Основная информация
Дата опубликования: | 04 апреля 2017г. |
Номер документа: | RU90000201700521 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пермский край |
Принявший орган: | Законодательное Собрание Пермского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.04.2017 № 84-ПК
Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы "Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы"
Принят
Законодательным Собранием
Пермского края
16 марта 2017 года
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении краевой целевой программы "Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы" согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
М.Г.РЕШЕТНИКОВ
04.04.2017 N 84-ПК
Приложение
к Закону
Пермского края
от 04.04.2017 N 84-ПК
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2007-2010 ГОДЫ"
Краевая целевая программа "Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы" утверждена Законом Пермского края от 23.12.2006 N 41-КЗ (далее - Программа). В Программу были внесены изменения законами Пермского края от 29.08.2007 N 93-ПК, от 30.04.2008 N 233-ПК.
1. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы
и после ее завершения
Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 "О Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", в котором в первоначальной редакции пунктом 4 органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано разработать и принять региональные и муниципальные программы социального развития села до 2010 года.
Впоследствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. N 336 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858" указанный срок разработки и принятия региональных и муниципальных программ был изменен на 2013 год. В целях дальнейшей реализации стратегии по социальному развитию села на краевом уровне было принято Постановление Правительства Пермского края от 16 ноября 2009 г. N 826-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села в Пермском крае до 2013 года", в рамках которого на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, социально-инженерное обустройство сельских территорий ежегодно привлекались федеральные средства.
Реализация Программы была направлена на достижение следующих целей:
создание условий для развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских поселений;
сокращение разрыва в качестве жизни населения между городом и селом;
создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских администраций, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для развития сельской экономики с целью обеспечения более высокого уровня социального потребления среди сельского населения за счет роста собственных доходов.
К началу реализации Программы в результате экономических преобразований в аграрной сфере произошло снижение объемов сельскохозяйственного производства и ухудшение финансового положения отрасли, что привело к невостребованности части трудоспособного населения. Неразвитость альтернативных источников доходов в сельской местности послужила причиной формирования открытой и скрытой безработицы. Последняя проявилась в первую очередь в существенном снижении заработной платы в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями национальной экономики. На начало реализации Программы отношение среднемесячной зарплаты работников сельского хозяйства к заработной плате в экономике Пермского края составляло 40,1%, только 45% от общего числа занятых в отрасли получали заработную плату не менее величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае.
Остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры, строительства и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения в итоге привели к снижению доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности. Между тем на конец 2006 года в сельских населенных пунктах Пермского края проживало 663,3 тыс. человек (около 25% жителей региона).
Сложные условия труда, отсутствие благоустроенного жилья, низкий уровень зарплаты, неразвитая социальная инфраструктура села не способствовали привлечению на работу и закреплению в сельхозпроизводстве специалистов и рабочих, выпускников сельскохозяйственной академии, сельхозтехникумов, профессиональных лицеев и училищ.
Конкурентоспособность отечественного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли и формирования трудоресурсного потенциала села.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства возникла необходимость проведения комплекса программных мероприятий. Программа является комплексной и включает систему мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:
развитие жилищного строительства в сельской местности;
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов;
развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;
развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности;
развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности;
развитие газификации в сельской местности;
развитие водоснабжения в сельской местности;
развитие электрических сетей в сельской местности;
развитие сети автомобильных дорог в сельской местности.
Общая стоимость Программы была запланирована в объеме 6476,151 млн. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета - 1528,72 млн. рублей, или 23,6% от общего объема Программы;
краевого бюджета - 2804,445 млн. рублей, или 43,3% от общего объема Программы;
местных бюджетов - 727,396 млн. рублей, или 11,2% от общего объема Программы;
внебюджетных источников - 1415,59 млн. рублей, или 21,9% от общего объема Программы.
Финансирование мероприятий Программы в 2007 году планировалось осуществлять в соответствии с Планом развития общественной инфраструктуры муниципального значения Пермского края. В дальнейшем предполагалась ежегодная корректировка объемов финансирования мероприятий Программы в соответствии с Планом развития общественной инфраструктуры муниципального значения Пермского края, утверждаемым на очередной финансовый год.
С целью реализации мероприятий Программы Законом Пермского края от 23 декабря 2006 г. N 38-КЗ был утвержден План развития общественной инфраструктуры муниципального значения Пермского края на 2007 год, в рамках которого в приложении 2 был утвержден перечень объектов областных, окружных и краевых целевых программ, предусмотренных к финансированию, в том числе перечень объектов, включенных в Программу на 2007 год.
Финансирование объектов осуществлялось в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 9 февраля 2007 г. N 20-рп "Об утверждении поквартального распределения средств регионального фонда муниципального развития на 2007 год".
Впоследствии Законом Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК был создан региональный фонд софинансирования расходов, формируемый из дополнительных доходов бюджета Пермского края, полученных в процессе его исполнения, и распределяемый между муниципальными образованиями по подушевому принципу. Его средства должны направляться на развитие территорий. В рамках регионального фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Пермского края предоставлялись субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Указанные субсидии органы местного самоуправления вправе были направлять на следующие цели:
реализацию приоритетных региональных проектов ("Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы", "Новая школа", "Качественное здравоохранение", "Муниципальные дороги", "Достойное жилье", "Сельское жилье", "Пожарная безопасность", "Оказание содействия жителям Пермского края в переселении из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов", "Благоустройство");
реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, включая строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, а также в объекты муниципального жилищного фонда.
Таким образом, в дальнейшем развитие территорий и строительство объектов инфраструктуры в муниципальных образованиях Пермского края, в том числе в сельской местности, осуществлялось в основном за счет средств регионального фонда софинансирования расходов. Фактически мероприятия Программы были обеспечены расходными обязательствами только на 2007 год, и для завершения строительства начатых в рамках Программы в 2007 году объектов Законом Пермского края от 26 декабря 2007 г. N 169-ПК "О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" в соответствии с приложением 108 был утвержден объем средств, передаваемых в 2008 году органам местного самоуправления в виде иных межбюджетных трансфертов на завершение строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения.
Финансирование мероприятий в рамках Программы осуществлялось в 2007-2008 годах только по следующим направлениям:
развитие жилищного строительства в сельской местности;
обеспечение доступности жилья для молодых семей и молодых специалистов;
развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;
развитие газификации в сельской местности;
развитие водоснабжения в сельской местности.
Далее представлен сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и после ее завершения в разрезе основных направлений социально-экономического развития сельских территорий Пермского края.
1.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности,
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов
В 2005 году жилищный фонд в сельской местности Пермского края составлял 12672,7 тыс. кв. м. За период с 2007 по 2010 год было введено в действие 926,1 тыс. кв. м жилых домов, в результате общая площадь жилых помещений в сельской местности на конец 2010 года составила 13598,8 тыс. кв. м, что выше уровня 2005 года на 7,3%.
В 2007-2010 годах темпы ввода жилых домов в сельской местности опережали темпы жилищного строительства в городах и поселках городского типа. На конец 2010 года обеспеченность сельских жителей жильем составила 19,4 кв. м на одного жителя, что несколько ниже показателя обеспеченности жильем жителей городов (20,7 кв. м).
В рамках реализации Программы приобретено и построено жилых домов (квартир) в сельской местности общей площадью 69,6 тыс. кв. м, в том числе для граждан, проживающих в сельской местности, - 37,5 тыс. кв. м, для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, - 32,1 тыс. кв. м. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 1114 семей, в том числе 505 - граждане, проживающие в сельской местности, 609 - молодые семьи и молодые специалисты. Информация представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Жилые дома (квартиры), введенные в действие за период 2007-2010 годов
Показатели
Всего
В том числе по годам
2007
2008
2009
2010
Ввод в действие жилья в сельской местности (тыс. кв. м), всего
926,1
219,4
245,8
267,9
193,0
Предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, тыс. кв. м
37,5
13,5
11,6
10,8
1,7
Предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, тыс. кв. м
32,1
7,2
11,1
10,4
3,4
Доля аварийного и ветхого жилья в сельской местности по состоянию на конец 2010 года незначительно уменьшилась и составила 8,8% (в 2005 году данный показатель составлял 9,2%). Доля жилья, построенного до 1970 года, в общей численности жилых домов на селе в 2005 году составляла 58,2%, в 2010 году этот показатель сократился до 53,2%. Фактически до настоящего времени не решена задача по ликвидации обветшавшего и аварийного жилого фонда в сельских территориях.
Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня. Так, доля сельского жилого фонда, полностью обеспеченного набором коммунальных услуг, по данным на 1 января 2011 года, составила 14,5% от всего сельского жилищного фонда, данный показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с началом действия Программы. По состоянию на 1 января 2011 года центральным водоснабжением обеспечено 45,5% (на 1 января 2005 года - 36,8%) сельских жилых домов, горячим водоснабжением - 15,5% (на 1 января 2005 года - 8%), канализацией - 28,4% (на 1 января 2005 года - 18,9%), центральным отоплением - 37,2% (на 1 января 2005 года - 15,5%).
Крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности является одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села. Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
1.2. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности
По состоянию на 1 января 2011 года в Пермском крае функционировало 476 дневных и вечерних (сменных) общеобразовательных сельских школ, что составляет 59,9% от всех общеобразовательных учреждений Пермского края, в которых обучалось 70,2 тыс. человек. Тенденция к снижению количества общеобразовательных учреждений по отношению к 2005 году, когда функционировало 628 сельских школ, обусловлена внедрением новых подходов образования в сельской местности - базовых школ с сетью филиалов (отделений), охватывающих всю территорию, закрепленную за базовой школой. При этом ранее существовавшие на территории базовой школы детские дошкольные учреждения, начальные школы и школы основного общего образования не закрываются, а преобразуются в филиалы или отделения базовой школы.
Базовая школа - относительно крупное, обеспеченное современными средствами обучения и квалифицированным педагогическим персоналом образовательное учреждение 1-й, 2-й и, по возможности, 3-й ступени общего образования, в котором организована транспортная доставка детей из близлежащих населенных пунктов и (или) обучение детей в филиалах школы, расположенных в этих населенных пунктах. Базовая школа является юридическим лицом и имеет организационно-правовую форму муниципального бюджетного учреждения.
Базовая школа, оснащенная телекоммуникационным и компьютерным оборудованием, является центром дистанционного обучения. По сути, создание базовой школы представляет собой форму институционального объединения ресурсов образовательных учреждений, что позволяет не только обеспечить равное качество образования для всех детей, но и ввести в сельской местности индивидуализированное профильное обучение и дополнительное образование, которые дают возможность ребенку развивать свои таланты, интересы, способности в процессе получения общего образования.
Информация о введенных в действие объектах за период 2007-2010 годов представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Общеобразовательные учреждения, введенные в действие за период 2007-2010 годов
Показатели
2007-2010 годы
В том числе
2007
2008
2009
2010
Введение в действие общеобразовательных учреждений (единиц)
9 на 2,8 тыс. мест
1
3
0
5
Введение в действие дошкольных образовательных учреждений (единиц)
6 на 0,7 тыс. мест
1
1
3
1
Показатель обеспеченности сельских школ компьютерами, используемыми в учебных целях, по сравнению с 2005 годом вырос в 2,8 раза. Так, на начало 2005 года на 100 учащихся приходилось 3,9 компьютера, а на 1 января 2011 года на 100 учащихся приходилось 10,9 компьютера. В 2005 году только 44% сельских школ были подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на конец 2010 года возможность использования новых технологий в образовательном процессе имели 99,8% сельских школ.
По сравнению с 2005 годом число школ, требующих капитального ремонта, уменьшилось на 46% и составило по состоянию на 1 января 2011 года 107 школ, или 22,5% от общего количества образовательных учреждений. В аварийном состоянии на конец 2010 года находились 8 школ, что составляет 1,7% от всего числа сельских общеобразовательных учреждений (по состоянию на конец 2005 года в аварийном состоянии находились 30 школ).
1.3. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной
помощи в сельской местности
На начало действия Программы медицинскую помощь сельскому населению оказывали 18 центральных районных больниц, 2 районные больницы, а также 31 участковая больница и 73 сельские врачебные амбулатории, самостоятельные и входящие в состав медицинских организаций.
Разветвленное административно-территориальное деление Пермского края и большое количество сельских населенных пунктов (279 поселений), среди которых преобладают малые села с населением до 300 человек, определили сеть здравоохранения в сельской местности Пермского края, которая на конец 2010 года объединила 660 фельдшерско-акушерских пунктов, 20 центральных районных больниц, 26 участковых больниц и 69 сельских врачебных амбулаторий, 45 отделений и 36 кабинетов врачей общей практики.
Коечный фонд сельских больниц к концу 2010 года по сравнению с 2007 годом снизился на 17,6% и составил 2059 коек, обеспеченность больничными койками на 10000 человек составила 29,5, по Российской Федерации - 39,2. Обеспеченность сельского населения врачами составила 14,9 на 10000 человек, что больше, чем в 2005 году - 13,0, и превышает аналогичный показатель Российской Федерации - 12,2. На конец 2010 года в сельской местности находилось 25 отделений скорой медицинской помощи, что составило 43,9% от всех станций и отделений скорой медицинской помощи по Пермскому краю.
Сокращение инфраструктуры сельских учреждений здравоохранения обусловлено недостаточным инвестированием в развитие этой отрасли и реструктуризацией сети стационарного медицинского обслуживания.
Информация о введенных в действие объектах представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Учреждения здравоохранения, введенные в действие за период 2007-2010 годов
Показатели
2007-2010 годы
В том числе
2007
2008
2009
2010
Ввод в действие районных и участковых больниц (единиц)
2
0
0
0
2
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений (единиц)
5
4
0
1
0
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц)
19
14
2
1
2
Ввод в действие офисов врача общей практики
1
1
0
0
0
Специфика географического расположения отдельных деревень поселений характеризуется концентрацией жителей при центральных усадьбах, где размещены участковые и центральные районные больницы (90,8 тыс. человек, или 20%).
Проблема повышения доступности и качества медицинского обслуживания сельского населения решалась путем открытия фельдшерско-акушерских пунктов. Так, из числа запланированных 5 на начало действия Программы открыты 19 фельдшерско-акушерских пунктов на 542 п/см, также построено 5 амбулаторно-поликлинических учреждений на 278 п/см и открыто одно отделение врача общей практики. Финансирование объектов за счет внебюджетных источников осуществлялось в рамках реализации Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и ОАО НК "ЛУКОЙЛ".
Таблица 4 - Учреждения здравоохранения, введенные в действие за период 2007-2010 годов
N п/п
Наименование мероприятий и объектов
Ввод в эксплуатацию (год)/кол-во (единицы)
Мощность (п/см)
Источник финансирования
1
2
3
4
5
1
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в муниципальных районах:
19
542
Оханский муниципальный район
1.1
Таборский ФАП
2010
22
Муниципальный бюджет
Сивинский муниципальный район
1.2
Екатерининский ФАП
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
Добрянский муниципальный район
1.3
ФАП д. Дивья
2007
30
Муниципальный бюджет + ОАО НК "ЛУКОЙЛ"
Большесосновский муниципальный район
1.4
ФАП с. Малая Соснова
2009
30
Муниципальный бюджет (30%) + краевой бюджет (70%)
Куединский муниципальный район
1.5
ФАП д. Кирга
2010
30
ОАО НК "ЛУКОЙЛ"
Краснокамский муниципальный район
1.6
Реконструкция ФАП п. Шабуничи
2007
10
Муниципальный бюджет
Частинский муниципальный район
1.7
ФАП с. Верх-Рождество
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
Чернушинский муниципальный район
1.8
Реконструкция здания под ФАП с. Ананьино
2008
30
Программа "Качественное здравоохранение"
Уинский муниципальный район
1.9
Капитальный ремонт ФАП с. Иштеряки
2007
30
Муниципальный бюджет
1.10
Капитальный ремонт ФАП с. Воскресенское
2007
30
Горнозаводский муниципальный район
1.11
ФАП с. Бисер
2007
30
Программа "Инвестиционные проекты"
Ординский муниципальный район
1.12
ФАП с. Красный Ясыл
2007
30
ОАО НК "ЛУКОЙЛ"
Суксунский муниципальный район
1.13
ФАП с. Тисово
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
Чайковский муниципальный район
1.14
ФАП с. Сосново
2007
30
Муниципальный бюджет (30%) + краевой бюджет (70%)
1.15
ФАП с. Зипуново
2007
30
1.16
ФАП д. Гаревая
2007
30
1.17
ФАП с. Ольховка
2007
30
1.18
ФАП д. Дедушкино
2008
30
Березовский муниципальный район
1.19
ФАП с. Сосновка
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
2
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений
5
278
Сивинский муниципальный район
2.1
Бубинская СВА
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
Кунгурский муниципальный район
2.2
Реконструкция Кылосовского отделения поликлиники
2009
143
Муниципальный бюджет (70%) + краевой бюджет (30%)
Уинский муниципальный район
2.3
Капитальный ремонт СВА с. Суда
2007
30
Муниципальный бюджет
Нытвенский муниципальный район
2.4
Реконструкция здания под СВА с. Григорьевское
2007
45
Краевой бюджет
Чайковский муниципальный район
2.5
СВА с. Альняш
2007
30
Муниципальный бюджет (30%) + краевой бюджет (70%)
3
Введение в действие офисов врача общей практики
1
30
Березовский муниципальный район
3.1
ВОП д. Дубовое
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
4
Ввод в действие сельских районных и участковых больниц
2
100
Ильинский муниципальный район
4.1
Расширение центральной районной больницы, пос. Ильинский
2010
50
Программа + местный бюджет
Кудымкарский муниципальный район
4.2
Стационар МУ "Верх-Иньвенская участковая больница", с. Верх-Иньва Кудымкарского района
2010
50
Краевой бюджет (в том числе Программа) + местный бюджет
Развитие указанных направлений в здравоохранении позволило увеличить доступность медицинской помощи в сельской местности и в значительной степени активизировать работу по реструктуризации сети сельского здравоохранения в сторону стационарзамещающих технологий, следствием чего явилось сокращение круглосуточного коечного фонда. Между тем первичная и высококвалифицированная медицинская помощь по-прежнему труднодоступна для большинства отдаленных районов в сельской местности Пермского края, что отражается на уровне комфортности проживания в сельской местности и закреплении кадрового потенциала на селе.
1.4. Развитие газификации и водоснабжения в сельской
местности
К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газификации сельских территорий, относятся высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения; низкая внутренняя норма доходности проектов газификации вследствие незначительных объемов потребления природного газа и большой удаленности негазифицированных потребителей от существующих систем газораспределения; низкая плотность населения края и большая удаленность населенных пунктов друг от друга.
По состоянию на 1 января 2005 года уровень газификации сельских населенных пунктов Пермского края не отвечал современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. В сельской местности газификация природным газом составляла 10,9%, что ниже газификации в городах и поселках городского типа в 5 раз. Сжиженным углеводородным газом газифицированы 62,85% сельских населенных пунктов.
За период с 2007 по 2010 год введено в действие газовых распределительных сетей в целом по краю 928,79 км, в том числе в городах и поселках городского типа - 185,13 км и в сельской местности - 743,66 км, при этом на конец 2010 года уровень газификации природным газом в сельской местности по-прежнему оставался низким и составил 28,1%, что ниже уровня газификации в городах и поселках городского типа более чем в 3 раза (81,02).
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой на начало реализации Программы составлял 59%. За 2007-2010 годы в сельской местности введено 118,97 км водопроводных сетей. На конец 2010 года уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой составил 64,9%. Большинство систем водоснабжения не имеют необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, существенная доля уличных водопроводных сетей нуждается в замене. В результате половина сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам.
Информация о введенных в действие газовых и водопроводных сетях представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Объекты инженерной инфраструктуры, введенные в действие за период 2007-2010 годов
Показатели
Всего
В том числе по годам
2007
2008
2009
2010
Введение в действие распределительных газовых сетей, всего, км, в том числе:
928,79
164,6
306,18
161,86
296,15
в городах и поселках городского типа
185,13
37,32
45,11
26,12
76,58
в сельской местности
743,66
127,28
261,07
135,74
219,57
Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей, всего, км,
в том числе:
303,1
65,09
91,43
113,55
33,03
в городах и поселках городского типа
184,13
41,23
91,43
42,09
9,39
в сельской местности
118,97
23,86
71,47
23,64
Состояние и уровень газификации и водоснабжения в сельской местности Пермского края оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения уровня комфортности проживания на селе. Поэтому на ближайшую перспективу остается задача по газификации сельских поселений и обеспечению сельского населения питьевой водой.
1.5. Транспорт и связь
Основные перевозки сельскохозяйственных грузов производятся по автомобильным дорогам общего пользования, в том числе сельским. Общая протяженность автомобильных дорог в Пермском крае по состоянию на конец 2006 года составляла 12077,3 км, из них федерального и регионального значения - 6445,6 км, местного значения - 5627,4 км, в том числе в сельских районах - 4291,6 км. На конец 2010 года общая протяженность автомобильных дорог увеличилась на 16% и составила 14063,8 км, из них федерального и регионального значения - 3550,6 км, местного значения - 10513,2 км, в том числе в сельских районах - 8069,4 км. Как следует из приведенных данных, протяженность дорог местного значения в сельских населенных пунктах увеличилась почти в 2 раза, связано это как с вводом в действие новых дорог, так и с активным процессом передачи дорог регионального уровня в собственность муниципальных образований.
Дороги с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составляют 8208,3 км, или 78% от общей протяженности автомобильных дорог местного значения, а в сельских районах данный показатель составляет всего 59%. За период 2007-2010 годов введено в действие автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием 196,8 км, в том числе в сельской местности - 103,7 км. За рассматриваемый период увеличилась сеть автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км территории с 70 в 2006 году до 73 км дорог в 2010 году.
Серьезной проблемой остается состояние дорог. Ввиду удаленности населенных пунктов друг от друга и их малочисленности качество и количество сельских дорог не соответствуют нормативному. В 2010 году 45,63% дорог не соответствовало нормативным требованиям.
На низком уровне находилось состояние телекоммуникационных сетей в сельской местности на начало действия Программы. Большинство телефонных сетей по состоянию на 2005 год морально устарели. Значительное количество учреждений социальной сферы не было телефонизировано. Отсутствие телефонной связи в населенных пунктах приводило к несвоевременному информированию оперативных служб.
За 2007-2010 годы во всех сельских населенных пунктах Пермского края были установлены таксофоны. На конец 2010 года в сельской местности зарегистрировано 3355 таксофонов (в 2005 году их количество составляло 138 шт.).
Обеспеченность сельского населения телефонными аппаратами на начало действия Программы составляла 10,5 шт. на 100 человек, что в 2,5 раза ниже обеспеченности телефонными аппаратами городских жителей. В 2010 году обеспеченность сельского населения телефонными аппаратами на 100 человек увеличилась на 7% и составила 11,3 шт.
Таким образом, основная проблема, которая актуальна и в настоящее время для развития сельской местности, - наличие и состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции населенных пунктов. Отсутствие качественных дорог затрудняет сбыт продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, организацию выездных форм социального обслуживания сельского населения, развитие торгово-бытового и других видов сервиса.
2. Оценка степени достижения целей и задач Программы
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства возникла необходимость проведения комплекса программных мероприятий. Основными целями реализации Программы были определены:
создание условий для развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских поселений;
сокращение разрыва в качестве жизни населения между городом и селом;
создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских администраций, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для развития сельской экономики с целью обеспечения более высокого уровня социального потребления сельского населения за счет роста собственных доходов.
Программные мероприятия были направлены на решение следующих задач:
стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики молодых специалистов, выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений;
улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-социальной помощи;
повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;
активизация культурной деятельности на селе;
содействие занятости сельского населения за счет стимулирования экономической активности и развития несельскохозяйственных видов деятельности;
повышение уровня и качества водо-, электро-, газоснабжения сельских населенных пунктов, обеспечение их телефонной связью;
расширение сети сельских автомобильных дорог общего пользования;
сохранение и создание новых рабочих мест.
Решение программных задач планировалось за счет реализации системы мероприятий, выполнение которых можно оценить по степени достижения ожидаемых результатов каждого мероприятия, выраженных системой целевых показателей.
В результате реализации мероприятий Программы к концу 2010 года удалось достичь следующих результатов:
1. По направлению "Жилищное строительство в сельской местности":
улучшить жилищные условия 505 семей;
построить и приобрести дома (квартиры) общей площадью 37,5 тыс. кв. м.
2. По направлению "Обеспечение доступности жильем молодых семей и молодых специалистов":
улучшить жилищные условия 609 молодых семей и молодых специалистов;
построить и приобрести дома (квартиры) общей площадью 32,1 тыс. кв. м.
3. По направлению "Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности":
построить 9 школ на 2780 учащихся, в том числе ввести в эксплуатацию 7 школ на 1880 учащихся;
построить 6 дошкольных учреждений на 765 мест.
4. По направлению "Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности":
открыть 19 фельдшерско-акушерских пунктов на 542 п/см;
построить 2 районные и участковые больницы на 100 коек;
построить 5 амбулаторно-поликлинических учреждений на 278 п/см;
открыть одно отделение врача общей практики.
5. По направлению "Развитие газификации в сельской местности":
ввести в действие 458,084 км сетей газопроводов, в том числе в Коми-Пермяцком округе - 106,864 км.
6. По направлению "Развитие водоснабжения в сельской местности":
ввести в действие 114,42 км сетей водоснабжения и водозаборов, в том числе в Коми-Пермяцком округе - 20,568 км.
По 4 направлениям - "Развитие культурно-досуговой деятельности", "Развитие телекоммуникационных сетей", "Развитие электрических сетей" и "Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности" - финансирование в рамках программных мероприятий не осуществлялось в связи с тем, что в 2007 году средства по указанным направлениям не были включены в план развития общественной инфраструктуры, их финансирование планировалось с 2008 года.
В дальнейшем в связи с принятием Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов" финансирование объектов в рамках Программы фактически прекратилось.
Для завершения строительства начатых в рамках Программы в 2007 году объектов Законом Пермского края от 26 декабря 2007 г. N 169-ПК "О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" в соответствии с приложением 108 был утвержден объем средств, передаваемых в 2008 году органам местного самоуправления в виде иных межбюджетных трансфертов на завершение строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения.
Начиная с 2009 года развитие территорий и строительство объектов инфраструктуры в муниципальных образованиях Пермского края, в том числе в сельской местности, осуществлялось в основном за счет средств регионального фонда софинансирования расходов. Фактически мероприятия Программы были обеспечены расходными обязательствами только на 2007 и 2008 годы.
За счет других источников финансирования удалось также достичь следующих результатов:
повысить уровень развития телекоммуникационных сетей: за период 2007-2010 годов в сельской местности дополнительно было установлено 3217 таксофонов, их количество составило 3355 шт. (в 2005 году их количество составляло 138 шт.);
выполнить работы по реконструкции и капитальному ремонту 62,144 км дорог (или 13,8% из запланированного строительства (реконструкции) 450,0 км дорог).
В таблице 6 представлен уровень выполнения целевых показателей от запланированных Программой в разрезе мероприятий.
Таблица 6 - Уровень выполнения целевых показателей Программы
Показатель
Ожидаемые результаты Программы
Фактическое значение целевых показателей
Уровень выполнения целевых показателей, %
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
Развитие жилищного строительства в сельской местности
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
семей
1821
505
27,7%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территории. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Строительство и приобретение домов (квартир) общей площадью
тыс. кв. м
98,3
37,5
38,1%
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
семей
890
609
68,4%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Строительство и приобретение домов (квартир) общей площадью
тыс. кв. м
48,06
32,1
66,8%
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Строительство общеобразовательных учреждений
школ
9
9
100,0%
мест
2424
2780
114,7%
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Техническое перевооружение
Центральных районных и участковых больниц
учр.
15
2
13,3%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Амбулаторно-поликлинических учреждений
учр.
51
5
9,8%
Ввод в действие сельских районных и участковых больниц
учр.
7
0
0%
Строительство амбулаторно-поликлинических учреждений
учр.
5
0
0%
Открытие ФАП
учр.
5
19
в 3,8 р.
Открытие офисов врачей общей практики
оф.
9
1
11%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Обновление фондов литературы сельскохозяйственной тематики в сельских библиотеках
учр.
500
0
0%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Комплектация и техническое переоснащение базовых районных домов культуры
%
62%
0
0%
Комплектация и техническое переоснащение сельских досуговых центров
%
30%
0
0%
Обеспечение библиотек аудио-, видеотехникой
учр.
330
0
0%
в том числе в Коми-Пермяцком округе
учр.
30
0
0%
Оборудование специальной мебелью библиотек
учр.
550
0
0%
в том числе в Коми-Пермяцком округе
учр.
50
0
0%
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Телефонизация сельских населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек
нас. п.
46
установлено 3217 таксофонов
>100%
На конец 2010 года в сельской местности зарегистрировано 3355 таксофонов, что выше уровня 2005 года на 3217 таксофонов
Развитие газификации в сельской местности
Ввод в действие газопроводных сетей
км
386,8
458,1
118,7%
в том числе в Коми-Пермяцком округе
км
150
106,9
71,3%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Развитие водоснабжения в сельской местности
Ввод в действие водопроводных сетей
км
250
114,4
45,8%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
в том числе в Коми-Пермяцком округе
100
20,6
20,5%
Развитие электрических сетей в сельской местности
Реконструкция и техническое перевооружение
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
ВЛ-0,38 кВ
км
802,9
0
0%
ВЛ-6-10 кВ
км
807,4
0
0%
ТП-6-10/0,4 кВ
км
285
0
0%
Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
Строительство автомобильных дорог в сельской местности
км
450
62,1
13,8%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
в том числе в Коми-Пермяцком округе
км
103
24,467
23,7%
Расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для развития сельской экономики с целью обеспечения более высокого уровня социального потребления у сельского населения за счет роста собственных доходов
Создание дополнительных рабочих мест в количестве 2546 и сохранение 1300 мест для населения сельских территорий
мест
2546
0
0%
За период 2005-2010 годов в отрасли наблюдалось сокращение численности занятых в связи с интенсификацией производства и ростом производительности труда
в том числе в Коми-Пермяцком округе
мест
280
0
0%
На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод, что большинство целей и задач Программы не были достигнуты. Целевые показатели выполнены только по мероприятиям "Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности", "Развитие газификации в сельской местности", "Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности".
Основная причина, в связи с чем не были достигнуты ожидаемые результаты реализации Программы, - отсутствие финансирования по мероприятиям Программы в связи с реализацией начиная с 2008 года Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам по подушевому принципу предоставлялись субсидии на развитие территорий, при этом мероприятия Программы не были приоритетными для финансирования.
При действующей подушевой схеме распределения регионального фонда софинансирования расходов объем субсидий, направляемых сельским территориям с небольшой численностью населения, оказывался незначительным и не позволял активно развивать сельскую инфраструктуру. Как правило, в сельской местности меньшая численность населения, более низкая плотность населения, большие расстояния между населенными пунктами. Исторически сложилось, что уровень благоустройства сельских территорий Пермского края ниже не только в сравнении с городскими округами Пермского края, но в сравнении с регионами Приволжского федерального округа. Так, уровень газификации большинства регионов Приволжского федерального округа уже в 2010 году в 2-3 раза превышал уровень газификации Пермского края. Такая ситуация сохраняется и до настоящего времени (таблица 7). Объясняется это в том числе самой низкой в Приволжском федеральном округе плотностью населения Пермского края - 17,0 чел./км2 и схемой расселения территорий Пермского края: высокой долей мелких населенных пунктов в сельской местности (более 70% населенных пунктов имеют среднюю численность поселений менее 100 человек). Эти факторы требуют более высоких затрат на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем объектов обслуживания.
Таблица 7 - Инженерное обустройство сельских территорий регионов Приволжского федерального округа
Наименование субъектов Российской Федерации
Численность сельского населения, тыс. чел.
Обеспеченность сельского населения питьевой водой, %
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, %
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Российская Федерация
35753,3
35570,5
59,8
61,1
56,2
58,2
Приволжский федеральный округ
8658,4
8568,0
65,8
67,6
73,3
75,3
Республика Башкортостан
1580,0
1569,8
58,0
63,0
68,0
69,8
Республика Марий Эл
246,2
242,4
40,6
41,2
69,0
72,9
Республика Мордовия
319,4
313,8
54,1
56,0
80,0
80,4
Республика Татарстан
931,0
931,0
66,1
66,5
96,1
96,6
Удмуртская Республика
531,2
524,8
91,5
91,7
40,1
46,4
Чувашская Республика
499,8
493,8
58,1
59,0
78,9
80,2
Пермский край
683,0
653,2
67,5
70,9
31,5
38,5
Кировская область
335,5
323,2
64,3
64,4
16,7
22,9
Нижегородская область
686,3
682,7
68,0
68,4
68,0
68,5
Оренбургская область
805,8
802,6
64,1
66,0
99,1
99,6
Пензенская область
446,1
445,7
73,1
73,2
96,2
96,4
Самарская область
632,2
632,3
75,9
76,8
90,9
91,7
Саратовская область
630,9
623,9
72,2
73,5
98,1
98,2
Ульяновская область
331,0
328,8
57,8
59,2
53,1
53,9
Распределение средств регионального фонда софинансирования расходов по подушевому принципу препятствует формированию социально-экономических условий для развития сельских территорий, сельскохозяйственной отрасли, препятствует экономическому стимулированию в развитии муниципалитетов. Необходим повышающий коэффициент для сельских территорий при распределении средств регионального фонда софинансирования расходов.
Анализ использования органами местного самоуправления субсидий показывает, что средства регионального фонда софинансирования расходов направляются в основном не в территории, где активно развивается сельскохозяйственное производство, а, как правило, в более крупные населенные пункты. Кроме того, средства регионального фонда софинансирования расходов направляются на обязательства, возникающие при выполнении текущих полномочий местного значения, а именно: выполнение предписаний надзорных органов по капитальному ремонту, реконструкции школ, котельных, домов культуры и т.д. При таком подходе системные вопросы развития сельских территорий не могут быть решены.
Основу сельских экономик, как правило, составляет сельскохозяйственная отрасль. Привлечение квалифицированных кадров является залогом эффективной конкурентоспособной отрасли. Современные условия требуют, чтобы жизненная среда как в городе, так и на селе удовлетворяла потребности современного общества: обеспечивала занятость, достойный уровень качества жизни, образования, здравоохранения, возможностей для развития личности и досуга.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, а также строительства и реконструкции автомобильных дорог.
С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.
Анализ свидетельствует, что реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.
Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся в сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Пермского края, в том числе задач в сфере импортозамещения и необходимости ускоренной реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в условиях требований Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации по созданию максимально комфортных условий для развития аграрного производства (пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации").
Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:
долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;
высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.
В связи с этим устойчивое развитие сельских территорий должно быть отнесено к числу приоритетных направлений в рамках государственной поддержки, и средства на социально-инженерное обустройство, строительство жилья и развитие автомобильных дорог должны преимущественно направляться в сельские территории, в которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом
по исполнителям и участникам Программы
В настоящем разделе представлены показатели реализации программных мероприятий в разрезе объектов по годам и по источникам финансирования (федеральный, краевой, местные бюджеты и внебюджетные источники).
Средства на реализацию мероприятий Программы в соответствии с направлениями "Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности", "Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности", "Развитие электрических сетей в сельской местности", "Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности" в Законе Пермского края от 23 декабря 2006 г. N 38-КЗ "О Плане развития общественной инфраструктуры муниципального значения Пермского края на 2007 год" не были предусмотрены, а в 2008 году и на последующие годы порядок предоставления средств из бюджета Пермского края был изменен, в связи с этим финансирование в рамках Программы по данным направлениям не осуществлялось.
Таким образом, финансирование осуществлялось только по следующим направлениям Программы:
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности.
2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.
3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности.
4. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности.
5. Развитие газификации в сельской местности.
6. Развитие водоснабжения в сельской местности.
Также в настоящем отчете представлена информация по объектам, включенным в Программу, но финансируемым за счет других источников.
Результаты исполнения по мероприятиям, подпрограммам, проектам, исполнителям Программы, территориям приведены в таблицах 8-16 и приложениях 1, 2 к настоящему отчету. Уровень выполнения целевых показателей по каждому мероприятию представлен в таблице 4 настоящего отчета.
Таблица 8 - Показатели реализации программных мероприятий по развитию жилищного строительства в сельской местности
Наименование показателей
Единица измерения
2007
2008
2009
2010
Всего
Количество семей, получивших субсидии
участники
168
118
188
31
505
Ввод и приобретение жилых домов (квартир) в сельской местности
м2 общ. пл.
13528
11550
10788
1649
37515
Таблица 9 - Объем предоставленных субсидий на строительство и приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности Пермского края, за период с 2007 по 2010 год
Показатель/период
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе в рамках Программы
Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе
243041,9
60846,5
48569,6
33534,5
40105,4
93520,4
2007
75736,3
29740,4
14834,5
14834,5
9080,8
22080,6
2008
85061,3
21557,5
18700,0
18700,0
19347,6
25456,2
2009
55031,6
9548,6
5222,0
0
8380,2
31880,8
2010
27212,7
0
9813,1
0
3296,8
14102,8
Таблица 10 - Показатели реализации программных мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Наименование показателей
Единица измерения
2007
2008
2009
2010
Всего
Количество молодых семей и молодых специалистов, получивших субсидии
участники
107
215
235
52
609
Ввод и приобретение жилых домов (квартир) в сельской местности, всего
м2 общ. пл.
7189
11115
10396
3355
32055
Таблица 11 - Объем предоставленных субсидий молодым семьям и молодым специалистам на строительство и приобретение жилья, проживающим в сельской местности, за период с 2007 по 2010 год
Показатель/период
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе в рамках Программы
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе, в том числе
273731,1
65828,8
54705,6
43915,7
43203,9
109992,8
2007
79833,5
17640,9
15915,7
15915,7
12413,0
33863,9
2008
106868,3
30000,0
28000,0
28000,0
16807,8
32060,5
2009
39395,1
7546,3
3658,5
0
6863,4
21326,9
2010
47634,2
10641,6
7131,4
0
7119,7
22741,5
Таблица 12 - Показатели реализации программных мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
N п/п
Наименование мероприятий и объектов, период
Ввод в эксплуатацию (год)
Мощность
Объемы финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
всего
в том числе в рамках Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Общеобразовательные учреждения
1
Лысьвенский район
1.1
Строительство общеобразовательной школы в п. Кормовище
2008
360 мест
0
26600,0
26600,0
16130,6
0
42730,6
2007
0
26600,0
26600,0
16130,6
0
42730,6
2
Соликамский район
2.1
Строительство общеобразовательной школы - детского сада в п. Сим
2007
132 места
0
46524,8
46524,8
18435,5
0
64960,3
2007
0
46524,8
46524,8
18435,5
0
64960,3
3
Кишертский район
3.1
Строительство общеобразовательной школы в с. Усть-Кишерть
2010 <*>
400 мест
0
124797,0
50129,9
50627,8
0
175424,8
2007
0
11663,3
11663,3
0
0
11663,3
2008
0
58123,0
22800,0
13350,0
0
71473,0
2009
0
55010,7
15666,6
26676,5
0
81687,2
2010
0
0
0
10601,3
0
10601,3
4
Куединский район
4.1
Строительство школы в д. Гожан
2008
108 мест
0
28835,0
28835,0
12217,2
0
41052,2
2007
0
28835,0
28835,0
11191,0
0
40026,0
2008
0
0
0
158,0
0
158,0
2009
0
0
0
136,0
0
136,0
2010
0
0
0
732,2
0
732,2
Сивинский район
5.1
Строительство общеобразовательной школы в с. Сива
2010 <*>
500 мест
0
66790,3
1000,0
57004,4
0
123794,7
2007
0
1000
1000,0
919,5
0
1919,5
2008
0
0
0
16182,7
0
16182,7
2009
0
48548,0
0
789,4
0
49337,4
2010
0
17242,3
0
39112,8
0
56355,1
6
Уинский район
6.1
Строительство общеобразовательной школы в с. Уинское
2010
500 мест
0
76892,5
24653,5
55835,4
15500,0
148227,9
2007
0
24653,5
24653,5
9555,2
14000,0
48208,7
2008
0
14048,1
0
8927,1
0
22975,2
2009
0
8131,4
0
30956,9
0
39088,3
2010
0
30059,5
0
6396,2
1500,0
37955,7
7
Бардымский район
7.1
Строительство общеобразовательной школы в с. Барда
2010
400 мест
0
92665,8
42038,4
43145,9
0
135811,7
2007
0
11600,0
11600,0
5000,0
0
16600,0
2008
0
27000,0
27000,0
9000,0
0
36000,0
2009
0
34865,7
3438,4
7409,0
0
42274,7
2010
0
19200,1
0
21736,9
0
40937,0
8
Октябрьский район
8.1
Строительство общеобразовательной школы в с. Бикбай
2010
80 мест
0
0
0
2500,0
116211,7
118711,7
2007
0
0
0
0
50000,0
50000,0
2008
0
0
0
0
45000,0
45000,0
2009
0
0
0
0
4211,7
4211,7
2010
0
0
0
2500,0
17000,0
19500,0
Коми-Пермяцкий округ
9
Кудымкарский район
9.1
Строительство общеобразовательной школы с. Ошиб
2008
300 мест
35906,3
10836,0
10836,0
4644,0
0
51386,3
2007
35906,3
10836,0
10836,0
4644,0
0
51386,3
Итого 9 школ
2007-2010
2780 мест
35906,3
473941,4
230617,6
260540,8
131711,7
902100,2
II. Дошкольные общеобразовательные учреждения
10
Большесосновский район
10.1
Строительство детского сада-яслей в с. Черновское
2007
95 мест
0
20360,0
20360,0
8725,5
0
29085,5
11
Пермский район
11.1
Строительство детского сада в п. Кукуштан
2008
240 мест
0
0
0
25384,0
0
25384
2007
0
0
0
20872,1
0
20872,1
2008
0
0
0
4349,9
0
4349,9
2009
0
0
0
80,5
0
80,5
2010
0
0
0
81,5
0
81,5
11.2
Строительство детского сада-яслей с бассейном в с. Платошино
2009
190 мест
0
22470,0
0
53535,7
11400,0
87405,7
Передано незавершенным строительством
0
0
0
5134,5
0
5134,5
2007
0
0
0
0
3021,2
3021,2
2008
0
0
19521,2
478,8
20000,0
2009
0
22470,0
0
28880
7900,0
59250,0
12
Карагайский район
12.1
Строительство детского сада в с. Нердва
2010
140 мест
0
39966,0
39966,0
18852,2
0
58818,2
2007
0
18000,0
18000,0
7715,0
0
25715,0
2008
0
17572,8
17572,8
7333,0
0
24905,8
2009
0
0
0
0
0
0
2010
0
4393,2
4393,2
3804,2
0
8197,4
Коми-Пермяцкий округ
13
Кочевский район
13.1
Строительство детского сада-яслей в п. Октябрьский
2009
50 мест
0
0
0
8877,4
0
8877,4
2007
0
0
0
1640,0
0
1640,0
2008
0
0
0
4218,2
0
4218,2
2009
0
0
0
3019,2
0
3019,2
13.2
Строительство детского сада-яслей в п. Усть-Силайка
2009
50 мест
0
0
0
6066,1
0
6066,1
2007
0
0
0
1544,0
0
1544,0
2008
0
0
0
2464,6
0
2464,6
2009
0
0
0
2057,5
0
2057,5
Итого 6 детских садов-яслей
2007-2010
765 мест
0
82796
60326,0
121440,9
11400,0
215636,9
Всего
35906,3
556737,4
290943,6
381981,7
143111,7
1117737,1
Таблица 13 - Показатели реализации программного мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
N п/п
Наименование мероприятий и объектов, период
Ввод в эксплуатацию (год)
Кол-во
Объем финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
итого
всего
в том числе в рамках Программы
1
Сельские районные и участковые больницы
2 на 100 коек
9516,0
165650,6
103399,2
101442,1
0
276608,7
1.1
Расширение центральной районной больницы, пос. Ильинский
2010
50 коек
0
65271,9
21777,4
27722,7
0
92994,6
2007
0
3000,0
3000,0
659,8
0
3659,8
2008
0
38061,4
14991,4
5328,0
0
43389,4
2009
0
19983,2
3243,6
21270,7
0
41253,9
2010
0
4227,3
542,4
464,2
0
4691,5
Коми-Пермяцкий округ
1.2
Стационар МУ "Верх-Иньвенская участковая больница", с. Верх-Иньва Кудымкарского района
2010
50 коек
0
46188,8
46188,8
31135,2
0
77324,0
2007
0
3360,0
3360,0
2803,0
0
6163,0
2008
0
14702,5
14702,5
8772,9
0
23475,4
2009
0
28126,3
28126,3
10000,0
0
38126,3
2010
0
0
0
9559,3
0
9559,3
1.3
Лечебный корпус центральной больницы, с. Юрла Юрлинского района
Незавершенное строительство
9516,0
54189,9
35433,0
42584,2
0
106290,1
2007
9516,0
7216,0
7216,0
3093,0
0
19825,0
2008
0
8006,0
8006,0
2667,0
0
10673,0
2009
0
16168,8
16168,8
7256,3
0
23425,1
2010
0
22799,1
4042,2
29567,9
0
52367,0
Таблица 14 - Показатели реализации программного мероприятия по развитию газификации в сельской местности
N п/п
Наименование мероприятий и объектов, период
Ввод в эксплуатацию (год)
Мощность (км)
Объем финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
итого
всего
в том числе в рамках Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Краснокамский район
5,4
0
3780,0
0
1815,6
0
5595,6
1.1
Распределительный газопровод в с. Стряпунята
Строится
5,4
0
3780,0
0
1815,6
0
5595,6
2007
0
0
0
240,6
0
240,6
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
0
0
0
2010
0
3780,0
0
1575,0
0
5355,0
2
Лысьвенский район
0
0
0
0
0
0
0
2.1
Распределительный газопровод в п. Обманка-2
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
3
Чайковский район
0
0
0
0
0
0
0
3.1
Распределительный газопровод в д. Чумна
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
4
Бардымский район
15,07
1800
17247,9
7820,4
9249,9
0
28297,8
4.1
Газификация жилого фонда в с. 1-Краснояр
2010
4,4
0
3607,5
0
3985,2
0
7592,7
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
1334,1
0
1334,1
2009
0
3607,5
0
0
0
3607,5
2010
0
0
0
2651,1
0
2651,1
4.2
Распределительный газопровод микрорайона Западный-3 в с. Барда
2010
7,67
1800,0
11358,2
5538,2
3290,4
0
16448,6
2007
1800,0
5538,2
5538,2
1233,7
0
8571,9
2008
0
5820,0
0
1940,0
0
7760,0
2009
0
0
0
44,9
0
44,9
2010
0
0
0
71,8
0
71,8
4.3
Газификация объектов соцкультбыта, с. Печмень
2010
3
0
2282,2
2282,2
1974,3
0
4256,5
2007
0
2282,2
2282,2
1050,0
0
3332,2
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
924,3
0
924,3
4.4
Распределительные газопроводы, д. Усть-Ашап
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
5
Березовский район
8,775
0
20119,1
0
6706,4
0
26825,5
5.1
Распределительный газопровод ул. Куйбышева, Чапаева, К.Маркса в с. Березовка
2008
8,775
0
20119,1
0
6706,4
0
26825,5
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
3857,4
0
3857,4
2009
0
20119,1
0
2849,0
0
22968,1
5.2
Распределительный газопровод, ул. Кирова, Мира в с. Березовка
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
6
Большесосновский район
6,293
0
5570,0
5570,0
2309,6
0
7879,6
6.1
Распределительные газопроводы в с. Черновское
2007
6,293
0
5570,0
5570,0
2309,6
0
7879,6
6.2
Распределительные газопроводы в мкр. Горцы, с. Б. Соснова
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
6.3
Распределительные газопроводы в мкр. Набережный, с. Б. Соснова
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
7
Верещагинский район
13,4
2930,0
10228,6
0
13991,3
0
27149,9
7.1
Распределительные газопроводы в с. Вознесенское
2008
13,4
2930,0
10228,6
0
13991,3
0
27149,9
2007
0
0
0
1506,2
0
1506,2
2008
2930,0
10228,6
0
12485,1
0
25643,7
7.2
Межпоселковый газопровод, с. Вознесенское - п. Ленино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
8
Еловский район
2,877
0
375,0
0
811,0
900,0
2086,0
8.1
Распределительный газопровод низкого давления по ул. Калинина, Советской, пер. Колхозному в с. Елово
2007
2
0
375,0
0
161,0
0
536,0
2007
0
375,0
0
161,0
0
536,0
8.2
Распределительный газопровод д. Мичура
2008
0,877
0
0
0
650,0
900,0
1550,0
2007
0
0
0
0,0
0
0
2008
0
0
0
650,0
900,0
1550,0
9
Ильинский район
-
0
0
0
0
0
0
0
9.1
Газоснабжение жилого фонда д. Москвино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
10
Карагайский район
6,731
0
7390,0
7390,0
3170,0
0
10560,0
10.1
Внутрипоселковый распределительный газопровод до микрорайона Энтузиастов, пос. Афонятский, Березоворощинский, Школьный, д. Савино
2007
6,731
0
7390,0
7390,0
3170,0
0
10560,0
11
Кишертский район
3,378
0
0
0
78,3
0
78,3
11.1
Распределительный газопровод по ул. Молодежной, Луговой, Заречной, Озерной, пер. Сылвенский в с. Посад
2007
3,378
0
0
0
78,3
0
78,3
2007
Строительство объекта осуществлялось с 2002 по 2007 год
12
Куединский район
20,759
2700,0
24435,0
2460,0
8380,0
0
35515,0
12.1
Газификация жилого фонда, с. Большая Уса (уличный газопровод по ул. Победы - наружные газопроводы)
2008
1,959
0
2460,0
2460,0
1055,0
0
3515,0
2007
0
2460,0
2460,0
1055,0
0
3515,0
12.2
Распределительный газопровод, д. Дойная
-
В 2011 году ведутся проектные работы
12.3
Распределительный газопровод, с. Большие Кусты
2010
18,8
2700,0
21975,0
0
7325,0
0
32000,0
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
9750,0
0
3250,0
0
13000,0
2009
0
7500,0
0
2500,0
0
10000,0
2010
2700,0
4725,0
0
1575,0
0
9000,0
13
Кунгурский район
73,758
10079,7
30242,4
18462,4
22635,0
13800,0
76757,1
13.1
Газификация жилого фонда с. Плеханово
2007
11,909
2200,0
9114,7
9114,7
3909,0
0
15223,7
13.2
Распределительные газопроводы, с. Зарубино
2007
7,218
0
0
0
448,6
6000,0
6448,6
13.3
Распределительные газопроводы, с. Зуята
2007
6,257
0
4550,0
4550,0
1950,0
0
6500,0
13.4
Газоснабжение жилого фонда и соцсферы в с. Усть-Турка, наружный газопровод
2010
23,86
6379,7
11780,0
0
9806,0
5200,0
33165,7
2007
1800,0
2030,0
0
870,0
0
4700,0
2008
0
6000,0
0
2000,0
5200,0
13200,0
2009
0
0
0
0
0
0,0
2010
4579,7
3750,0
0
6936,0
0
15265,7
13.5
Газопровод низкого давления в с. Юговское (IV этап - газопровод по поселку), наружный газопровод (I очередь)
2008
3,312
0
1097,7
1097,7
497,5
400,0
1995,2
2007
0
1097,7
1097,7
470,0
0
1567,7
2008
0
0
0
27,5
400,0
427,5
13.6
Газификация жилого фонда (3-я очередь - газопровод по поселку), п. Голдыревский
2007
8,382
0
3700,0
3700,0
1586,0
0
5286,0
13.7
Газификация жилого сектора, с. Моховое - с. Сылвинск
2007
12,82
1500,0
0
0
4437,9
2200,0
8137,9
14
Нытвенский район
7,202
1622,7
8183,5
0
1612,7
0
11418,9
14.1
Распределительный газопровод, с. Шерья
2014
7,202
1622,7
8183,5
0
1612,7
0
11418,9
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
3044,9
0
1268,7
0
4313,6
2009
1622,7
761,2
0
344,0
0
2727,9
2010
0
4377,4
0
0
0
4377,4
14.2
Распределительный газопровод, с. Серьга
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
15
Октябрьский район
15,6
0
16618,6
5504,8
12540,2
0
29158,8
15.1
Газопровод для газоснабжения жилого фонда, с. Тюш, 3-й этап
20 января 2011 года
2,8
0
600,0
0
2456,8
0
3056,8
2007
0
0
0
399,6
0
399,6
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
1028,6
0
1028,6
2010
0
600,0
0
1028,6
0
1628,6
15.2
Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилого фонда по ул. Южной, Мира, Ленина в с. Сарс
2010
3,7
0
2600,0
2600,0
3725,3
0
6325,3
2007
0
2600,0
2600,0
1114,3
0
3714,3
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
1531,6
0
1531,6
2010
0
0
0
1079,4
0
1079,4
15.3
Распределительные сети газоснабжения для газификации жилых домов южной части (1-й этап), п. Октябрьский
2010
9,1
0
13418,6
2904,8
6358,1
0
19776,7
2007
0
2904,8
2904,8
1101,2
0
4006
2008
0
10513,8
0
3823,2
0
14337,0
2009
0
0
0
1433,7
0
1433,7
16
Ординский район
14,911
4590,0
6672,3
840,0
11500,3
0
22762,6
16.1
Газопровод по ул. Мира и ул. Советской, с. Малый Ашап
2007
0,964
0
840,0
840,0
408,0
0
1248,0
16.2
Газопровод по ул. Советской, с. Ашап
2009
4,019
0
2183,3
0
1865,2
0
4048,5
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
2183,3
0
913,1
0
3096,4
2010
0
0
0
952,1
0
952,1
16.3
Межпоселковый газопровод, с. М. Ашап - с. Красный Ясыл
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
16.4
Распределительные газопроводы к котельным, с. Медянка
2009
0,682
0
0
0
1599,4
0
1599,4
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
1582,0
0
1582,0
2009
0
0
0
17,4
0
17,4
16.5
Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Пугачева, 1-44 в с. Орда
2008
1,449
800,0
1050,0
0
716,8
0
2566,8
2007
800,0
1050,0
0
461,0
0
2311,0
2008
0
0
0
255,8
0
255,8
16.6
Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Новой в с. Шляпники
2008
1,748
790,0
0
0
2082,2
0
2872,2
2007
790,0
0
0
873,0
0
1663,0
2008
0
0
0
1209,2
0
1209,2
16.7
Газопровод низкого давления в с. Орда по ул. Советской, Ивановке, Набережной, Колхозной
2008
6,049
3000,0
2599,0
0
4828,7
0
10427,7
2007
0
2599,0
0
1146,0
0
3745
2008
3000,0
0
0
3682,7
0
6682,7
17
Осинский район
9,597
0
8004,6
6985,5
3407,7
0
11412,3
17.1
Газоснабжение, с. Крылово, 1-я очередь строительства (I и II нитки)
Незавершенное строительство
8,471
0
7184,2
6985,5
3066,2
0
10250,4
2007
0
6985,5
6985,5
3000,0
0
9985,5
2008
0
159,0
0,0
66,2
0
225,2
2009
0
39,6
0,0
0,0
0
39,6
17.2
Газификация, с. Пакли, д. Пермяково, 1-я очередь строительства
Незавершенное строительство
1,126
0
820,4
0
341,5
0
1161,9
2008
0
820,4
0
341,5
0
1161,9
18
Пермский район
87,384
2597,6
113394,0
20351,9
45439,7
0
161431,3
18.1
Распределительный газопровод по ул. Уральской, Майской, Гагарина, Хохловской, Садовой, Молодежной, Загришинской, д. Скобелевка
2008
9,09
1000,0
4380,0
4380,0
2395,0
0
7775,0
2007
1000,0
4380,0
4380,0
2395,0
0
7775,0
18.2
Газоснабжение, п. Курашим
Оформляется разрешение на ввод
3,244
0
1716,8
1716,8
3936,0
0
5652,8
2007
0
1716,8
1716,8
736,0
0
2452,8
2008
0
0
0
2624,9
0
2624,9
2009
0
0
0
575,1
0
575,1
18.3
Распределительные уличные газопроводы и внутреннее газооборудование жилых домов в с. Кояново
2008
21,76
0
11200,0
11200,0
6978,3
0
18178,3
2007
0
11200,0
11200,0
6924,8
0
18124,8
2008
0
0
0
53,5
0
53,5
18.4
Газоснабжение жилых домов в п. Нижние Муллы (II очередь), д. Мураши, д. Ежи, д. Пищальниково, д. Усть-Тары, 1-й этап
2007
4,876
0
3055,1
3055,1
1314,3
0
4369,4
18.5
Распределительный газопровод в п. Юг
Оформляется разрешение на ввод
48,414
1597,6
93042,1
0
30816,1
0
125455,8
2007
0
0
0
3249,8
0
3249,8
2008
0
44250,0
0
11000,0
0
55250,0
2009
716,7
40598,0
0
13533,0
0
54847,7
2010
880,9
8194,1
0
3033,3
0
12108,3
19
Соликамский район
0
0
0
0
0
0
0
19.1
Газопровод низкого давления, д. Нижнее Мошево
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
20
Суксунский район
7,91
0
5303,9
5303,9
2593,1
0
7897,0
20.1
Распределительные сети газопроводов жилых домов в п. Суксун, наружные сети газопроводов
2009
3,9
0
2616,0
2616,0
1087,6
0
3703,6
2007
0
2616,0
2616,0
1087,6
0
3703,6
20.2
Газификация жилого фонда с. Ключи (ул. Одина, Центральная, К. Маркса)
2009
1,32
0
770,0
770,0
485,1
0
1255,1
2007
0
770,0
770,0
334,8
0
1104,8
2008
0
0
0
150,3
0
150,3
20.3
Газификация жилого фонда, с. Ключи (ул. Коммунистическая, 40 лет Победы, Гагарина)
2009
2,69
0
1917,9
1917,9
1020,4
0
2938,3
2007
0
1917,9
1917,9
828,0
0
2745,9
2008
0
0
0
192,4
0
192,4
21
Уинский район
20,175
4910,0
13630,6
2240,0
6936,9
8600,0
34077,5
21.1
Газификация жилого фонда, с. Уинское, распределительные газопроводы, 4-я очередь
2007
3,075
830,0
2240,0
2240,0
980,4
0
4050,4
2007
830,0
2240,0
2240,0
960,0
0
4030,0
2008
0
0
0
20,4
0
20,4
21.2
Газификация жилого фонда, с. Чайка
2010
17,1
4080,0
11390,6
0
5956,5
8600,0
30027,1
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
2137,0
0
739,3
0
2876,3
2009
0
0
0
2542,4
2800,0
5342,4
2010
4080,0
9253,6
0
2674,8
5800,0
21808,4
22
Усольский район
0
0
0
0
0
0
0
22.1
Межпоселковый газопровод Уньва - Романово
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
22.2
Распределительный газопровод к коррекционной школе в с. Пыскор
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
23
Частинский район
14,5
0
26789,4
7037,0
9600,2
0
36389,6
23.1
Газификация жилого фонда и распределительные газопроводы низкого давления в с. Частые
2009
14,5
0
26789,4
7037,0
9600,2
0
36389,6
2007
0
7037,0
7037,0
3016,0
0
10053,0
2008
0
6375,8
0
2125,3
0
8501,1
2009
0
13376,6
0
4458,9
0
17835,5
24
Чернушинский район
0
0
0
0
0
0
0
24.1
Газификация жилого фонда, с. Трун
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
24.2
Распределительный газопровод в с. Брод
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
25
Добрянский район
0
10060,5
10060,5
13635
5780,2
29475,7
25.1
Строительство распределительных газопроводов в микрорайонах Комарово и Задобрянка, г. Добрянка
2010
10060,5
10060,5
13635
5780,2
29475,7
2007
0
0
0
0
0
2008
0
8048,4
8048,4
3621,7
5780,2
17450,3
2009
0
0
0
7238,0
0
7238
2010
0
2012,1
2012,1
2775,3
0
4787,4
Объекты на территории Коми-Пермяцкого округа
26
Кудымкарский район
18,97
0
0
0
6706,2
0
6706,2
26.1
Газификация центральной усадьбы СПК "Россия" Кудымкарского р-на с охватом д. М. Серва и Лопатино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
26.2
Подготовка проектной и изыскательской документации для газификации Кудымкарского района, с. Белоево
2008
0
0
0
0
2,3
0
2,3
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
2,3
0
2,3
26.3
Распределительный газопровод Кудымкар - Егва - Ошиб
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
26.4
Распределительный газопровод Кудымкар - Белоево - Кува
2010
18,97
0
0
0
6703,9
0
6703,9
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
6703,9
0
6703,9
26.5
Распределительный газопровод Кудымкар - Пешнигорт - В. Иньва
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
26.6
Распределительный газопровод, с. Ленинск
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
27
Юсьвинский район
87,894
11880,0
79950,0
11550,0
27949,0
178214,6
297993,6
27.1
Распределительные газопроводы, с. Юсьва Юсьвинского района
2010
51,519
11880,0
79950,0
11550,0
27949,0
0
119779
2007
0
11550,0
11550,0
4950,0
0
16500,0
1-я очередь - 2008
21,347
0
0
0
9029,0
0
9029,0
2009
7000,0
60138,0
0
10850,0
0
77988,0
2-я очередь - 2010
30,172
4880,0
8262,0
0
3120,0
0
16262,0
27.2
Распределительный газопровод, с. Купрос
2010
10,4
0
0
0
0
18951,0
18951,0
2010
0
0
0
0
18951,0
18951,0
27.3
Газопровод межпоселковый ГРС "Кудымкар" - с. Юсьва (за счет средств ОАО "Газпром")
2010
24
0
0
0
0
143109,4
143109,4
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
50309,4
50309,4
2009
0
0
0
0
12800,0
12800,0
2010
0
0
0
0
80000,0
80000,0
27.4
Газопровод межпоселковый ГРС "Купрос" - с. Купрос (за счет средств ОАО "Газпром")
2010
1,975
0
0
0
0
16154,2
16154,2
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
4198,9
4198,9
2009
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
11955,3
11955,3
Всего
458,084
43110
407995,4
111576,4
211068,1
207294,8
869468,3
в том числе Коми-Пермяцкий округ
106,864
11880,0
79950,0
11550,0
34655,2
178214,6
304699,8
Таблица 15 - Показатели реализации программного мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
N п/п
Наименование мероприятий и объектов, период
Ввод в эксплуатацию (год)
Мощность (км)
Объем финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
итого
всего
в том числе в рамках Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Добрянский район
0
0
0
0
0
0
0
1.1
Строительство водопровода, с. Пермское
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
2
Большесосновский район
2007
7,433
0
9418,1
9418,1
4088,4
0
13506,5
2.1
Сети водоснабжения, с. Тойкино
2007
0
9418,1
9418,1
4088,4
0
13506,5
3
Лысьвенский район
0
0
0
0
0
0
0
3.1
Строительство водопровода в п. Рассоленки
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
3.2
Реконструкция водопровода в п. Кормовище
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
4
Бардымский район
5,81
920,0
293,4
293,4
141,5
0
1354,9
4.1
Водоснабжение жилого фонда микрорайона Западный-3, с. Барда
2007
5,81
920,0
293,4
293,4
141,5
0
1354,9
4.2
Реконструкция сетей водопровода в д. Печмень
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
4.3
Реконструкция сетей водопровода в д. Березники
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
5
Верещагинский район
11,145
0
17294,1
17294,1
16105,2
0
33399,3
5.1
Строительство водопровода в с. Вознесенское
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
5.2
Водоснабжение в п. Зюкайка
2008
11,145
0
17294,1
17294,1
16105,2
0
33399,3
2007
0
7700,0
7700,0
3300,0
0
11000,0
2008
0
9594,1
9594,1
12805,2
0
22399,3
5.3
Строительство водопровода в с. Путино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
6
Еловский район
0
0
0
0
0
0
0
6.1
Строительство водопровода в с. Брюхово
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
6.2
Строительство водопровода с. Суганка
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
7
Карагайский район
0,663
0
1050,0
1050,0
3651,5
0
4701,5
7.1
Строительство водопровода в с. Рождественское
2010
0,12
0
0
0
3284,0
0
3284,0
2007
0
0
0
373,7
0
373,7
2008
0
0
0
1438,0
0
1438,0
2009
0
0
0
234,8
0
234,8
2010
0
0
0
1237,5
0
1237,5
7.2
Строительство водопровода в с. Нердва
2007
0,543
0
1050,0
1050,0
367,5
0
1417,5
2007
0
1050,0
1050,0
367,5
0
1518,0
8
Пермский район
-
0
0
0
0
0
0
0
8.1
Строительство водопровода в с. Фролы
Строительство водопровода в с. Фролы не осуществлялось в связи с тем, что земля находится в федеральной собственности и затруднен сбор исходных данных для проектно-изыскательских работ
8.2
Строительство системы водоснабжения в п. Кукуштан
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
9
Красновишерский район
3,845
0
2861,5
2861,5
1290,0
0
4151,5
9.1
Сети водоснабжения, п. Северный Колчим
2007
3,845
0
2861,5
2861,5
1290,0
0
4151,5
9.2
Реконструкция сетей водопровода в п. У-Язьва
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
10
Кишертский район
1,38
0
1769,2
1769,2
765,1
0
2534,3
10.1
Водопроводные сети по ул. Октябрьской с. Усть-Кишерть
2007
1,38
0
1769,2
1769,2
765,1
0
2534,3
11
Осинский район
1,874
0
560,9
0
1461,1
0
2022,0
11.1
Строительство водопровода в с. Н. Залесново
Незавершенное строительство
1,874
0
560,9
0
1461,1
0
2022,0
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
508,2
0
211,8
0
720,0
2009
0
52,7
0
0
0
52,7
2010
0
0
0
1249,3
0
1249,3
11.2
Строительство водопровода в д. Заводчик
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
12
Сивинский район
0
0
0
0
0
0
0
12.1
Строительство водопровода в с. М.-Сива
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
13
Соликамский район
0
0
0
0
285,4
0
285,4
13.1
Строительство водопровода в п. Басим
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
13.2
Строительство водопровода в п. Сим
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
13.3
Реконструкция сетей водопровода в п. Родники
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
13.4
Реконструкция сетей водопровода в п. Черное
0
0
0
0
285,4
0
285,4
13.5
Реконструкция сетей водопровода с. Тохтуево
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
13.6
Реконструкция сетей водопровода в д. Жуланово
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
14
Усольский район
2011
2,795
0
1156,5
1156,5
385,4
0
1541,9
14.1
Реконструкция водопровода в с. Романово
2008
2,795
0
1156,5
1156,5
385,4
0
1541,9
14.2
Строительство водопровода в с. Ощепково
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
14.3
Строительство водопровода в с. Лысьва
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
15
Уинский район
3,276
2620,0
7250,0
4470
3114,3
0
12984,3
15.1
Реконструкция водопровода в с. Чайка
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
15.2
Реконструкция сетей водоснабжения в с. Уинское
2008
3,276
2620,0
7250,0
4470,0
3114,3
0
12984,3
2007
1500,0
4470,0
4470,0
1917,0
0
7887,0
2008
1120,0
0
0
1197,3
0
2317,3
2009
0
2780,0
0
0
0
2780,0
16
Частинский район
9,85
0
5936,0
5486,0
2593,0
0
8529,0
16.1
Строительство водопровода в с. Бабка
2009
5
0
450,0
0
150,0
0
600,0
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
150,0
0
150,0
2009
0
450,0
0
0
0
450,0
16.2
Реконструкция водоснабжения (2-я очередь) в с. Частые
2007
4,85
0
5486,0
5486,0
2443,0
0
7929,0
17
Чернушинский район
20,73
10635,7
21889,0
6320,0
9190,9
0
41715,6
17.1
Водоснабжение в с. Деменево
2007
6,687
0
6320,0
6320,0
2440,0
0
8760,0
17.2
Реконструкция водопровода в с. Ананьино
2011
6,112
4088,2
5956,1
0
2604,0
0
12648,3
2007
0
0
0
440,9
0
440,9
2008
0
0
0
32,3
0
32,3
2009
2440,3
0
0
1169,5
0
3609,8
2010
1647,9
5956,1
0
961,3
0
8565,3
17.3
Реконструкция водопровода в с. Бедряж
2010
7,931
6547,5
9612,9
0
4146,9
0
20307,3
2007
0
0
0
666,9
0
666,9
2008
0
0
0
52,0
0
52
2009
3758,0
0
0
1800,8
0
5558,8
2010
2789,5
9612,9
0
1627,2
0
14029,6
17.4
Реконструкция водопровода в с. в с. Ермия
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
18
Чердынский район
0
0
0
0
0
0
0
18.1
Реконструкция водопровода в п. Рябинино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
18.2
Реконструкция сетей водопровода в п. Керчевский
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
18.3
Реконструкция сетей водопровода в с. Вильгорт
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
19
Кунгурский район
27,1
3652,1
39695,7
12465,0
31345,0
0
74692,8
19.1
Водоснабжение в с. Калинино (в т.ч. 1-я очередь - реконструкция внутрипоселкового водопровода)
2007
14
0
5780,0
5780,0
2480,0
0
8260,0
19.2
Водоснабжение в с. Серга (в т.ч. 1-я очередь - реконструкция внутрипоселкового водопровода)
2010
13,1
3652,1
33915,7
6685
28865
0
66432,8
2007
0
6685,0
6685,0
2865,0
0
9550,0
2008
0
0
0
7980,7
0
7980,7
2009
3652,1
0
0
8547,9
0
12200
2010
0
27230,7
0
9471,4
0
36702,1
20
Октябрьский район
0
0
0
0
0
0
0
20.1
Реконструкция сетей водопровода в д. Новопетровка
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
21
Очерский район
0
0
0
0
0
0
0
21.1
Реконструкция сетей водопровода в д. Киприно
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
22
Суксунский район
-
0
0
0
0
0
0
0
22.1
Реконструкция сетей водопровода в с. Киселево
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
22.2
Водоснабжение в с. Брехово
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
23
Чусовской район
-
0
0
0
0
0
0
0
23.1
Реконструкция сетей водопровода в с. Н. Калино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
24
Куединский район
2,8
5618,4
22659,8
13930
9186,7
0
37464,9
24.1
Реконструкция водопровода в с. Краснояр
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
24.2
Реконструкция и развитие сетей водопровода в п. Куеда
2010
2,8
5618,4
22659,8
13930,0
9186,7
0
37464,9
2007
0
13930,0
13930,0
5970,0
0
19900,0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0,6
1268,8
1459,1
0
608,0
0
3335,9
2010
2,2
4349,6
7270,7
0
2608,7
0
14229,0
24.3
Реконструкция системы водоснабжения в с. Большие Кусты
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
24.4
Реконструкция системы водоснабжения в с. Федоровск
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
Объекты на территории Коми-Пермяцкого округа
25
Косинский район
18,768
10985,6
23685,9
23685,9
10586,3
0
45257,8
25.1
Расширение сетей водоснабжения, с. Коса
2009
18,768
10985,6
23685,9
23685,9
10586,3
0
45257,8
2007
3500,0
5000,0
5000,0
2142,9
0
10642,9
2008
3250,0
12950,0
12950,0
6815,0
0
23015,0
2009
4235,6
5735,9
5735,9
1628,4
0
11599,9
26
Юрлинский район
1,8
812,9
0
0
1766,0
0
2578,9
26.1
Водоснабжение, с. Юрла
2010
1,8
812,9
0
0
1766,0
0
2578,9
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
677,3
0
677,3
2010
812,9
0
0
1088,7
0
1901,6
27
Юсьвинский район
-
0
0
214,0
0
181,9
0
395,9
27.1
Водопровод в д. Лысково, п. Лемпиха, п. Пожва
Объект не построен в связи с получением отрицательного заключения экспертизы проекта
Экспертиза проекта 2007
0
101,0
0
85,6
0
186,6
27.2
Водопровод в п. Майкор
Объект не построен в связи с получением отрицательного заключения экспертизы проекта
Экспертиза проекта 2007
0
113,0
0
96,3
0
209,3
27.3
Водопровод в с. Купрос
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
Всего
114,42
35244,7
155734,1
100199,7
96137,7
0
287116,5
в том числе Коми-Пермяцкий округ
20,568
11798,5
23899,9
23685,9
12534,2
0
48232,6
Таблица 16 - Показатели реализации программного мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности
N п/п
Наименование мероприятий и объектов
Ввод в эксплуатацию (год)
Мощность (км)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Краевой бюджет
Местный бюджет
Всего
всего
в том числе в рамках Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Реконструкция а/д "Барда - Куеда", в т.ч.:
9,7
271564,4
0
0
271564,4
2007
2007
9,7
269714,9
0
0
269714,9
2008
2008
-
1057,0
0
0
1057,0
2009
2009
-
572,5
0
0
572,5
2010
2010
-
220,0
0
0
220,0
2
Реконструкция а/д "Елово - Кижи - Чайковский", участок "Елово - Кижи", в т.ч.
750,3
0
0
750,3
2007
2007
-
750,3
0
0
750,3
3
Реконструкция а/д "Деменево - Уинское", в т.ч.
7,68
198077,9
0
0
198077,9
2007
2007
7,68
198077,9
0
0
198077,9
4
Капитальный ремонт а/д "Уинское - Деменево", км 2+310-4+500, в т.ч.
2,1
27088,8
0
0
27088,8
2007
2007
7974,5
0
0
7974,5
2008
2008
2,1
19114,3
0
0
19114,3
5
Строительство а/д "Березники - Кудымкар - граница Кировской области", в т.ч.
24,467
589840,6
0
0
589840,6
2007
2007
-
15708,9
0
0
15708,9
2008
2008
6,467
380707,4
0
0
380707,4
2009
2009
18
189074,5
0
0
189074,5
2010
2010
-
4349,8
0
0
4349,8
6
Подъезд к п. Березники от а/д "С.-Петербург - Киров - Пермь" (ПИР)
2007
-
450,2
0
0
450,2
7
Капитальный ремонт а/д "Промысла - Медведка" в Горнозаводском районе
4,2
24640,3
0
4127,3
28767,6
2007
2007
-
12381,9
0
0
12381,9
2008
2008
2
5315,5
0
1813,0
7128,5
2009
2009
2,2
6942,9
0
2314,3
9257,2
8
Капитальный ремонт а/д "Семсовхоз - Кишерть - Кр. Яр", км 13-15,16+375-28+200, в т.ч.
13,997
122575,6
0
0
122575,6
2007
2007
-
7,0
0
0
7,0
2008
2008
13,997
122568,6
0
0
122568,6
Всего
62,144
1234988,1
0
4127,3
1239115,4
5. Оценка уровня достижения показателей эффективности
Программы
Экономический эффект от реализации Программы планировался в повышении инвестиционной привлекательности сельских территорий за счет развития инженерной инфраструктуры, в увеличении производительности сельскохозяйственного труда, в повышении качества трудового потенциала сельских территорий в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий.
Анализ свидетельствует, что реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для создания на селе прочной и устойчивой производственно-социальной базы, включающей в себя как благоприятные возможности развития деловой активности и ведения бизнеса, так и отвечающей современным требованиям по условиям проживания, труда, обучения, поддержания здоровья и отдыха сельского населения. По-прежнему низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
Фактический объем финансирования Программы был значительно меньше запланированного, основными приоритетными направлениями стали развитие жилищного строительства, строительство объектов образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.
По сути, при реализации Программы сохранился остаточный принцип финансирования социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, строительства жилья, строительства и реконструкции автомобильных дорог, что сохранило неблагоприятную ситуацию в комплексном развитии села.
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.
С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства в дальнейшем необходимо усиление государственной поддержки.
В настоящее время устойчивое развитие сельских территорий осуществляется в рамках подпрограммы 7 государственной программы развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1320-п (далее - госпрограмма). На развитие сельских территорий ежегодно привлекаются федеральные средства в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598. Средства краевого бюджета на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий направляются в соответствии с Законом Пермского края от 2 сентября 2014 г. N 357-ПК "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края", по-прежнему распределяемые по подушевому принципу.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в дальнейшем необходимо решение следующих задач:
в области создания комфортных условий жизнедеятельности - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
в области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе - концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса, а также на строительство и реконструкцию автомобильных дорог;
в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов - грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
в области формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни - поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий путем проведения отдельных мероприятий всероссийского значения (конкурсов, спортивных соревнований).
Кроме того, в случае финансирования развития сельских территорий из краевого бюджета за счет субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края, предусмотренных в рамках Закона Пермского края от 2 сентября 2014 г. N 357-ПК, необходимо предусмотреть следующие механизмы:
для сельских территорий с развитым сельскохозяйственным производством ввести повышающий коэффициент при распределении суммы субсидии, что позволит преодолеть исторически сложившийся низкий уровень развития инфраструктуры и, как следствие, непривлекательность села;
ограничить направления субсидирования, исключив направление субсидии на обязательства, возникающие при выполнении текущих полномочий местного значения, не направленных на экономическое стимулирование;
при государственной поддержке строительства объектов социально-инженерной инфраструктуры приоритет отдавать размещению объектов социально-инженерной инфраструктуры в населенных пунктах с развитым сельскохозяйственным производством, что обеспечит комплексное развитие территории;
выделить отдельной строкой в единой субсидии сумму на устойчивое развитие сельских территорий, которая ежегодно будет распределяться между районами.
6. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию
Программы
Общий свод по финансированию Программы в разрезе направлений и источников представлен в приложении 3 к отчету.
Финансирование мероприятий Программы в 2007 году производилось на основании Закона Пермского края от 23 декабря 2006 г. N 38-КЗ "О Плане развития общественной инфраструктуры муниципального значения Пермского края на 2007 год" и в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 9 февраля 2007 г. N 20-рп "Об утверждении поквартального распределения средств регионального фонда муниципального развития на 2007 год".
В 2008-2010 годах развитие сельской местности осуществлялось за счет средств краевого бюджета, в том числе регионального фонда софинансирования расходов, на условиях софинансирования с муниципальными образованиями и с привлечением средств федерального бюджета.
Финансирование объектов за счет внебюджетных источников осуществлялось в рамках реализации Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ". Внебюджетные средства поступили от компаний ОАО "Газпром" и ЗАО АФ "Уралгазсервис".
Таблица 17
N п/п
Наименование направления
Источник финансирования
Всего на период действия Программы
План
Факт
% исполнения
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
Итого по Программе:
Федеральный бюджет
0,0
1528,7
1528,7
0,0
163,6
163,6
10,7
Краевой бюджет
0,0
2804,4
2804,4
0,0
683,6
683,6
24,4
Местный бюджет
0,0
727,5
727,5
0,0
409,8
409,8
56,3
Внебюджетные источники
9,0
1406,6
1415,6
0,0
119,2
119,2
8,4
Итого по направлению
9,0
6467,2
6476,2
0,0
1376,2
1376,2
21,3
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
1100,7
1100,7
0,0
236,7
236,7
21,5
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета в сумме 163,6 млн. рублей, что составило 10,7% от запланированного объема финансирования, средств краевого бюджета - 683,6 млн. рублей, что составило 24,4% от запланированного объема финансирования, средств местного бюджета - 409,8 млн. рублей, или 56,3% от запланированного объема финансирования, и за счет внебюджетных источников - 119,2 млн. рублей, что составляет 8,4% от запланированного объема финансирования.
Уровень освоения всех средств за 2007-2010 годы, включая федеральный, краевой и местный бюджеты, а также внебюджетные источники, составляет 21,3% от запланированных на реализацию Программы.
Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию Программы в разрезе мероприятий представлен в приложении 3 к настоящему отчету.
Приложение 1
к отчету
Сводные финансовые затраты на реализацию краевой целевой
программы "Социальное развитие сельской местности Пермского
края на 2007-2010 годы" и уровень финансирования мероприятий
от утвержденных бюджетных ассигнований
Показатель
Годы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
бюджетные ассигнования
фактически профинансировано в рамках Программы
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Развитие жилищного строительства в сельской местности
Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе:
2007
93351,7
37254,2
15000
14386,7
26710,8
75736,3
29740,4
14834,5
9080,8
22080,6
81,1
2008
85061,3
21557,5
18700
19347,6
25456,2
85061,3
21557,5
18700
19347,6
25456,2
100,0
Итого по направлению "Развитие жилищного строительства в сельской местности":
178413
58811,7
33700
33734,3
52167
160797,6
51297,9
33534,5
28428,4
47536,8
90,1
в том числе Коми-Пермяцкий округ
2007
573,9
145,9
428
0
0
382,2
119,7
262,5
0
0
66,6
II. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе, в том числе:
2007
97386,0
30380,9
15928,0
14978,6
36098,5
79833,5
17640,9
15915,7
12413,0
33863,9
82,0
2008
106868,3
30000
28000
16807,8
32060,5
106868,3
30000
28000
16807,8
32060,5
100,0
Итого по направлению "Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности":
204254,3
60380,9
43928
31786,4
68159
186701,8
47640,9
43915,7
29220,8
65924,4
91,4
в том числе Коми-Пермяцкий округ
2007
996,3
496,3
500
0
0
984
496,3
487,7
0
0
98,8
III. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Лысьвенский муниципальный район
Школа, п. Кормовище
2007
42730,6
0
26600
16130,6
0
42730,6
0
26600
16130,6
0
100,0
Кишертский муниципальный район
Школа, с. Усть-Кишерть, в том числе:
2007
23572
0
21000
2572
0
11663,3
0
11663,3
0
0
49,5
2008
36150
0
22800
13350
0
36150
0
22800
13350
0
100,0
2009
42343,1
0
15666,6
26676,5
0
42343,1
0
15666,6
26676,5
0
100,0
Итого:
102065,1
0
59466,6
42598,5
0
90156,4
0
50129,9
40026,5
0
88,3
Большесосновский муниципальный район
Детские ясли-сад, с. Черновское
2007
29090
0
20360
8730
0
29085,5
0
20360
8725,5
0
100,0
Соликамский муниципальный район
Школа-детский сад, п. Сим
2007
67781,9
0
46524,8
15857,1
5400
64960,3
0
46524,8
18435,5
0
95,8
Бардымский муниципальный район
Школа, с. Барда
2007
16600
0
11600
5000
0
16600
0
11600
5000
0
100,0
2008
36000
0
27000
9000
0
36000
0
27000
9000
0
100,0
2009
10847,4
0
3438,4
7409
0
10847,4
0
3438,4
7409
0
100,0
Итого:
63447,4
0
42038,4
21409
0
63447,4
0
42038,4
21409
0
100,0
Карагайский муниципальный район
Детский сад, с. Нердва
2007
25715
0
18000
7715
0
25715
0
18000
7715
0
100,0
2008
29299
0
21966
7333
0
24905,8
0
17572,8
7333
0
85,0
2009
4393,2
0
4393,2
0
0
0
0
0
0
0
0,0
2010
8197,4
0
4393,2
3804,2
0
8197,4
0
4393,2
3804,2
0
100,0
Итого:
67604,6
0
48752,4
18852,2
0
58818,2
0
39966
18852,2
0
87,0
Куединский муниципальный район
Школа, д. Гожан
2007
40026,3
0
28835
11191,3
0
40026
0
28835
11191
0
100,0
Сивинский муниципальный район
Общеобразовательная школа, с. Сива
2007
3509
0
1000
2509
0
1919,5
0
1000
919,5
0
54,7
Уинский муниципальный район
Школа, с. Уинское
2007
35724,9
0
24653,5
6071,4
5000
34208,7
0
24653,5
9555,2
0
95,8
Кудымкарский муниципальный район
Школа, п. Ошиб
2007
51580
36100
10836
4644
0
51386,3
35906,3
10836
4644
0
99,6
Итого по направлению "Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности":
2007
336329,7
36100
209409,3
80420,4
10400
318295,2
35906,3
200072,6
82316,3
0
94,6
2008
101449
0
71766
29683
0
97055,8
0
67372,8
29683
0
95,7
2009
57583,7
0
23498,2
34085,5
0
53190,5
0
19105
34085,5
0
92,4
2010
8197,4
0
4393,2
3804,2
0
8197,4
0
4393,2
3804,2
0
100,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
503559,8
36100
309066,7
147993,1
10400
476738,9
35906,3
290943,6
149889
0
94,7
в том числе Коми-Пермяцкий округ
2007
51580,0
36100,0
10836,0
4644,0
0,0
51386,3
35906,3
10836,0
4644,0
0,0
99,6
IV. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Ильинский муниципальный район
Расширение центральной районной больницы, п. Ильинский
2007
4286,0
0,0
3000,0
1286,0
0,0
3659,8
0,0
3000,0
659,8
0,0
85,4
2008
21311,0
0,0
15983,0
5328,0
0,0
20319,4
0,0
14991,4
5328,0
0,0
95,3
2009
25077,3
0,0
3806,6
21270,7
0,0
24514,3
0,0
3243,6
21270,7
0,0
97,8
2010
1027,2
0,0
563,0
464,2
0,0
1006,6
0,0
542,4
464,2
0,0
98,0
Итого:
51701,5
0,0
23352,6
28348,9
0,0
49500,1
0,0
21777,4
27722,7
0,0
95,7
Юрлинский муниципальный район
Лечебный корпус центральной районной больницы, с. Юрла
2007
19825,0
9516,0
7216,0
3093,0
0,0
19825,0
9516,0
7216,0
3093,0
0,0
100,0
2008
10673,0
0,0
8006,0
2667,0
0,0
10673,0
0,0
8006,0
2667,0
0,0
100,0
2009
27467,4
0,0
20211,1
7256,3
0,0
23425,1
0,0
16168,8
7256,3
0,0
85,3
2010
33610,1
0,0
4042,2
29567,9
0,0
33610,1
0,0
4042,2
29567,9
0,0
100,0
Итого:
91575,5
9516
39475,3
42584,2
0
87533,2
9516
35433
42584,2
0
95,6
Кудымкарский муниципальный район
Стационар МУ "Верх-Иньвенская участковая больница", с. Верх-Иньва
2007
6163,0
0,0
3360,0
2803,0
0,0
6163,0
0,0
3360,0
2803,0
0,0
100,0
2008
27511,0
0,0
18738,1
8772,9
0,0
23475,4
0,0
14702,5
8772,9
0,0
85,3
2009
44035,6
0,0
34035,6
10000,0
0,0
38126,3
0,0
28126,3
10000,0
0,0
86,6
Итого:
77709,6
0
56133,7
21575,9
0
67764,7
0
46188,8
21575,9
0
87,2
Итого по направлению "Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности":
2007
30274
9516
13576
7182
0
29647,8
9516
13576
6555,8
0
97,9
2008
59495
0
42727,1
16767,9
0
54467,8
0
37699,9
16767,9
0
91,6
2009
96580,3
0,0
58053,3
38527,0
0,0
86065,7
0,0
47538,7
38527,0
0,0
89,1
2010
34637,3
0
4605,2
30032,1
0
34616,7
0
4584,6
30032,1
0
99,9
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
220986,6
9516
118961,6
92509
0
204798
9516
103399,2
91882,8
0
92,7
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ:
2007
25988,0
9516,0
10576,0
5896,0
0,0
25988,0
9516,0
10576,0
5896,0
0,0
100,0
2008
4016
38184
0
26744,1
11439,9
0
34148,4
0
22708,5
11439,9
0,0
2009
71503,0
0,0
54246,7
17256,3
0,0
61551,4
0,0
44295,1
17256,3
0,0
86,1
2010
34637,3
0
4605,2
30032,1
0
34616,7
0
4584,6
30032,1
0
99,9
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
136144,3
47700,0
69427,9
79928,5
11439,9
122156,1
43664,4
59455,7
75892,9
11439,9
89,7
V. Развитие газификации в сельской местности
Бардымский муниципальный район
Распределительный газопровод микрорайона "Западный-3", с. Барда
2007
10570,0
1800,0
5560,0
3210,0
0,0
8571,9
1800,0
5538,2
1233,7
0,0
81,1
Газификация объектов соцкультбыт, с. Печмень
2007
3500,0
0,0
2450,0
1050,0
0,0
3332,2
0,0
2282,2
1050,0
0,0
95,2
Большесосновский муниципальный район
Распределительные газопроводы, с. Черновское
2007
9182,0
0,0
5582,0
3600,0
0,0
7879,6
0,0
5570,0
2309,6
0,0
85,8
Добрянский муниципальный район
Строительство распределительных газопроводов в микрорайонах Комарово и Задобрянка, г. Добрянка
2008
19462,4
0
10060,5
3621,7
5780,2
17450,3
0
8048,4
3621,7
5780,2
89,7
2009
9250,1
0
2012,1
7238,0
0
7238,0
0
0
7238,0
0
78,2
2010
4787,4
0
2012,1
2775,3
0
4787,4
0
2012,1
2775,3
0
100,0
Итого:
33499,9
0
14084,7
13635,0
5780,2
29475,7
0
10060,5
13635
5780,2
88,0
Куединский муниципальный район
Газификация жилого фонда, с. Большая Уса (уличный газопровод по ул. Победы - наружные газопроводы)
2007
3662,0
0,0
2462,0
1200,0
0,0
3515,0
0,0
2460,0
1055,0
0,0
96,0
Кунгурский муниципальный район
Газификация жилого фонда, с. Плеханово
2007
15229,0
2200,0
9120,0
3909,0
0,0
15223,7
2200,0
9114,7
3909,0
0,0
100,0
Распределительные газопроводы, с. Зуята
2007
6500,0
0,0
4550,0
1950,0
0,0
6500,0
0,0
4550,0
1950,0
0,0
100,0
Газопровод низкого давления, с. Юговское (IV этап - газопровод по поселку). Наружный газопровод - 1-я очередь
2007
1570,0
0,0
1100,0
470,0
0,0
1567,7
0,0
1097,7
470,0
0,0
99,9
Газификация жилого фонда (3-я очередь - газопровод по поселку), п. Голдыревский
2007
5286,0
0,0
3700,0
1586,0
0,0
5286,0
0,0
3700,0
1586,0
0,0
100,0
Октябрьский муниципальный район
Распределительные сети газоснабжения для газификации жилых домов южной части (1-й этап), п. Октябрьский
2007
4173,0
0,0
2921,0
1252,0
0,0
4006,0
0,0
2904,8
1101,2
0,0
96,0
Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилого фонда по ул. Южной, Мира, Ленина, п. Сарс
2007
3714,3
0,0
2600,0
1114,3
0,0
3714,3
0,0
2600,0
1114,3
0,0
100,0
Осинский муниципальный район
Газоснабжение, с. Крылово (1-я очередь - I и II нитки)
2007
10000,0
0,0
7000,0
3000,0
0,0
9985,5
0,0
6985,5
3000,0
0,0
99,9
Пермский муниципальный район
Газоснабжение жилых домов в п. Нижние Муллы (2-я очередь), д. Мураши, д. Ежи, д. Пищальниково, д. Усть-Тары. 1-й этап
2007
4537,0
0,0
3067,0
1470,0
0,0
4369,4
0,0
3055,1
1314,3
0,0
96,3
Газоснабжение, п. Курашим
2007
3200,0
0,0
2240,0
960,0
0,0
2452,8
0,0
1716,8
736,0
0,0
76,7
Распределительные газопроводы по ул. Уральской, Майской, Гагарина, Хохловской, Садовой, Молодежной, Загришинской, д. Скобелевка
2007
7775,0
1000,0
4380,0
2395,0
0,0
7775,0
1000,0
4380,0
2395,0
0,0
100,0
Распределительные уличные газопроводы и внутреннее газооборудование жилых домов, с. Кояново
2007
18124,8
0,0
11200,0
6924,8
0,0
18124,8
0,0
11200,0
6924,8
0,0
100,0
Суксунский муниципальный район
Распределительные сети газопроводов жилых домов, п. Суксун. Наружные сети газопроводов
2007
4000,0
0,0
2800,0
1200,0
0,0
3703,6
0,0
2616,0
1087,6
0,0
92,6
Газификация жилого фонда, с. Ключи (ул. Одина, Центральная, К.Маркса)
2007
1310,0
0,0
770,0
540,0
0,0
1104,8
0,0
770,0
334,8
0,0
84,3
Газификация жилого фонда, с. Ключи (ул. Коммунистическая, 40 лет Победы, Гагарина)
2007
2758,0
0,0
1930,0
828,0
0,0
2745,9
0,0
1917,9
828,0
0,0
99,6
Частинский муниципальный район
Газификация жилого фонда (ул. Ю.Гагарина, Ленина, Частинская, М.Горького, Революции, Плеханова, Набережная, Рыбацкая, Энергетиков). Распределительные газопроводы низкого давления, с. Частые
2007
10053,0
0,0
7037,0
3016,0
0,0
10053,0
0,0
7037,0
3016,0
0,0
100,0
Юсьвинский муниципальный район
Распределительные газопроводы, с. Юсьва
2007
16500,0
0,0
11550,0
4950,0
0,0
16500,0
0,0
11550,0
4950,0
0,0
100,0
Карагайский муниципальный район
Внутрипоселковый распределительный газопровод до микрорайона Энтузиастов, пос. Афонятский, Березоворощинский, Школьный, д. Савино
2007
10560,0
0,0
7390,0
3170,0
0,0
10560,0
0,0
7390,0
3170,0
0,0
100,0
Ординский муниципальный район
Газопровод по ул. Мира и ул. Советской, с. Малый Ашап
2007
1248,1
0,0
840,0
408,1
0,0
1248,1
0,0
840,0
408,0
0,0
100,0
Уинский муниципальный район
Газификация жилого фонда, с. Уинское. Распределительные газопроводы. 4-я очередь
2007
4030,0
830,0
2240,0
960,0
0,0
4030,0
830,0
2240,0
960,0
0,0
100,0
Итого по направлению "Развитие газификации в сельской местности":
2007
157482,2
5830,0
102489,0
49163,2
0,0
152249,3
5830,0
101515,9
44903,3
0,0
96,7
2008
19462,4
0,0
10060,5
3621,7
5780,2
17450,3
0,0
8048,4
3621,7
5780,2
89,7
2009
9250,1
0,0
2012,1
7238,0
0,0
7238,0
0,0
0,0
7238,0
0,0
78,2
2010
4787,4
0,0
2012,1
2775,3
0,0
4787,4
0,0
2012,1
2775,3
0,0
100,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
190982,1
5830,0
116573,7
62798,2
5780,2
181725,0
5830,0
111576,4
58538,3
5780,2
95,2
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ за 2007-2010 гг.
16500,0
0,0
11550,0
4950,0
0,0
16500,0
0,0
11550,0
4950,0
0,0
100,0
VI. Развитие водоснабжения в сельской местности
Бардымский муниципальный район
Водоснабжение жилого фонда микрорайона "Западный-3", с. Барда,
2007
2034,6
920,0
294,6
820,0
0,0
1354,9
920,0
293,4
141,5
0,0
66,6
Большесосновский муниципальный район
Сети водоснабжения, с. Тойкино
2007
14556,0
0,0
9456,0
5100,0
0,0
13506,5
0,0
9418,1
4088,4
0,0
92,8
Кишертский муниципальный район
Водопроводные сети по ул. Октябрьской, с. Усть-Кишерть
2007
2671,0
0,0
1776,0
895,0
0,0
2534,3
0,0
1769,2
765,1
0,0
94,9
Частинский муниципальный район
Реконструкция водоснабжения (2-я очередь), с. Частые
2007
8893,0
0,0
5508,0
3385,0
0,0
7929,0
0,0
5486,0
2443,0
0,0
89,2
Чернушинский муниципальный район
Водоснабжение, с. Деменево
2007
9030,0
0,0
6320,0
2710,0
0,0
8760,0
0,0
6320,0
2440,0
0,0
97,0
Верещагинский муниципальный район
Водоснабжение, п. Зюкайка
2007
11000,0
0,0
7700,0
3300,0
0,0
11000,0
0,0
7700,0
3300,0
0,0
100,0
2008
23528,9
0,0
10723,7
12805,2
0,0
22399,3
0,0
9594,1
12805,2
0,0
95,2
Итого:
34528,9
0,0
18423,7
16105,2
0,0
33399,3
0,0
17294,1
16105,2
0,0
96,7
Карагайский муниципальный район
Строительство водопровода в с. Нердва
2007
1520,0
0,0
1050,0
470,0
0,0
1417,5
0,0
1050,0
367,5
0,0
93,3
Красновишерский муниципальный район
Сети водоснабжения, п. Северный Колчим
2007
4152,1
0,0
2862,1
1290,0
0,0
4151,5
0,0
2861,5
1290,0
0,0
100,0
Куединский муниципальный район
Реконструкция и развитие сетей водопровода (1-я очередь), п. Куеда
2007
19900,0
0,0
13930,0
5970,0
0,0
19900,0
0,0
13930,0
5970,0
0,0
100,0
Кунгурский муниципальный район
Водоснабжение, с. Серга, в т.ч. 1-я очередь - реконструкция внутрипоселкового водопровода
2007
9550,0
0,0
6685,0
2865,0
0,0
9550,0
0,0
6685,0
2865,0
0,0
100,0
Водоснабжение, с. Калинино, в т.ч. 1-я очередь - реконструкция внутрипоселкового водопровода
2007
8260,0
0,0
5780,0
2480,0
0,0
8260,0
0,0
5780,0
2480,0
0,0
100,0
Уинский муниципальный район
Реконструкция сетей водоснабжения, с. Уинское
2007
8445,0
1500,0
4470,0
2475,0
0,0
7887,0
1500,0
4470,0
1917,0
0,0
93,4
Усольский муниципальный район
Реконструкция водопровода в с. Романово
2008
1541,9
0,0
1156,5
385,4
0,0
1541,9
0,0
1156,5
385,4
0,0
100,0
Косинский муниципальный район
Расширение сетей водоснабжения, с. Коса
2007
10643,0
3500,0
5000,0
2143,0
0,0
10642,9
3500,0
5000,0
2142,9
0,0
100,0
2008
28750,9
3250,0
18685,9
6815,0
0,0
23015,0
3250,0
12950,0
6815,0
0,0
80,0
2009
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
100,0
Итого:
50993,8
10985,6
29421,8
10586,4
0,0
45257,8
10985,6
23685,9
10586,3
0,0
88,8
Итого по направлению "Развитие водоснабжения в сельской местности":
2007
110654,7
5920,0
70831,7
33903,0
0,0
106893,6
5920,0
70763,2
30210,4
0,0
96,6
2008
53821,7
3250,0
30566,1
20005,6
0,0
46956,2
3250,0
23700,6
20005,6
0,0
87,2
2009
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
100,0
2010
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
176076,3
13405,6
107133,7
55537,0
0,0
165449,7
13405,6
100199,7
51844,4
0,0
94,0
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ:
2007
10643,0
3500,0
5000,0
2143,0
0,0
10642,9
3500,0
5000,0
2142,9
0,0
100,0
2008
28750,9
3250,0
18685,9
6815,0
0,0
23015,0
3250,0
12950,0
6815,0
0,0
80,0
2009
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
100,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
50993,8
10985,6
29421,8
10586,4
0,0
45257,8
10985,6
23685,9
10586,3
0,0
88,8
Всего по Программе, в том числе:
1474272,1
184044,2
729363,7
424358,0
136506,2
1376211,0
163596,7
683569,1
409803,7
119241,4
93,3
развитие жилищного строительства в сельской местности
178413,0
58811,7
33700,0
33734,3
52167,0
160797,6
51297,9
33534,5
28428,4
47536,8
90,1
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
204254,3
60380,9
43928,0
31786,4
68159,0
186701,8
47640,9
43915,7
29220,8
65924,4
91,4
развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
503559,8
36100,0
309066,7
147993,1
10400,0
476738,9
35906,3
290943,6
149889,0
0,0
94,7
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
220986,6
9516,0
118961,6
92509,0
0,0
204798,0
9516,0
103399,2
91882,8
0,0
92,7
развитие газификации в сельской местности
190982,1
5830,0
116573,7
62798,2
5780,2
181725,0
5830,0
111576,4
58538,3
5780,2
95,2
развитие водоснабжения в сельской местности
176076,3
13405,6
107133,7
55537,0
0,0
165449,7
13405,6
100199,7
51844,4
0,0
94,0
Приложение 2
к отчету
Сводные финансовые затраты на реализацию краевой целевой
программы "Социальное развитие сельской местности Пермского
края на 2007-2010 годы" в разрезе исполнителей Программы
Исполнитель Программы
Годы
Объемы финансирования (млн. рублей)
планируемые расходы по Программе
фактически профинансировано в рамках Программы
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Министерство образования Пермского края
2007
287,585
11,500
190,796
85,289
0,000
318,295
35,906
200,073
82,316
0,000
110,7
2008
107,485
15,910
64,100
27,475
0,000
97,056
0,000
67,373
29,683
0,000
90,3
2009
80,360
15,910
45,110
19,340
0,000
53,191
0,000
19,105
34,086
0,000
66,2
2010
27,300
5,300
15,400
6,600
0,000
8,197
0,000
4,393
3,804
0,000
30,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
502,730
48,620
315,406
138,704
0,000
476,739
35,906
290,944
149,889
0,000
94,8
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Министерство здравоохранения Пермского края
2007
25,109
0,000
17,576
7,533
0,000
29,648
9,516
13,576
6,556
0,000
118,1
2008
263,300
57,120
142,140
61,040
3,000
54,468
0,000
37,700
16,768
0,000
20,7
2009
163,700
29,520
91,880
39,300
3,000
86,066
0,000
47,539
38,527
0,000
52,6
2010
94,491
16,420
52,221
22,850
3,000
34,617
0,000
4,585
30,032
0,000
36,6
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
546,600
103,060
303,817
130,723
9,000
204,798
9,516
103,399
91,883
0,000
37,5
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Министерство культуры и молодежной политики Пермского края
2007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2008
15,170
3,750
3,440
7,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2009
13,650
3,400
3,080
7,170
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
14,760
3,650
3,370
7,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
43,580
10,800
9,890
22,890
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Развитие жилищного строительства в сельской местности
Министерство сельского хозяйства Пермского края
2007
53,700
16,100
15,000
6,500
16,100
75,736
29,740
14,835
9,081
22,081
141,0
2008
66,700
20,000
18,700
8,000
20,000
85,061
21,558
18,700
19,348
25,456
127,5
2009
66,700
20,000
18,700
8,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
66,700
20,000
18,700
8,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
253,800
76,100
71,100
30,500
76,100
160,798
51,298
33,535
28,428
47,537
63,4
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Министерство сельского хозяйства Пермского края
2007
87,428
29,800
15,928
11,900
29,800
79,834
17,641
15,916
12,413
33,864
91,3
2008
100,000
30,000
28,000
12,000
30,000
106,868
30,000
28,000
16,808
32,061
106,9
2009
100,000
30,000
28,000
12,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
100,000
30,000
28,000
12,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
387,428
119,800
99,928
47,900
119,800
186,702
47,641
43,916
29,221
65,924
48,2
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края
2007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2008
13,230
0,000
0,000
2,380
10,850
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2009
13,900
0,760
0,000
2,360
10,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
13,900
0,760
0,000
2,360
10,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
41,030
1,520
0,000
7,100
32,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
Дорожное агентство Пермского края
2007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2008
2032,700
610,300
971,900
0,000
450,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2009
686,800
205,700
324,900
0,000
156,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
42,000
12,600
29,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
2761,500
828,600
1326,200
0,000
606,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Развитие газификации в сельской местности
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края
2007
190,680
15,490
114,824
60,366
0,000
152,249
5,830
101,516
44,903
0,000
79,8
2008
99,560
14,020
48,080
37,460
0,000
17,450
0,000
8,048
3,622
5,780
17,5
2009
123,870
26,260
67,710
29,900
0,000
7,238
0,000
0,000
7,238
0,000
5,8
2010
170,700
37,160
89,780
43,760
0,000
4,787
0,000
2,012
2,775
0,000
2,8
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
584,810
92,930
320,394
171,486
0,000
181,725
5,830
111,576
58,538
5,780
31,1
Развитие водоснабжения в сельской местности
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края
2007
127,873
6,020
85,310
36,543
0,000
106,894
5,920
70,763
30,210
0,000
83,6
2008
191,700
36,630
102,270
52,800
0,000
46,956
3,250
23,701
20,006
0,000
24,5
2009
180,620
34,310
96,230
50,080
0,000
11,600
4,236
5,736
1,628
0,000
6,4
2010
139,990
27,420
73,900
38,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
640,183
104,380
357,710
178,093
0,000
165,450
13,406
100,200
51,844
0,000
25,8
Развитие электрических сетей в сельской местности
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края
2007
25,000
5,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2008
225,190
45,050
0,000
0,000
180,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2009
218,450
43,680
0,000
0,000
174,770
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
245,850
49,180
0,000
0,000
196,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
714,490
142,910
0,000
0,000
571,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Всего по Программе, в том числе:
6476,151
1528,720
2804,445
727,396
1415,590
1376,212
163,597
683,570
409,803
119,241
21,3
развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
502,730
48,620
315,406
138,704
0,000
476,739
35,906
290,944
149,889
0,000
94,8
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
546,600
103,060
303,817
130,723
9,000
204,798
9,516
103,399
91,883
0,000
37,5
развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
43,580
10,800
9,890
22,890
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
развитие жилищного строительства в сельской местности
253,800
76,100
71,100
30,500
76,100
160,798
51,298
33,535
28,428
47,537
63,4
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
387,428
119,800
99,928
47,900
119,800
186,702
47,641
43,916
29,221
65,924
48,2
развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
41,030
1,520
0,000
7,100
32,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
2761,500
828,600
1326,200
0,000
606,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
развитие газификации в сельской местности
584,810
92,930
320,394
171,486
0,000
181,725
5,830
111,576
58,538
5,780
31,1
развитие водоснабжения в сельской местности
640,183
104,380
357,710
178,093
0,000
165,450
13,406
100,200
51,844
0,000
25,8
развитие электрических сетей в сельской местности
714,490
142,910
0,000
0,000
571,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Приложение 3
к отчету
Сводные финансовые затраты на реализацию краевой целевой
программы "Социальное развитие сельской местности Пермского
края на 2007-2010 годы", млн. рублей
N п/п
Наименование направления
Источник финансирования
Всего на период действия Программы
2007
план
факт
% исполнения
план
факт
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
48,6
48,6
0,0
35,9
35,9
73,9
0,0
11,5
11,5
0,0
35,9
35,9
Краевой бюджет
0,0
315,4
315,4
0,0
290,9
290,9
92,2
0,0
190,8
190,8
0,0
200,1
200,1
Местный бюджет
0,0
138,7
138,7
0,0
149,9
149,9
108,1
0,0
85,3
85,3
0,0
82,3
82,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
502,7
502,7
0,0
476,7
476,7
94,8
0,0
287,6
287,6
0,0
318,3
318,3
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
51,6
51,6
0,0
51,4
51,4
99,6
0,0
15,5
15,5
0,0
51,4
51,4
2
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
103,1
103,1
0,0
9,5
9,5
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
9,5
9,5
Краевой бюджет
0,0
303,8
303,8
0,0
103,4
103,4
34,0
0,0
17,6
17,6
0,0
13,6
13,6
Местный бюджет
0,0
130,7
130,7
0,0
91,9
91,9
70,3
0,0
7,5
7,5
0,0
6,6
6,6
Внебюджетные источники
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
9,0
537,6
546,6
0,0
204,8
204,8
37,5
0,0
25,1
25,1
0,0
29,6
29,6
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
229,5
229,5
0,0
122,2
122,2
53,2
0,0
15,1
15,1
0,0
26,0
26,0
3
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
10,8
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
9,9
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
22,9
22,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
43,6
43,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
8,3
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Развитие жилищного строительства в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
76,1
76,1
0,0
51,3
51,3
67,4
0,0
16,1
16,1
0,0
29,7
29,7
Краевой бюджет
0,0
71,1
71,1
0,0
33,5
33,5
47,2
0,0
15,0
15,0
0,0
14,8
14,8
Местный бюджет
0,0
30,5
30,5
0,0
28,4
28,4
93,2
0,0
6,5
6,5
0,0
9,1
9,1
Внебюджетные источники
0,0
76,1
76,1
0,0
47,5
47,5
62,5
16,1
16,1
0,0
22,1
22,1
Итого по направлению
0,0
253,8
253,8
0,0
160,8
160,8
63,4
0,0
53,7
53,7
0,0
75,7
75,7
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
13,3
13,3
0,0
0,4
0,4
2,9
0,0
3,3
3,3
0,0
0,4
0,4
5
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
Федеральный бюджет
0,0
119,8
119,8
0,0
47,6
47,6
39,8
29,8
29,8
17,6
17,6
Краевой бюджет
0,0
99,9
99,9
0,0
43,9
43,9
43,9
15,9
15,9
15,9
15,9
Местный бюджет
0,0
47,9
47,9
0,0
29,2
29,2
61,0
11,9
11,9
12,4
12,4
Внебюджетные источники
0,0
119,8
119,8
0,0
65,9
65,9
55,0
29,8
29,8
33,9
33,9
Итого по направлению
0,0
387,4
387,4
0,0
186,7
186,7
48,2
0,0
87,4
87,4
0,0
79,8
79,8
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
26,8
26,8
0,0
1,0
1,0
3,7
6,7
6,7
1,0
1,0
6
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
1,5
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
7,1
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
32,4
32,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
41,0
41,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
828,6
828,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
1326,2
1326,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
606,7
606,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
2761,5
2761,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
335,5
335,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
340,2
340,2
0,0
19,2
19,2
5,7
0,0
26,5
26,5
0,0
11,8
11,8
Краевой бюджет
0,0
678,1
678,1
0,0
211,8
211,8
31,2
0,0
200,1
200,1
0,0
172,3
172,3
Местный бюджет
0,0
349,6
349,6
0,0
110,4
110,4
31,6
0,0
96,9
96,9
0,0
75,1
75,1
Внебюджетные источники
0,0
571,6
571,6
0,0
5,8
5,8
1,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
1939,5
1939,5
0,0
347,2
347,2
17,9
0,0
343,6
343,6
0,0
259,1
259,1
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
435,6
435,6
0,0
61,8
61,8
14,2
0,0
27,1
27,1
0,0
27,1
27,1
8.1
Развитие газификации в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
92,9
92,9
0,0
5,8
5,8
6,3
0,0
15,5
15,5
0,0
5,8
5,8
Краевой бюджет
0,0
320,4
320,4
0,0
111,6
111,6
34,8
0,0
114,8
114,8
0,0
101,5
101,5
Местный бюджет
0,0
171,5
171,5
0,0
58,5
58,5
34,1
0,0
60,4
60,4
0,0
44,9
44,9
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
584,8
584,8
0,0
181,7
181,7
31,1
0,0
190,7
190,7
0,0
152,2
152,2
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
259,9
259,9
0,0
16,5
16,5
6,3
0,0
16,5
16,5
0,0
16,5
16,5
8.2
Развитие водоснабжения в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
104,4
104,4
0,0
13,4
13,4
12,8
0,0
6,0
6,0
0,0
5,9
5,9
Краевой бюджет
0,0
357,7
357,7
0,0
100,2
100,2
28,0
0,0
85,3
85,3
0,0
70,8
70,8
Местный бюджет
0,0
178,1
178,1
0,0
51,8
51,8
29,1
0,0
36,5
36,5
0,0
30,2
30,2
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
640,2
640,2
0,0
165,4
165,4
25,8
0,0
127,9
127,9
0,0
106,9
106,9
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
175,7
175,7
0,0
45,3
45,3
25,8
0,0
10,6
10,6
0,0
10,6
10,6
8.3
Развитие электрических сетей в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
142,9
142,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
571,6
571,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
714,5
714,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Программе:
Федеральный бюджет
0,0
1528,7
1528,7
0,0
163,6
163,6
10,7
0,0
83,9
83,9
0,0
104,6
104,6
Краевой бюджет
0,0
2804,5
2804,5
0,0
683,6
683,6
24,4
0,0
439,4
439,4
0,0
416,7
416,7
Местный бюджет
0,0
727,4
727,4
0,0
409,8
409,8
56,3
0,0
208,1
208,1
0,0
185,5
185,5
Внебюджетные источники
9,0
1406,6
1415,6
0,0
119,2
119,2
8,4
0,0
65,9
65,9
0,0
55,9
55,9
Итого по направлению
9,0
6467,2
6476,2
0,0
1376,2
1376,2
21,3
0,0
797,4
797,4
0,0
762,7
762,7
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
1100,7
1100,7
0,0
236,7
236,7
21,5
0,0
67,8
67,8
0,0
105,9
105,9
Приложение 3
к отчету (продолжение)
N п/п
Наименование направления
Источник финансирования
2008
2009
2010
план
факт
план
факт
план
факт
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
1
2
3
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
15,9
15,9
0,0
0,0
0,0
0,0
15,9
15,9
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
5,3
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
64,1
64,1
0,0
67,4
67,4
0,0
45,1
45,1
0,0
19,1
19,1
0,0
15,4
15,4
0,0
4,4
4,4
Местный бюджет
0,0
27,5
27,5
0,0
29,7
29,7
0,0
19,3
19,3
0,0
34,1
34,1
0,0
6,6
6,6
0,0
3,8
3,8
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
107,5
107,5
0,0
97,1
97,1
0,0
80,4
80,4
0,0
53,2
53,2
0,0
27,3
27,3
0,0
8,2
8,2
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
18,1
18,1
0,0
0,0
0,0
0,0
18,1
18,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
57,1
57,1
0,0
0,0
0,0
0,0
29,5
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0
16,4
16,4
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
142,1
142,1
0,0
37,7
37,7
0,0
91,9
91,9
0,0
47,5
47,5
0,0
52,2
52,2
0,0
4,6
4,6
Местный бюджет
0,0
61,0
61,0
0,0
16,8
16,8
0,0
39,3
39,3
0,0
38,5
38,5
0,0
22,9
22,9
0,0
30,0
30,0
Внебюджетные источники
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
3,0
260,3
263,3
0,0
54,5
54,5
3,0
160,7
163,7
0,0
86,1
86,1
3,0
91,5
94,5
0,0
34,6
34,6
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
84,7
84,7
0,0
0,0
0,0
0,0
79,9
79,9
0,0
61,6
61,6
0,0
49,8
49,8
0,0
34,6
34,6
3
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
3,8
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
3,7
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
3,4
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
3,4
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
7,2
0,0
0,0
0,0
7,7
7,7
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
15,2
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
13,7
13,7
0,0
0,0
0,0
0,0
14,8
14,8
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
3,4
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
4
Развитие жилищного строительства в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
20,0
20,0
21,6
21,6
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
18,7
18,7
18,7
18,7
0,0
18,7
18,7
0,0
0,0
0,0
0,0
18,7
18,7
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
8,0
8,0
19,3
19,3
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
8,0
20,0
25,5
25,5
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
66,7
66,7
0,0
85,1
85,1
0,0
66,7
66,7
0,0
0,0
0,0
0,0
66,7
66,7
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
5
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
Федеральный бюджет
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
28,0
28,0
0,0
28,0
28,0
0,0
28,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,0
28,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
12,0
12,0
0,0
16,8
16,8
0,0
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
30,0
30,0
0,0
32,1
32,1
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
100,0
100,0
0,0
106,9
106,9
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
6,7
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
6,7
0,0
0,0
0,0
6
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
2,4
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
2,4
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
10,9
10,9
0,0
0,0
0,0
0,0
10,8
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
10,8
10,8
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
13,2
13,2
0,0
0,0
0,0
0,0
13,9
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
13,9
13,9
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
610,3
610,3
0,0
0,0
0,0
0,0
205,7
205,7
0,0
0,0
0,0
0,0
12,6
12,6
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
971,9
971,9
0,0
0,0
0,0
0,0
324,9
324,9
0,0
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
450,5
450,5
0,0
0,0
0,0
0,0
156,2
156,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
2032,7
2032,7
0,0
0,0
0,0
0,0
686,8
686,8
0,0
0,0
0,0
0,0
42,0
42,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
231,0
231,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62,5
62,5
0,0
0,0
0,0
0,0
42,0
42,0
0,0
0,0
0,0
8
Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
95,7
95,7
0,0
3,3
3,3
0,0
104,3
104,3
0,0
4,2
4,2
0,0
113,8
113,8
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
150,4
150,4
0,0
31,7
31,7
0,0
163,9
163,9
0,0
5,7
5,7
0,0
163,7
163,7
0,0
2,0
2,0
Местный бюджет
0,0
90,3
90,3
0,0
23,6
23,6
0,0
80,0
80,0
0,0
8,9
8,9
0,0
82,4
82,4
0,0
2,8
2,8
Внебюджетные источники
0,0
180,1
180,1
0,0
5,8
5,8
0,0
174,8
174,8
0,0
0,0
0,0
0,0
196,7
196,7
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
516,5
516,5
0,0
64,4
64,4
0,0
522,9
522,9
0,0
18,8
18,8
0,0
556,5
556,5
0,0
4,8
4,8
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
83,0
83,0
0,0
23,0
23,0
0,0
151,8
151,8
0,0
11,6
11,6
0,0
173,7
173,7
0,0
0,0
0,0
8.1
Развитие газификации в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
14,0
14,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,3
26,3
0,0
0,0
0,0
0,0
37,2
37,2
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
48,1
48,1
0,0
8,0
8,0
0,0
67,7
67,7
0,0
0,0
0,0
0,0
89,8
89,8
0,0
2,0
2,0
Местный бюджет
0,0
37,5
37,5
0,0
3,6
3,6
0,0
29,9
29,9
0,0
7,2
7,2
0,0
43,8
43,8
0,0
2,8
2,8
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
99,6
99,6
0,0
17,5
17,5
0,0
123,9
123,9
0,0
7,2
7,2
0,0
170,7
170,7
0,0
4,8
4,8
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
22,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,4
87,4
0,0
0,0
0,0
0,0
134,0
134,0
0,0
0,0
0,0
8.2
Развитие водоснабжения в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
36,6
36,6
0,0
3,3
3,3
0,0
34,3
34,3
0,0
4,2
4,2
0,0
27,4
27,4
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
102,3
102,3
0,0
23,7
23,7
0,0
96,2
96,2
0,0
5,7
5,7
0,0
73,9
73,9
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
52,8
52,8
0,0
20,0
20,0
0,0
50,1
50,1
0,0
1,6
1,6
0,0
38,7
38,7
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
191,7
191,7
0,0
47,0
47,0
0,0
180,6
180,6
0,0
11,6
11,6
0,0
140,0
140,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
61,0
61,0
0,0
23,0
23,0
0,0
64,4
64,4
0,0
11,6
11,6
0,0
39,7
39,7
0,0
0,0
0,0
8.3
Развитие электрических сетей в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
45,1
45,1
0,0
0,0
0,0
0,0
43,7
43,7
0,0
0,0
0,0
0,0
49,2
49,2
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
180,1
180,1
0,0
0,0
0,0
0,0
174,8
174,8
0,0
0,0
0,0
0,0
196,7
196,7
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
225,2
225,2
0,0
0,0
0,0
0,0
218,5
218,5
0,0
0,0
0,0
0,0
245,9
245,9
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Программе:
Федеральный бюджет
0,0
832,8
832,8
0,0
54,8
54,8
0,0
409,5
409,5
0,0
4,2
4,2
0,0
202,5
202,5
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
1378,6
1378,6
0,0
183,5
183,5
0,0
675,6
675,6
0,0
72,4
72,4
0,0
310,8
310,8
0,0
11,0
11,0
Местный бюджет
0,0
209,1
209,1
0,0
106,2
106,2
0,0
168,2
168,2
0,0
81,5
81,5
0,0
142,0
142,0
0,0
36,6
36,6
Внебюджетные источники
3,0
691,5
694,5
0,0
63,3
63,3
3,0
391,8
394,8
0,0
0,0
0,0
3,0
257,5
260,5
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
3,0
3112,0
3115,0
0,0
407,9
407,9
3,0
1645,1
1648,1
0,0
158,1
158,1
3,0
912,7
915,7
0,0
47,6
47,6
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
430,2
430,2
0,0
23,0
23,0
0,0
324,2
324,2
0,0
73,2
73,2
0,0
278,5
278,5
0,0
34,6
34,6
ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.04.2017 № 84-ПК
Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы "Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы"
Принят
Законодательным Собранием
Пермского края
16 марта 2017 года
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении краевой целевой программы "Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы" согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
М.Г.РЕШЕТНИКОВ
04.04.2017 N 84-ПК
Приложение
к Закону
Пермского края
от 04.04.2017 N 84-ПК
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2007-2010 ГОДЫ"
Краевая целевая программа "Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы" утверждена Законом Пермского края от 23.12.2006 N 41-КЗ (далее - Программа). В Программу были внесены изменения законами Пермского края от 29.08.2007 N 93-ПК, от 30.04.2008 N 233-ПК.
1. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы
и после ее завершения
Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 "О Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", в котором в первоначальной редакции пунктом 4 органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано разработать и принять региональные и муниципальные программы социального развития села до 2010 года.
Впоследствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. N 336 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858" указанный срок разработки и принятия региональных и муниципальных программ был изменен на 2013 год. В целях дальнейшей реализации стратегии по социальному развитию села на краевом уровне было принято Постановление Правительства Пермского края от 16 ноября 2009 г. N 826-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села в Пермском крае до 2013 года", в рамках которого на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, социально-инженерное обустройство сельских территорий ежегодно привлекались федеральные средства.
Реализация Программы была направлена на достижение следующих целей:
создание условий для развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских поселений;
сокращение разрыва в качестве жизни населения между городом и селом;
создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских администраций, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для развития сельской экономики с целью обеспечения более высокого уровня социального потребления среди сельского населения за счет роста собственных доходов.
К началу реализации Программы в результате экономических преобразований в аграрной сфере произошло снижение объемов сельскохозяйственного производства и ухудшение финансового положения отрасли, что привело к невостребованности части трудоспособного населения. Неразвитость альтернативных источников доходов в сельской местности послужила причиной формирования открытой и скрытой безработицы. Последняя проявилась в первую очередь в существенном снижении заработной платы в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями национальной экономики. На начало реализации Программы отношение среднемесячной зарплаты работников сельского хозяйства к заработной плате в экономике Пермского края составляло 40,1%, только 45% от общего числа занятых в отрасли получали заработную плату не менее величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае.
Остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры, строительства и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения в итоге привели к снижению доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности. Между тем на конец 2006 года в сельских населенных пунктах Пермского края проживало 663,3 тыс. человек (около 25% жителей региона).
Сложные условия труда, отсутствие благоустроенного жилья, низкий уровень зарплаты, неразвитая социальная инфраструктура села не способствовали привлечению на работу и закреплению в сельхозпроизводстве специалистов и рабочих, выпускников сельскохозяйственной академии, сельхозтехникумов, профессиональных лицеев и училищ.
Конкурентоспособность отечественного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли и формирования трудоресурсного потенциала села.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства возникла необходимость проведения комплекса программных мероприятий. Программа является комплексной и включает систему мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:
развитие жилищного строительства в сельской местности;
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов;
развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;
развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности;
развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности;
развитие газификации в сельской местности;
развитие водоснабжения в сельской местности;
развитие электрических сетей в сельской местности;
развитие сети автомобильных дорог в сельской местности.
Общая стоимость Программы была запланирована в объеме 6476,151 млн. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета - 1528,72 млн. рублей, или 23,6% от общего объема Программы;
краевого бюджета - 2804,445 млн. рублей, или 43,3% от общего объема Программы;
местных бюджетов - 727,396 млн. рублей, или 11,2% от общего объема Программы;
внебюджетных источников - 1415,59 млн. рублей, или 21,9% от общего объема Программы.
Финансирование мероприятий Программы в 2007 году планировалось осуществлять в соответствии с Планом развития общественной инфраструктуры муниципального значения Пермского края. В дальнейшем предполагалась ежегодная корректировка объемов финансирования мероприятий Программы в соответствии с Планом развития общественной инфраструктуры муниципального значения Пермского края, утверждаемым на очередной финансовый год.
С целью реализации мероприятий Программы Законом Пермского края от 23 декабря 2006 г. N 38-КЗ был утвержден План развития общественной инфраструктуры муниципального значения Пермского края на 2007 год, в рамках которого в приложении 2 был утвержден перечень объектов областных, окружных и краевых целевых программ, предусмотренных к финансированию, в том числе перечень объектов, включенных в Программу на 2007 год.
Финансирование объектов осуществлялось в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 9 февраля 2007 г. N 20-рп "Об утверждении поквартального распределения средств регионального фонда муниципального развития на 2007 год".
Впоследствии Законом Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК был создан региональный фонд софинансирования расходов, формируемый из дополнительных доходов бюджета Пермского края, полученных в процессе его исполнения, и распределяемый между муниципальными образованиями по подушевому принципу. Его средства должны направляться на развитие территорий. В рамках регионального фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Пермского края предоставлялись субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Указанные субсидии органы местного самоуправления вправе были направлять на следующие цели:
реализацию приоритетных региональных проектов ("Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы", "Новая школа", "Качественное здравоохранение", "Муниципальные дороги", "Достойное жилье", "Сельское жилье", "Пожарная безопасность", "Оказание содействия жителям Пермского края в переселении из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов", "Благоустройство");
реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, включая строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, а также в объекты муниципального жилищного фонда.
Таким образом, в дальнейшем развитие территорий и строительство объектов инфраструктуры в муниципальных образованиях Пермского края, в том числе в сельской местности, осуществлялось в основном за счет средств регионального фонда софинансирования расходов. Фактически мероприятия Программы были обеспечены расходными обязательствами только на 2007 год, и для завершения строительства начатых в рамках Программы в 2007 году объектов Законом Пермского края от 26 декабря 2007 г. N 169-ПК "О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" в соответствии с приложением 108 был утвержден объем средств, передаваемых в 2008 году органам местного самоуправления в виде иных межбюджетных трансфертов на завершение строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения.
Финансирование мероприятий в рамках Программы осуществлялось в 2007-2008 годах только по следующим направлениям:
развитие жилищного строительства в сельской местности;
обеспечение доступности жилья для молодых семей и молодых специалистов;
развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;
развитие газификации в сельской местности;
развитие водоснабжения в сельской местности.
Далее представлен сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и после ее завершения в разрезе основных направлений социально-экономического развития сельских территорий Пермского края.
1.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности,
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов
В 2005 году жилищный фонд в сельской местности Пермского края составлял 12672,7 тыс. кв. м. За период с 2007 по 2010 год было введено в действие 926,1 тыс. кв. м жилых домов, в результате общая площадь жилых помещений в сельской местности на конец 2010 года составила 13598,8 тыс. кв. м, что выше уровня 2005 года на 7,3%.
В 2007-2010 годах темпы ввода жилых домов в сельской местности опережали темпы жилищного строительства в городах и поселках городского типа. На конец 2010 года обеспеченность сельских жителей жильем составила 19,4 кв. м на одного жителя, что несколько ниже показателя обеспеченности жильем жителей городов (20,7 кв. м).
В рамках реализации Программы приобретено и построено жилых домов (квартир) в сельской местности общей площадью 69,6 тыс. кв. м, в том числе для граждан, проживающих в сельской местности, - 37,5 тыс. кв. м, для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, - 32,1 тыс. кв. м. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 1114 семей, в том числе 505 - граждане, проживающие в сельской местности, 609 - молодые семьи и молодые специалисты. Информация представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Жилые дома (квартиры), введенные в действие за период 2007-2010 годов
Показатели
Всего
В том числе по годам
2007
2008
2009
2010
Ввод в действие жилья в сельской местности (тыс. кв. м), всего
926,1
219,4
245,8
267,9
193,0
Предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, тыс. кв. м
37,5
13,5
11,6
10,8
1,7
Предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, тыс. кв. м
32,1
7,2
11,1
10,4
3,4
Доля аварийного и ветхого жилья в сельской местности по состоянию на конец 2010 года незначительно уменьшилась и составила 8,8% (в 2005 году данный показатель составлял 9,2%). Доля жилья, построенного до 1970 года, в общей численности жилых домов на селе в 2005 году составляла 58,2%, в 2010 году этот показатель сократился до 53,2%. Фактически до настоящего времени не решена задача по ликвидации обветшавшего и аварийного жилого фонда в сельских территориях.
Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня. Так, доля сельского жилого фонда, полностью обеспеченного набором коммунальных услуг, по данным на 1 января 2011 года, составила 14,5% от всего сельского жилищного фонда, данный показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с началом действия Программы. По состоянию на 1 января 2011 года центральным водоснабжением обеспечено 45,5% (на 1 января 2005 года - 36,8%) сельских жилых домов, горячим водоснабжением - 15,5% (на 1 января 2005 года - 8%), канализацией - 28,4% (на 1 января 2005 года - 18,9%), центральным отоплением - 37,2% (на 1 января 2005 года - 15,5%).
Крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности является одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села. Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
1.2. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности
По состоянию на 1 января 2011 года в Пермском крае функционировало 476 дневных и вечерних (сменных) общеобразовательных сельских школ, что составляет 59,9% от всех общеобразовательных учреждений Пермского края, в которых обучалось 70,2 тыс. человек. Тенденция к снижению количества общеобразовательных учреждений по отношению к 2005 году, когда функционировало 628 сельских школ, обусловлена внедрением новых подходов образования в сельской местности - базовых школ с сетью филиалов (отделений), охватывающих всю территорию, закрепленную за базовой школой. При этом ранее существовавшие на территории базовой школы детские дошкольные учреждения, начальные школы и школы основного общего образования не закрываются, а преобразуются в филиалы или отделения базовой школы.
Базовая школа - относительно крупное, обеспеченное современными средствами обучения и квалифицированным педагогическим персоналом образовательное учреждение 1-й, 2-й и, по возможности, 3-й ступени общего образования, в котором организована транспортная доставка детей из близлежащих населенных пунктов и (или) обучение детей в филиалах школы, расположенных в этих населенных пунктах. Базовая школа является юридическим лицом и имеет организационно-правовую форму муниципального бюджетного учреждения.
Базовая школа, оснащенная телекоммуникационным и компьютерным оборудованием, является центром дистанционного обучения. По сути, создание базовой школы представляет собой форму институционального объединения ресурсов образовательных учреждений, что позволяет не только обеспечить равное качество образования для всех детей, но и ввести в сельской местности индивидуализированное профильное обучение и дополнительное образование, которые дают возможность ребенку развивать свои таланты, интересы, способности в процессе получения общего образования.
Информация о введенных в действие объектах за период 2007-2010 годов представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Общеобразовательные учреждения, введенные в действие за период 2007-2010 годов
Показатели
2007-2010 годы
В том числе
2007
2008
2009
2010
Введение в действие общеобразовательных учреждений (единиц)
9 на 2,8 тыс. мест
1
3
0
5
Введение в действие дошкольных образовательных учреждений (единиц)
6 на 0,7 тыс. мест
1
1
3
1
Показатель обеспеченности сельских школ компьютерами, используемыми в учебных целях, по сравнению с 2005 годом вырос в 2,8 раза. Так, на начало 2005 года на 100 учащихся приходилось 3,9 компьютера, а на 1 января 2011 года на 100 учащихся приходилось 10,9 компьютера. В 2005 году только 44% сельских школ были подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на конец 2010 года возможность использования новых технологий в образовательном процессе имели 99,8% сельских школ.
По сравнению с 2005 годом число школ, требующих капитального ремонта, уменьшилось на 46% и составило по состоянию на 1 января 2011 года 107 школ, или 22,5% от общего количества образовательных учреждений. В аварийном состоянии на конец 2010 года находились 8 школ, что составляет 1,7% от всего числа сельских общеобразовательных учреждений (по состоянию на конец 2005 года в аварийном состоянии находились 30 школ).
1.3. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной
помощи в сельской местности
На начало действия Программы медицинскую помощь сельскому населению оказывали 18 центральных районных больниц, 2 районные больницы, а также 31 участковая больница и 73 сельские врачебные амбулатории, самостоятельные и входящие в состав медицинских организаций.
Разветвленное административно-территориальное деление Пермского края и большое количество сельских населенных пунктов (279 поселений), среди которых преобладают малые села с населением до 300 человек, определили сеть здравоохранения в сельской местности Пермского края, которая на конец 2010 года объединила 660 фельдшерско-акушерских пунктов, 20 центральных районных больниц, 26 участковых больниц и 69 сельских врачебных амбулаторий, 45 отделений и 36 кабинетов врачей общей практики.
Коечный фонд сельских больниц к концу 2010 года по сравнению с 2007 годом снизился на 17,6% и составил 2059 коек, обеспеченность больничными койками на 10000 человек составила 29,5, по Российской Федерации - 39,2. Обеспеченность сельского населения врачами составила 14,9 на 10000 человек, что больше, чем в 2005 году - 13,0, и превышает аналогичный показатель Российской Федерации - 12,2. На конец 2010 года в сельской местности находилось 25 отделений скорой медицинской помощи, что составило 43,9% от всех станций и отделений скорой медицинской помощи по Пермскому краю.
Сокращение инфраструктуры сельских учреждений здравоохранения обусловлено недостаточным инвестированием в развитие этой отрасли и реструктуризацией сети стационарного медицинского обслуживания.
Информация о введенных в действие объектах представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Учреждения здравоохранения, введенные в действие за период 2007-2010 годов
Показатели
2007-2010 годы
В том числе
2007
2008
2009
2010
Ввод в действие районных и участковых больниц (единиц)
2
0
0
0
2
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений (единиц)
5
4
0
1
0
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц)
19
14
2
1
2
Ввод в действие офисов врача общей практики
1
1
0
0
0
Специфика географического расположения отдельных деревень поселений характеризуется концентрацией жителей при центральных усадьбах, где размещены участковые и центральные районные больницы (90,8 тыс. человек, или 20%).
Проблема повышения доступности и качества медицинского обслуживания сельского населения решалась путем открытия фельдшерско-акушерских пунктов. Так, из числа запланированных 5 на начало действия Программы открыты 19 фельдшерско-акушерских пунктов на 542 п/см, также построено 5 амбулаторно-поликлинических учреждений на 278 п/см и открыто одно отделение врача общей практики. Финансирование объектов за счет внебюджетных источников осуществлялось в рамках реализации Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и ОАО НК "ЛУКОЙЛ".
Таблица 4 - Учреждения здравоохранения, введенные в действие за период 2007-2010 годов
N п/п
Наименование мероприятий и объектов
Ввод в эксплуатацию (год)/кол-во (единицы)
Мощность (п/см)
Источник финансирования
1
2
3
4
5
1
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в муниципальных районах:
19
542
Оханский муниципальный район
1.1
Таборский ФАП
2010
22
Муниципальный бюджет
Сивинский муниципальный район
1.2
Екатерининский ФАП
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
Добрянский муниципальный район
1.3
ФАП д. Дивья
2007
30
Муниципальный бюджет + ОАО НК "ЛУКОЙЛ"
Большесосновский муниципальный район
1.4
ФАП с. Малая Соснова
2009
30
Муниципальный бюджет (30%) + краевой бюджет (70%)
Куединский муниципальный район
1.5
ФАП д. Кирга
2010
30
ОАО НК "ЛУКОЙЛ"
Краснокамский муниципальный район
1.6
Реконструкция ФАП п. Шабуничи
2007
10
Муниципальный бюджет
Частинский муниципальный район
1.7
ФАП с. Верх-Рождество
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
Чернушинский муниципальный район
1.8
Реконструкция здания под ФАП с. Ананьино
2008
30
Программа "Качественное здравоохранение"
Уинский муниципальный район
1.9
Капитальный ремонт ФАП с. Иштеряки
2007
30
Муниципальный бюджет
1.10
Капитальный ремонт ФАП с. Воскресенское
2007
30
Горнозаводский муниципальный район
1.11
ФАП с. Бисер
2007
30
Программа "Инвестиционные проекты"
Ординский муниципальный район
1.12
ФАП с. Красный Ясыл
2007
30
ОАО НК "ЛУКОЙЛ"
Суксунский муниципальный район
1.13
ФАП с. Тисово
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
Чайковский муниципальный район
1.14
ФАП с. Сосново
2007
30
Муниципальный бюджет (30%) + краевой бюджет (70%)
1.15
ФАП с. Зипуново
2007
30
1.16
ФАП д. Гаревая
2007
30
1.17
ФАП с. Ольховка
2007
30
1.18
ФАП д. Дедушкино
2008
30
Березовский муниципальный район
1.19
ФАП с. Сосновка
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
2
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений
5
278
Сивинский муниципальный район
2.1
Бубинская СВА
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
Кунгурский муниципальный район
2.2
Реконструкция Кылосовского отделения поликлиники
2009
143
Муниципальный бюджет (70%) + краевой бюджет (30%)
Уинский муниципальный район
2.3
Капитальный ремонт СВА с. Суда
2007
30
Муниципальный бюджет
Нытвенский муниципальный район
2.4
Реконструкция здания под СВА с. Григорьевское
2007
45
Краевой бюджет
Чайковский муниципальный район
2.5
СВА с. Альняш
2007
30
Муниципальный бюджет (30%) + краевой бюджет (70%)
3
Введение в действие офисов врача общей практики
1
30
Березовский муниципальный район
3.1
ВОП д. Дубовое
2007
30
Программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Пермской области на 2004-2006 гг."
4
Ввод в действие сельских районных и участковых больниц
2
100
Ильинский муниципальный район
4.1
Расширение центральной районной больницы, пос. Ильинский
2010
50
Программа + местный бюджет
Кудымкарский муниципальный район
4.2
Стационар МУ "Верх-Иньвенская участковая больница", с. Верх-Иньва Кудымкарского района
2010
50
Краевой бюджет (в том числе Программа) + местный бюджет
Развитие указанных направлений в здравоохранении позволило увеличить доступность медицинской помощи в сельской местности и в значительной степени активизировать работу по реструктуризации сети сельского здравоохранения в сторону стационарзамещающих технологий, следствием чего явилось сокращение круглосуточного коечного фонда. Между тем первичная и высококвалифицированная медицинская помощь по-прежнему труднодоступна для большинства отдаленных районов в сельской местности Пермского края, что отражается на уровне комфортности проживания в сельской местности и закреплении кадрового потенциала на селе.
1.4. Развитие газификации и водоснабжения в сельской
местности
К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газификации сельских территорий, относятся высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения; низкая внутренняя норма доходности проектов газификации вследствие незначительных объемов потребления природного газа и большой удаленности негазифицированных потребителей от существующих систем газораспределения; низкая плотность населения края и большая удаленность населенных пунктов друг от друга.
По состоянию на 1 января 2005 года уровень газификации сельских населенных пунктов Пермского края не отвечал современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. В сельской местности газификация природным газом составляла 10,9%, что ниже газификации в городах и поселках городского типа в 5 раз. Сжиженным углеводородным газом газифицированы 62,85% сельских населенных пунктов.
За период с 2007 по 2010 год введено в действие газовых распределительных сетей в целом по краю 928,79 км, в том числе в городах и поселках городского типа - 185,13 км и в сельской местности - 743,66 км, при этом на конец 2010 года уровень газификации природным газом в сельской местности по-прежнему оставался низким и составил 28,1%, что ниже уровня газификации в городах и поселках городского типа более чем в 3 раза (81,02).
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой на начало реализации Программы составлял 59%. За 2007-2010 годы в сельской местности введено 118,97 км водопроводных сетей. На конец 2010 года уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой составил 64,9%. Большинство систем водоснабжения не имеют необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, существенная доля уличных водопроводных сетей нуждается в замене. В результате половина сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам.
Информация о введенных в действие газовых и водопроводных сетях представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Объекты инженерной инфраструктуры, введенные в действие за период 2007-2010 годов
Показатели
Всего
В том числе по годам
2007
2008
2009
2010
Введение в действие распределительных газовых сетей, всего, км, в том числе:
928,79
164,6
306,18
161,86
296,15
в городах и поселках городского типа
185,13
37,32
45,11
26,12
76,58
в сельской местности
743,66
127,28
261,07
135,74
219,57
Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей, всего, км,
в том числе:
303,1
65,09
91,43
113,55
33,03
в городах и поселках городского типа
184,13
41,23
91,43
42,09
9,39
в сельской местности
118,97
23,86
71,47
23,64
Состояние и уровень газификации и водоснабжения в сельской местности Пермского края оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения уровня комфортности проживания на селе. Поэтому на ближайшую перспективу остается задача по газификации сельских поселений и обеспечению сельского населения питьевой водой.
1.5. Транспорт и связь
Основные перевозки сельскохозяйственных грузов производятся по автомобильным дорогам общего пользования, в том числе сельским. Общая протяженность автомобильных дорог в Пермском крае по состоянию на конец 2006 года составляла 12077,3 км, из них федерального и регионального значения - 6445,6 км, местного значения - 5627,4 км, в том числе в сельских районах - 4291,6 км. На конец 2010 года общая протяженность автомобильных дорог увеличилась на 16% и составила 14063,8 км, из них федерального и регионального значения - 3550,6 км, местного значения - 10513,2 км, в том числе в сельских районах - 8069,4 км. Как следует из приведенных данных, протяженность дорог местного значения в сельских населенных пунктах увеличилась почти в 2 раза, связано это как с вводом в действие новых дорог, так и с активным процессом передачи дорог регионального уровня в собственность муниципальных образований.
Дороги с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составляют 8208,3 км, или 78% от общей протяженности автомобильных дорог местного значения, а в сельских районах данный показатель составляет всего 59%. За период 2007-2010 годов введено в действие автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием 196,8 км, в том числе в сельской местности - 103,7 км. За рассматриваемый период увеличилась сеть автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км территории с 70 в 2006 году до 73 км дорог в 2010 году.
Серьезной проблемой остается состояние дорог. Ввиду удаленности населенных пунктов друг от друга и их малочисленности качество и количество сельских дорог не соответствуют нормативному. В 2010 году 45,63% дорог не соответствовало нормативным требованиям.
На низком уровне находилось состояние телекоммуникационных сетей в сельской местности на начало действия Программы. Большинство телефонных сетей по состоянию на 2005 год морально устарели. Значительное количество учреждений социальной сферы не было телефонизировано. Отсутствие телефонной связи в населенных пунктах приводило к несвоевременному информированию оперативных служб.
За 2007-2010 годы во всех сельских населенных пунктах Пермского края были установлены таксофоны. На конец 2010 года в сельской местности зарегистрировано 3355 таксофонов (в 2005 году их количество составляло 138 шт.).
Обеспеченность сельского населения телефонными аппаратами на начало действия Программы составляла 10,5 шт. на 100 человек, что в 2,5 раза ниже обеспеченности телефонными аппаратами городских жителей. В 2010 году обеспеченность сельского населения телефонными аппаратами на 100 человек увеличилась на 7% и составила 11,3 шт.
Таким образом, основная проблема, которая актуальна и в настоящее время для развития сельской местности, - наличие и состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции населенных пунктов. Отсутствие качественных дорог затрудняет сбыт продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, организацию выездных форм социального обслуживания сельского населения, развитие торгово-бытового и других видов сервиса.
2. Оценка степени достижения целей и задач Программы
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства возникла необходимость проведения комплекса программных мероприятий. Основными целями реализации Программы были определены:
создание условий для развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских поселений;
сокращение разрыва в качестве жизни населения между городом и селом;
создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских администраций, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для развития сельской экономики с целью обеспечения более высокого уровня социального потребления сельского населения за счет роста собственных доходов.
Программные мероприятия были направлены на решение следующих задач:
стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики молодых специалистов, выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений;
улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-социальной помощи;
повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;
активизация культурной деятельности на селе;
содействие занятости сельского населения за счет стимулирования экономической активности и развития несельскохозяйственных видов деятельности;
повышение уровня и качества водо-, электро-, газоснабжения сельских населенных пунктов, обеспечение их телефонной связью;
расширение сети сельских автомобильных дорог общего пользования;
сохранение и создание новых рабочих мест.
Решение программных задач планировалось за счет реализации системы мероприятий, выполнение которых можно оценить по степени достижения ожидаемых результатов каждого мероприятия, выраженных системой целевых показателей.
В результате реализации мероприятий Программы к концу 2010 года удалось достичь следующих результатов:
1. По направлению "Жилищное строительство в сельской местности":
улучшить жилищные условия 505 семей;
построить и приобрести дома (квартиры) общей площадью 37,5 тыс. кв. м.
2. По направлению "Обеспечение доступности жильем молодых семей и молодых специалистов":
улучшить жилищные условия 609 молодых семей и молодых специалистов;
построить и приобрести дома (квартиры) общей площадью 32,1 тыс. кв. м.
3. По направлению "Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности":
построить 9 школ на 2780 учащихся, в том числе ввести в эксплуатацию 7 школ на 1880 учащихся;
построить 6 дошкольных учреждений на 765 мест.
4. По направлению "Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности":
открыть 19 фельдшерско-акушерских пунктов на 542 п/см;
построить 2 районные и участковые больницы на 100 коек;
построить 5 амбулаторно-поликлинических учреждений на 278 п/см;
открыть одно отделение врача общей практики.
5. По направлению "Развитие газификации в сельской местности":
ввести в действие 458,084 км сетей газопроводов, в том числе в Коми-Пермяцком округе - 106,864 км.
6. По направлению "Развитие водоснабжения в сельской местности":
ввести в действие 114,42 км сетей водоснабжения и водозаборов, в том числе в Коми-Пермяцком округе - 20,568 км.
По 4 направлениям - "Развитие культурно-досуговой деятельности", "Развитие телекоммуникационных сетей", "Развитие электрических сетей" и "Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности" - финансирование в рамках программных мероприятий не осуществлялось в связи с тем, что в 2007 году средства по указанным направлениям не были включены в план развития общественной инфраструктуры, их финансирование планировалось с 2008 года.
В дальнейшем в связи с принятием Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов" финансирование объектов в рамках Программы фактически прекратилось.
Для завершения строительства начатых в рамках Программы в 2007 году объектов Законом Пермского края от 26 декабря 2007 г. N 169-ПК "О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" в соответствии с приложением 108 был утвержден объем средств, передаваемых в 2008 году органам местного самоуправления в виде иных межбюджетных трансфертов на завершение строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения.
Начиная с 2009 года развитие территорий и строительство объектов инфраструктуры в муниципальных образованиях Пермского края, в том числе в сельской местности, осуществлялось в основном за счет средств регионального фонда софинансирования расходов. Фактически мероприятия Программы были обеспечены расходными обязательствами только на 2007 и 2008 годы.
За счет других источников финансирования удалось также достичь следующих результатов:
повысить уровень развития телекоммуникационных сетей: за период 2007-2010 годов в сельской местности дополнительно было установлено 3217 таксофонов, их количество составило 3355 шт. (в 2005 году их количество составляло 138 шт.);
выполнить работы по реконструкции и капитальному ремонту 62,144 км дорог (или 13,8% из запланированного строительства (реконструкции) 450,0 км дорог).
В таблице 6 представлен уровень выполнения целевых показателей от запланированных Программой в разрезе мероприятий.
Таблица 6 - Уровень выполнения целевых показателей Программы
Показатель
Ожидаемые результаты Программы
Фактическое значение целевых показателей
Уровень выполнения целевых показателей, %
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
Развитие жилищного строительства в сельской местности
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
семей
1821
505
27,7%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территории. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Строительство и приобретение домов (квартир) общей площадью
тыс. кв. м
98,3
37,5
38,1%
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
семей
890
609
68,4%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Строительство и приобретение домов (квартир) общей площадью
тыс. кв. м
48,06
32,1
66,8%
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Строительство общеобразовательных учреждений
школ
9
9
100,0%
мест
2424
2780
114,7%
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Техническое перевооружение
Центральных районных и участковых больниц
учр.
15
2
13,3%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Амбулаторно-поликлинических учреждений
учр.
51
5
9,8%
Ввод в действие сельских районных и участковых больниц
учр.
7
0
0%
Строительство амбулаторно-поликлинических учреждений
учр.
5
0
0%
Открытие ФАП
учр.
5
19
в 3,8 р.
Открытие офисов врачей общей практики
оф.
9
1
11%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Обновление фондов литературы сельскохозяйственной тематики в сельских библиотеках
учр.
500
0
0%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Комплектация и техническое переоснащение базовых районных домов культуры
%
62%
0
0%
Комплектация и техническое переоснащение сельских досуговых центров
%
30%
0
0%
Обеспечение библиотек аудио-, видеотехникой
учр.
330
0
0%
в том числе в Коми-Пермяцком округе
учр.
30
0
0%
Оборудование специальной мебелью библиотек
учр.
550
0
0%
в том числе в Коми-Пермяцком округе
учр.
50
0
0%
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Телефонизация сельских населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек
нас. п.
46
установлено 3217 таксофонов
>100%
На конец 2010 года в сельской местности зарегистрировано 3355 таксофонов, что выше уровня 2005 года на 3217 таксофонов
Развитие газификации в сельской местности
Ввод в действие газопроводных сетей
км
386,8
458,1
118,7%
в том числе в Коми-Пермяцком округе
км
150
106,9
71,3%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
Развитие водоснабжения в сельской местности
Ввод в действие водопроводных сетей
км
250
114,4
45,8%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
в том числе в Коми-Пермяцком округе
100
20,6
20,5%
Развитие электрических сетей в сельской местности
Реконструкция и техническое перевооружение
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
ВЛ-0,38 кВ
км
802,9
0
0%
ВЛ-6-10 кВ
км
807,4
0
0%
ТП-6-10/0,4 кВ
км
285
0
0%
Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
Строительство автомобильных дорог в сельской местности
км
450
62,1
13,8%
Вступление в силу Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам предоставлялись субсидии на развитие территорий. Длительные сроки согласования планируемых к реализации приоритетных муниципальных и инвестиционных проектов привели к переносу сроков строительства объектов и формированию ежегодных остатков
в том числе в Коми-Пермяцком округе
км
103
24,467
23,7%
Расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для развития сельской экономики с целью обеспечения более высокого уровня социального потребления у сельского населения за счет роста собственных доходов
Создание дополнительных рабочих мест в количестве 2546 и сохранение 1300 мест для населения сельских территорий
мест
2546
0
0%
За период 2005-2010 годов в отрасли наблюдалось сокращение численности занятых в связи с интенсификацией производства и ростом производительности труда
в том числе в Коми-Пермяцком округе
мест
280
0
0%
На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод, что большинство целей и задач Программы не были достигнуты. Целевые показатели выполнены только по мероприятиям "Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности", "Развитие газификации в сельской местности", "Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности".
Основная причина, в связи с чем не были достигнуты ожидаемые результаты реализации Программы, - отсутствие финансирования по мероприятиям Программы в связи с реализацией начиная с 2008 года Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов", в рамках которого местным бюджетам по подушевому принципу предоставлялись субсидии на развитие территорий, при этом мероприятия Программы не были приоритетными для финансирования.
При действующей подушевой схеме распределения регионального фонда софинансирования расходов объем субсидий, направляемых сельским территориям с небольшой численностью населения, оказывался незначительным и не позволял активно развивать сельскую инфраструктуру. Как правило, в сельской местности меньшая численность населения, более низкая плотность населения, большие расстояния между населенными пунктами. Исторически сложилось, что уровень благоустройства сельских территорий Пермского края ниже не только в сравнении с городскими округами Пермского края, но в сравнении с регионами Приволжского федерального округа. Так, уровень газификации большинства регионов Приволжского федерального округа уже в 2010 году в 2-3 раза превышал уровень газификации Пермского края. Такая ситуация сохраняется и до настоящего времени (таблица 7). Объясняется это в том числе самой низкой в Приволжском федеральном округе плотностью населения Пермского края - 17,0 чел./км2 и схемой расселения территорий Пермского края: высокой долей мелких населенных пунктов в сельской местности (более 70% населенных пунктов имеют среднюю численность поселений менее 100 человек). Эти факторы требуют более высоких затрат на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем объектов обслуживания.
Таблица 7 - Инженерное обустройство сельских территорий регионов Приволжского федерального округа
Наименование субъектов Российской Федерации
Численность сельского населения, тыс. чел.
Обеспеченность сельского населения питьевой водой, %
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, %
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Российская Федерация
35753,3
35570,5
59,8
61,1
56,2
58,2
Приволжский федеральный округ
8658,4
8568,0
65,8
67,6
73,3
75,3
Республика Башкортостан
1580,0
1569,8
58,0
63,0
68,0
69,8
Республика Марий Эл
246,2
242,4
40,6
41,2
69,0
72,9
Республика Мордовия
319,4
313,8
54,1
56,0
80,0
80,4
Республика Татарстан
931,0
931,0
66,1
66,5
96,1
96,6
Удмуртская Республика
531,2
524,8
91,5
91,7
40,1
46,4
Чувашская Республика
499,8
493,8
58,1
59,0
78,9
80,2
Пермский край
683,0
653,2
67,5
70,9
31,5
38,5
Кировская область
335,5
323,2
64,3
64,4
16,7
22,9
Нижегородская область
686,3
682,7
68,0
68,4
68,0
68,5
Оренбургская область
805,8
802,6
64,1
66,0
99,1
99,6
Пензенская область
446,1
445,7
73,1
73,2
96,2
96,4
Самарская область
632,2
632,3
75,9
76,8
90,9
91,7
Саратовская область
630,9
623,9
72,2
73,5
98,1
98,2
Ульяновская область
331,0
328,8
57,8
59,2
53,1
53,9
Распределение средств регионального фонда софинансирования расходов по подушевому принципу препятствует формированию социально-экономических условий для развития сельских территорий, сельскохозяйственной отрасли, препятствует экономическому стимулированию в развитии муниципалитетов. Необходим повышающий коэффициент для сельских территорий при распределении средств регионального фонда софинансирования расходов.
Анализ использования органами местного самоуправления субсидий показывает, что средства регионального фонда софинансирования расходов направляются в основном не в территории, где активно развивается сельскохозяйственное производство, а, как правило, в более крупные населенные пункты. Кроме того, средства регионального фонда софинансирования расходов направляются на обязательства, возникающие при выполнении текущих полномочий местного значения, а именно: выполнение предписаний надзорных органов по капитальному ремонту, реконструкции школ, котельных, домов культуры и т.д. При таком подходе системные вопросы развития сельских территорий не могут быть решены.
Основу сельских экономик, как правило, составляет сельскохозяйственная отрасль. Привлечение квалифицированных кадров является залогом эффективной конкурентоспособной отрасли. Современные условия требуют, чтобы жизненная среда как в городе, так и на селе удовлетворяла потребности современного общества: обеспечивала занятость, достойный уровень качества жизни, образования, здравоохранения, возможностей для развития личности и досуга.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, а также строительства и реконструкции автомобильных дорог.
С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.
Анализ свидетельствует, что реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.
Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся в сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Пермского края, в том числе задач в сфере импортозамещения и необходимости ускоренной реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в условиях требований Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации по созданию максимально комфортных условий для развития аграрного производства (пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации").
Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:
долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;
высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.
В связи с этим устойчивое развитие сельских территорий должно быть отнесено к числу приоритетных направлений в рамках государственной поддержки, и средства на социально-инженерное обустройство, строительство жилья и развитие автомобильных дорог должны преимущественно направляться в сельские территории, в которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом
по исполнителям и участникам Программы
В настоящем разделе представлены показатели реализации программных мероприятий в разрезе объектов по годам и по источникам финансирования (федеральный, краевой, местные бюджеты и внебюджетные источники).
Средства на реализацию мероприятий Программы в соответствии с направлениями "Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности", "Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности", "Развитие электрических сетей в сельской местности", "Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности" в Законе Пермского края от 23 декабря 2006 г. N 38-КЗ "О Плане развития общественной инфраструктуры муниципального значения Пермского края на 2007 год" не были предусмотрены, а в 2008 году и на последующие годы порядок предоставления средств из бюджета Пермского края был изменен, в связи с этим финансирование в рамках Программы по данным направлениям не осуществлялось.
Таким образом, финансирование осуществлялось только по следующим направлениям Программы:
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности.
2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.
3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности.
4. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности.
5. Развитие газификации в сельской местности.
6. Развитие водоснабжения в сельской местности.
Также в настоящем отчете представлена информация по объектам, включенным в Программу, но финансируемым за счет других источников.
Результаты исполнения по мероприятиям, подпрограммам, проектам, исполнителям Программы, территориям приведены в таблицах 8-16 и приложениях 1, 2 к настоящему отчету. Уровень выполнения целевых показателей по каждому мероприятию представлен в таблице 4 настоящего отчета.
Таблица 8 - Показатели реализации программных мероприятий по развитию жилищного строительства в сельской местности
Наименование показателей
Единица измерения
2007
2008
2009
2010
Всего
Количество семей, получивших субсидии
участники
168
118
188
31
505
Ввод и приобретение жилых домов (квартир) в сельской местности
м2 общ. пл.
13528
11550
10788
1649
37515
Таблица 9 - Объем предоставленных субсидий на строительство и приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности Пермского края, за период с 2007 по 2010 год
Показатель/период
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе в рамках Программы
Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе
243041,9
60846,5
48569,6
33534,5
40105,4
93520,4
2007
75736,3
29740,4
14834,5
14834,5
9080,8
22080,6
2008
85061,3
21557,5
18700,0
18700,0
19347,6
25456,2
2009
55031,6
9548,6
5222,0
0
8380,2
31880,8
2010
27212,7
0
9813,1
0
3296,8
14102,8
Таблица 10 - Показатели реализации программных мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Наименование показателей
Единица измерения
2007
2008
2009
2010
Всего
Количество молодых семей и молодых специалистов, получивших субсидии
участники
107
215
235
52
609
Ввод и приобретение жилых домов (квартир) в сельской местности, всего
м2 общ. пл.
7189
11115
10396
3355
32055
Таблица 11 - Объем предоставленных субсидий молодым семьям и молодым специалистам на строительство и приобретение жилья, проживающим в сельской местности, за период с 2007 по 2010 год
Показатель/период
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе в рамках Программы
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе, в том числе
273731,1
65828,8
54705,6
43915,7
43203,9
109992,8
2007
79833,5
17640,9
15915,7
15915,7
12413,0
33863,9
2008
106868,3
30000,0
28000,0
28000,0
16807,8
32060,5
2009
39395,1
7546,3
3658,5
0
6863,4
21326,9
2010
47634,2
10641,6
7131,4
0
7119,7
22741,5
Таблица 12 - Показатели реализации программных мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
N п/п
Наименование мероприятий и объектов, период
Ввод в эксплуатацию (год)
Мощность
Объемы финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
всего
в том числе в рамках Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Общеобразовательные учреждения
1
Лысьвенский район
1.1
Строительство общеобразовательной школы в п. Кормовище
2008
360 мест
0
26600,0
26600,0
16130,6
0
42730,6
2007
0
26600,0
26600,0
16130,6
0
42730,6
2
Соликамский район
2.1
Строительство общеобразовательной школы - детского сада в п. Сим
2007
132 места
0
46524,8
46524,8
18435,5
0
64960,3
2007
0
46524,8
46524,8
18435,5
0
64960,3
3
Кишертский район
3.1
Строительство общеобразовательной школы в с. Усть-Кишерть
2010 <*>
400 мест
0
124797,0
50129,9
50627,8
0
175424,8
2007
0
11663,3
11663,3
0
0
11663,3
2008
0
58123,0
22800,0
13350,0
0
71473,0
2009
0
55010,7
15666,6
26676,5
0
81687,2
2010
0
0
0
10601,3
0
10601,3
4
Куединский район
4.1
Строительство школы в д. Гожан
2008
108 мест
0
28835,0
28835,0
12217,2
0
41052,2
2007
0
28835,0
28835,0
11191,0
0
40026,0
2008
0
0
0
158,0
0
158,0
2009
0
0
0
136,0
0
136,0
2010
0
0
0
732,2
0
732,2
Сивинский район
5.1
Строительство общеобразовательной школы в с. Сива
2010 <*>
500 мест
0
66790,3
1000,0
57004,4
0
123794,7
2007
0
1000
1000,0
919,5
0
1919,5
2008
0
0
0
16182,7
0
16182,7
2009
0
48548,0
0
789,4
0
49337,4
2010
0
17242,3
0
39112,8
0
56355,1
6
Уинский район
6.1
Строительство общеобразовательной школы в с. Уинское
2010
500 мест
0
76892,5
24653,5
55835,4
15500,0
148227,9
2007
0
24653,5
24653,5
9555,2
14000,0
48208,7
2008
0
14048,1
0
8927,1
0
22975,2
2009
0
8131,4
0
30956,9
0
39088,3
2010
0
30059,5
0
6396,2
1500,0
37955,7
7
Бардымский район
7.1
Строительство общеобразовательной школы в с. Барда
2010
400 мест
0
92665,8
42038,4
43145,9
0
135811,7
2007
0
11600,0
11600,0
5000,0
0
16600,0
2008
0
27000,0
27000,0
9000,0
0
36000,0
2009
0
34865,7
3438,4
7409,0
0
42274,7
2010
0
19200,1
0
21736,9
0
40937,0
8
Октябрьский район
8.1
Строительство общеобразовательной школы в с. Бикбай
2010
80 мест
0
0
0
2500,0
116211,7
118711,7
2007
0
0
0
0
50000,0
50000,0
2008
0
0
0
0
45000,0
45000,0
2009
0
0
0
0
4211,7
4211,7
2010
0
0
0
2500,0
17000,0
19500,0
Коми-Пермяцкий округ
9
Кудымкарский район
9.1
Строительство общеобразовательной школы с. Ошиб
2008
300 мест
35906,3
10836,0
10836,0
4644,0
0
51386,3
2007
35906,3
10836,0
10836,0
4644,0
0
51386,3
Итого 9 школ
2007-2010
2780 мест
35906,3
473941,4
230617,6
260540,8
131711,7
902100,2
II. Дошкольные общеобразовательные учреждения
10
Большесосновский район
10.1
Строительство детского сада-яслей в с. Черновское
2007
95 мест
0
20360,0
20360,0
8725,5
0
29085,5
11
Пермский район
11.1
Строительство детского сада в п. Кукуштан
2008
240 мест
0
0
0
25384,0
0
25384
2007
0
0
0
20872,1
0
20872,1
2008
0
0
0
4349,9
0
4349,9
2009
0
0
0
80,5
0
80,5
2010
0
0
0
81,5
0
81,5
11.2
Строительство детского сада-яслей с бассейном в с. Платошино
2009
190 мест
0
22470,0
0
53535,7
11400,0
87405,7
Передано незавершенным строительством
0
0
0
5134,5
0
5134,5
2007
0
0
0
0
3021,2
3021,2
2008
0
0
19521,2
478,8
20000,0
2009
0
22470,0
0
28880
7900,0
59250,0
12
Карагайский район
12.1
Строительство детского сада в с. Нердва
2010
140 мест
0
39966,0
39966,0
18852,2
0
58818,2
2007
0
18000,0
18000,0
7715,0
0
25715,0
2008
0
17572,8
17572,8
7333,0
0
24905,8
2009
0
0
0
0
0
0
2010
0
4393,2
4393,2
3804,2
0
8197,4
Коми-Пермяцкий округ
13
Кочевский район
13.1
Строительство детского сада-яслей в п. Октябрьский
2009
50 мест
0
0
0
8877,4
0
8877,4
2007
0
0
0
1640,0
0
1640,0
2008
0
0
0
4218,2
0
4218,2
2009
0
0
0
3019,2
0
3019,2
13.2
Строительство детского сада-яслей в п. Усть-Силайка
2009
50 мест
0
0
0
6066,1
0
6066,1
2007
0
0
0
1544,0
0
1544,0
2008
0
0
0
2464,6
0
2464,6
2009
0
0
0
2057,5
0
2057,5
Итого 6 детских садов-яслей
2007-2010
765 мест
0
82796
60326,0
121440,9
11400,0
215636,9
Всего
35906,3
556737,4
290943,6
381981,7
143111,7
1117737,1
Таблица 13 - Показатели реализации программного мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
N п/п
Наименование мероприятий и объектов, период
Ввод в эксплуатацию (год)
Кол-во
Объем финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
итого
всего
в том числе в рамках Программы
1
Сельские районные и участковые больницы
2 на 100 коек
9516,0
165650,6
103399,2
101442,1
0
276608,7
1.1
Расширение центральной районной больницы, пос. Ильинский
2010
50 коек
0
65271,9
21777,4
27722,7
0
92994,6
2007
0
3000,0
3000,0
659,8
0
3659,8
2008
0
38061,4
14991,4
5328,0
0
43389,4
2009
0
19983,2
3243,6
21270,7
0
41253,9
2010
0
4227,3
542,4
464,2
0
4691,5
Коми-Пермяцкий округ
1.2
Стационар МУ "Верх-Иньвенская участковая больница", с. Верх-Иньва Кудымкарского района
2010
50 коек
0
46188,8
46188,8
31135,2
0
77324,0
2007
0
3360,0
3360,0
2803,0
0
6163,0
2008
0
14702,5
14702,5
8772,9
0
23475,4
2009
0
28126,3
28126,3
10000,0
0
38126,3
2010
0
0
0
9559,3
0
9559,3
1.3
Лечебный корпус центральной больницы, с. Юрла Юрлинского района
Незавершенное строительство
9516,0
54189,9
35433,0
42584,2
0
106290,1
2007
9516,0
7216,0
7216,0
3093,0
0
19825,0
2008
0
8006,0
8006,0
2667,0
0
10673,0
2009
0
16168,8
16168,8
7256,3
0
23425,1
2010
0
22799,1
4042,2
29567,9
0
52367,0
Таблица 14 - Показатели реализации программного мероприятия по развитию газификации в сельской местности
N п/п
Наименование мероприятий и объектов, период
Ввод в эксплуатацию (год)
Мощность (км)
Объем финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
итого
всего
в том числе в рамках Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Краснокамский район
5,4
0
3780,0
0
1815,6
0
5595,6
1.1
Распределительный газопровод в с. Стряпунята
Строится
5,4
0
3780,0
0
1815,6
0
5595,6
2007
0
0
0
240,6
0
240,6
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
0
0
0
2010
0
3780,0
0
1575,0
0
5355,0
2
Лысьвенский район
0
0
0
0
0
0
0
2.1
Распределительный газопровод в п. Обманка-2
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
3
Чайковский район
0
0
0
0
0
0
0
3.1
Распределительный газопровод в д. Чумна
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
4
Бардымский район
15,07
1800
17247,9
7820,4
9249,9
0
28297,8
4.1
Газификация жилого фонда в с. 1-Краснояр
2010
4,4
0
3607,5
0
3985,2
0
7592,7
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
1334,1
0
1334,1
2009
0
3607,5
0
0
0
3607,5
2010
0
0
0
2651,1
0
2651,1
4.2
Распределительный газопровод микрорайона Западный-3 в с. Барда
2010
7,67
1800,0
11358,2
5538,2
3290,4
0
16448,6
2007
1800,0
5538,2
5538,2
1233,7
0
8571,9
2008
0
5820,0
0
1940,0
0
7760,0
2009
0
0
0
44,9
0
44,9
2010
0
0
0
71,8
0
71,8
4.3
Газификация объектов соцкультбыта, с. Печмень
2010
3
0
2282,2
2282,2
1974,3
0
4256,5
2007
0
2282,2
2282,2
1050,0
0
3332,2
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
924,3
0
924,3
4.4
Распределительные газопроводы, д. Усть-Ашап
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
5
Березовский район
8,775
0
20119,1
0
6706,4
0
26825,5
5.1
Распределительный газопровод ул. Куйбышева, Чапаева, К.Маркса в с. Березовка
2008
8,775
0
20119,1
0
6706,4
0
26825,5
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
3857,4
0
3857,4
2009
0
20119,1
0
2849,0
0
22968,1
5.2
Распределительный газопровод, ул. Кирова, Мира в с. Березовка
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
6
Большесосновский район
6,293
0
5570,0
5570,0
2309,6
0
7879,6
6.1
Распределительные газопроводы в с. Черновское
2007
6,293
0
5570,0
5570,0
2309,6
0
7879,6
6.2
Распределительные газопроводы в мкр. Горцы, с. Б. Соснова
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
6.3
Распределительные газопроводы в мкр. Набережный, с. Б. Соснова
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
7
Верещагинский район
13,4
2930,0
10228,6
0
13991,3
0
27149,9
7.1
Распределительные газопроводы в с. Вознесенское
2008
13,4
2930,0
10228,6
0
13991,3
0
27149,9
2007
0
0
0
1506,2
0
1506,2
2008
2930,0
10228,6
0
12485,1
0
25643,7
7.2
Межпоселковый газопровод, с. Вознесенское - п. Ленино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
8
Еловский район
2,877
0
375,0
0
811,0
900,0
2086,0
8.1
Распределительный газопровод низкого давления по ул. Калинина, Советской, пер. Колхозному в с. Елово
2007
2
0
375,0
0
161,0
0
536,0
2007
0
375,0
0
161,0
0
536,0
8.2
Распределительный газопровод д. Мичура
2008
0,877
0
0
0
650,0
900,0
1550,0
2007
0
0
0
0,0
0
0
2008
0
0
0
650,0
900,0
1550,0
9
Ильинский район
-
0
0
0
0
0
0
0
9.1
Газоснабжение жилого фонда д. Москвино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
10
Карагайский район
6,731
0
7390,0
7390,0
3170,0
0
10560,0
10.1
Внутрипоселковый распределительный газопровод до микрорайона Энтузиастов, пос. Афонятский, Березоворощинский, Школьный, д. Савино
2007
6,731
0
7390,0
7390,0
3170,0
0
10560,0
11
Кишертский район
3,378
0
0
0
78,3
0
78,3
11.1
Распределительный газопровод по ул. Молодежной, Луговой, Заречной, Озерной, пер. Сылвенский в с. Посад
2007
3,378
0
0
0
78,3
0
78,3
2007
Строительство объекта осуществлялось с 2002 по 2007 год
12
Куединский район
20,759
2700,0
24435,0
2460,0
8380,0
0
35515,0
12.1
Газификация жилого фонда, с. Большая Уса (уличный газопровод по ул. Победы - наружные газопроводы)
2008
1,959
0
2460,0
2460,0
1055,0
0
3515,0
2007
0
2460,0
2460,0
1055,0
0
3515,0
12.2
Распределительный газопровод, д. Дойная
-
В 2011 году ведутся проектные работы
12.3
Распределительный газопровод, с. Большие Кусты
2010
18,8
2700,0
21975,0
0
7325,0
0
32000,0
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
9750,0
0
3250,0
0
13000,0
2009
0
7500,0
0
2500,0
0
10000,0
2010
2700,0
4725,0
0
1575,0
0
9000,0
13
Кунгурский район
73,758
10079,7
30242,4
18462,4
22635,0
13800,0
76757,1
13.1
Газификация жилого фонда с. Плеханово
2007
11,909
2200,0
9114,7
9114,7
3909,0
0
15223,7
13.2
Распределительные газопроводы, с. Зарубино
2007
7,218
0
0
0
448,6
6000,0
6448,6
13.3
Распределительные газопроводы, с. Зуята
2007
6,257
0
4550,0
4550,0
1950,0
0
6500,0
13.4
Газоснабжение жилого фонда и соцсферы в с. Усть-Турка, наружный газопровод
2010
23,86
6379,7
11780,0
0
9806,0
5200,0
33165,7
2007
1800,0
2030,0
0
870,0
0
4700,0
2008
0
6000,0
0
2000,0
5200,0
13200,0
2009
0
0
0
0
0
0,0
2010
4579,7
3750,0
0
6936,0
0
15265,7
13.5
Газопровод низкого давления в с. Юговское (IV этап - газопровод по поселку), наружный газопровод (I очередь)
2008
3,312
0
1097,7
1097,7
497,5
400,0
1995,2
2007
0
1097,7
1097,7
470,0
0
1567,7
2008
0
0
0
27,5
400,0
427,5
13.6
Газификация жилого фонда (3-я очередь - газопровод по поселку), п. Голдыревский
2007
8,382
0
3700,0
3700,0
1586,0
0
5286,0
13.7
Газификация жилого сектора, с. Моховое - с. Сылвинск
2007
12,82
1500,0
0
0
4437,9
2200,0
8137,9
14
Нытвенский район
7,202
1622,7
8183,5
0
1612,7
0
11418,9
14.1
Распределительный газопровод, с. Шерья
2014
7,202
1622,7
8183,5
0
1612,7
0
11418,9
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
3044,9
0
1268,7
0
4313,6
2009
1622,7
761,2
0
344,0
0
2727,9
2010
0
4377,4
0
0
0
4377,4
14.2
Распределительный газопровод, с. Серьга
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
15
Октябрьский район
15,6
0
16618,6
5504,8
12540,2
0
29158,8
15.1
Газопровод для газоснабжения жилого фонда, с. Тюш, 3-й этап
20 января 2011 года
2,8
0
600,0
0
2456,8
0
3056,8
2007
0
0
0
399,6
0
399,6
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
1028,6
0
1028,6
2010
0
600,0
0
1028,6
0
1628,6
15.2
Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилого фонда по ул. Южной, Мира, Ленина в с. Сарс
2010
3,7
0
2600,0
2600,0
3725,3
0
6325,3
2007
0
2600,0
2600,0
1114,3
0
3714,3
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
1531,6
0
1531,6
2010
0
0
0
1079,4
0
1079,4
15.3
Распределительные сети газоснабжения для газификации жилых домов южной части (1-й этап), п. Октябрьский
2010
9,1
0
13418,6
2904,8
6358,1
0
19776,7
2007
0
2904,8
2904,8
1101,2
0
4006
2008
0
10513,8
0
3823,2
0
14337,0
2009
0
0
0
1433,7
0
1433,7
16
Ординский район
14,911
4590,0
6672,3
840,0
11500,3
0
22762,6
16.1
Газопровод по ул. Мира и ул. Советской, с. Малый Ашап
2007
0,964
0
840,0
840,0
408,0
0
1248,0
16.2
Газопровод по ул. Советской, с. Ашап
2009
4,019
0
2183,3
0
1865,2
0
4048,5
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
2183,3
0
913,1
0
3096,4
2010
0
0
0
952,1
0
952,1
16.3
Межпоселковый газопровод, с. М. Ашап - с. Красный Ясыл
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
16.4
Распределительные газопроводы к котельным, с. Медянка
2009
0,682
0
0
0
1599,4
0
1599,4
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
1582,0
0
1582,0
2009
0
0
0
17,4
0
17,4
16.5
Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Пугачева, 1-44 в с. Орда
2008
1,449
800,0
1050,0
0
716,8
0
2566,8
2007
800,0
1050,0
0
461,0
0
2311,0
2008
0
0
0
255,8
0
255,8
16.6
Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Новой в с. Шляпники
2008
1,748
790,0
0
0
2082,2
0
2872,2
2007
790,0
0
0
873,0
0
1663,0
2008
0
0
0
1209,2
0
1209,2
16.7
Газопровод низкого давления в с. Орда по ул. Советской, Ивановке, Набережной, Колхозной
2008
6,049
3000,0
2599,0
0
4828,7
0
10427,7
2007
0
2599,0
0
1146,0
0
3745
2008
3000,0
0
0
3682,7
0
6682,7
17
Осинский район
9,597
0
8004,6
6985,5
3407,7
0
11412,3
17.1
Газоснабжение, с. Крылово, 1-я очередь строительства (I и II нитки)
Незавершенное строительство
8,471
0
7184,2
6985,5
3066,2
0
10250,4
2007
0
6985,5
6985,5
3000,0
0
9985,5
2008
0
159,0
0,0
66,2
0
225,2
2009
0
39,6
0,0
0,0
0
39,6
17.2
Газификация, с. Пакли, д. Пермяково, 1-я очередь строительства
Незавершенное строительство
1,126
0
820,4
0
341,5
0
1161,9
2008
0
820,4
0
341,5
0
1161,9
18
Пермский район
87,384
2597,6
113394,0
20351,9
45439,7
0
161431,3
18.1
Распределительный газопровод по ул. Уральской, Майской, Гагарина, Хохловской, Садовой, Молодежной, Загришинской, д. Скобелевка
2008
9,09
1000,0
4380,0
4380,0
2395,0
0
7775,0
2007
1000,0
4380,0
4380,0
2395,0
0
7775,0
18.2
Газоснабжение, п. Курашим
Оформляется разрешение на ввод
3,244
0
1716,8
1716,8
3936,0
0
5652,8
2007
0
1716,8
1716,8
736,0
0
2452,8
2008
0
0
0
2624,9
0
2624,9
2009
0
0
0
575,1
0
575,1
18.3
Распределительные уличные газопроводы и внутреннее газооборудование жилых домов в с. Кояново
2008
21,76
0
11200,0
11200,0
6978,3
0
18178,3
2007
0
11200,0
11200,0
6924,8
0
18124,8
2008
0
0
0
53,5
0
53,5
18.4
Газоснабжение жилых домов в п. Нижние Муллы (II очередь), д. Мураши, д. Ежи, д. Пищальниково, д. Усть-Тары, 1-й этап
2007
4,876
0
3055,1
3055,1
1314,3
0
4369,4
18.5
Распределительный газопровод в п. Юг
Оформляется разрешение на ввод
48,414
1597,6
93042,1
0
30816,1
0
125455,8
2007
0
0
0
3249,8
0
3249,8
2008
0
44250,0
0
11000,0
0
55250,0
2009
716,7
40598,0
0
13533,0
0
54847,7
2010
880,9
8194,1
0
3033,3
0
12108,3
19
Соликамский район
0
0
0
0
0
0
0
19.1
Газопровод низкого давления, д. Нижнее Мошево
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
20
Суксунский район
7,91
0
5303,9
5303,9
2593,1
0
7897,0
20.1
Распределительные сети газопроводов жилых домов в п. Суксун, наружные сети газопроводов
2009
3,9
0
2616,0
2616,0
1087,6
0
3703,6
2007
0
2616,0
2616,0
1087,6
0
3703,6
20.2
Газификация жилого фонда с. Ключи (ул. Одина, Центральная, К. Маркса)
2009
1,32
0
770,0
770,0
485,1
0
1255,1
2007
0
770,0
770,0
334,8
0
1104,8
2008
0
0
0
150,3
0
150,3
20.3
Газификация жилого фонда, с. Ключи (ул. Коммунистическая, 40 лет Победы, Гагарина)
2009
2,69
0
1917,9
1917,9
1020,4
0
2938,3
2007
0
1917,9
1917,9
828,0
0
2745,9
2008
0
0
0
192,4
0
192,4
21
Уинский район
20,175
4910,0
13630,6
2240,0
6936,9
8600,0
34077,5
21.1
Газификация жилого фонда, с. Уинское, распределительные газопроводы, 4-я очередь
2007
3,075
830,0
2240,0
2240,0
980,4
0
4050,4
2007
830,0
2240,0
2240,0
960,0
0
4030,0
2008
0
0
0
20,4
0
20,4
21.2
Газификация жилого фонда, с. Чайка
2010
17,1
4080,0
11390,6
0
5956,5
8600,0
30027,1
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
2137,0
0
739,3
0
2876,3
2009
0
0
0
2542,4
2800,0
5342,4
2010
4080,0
9253,6
0
2674,8
5800,0
21808,4
22
Усольский район
0
0
0
0
0
0
0
22.1
Межпоселковый газопровод Уньва - Романово
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
22.2
Распределительный газопровод к коррекционной школе в с. Пыскор
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
23
Частинский район
14,5
0
26789,4
7037,0
9600,2
0
36389,6
23.1
Газификация жилого фонда и распределительные газопроводы низкого давления в с. Частые
2009
14,5
0
26789,4
7037,0
9600,2
0
36389,6
2007
0
7037,0
7037,0
3016,0
0
10053,0
2008
0
6375,8
0
2125,3
0
8501,1
2009
0
13376,6
0
4458,9
0
17835,5
24
Чернушинский район
0
0
0
0
0
0
0
24.1
Газификация жилого фонда, с. Трун
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
24.2
Распределительный газопровод в с. Брод
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
25
Добрянский район
0
10060,5
10060,5
13635
5780,2
29475,7
25.1
Строительство распределительных газопроводов в микрорайонах Комарово и Задобрянка, г. Добрянка
2010
10060,5
10060,5
13635
5780,2
29475,7
2007
0
0
0
0
0
2008
0
8048,4
8048,4
3621,7
5780,2
17450,3
2009
0
0
0
7238,0
0
7238
2010
0
2012,1
2012,1
2775,3
0
4787,4
Объекты на территории Коми-Пермяцкого округа
26
Кудымкарский район
18,97
0
0
0
6706,2
0
6706,2
26.1
Газификация центральной усадьбы СПК "Россия" Кудымкарского р-на с охватом д. М. Серва и Лопатино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
26.2
Подготовка проектной и изыскательской документации для газификации Кудымкарского района, с. Белоево
2008
0
0
0
0
2,3
0
2,3
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
2,3
0
2,3
26.3
Распределительный газопровод Кудымкар - Егва - Ошиб
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
26.4
Распределительный газопровод Кудымкар - Белоево - Кува
2010
18,97
0
0
0
6703,9
0
6703,9
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
6703,9
0
6703,9
26.5
Распределительный газопровод Кудымкар - Пешнигорт - В. Иньва
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
26.6
Распределительный газопровод, с. Ленинск
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
27
Юсьвинский район
87,894
11880,0
79950,0
11550,0
27949,0
178214,6
297993,6
27.1
Распределительные газопроводы, с. Юсьва Юсьвинского района
2010
51,519
11880,0
79950,0
11550,0
27949,0
0
119779
2007
0
11550,0
11550,0
4950,0
0
16500,0
1-я очередь - 2008
21,347
0
0
0
9029,0
0
9029,0
2009
7000,0
60138,0
0
10850,0
0
77988,0
2-я очередь - 2010
30,172
4880,0
8262,0
0
3120,0
0
16262,0
27.2
Распределительный газопровод, с. Купрос
2010
10,4
0
0
0
0
18951,0
18951,0
2010
0
0
0
0
18951,0
18951,0
27.3
Газопровод межпоселковый ГРС "Кудымкар" - с. Юсьва (за счет средств ОАО "Газпром")
2010
24
0
0
0
0
143109,4
143109,4
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
50309,4
50309,4
2009
0
0
0
0
12800,0
12800,0
2010
0
0
0
0
80000,0
80000,0
27.4
Газопровод межпоселковый ГРС "Купрос" - с. Купрос (за счет средств ОАО "Газпром")
2010
1,975
0
0
0
0
16154,2
16154,2
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
4198,9
4198,9
2009
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
11955,3
11955,3
Всего
458,084
43110
407995,4
111576,4
211068,1
207294,8
869468,3
в том числе Коми-Пермяцкий округ
106,864
11880,0
79950,0
11550,0
34655,2
178214,6
304699,8
Таблица 15 - Показатели реализации программного мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
N п/п
Наименование мероприятий и объектов, период
Ввод в эксплуатацию (год)
Мощность (км)
Объем финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
итого
всего
в том числе в рамках Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Добрянский район
0
0
0
0
0
0
0
1.1
Строительство водопровода, с. Пермское
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
2
Большесосновский район
2007
7,433
0
9418,1
9418,1
4088,4
0
13506,5
2.1
Сети водоснабжения, с. Тойкино
2007
0
9418,1
9418,1
4088,4
0
13506,5
3
Лысьвенский район
0
0
0
0
0
0
0
3.1
Строительство водопровода в п. Рассоленки
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
3.2
Реконструкция водопровода в п. Кормовище
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
4
Бардымский район
5,81
920,0
293,4
293,4
141,5
0
1354,9
4.1
Водоснабжение жилого фонда микрорайона Западный-3, с. Барда
2007
5,81
920,0
293,4
293,4
141,5
0
1354,9
4.2
Реконструкция сетей водопровода в д. Печмень
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
4.3
Реконструкция сетей водопровода в д. Березники
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
5
Верещагинский район
11,145
0
17294,1
17294,1
16105,2
0
33399,3
5.1
Строительство водопровода в с. Вознесенское
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
5.2
Водоснабжение в п. Зюкайка
2008
11,145
0
17294,1
17294,1
16105,2
0
33399,3
2007
0
7700,0
7700,0
3300,0
0
11000,0
2008
0
9594,1
9594,1
12805,2
0
22399,3
5.3
Строительство водопровода в с. Путино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
6
Еловский район
0
0
0
0
0
0
0
6.1
Строительство водопровода в с. Брюхово
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
6.2
Строительство водопровода с. Суганка
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
7
Карагайский район
0,663
0
1050,0
1050,0
3651,5
0
4701,5
7.1
Строительство водопровода в с. Рождественское
2010
0,12
0
0
0
3284,0
0
3284,0
2007
0
0
0
373,7
0
373,7
2008
0
0
0
1438,0
0
1438,0
2009
0
0
0
234,8
0
234,8
2010
0
0
0
1237,5
0
1237,5
7.2
Строительство водопровода в с. Нердва
2007
0,543
0
1050,0
1050,0
367,5
0
1417,5
2007
0
1050,0
1050,0
367,5
0
1518,0
8
Пермский район
-
0
0
0
0
0
0
0
8.1
Строительство водопровода в с. Фролы
Строительство водопровода в с. Фролы не осуществлялось в связи с тем, что земля находится в федеральной собственности и затруднен сбор исходных данных для проектно-изыскательских работ
8.2
Строительство системы водоснабжения в п. Кукуштан
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
9
Красновишерский район
3,845
0
2861,5
2861,5
1290,0
0
4151,5
9.1
Сети водоснабжения, п. Северный Колчим
2007
3,845
0
2861,5
2861,5
1290,0
0
4151,5
9.2
Реконструкция сетей водопровода в п. У-Язьва
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
10
Кишертский район
1,38
0
1769,2
1769,2
765,1
0
2534,3
10.1
Водопроводные сети по ул. Октябрьской с. Усть-Кишерть
2007
1,38
0
1769,2
1769,2
765,1
0
2534,3
11
Осинский район
1,874
0
560,9
0
1461,1
0
2022,0
11.1
Строительство водопровода в с. Н. Залесново
Незавершенное строительство
1,874
0
560,9
0
1461,1
0
2022,0
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
508,2
0
211,8
0
720,0
2009
0
52,7
0
0
0
52,7
2010
0
0
0
1249,3
0
1249,3
11.2
Строительство водопровода в д. Заводчик
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
12
Сивинский район
0
0
0
0
0
0
0
12.1
Строительство водопровода в с. М.-Сива
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
13
Соликамский район
0
0
0
0
285,4
0
285,4
13.1
Строительство водопровода в п. Басим
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
13.2
Строительство водопровода в п. Сим
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
13.3
Реконструкция сетей водопровода в п. Родники
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
13.4
Реконструкция сетей водопровода в п. Черное
0
0
0
0
285,4
0
285,4
13.5
Реконструкция сетей водопровода с. Тохтуево
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
13.6
Реконструкция сетей водопровода в д. Жуланово
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
14
Усольский район
2011
2,795
0
1156,5
1156,5
385,4
0
1541,9
14.1
Реконструкция водопровода в с. Романово
2008
2,795
0
1156,5
1156,5
385,4
0
1541,9
14.2
Строительство водопровода в с. Ощепково
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
14.3
Строительство водопровода в с. Лысьва
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
15
Уинский район
3,276
2620,0
7250,0
4470
3114,3
0
12984,3
15.1
Реконструкция водопровода в с. Чайка
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
15.2
Реконструкция сетей водоснабжения в с. Уинское
2008
3,276
2620,0
7250,0
4470,0
3114,3
0
12984,3
2007
1500,0
4470,0
4470,0
1917,0
0
7887,0
2008
1120,0
0
0
1197,3
0
2317,3
2009
0
2780,0
0
0
0
2780,0
16
Частинский район
9,85
0
5936,0
5486,0
2593,0
0
8529,0
16.1
Строительство водопровода в с. Бабка
2009
5
0
450,0
0
150,0
0
600,0
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
150,0
0
150,0
2009
0
450,0
0
0
0
450,0
16.2
Реконструкция водоснабжения (2-я очередь) в с. Частые
2007
4,85
0
5486,0
5486,0
2443,0
0
7929,0
17
Чернушинский район
20,73
10635,7
21889,0
6320,0
9190,9
0
41715,6
17.1
Водоснабжение в с. Деменево
2007
6,687
0
6320,0
6320,0
2440,0
0
8760,0
17.2
Реконструкция водопровода в с. Ананьино
2011
6,112
4088,2
5956,1
0
2604,0
0
12648,3
2007
0
0
0
440,9
0
440,9
2008
0
0
0
32,3
0
32,3
2009
2440,3
0
0
1169,5
0
3609,8
2010
1647,9
5956,1
0
961,3
0
8565,3
17.3
Реконструкция водопровода в с. Бедряж
2010
7,931
6547,5
9612,9
0
4146,9
0
20307,3
2007
0
0
0
666,9
0
666,9
2008
0
0
0
52,0
0
52
2009
3758,0
0
0
1800,8
0
5558,8
2010
2789,5
9612,9
0
1627,2
0
14029,6
17.4
Реконструкция водопровода в с. в с. Ермия
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
18
Чердынский район
0
0
0
0
0
0
0
18.1
Реконструкция водопровода в п. Рябинино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
18.2
Реконструкция сетей водопровода в п. Керчевский
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
18.3
Реконструкция сетей водопровода в с. Вильгорт
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
19
Кунгурский район
27,1
3652,1
39695,7
12465,0
31345,0
0
74692,8
19.1
Водоснабжение в с. Калинино (в т.ч. 1-я очередь - реконструкция внутрипоселкового водопровода)
2007
14
0
5780,0
5780,0
2480,0
0
8260,0
19.2
Водоснабжение в с. Серга (в т.ч. 1-я очередь - реконструкция внутрипоселкового водопровода)
2010
13,1
3652,1
33915,7
6685
28865
0
66432,8
2007
0
6685,0
6685,0
2865,0
0
9550,0
2008
0
0
0
7980,7
0
7980,7
2009
3652,1
0
0
8547,9
0
12200
2010
0
27230,7
0
9471,4
0
36702,1
20
Октябрьский район
0
0
0
0
0
0
0
20.1
Реконструкция сетей водопровода в д. Новопетровка
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
21
Очерский район
0
0
0
0
0
0
0
21.1
Реконструкция сетей водопровода в д. Киприно
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
22
Суксунский район
-
0
0
0
0
0
0
0
22.1
Реконструкция сетей водопровода в с. Киселево
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
22.2
Водоснабжение в с. Брехово
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
23
Чусовской район
-
0
0
0
0
0
0
0
23.1
Реконструкция сетей водопровода в с. Н. Калино
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
24
Куединский район
2,8
5618,4
22659,8
13930
9186,7
0
37464,9
24.1
Реконструкция водопровода в с. Краснояр
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
24.2
Реконструкция и развитие сетей водопровода в п. Куеда
2010
2,8
5618,4
22659,8
13930,0
9186,7
0
37464,9
2007
0
13930,0
13930,0
5970,0
0
19900,0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0,6
1268,8
1459,1
0
608,0
0
3335,9
2010
2,2
4349,6
7270,7
0
2608,7
0
14229,0
24.3
Реконструкция системы водоснабжения в с. Большие Кусты
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
24.4
Реконструкция системы водоснабжения в с. Федоровск
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
Объекты на территории Коми-Пермяцкого округа
25
Косинский район
18,768
10985,6
23685,9
23685,9
10586,3
0
45257,8
25.1
Расширение сетей водоснабжения, с. Коса
2009
18,768
10985,6
23685,9
23685,9
10586,3
0
45257,8
2007
3500,0
5000,0
5000,0
2142,9
0
10642,9
2008
3250,0
12950,0
12950,0
6815,0
0
23015,0
2009
4235,6
5735,9
5735,9
1628,4
0
11599,9
26
Юрлинский район
1,8
812,9
0
0
1766,0
0
2578,9
26.1
Водоснабжение, с. Юрла
2010
1,8
812,9
0
0
1766,0
0
2578,9
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
677,3
0
677,3
2010
812,9
0
0
1088,7
0
1901,6
27
Юсьвинский район
-
0
0
214,0
0
181,9
0
395,9
27.1
Водопровод в д. Лысково, п. Лемпиха, п. Пожва
Объект не построен в связи с получением отрицательного заключения экспертизы проекта
Экспертиза проекта 2007
0
101,0
0
85,6
0
186,6
27.2
Водопровод в п. Майкор
Объект не построен в связи с получением отрицательного заключения экспертизы проекта
Экспертиза проекта 2007
0
113,0
0
96,3
0
209,3
27.3
Водопровод в с. Купрос
Проектные и строительно-монтажные работы не проводились
Всего
114,42
35244,7
155734,1
100199,7
96137,7
0
287116,5
в том числе Коми-Пермяцкий округ
20,568
11798,5
23899,9
23685,9
12534,2
0
48232,6
Таблица 16 - Показатели реализации программного мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности
N п/п
Наименование мероприятий и объектов
Ввод в эксплуатацию (год)
Мощность (км)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Краевой бюджет
Местный бюджет
Всего
всего
в том числе в рамках Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Реконструкция а/д "Барда - Куеда", в т.ч.:
9,7
271564,4
0
0
271564,4
2007
2007
9,7
269714,9
0
0
269714,9
2008
2008
-
1057,0
0
0
1057,0
2009
2009
-
572,5
0
0
572,5
2010
2010
-
220,0
0
0
220,0
2
Реконструкция а/д "Елово - Кижи - Чайковский", участок "Елово - Кижи", в т.ч.
750,3
0
0
750,3
2007
2007
-
750,3
0
0
750,3
3
Реконструкция а/д "Деменево - Уинское", в т.ч.
7,68
198077,9
0
0
198077,9
2007
2007
7,68
198077,9
0
0
198077,9
4
Капитальный ремонт а/д "Уинское - Деменево", км 2+310-4+500, в т.ч.
2,1
27088,8
0
0
27088,8
2007
2007
7974,5
0
0
7974,5
2008
2008
2,1
19114,3
0
0
19114,3
5
Строительство а/д "Березники - Кудымкар - граница Кировской области", в т.ч.
24,467
589840,6
0
0
589840,6
2007
2007
-
15708,9
0
0
15708,9
2008
2008
6,467
380707,4
0
0
380707,4
2009
2009
18
189074,5
0
0
189074,5
2010
2010
-
4349,8
0
0
4349,8
6
Подъезд к п. Березники от а/д "С.-Петербург - Киров - Пермь" (ПИР)
2007
-
450,2
0
0
450,2
7
Капитальный ремонт а/д "Промысла - Медведка" в Горнозаводском районе
4,2
24640,3
0
4127,3
28767,6
2007
2007
-
12381,9
0
0
12381,9
2008
2008
2
5315,5
0
1813,0
7128,5
2009
2009
2,2
6942,9
0
2314,3
9257,2
8
Капитальный ремонт а/д "Семсовхоз - Кишерть - Кр. Яр", км 13-15,16+375-28+200, в т.ч.
13,997
122575,6
0
0
122575,6
2007
2007
-
7,0
0
0
7,0
2008
2008
13,997
122568,6
0
0
122568,6
Всего
62,144
1234988,1
0
4127,3
1239115,4
5. Оценка уровня достижения показателей эффективности
Программы
Экономический эффект от реализации Программы планировался в повышении инвестиционной привлекательности сельских территорий за счет развития инженерной инфраструктуры, в увеличении производительности сельскохозяйственного труда, в повышении качества трудового потенциала сельских территорий в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий.
Анализ свидетельствует, что реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для создания на селе прочной и устойчивой производственно-социальной базы, включающей в себя как благоприятные возможности развития деловой активности и ведения бизнеса, так и отвечающей современным требованиям по условиям проживания, труда, обучения, поддержания здоровья и отдыха сельского населения. По-прежнему низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
Фактический объем финансирования Программы был значительно меньше запланированного, основными приоритетными направлениями стали развитие жилищного строительства, строительство объектов образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.
По сути, при реализации Программы сохранился остаточный принцип финансирования социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, строительства жилья, строительства и реконструкции автомобильных дорог, что сохранило неблагоприятную ситуацию в комплексном развитии села.
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.
С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства в дальнейшем необходимо усиление государственной поддержки.
В настоящее время устойчивое развитие сельских территорий осуществляется в рамках подпрограммы 7 государственной программы развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1320-п (далее - госпрограмма). На развитие сельских территорий ежегодно привлекаются федеральные средства в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598. Средства краевого бюджета на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий направляются в соответствии с Законом Пермского края от 2 сентября 2014 г. N 357-ПК "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края", по-прежнему распределяемые по подушевому принципу.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в дальнейшем необходимо решение следующих задач:
в области создания комфортных условий жизнедеятельности - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
в области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе - концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса, а также на строительство и реконструкцию автомобильных дорог;
в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов - грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
в области формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни - поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий путем проведения отдельных мероприятий всероссийского значения (конкурсов, спортивных соревнований).
Кроме того, в случае финансирования развития сельских территорий из краевого бюджета за счет субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края, предусмотренных в рамках Закона Пермского края от 2 сентября 2014 г. N 357-ПК, необходимо предусмотреть следующие механизмы:
для сельских территорий с развитым сельскохозяйственным производством ввести повышающий коэффициент при распределении суммы субсидии, что позволит преодолеть исторически сложившийся низкий уровень развития инфраструктуры и, как следствие, непривлекательность села;
ограничить направления субсидирования, исключив направление субсидии на обязательства, возникающие при выполнении текущих полномочий местного значения, не направленных на экономическое стимулирование;
при государственной поддержке строительства объектов социально-инженерной инфраструктуры приоритет отдавать размещению объектов социально-инженерной инфраструктуры в населенных пунктах с развитым сельскохозяйственным производством, что обеспечит комплексное развитие территории;
выделить отдельной строкой в единой субсидии сумму на устойчивое развитие сельских территорий, которая ежегодно будет распределяться между районами.
6. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию
Программы
Общий свод по финансированию Программы в разрезе направлений и источников представлен в приложении 3 к отчету.
Финансирование мероприятий Программы в 2007 году производилось на основании Закона Пермского края от 23 декабря 2006 г. N 38-КЗ "О Плане развития общественной инфраструктуры муниципального значения Пермского края на 2007 год" и в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 9 февраля 2007 г. N 20-рп "Об утверждении поквартального распределения средств регионального фонда муниципального развития на 2007 год".
В 2008-2010 годах развитие сельской местности осуществлялось за счет средств краевого бюджета, в том числе регионального фонда софинансирования расходов, на условиях софинансирования с муниципальными образованиями и с привлечением средств федерального бюджета.
Финансирование объектов за счет внебюджетных источников осуществлялось в рамках реализации Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ". Внебюджетные средства поступили от компаний ОАО "Газпром" и ЗАО АФ "Уралгазсервис".
Таблица 17
N п/п
Наименование направления
Источник финансирования
Всего на период действия Программы
План
Факт
% исполнения
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
Итого по Программе:
Федеральный бюджет
0,0
1528,7
1528,7
0,0
163,6
163,6
10,7
Краевой бюджет
0,0
2804,4
2804,4
0,0
683,6
683,6
24,4
Местный бюджет
0,0
727,5
727,5
0,0
409,8
409,8
56,3
Внебюджетные источники
9,0
1406,6
1415,6
0,0
119,2
119,2
8,4
Итого по направлению
9,0
6467,2
6476,2
0,0
1376,2
1376,2
21,3
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
1100,7
1100,7
0,0
236,7
236,7
21,5
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета в сумме 163,6 млн. рублей, что составило 10,7% от запланированного объема финансирования, средств краевого бюджета - 683,6 млн. рублей, что составило 24,4% от запланированного объема финансирования, средств местного бюджета - 409,8 млн. рублей, или 56,3% от запланированного объема финансирования, и за счет внебюджетных источников - 119,2 млн. рублей, что составляет 8,4% от запланированного объема финансирования.
Уровень освоения всех средств за 2007-2010 годы, включая федеральный, краевой и местный бюджеты, а также внебюджетные источники, составляет 21,3% от запланированных на реализацию Программы.
Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию Программы в разрезе мероприятий представлен в приложении 3 к настоящему отчету.
Приложение 1
к отчету
Сводные финансовые затраты на реализацию краевой целевой
программы "Социальное развитие сельской местности Пермского
края на 2007-2010 годы" и уровень финансирования мероприятий
от утвержденных бюджетных ассигнований
Показатель
Годы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
бюджетные ассигнования
фактически профинансировано в рамках Программы
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Развитие жилищного строительства в сельской местности
Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе:
2007
93351,7
37254,2
15000
14386,7
26710,8
75736,3
29740,4
14834,5
9080,8
22080,6
81,1
2008
85061,3
21557,5
18700
19347,6
25456,2
85061,3
21557,5
18700
19347,6
25456,2
100,0
Итого по направлению "Развитие жилищного строительства в сельской местности":
178413
58811,7
33700
33734,3
52167
160797,6
51297,9
33534,5
28428,4
47536,8
90,1
в том числе Коми-Пермяцкий округ
2007
573,9
145,9
428
0
0
382,2
119,7
262,5
0
0
66,6
II. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе, в том числе:
2007
97386,0
30380,9
15928,0
14978,6
36098,5
79833,5
17640,9
15915,7
12413,0
33863,9
82,0
2008
106868,3
30000
28000
16807,8
32060,5
106868,3
30000
28000
16807,8
32060,5
100,0
Итого по направлению "Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности":
204254,3
60380,9
43928
31786,4
68159
186701,8
47640,9
43915,7
29220,8
65924,4
91,4
в том числе Коми-Пермяцкий округ
2007
996,3
496,3
500
0
0
984
496,3
487,7
0
0
98,8
III. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Лысьвенский муниципальный район
Школа, п. Кормовище
2007
42730,6
0
26600
16130,6
0
42730,6
0
26600
16130,6
0
100,0
Кишертский муниципальный район
Школа, с. Усть-Кишерть, в том числе:
2007
23572
0
21000
2572
0
11663,3
0
11663,3
0
0
49,5
2008
36150
0
22800
13350
0
36150
0
22800
13350
0
100,0
2009
42343,1
0
15666,6
26676,5
0
42343,1
0
15666,6
26676,5
0
100,0
Итого:
102065,1
0
59466,6
42598,5
0
90156,4
0
50129,9
40026,5
0
88,3
Большесосновский муниципальный район
Детские ясли-сад, с. Черновское
2007
29090
0
20360
8730
0
29085,5
0
20360
8725,5
0
100,0
Соликамский муниципальный район
Школа-детский сад, п. Сим
2007
67781,9
0
46524,8
15857,1
5400
64960,3
0
46524,8
18435,5
0
95,8
Бардымский муниципальный район
Школа, с. Барда
2007
16600
0
11600
5000
0
16600
0
11600
5000
0
100,0
2008
36000
0
27000
9000
0
36000
0
27000
9000
0
100,0
2009
10847,4
0
3438,4
7409
0
10847,4
0
3438,4
7409
0
100,0
Итого:
63447,4
0
42038,4
21409
0
63447,4
0
42038,4
21409
0
100,0
Карагайский муниципальный район
Детский сад, с. Нердва
2007
25715
0
18000
7715
0
25715
0
18000
7715
0
100,0
2008
29299
0
21966
7333
0
24905,8
0
17572,8
7333
0
85,0
2009
4393,2
0
4393,2
0
0
0
0
0
0
0
0,0
2010
8197,4
0
4393,2
3804,2
0
8197,4
0
4393,2
3804,2
0
100,0
Итого:
67604,6
0
48752,4
18852,2
0
58818,2
0
39966
18852,2
0
87,0
Куединский муниципальный район
Школа, д. Гожан
2007
40026,3
0
28835
11191,3
0
40026
0
28835
11191
0
100,0
Сивинский муниципальный район
Общеобразовательная школа, с. Сива
2007
3509
0
1000
2509
0
1919,5
0
1000
919,5
0
54,7
Уинский муниципальный район
Школа, с. Уинское
2007
35724,9
0
24653,5
6071,4
5000
34208,7
0
24653,5
9555,2
0
95,8
Кудымкарский муниципальный район
Школа, п. Ошиб
2007
51580
36100
10836
4644
0
51386,3
35906,3
10836
4644
0
99,6
Итого по направлению "Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности":
2007
336329,7
36100
209409,3
80420,4
10400
318295,2
35906,3
200072,6
82316,3
0
94,6
2008
101449
0
71766
29683
0
97055,8
0
67372,8
29683
0
95,7
2009
57583,7
0
23498,2
34085,5
0
53190,5
0
19105
34085,5
0
92,4
2010
8197,4
0
4393,2
3804,2
0
8197,4
0
4393,2
3804,2
0
100,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
503559,8
36100
309066,7
147993,1
10400
476738,9
35906,3
290943,6
149889
0
94,7
в том числе Коми-Пермяцкий округ
2007
51580,0
36100,0
10836,0
4644,0
0,0
51386,3
35906,3
10836,0
4644,0
0,0
99,6
IV. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Ильинский муниципальный район
Расширение центральной районной больницы, п. Ильинский
2007
4286,0
0,0
3000,0
1286,0
0,0
3659,8
0,0
3000,0
659,8
0,0
85,4
2008
21311,0
0,0
15983,0
5328,0
0,0
20319,4
0,0
14991,4
5328,0
0,0
95,3
2009
25077,3
0,0
3806,6
21270,7
0,0
24514,3
0,0
3243,6
21270,7
0,0
97,8
2010
1027,2
0,0
563,0
464,2
0,0
1006,6
0,0
542,4
464,2
0,0
98,0
Итого:
51701,5
0,0
23352,6
28348,9
0,0
49500,1
0,0
21777,4
27722,7
0,0
95,7
Юрлинский муниципальный район
Лечебный корпус центральной районной больницы, с. Юрла
2007
19825,0
9516,0
7216,0
3093,0
0,0
19825,0
9516,0
7216,0
3093,0
0,0
100,0
2008
10673,0
0,0
8006,0
2667,0
0,0
10673,0
0,0
8006,0
2667,0
0,0
100,0
2009
27467,4
0,0
20211,1
7256,3
0,0
23425,1
0,0
16168,8
7256,3
0,0
85,3
2010
33610,1
0,0
4042,2
29567,9
0,0
33610,1
0,0
4042,2
29567,9
0,0
100,0
Итого:
91575,5
9516
39475,3
42584,2
0
87533,2
9516
35433
42584,2
0
95,6
Кудымкарский муниципальный район
Стационар МУ "Верх-Иньвенская участковая больница", с. Верх-Иньва
2007
6163,0
0,0
3360,0
2803,0
0,0
6163,0
0,0
3360,0
2803,0
0,0
100,0
2008
27511,0
0,0
18738,1
8772,9
0,0
23475,4
0,0
14702,5
8772,9
0,0
85,3
2009
44035,6
0,0
34035,6
10000,0
0,0
38126,3
0,0
28126,3
10000,0
0,0
86,6
Итого:
77709,6
0
56133,7
21575,9
0
67764,7
0
46188,8
21575,9
0
87,2
Итого по направлению "Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности":
2007
30274
9516
13576
7182
0
29647,8
9516
13576
6555,8
0
97,9
2008
59495
0
42727,1
16767,9
0
54467,8
0
37699,9
16767,9
0
91,6
2009
96580,3
0,0
58053,3
38527,0
0,0
86065,7
0,0
47538,7
38527,0
0,0
89,1
2010
34637,3
0
4605,2
30032,1
0
34616,7
0
4584,6
30032,1
0
99,9
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
220986,6
9516
118961,6
92509
0
204798
9516
103399,2
91882,8
0
92,7
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ:
2007
25988,0
9516,0
10576,0
5896,0
0,0
25988,0
9516,0
10576,0
5896,0
0,0
100,0
2008
4016
38184
0
26744,1
11439,9
0
34148,4
0
22708,5
11439,9
0,0
2009
71503,0
0,0
54246,7
17256,3
0,0
61551,4
0,0
44295,1
17256,3
0,0
86,1
2010
34637,3
0
4605,2
30032,1
0
34616,7
0
4584,6
30032,1
0
99,9
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
136144,3
47700,0
69427,9
79928,5
11439,9
122156,1
43664,4
59455,7
75892,9
11439,9
89,7
V. Развитие газификации в сельской местности
Бардымский муниципальный район
Распределительный газопровод микрорайона "Западный-3", с. Барда
2007
10570,0
1800,0
5560,0
3210,0
0,0
8571,9
1800,0
5538,2
1233,7
0,0
81,1
Газификация объектов соцкультбыт, с. Печмень
2007
3500,0
0,0
2450,0
1050,0
0,0
3332,2
0,0
2282,2
1050,0
0,0
95,2
Большесосновский муниципальный район
Распределительные газопроводы, с. Черновское
2007
9182,0
0,0
5582,0
3600,0
0,0
7879,6
0,0
5570,0
2309,6
0,0
85,8
Добрянский муниципальный район
Строительство распределительных газопроводов в микрорайонах Комарово и Задобрянка, г. Добрянка
2008
19462,4
0
10060,5
3621,7
5780,2
17450,3
0
8048,4
3621,7
5780,2
89,7
2009
9250,1
0
2012,1
7238,0
0
7238,0
0
0
7238,0
0
78,2
2010
4787,4
0
2012,1
2775,3
0
4787,4
0
2012,1
2775,3
0
100,0
Итого:
33499,9
0
14084,7
13635,0
5780,2
29475,7
0
10060,5
13635
5780,2
88,0
Куединский муниципальный район
Газификация жилого фонда, с. Большая Уса (уличный газопровод по ул. Победы - наружные газопроводы)
2007
3662,0
0,0
2462,0
1200,0
0,0
3515,0
0,0
2460,0
1055,0
0,0
96,0
Кунгурский муниципальный район
Газификация жилого фонда, с. Плеханово
2007
15229,0
2200,0
9120,0
3909,0
0,0
15223,7
2200,0
9114,7
3909,0
0,0
100,0
Распределительные газопроводы, с. Зуята
2007
6500,0
0,0
4550,0
1950,0
0,0
6500,0
0,0
4550,0
1950,0
0,0
100,0
Газопровод низкого давления, с. Юговское (IV этап - газопровод по поселку). Наружный газопровод - 1-я очередь
2007
1570,0
0,0
1100,0
470,0
0,0
1567,7
0,0
1097,7
470,0
0,0
99,9
Газификация жилого фонда (3-я очередь - газопровод по поселку), п. Голдыревский
2007
5286,0
0,0
3700,0
1586,0
0,0
5286,0
0,0
3700,0
1586,0
0,0
100,0
Октябрьский муниципальный район
Распределительные сети газоснабжения для газификации жилых домов южной части (1-й этап), п. Октябрьский
2007
4173,0
0,0
2921,0
1252,0
0,0
4006,0
0,0
2904,8
1101,2
0,0
96,0
Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилого фонда по ул. Южной, Мира, Ленина, п. Сарс
2007
3714,3
0,0
2600,0
1114,3
0,0
3714,3
0,0
2600,0
1114,3
0,0
100,0
Осинский муниципальный район
Газоснабжение, с. Крылово (1-я очередь - I и II нитки)
2007
10000,0
0,0
7000,0
3000,0
0,0
9985,5
0,0
6985,5
3000,0
0,0
99,9
Пермский муниципальный район
Газоснабжение жилых домов в п. Нижние Муллы (2-я очередь), д. Мураши, д. Ежи, д. Пищальниково, д. Усть-Тары. 1-й этап
2007
4537,0
0,0
3067,0
1470,0
0,0
4369,4
0,0
3055,1
1314,3
0,0
96,3
Газоснабжение, п. Курашим
2007
3200,0
0,0
2240,0
960,0
0,0
2452,8
0,0
1716,8
736,0
0,0
76,7
Распределительные газопроводы по ул. Уральской, Майской, Гагарина, Хохловской, Садовой, Молодежной, Загришинской, д. Скобелевка
2007
7775,0
1000,0
4380,0
2395,0
0,0
7775,0
1000,0
4380,0
2395,0
0,0
100,0
Распределительные уличные газопроводы и внутреннее газооборудование жилых домов, с. Кояново
2007
18124,8
0,0
11200,0
6924,8
0,0
18124,8
0,0
11200,0
6924,8
0,0
100,0
Суксунский муниципальный район
Распределительные сети газопроводов жилых домов, п. Суксун. Наружные сети газопроводов
2007
4000,0
0,0
2800,0
1200,0
0,0
3703,6
0,0
2616,0
1087,6
0,0
92,6
Газификация жилого фонда, с. Ключи (ул. Одина, Центральная, К.Маркса)
2007
1310,0
0,0
770,0
540,0
0,0
1104,8
0,0
770,0
334,8
0,0
84,3
Газификация жилого фонда, с. Ключи (ул. Коммунистическая, 40 лет Победы, Гагарина)
2007
2758,0
0,0
1930,0
828,0
0,0
2745,9
0,0
1917,9
828,0
0,0
99,6
Частинский муниципальный район
Газификация жилого фонда (ул. Ю.Гагарина, Ленина, Частинская, М.Горького, Революции, Плеханова, Набережная, Рыбацкая, Энергетиков). Распределительные газопроводы низкого давления, с. Частые
2007
10053,0
0,0
7037,0
3016,0
0,0
10053,0
0,0
7037,0
3016,0
0,0
100,0
Юсьвинский муниципальный район
Распределительные газопроводы, с. Юсьва
2007
16500,0
0,0
11550,0
4950,0
0,0
16500,0
0,0
11550,0
4950,0
0,0
100,0
Карагайский муниципальный район
Внутрипоселковый распределительный газопровод до микрорайона Энтузиастов, пос. Афонятский, Березоворощинский, Школьный, д. Савино
2007
10560,0
0,0
7390,0
3170,0
0,0
10560,0
0,0
7390,0
3170,0
0,0
100,0
Ординский муниципальный район
Газопровод по ул. Мира и ул. Советской, с. Малый Ашап
2007
1248,1
0,0
840,0
408,1
0,0
1248,1
0,0
840,0
408,0
0,0
100,0
Уинский муниципальный район
Газификация жилого фонда, с. Уинское. Распределительные газопроводы. 4-я очередь
2007
4030,0
830,0
2240,0
960,0
0,0
4030,0
830,0
2240,0
960,0
0,0
100,0
Итого по направлению "Развитие газификации в сельской местности":
2007
157482,2
5830,0
102489,0
49163,2
0,0
152249,3
5830,0
101515,9
44903,3
0,0
96,7
2008
19462,4
0,0
10060,5
3621,7
5780,2
17450,3
0,0
8048,4
3621,7
5780,2
89,7
2009
9250,1
0,0
2012,1
7238,0
0,0
7238,0
0,0
0,0
7238,0
0,0
78,2
2010
4787,4
0,0
2012,1
2775,3
0,0
4787,4
0,0
2012,1
2775,3
0,0
100,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
190982,1
5830,0
116573,7
62798,2
5780,2
181725,0
5830,0
111576,4
58538,3
5780,2
95,2
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ за 2007-2010 гг.
16500,0
0,0
11550,0
4950,0
0,0
16500,0
0,0
11550,0
4950,0
0,0
100,0
VI. Развитие водоснабжения в сельской местности
Бардымский муниципальный район
Водоснабжение жилого фонда микрорайона "Западный-3", с. Барда,
2007
2034,6
920,0
294,6
820,0
0,0
1354,9
920,0
293,4
141,5
0,0
66,6
Большесосновский муниципальный район
Сети водоснабжения, с. Тойкино
2007
14556,0
0,0
9456,0
5100,0
0,0
13506,5
0,0
9418,1
4088,4
0,0
92,8
Кишертский муниципальный район
Водопроводные сети по ул. Октябрьской, с. Усть-Кишерть
2007
2671,0
0,0
1776,0
895,0
0,0
2534,3
0,0
1769,2
765,1
0,0
94,9
Частинский муниципальный район
Реконструкция водоснабжения (2-я очередь), с. Частые
2007
8893,0
0,0
5508,0
3385,0
0,0
7929,0
0,0
5486,0
2443,0
0,0
89,2
Чернушинский муниципальный район
Водоснабжение, с. Деменево
2007
9030,0
0,0
6320,0
2710,0
0,0
8760,0
0,0
6320,0
2440,0
0,0
97,0
Верещагинский муниципальный район
Водоснабжение, п. Зюкайка
2007
11000,0
0,0
7700,0
3300,0
0,0
11000,0
0,0
7700,0
3300,0
0,0
100,0
2008
23528,9
0,0
10723,7
12805,2
0,0
22399,3
0,0
9594,1
12805,2
0,0
95,2
Итого:
34528,9
0,0
18423,7
16105,2
0,0
33399,3
0,0
17294,1
16105,2
0,0
96,7
Карагайский муниципальный район
Строительство водопровода в с. Нердва
2007
1520,0
0,0
1050,0
470,0
0,0
1417,5
0,0
1050,0
367,5
0,0
93,3
Красновишерский муниципальный район
Сети водоснабжения, п. Северный Колчим
2007
4152,1
0,0
2862,1
1290,0
0,0
4151,5
0,0
2861,5
1290,0
0,0
100,0
Куединский муниципальный район
Реконструкция и развитие сетей водопровода (1-я очередь), п. Куеда
2007
19900,0
0,0
13930,0
5970,0
0,0
19900,0
0,0
13930,0
5970,0
0,0
100,0
Кунгурский муниципальный район
Водоснабжение, с. Серга, в т.ч. 1-я очередь - реконструкция внутрипоселкового водопровода
2007
9550,0
0,0
6685,0
2865,0
0,0
9550,0
0,0
6685,0
2865,0
0,0
100,0
Водоснабжение, с. Калинино, в т.ч. 1-я очередь - реконструкция внутрипоселкового водопровода
2007
8260,0
0,0
5780,0
2480,0
0,0
8260,0
0,0
5780,0
2480,0
0,0
100,0
Уинский муниципальный район
Реконструкция сетей водоснабжения, с. Уинское
2007
8445,0
1500,0
4470,0
2475,0
0,0
7887,0
1500,0
4470,0
1917,0
0,0
93,4
Усольский муниципальный район
Реконструкция водопровода в с. Романово
2008
1541,9
0,0
1156,5
385,4
0,0
1541,9
0,0
1156,5
385,4
0,0
100,0
Косинский муниципальный район
Расширение сетей водоснабжения, с. Коса
2007
10643,0
3500,0
5000,0
2143,0
0,0
10642,9
3500,0
5000,0
2142,9
0,0
100,0
2008
28750,9
3250,0
18685,9
6815,0
0,0
23015,0
3250,0
12950,0
6815,0
0,0
80,0
2009
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
100,0
Итого:
50993,8
10985,6
29421,8
10586,4
0,0
45257,8
10985,6
23685,9
10586,3
0,0
88,8
Итого по направлению "Развитие водоснабжения в сельской местности":
2007
110654,7
5920,0
70831,7
33903,0
0,0
106893,6
5920,0
70763,2
30210,4
0,0
96,6
2008
53821,7
3250,0
30566,1
20005,6
0,0
46956,2
3250,0
23700,6
20005,6
0,0
87,2
2009
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
100,0
2010
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
176076,3
13405,6
107133,7
55537,0
0,0
165449,7
13405,6
100199,7
51844,4
0,0
94,0
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ:
2007
10643,0
3500,0
5000,0
2143,0
0,0
10642,9
3500,0
5000,0
2142,9
0,0
100,0
2008
28750,9
3250,0
18685,9
6815,0
0,0
23015,0
3250,0
12950,0
6815,0
0,0
80,0
2009
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
11599,9
4235,6
5735,9
1628,4
0,0
100,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
50993,8
10985,6
29421,8
10586,4
0,0
45257,8
10985,6
23685,9
10586,3
0,0
88,8
Всего по Программе, в том числе:
1474272,1
184044,2
729363,7
424358,0
136506,2
1376211,0
163596,7
683569,1
409803,7
119241,4
93,3
развитие жилищного строительства в сельской местности
178413,0
58811,7
33700,0
33734,3
52167,0
160797,6
51297,9
33534,5
28428,4
47536,8
90,1
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
204254,3
60380,9
43928,0
31786,4
68159,0
186701,8
47640,9
43915,7
29220,8
65924,4
91,4
развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
503559,8
36100,0
309066,7
147993,1
10400,0
476738,9
35906,3
290943,6
149889,0
0,0
94,7
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
220986,6
9516,0
118961,6
92509,0
0,0
204798,0
9516,0
103399,2
91882,8
0,0
92,7
развитие газификации в сельской местности
190982,1
5830,0
116573,7
62798,2
5780,2
181725,0
5830,0
111576,4
58538,3
5780,2
95,2
развитие водоснабжения в сельской местности
176076,3
13405,6
107133,7
55537,0
0,0
165449,7
13405,6
100199,7
51844,4
0,0
94,0
Приложение 2
к отчету
Сводные финансовые затраты на реализацию краевой целевой
программы "Социальное развитие сельской местности Пермского
края на 2007-2010 годы" в разрезе исполнителей Программы
Исполнитель Программы
Годы
Объемы финансирования (млн. рублей)
планируемые расходы по Программе
фактически профинансировано в рамках Программы
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Министерство образования Пермского края
2007
287,585
11,500
190,796
85,289
0,000
318,295
35,906
200,073
82,316
0,000
110,7
2008
107,485
15,910
64,100
27,475
0,000
97,056
0,000
67,373
29,683
0,000
90,3
2009
80,360
15,910
45,110
19,340
0,000
53,191
0,000
19,105
34,086
0,000
66,2
2010
27,300
5,300
15,400
6,600
0,000
8,197
0,000
4,393
3,804
0,000
30,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
502,730
48,620
315,406
138,704
0,000
476,739
35,906
290,944
149,889
0,000
94,8
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Министерство здравоохранения Пермского края
2007
25,109
0,000
17,576
7,533
0,000
29,648
9,516
13,576
6,556
0,000
118,1
2008
263,300
57,120
142,140
61,040
3,000
54,468
0,000
37,700
16,768
0,000
20,7
2009
163,700
29,520
91,880
39,300
3,000
86,066
0,000
47,539
38,527
0,000
52,6
2010
94,491
16,420
52,221
22,850
3,000
34,617
0,000
4,585
30,032
0,000
36,6
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
546,600
103,060
303,817
130,723
9,000
204,798
9,516
103,399
91,883
0,000
37,5
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Министерство культуры и молодежной политики Пермского края
2007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2008
15,170
3,750
3,440
7,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2009
13,650
3,400
3,080
7,170
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
14,760
3,650
3,370
7,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
43,580
10,800
9,890
22,890
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Развитие жилищного строительства в сельской местности
Министерство сельского хозяйства Пермского края
2007
53,700
16,100
15,000
6,500
16,100
75,736
29,740
14,835
9,081
22,081
141,0
2008
66,700
20,000
18,700
8,000
20,000
85,061
21,558
18,700
19,348
25,456
127,5
2009
66,700
20,000
18,700
8,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
66,700
20,000
18,700
8,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
253,800
76,100
71,100
30,500
76,100
160,798
51,298
33,535
28,428
47,537
63,4
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Министерство сельского хозяйства Пермского края
2007
87,428
29,800
15,928
11,900
29,800
79,834
17,641
15,916
12,413
33,864
91,3
2008
100,000
30,000
28,000
12,000
30,000
106,868
30,000
28,000
16,808
32,061
106,9
2009
100,000
30,000
28,000
12,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
100,000
30,000
28,000
12,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
387,428
119,800
99,928
47,900
119,800
186,702
47,641
43,916
29,221
65,924
48,2
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края
2007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2008
13,230
0,000
0,000
2,380
10,850
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2009
13,900
0,760
0,000
2,360
10,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
13,900
0,760
0,000
2,360
10,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
41,030
1,520
0,000
7,100
32,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
Дорожное агентство Пермского края
2007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2008
2032,700
610,300
971,900
0,000
450,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2009
686,800
205,700
324,900
0,000
156,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
42,000
12,600
29,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
2761,500
828,600
1326,200
0,000
606,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Развитие газификации в сельской местности
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края
2007
190,680
15,490
114,824
60,366
0,000
152,249
5,830
101,516
44,903
0,000
79,8
2008
99,560
14,020
48,080
37,460
0,000
17,450
0,000
8,048
3,622
5,780
17,5
2009
123,870
26,260
67,710
29,900
0,000
7,238
0,000
0,000
7,238
0,000
5,8
2010
170,700
37,160
89,780
43,760
0,000
4,787
0,000
2,012
2,775
0,000
2,8
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
584,810
92,930
320,394
171,486
0,000
181,725
5,830
111,576
58,538
5,780
31,1
Развитие водоснабжения в сельской местности
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края
2007
127,873
6,020
85,310
36,543
0,000
106,894
5,920
70,763
30,210
0,000
83,6
2008
191,700
36,630
102,270
52,800
0,000
46,956
3,250
23,701
20,006
0,000
24,5
2009
180,620
34,310
96,230
50,080
0,000
11,600
4,236
5,736
1,628
0,000
6,4
2010
139,990
27,420
73,900
38,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
640,183
104,380
357,710
178,093
0,000
165,450
13,406
100,200
51,844
0,000
25,8
Развитие электрических сетей в сельской местности
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края
2007
25,000
5,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2008
225,190
45,050
0,000
0,000
180,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2009
218,450
43,680
0,000
0,000
174,770
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
2010
245,850
49,180
0,000
0,000
196,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Итого по направлению за 2007-2010 гг.
714,490
142,910
0,000
0,000
571,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Всего по Программе, в том числе:
6476,151
1528,720
2804,445
727,396
1415,590
1376,212
163,597
683,570
409,803
119,241
21,3
развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
502,730
48,620
315,406
138,704
0,000
476,739
35,906
290,944
149,889
0,000
94,8
развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
546,600
103,060
303,817
130,723
9,000
204,798
9,516
103,399
91,883
0,000
37,5
развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
43,580
10,800
9,890
22,890
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
развитие жилищного строительства в сельской местности
253,800
76,100
71,100
30,500
76,100
160,798
51,298
33,535
28,428
47,537
63,4
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
387,428
119,800
99,928
47,900
119,800
186,702
47,641
43,916
29,221
65,924
48,2
развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
41,030
1,520
0,000
7,100
32,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
2761,500
828,600
1326,200
0,000
606,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
развитие газификации в сельской местности
584,810
92,930
320,394
171,486
0,000
181,725
5,830
111,576
58,538
5,780
31,1
развитие водоснабжения в сельской местности
640,183
104,380
357,710
178,093
0,000
165,450
13,406
100,200
51,844
0,000
25,8
развитие электрических сетей в сельской местности
714,490
142,910
0,000
0,000
571,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0
Приложение 3
к отчету
Сводные финансовые затраты на реализацию краевой целевой
программы "Социальное развитие сельской местности Пермского
края на 2007-2010 годы", млн. рублей
N п/п
Наименование направления
Источник финансирования
Всего на период действия Программы
2007
план
факт
% исполнения
план
факт
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
48,6
48,6
0,0
35,9
35,9
73,9
0,0
11,5
11,5
0,0
35,9
35,9
Краевой бюджет
0,0
315,4
315,4
0,0
290,9
290,9
92,2
0,0
190,8
190,8
0,0
200,1
200,1
Местный бюджет
0,0
138,7
138,7
0,0
149,9
149,9
108,1
0,0
85,3
85,3
0,0
82,3
82,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
502,7
502,7
0,0
476,7
476,7
94,8
0,0
287,6
287,6
0,0
318,3
318,3
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
51,6
51,6
0,0
51,4
51,4
99,6
0,0
15,5
15,5
0,0
51,4
51,4
2
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
103,1
103,1
0,0
9,5
9,5
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
9,5
9,5
Краевой бюджет
0,0
303,8
303,8
0,0
103,4
103,4
34,0
0,0
17,6
17,6
0,0
13,6
13,6
Местный бюджет
0,0
130,7
130,7
0,0
91,9
91,9
70,3
0,0
7,5
7,5
0,0
6,6
6,6
Внебюджетные источники
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
9,0
537,6
546,6
0,0
204,8
204,8
37,5
0,0
25,1
25,1
0,0
29,6
29,6
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
229,5
229,5
0,0
122,2
122,2
53,2
0,0
15,1
15,1
0,0
26,0
26,0
3
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
10,8
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
9,9
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
22,9
22,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
43,6
43,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
8,3
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Развитие жилищного строительства в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
76,1
76,1
0,0
51,3
51,3
67,4
0,0
16,1
16,1
0,0
29,7
29,7
Краевой бюджет
0,0
71,1
71,1
0,0
33,5
33,5
47,2
0,0
15,0
15,0
0,0
14,8
14,8
Местный бюджет
0,0
30,5
30,5
0,0
28,4
28,4
93,2
0,0
6,5
6,5
0,0
9,1
9,1
Внебюджетные источники
0,0
76,1
76,1
0,0
47,5
47,5
62,5
16,1
16,1
0,0
22,1
22,1
Итого по направлению
0,0
253,8
253,8
0,0
160,8
160,8
63,4
0,0
53,7
53,7
0,0
75,7
75,7
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
13,3
13,3
0,0
0,4
0,4
2,9
0,0
3,3
3,3
0,0
0,4
0,4
5
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
Федеральный бюджет
0,0
119,8
119,8
0,0
47,6
47,6
39,8
29,8
29,8
17,6
17,6
Краевой бюджет
0,0
99,9
99,9
0,0
43,9
43,9
43,9
15,9
15,9
15,9
15,9
Местный бюджет
0,0
47,9
47,9
0,0
29,2
29,2
61,0
11,9
11,9
12,4
12,4
Внебюджетные источники
0,0
119,8
119,8
0,0
65,9
65,9
55,0
29,8
29,8
33,9
33,9
Итого по направлению
0,0
387,4
387,4
0,0
186,7
186,7
48,2
0,0
87,4
87,4
0,0
79,8
79,8
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
26,8
26,8
0,0
1,0
1,0
3,7
6,7
6,7
1,0
1,0
6
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
1,5
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
7,1
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
32,4
32,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
41,0
41,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
828,6
828,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
1326,2
1326,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
606,7
606,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
2761,5
2761,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
335,5
335,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
340,2
340,2
0,0
19,2
19,2
5,7
0,0
26,5
26,5
0,0
11,8
11,8
Краевой бюджет
0,0
678,1
678,1
0,0
211,8
211,8
31,2
0,0
200,1
200,1
0,0
172,3
172,3
Местный бюджет
0,0
349,6
349,6
0,0
110,4
110,4
31,6
0,0
96,9
96,9
0,0
75,1
75,1
Внебюджетные источники
0,0
571,6
571,6
0,0
5,8
5,8
1,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
1939,5
1939,5
0,0
347,2
347,2
17,9
0,0
343,6
343,6
0,0
259,1
259,1
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
435,6
435,6
0,0
61,8
61,8
14,2
0,0
27,1
27,1
0,0
27,1
27,1
8.1
Развитие газификации в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
92,9
92,9
0,0
5,8
5,8
6,3
0,0
15,5
15,5
0,0
5,8
5,8
Краевой бюджет
0,0
320,4
320,4
0,0
111,6
111,6
34,8
0,0
114,8
114,8
0,0
101,5
101,5
Местный бюджет
0,0
171,5
171,5
0,0
58,5
58,5
34,1
0,0
60,4
60,4
0,0
44,9
44,9
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
584,8
584,8
0,0
181,7
181,7
31,1
0,0
190,7
190,7
0,0
152,2
152,2
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
259,9
259,9
0,0
16,5
16,5
6,3
0,0
16,5
16,5
0,0
16,5
16,5
8.2
Развитие водоснабжения в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
104,4
104,4
0,0
13,4
13,4
12,8
0,0
6,0
6,0
0,0
5,9
5,9
Краевой бюджет
0,0
357,7
357,7
0,0
100,2
100,2
28,0
0,0
85,3
85,3
0,0
70,8
70,8
Местный бюджет
0,0
178,1
178,1
0,0
51,8
51,8
29,1
0,0
36,5
36,5
0,0
30,2
30,2
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
640,2
640,2
0,0
165,4
165,4
25,8
0,0
127,9
127,9
0,0
106,9
106,9
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
175,7
175,7
0,0
45,3
45,3
25,8
0,0
10,6
10,6
0,0
10,6
10,6
8.3
Развитие электрических сетей в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
142,9
142,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
571,6
571,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
714,5
714,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Программе:
Федеральный бюджет
0,0
1528,7
1528,7
0,0
163,6
163,6
10,7
0,0
83,9
83,9
0,0
104,6
104,6
Краевой бюджет
0,0
2804,5
2804,5
0,0
683,6
683,6
24,4
0,0
439,4
439,4
0,0
416,7
416,7
Местный бюджет
0,0
727,4
727,4
0,0
409,8
409,8
56,3
0,0
208,1
208,1
0,0
185,5
185,5
Внебюджетные источники
9,0
1406,6
1415,6
0,0
119,2
119,2
8,4
0,0
65,9
65,9
0,0
55,9
55,9
Итого по направлению
9,0
6467,2
6476,2
0,0
1376,2
1376,2
21,3
0,0
797,4
797,4
0,0
762,7
762,7
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
1100,7
1100,7
0,0
236,7
236,7
21,5
0,0
67,8
67,8
0,0
105,9
105,9
Приложение 3
к отчету (продолжение)
N п/п
Наименование направления
Источник финансирования
2008
2009
2010
план
факт
план
факт
план
факт
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
текущие расходы
капитальные расходы
всего
1
2
3
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
15,9
15,9
0,0
0,0
0,0
0,0
15,9
15,9
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
5,3
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
64,1
64,1
0,0
67,4
67,4
0,0
45,1
45,1
0,0
19,1
19,1
0,0
15,4
15,4
0,0
4,4
4,4
Местный бюджет
0,0
27,5
27,5
0,0
29,7
29,7
0,0
19,3
19,3
0,0
34,1
34,1
0,0
6,6
6,6
0,0
3,8
3,8
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
107,5
107,5
0,0
97,1
97,1
0,0
80,4
80,4
0,0
53,2
53,2
0,0
27,3
27,3
0,0
8,2
8,2
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
18,1
18,1
0,0
0,0
0,0
0,0
18,1
18,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
57,1
57,1
0,0
0,0
0,0
0,0
29,5
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0
16,4
16,4
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
142,1
142,1
0,0
37,7
37,7
0,0
91,9
91,9
0,0
47,5
47,5
0,0
52,2
52,2
0,0
4,6
4,6
Местный бюджет
0,0
61,0
61,0
0,0
16,8
16,8
0,0
39,3
39,3
0,0
38,5
38,5
0,0
22,9
22,9
0,0
30,0
30,0
Внебюджетные источники
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
3,0
260,3
263,3
0,0
54,5
54,5
3,0
160,7
163,7
0,0
86,1
86,1
3,0
91,5
94,5
0,0
34,6
34,6
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
84,7
84,7
0,0
0,0
0,0
0,0
79,9
79,9
0,0
61,6
61,6
0,0
49,8
49,8
0,0
34,6
34,6
3
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
3,8
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
3,7
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
3,4
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
3,4
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
7,2
0,0
0,0
0,0
7,7
7,7
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
15,2
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
13,7
13,7
0,0
0,0
0,0
0,0
14,8
14,8
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
3,4
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
4
Развитие жилищного строительства в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
20,0
20,0
21,6
21,6
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
18,7
18,7
18,7
18,7
0,0
18,7
18,7
0,0
0,0
0,0
0,0
18,7
18,7
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
8,0
8,0
19,3
19,3
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
8,0
20,0
25,5
25,5
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
66,7
66,7
0,0
85,1
85,1
0,0
66,7
66,7
0,0
0,0
0,0
0,0
66,7
66,7
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
5
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
Федеральный бюджет
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
28,0
28,0
0,0
28,0
28,0
0,0
28,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,0
28,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
12,0
12,0
0,0
16,8
16,8
0,0
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
30,0
30,0
0,0
32,1
32,1
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
100,0
100,0
0,0
106,9
106,9
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
6,7
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
6,7
0,0
0,0
0,0
6
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
2,4
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
2,4
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
10,9
10,9
0,0
0,0
0,0
0,0
10,8
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
10,8
10,8
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
13,2
13,2
0,0
0,0
0,0
0,0
13,9
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
13,9
13,9
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
610,3
610,3
0,0
0,0
0,0
0,0
205,7
205,7
0,0
0,0
0,0
0,0
12,6
12,6
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
971,9
971,9
0,0
0,0
0,0
0,0
324,9
324,9
0,0
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
450,5
450,5
0,0
0,0
0,0
0,0
156,2
156,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
2032,7
2032,7
0,0
0,0
0,0
0,0
686,8
686,8
0,0
0,0
0,0
0,0
42,0
42,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
231,0
231,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62,5
62,5
0,0
0,0
0,0
0,0
42,0
42,0
0,0
0,0
0,0
8
Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
95,7
95,7
0,0
3,3
3,3
0,0
104,3
104,3
0,0
4,2
4,2
0,0
113,8
113,8
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
150,4
150,4
0,0
31,7
31,7
0,0
163,9
163,9
0,0
5,7
5,7
0,0
163,7
163,7
0,0
2,0
2,0
Местный бюджет
0,0
90,3
90,3
0,0
23,6
23,6
0,0
80,0
80,0
0,0
8,9
8,9
0,0
82,4
82,4
0,0
2,8
2,8
Внебюджетные источники
0,0
180,1
180,1
0,0
5,8
5,8
0,0
174,8
174,8
0,0
0,0
0,0
0,0
196,7
196,7
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
516,5
516,5
0,0
64,4
64,4
0,0
522,9
522,9
0,0
18,8
18,8
0,0
556,5
556,5
0,0
4,8
4,8
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
83,0
83,0
0,0
23,0
23,0
0,0
151,8
151,8
0,0
11,6
11,6
0,0
173,7
173,7
0,0
0,0
0,0
8.1
Развитие газификации в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
14,0
14,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,3
26,3
0,0
0,0
0,0
0,0
37,2
37,2
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
48,1
48,1
0,0
8,0
8,0
0,0
67,7
67,7
0,0
0,0
0,0
0,0
89,8
89,8
0,0
2,0
2,0
Местный бюджет
0,0
37,5
37,5
0,0
3,6
3,6
0,0
29,9
29,9
0,0
7,2
7,2
0,0
43,8
43,8
0,0
2,8
2,8
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
99,6
99,6
0,0
17,5
17,5
0,0
123,9
123,9
0,0
7,2
7,2
0,0
170,7
170,7
0,0
4,8
4,8
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
22,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,4
87,4
0,0
0,0
0,0
0,0
134,0
134,0
0,0
0,0
0,0
8.2
Развитие водоснабжения в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
36,6
36,6
0,0
3,3
3,3
0,0
34,3
34,3
0,0
4,2
4,2
0,0
27,4
27,4
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
102,3
102,3
0,0
23,7
23,7
0,0
96,2
96,2
0,0
5,7
5,7
0,0
73,9
73,9
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
52,8
52,8
0,0
20,0
20,0
0,0
50,1
50,1
0,0
1,6
1,6
0,0
38,7
38,7
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
191,7
191,7
0,0
47,0
47,0
0,0
180,6
180,6
0,0
11,6
11,6
0,0
140,0
140,0
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
61,0
61,0
0,0
23,0
23,0
0,0
64,4
64,4
0,0
11,6
11,6
0,0
39,7
39,7
0,0
0,0
0,0
8.3
Развитие электрических сетей в сельской местности
Федеральный бюджет
0,0
45,1
45,1
0,0
0,0
0,0
0,0
43,7
43,7
0,0
0,0
0,0
0,0
49,2
49,2
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
180,1
180,1
0,0
0,0
0,0
0,0
174,8
174,8
0,0
0,0
0,0
0,0
196,7
196,7
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
0,0
225,2
225,2
0,0
0,0
0,0
0,0
218,5
218,5
0,0
0,0
0,0
0,0
245,9
245,9
0,0
0,0
0,0
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Программе:
Федеральный бюджет
0,0
832,8
832,8
0,0
54,8
54,8
0,0
409,5
409,5
0,0
4,2
4,2
0,0
202,5
202,5
0,0
0,0
0,0
Краевой бюджет
0,0
1378,6
1378,6
0,0
183,5
183,5
0,0
675,6
675,6
0,0
72,4
72,4
0,0
310,8
310,8
0,0
11,0
11,0
Местный бюджет
0,0
209,1
209,1
0,0
106,2
106,2
0,0
168,2
168,2
0,0
81,5
81,5
0,0
142,0
142,0
0,0
36,6
36,6
Внебюджетные источники
3,0
691,5
694,5
0,0
63,3
63,3
3,0
391,8
394,8
0,0
0,0
0,0
3,0
257,5
260,5
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению
3,0
3112,0
3115,0
0,0
407,9
407,9
3,0
1645,1
1648,1
0,0
158,1
158,1
3,0
912,7
915,7
0,0
47,6
47,6
в т.ч. Коми-Пермяцкий округ
0,0
430,2
430,2
0,0
23,0
23,0
0,0
324,2
324,2
0,0
73,2
73,2
0,0
278,5
278,5
0,0
34,6
34,6
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.040.030 Капитальные вложения. Инвестиции (см. также 080.140.000, 100.060.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: