539 558
0
3 354 204
0
0
185 354
0
0
2012
626 704
564 638
62 066
2013
834 384
803 822
30 562
2014
793 896
763 601
30 295
2015
615 202
584 097
31 105
2016
669 372
638 046
31 326
Производство и распространение телерадиопрограмм
Итого
2 512 342
0
2 330 126
0
0
182 216
0
0
2012
538 806
477 430
61 376
2013
574 538
544 538
30 000
2014
496 766
466 766
30 000
2015
450 461
420 164
30 297
2016
451 771
421 228
30 543
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
1 027 216
0
1 024 078
0
0
3 138
0
0
2012
87 898
87 208
690
2013
259 846
259 284
562
2014
297 130
296 835
295
2015
164 741
163 933
808
2016
217 601
216 818
783
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
1.
Модернизация и развитие технологической базы республиканской телерадиокомпании
Итого
646 322
0
643 184
0
0
3 138
0
0
2012
58 516
57 826
690
2013
147 275
146 713
562
2014
150 790
150 495
295
2015
142 006
141 198
808
2016
147 735
146 952
783
1.1.
Модернизация существующих аппаратных, замена отработавшего ресурс оборудования
Итого
137 415
0
137 415
0
0
0
0
0
2012
16 355
16 355
0
2013
30 366
30 366
0
2014
28 750
28 750
0
2015
30 217
30 217
0
2016
31 727
31 727
0
1.2.
Перевод на цифровые технологии, производство и вещание ТВ программ в стандартах телевещания высокой четкости (HDTV)
Итого
144 855
0
144 855
0
0
0
0
0
2012
16 142
16 142
0
2013
25 305
25 305
0
2014
30 525
30 525
0
2015
34 693
34 693
0
2016
38 190
38 190
0
1.3.
Сопровождение мероприятий перехода на современные технологии и стандарты
Итого
1 939
0
788
0
0
1 151
0
0
2012
159
53
106
2013
338
169
169
2014
295
118
177
2015
560
187
373
2016
587
261
326
1.3.1.
Лицензирование и сертификация
Итого
788
0
788
0
0
0
0
0
2012
53
53
0
2013
169
169
0
2014
118
118
0
2015
187
187
0
2016
261
261
0
1.3.2.
Информационно - разъяснительная работа
Итого
1 151
0
0
0
0
1 151
0
0
2012
106
0
106
2013
169
0
169
2014
177
0
177
2015
373
0
373
2016
326
0
326
1.4.
Приобретение оборудования для павильона на 300 кв. метров
Итого
138 395
0
138 395
0
0
0
0
0
2012
3 452
3 452
0
2013
52 297
52 297
0
2014
50 875
50 875
0
2015
22 631
22 631
0
2016
9 140
9 140
0
1.4.1.
Комплект оборудования (дуплекс) подключения видеоаппаратной к оптической линии связи
Итого
9 040
0
9 040
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
5 061
5 061
0
2014
0
0
0
2015
3 979
3 979
0
2016
0
0
0
1.4.2.
Оборудование Аппаратно-студийного комплекса
Итого
129 355
0
129 355
0
0
0
0
0
2012
3 452
3 452
0
2013
47 236
47 236
0
2014
50 875
50 875
0
2015
18 652
18 652
0
2016
9 140
9 140
0
1.5.
Приобретение прав и заказ телевизионного контента сторонних производителей
Итого
48 319
0
48 319
0
0
0
0
0
2012
4 248
4 248
0
2013
6 748
6 748
0
2014
11 831
11 831
0
2015
12 435
12 435
0
2016
13 057
13 057
0
1.6.
Создание системы цифровизации архивных материалов, их обработки и классификации
Итого
44 038
0
44 038
0
0
0
0
0
2012
2 124
2 124
0
2013
8 997
8 997
0
2014
9 465
9 465
0
2015
11 440
11 440
0
2016
12 012
12 012
0
1.7.
Переход на цифровые технологии радиовещания
Итого
30 547
0
30 547
0
0
0
0
0
2012
2 496
2 496
0
2013
6 860
6 860
0
2014
5 324
5 324
0
2015
6 466
6 466
0
2016
9 401
9 401
0
1.8.
Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания, устройств вентиляции и кондиционирования воздуха
Итого
1 396
0
0
0
0
1 396
0
0
2012
478
0
478
2013
281
0
281
2014
0
0
0
2015
311
0
311
2016
326
0
326
1.9.
Модернизация материально-технологической базы филиалов
Итого
99 418
0
98 827
0
0
591
0
0
2012
13 062
12956
106
2013
16 083
15971
112
2014
13 725
13607
118
2015
23 253
23129
124
2016
33 295
33164
131
1.9.1.
Технологическое видеорепортажное и монтажное оборудование для филиалов
Итого
75 150
0
75 150
0
0
0
0
0
2012
8 708
8 708
0
2013
11 472
11 472
0
2014
8 874
8 874
0
2015
18 155
18 155
0
2016
27 941
27 941
0
1.9.2.
Стабилизаторы напряжения,источники бесперебойного питания для филиалов
Итого
591
0
0
0
0
591
0
0
2012
106
0
106
2013
112
0
112
2014
118
0
118
2015
124
0
124
2016
131
0
131
1.9.3.
Модернизация технологической базы филиалов
Итого
23 677
0
23 677
0
0
0
0
0
2012
4 248
4 248
0
2013
4 499
4 499
0
2014
4 733
4 733
0
2015
4 974
4 974
0
2016
5 223
5 223
0
Задача № 2. Развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
2.
Модернизация и развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
Итого
345 914
0
345 914
0
0
0
0
0
2012
24 001
24 001
0
2013
105 717
105 717
0
2014
139 130
139 130
0
2015
15 157
15 157
0
2016
61 909
61 909
0
2.1.
Проектно-сметная документация
Итого
4 779
0
4 779
0
0
0
0
0
2012
4 779
4 779
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.1.1.
Проектно- сметная документация реконструкции здания Телецентра
Итого
1 593
0
1 593
0
0
0
0
0
2012
1 593
1 593
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.1.2.
Проектно- сметная документация реконструкции арочного гаража - стояночного бокса на 30 автомашин
Итого
3 186
0
3 186
0
0
0
0
0
2012
3 186
3 186
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.2.
Работы по реконструкции
Итого
190 360
0
190 360
0
0
0
0
0
2012
9 133
9 133
0
2013
98 407
98 407
0
2014
82 820
82 820
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.2.1.
Реконструкция здания Телецентра
Итого
116 560
0
116 560
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
33 740
33 740
0
2014
82 820
82 820
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.2.2.
Реконструкция гаражных боксов ГБУ НВК "Саха"
Итого
46 617
0
46 617
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
46 617
46 617
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.2.3.
Реконструкция объектов энергоснабжения сети телерадиовещания
Итого
12 507
0
12 507
0
0
0
0
0
2012
9 133
9 133
0
2013
3 374
3 374
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.2.4.
Реконструкция складского корпуса (долевое участие)
Итого
24 742
0
24 742
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
24 742
24 742
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.3.
Строительство объектов
100 093
0
100 093
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
43 295
43 295
0
2015 год
2 723
2 723
0
2016 год
54 075
54 075
0
2.4.
Приобретение офисной техники
Итого
18 971
0
18 971
0
0
0
0
0
2012
2 655
2 655
0
2013
3 936
3 936
0
2014
4 733
4 733
0
2015
3 730
3 730
0
2016
3 917
3 917
0
2.5.
Система автоматической проверки качества файлов
Итого
13 955
0
13 955
0
0
0
0
0
2012
4 248
4 248
0
2013
0
0
0
2014
4 733
4 733
0
2015
4 974
4 974
0
2016
0
0
0
2.6.
Обновление автотранспортного парка
Итого
17 756
0
17 756
0
0
0
0
0
2012
3 186
3 186
0
2013
3 374
3 374
0
2014
3 549
3 549
0
2015
3 730
3 730
0
2016
3 917
3 917
0
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
3.
Повышение квалификации работников
Итого
34 980
0
34 980
0
0
0
0
0
2012
5 381
5 381
0
2013
6 854
6 854
0
2014
7 210
7 210
0
2015
7 578
7 578
0
2016
7 957
7 957
0
II.
Подпрограмма "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
2 611 469
0
1 924 893
0
0
686 576
0
0
2012
535 314
417 708
117 606
2013
506 673
378 982
127 691
2014
520 073
377 334
142 739
2015
512 755
368 908
143 847
2016
536 654
381 961
154 693
Издание республиканских, улусных (городских) общественно - политических газет и журналов
ВСЕГО
2 436 923
0
1 781 652
0
0
655 271
0
0
2012
508 352
395 471
112 881
2013
479 148
357 304
121 844
2014
469 585
337 821
131 764
2015
487 108
346 556
140 552
2016
492 730
344 500
148 230
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
174 546
0
143 241
0
0
31 305
0
0
2012
26 962
22 237
4 725
2013
27 525
21 678
5 847
2014
50 488
39 513
10 975
2015
25 647
22 352
3 295
2016
43 924
37 461
6 463
Задача № 1. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
1
Укрепление материально - технической базы редакций улусных (городских) и республиканских газет и журналов
Итого
156 599
0
126 212
0
0
30 387
0
0
2012
22 849
18 442
4 407
2013
24 092
18 413
5 679
2014
46 888
36 090
10 798
2015
22 330
19 159
3 171
2016
40 440
34 108
6 332
1.1.
Приобретение печатного оборудования
Итого
68 002
0
56 221
0
0
11 781
0
0
2012
10 056
7 932
2 124
2013
13 496
11 247
2 249
2014
13 488
11 240
2 248
2015
7 460
6 217
1 243
2016
23 502
19 585
3 917
1.2.
Приобретение оборудования для республиканского Пресс-центра
Итого
2 794
0
2 794
0
0
0
0
0
2012
2 794
2 794
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
1.3.
Оснащение оргтехникой и модернизация программного обеспечения
Итого
11 956
0
7 517
0
0
4 439
0
0
2012
2 132
1 335
797
2013
2 217
1 374
843
2014
2 416
1 529
887
2015
2 477
1 544
933
2016
2 714
1 735
979
1.4.
Приобретение автотранспортных средств
Итого
17 757
0
14 206
0
0
3 551
0
0
2012
3 186
2 549
637
2013
3 374
2 699
675
2014
3 550
2 840
710
2015
3 730
2 984
746
2016
3 917
3 134
783
1.5.
Приобретение 2 теплых каменных гаражей
Итого
2 236
0
2 236
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
956
956
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
1 280
1 280
0
1.6.
Строительство зданий улусных (городских) газет
Итого
24 085
0
21 753
0
0
2 332
0
0
2012
212
0
212
2013
1 125
0
1 125
2014
8 727
8 254
473
2015
6 300
6 300
0
2016
7 721
7 199
522
1.7.
Капитальный ремонт зданий редакций улусных (городских) газет
Итого
14 020
0
11 506
0
0
2 514
0
0
2012
4 469
3 832
637
2013
2 924
2 137
787
2014
2 958
2 248
710
2015
2 363
2 114
249
2016
1 306
1 175
131
1.8.
Приобретение и внедрение системы управления цифровыми активами, компьютерной орг.техники, инженерно-технических сетевых коммуникаций (ЛВС)
Итого
15 749
0
9 979
0
0
5 770
0
0
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
15 749
9 979
5 770
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Задача № 2.Повышение квалификации работников
2
Повышение квалификации работников печатных СМИ
Итого
5 519
0
5 192
0
0
327
0
0
2012
1 883
1 671
212
2013
1 072
1 016
56
2014
1 116
1 057
59
2015
706
706
0
2016
742
742
0
Задача № 3. Укрепление кадрового состава
3
Привлечение молодых специалистов на работу в отдаленные улусы
Итого
12 428
0
11 837
0
0
591
0
0
2012
2 230
2 124
106
2013
2 361
2 249
112
2014
2 484
2 366
118
2015
2 611
2 487
124
2016
2 742
2 611
131
III.
Подпрограмма "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет - изданий)"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
112 426
0
108 675
0
0
3 751
0
0
2012
17 825
16 230
1 595
2013
20 750
18 594
2 156
2014
42 289
42 289
0
2015
15 285
15 285
0
2016
16 277
16 277
0
Интернет - издания
Итого
90 559
0
86 917
0
0
3 642
0
0
2012
17 453
15 911
1 542
2013
20 357
18 257
2 100
2014
21 187
21 187
0
2015
15 285
15 285
0
2016
16 277
16 277
0
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
21 867
0
21 758
0
0
109
0
0
2012
372
319
53
2013
393
337
56
2014
21 102
21 102
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Задача № 1. Укрепление материально-технической базы Интернет-издательств
2
Укрепление материально - технической базы информагентства
Итого
21 102
0
21 102
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
21 102
21 102
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.1.
Укрепление материально-технической базы Аппаратно-студийного комплекса службы видеоинформационного сопровождения портала
Итого
21 102
0
21 102
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
21 102
21 102
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Задача № 2. Повышение квалификации работников
3.
Повышение квалификации работников
Итого
765
0
656
0
0
109
0
0
2012
372
319
53
2013
393
337
56
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Приложение № 4
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ <1>
<1> Заполняется только для интенсивного варианта Программы
№
Наименование объекта
Сроки строитель-ства
Сметная стоимость
(тыс. руб.)
Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы 2
Проектная мощность
Заказчик
Всего
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Государствен-ный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
ОАО "РИК"
Внебюджет-ные источники
Всего:
168 463
168 463
Наименование подпрограммы
Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
146 710
146 710
Объект № 2
Реконструкция гаражных боксов ГБУ НВК "Саха" расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 48
2012 год
ПСД (шифр 04.12), заключение ГУП "Республиканский центр Республики Саха (Якутия) по ценнообразованию в строительстве" от 15.10.2013 №14-1-3-0215/12
ГБУ "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
42 323
36 стояночных мест с мастерской
46 617
46 617
2015 год
(в ценах 3 кв.
2012 г.)
2016 год
Объект № 1
Строительство административного здания в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса для редакции газеты "Таатта" и Таттинского филиала
ГБУ Республики Саха (Якутия) НВК "Саха"
2012 год
ПСД (шифр 34-2012), заключение ГУП "Республиканский центр Республики Саха (Якутия) по ценнообразованию в строительстве" от 06.03.2013 №14-1-3-0040/13
ГБУ "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
41 194
576 кв. м
43 295
43 295
2015 год
(в ценах 1 кв.
2013 г.)
2016 год
Объект № 2
Строительство административного здания для редакции газет "Северная заря" и Оймяконского филиала "Хотугу сардана"
ГБУ Республики Саха (Якутия) НВК "Саха"
2012 год
ГБУ "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
2015 год
2 480
2 723
2 723
2016 год
47 160
54 075
54 075
Наименование подпрограммы
Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
21 753
21 753
Объект № 3
Строительство административного здания для редакции газеты "Путь развития" Аллаиховского улуса (района)
2012 год
АУ РГ "Путь развития"
2013 год
2014 год
3 439
3 615
3 615
2015 год
2016 год
Объект № 4
Строительство второго этажа административного здания редакции газеты "Уэhээ Булуу" в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района)
2012 год
АУ РГ "Уэhээ Булуу"
2013 год
2014 год
4 414
4 639
4 639
2015 год
2016 год
Объект № 5
Строительство административного здания для редакции газеты "Олекма" Олекминского улуса (района)
2012 год
АУ РГ "Олекма"
2013 год
2014 год
2015 год
5 736
6 300
6 300
2016 год
Объект № 6
Строительство административного здания для редакции газеты "Энсиэли" Намского улуса
2012 год
АУ РГ "Энсиэли"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
4 739
5 435
5 435
Объект № 7
Строительство административного здания для редакции газет "Ньурба" и "Огни Нюрбы" Нюрбинского района
2012 год
АУ РГ "Ньурба"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1 539
1 764
1 764
--------------------------------
<2> Указываются реквизиты документа (дата и номер)
1
Приложение № 5
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012-2016 годы"
Форма 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
Наименование программы / подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Источник информации
Значения показателей
2010 год
2011 год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 год"
Цель государственной программы: Модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Стратегическое направление (подпрограмма)
1.
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
1.1.
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
2 190
2 190
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
0
0
0
0
8 760
8 760
8 760
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
Объема радиовещания по г. Якутску
часов в год
Сетка радиовещания
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
Сетка радиовещания
3 650
3 650
3 660
3 650
3 650
3 650
3 660
Задача №1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
%
0
0
0
0
100
100
100
Задача №2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Данные бухгалтерского отчета НВК "Саха"
0,05
0,27
0,15
0,27
0
0
0
Задача №3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Справка кадровой службы НВК "Саха"
15
2
100
127
0
0
0
2.
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
2.1.
Целевой индикатор: Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)
%
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
10,2
10,2
10,21
10,21
10,22
10,22
10,23
Задача №1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально-значимых периодических печатных изданий
Показатель: Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
97,4
99,8
100,9
97,8
97,8
97,8
97,9
Показатель: Доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу
%
Данные бухгалтерского отчета
10
9
9
9
9
9
9
Задача №2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: Количество приобретенного печатного оборудования:
Данные министерств и ведомств
- офсетных печатных машин;
3
1
3
3
3
2
6
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
1
4
0
0
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
2
1
15
20
20
20
20
3.
3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)
3.1.
Целевой индикатор: Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
Данные специализированного программного обеспечения Интернет-портала ЯСИА
2 190
2 555
2 600
2 650
2 700
2 800
2 920
Задача №1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА
Показатель: Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
Годовой отчет
6 628
7 500
7 600
не менее
не менее
не менее
не менее
7 700
7 800
7 900
8 000
Задача №2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Годовой отчет ЯСИА
0
0,64
0
2,27
0
0
0
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Данные министерств и ведомств
5
5
4
5
Приложение № 5
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массвовой иинформации на 2012-2016 годы"
Форма 2
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
Наименование программы / подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Источник информации
Значения показателей
2010 год
2011 год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 год"
Цель государственной программы: Модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Стратегическое направление (подпрограмма)
1.
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
1.1.
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
2 190
2 190
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
0
0
0
0
8 760
8 760
8 760
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
Объема радиовещания по г. Якутску
часов в год
Сетка радиовещания
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
Сетка радиовещания
3 650
3 650
3 660
3 650
3 650
3 650
3 660
Задача №1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
%
0
0
0
0
100
100
100
Задача №2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Данные бухгалтерского отчета НВК "Саха"
0,05
0,27
0,15
0,27
0,27
0,27
0,27
Задача №3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Справка кадровой службы НВК "Саха"
15
2
100
127
75
75
75
2.
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
2.1.
Целевой индикатор: Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)
%
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
10,2
10,2
10,25
10,28
10,30
10,31
10,31
Задача №1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально-значимых периодических печатных изданий
Показатель: Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
97,4
99,8
100,9
97,8
97,8
97,8
97,9
Показатель: Доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу
%
Данные бухгалтерского отчета
10
9
9
9
9
9
9
Задача №2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: Количество приобретенного печатного оборудования:
Данные министерств и ведомств
- офсетных печатных машин;
шт.
3
1
3
2
3
2
6
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
10
4
0
0
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
2
1
50
40
40
40
40
3.
3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)
3.1.
Целевой индикатор: Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
Данные специализированного программного обеспечения Интернет-портала ЯСИА
2 190
2 555
2 920
3 285
3 650
4 015
4 380
Задача №1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА
Показатель: Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
Годовой отчет
6 628
7 500
8 350
9 600
10 100
11 280
12 650
Задача №2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Годовой отчет ЯСИА
0
0,64
0,0
2,27
1,54
0
0
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Данные министерств и ведомств
5
5
6
7
Приложение № 6
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных
средств массовой информации на 2012-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ
И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
(в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Соисполнители I типа
Срок исполнения
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
Наименование подпрограммы
Подпрограмма №2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
Наименование мероприятия
Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
76 963
76 963
На модернизацию информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
10 000
10 000
___________________________
1
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
от 25 декабря 2013 г. №2414
О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы»
В целях обеспечения сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы» (далее - государственная программа), утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955 следующие изменения:
1.1. Пункт 10 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
10
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.)
Внебюджетные источники
(тыс. руб.)
ВСЕГО:
4 288 817
841 129
5 477 894
875 681
2012 г.
903 747
175 799
1 013 511
181 267
2013 г.
937 047
153 944
1 218 346
160 409
2014 г.
845 187
161 764
1 202 637
173 034
2015 г.
801 418
170 849
987 703
174 952
2016 г.
801 418
178 773
1 055 697
186 019
1.2. В Таблице №1 «Общий вид матрицы SWOT-анализа реализации Программы» подраздела 1.4 «SWOT-анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы» цифры «5 098 655» заменить цифрами «4 288 817», цифры «6 066 953» заменить цифрами «5 477 894».
1.3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации государственной программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.
Финансирование на весь период реализации Программы предусматривается за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также за счет внебюджетных источников.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут ежегодно корректироваться с учетом возможности государственного бюджета.
Базовый и интенсивный варианты предусматривают мероприятия, реализуемые в составе подпрограмм.
Информация о финансировании Программы представляется в сводном виде в таблице 2.
Таблица 2
Базовыйвариант
Интенсивный
вариант
ВСЕГО:
5 5 129 946
6 353 575
Федеральный бюджет
0
0
Государственный бюджет
Республики Саха (Якутия)
4 288 817
5 477 894
- бюджетные ассигнования
4 288 817
5 477 894
2012 год
903 747
1 013 511
2013 год
937 047
1 218 346
2014 год
845 187
1 202 637
2015 год
801 418
987 703
2016 год
801 418
1 055 697
- бюджетные кредиты
0
0
Местные бюджеты
0
0
Внебюджетные источники
841 129
875 681
2012 год
175 799
181 267
2013 год
153 944
160 409
2014 год
161 764
173 034
2015 год
170 849
174 952
2016 год
178 773
186 019
- государственные гарантии
0
0
Инвестиционная надбавка
0
0
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2016 годы" по каждому стратегическому направлению (подпрограмме) приведена в приложении № 4.».
1.4. Таблицу 3 «Оценка реализации подпрограммы по базисному и интенсивному вариантам» раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей программы» изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему Указу.
1.5. В приложении №1 «Подпрограмма «Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов»:
1.5.1. Пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Базовыйвариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 2 512 342тыс.руб.
Всего - 3 539 558тыс.руб.
2012 год - 538 806 тыс.руб.
2012 год - 626 704 тыс.руб.
2013 год - 574 538 тыс.руб.
2013 год - 834 384 тыс.руб.
2014 год - 496 766 тыс.руб.
2014 год - 793 896 тыс.руб.
2015 год - 450 461 тыс.руб.
2015 год - 615 202 тыс.руб.
2016 год - 451 771 тыс.руб.
2016 год - 669 372 тыс.руб.
1.5.2. В одиннадцатом абзаце раздела 1 «Характеристика текущего состояния» слова «В качестве предварительных условий для участия в федеральном конкурсе на получение лицензии в составе первого цифрового мультиплекса,» исключить.
1.5.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
1.5.3.1. Во втором абзаце цифры «2 915 517» заменить цифрами «2 512 342», цифры «2 743 471» заменить цифрами «2 330 126», цифры «172 046» заменить цифрами «182 216».
1.5.3.2. Третий абзац признать утратившим силу.
1.5.3.3. В четвертом абзаце цифры «3 525311» заменить цифрами «3 531 990», цифры «3 350 127» заменить цифрами «3 354 204», цифры «175 184» заменить цифрами «185 354».
1.5.3.4. В пятом абзаце цифры «927 123» заменить цифрами «1 027 216», цифры «923 985» заменить цифрами «1 024 078», цифры «99,66» заменить цифрами «99,7», цифры «245 821» заменить цифрами «345 914».
1.6. В приложении № 2 подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии»:
1.6.1. Пункт 7 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс.руб.» паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
7.
Базовыйвариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 2 436 923 тыс. руб.
Всего - 2 611 469 тыс. руб.
2012 год - 508 352 тыс. руб.
2012 год - 535 314 тыс. руб.
2013 год - 479 148 тыс. руб.
2013 год - 506 673 тыс. руб.
2014 год - 469 585 тыс. руб.
2014 год - 520 073 тыс. руб.
2015 год - 487 108 тыс. руб.
2015 год - 512 755 тыс. руб.
2016 год - 492 730 тыс. руб.
2016 год - 536 654 тыс. руб.
1.6.2. В Таблице 10 «SWOT-анализ в сфере реализации подпрограммы» цифры «131 245» заменить цифрами «143 241».
1.6.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
1.6.3.1. Во втором абзаце цифры «2 509 992» заменить цифрами «2 436 923», цифры «1 857 865» заменить цифрами «1 781 652», цифры «652 127» заменить цифрами «655 271».
1.6.3.2. В третьем абзаце цифры «17 500» заменить цифрами «7 000».
1.6.3.3. В четвертом абзаце цифры «2 553 171» заменить цифрами «2 611 469», цифры «1 875 509» заменить цифрами «1 924 893», цифры «677 662» заменить цифрами «686 576».
1.6.3.4. В пятом абзаце цифры «172 254» заменить цифрами «174 546», цифры «146 719» заменить цифрами «143 241», цифры «85,2» заменить цифрами «88,1», цифры «154 307» заменить цифрами «126 212», цифры «5 519» заменить цифрами «5 192», цифры «12 428» заменить цифрами «11 837».
1.6.3.5. В шестом абзаце цифры «25 535» заменить цифрами «31 305», цифры «24 617» заменить цифрами «30 387».
1.7. В приложении № 3 подпрограммы «Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)»:
1.7.1. Пункт 7 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс.руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Базовыйвариант
Интенсивный
вариант
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 90 559 тыс. руб.
Всего - 112 426 тыс. руб.
2012 год - 17 453 тыс. руб.
2012 год - 17 825 тыс. руб.
2013 год – 20 357 тыс. руб.
2012 год – 20 750 тыс. руб.
2014 год – 21 187 тыс. руб.
2012 год – 42 289 тыс. руб.
2015 год – 15 285 тыс. руб.
2012 год – 15 285 тыс. руб.
2016 год – 16 277 тыс. руб.
2012 год – 16 277 тыс. руб.
1.7.2. В Таблице 11 «SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы» цифры «11 300» заменить цифрами «21 867».
1.7.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
1.7.3.1. В первом абзаце цифры «96 921» заменить цифрами «90 559», цифры «88 147» заменить цифрами «86 917», цифры «8 774» заменить цифрами «3 642».
1.7.3.2. Во втором абзаце цифры «107 497» заменить цифрами «112 426», цифры «98 428» заменить цифрами «108 675», цифры «9 069» заменить цифрами «3 751».
1.7.3.3. В третьем абзаце цифры «13 622» заменить цифрами «21 758», цифры «13 327» заменить цифрами «21 102», слова «(97,8 процентов)» исключить, слова «направляются на обновление и реорганизацию портала 1 253 тыс.руб.,» исключить, цифры «10 298» заменить цифрами «21 102», цифры «2 071» заменить цифрами «765».
1.7.3.4. В четвертом абзаце цифры «295» заменить цифрами «109».
1.8. Приложения № 4, 5, 6 (формы № 1, 2), 7, 8 (формы № 1, 2), «Перечень соисполнителей государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы» изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 (формы № 1, 2), 4, 5 (формы № 1, 2), 6к настоящему Указу.
1.9. Приложение № 9 «Оценка потребности в трудовых ресурсах на период действия программы по базовому варианту» (форма №1) признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Президент
Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ
г.Якутск
25 декабря 2013 года
№ 2414
1
Приложение № 1
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных"
средств массовой информации на 2013-20126 годы"
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы"
в разрезе источников финансирования
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант, тыс.руб.
Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего
Плановый период
Всего
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итоговый результат по всем подпрограммам
ВСЕГО:
5 129 946
1 079 546
1 090 991
1 006 951
972 267
980 191
6 353 575
1 194 778
1 378 755
1 375 671
1 162 655
1 241 716
федеральный бюджет
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
4 288 817
903 747
937 047
845 187
801 418
801 418
5 477 894
1 013 511
1 218 346
1 202 637
987 703
1 055 697
местные бюджеты
внебюджетные источники
841 129
175 799
153 944
161 764
170 849
178 773
875 681
181 267
160 409
173 034
174 952
186 019
инвестиционная надбавка
Раздел «Управление программой»
ВСЕГО:
90 122
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
90 122
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
90 122
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
90 122
14 935
16 948
19 413
19 413
19 413
Подпрограмма № 1 "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО:
2 512 342
538 806
574 538
496 766
450 461
451 771
3 539 558
626 704
834 384
793 896
615 202
669 372
федеральный бюджет
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2 330 126
477 430
544 538
466 766
420 164
421 228
3 354 204
564 638
803 822
763 601
584 097
638 046
местные бюджеты
внебюджетные источники
182 216
61 376
30 000
30 000
30 297
30 543
185 354
62 066
30 562
30 295
31 105
31 326
инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО:
2 436 923
508 352
479 148
469 585
487 108
492 730
2 611 469
535 314
506 673
520 073
512 755
536 654
федеральный бюджет
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
1 781 652
395 471
357 304
337 821
346 556
344 500
1 924 893
417 708
378 982
377 334
368 908
381 961
местные бюджеты
внебюджетные источники
655 271
112 881
121 844
131 764
140 552
148 230
686 576
117 606
127 691
142 739
143 847
154 693
инвестиционная надбавка
Подпрограмма № 3 "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)
ВСЕГО:
90 559
17 453
20 357
21 187
15 285
16 277
112 426
17 825
20 750
42 289
15 285
16 277
федеральный бюджет
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
86 917
15 911
18 257
21 187
15 285
16 277
108 675
16 230
18 594
42 289
15 285
16 277
местные бюджеты
внебюджетные источники
3 642
1 542
2 100
0
0
0
3 751
1 595
2 156
0
0
0
инвестиционная надбавка
__________________________
1
1
Приложение № 2
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных"
средств массовой информации на 2012-2016 годы"
ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО БАЗОВОМУ
И ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТАМ
Цели и задачи подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
Текущий год (2011 год)
Результаты реализации подпрограммы
2008 год
2009 год
2010 год
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
Цель подпрограммы: Модернизация и развитие инфраструктуры республиканских телевизионных и радиоканалов для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
2 190
2 190
2 190
2 190
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
0
0
0
0
5 256
5 256
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
1 460
2 190
2 190
Объема радиовещания по г. Якутску
часов в год
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
3 650
3 650
3 650
3 660
3 654
3 654
Задача №1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
процентов
0
0
0
0
100
100
Задача №2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
0,05
0,05
0,05
0,05
0,167
0,27
Задача №3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
4
29
15
2
227
452
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
Цель подпрограммы: Модернизация и развитие инфраструктуры периодических и общественно-политических, официальных и социально значимых печатных СМИ для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Целевой индикатор: Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)
процентов
9,96
10,05
10,2
10,2
10,23
10,31
Задача №1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально значимых периодических печатных изданий
Показатель: Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
94,6
95,4
97,4
99,8
98,4
98,4
Задача №2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: Количество приобретенного печатного оборудования:
- офсетных печатных машин;
шт.
2
2
3
1
17
45
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
0
5
14
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
22
21
2
1
95
210
3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)
Цель подпрограммы: Модернизация и развитие электронных СМИ Республики Саха (Якутия) (Интернет-изданий) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Целевой индикатор: Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
1 825
2 008
2 190
2 555
2 734
3 066
Задача №1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА
Показатель: Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
5 325
6 258
6 628
7 500
39 000
51 980
Задача №2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
0
0
0
0,64
0,69
0,88
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
3
2
5
5
Приложение № 3
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных"
средств массовой информации на 2012-2016 годы"
Форма 1
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные кредиты
Всего
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
5 129 946
0
4 288 817
0
0
841 129
0
0
2012 год
1 079 546
903 747
175 799
2013 год
1 090 991
937 047
153 944
2014 год
1 006 951
845 187
161 764
2015 год
972 267
801 418
170 849
2016 год
980 191
801 418
178 773
Управление Программой
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия)
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012 год
14 935
14 935
0
2013 год
16 948
16 948
0
2014 год
19 413
19 413
0
2015 год
19 413
19 413
0
2016 год
19 413
19 413
0
Подпрограмма № 1 "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
2 512 342
0
2 330 126
0
0
182 216
0
0
2012 год
538 806
477 430
61 376
2013 год
574 538
544 538
0
30 000
2014 год
496 766
466 766
30 000
2015 год
450 461
420 164
30 297
2016 год
451 771
421 228
30 543
Информирование о деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия), социально-экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные средства массовой информации
2 463 610
0
2 281 394
0
0
182 216
0
0
2012 год
510 464
449 088
61 376
2013 год
554 298
524 298
30 000
2014 год
496 716
466 716
30 000
2015 год
450 411
420 114
30 297
2016 год
451 721
421 178
30 543
Строительство студии "Марыкчаан" Чурапчинского филиала ГБУ НВК "Саха"
856
0
856
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
856
856
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
Завершение строительства студийного комплекса ГБУ НВК "Саха"
45 976
0
45 976
0
0
0
0
0
2012 год
28 342
28 342
0
2013 год
17 634
17 634
0
2014 год
0
0
0
2015 год
0
0
0
2016 год
0
0
0
Производство и распространение социальной рекламы
1 500
0
1 500
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
1 500
1 500
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Премия Президента Республики Саха (Якутия) им. Н.А. Кондакова в области телерадиожурналистики
200
0
200
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
50
50
0
2014
50
50
0
2015
50
50
0
2016
50
50
0
Гранты Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ
200
0
200
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
200
200
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Подпрограмма № 2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
2 436 923
0
1 781 652
0
0
655 271
0
0
2012
508 352
395 471
112 881
2013
479 148
357 304
0
121 844
2014
469 585
337 821
131 764
2015
487 108
346 556
140 552
2016
492 730
344 500
148 230
Издание республиканских улусных (городских) общественно -
политических газет и журналов
2 338 810
0
1 683 539
0
0
655 271
0
0
2012
424 389
311 508
112 881
2013
468 298
346 454
121 844
2014
468 485
336 721
131 764
2015
486 008
345 456
140 552
2016
491 630
343 400
148 230
Производство и распространение социальной рекламы
7 000
0
7 000
0
0
0
0
0
2012
7 000
7 000
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Гранты Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ
4 150
0
4 150
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
850
850
0
2014
1 100
1 100
0
2015
1 100
1 100
0
2016
1 100
1 100
0
Модернизация информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ
10 000
0
10 000
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
10 000
10 000
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции
76 963
0
76 963
0
0
0
0
0
2012
76 963
76 963
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Подпрограмма № 3 "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)"
90 559
0
86 917
0
0
3 642
0
0
2012
17 453
15 911
1 542
2013
20 357
18 257
2 100
2014
21 187
21 187
0
2015
15 285
15 285
0
2016
16 277
16 277
0
Информирование о деятельности
органов государственной
власти Республики Саха (Якутия), социально- экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные
средства массовой информации
улусных (городских)
90 559
0
86 917
0
0
3 642
0
0
2012
17 453
15 911
1 542
2013
20 357
18 257
2 100
2014
21 187
21 187
0
2015
15 285
15 285
0
2016
16 277
16 277
0
___________________________
Приложение № 3
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012-2016 годы"
Форма 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Всего
Федераль
ный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные кредиты
Всего
в том числе государствен-ные гарантии
ВСЕГО
6 353 575
0
5 477 894
0
0
875 681
0
0
2012
1 194 778
1 013 511
181 267
2013
1 378 755
1 218 346
160 409
2014
1 375 671
1 202 637
173 034
2015
1 162 655
987 703
174 952
2016
1 241 716
1 055 697
186 019
Управление Программой
Итого
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012
14 935
14 935
0
2013
16 948
16 948
0
2014
19 413
19 413
0
2015
19 413
19 413
0
2016
19 413
19 413
0
Департамент по делам печати и телерадиовещания
Республики Саха (Якутия)
Итого
90 122
0
90 122
0
0
0
0
0
2012
14 935
14 935
0
2013
16 948
16 948
0
2014
19 413
19 413
0
2015
19 413
19 413
0
2016
19 413
19 413
0
I.
Подпрограмма № 1 "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
3 539 558
0
3 354 204
0
0
185 354
0
0
2012
626 704
564 638
62 066
2013
834 384
803 822
30 562
2014
793 896
763 601
30 295
2015
615 202
584 097
31 105
2016
669 372
638 046
31 326
Производство и распространение телерадиопрограмм
Итого
2 512 342
0
2 330 126
0
0
182 216
0
0
2012
538 806
477 430
61 376
2013
574 538
544 538
30 000
2014
496 766
466 766
30 000
2015
450 461
420 164
30 297
2016
451 771
421 228
30 543
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
1 027 216
0
1 024 078
0
0
3 138
0
0
2012
87 898
87 208
690
2013
259 846
259 284
562
2014
297 130
296 835
295
2015
164 741
163 933
808
2016
217 601
216 818
783
Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
1.
Модернизация и развитие технологической базы республиканской телерадиокомпании
Итого
646 322
0
643 184
0
0
3 138
0
0
2012
58 516
57 826
690
2013
147 275
146 713
562
2014
150 790
150 495
295
2015
142 006
141 198
808
2016
147 735
146 952
783
1.1.
Модернизация существующих аппаратных, замена отработавшего ресурс оборудования
Итого
137 415
0
137 415
0
0
0
0
0
2012
16 355
16 355
0
2013
30 366
30 366
0
2014
28 750
28 750
0
2015
30 217
30 217
0
2016
31 727
31 727
0
1.2.
Перевод на цифровые технологии, производство и вещание ТВ программ в стандартах телевещания высокой четкости (HDTV)
Итого
144 855
0
144 855
0
0
0
0
0
2012
16 142
16 142
0
2013
25 305
25 305
0
2014
30 525
30 525
0
2015
34 693
34 693
0
2016
38 190
38 190
0
1.3.
Сопровождение мероприятий перехода на современные технологии и стандарты
Итого
1 939
0
788
0
0
1 151
0
0
2012
159
53
106
2013
338
169
169
2014
295
118
177
2015
560
187
373
2016
587
261
326
1.3.1.
Лицензирование и сертификация
Итого
788
0
788
0
0
0
0
0
2012
53
53
0
2013
169
169
0
2014
118
118
0
2015
187
187
0
2016
261
261
0
1.3.2.
Информационно - разъяснительная работа
Итого
1 151
0
0
0
0
1 151
0
0
2012
106
0
106
2013
169
0
169
2014
177
0
177
2015
373
0
373
2016
326
0
326
1.4.
Приобретение оборудования для павильона на 300 кв. метров
Итого
138 395
0
138 395
0
0
0
0
0
2012
3 452
3 452
0
2013
52 297
52 297
0
2014
50 875
50 875
0
2015
22 631
22 631
0
2016
9 140
9 140
0
1.4.1.
Комплект оборудования (дуплекс) подключения видеоаппаратной к оптической линии связи
Итого
9 040
0
9 040
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
5 061
5 061
0
2014
0
0
0
2015
3 979
3 979
0
2016
0
0
0
1.4.2.
Оборудование Аппаратно-студийного комплекса
Итого
129 355
0
129 355
0
0
0
0
0
2012
3 452
3 452
0
2013
47 236
47 236
0
2014
50 875
50 875
0
2015
18 652
18 652
0
2016
9 140
9 140
0
1.5.
Приобретение прав и заказ телевизионного контента сторонних производителей
Итого
48 319
0
48 319
0
0
0
0
0
2012
4 248
4 248
0
2013
6 748
6 748
0
2014
11 831
11 831
0
2015
12 435
12 435
0
2016
13 057
13 057
0
1.6.
Создание системы цифровизации архивных материалов, их обработки и классификации
Итого
44 038
0
44 038
0
0
0
0
0
2012
2 124
2 124
0
2013
8 997
8 997
0
2014
9 465
9 465
0
2015
11 440
11 440
0
2016
12 012
12 012
0
1.7.
Переход на цифровые технологии радиовещания
Итого
30 547
0
30 547
0
0
0
0
0
2012
2 496
2 496
0
2013
6 860
6 860
0
2014
5 324
5 324
0
2015
6 466
6 466
0
2016
9 401
9 401
0
1.8.
Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания, устройств вентиляции и кондиционирования воздуха
Итого
1 396
0
0
0
0
1 396
0
0
2012
478
0
478
2013
281
0
281
2014
0
0
0
2015
311
0
311
2016
326
0
326
1.9.
Модернизация материально-технологической базы филиалов
Итого
99 418
0
98 827
0
0
591
0
0
2012
13 062
12956
106
2013
16 083
15971
112
2014
13 725
13607
118
2015
23 253
23129
124
2016
33 295
33164
131
1.9.1.
Технологическое видеорепортажное и монтажное оборудование для филиалов
Итого
75 150
0
75 150
0
0
0
0
0
2012
8 708
8 708
0
2013
11 472
11 472
0
2014
8 874
8 874
0
2015
18 155
18 155
0
2016
27 941
27 941
0
1.9.2.
Стабилизаторы напряжения,источники бесперебойного питания для филиалов
Итого
591
0
0
0
0
591
0
0
2012
106
0
106
2013
112
0
112
2014
118
0
118
2015
124
0
124
2016
131
0
131
1.9.3.
Модернизация технологической базы филиалов
Итого
23 677
0
23 677
0
0
0
0
0
2012
4 248
4 248
0
2013
4 499
4 499
0
2014
4 733
4 733
0
2015
4 974
4 974
0
2016
5 223
5 223
0
Задача № 2. Развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
2.
Модернизация и развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
Итого
345 914
0
345 914
0
0
0
0
0
2012
24 001
24 001
0
2013
105 717
105 717
0
2014
139 130
139 130
0
2015
15 157
15 157
0
2016
61 909
61 909
0
2.1.
Проектно-сметная документация
Итого
4 779
0
4 779
0
0
0
0
0
2012
4 779
4 779
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.1.1.
Проектно- сметная документация реконструкции здания Телецентра
Итого
1 593
0
1 593
0
0
0
0
0
2012
1 593
1 593
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.1.2.
Проектно- сметная документация реконструкции арочного гаража - стояночного бокса на 30 автомашин
Итого
3 186
0
3 186
0
0
0
0
0
2012
3 186
3 186
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.2.
Работы по реконструкции
Итого
190 360
0
190 360
0
0
0
0
0
2012
9 133
9 133
0
2013
98 407
98 407
0
2014
82 820
82 820
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.2.1.
Реконструкция здания Телецентра
Итого
116 560
0
116 560
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
33 740
33 740
0
2014
82 820
82 820
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.2.2.
Реконструкция гаражных боксов ГБУ НВК "Саха"
Итого
46 617
0
46 617
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
46 617
46 617
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.2.3.
Реконструкция объектов энергоснабжения сети телерадиовещания
Итого
12 507
0
12 507
0
0
0
0
0
2012
9 133
9 133
0
2013
3 374
3 374
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.2.4.
Реконструкция складского корпуса (долевое участие)
Итого
24 742
0
24 742
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
24 742
24 742
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.3.
Строительство объектов
100 093
0
100 093
0
0
0
0
0
2012 год
0
0
0
2013 год
0
0
0
2014 год
43 295
43 295
0
2015 год
2 723
2 723
0
2016 год
54 075
54 075
0
2.4.
Приобретение офисной техники
Итого
18 971
0
18 971
0
0
0
0
0
2012
2 655
2 655
0
2013
3 936
3 936
0
2014
4 733
4 733
0
2015
3 730
3 730
0
2016
3 917
3 917
0
2.5.
Система автоматической проверки качества файлов
Итого
13 955
0
13 955
0
0
0
0
0
2012
4 248
4 248
0
2013
0
0
0
2014
4 733
4 733
0
2015
4 974
4 974
0
2016
0
0
0
2.6.
Обновление автотранспортного парка
Итого
17 756
0
17 756
0
0
0
0
0
2012
3 186
3 186
0
2013
3 374
3 374
0
2014
3 549
3 549
0
2015
3 730
3 730
0
2016
3 917
3 917
0
Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
3.
Повышение квалификации работников
Итого
34 980
0
34 980
0
0
0
0
0
2012
5 381
5 381
0
2013
6 854
6 854
0
2014
7 210
7 210
0
2015
7 578
7 578
0
2016
7 957
7 957
0
II.
Подпрограмма "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
2 611 469
0
1 924 893
0
0
686 576
0
0
2012
535 314
417 708
117 606
2013
506 673
378 982
127 691
2014
520 073
377 334
142 739
2015
512 755
368 908
143 847
2016
536 654
381 961
154 693
Издание республиканских, улусных (городских) общественно - политических газет и журналов
ВСЕГО
2 436 923
0
1 781 652
0
0
655 271
0
0
2012
508 352
395 471
112 881
2013
479 148
357 304
121 844
2014
469 585
337 821
131 764
2015
487 108
346 556
140 552
2016
492 730
344 500
148 230
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
174 546
0
143 241
0
0
31 305
0
0
2012
26 962
22 237
4 725
2013
27 525
21 678
5 847
2014
50 488
39 513
10 975
2015
25 647
22 352
3 295
2016
43 924
37 461
6 463
Задача № 1. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
1
Укрепление материально - технической базы редакций улусных (городских) и республиканских газет и журналов
Итого
156 599
0
126 212
0
0
30 387
0
0
2012
22 849
18 442
4 407
2013
24 092
18 413
5 679
2014
46 888
36 090
10 798
2015
22 330
19 159
3 171
2016
40 440
34 108
6 332
1.1.
Приобретение печатного оборудования
Итого
68 002
0
56 221
0
0
11 781
0
0
2012
10 056
7 932
2 124
2013
13 496
11 247
2 249
2014
13 488
11 240
2 248
2015
7 460
6 217
1 243
2016
23 502
19 585
3 917
1.2.
Приобретение оборудования для республиканского Пресс-центра
Итого
2 794
0
2 794
0
0
0
0
0
2012
2 794
2 794
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
1.3.
Оснащение оргтехникой и модернизация программного обеспечения
Итого
11 956
0
7 517
0
0
4 439
0
0
2012
2 132
1 335
797
2013
2 217
1 374
843
2014
2 416
1 529
887
2015
2 477
1 544
933
2016
2 714
1 735
979
1.4.
Приобретение автотранспортных средств
Итого
17 757
0
14 206
0
0
3 551
0
0
2012
3 186
2 549
637
2013
3 374
2 699
675
2014
3 550
2 840
710
2015
3 730
2 984
746
2016
3 917
3 134
783
1.5.
Приобретение 2 теплых каменных гаражей
Итого
2 236
0
2 236
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
956
956
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
1 280
1 280
0
1.6.
Строительство зданий улусных (городских) газет
Итого
24 085
0
21 753
0
0
2 332
0
0
2012
212
0
212
2013
1 125
0
1 125
2014
8 727
8 254
473
2015
6 300
6 300
0
2016
7 721
7 199
522
1.7.
Капитальный ремонт зданий редакций улусных (городских) газет
Итого
14 020
0
11 506
0
0
2 514
0
0
2012
4 469
3 832
637
2013
2 924
2 137
787
2014
2 958
2 248
710
2015
2 363
2 114
249
2016
1 306
1 175
131
1.8.
Приобретение и внедрение системы управления цифровыми активами, компьютерной орг.техники, инженерно-технических сетевых коммуникаций (ЛВС)
Итого
15 749
0
9 979
0
0
5 770
0
0
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
15 749
9 979
5 770
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Задача № 2.Повышение квалификации работников
2
Повышение квалификации работников печатных СМИ
Итого
5 519
0
5 192
0
0
327
0
0
2012
1 883
1 671
212
2013
1 072
1 016
56
2014
1 116
1 057
59
2015
706
706
0
2016
742
742
0
Задача № 3. Укрепление кадрового состава
3
Привлечение молодых специалистов на работу в отдаленные улусы
Итого
12 428
0
11 837
0
0
591
0
0
2012
2 230
2 124
106
2013
2 361
2 249
112
2014
2 484
2 366
118
2015
2 611
2 487
124
2016
2 742
2 611
131
III.
Подпрограмма "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет - изданий)"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
112 426
0
108 675
0
0
3 751
0
0
2012
17 825
16 230
1 595
2013
20 750
18 594
2 156
2014
42 289
42 289
0
2015
15 285
15 285
0
2016
16 277
16 277
0
Интернет - издания
Итого
90 559
0
86 917
0
0
3 642
0
0
2012
17 453
15 911
1 542
2013
20 357
18 257
2 100
2014
21 187
21 187
0
2015
15 285
15 285
0
2016
16 277
16 277
0
Мероприятия подпрограммы
ВСЕГО
21 867
0
21 758
0
0
109
0
0
2012
372
319
53
2013
393
337
56
2014
21 102
21 102
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Задача № 1. Укрепление материально-технической базы Интернет-издательств
2
Укрепление материально - технической базы информагентства
Итого
21 102
0
21 102
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
21 102
21 102
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2.1.
Укрепление материально-технической базы Аппаратно-студийного комплекса службы видеоинформационного сопровождения портала
Итого
21 102
0
21 102
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
21 102
21 102
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Задача № 2. Повышение квалификации работников
3.
Повышение квалификации работников
Итого
765
0
656
0
0
109
0
0
2012
372
319
53
2013
393
337
56
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Приложение № 4
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ <1>
<1> Заполняется только для интенсивного варианта Программы
№
Наименование объекта
Сроки строитель-ства
Сметная стоимость
(тыс. руб.)
Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы 2
Проектная мощность
Заказчик
Всего
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Государствен-ный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
ОАО "РИК"
Внебюджет-ные источники
Всего:
168 463
168 463
Наименование подпрограммы
Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
146 710
146 710
Объект № 2
Реконструкция гаражных боксов ГБУ НВК "Саха" расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 48
2012 год
ПСД (шифр 04.12), заключение ГУП "Республиканский центр Республики Саха (Якутия) по ценнообразованию в строительстве" от 15.10.2013 №14-1-3-0215/12
ГБУ "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
42 323
36 стояночных мест с мастерской
46 617
46 617
2015 год
(в ценах 3 кв.
2012 г.)
2016 год
Объект № 1
Строительство административного здания в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса для редакции газеты "Таатта" и Таттинского филиала
ГБУ Республики Саха (Якутия) НВК "Саха"
2012 год
ПСД (шифр 34-2012), заключение ГУП "Республиканский центр Республики Саха (Якутия) по ценнообразованию в строительстве" от 06.03.2013 №14-1-3-0040/13
ГБУ "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
41 194
576 кв. м
43 295
43 295
2015 год
(в ценах 1 кв.
2013 г.)
2016 год
Объект № 2
Строительство административного здания для редакции газет "Северная заря" и Оймяконского филиала "Хотугу сардана"
ГБУ Республики Саха (Якутия) НВК "Саха"
2012 год
ГБУ "НВК "Саха"
2013 год
2014 год
2015 год
2 480
2 723
2 723
2016 год
47 160
54 075
54 075
Наименование подпрограммы
Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
21 753
21 753
Объект № 3
Строительство административного здания для редакции газеты "Путь развития" Аллаиховского улуса (района)
2012 год
АУ РГ "Путь развития"
2013 год
2014 год
3 439
3 615
3 615
2015 год
2016 год
Объект № 4
Строительство второго этажа административного здания редакции газеты "Уэhээ Булуу" в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района)
2012 год
АУ РГ "Уэhээ Булуу"
2013 год
2014 год
4 414
4 639
4 639
2015 год
2016 год
Объект № 5
Строительство административного здания для редакции газеты "Олекма" Олекминского улуса (района)
2012 год
АУ РГ "Олекма"
2013 год
2014 год
2015 год
5 736
6 300
6 300
2016 год
Объект № 6
Строительство административного здания для редакции газеты "Энсиэли" Намского улуса
2012 год
АУ РГ "Энсиэли"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
4 739
5 435
5 435
Объект № 7
Строительство административного здания для редакции газет "Ньурба" и "Огни Нюрбы" Нюрбинского района
2012 год
АУ РГ "Ньурба"
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1 539
1 764
1 764
--------------------------------
<2> Указываются реквизиты документа (дата и номер)
1
Приложение № 5
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массовой информации на 2012-2016 годы"
Форма 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
Наименование программы / подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Источник информации
Значения показателей
2010 год
2011 год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 год"
Цель государственной программы: Модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Стратегическое направление (подпрограмма)
1.
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
1.1.
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
2 190
2 190
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
0
0
0
0
8 760
8 760
8 760
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
Объема радиовещания по г. Якутску
часов в год
Сетка радиовещания
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
Сетка радиовещания
3 650
3 650
3 660
3 650
3 650
3 650
3 660
Задача №1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
%
0
0
0
0
100
100
100
Задача №2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Данные бухгалтерского отчета НВК "Саха"
0,05
0,27
0,15
0,27
0
0
0
Задача №3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Справка кадровой службы НВК "Саха"
15
2
100
127
0
0
0
2.
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
2.1.
Целевой индикатор: Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)
%
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
10,2
10,2
10,21
10,21
10,22
10,22
10,23
Задача №1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально-значимых периодических печатных изданий
Показатель: Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
97,4
99,8
100,9
97,8
97,8
97,8
97,9
Показатель: Доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу
%
Данные бухгалтерского отчета
10
9
9
9
9
9
9
Задача №2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: Количество приобретенного печатного оборудования:
Данные министерств и ведомств
- офсетных печатных машин;
3
1
3
3
3
2
6
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
1
4
0
0
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
2
1
15
20
20
20
20
3.
3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)
3.1.
Целевой индикатор: Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
Данные специализированного программного обеспечения Интернет-портала ЯСИА
2 190
2 555
2 600
2 650
2 700
2 800
2 920
Задача №1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА
Показатель: Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
Годовой отчет
6 628
7 500
7 600
не менее
не менее
не менее
не менее
7 700
7 800
7 900
8 000
Задача №2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Годовой отчет ЯСИА
0
0,64
0
2,27
0
0
0
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Данные министерств и ведомств
5
5
4
5
Приложение № 5
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных средств
массвовой иинформации на 2012-2016 годы"
Форма 2
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
Наименование программы / подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Источник информации
Значения показателей
2010 год
2011 год
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 год"
Цель государственной программы: Модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации
Стратегическое направление (подпрограмма)
1.
1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов
1.1.
Целевой индикатор:
Объем аналогового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
2 190
2 190
4 380
4 380
4 380
4 380
4 380
Объем спутникового телевещания
часов в год
Сетка телевещания
0
0
0
0
8 760
8 760
8 760
Аудиовидеоконтент собственного производства
часов в год
1 460
1 460
2 190
2 190
2 190
2 190
2 190
Объема радиовещания по г. Якутску
часов в год
Сетка радиовещания
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
6 935
Радиовещание по Республике Саха (Якутия)
часов в год
Сетка радиовещания
3 650
3 650
3 660
3 650
3 650
3 650
3 660
Задача №1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
Показатель: Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента
%
0
0
0
0
100
100
100
Задача №2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Данные бухгалтерского отчета НВК "Саха"
0,05
0,27
0,15
0,27
0,27
0,27
0,27
Задача №3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
Показатель: Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Справка кадровой службы НВК "Саха"
15
2
100
127
75
75
75
2.
2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии
2.1.
Целевой индикатор: Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)
%
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
10,2
10,2
10,25
10,28
10,30
10,31
10,31
Задача №1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально-значимых периодических печатных изданий
Показатель: Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий
тыс. экз.
Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"
97,4
99,8
100,9
97,8
97,8
97,8
97,9
Показатель: Доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу
%
Данные бухгалтерского отчета
10
9
9
9
9
9
9
Задача №2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ
Показатель: Количество приобретенного печатного оборудования:
Данные министерств и ведомств
- офсетных печатных машин;
шт.
3
1
3
2
3
2
6
- дубликаторов, ризографов, мини-типографий
шт.
0
0
0
10
4
0
0
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации
2
1
50
40
40
40
40
3.
3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)
3.1.
Целевой индикатор: Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА
тыс. чел.
Данные специализированного программного обеспечения Интернет-портала ЯСИА
2 190
2 555
2 920
3 285
3 650
4 015
4 380
Задача №1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА
Показатель: Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте
ед.
Годовой отчет
6 628
7 500
8 350
9 600
10 100
11 280
12 650
Задача №2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА
Показатель: Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)
Годовой отчет ЯСИА
0
0,64
0,0
2,27
1,54
0
0
Задача №3. Повышение квалификации работников
Показатель: Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
Данные министерств и ведомств
5
5
6
7
Приложение № 6
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных
средств массовой информации на 2012-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ
И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
(в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Соисполнители I типа
Срок исполнения
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
Наименование подпрограммы
Подпрограмма №2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
Наименование мероприятия
Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
76 963
76 963
На модернизацию информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
10 000
10 000
___________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Якутские ведомости № 245 (32691) от 31.12.2013 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.050.000 Средства массовой информации (см. 130.040.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: