Основная информация

Дата опубликования: 25 декабря 2013г.
Номер документа: RU14000201300965
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Саха (Якутия)
Принявший орган: Президент Республики Саха (Якутия)
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Указы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

УКАЗ

от 25 декабря 2013 г. №2414

О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы»

В целях обеспечения сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы» (далее - государственная программа), утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 955 следующие изменения:

1.1. Пункт 10 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам» Паспорта государственной программы изложить в следующей  редакции:

10

Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам

Государственный бюджет  
Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.)

Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)

Государственный бюджет  
Республики Саха (Якутия) (тыс. руб.)

Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)

ВСЕГО:

4 288 817

841 129

5 477 894

875 681

2012 г.           

903 747

175 799

1 013 511

181 267

2013 г.           

937 047

153 944

1 218 346

160 409

2014 г.           

845 187

161 764

1 202 637

173 034

2015 г.           

801 418

170 849

987 703

174 952

2016 г.           

801 418

178 773

1 055 697

186 019

1.2. В Таблице №1 «Общий вид матрицы SWOT-анализа реализации Программы» подраздела 1.4 «SWOT-анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы» цифры «5 098 655» заменить цифрами «4 288 817», цифры «6 066 953» заменить цифрами «5 477 894».

1.3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации государственной программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.

Финансирование на весь период реализации Программы предусматривается за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также за счет внебюджетных источников.

Объемы финансирования программных мероприятий за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут ежегодно корректироваться с учетом возможности государственного бюджета.

Базовый и интенсивный варианты предусматривают мероприятия, реализуемые в составе подпрограмм.

Информация о финансировании Программы представляется в сводном виде в таблице 2.

Таблица 2

Базовыйвариант

Интенсивный

вариант

ВСЕГО:                           

5 5 129 946

6 353 575

Федеральный бюджет               

0

0

Государственный бюджет

Республики Саха (Якутия)                    

4 288 817

5 477 894

- бюджетные ассигнования      

4 288 817

5 477 894

2012 год                         

903 747

1 013 511

2013 год                         

937 047

1 218 346

2014 год                         

845 187

1 202 637

2015 год                         

801 418

987 703

2016 год                         

801 418

1 055 697

- бюджетные кредиты           

0

0

Местные бюджеты                  

0

0

Внебюджетные источники           

841 129

875 681

2012 год                         

175 799

181 267

2013 год                         

153 944

160 409

2014 год                         

161 764

173 034

2015 год                         

170 849

174 952

2016 год                         

178 773

186 019

- государственные гарантии    

0

0

Инвестиционная надбавка          

0

0

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2016 годы" по каждому стратегическому направлению (подпрограмме) приведена в приложении № 4.».

1.4. Таблицу 3 «Оценка реализации подпрограммы по базисному и интенсивному вариантам» раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей программы» изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему Указу.

1.5. В приложении №1 «Подпрограмма «Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов»:

1.5.1. Пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Базовыйвариант

Интенсивный

вариант

Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.

Всего - 2 512 342тыс.руб.

Всего - 3 539 558тыс.руб.

2012 год - 538 806 тыс.руб.

2012 год - 626 704 тыс.руб.

2013 год - 574 538 тыс.руб.

2013 год - 834 384 тыс.руб.

2014 год - 496 766 тыс.руб.

2014 год - 793 896 тыс.руб.

2015 год - 450 461 тыс.руб.

2015 год - 615 202 тыс.руб.

2016 год - 451 771 тыс.руб.

2016 год - 669 372 тыс.руб.

1.5.2. В одиннадцатом абзаце раздела 1 «Характеристика текущего состояния» слова «В качестве предварительных условий для участия в федеральном конкурсе на получение лицензии в составе первого цифрового мультиплекса,» исключить.

1.5.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

1.5.3.1. Во втором абзаце цифры «2 915 517» заменить цифрами «2 512 342», цифры «2 743 471» заменить цифрами «2 330 126», цифры «172 046» заменить цифрами «182 216».

1.5.3.2. Третий абзац признать утратившим силу.

1.5.3.3. В четвертом абзаце цифры «3 525311» заменить цифрами «3 531 990», цифры «3 350 127» заменить цифрами «3 354 204», цифры «175 184» заменить цифрами «185 354».

1.5.3.4. В пятом абзаце цифры «927 123» заменить цифрами «1 027 216», цифры «923 985» заменить цифрами «1 024 078», цифры «99,66» заменить цифрами «99,7», цифры «245 821» заменить цифрами «345 914».

1.6. В приложении № 2 подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии»:

1.6.1. Пункт 7 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс.руб.» паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.

Базовыйвариант

Интенсивный

вариант

Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.

Всего - 2 436 923 тыс. руб.

Всего - 2 611 469 тыс. руб.

2012 год - 508 352 тыс. руб.

2012 год - 535 314 тыс. руб.

2013 год - 479 148 тыс. руб.

2013 год - 506 673 тыс. руб.

2014 год - 469 585 тыс. руб.

2014 год - 520 073 тыс. руб.

2015 год - 487 108 тыс. руб.

2015 год - 512 755 тыс. руб.

2016 год - 492 730 тыс. руб.

2016 год - 536 654 тыс. руб.

1.6.2. В Таблице 10 «SWOT-анализ в сфере реализации подпрограммы»  цифры «131 245» заменить цифрами «143 241».

1.6.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

1.6.3.1. Во втором абзаце цифры «2 509 992» заменить цифрами «2 436 923», цифры «1 857 865» заменить цифрами «1 781 652», цифры «652 127» заменить цифрами «655 271».

1.6.3.2. В третьем абзаце цифры «17 500» заменить цифрами «7 000».

1.6.3.3. В четвертом абзаце цифры «2 553 171» заменить цифрами «2 611 469», цифры «1 875 509» заменить цифрами «1 924 893», цифры «677 662» заменить цифрами «686 576».

1.6.3.4. В пятом абзаце цифры «172 254» заменить цифрами «174 546», цифры «146 719» заменить цифрами «143 241», цифры «85,2» заменить цифрами «88,1», цифры «154 307» заменить цифрами «126 212», цифры «5 519» заменить цифрами «5 192», цифры «12 428» заменить цифрами «11 837».

1.6.3.5. В шестом абзаце цифры «25 535» заменить цифрами «31 305», цифры «24 617» заменить цифрами «30 387».

1.7. В приложении № 3 подпрограммы «Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)»:

1.7.1. Пункт 7 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс.руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Базовыйвариант

Интенсивный

вариант

Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.

Всего - 90 559 тыс. руб.

Всего - 112 426 тыс. руб.

2012 год - 17 453 тыс. руб.

2012 год - 17 825 тыс. руб.

2013 год – 20 357 тыс. руб.

2012 год – 20 750 тыс. руб.

2014 год – 21 187 тыс. руб.

2012 год – 42 289 тыс. руб.

2015 год – 15 285 тыс. руб.

2012 год – 15 285 тыс. руб.

2016 год – 16 277 тыс. руб.

2012 год – 16 277 тыс. руб.

1.7.2. В Таблице 11 «SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы» цифры «11 300» заменить цифрами «21 867».

1.7.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

1.7.3.1. В первом абзаце цифры «96 921» заменить цифрами «90 559», цифры «88 147» заменить цифрами «86 917», цифры «8 774» заменить цифрами «3 642».

1.7.3.2. Во втором абзаце цифры «107 497» заменить цифрами «112 426», цифры «98 428» заменить цифрами «108 675», цифры «9 069» заменить цифрами «3 751».

1.7.3.3. В третьем абзаце цифры «13 622» заменить цифрами «21 758», цифры «13 327» заменить цифрами «21 102», слова «(97,8 процентов)» исключить, слова «направляются на обновление и реорганизацию портала 1 253 тыс.руб.,» исключить, цифры «10 298» заменить цифрами «21 102», цифры «2 071»  заменить цифрами «765».

1.7.3.4. В четвертом абзаце цифры «295» заменить цифрами «109».

1.8. Приложения № 4, 5, 6 (формы № 1, 2), 7, 8 (формы № 1, 2), «Перечень соисполнителей государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы» изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 (формы № 1, 2), 4, 5 (формы № 1, 2), 6к настоящему Указу.

1.9. Приложение № 9 «Оценка потребности в трудовых ресурсах на период действия программы по базовому варианту» (форма №1) признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

                    Президент

      Республики Саха (Якутия)                                            Е. БОРИСОВ

г.Якутск

25 декабря 2013 года

№ 2414

1

Приложение № 1

к государственной программе Республики Саха (Якутия)

"Развитие региональных печатных и электронных"

средств массовой информации на 2013-20126 годы"

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию

государственной программы "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 годы"

в разрезе источников финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия

Источники финансирования

Базовый вариант, тыс.руб.

Интенсивный вариант, тыс. руб.

Всего

Плановый период

Всего

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итоговый результат по всем подпрограммам

ВСЕГО:

5 129 946

1 079 546

1 090 991

1 006 951

972 267

980 191

6 353 575

1 194 778

1 378 755

1 375 671

1 162 655

1 241 716

федеральный бюджет

государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

4 288 817

903 747

937 047

845 187

801 418

801 418

5 477 894

1 013 511

1 218 346

1 202 637

987 703

1 055 697

местные бюджеты

внебюджетные источники

841 129

175 799

153 944

161 764

170 849

178 773

875 681

181 267

160 409

173 034

174 952

186 019

инвестиционная надбавка

Раздел «Управление программой»

ВСЕГО:

90 122

14 935

16 948

19 413

19 413

19 413

90 122

14 935

16 948

19 413

19 413

19 413

государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

90 122

14 935

16 948

19 413

19 413

19 413

90 122

14 935

16 948

19 413

19 413

19 413

Подпрограмма № 1 "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"

ВСЕГО:

2 512 342

538 806

574 538

496 766

450 461

451 771

3 539 558

626 704

834 384

793 896

615 202

669 372

федеральный бюджет

государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

2 330 126

477 430

544 538

466 766

420 164

421 228

3 354 204

564 638

803 822

763 601

584 097

638 046

местные бюджеты

внебюджетные источники

182 216

61 376

30 000

30 000

30 297

30 543

185 354

62 066

30 562

30 295

31 105

31 326

инвестиционная надбавка

Подпрограмма № 2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"

ВСЕГО:

2 436 923

508 352

479 148

469 585

487 108

492 730

2 611 469

535 314

506 673

520 073

512 755

536 654

федеральный бюджет

государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

1 781 652

395 471

357 304

337 821

346 556

344 500

1 924 893

417 708

378 982

377 334

368 908

381 961

местные бюджеты

внебюджетные источники

655 271

112 881

121 844

131 764

140 552

148 230

686 576

117 606

127 691

142 739

143 847

154 693

инвестиционная надбавка

Подпрограмма № 3 "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)

ВСЕГО:

90 559

17 453

20 357

21 187

15 285

16 277

112 426

17 825

20 750

42 289

15 285

16 277

федеральный бюджет

государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

86 917

15 911

18 257

21 187

15 285

16 277

108 675

16 230

18 594

42 289

15 285

16 277

местные бюджеты

внебюджетные источники

3 642

1 542

2 100

0

0

0

3 751

1 595

2 156

0

0

0

инвестиционная надбавка

__________________________

1

1

Приложение № 2

к государственной программе Республики Саха (Якутия)

"Развитие региональных печатных и электронных"

средств массовой информации на 2012-2016 годы"

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО БАЗОВОМУ

И ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТАМ

Цели и задачи подпрограммы

Наименование целевого индикатора

Ед. изм.

Отчетный период

Текущий год (2011 год)

Результаты реализации подпрограммы

2008 год

2009 год

2010 год

Базовый вариант

Интенсивный вариант

1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов

Цель подпрограммы: Модернизация и развитие инфраструктуры республиканских телевизионных и радиоканалов для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации

Целевой индикатор:

Объем аналогового телевещания

часов в год

2 190

2 190

2 190

2 190

4 380

4 380

Объем спутникового телевещания

часов в год

0

0

0

0

5 256

5 256

Аудиовидеоконтент собственного производства

часов в год

1 460

1 460

2 190

1 460

2 190

2 190

Объема радиовещания по г. Якутску

часов в год

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

Радиовещание по Республике Саха (Якутия)

часов в год

3 650

3 650

3 650

3 660

3 654

3 654

Задача №1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм

Показатель:                                                                        Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента

процентов

0

0

0

0

100

100

Задача №2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"

Показатель:                                   Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,167

0,27

Задача №3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании

Показатель:                                       Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

4

29

15

2

227

452

2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии

Цель подпрограммы: Модернизация и развитие инфраструктуры периодических и общественно-политических, официальных и социально  значимых печатных СМИ для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации

Целевой индикатор:                                 Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)

процентов

9,96

10,05

10,2

10,2

10,23

10,31

Задача №1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально  значимых периодических печатных изданий

Показатель:                                                                 Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий

тыс. экз.

94,6

95,4

97,4

99,8

98,4

98,4

Задача №2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ

Показатель:                                       Количество приобретенного печатного оборудования:

- офсетных печатных машин;

шт.

2

2

3

1

17

45

- дубликаторов, ризографов, мини-типографий

шт.

0

0

0

0

5

14

Задача №3. Повышение квалификации работников

Показатель:                                          Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

22

21

2

1

95

210

3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)

Цель подпрограммы: Модернизация и развитие электронных СМИ Республики Саха (Якутия) (Интернет-изданий) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации

Целевой индикатор:                                             Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА

тыс. чел.

1 825

2 008

2 190

2 555

2 734

3 066

Задача №1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА

Показатель:                                     Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте

ед.

5 325

6 258

6 628

7 500

39 000

51 980

Задача №2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА

Показатель:                                        Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)

0

0

0

0,64

0,69

0,88

Задача №3. Повышение квалификации работников

Показатель:                                               Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

3

2

5

5

Приложение № 3

к государственной программе Республики Саха (Якутия)

"Развитие региональных печатных и электронных"

средств массовой информации на 2012-2016 годы"

Форма 1

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование                  мероприятия

Всего

Федеральный бюджет

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия),                 в том числе:

Местные бюджеты

Внебюджетные средства

Инвестиционная надбавка

Всего

Бюджетные кредиты

Всего

В том числе государственные гарантии

ВСЕГО             

5 129 946

0

4 288 817

0

0

841 129

0

0

2012 год          

1 079 546

903 747

175 799

2013 год          

1 090 991

937 047

153 944

2014 год          

1 006 951

845 187

161 764

2015 год          

972 267

801 418

170 849

2016 год          

980 191

801 418

178 773

Управление Программой      

90 122

0

90 122

0

0

0

0

0

2012 год          

14 935

14 935

0

2013 год          

16 948

16 948

0

0

2014 год          

19 413

19 413

0

2015 год          

19 413

19 413

0

2016 год          

19 413

19 413

0

Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия)   

90 122

0

90 122

0

0

0

0

0

2012 год          

14 935

14 935

0

2013 год          

16 948

16 948

0

2014 год          

19 413

19 413

0

2015 год          

19 413

19 413

0

2016 год          

19 413

19 413

0

Подпрограмма № 1 "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"

2 512 342

0

2 330 126

0

0

182 216

0

0

2012 год          

538 806

477 430

61 376

2013 год          

574 538

544 538

0

30 000

2014 год          

496 766

466 766

30 000

2015 год          

450 461

420 164

30 297

2016 год          

451 771

421 228

30 543

Информирование о деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия), социально-экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные средства массовой информации

2 463 610

0

2 281 394

0

0

182 216

0

0

2012 год          

510 464

449 088

61 376

2013 год          

554 298

524 298

30 000

2014 год          

496 716

466 716

30 000

2015 год          

450 411

420 114

30 297

2016 год          

451 721

421 178

30 543

Строительство студии "Марыкчаан" Чурапчинского филиала ГБУ НВК "Саха"

856

0

856

0

0

0

0

0

2012 год          

0

0

0

2013 год          

856

856

0

2014 год          

0

0

0

2015 год          

0

0

0

2016 год          

0

0

0

Завершение строительства студийного комплекса ГБУ НВК "Саха"

45 976

0

45 976

0

0

0

0

0

2012 год          

28 342

28 342

0

2013 год          

17 634

17 634

0

2014 год          

0

0

0

2015 год          

0

0

0

2016 год          

0

0

0

Производство и распространение социальной рекламы  

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

1 500

1 500

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Премия Президента Республики Саха (Якутия) им. Н.А. Кондакова в области телерадиожурналистики

200

0

200

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

50

50

0

2014

50

50

0

2015

50

50

0

2016

50

50

0

Гранты Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ

200

0

200

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

200

200

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Подпрограмма № 2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"

2 436 923

0

1 781 652

0

0

655 271

0

0

2012

508 352

395 471

112 881

2013

479 148

357 304

0

121 844

2014

469 585

337 821

131 764

2015

487 108

346 556

140 552

2016

492 730

344 500

148 230

Издание республиканских улусных (городских) общественно -     
политических газет и журналов

2 338 810

0

1 683 539

0

0

655 271

0

0

2012

424 389

311 508

112 881

2013

468 298

346 454

121 844

2014

468 485

336 721

131 764

2015

486 008

345 456

140 552

2016

491 630

343 400

148 230

Производство и распространение социальной рекламы  

7 000

0

7 000

0

0

0

0

0

2012

7 000

7 000

0

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Гранты Президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ

4 150

0

4 150

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

850

850

0

2014

1 100

1 100

0

2015

1 100

1 100

0

2016

1 100

1 100

0

Модернизация информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

10 000

10 000

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции 

76 963

0

76 963

0

0

0

0

0

2012

76 963

76 963

0

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Подпрограмма № 3 "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет-изданий)"

90 559

0

86 917

0

0

3 642

0

0

2012

17 453

15 911

1 542

2013

20 357

18 257

2 100

2014

21 187

21 187

0

2015

15 285

15 285

0

2016

16 277

16 277

0

Информирование о деятельности      
органов государственной   
власти Республики Саха (Якутия), социально- экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные       
средства массовой информации        
улусных (городских)

90 559

0

86 917

0

0

3 642

0

0

2012

17 453

15 911

1 542

2013

20 357

18 257

2 100

2014

21 187

21 187

0

2015

15 285

15 285

0

2016

16 277

16 277

0

___________________________

Приложение № 3

к государственной программе Республики Саха (Якутия)

"Развитие региональных печатных и электронных средств

массовой информации на 2012-2016 годы"

Форма 2

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия

Всего

Федераль
ный бюджет

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия),                в том числе:

Местные бюджеты

Внебюджетные средства

Инвестиционная надбавка

Всего

Бюджетные кредиты

Всего

в том числе государствен-ные гарантии

ВСЕГО           

6 353 575

0

5 477 894

0

0

875 681

0

0

2012

1 194 778

1 013 511

181 267

2013

1 378 755

1 218 346

160 409

2014

1 375 671

1 202 637

173 034

2015

1 162 655

987 703

174 952

2016

1 241 716

1 055 697

186 019

Управление Программой     

Итого           

90 122

0

90 122

0

0

0

0

0

2012

14 935

14 935

0

2013

16 948

16 948

0

2014

19 413

19 413

0

2015

19 413

19 413

0

2016

19 413

19 413

0

Департамент по делам печати и телерадиовещания
Республики Саха (Якутия)

Итого           

90 122

0

90 122

0

0

0

0

0

2012

14 935

14 935

0

2013

16 948

16 948

0

2014

19 413

19 413

0

2015

19 413

19 413

0

2016

19 413

19 413

0

I.

Подпрограмма № 1 "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ        

3 539 558

0

3 354 204

0

0

185 354

0

0

2012

626 704

564 638

62 066

2013

834 384

803 822

30 562

2014

793 896

763 601

30 295

2015

615 202

584 097

31 105

2016

669 372

638 046

31 326

Производство и распространение телерадиопрограмм

Итого           

2 512 342

0

2 330 126

0

0

182 216

0

0

2012

538 806

477 430

61 376

2013

574 538

544 538

30 000

2014

496 766

466 766

30 000

2015

450 461

420 164

30 297

2016

451 771

421 228

30 543

Мероприятия подпрограммы

ВСЕГО           

1 027 216

0

1 024 078

0

0

3 138

0

0

2012

87 898

87 208

690

2013

259 846

259 284

562

2014

297 130

296 835

295

2015

164 741

163 933

808

2016

217 601

216 818

783

Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм

1.

Модернизация и развитие технологической  базы республиканской  телерадиокомпании

Итого           

646 322

0

643 184

0

0

3 138

0

0

2012

58 516

57 826

690

2013

147 275

146 713

562

2014

150 790

150 495

295

2015

142 006

141 198

808

2016

147 735

146 952

783

1.1.

Модернизация  существующих аппаратных,  замена  отработавшего  ресурс  оборудования       

Итого           

137 415

0

137 415

0

0

0

0

0

2012

16 355

16 355

0

2013

30 366

30 366

0

2014

28 750

28 750

0

2015

30 217

30 217

0

2016

31 727

31 727

0

1.2.

Перевод на цифровые технологии, производство и вещание ТВ программ в стандартах телевещания высокой четкости (HDTV)      

Итого           

144 855

0

144 855

0

0

0

0

0

2012

16 142

16 142

0

2013

25 305

25 305

0

2014

30 525

30 525

0

2015

34 693

34 693

0

2016

38 190

38 190

0

1.3.

Сопровождение мероприятий перехода на современные технологии и стандарты

Итого           

1 939

0

788

0

0

1 151

0

0

2012

159

53

106

2013

338

169

169

2014

295

118

177

2015

560

187

373

2016

587

261

326

1.3.1.

Лицензирование и сертификация

Итого           

788

0

788

0

0

0

0

0

2012

53

53

0

2013

169

169

0

2014

118

118

0

2015

187

187

0

2016

261

261

0

1.3.2.

Информационно - разъяснительная работа

Итого           

1 151

0

0

0

0

1 151

0

0

2012

106

0

106

2013

169

0

169

2014

177

0

177

2015

373

0

373

2016

326

0

326

1.4.

Приобретение оборудования для павильона на 300 кв. метров   

Итого           

138 395

0

138 395

0

0

0

0

0

2012

3 452

3 452

0

2013

52 297

52 297

0

2014

50 875

50 875

0

2015

22 631

22 631

0

2016

9 140

9 140

0

1.4.1.

Комплект оборудования (дуплекс) подключения видеоаппаратной к оптической линии связи          

Итого           

9 040

0

9 040

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

5 061

5 061

0

2014

0

0

0

2015

3 979

3 979

0

2016

0

0

0

1.4.2.

Оборудование Аппаратно-студийного комплекса    

Итого           

129 355

0

129 355

0

0

0

0

0

2012

3 452

3 452

0

2013

47 236

47 236

0

2014

50 875

50 875

0

2015

18 652

18 652

0

2016

9 140

9 140

0

1.5.

Приобретение прав и заказ телевизионного контента сторонних производителей

Итого           

48 319

0

48 319

0

0

0

0

0

2012

4 248

4 248

0

2013

6 748

6 748

0

2014

11 831

11 831

0

2015

12 435

12 435

0

2016

13 057

13 057

0

1.6.

Создание системы цифровизации архивных материалов, их обработки и классификации

Итого           

44 038

0

44 038

0

0

0

0

0

2012

2 124

2 124

0

2013

8 997

8 997

0

2014

9 465

9 465

0

2015

11 440

11 440

0

2016

12 012

12 012

0

1.7.

Переход на цифровые технологии радиовещания    

Итого           

30 547

0

30 547

0

0

0

0

0

2012

2 496

2 496

0

2013

6 860

6 860

0

2014

5 324

5 324

0

2015

6 466

6 466

0

2016

9 401

9 401

0

1.8.

Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания, устройств вентиляции и кондиционирования воздуха

Итого           

1 396

0

0

0

0

1 396

0

0

2012

478

0

478

2013

281

0

281

2014

0

0

0

2015

311

0

311

2016

326

0

326

1.9.

Модернизация материально-технологической базы филиалов   

Итого           

99 418

0

98 827

0

0

591

0

0

2012

13 062

12956

106

2013

16 083

15971

112

2014

13 725

13607

118

2015

23 253

23129

124

2016

33 295

33164

131

1.9.1.

Технологическое видеорепортажное и монтажное оборудование для филиалов

Итого           

75 150

0

75 150

0

0

0

0

0

2012

8 708

8 708

0

2013

11 472

11 472

0

2014

8 874

8 874

0

2015

18 155

18 155

0

2016

27 941

27 941

0

1.9.2.

Стабилизаторы напряжения,источники бесперебойного питания для филиалов

Итого           

591

0

0

0

0

591

0

0

2012

106

0

106

2013

112

0

112

2014

118

0

118

2015

124

0

124

2016

131

0

131

1.9.3.

Модернизация технологической базы филиалов    

Итого           

23 677

0

23 677

0

0

0

0

0

2012

4 248

4 248

0

2013

4 499

4 499

0

2014

4 733

4 733

0

2015

4 974

4 974

0

2016

5 223

5 223

0

Задача № 2. Развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм    

2.

Модернизация и развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм        

Итого           

345 914

0

345 914

0

0

0

0

0

2012

24 001

24 001

0

2013

105 717

105 717

0

2014

139 130

139 130

0

2015

15 157

15 157

0

2016

61 909

61 909

0

2.1.

Проектно-сметная документация

Итого           

4 779

0

4 779

0

0

0

0

0

2012

4 779

4 779

0

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2.1.1.

Проектно- сметная документация реконструкции здания Телецентра

Итого           

1 593

0

1 593

0

0

0

0

0

2012

1 593

1 593

0

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2.1.2.

Проектно- сметная документация реконструкции арочного гаража - стояночного бокса на 30 автомашин

Итого           

3 186

0

3 186

0

0

0

0

0

2012

3 186

3 186

0

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2.2.

Работы по реконструкции

Итого           

190 360

0

190 360

0

0

0

0

0

2012

9 133

9 133

0

2013

98 407

98 407

0

2014

82 820

82 820

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2.2.1.

Реконструкция здания Телецентра

Итого           

116 560

0

116 560

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

33 740

33 740

0

2014

82 820

82 820

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2.2.2.

Реконструкция гаражных боксов ГБУ НВК "Саха"

Итого           

46 617

0

46 617

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

0

0

0

2014

46 617

46 617

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2.2.3.

Реконструкция объектов энергоснабжения сети телерадиовещания

Итого           

12 507

0

12 507

0

0

0

0

0

2012

9 133

9 133

0

2013

3 374

3 374

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2.2.4.

Реконструкция складского корпуса (долевое участие)

Итого           

24 742

0

24 742

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

24 742

24 742

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2.3.

Строительство объектов

100 093

0

100 093

0

0

0

0

0

2012 год          

0

0

0

2013 год          

0

0

0

2014 год          

43 295

43 295

0

2015 год          

2 723

2 723

0

2016 год          

54 075

54 075

0

2.4.

Приобретение офисной техники

Итого           

18 971

0

18 971

0

0

0

0

0

2012

2 655

2 655

0

2013

3 936

3 936

0

2014

4 733

4 733

0

2015

3 730

3 730

0

2016

3 917

3 917

0

2.5.

Система автоматической проверки качества файлов

Итого           

13 955

0

13 955

0

0

0

0

0

2012

4 248

4 248

0

2013

0

0

0

2014

4 733

4 733

0

2015

4 974

4 974

0

2016

0

0

0

2.6.

Обновление автотранспортного парка      

Итого           

17 756

0

17 756

0

0

0

0

0

2012

3 186

3 186

0

2013

3 374

3 374

0

2014

3 549

3 549

0

2015

3 730

3 730

0

2016

3 917

3 917

0

Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании

3.

Повышение квалификации работников    

Итого           

34 980

0

34 980

0

0

0

0

0

2012

5 381

5 381

0

2013

6 854

6 854

0

2014

7 210

7 210

0

2015

7 578

7 578

0

2016

7 957

7 957

0

II. 

Подпрограмма "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

2 611 469

0

1 924 893

0

0

686 576

0

0

2012

535 314

417 708

117 606

2013

506 673

378 982

127 691

2014

520 073

377 334

142 739

2015

512 755

368 908

143 847

2016

536 654

381 961

154 693

Издание республиканских, улусных (городских) общественно - политических газет и журналов

ВСЕГО           

2 436 923

0

1 781 652

0

0

655 271

0

0

2012

508 352

395 471

112 881

2013

479 148

357 304

121 844

2014

469 585

337 821

131 764

2015

487 108

346 556

140 552

2016

492 730

344 500

148 230

Мероприятия подпрограммы     

ВСЕГО           

174 546

0

143 241

0

0

31 305

0

0

2012

26 962

22 237

4 725

2013

27 525

21 678

5 847

2014

50 488

39 513

10 975

2015

25 647

22 352

3 295

2016

43 924

37 461

6 463

Задача № 1. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ

1

Укрепление материально - технической базы редакций улусных (городских) и республиканских газет и журналов     

Итого           

156 599

0

126 212

0

0

30 387

0

0

2012

22 849

18 442

4 407

2013

24 092

18 413

5 679

2014

46 888

36 090

10 798

2015

22 330

19 159

3 171

2016

40 440

34 108

6 332

1.1.

Приобретение печатного оборудования    

Итого           

68 002

0

56 221

0

0

11 781

0

0

2012

10 056

7 932

2 124

2013

13 496

11 247

2 249

2014

13 488

11 240

2 248

2015

7 460

6 217

1 243

2016

23 502

19 585

3 917

1.2.

Приобретение оборудования для республиканского Пресс-центра    

Итого           

2 794

0

2 794

0

0

0

0

0

2012

2 794

2 794

0

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

1.3.

Оснащение оргтехникой и модернизация программного обеспечения      

Итого           

11 956

0

7 517

0

0

4 439

0

0

2012

2 132

1 335

797

2013

2 217

1 374

843

2014

2 416

1 529

887

2015

2 477

1 544

933

2016

2 714

1 735

979

1.4.

Приобретение автотранспортных средств    

Итого           

17 757

0

14 206

0

0

3 551

0

0

2012

3 186

2 549

637

2013

3 374

2 699

675

2014

3 550

2 840

710

2015

3 730

2 984

746

2016

3 917

3 134

783

1.5.

Приобретение 2 теплых каменных гаражей 

Итого           

2 236

0

2 236

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

956

956

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

1 280

1 280

0

1.6.

Строительство зданий улусных (городских) газет  

Итого           

24 085

0

21 753

0

0

2 332

0

0

2012

212

0

212

2013

1 125

0

1 125

2014

8 727

8 254

473

2015

6 300

6 300

0

2016

7 721

7 199

522

1.7.

Капитальный ремонт зданий редакций улусных (городских) газет

Итого           

14 020

0

11 506

0

0

2 514

0

0

2012

4 469

3 832

637

2013

2 924

2 137

787

2014

2 958

2 248

710

2015

2 363

2 114

249

2016

1 306

1 175

131

1.8.

Приобретение и внедрение системы управления цифровыми активами, компьютерной орг.техники, инженерно-технических сетевых коммуникаций (ЛВС)

Итого           

15 749

0

9 979

0

0

5 770

0

0

2012

0

0

0

2013

0

0

0

2014

15 749

9 979

5 770

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Задача № 2.Повышение квалификации работников

2

Повышение квалификации работников печатных СМИ      

Итого           

5 519

0

5 192

0

0

327

0

0

2012

1 883

1 671

212

2013

1 072

1 016

56

2014

1 116

1 057

59

2015

706

706

0

2016

742

742

0

Задача № 3. Укрепление кадрового состава

3

Привлечение молодых специалистов на работу в отдаленные улусы

Итого           

12 428

0

11 837

0

0

591

0

0

2012

2 230

2 124

106

2013

2 361

2 249

112

2014

2 484

2 366

118

2015

2 611

2 487

124

2016

2 742

2 611

131

III.

Подпрограмма "Развитие электронных средств массовой информации (Интернет - изданий)"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

112 426

0

108 675

0

0

3 751

0

0

2012

17 825

16 230

1 595

2013

20 750

18 594

2 156

2014

42 289

42 289

0

2015

15 285

15 285

0

2016

16 277

16 277

0

Интернет - издания     

Итого           

90 559

0

86 917

0

0

3 642

0

0

2012

17 453

15 911

1 542

2013

20 357

18 257

2 100

2014

21 187

21 187

0

2015

15 285

15 285

0

2016

16 277

16 277

0

Мероприятия подпрограммы

ВСЕГО           

21 867

0

21 758

0

0

109

0

0

2012

372

319

53

2013

393

337

56

2014

21 102

21 102

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Задача № 1. Укрепление материально-технической базы Интернет-издательств

2

Укрепление материально - технической базы информагентства

Итого           

21 102

0

21 102

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

0

0

0

2014

21 102

21 102

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2.1.

Укрепление материально-технической базы Аппаратно-студийного комплекса службы видеоинформационного сопровождения портала

Итого           

21 102

0

21 102

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

2013

0

0

0

2014

21 102

21 102

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Задача № 2. Повышение квалификации работников  

3.

Повышение квалификации работников

Итого           

765

0

656

0

0

109

0

0

2012

372

319

53

2013

393

337

56

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Приложение № 4

к государственной программе Республики Саха (Якутия)

"Развитие региональных печатных и электронных средств

массовой информации на 2012-2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ <1>

<1> Заполняется только для интенсивного варианта Программы



Наименование объекта

Сроки строитель-ства  

Сметная стоимость
(тыс. руб.)

Наличие проектно-сметной   документации / Госэкспертизы 2

Проектная мощность

Заказчик

Всего

в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)

Федеральный бюджет

Государствен-ный бюджет Республики Саха (Якутия)    

Местный бюджет

ОАО "РИК"

Внебюджет-ные источники

   Всего:  

168 463

168 463

Наименование подпрограммы

Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов

146 710

                  146 710  

Объект № 2

Реконструкция гаражных боксов ГБУ НВК "Саха" расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 48

2012 год

ПСД (шифр 04.12),  заключение ГУП "Республиканский центр Республики Саха (Якутия) по ценнообразованию в строительстве" от 15.10.2013 №14-1-3-0215/12

ГБУ "НВК "Саха"

2013 год

2014 год

           42 323  

36 стояночных мест с мастерской

             46 617  

             46 617  

2015 год

(в ценах 3 кв.
2012 г.)

2016 год

Объект № 1

Строительство административного здания в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса для редакции газеты "Таатта" и Таттинского филиала
ГБУ Республики Саха (Якутия) НВК "Саха"                                 

2012 год

ПСД (шифр 34-2012),  заключение ГУП "Республиканский центр Республики Саха (Якутия) по ценнообразованию в строительстве" от 06.03.2013 №14-1-3-0040/13

ГБУ "НВК "Саха"

2013 год

2014 год

           41 194  

576 кв. м

             43 295  

             43 295  

2015 год

(в ценах 1 кв.
2013 г.)

2016 год

Объект № 2

Строительство административного здания для редакции газет "Северная заря" и Оймяконского филиала "Хотугу сардана"
ГБУ Республики Саха (Якутия) НВК "Саха"

2012 год

ГБУ "НВК "Саха"

2013 год

2014 год

2015 год

            2 480  

               2 723  

               2 723  

2016 год

           47 160  

             54 075  

             54 075  

Наименование подпрограммы

Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии

             21 753  

             21 753  

Объект № 3

Строительство административного здания для редакции газеты "Путь развития" Аллаиховского улуса (района)

2012 год

АУ РГ "Путь развития"

2013 год

2014 год

            3 439  

               3 615  

               3 615  

2015 год

2016 год

Объект № 4

Строительство второго этажа административного здания редакции газеты "Уэhээ Булуу" в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (района)

2012 год

АУ РГ "Уэhээ Булуу"

2013 год

2014 год

            4 414  

               4 639  

               4 639  

2015 год

2016 год

Объект № 5

Строительство административного здания для редакции газеты "Олекма" Олекминского улуса (района)

2012 год

АУ РГ "Олекма"

2013 год

2014 год

2015 год

            5 736  

               6 300  

               6 300  

2016 год

Объект № 6

Строительство административного здания для редакции газеты "Энсиэли" Намского улуса

2012 год

АУ РГ "Энсиэли"

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

            4 739  

               5 435  

               5 435  

Объект № 7

Строительство административного здания для редакции газет "Ньурба" и "Огни Нюрбы" Нюрбинского района

2012 год

АУ РГ "Ньурба"

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

            1 539  

               1 764  

               1 764  

--------------------------------

<2> Указываются реквизиты документа (дата и номер)

1

Приложение № 5

к государственной программе Республики Саха (Якутия)

"Развитие региональных печатных и электронных средств

массовой информации на 2012-2016 годы"

Форма 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,

ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Наименование программы / подпрограммы/ индикатора

Единица измерения

Источник информации

Значения показателей

2010 год

2011 год

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 год"

Цель государственной программы: Модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации

Стратегическое направление (подпрограмма)

1.

1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов

1.1.

Целевой индикатор:

Объем аналогового телевещания

часов в год

Сетка телевещания

2 190

2 190

4 380

4 380

4 380

4 380

4 380

Объем спутникового телевещания

часов в год

Сетка телевещания

0

0

0

0

8 760

8 760

8 760

Аудиовидеоконтент собственного производства

часов в год

1 460

1 460

2 190

2 190

2 190

2 190

2 190

Объема радиовещания по г. Якутску

часов в год

Сетка радиовещания

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

Радиовещание по Республике Саха (Якутия)

часов в год

Сетка радиовещания

3 650

3 650

3 660

3 650

3 650

3 650

3 660

Задача №1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм

Показатель:                                                                        Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента

%

0

0

0

0

100

100

100

Задача №2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"

Показатель:                                                                                                                              Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)

Данные бухгалтерского отчета НВК "Саха"

0,05

0,27

0,15

0,27

0

0

0

Задача №3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании

Показатель:                                                                                                                                Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

Справка кадровой службы НВК "Саха"

15

2

100

127

0

0

0

2.

2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии

2.1.

Целевой индикатор:                                 Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)

%

Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"

10,2

10,2

10,21

10,21

10,22

10,22

10,23

Задача №1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально-значимых периодических печатных изданий

Показатель:                                            Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий

тыс. экз.

Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"

97,4

99,8

100,9

97,8

97,8

97,8

97,9

Показатель: Доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу

%

Данные бухгалтерского отчета

10

9

9

9

9

9

9

Задача №2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ

Показатель:                                       Количество приобретенного печатного оборудования:

Данные министерств и ведомств

- офсетных печатных машин;

3

1

3

3

3

2

6

- дубликаторов, ризографов, мини-типографий

шт.

0

0

0

1

4

0

0

Задача №3. Повышение квалификации работников

Показатель:                                          Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

2

1

15

20

20

20

20

3.

3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)

3.1.

Целевой индикатор:                                             Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА

тыс. чел.

Данные специализированного программного обеспечения Интернет-портала ЯСИА

2 190

2 555

2 600

2 650

2 700

2 800

2 920

Задача №1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА

Показатель:                                     Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте

ед.

Годовой отчет

6 628

7 500

7 600

не менее

не менее

не менее

не менее

7 700

7 800

7 900

8 000

Задача №2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА

Показатель:                                        Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)

Годовой отчет ЯСИА

0

0,64

0

2,27

0

0

0

Задача №3. Повышение квалификации работников

Показатель:                                               Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

Данные министерств и ведомств

5

5

4

5

Приложение № 5

к государственной программе Республики Саха (Якутия)

"Развитие региональных печатных и электронных средств

массвовой иинформации на 2012-2016 годы"

Форма 2

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,

ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Наименование программы / подпрограммы/ индикатора

Единица измерения

Источник информации

Значения показателей

2010 год

2011 год

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Государственная программа "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 год"

Цель государственной программы: Модернизация и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой информации Республики Саха (Якутия) для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации

Стратегическое направление (подпрограмма)

1.

1. Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов

1.1.

Целевой индикатор:

Объем аналогового телевещания

часов в год

Сетка телевещания

2 190

2 190

4 380

4 380

4 380

4 380

4 380

Объем спутникового телевещания

часов в год

Сетка телевещания

0

0

0

0

8 760

8 760

8 760

Аудиовидеоконтент собственного производства

часов в год

1 460

1 460

2 190

2 190

2 190

2 190

2 190

Объема радиовещания по г. Якутску

часов в год

Сетка радиовещания

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

Радиовещание по Республике Саха (Якутия)

часов в год

Сетка радиовещания

3 650

3 650

3 660

3 650

3 650

3 650

3 660

Задача №1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм

Показатель:                                                                        Доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего возможность приема в цифровом формате общедоступных республиканских телерадиоканалов в составе спутникового сегмента

%

0

0

0

0

100

100

100

Задача №2. Развитие материально-технической базы НВК "Саха"

Показатель:                                   Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)

Данные бухгалтерского отчета НВК "Саха"

0,05

0,27

0,15

0,27

0,27

0,27

0,27

Задача №3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании

Показатель:                                       Увеличение количества работников электронных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

Справка кадровой службы НВК "Саха"

15

2

100

127

75

75

75

2.

2. Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии

2.1.

Целевой индикатор:                                 Процент охвата населения республики республиканскими и улусными (районными) периодическими изданиями на численность населения (разовый тираж / численность населения)

%

Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"

10,2

10,2

10,25

10,28

10,30

10,31

10,31

Задача №1. Создание и распространение общественно-политических, официальных и социально-значимых периодических печатных изданий

Показатель:                                            Общий среднеразовый тираж республиканских и улусных (городских) периодических печатных изданий

тыс. экз.

Отраслевая форма 2-рг "Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции)"

97,4

99,8

100,9

97,8

97,8

97,8

97,9

Показатель: Доля убыточных подведомственных предприятий и организаций к их общему числу

%

Данные бухгалтерского отчета

10

9

9

9

9

9

9

Задача №2. Укрепление материально-технической базы печатных СМИ

Показатель:                                       Количество приобретенного печатного оборудования:

Данные министерств и ведомств

- офсетных печатных машин;

шт.

3

1

3

2

3

2

6

- дубликаторов, ризографов, мини-типографий

шт.

0

0

0

10

4

0

0

Задача №3. Повышение квалификации работников

Показатель:                                          Количество работников печатных СМИ, прошедших курсы повышения квалификации

2

1

50

40

40

40

40

3.

3. Развитие электронных средств массовой информации и полиграфии (Интернет-изданий)

3.1.

Целевой индикатор:                                             Увеличение количества посещений Интернет-портала ЯСИА

тыс. чел.

Данные специализированного программного обеспечения Интернет-портала ЯСИА

2 190

2 555

2 920

3 285

3 650

4 015

4 380

Задача №1. Функционирование и модернизация Интернет-портала ЯСИА

Показатель:                                     Количество опубликованных материалов (информаций) на сайте

ед.

Годовой отчет

6 628

7 500

8 350

9 600

10 100

11 280

12 650

Задача №2. Укрепление материально-технической базы ЯСИА

Показатель:                                        Коэффициент обновления основных средств (поступление основных средств в течение года / наличие основных средств на конец года)

Годовой отчет ЯСИА

0

0,64

0,0

2,27

1,54

0

0

Задача №3. Повышение квалификации работников

Показатель:                                               Количество работников ЯСИА, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

Данные министерств и ведомств

5

5

6

7

Приложение № 6

к государственной программе Республики Саха (Якутия)

"Развитие региональных печатных и электронных

средств массовой информации на 2012-2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ

И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

(в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Соисполнители              I типа

Срок исполнения  

Источник  финансирования  

Базовый вариант          

Интенсивный вариант     

Всего

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

2012

2013

2014

2015

2016

Наименование подпрограммы

Подпрограмма №2 "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"

Наименование мероприятия

Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

76 963

76 963

На модернизацию информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

10 000

10 000

___________________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Якутские ведомости № 245 (32691) от 31.12.2013
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.050.000 Средства массовой информации (см. 130.040.000)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать