Основная информация
Дата опубликования: | 07 мая 2007г. |
Номер документа: | ru33000200700176 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Владимирская область |
Принявший орган: | Законодательное Собрание Владимирской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года»
Принят Законодательным Собранием области 2007 года
(Утратил силу:
Закон Владимирской области от 10.08.2009 № 101-ОЗ, НГР: ru33000200900373)
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года №176-ОЗ «Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля) следующие изменения:
1) в разделе «Паспорт областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы
Общая сумма расходов на реализацию программы - 2011,17 млн. рублей,
в том числе средства:
федерального бюджета - 314,76 млн. рублей
(15,7 процента);
областного бюджета - 700,04 млн. рублей
(34,8 процента);
муниципальных бюджетов - 448,43млн. рублей (22,3 процента);
внебюджетных источников - 547,94 млн. рублей (27,2 процента).».
2) в абзаце девятом подраздела 3.7. цифры «102,5» заменить цифрами «95,9»; цифры «15,7» заменить цифрами «11,5»; цифры «85» заменить цифрами «58»;
3) приложения 1, 3, 6, 7, 8, 11 - 1 и 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1.
Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые
результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках за счет безвозмездных субсидий из федерального, областного, местного бюджетов
39,68 тыс.кв.м.
2004-2010
171,17
50,80
29,00
25,96
65,41
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Улучшение жилищных условий 735 сельских семей
10,28 тыс. кв.м.
2004-2006
43,17
14,80
0,50
6,13
21,74
3,1 тыс. кв.м.
2004
14,00
5,00
0,00
2,00
7,00
4,4 тыс. кв.м.
2005
16,50
6,00
0,50
4,00
6,00
2,78 тыс.кв.м.
2006
12,67
3,80
0,00
0,13
8,74
29,4 тыс.кв.м.
2007-2010
128,00
36,00
28,50
19,83
43,67
7,3 тыс. кв.м.
2007
20,00
6,00
6,00
0,33
7,67
7,3 тыс. кв.м.
2008
33,00
10,00
6,50
6,50
10,00
7,4 тыс.кв.м.
2009
36,50
10,00
8,00
6,50
12,00
7,4 тыс. кв.м.
2010
38,50
10,00
8,00
6,50
14,00
Приложение 3.
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1.
Строительство и реконструкция объектов амбулаторно-поликлинических учреждений
Департамент здравоохранения, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию)
Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшения качества квалифицированной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных
665 посещений в смену и 175 коек
2004-2010
37,26
5,60
17,68
13,98
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2004-2006
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2005
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335 посещений в смену и 50 коек
2007-2010
33,28
4,30
17,68
11,30
0,00
35 посещений в смену
2007
5,20
0,00
2,60
2,60
0,00
100 посещений в смену
2008
12,00
2,40
4,80
4,80
0,00
100 посещений в смену
2009
7,68
1,00
4,68
2,00
0,00
100 посещений в смену и 50 коек
2010
8,40
0,90
5,60
1,90
0,00
2.
Строительство и реконструкция фельшерско-акушерских пунктов
8 единиц на 200 посещений в смену
2004-2010
11,07
1,81
4,84
4,42
0,00
2 единицы на 50 посещений в смену
2004-2006
2,25
0,61
0,42
1,22
0,00
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2005
1,83
0,61
0,00
1,22
0,00
2006
0,42
0,00
0,42
0,00
0,00
6 единиц на 150 посещ. в смену
2007-2010
8,82
1,20
4,42
3,20
0,00
1 единица на 25 посещ. в смену
2007
1,60
0,00
0,80
0,80
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2008
3,00
0,60
1,20
1,20
0,00
3 единицы на 75 посещ. в смену
2009
4,22
0,60
2,42
1,20
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием
2004-2010
14,92
2,28
7,18
5,46
0,00
2004-2006
6,25
1,51
1,72
3,02
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
5,57
1,51
1,04
3,02
0,00
2006
0,68
0,00
0,68
0,00
0,00
2007-2010
8,67
0,77
5,46
2,44
0,00
2007
1,80
0,00
0,90
0,90
0,00
2008
1,40
0,28
0,56
0,56
0,00
2010
2,54
0,30
1,64
0,60
0,00
Осуществление реконструкции спортивных сооружений в сельской местности
2004-2010
1,00
0,00
0,50
0,50
0,00
2004-2006
1,00
0,00
0,50
0,50
0,00
2004
2005
1 единица
2006
1,00
0,50
0,50
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
2008
2009
2010
Итого по разделам: 1+2+3
2004-2010
64,25
9,69
30,20
24,36
0,00
2004-2006
13,48
3,42
2,64
7,42
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
11,38
3,42
1,04
6,92
0,00
2006
2,10
0,00
1,60
0,50
0,00
2007-2010
50,77
6,27
27,56
16,94
0,00
2007
8,60
0,00
4,30
4,30
0,00
2008
16,40
3,28
6,56
6,56
0,00
2009
14,83
1,79
9,46
3,58
0,00
2010
10,94
1,20
7,24
2,50
0,00
Приложение 6.
Газификация сельских населенных пунктов
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Строительство распределительных газовых сетей
Комитет по энергетической политике, ОАО "Владимироблгаз" (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие разводящих газовых сетей на селе
514,6 км
2004-2010
717,57
126,57
308,90
136,90
145,20
146 км
2004-2006
173,40
38,70
40,20
48,80
45,70
42 км
2004
53,30
8,70
16,50
16,00
12,10
63 км
2005
68,10
17,00
17,00
16,50
17,60
41 км
2006
52,00
13,00
6,70
16,30
16,00
358,6 км
2007-2010
544,17
87,87
268,70
88,10
99,50
153,6 км
2007
238,17
11,37
205,70
11,10
10,00
67 км
2008
93,50
23,40
20,00
23,50
26,60
68 км
2009
102,00
25,50
21,00
25,50
30,00
70 км
2010
110,50
27,60
22,00
28,00
32,90
2.
Газификация жилых домов
Повышения уровня газификации жилья до 30 процентов
12220 квартир
2004-2010
94,40
0,00
0,00
16,70
77,70
5200 кв.
2004-2006
28,20
0,00
0,00
5,70
22,50
1430 кв.
2004
7,80
0,00
0,00
1,60
6,20
1560 кв.
2005
9,60
0,00
0,00
1,90
7,70
2210 кв.
2006
10,80
0,00
0,00
2,20
8,60
7020 кв.
2007-2010
66,20
0,00
0,00
11,00
55,20
1690 кв.
2007
14,40
0,00
0,00
2,40
12,00
1742кв.
2008
15,80
0,00
0,00
2,60
13,20
1768кв.
2009
17,30
0,00
0,00
2,90
14,40
1820кв.
2010
18,70
0,00
0,00
3,10
15,60
3.
Перевод отопления учреждений социально-культурной сферы на природный газ
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
2004-2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007-2010
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
2007
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
3.1.
Строительство блочно-модульных газовых котельных
12 котельных
2007
46,50
0,00
46,50
0,00
0,00
3.2.
Реконструкция котельных с переводом на природный газ
4 котельные
2007
13,90
0,00
13,90
0,00
0,00
Итого по разделам 1+3
2004-2010
872,37
126,57
369,30
153,60
222,90
2004-2006
201,60
38,70
40,20
54,50
68,20
2004
61,10
8,70
16,50
17,60
18,30
2005
77,70
17,00
17,00
18,40
25,30
2006
62,80
13,00
6,70
18,50
24,60
2007-2010
670,77
87,87
329,10
99,10
154,70
2007
312,97
11,37
266,10
13,50
22,00
2008
109,30
23,40
20,00
26,10
39,80
2009
119,30
25,50
21,00
28,40
44,40
2010
129,20
27,60
22,00
31,10
48,50
Приложение 7.
Водоснабжение сельских населенных пунктов
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемыерезультаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия.
1.
Строительство и реконструкция локальных водопроводов
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
Совершенствование технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности
95,9 км
2004-2010
48,60
5,20
14,05
18,15
11,20
22,8 км
2004-2006
18,00
3,60
4,25
8,35
1,80
9,3 км
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
10,0 км
2005
3,00
0,20
0,90
0,90
1,00
3,5 км
2006
11,00
2,00
2,45
6,55
0,00
73,1 км
2007-2010
30,60
1,60
9,80
9,80
9,40
-
2007
1,20
0,00
0,60
0,60
0,00
23 км
2008
7,50
0,40
2,30
2,30
2,50
24,1км
2009
9,00
0,50
2,70
2,70
3,10
26 км
2010
12,90
0,70
4,20
4,20
3,80
2.
Ввод в действие систем водоотведения
11,5 тыс. куб. м / сутки
2004-2010
29,30
0,90
11,80
11,90
4,70
0,5 тыс. куб. м/ сутки
2004-2006
3,50
0,10
1,20
1,90
0,30
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4 тыс. куб. м/сутки
2005
1,40
0,10
0,20
0,80
0,30
0,1 тыс. куб. м/ сутки
2006
2,10
0,00
1,00
1,10
0,00
11,0 тыс.куб. м/ сутки
2007-2010
25,80
0,80
10,60
10,00
4,40
-
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,3 тыс. куб. м/сутки
2008
6,00
0,20
2,40
2,40
1,00
3,4 тыс. куб. м/сутки
2009
9,80
0,30
4,20
3,60
1,70
4,3 тыс. куб. м/сутки
2010
10,00
0,30
4,00
4,00
1,70
3.
Строительство водозаборов и станций водоподготовки
58 ед.
2004-2010
25,80
0,80
11,30
9,30
4,40
10 ед.
2004-2006
2,10
0,10
0,00
1,40
0,60
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10ед.
2005
2,10
0,10
-
1,40
0,60
-
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 ед.
2007-2010
23,70
0,70
11,30
7,90
3,80
-
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15ед.
2008
5,80
0,20
2,30
2,30
1,00
16ед.
2009
7,40
0,20
3,60
2,20
1,40
17ед.
2010
10,50
0,30
5,40
3,40
1,40
Итого по разделам 1+2+3
2004-2010
103,70
6,90
37,15
39,35
20,30
2004-2006
23,60
3,80
5,45
11,65
2,70
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
2005
6,50
0,40
1,10
3,10
1,90
2006
13,10
2,00
3,45
7,65
0,00
2007-2010
80,10
3,10
31,70
27,70
17,60
2007
1,20
0,00
0,60
0,60
0,00
2008
19,30
0,80
7,00
7,00
4,50
2009
26,20
1,00
10,50
8,50
6,20
2010
33,40
1,30
13,60
11,60
6,90
Приложение 8.
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за
исполнение
мероприятий
0жидаемые
результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного
бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Ввод в действие новых автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты, км:
Департамент транспорта и дорожного хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
Количество населенных пунктов, которые будут соединены дорогами с твердым покрытием
43,07
2005-2010
236,50
62,06
78,45
95,99
26 нас. пунктов
в том числе по годам:
9,57
2005-2006
65,58
4,50
50,58
10,50
8
3,57
2005
15,00
4,50
10,50
4
6,0
2006
50,58
50,58
4
33,5
2007-2010
170,92
57,56
27,87
85,49
18
4,0
2007
56,92
23,36
27,87
5,69
3
16,0
2008
49,00
14,70
34,30
5
3,5
2009
30,00
9,00
21,00
4
10
2010
35,00
10,50
24,50
6
Приложение 11-1
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение
мероприятий
0жидаемые
результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Обеспечение жильем 205 молодых семей и молодых специалистов на селе
13,05 тыс. кв. м
2004-2010
122,33
36,70
25,00
37,10
23,53
2,87 тыс.кв.м
2004-2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,87 тыс.кв.м.
2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
10,18 тыс.кв.м.
2007-2010
97,33
29,20
20,00
27,90
20,23
2,73 тыс.кв.м.
2007
22,33
6,70
5,00
0,30
10,33
2,60 тыс.кв.м.
2008
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,48 тыс. кв.м.
2009
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,37 тыс. кв.м.
2010
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
Приложение 12
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года"
по направлениям расходования средств и источникам финансирования
по Владимирской области
млн. рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 г., 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования
На период реализации программы 2004-2010 годы
в том числе:
I этап2004-2006 годы
II этап2007-2010 годы
из него:
2004год
2005 год
2006 год
2007 год
2008год
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего расходов
2011,17
512,29
113,77
186,71
211,81
1498,88
517,86
331,22
328,04
321,76
в том числе:
- средства федерального бюджета
314,76
82,05
19,60
36,15
26,30
232,71
47,43
64,83
59,35
61,10
- средства областного бюджета
700,04
124,33
19,40
21,34
83,59
575,71
377,37
56,96
69,58
71,80
- средства муниципальных бюджетов
448,43
128,90
23,40
54,82
50,68
319,53
36,37
104,85
88,37
89,94
- внебюджетные источники
547,94
177,01
51,37
74,40
51,24
370,93
56,69
104,58
110,74
98,92
Из общего объема по направлениям:
жилищное строительство
171,17
43,17
14,00
16,50
12,67
128,00
20,00
33,00
36,50
38,50
в том числе:
- средства федерального бюджета
50,80
14,80
5,00
6,00
3,80
36,00
6,00
10,00
10,00
10,00
- средства областного бюджета
29,00
0,50
0,50
28,50
6,00
6,50
8,00
8,00
- средства муниципальных бюджетов
25,96
6,13
2,00
4,00
0,13
19,83
0,33
6,50
6,50
6,50
- внебюджетные источники
65,41
21,74
7,00
6,00
8,74
43,67
7,67
10,00
12,00
14,00
общеобразовательные учреждения
68,56
30,90
2,00
5,90
23,00
37,66
9,00
12,80
7,54
8,32
- средства федерального бюджета
1,24
0,40
0,40
0,84
0,60
0,24
- средства областного бюджета
36,82
15,50
2,00
1,50
12,00
21,32
2,00
6,10
4,90
8,32
- средства муниципальных бюджетов
30,50
15,00
4,00
11,00
15,50
7,00
6,10
2,40
- внебюджетные источники
медико-социальная помощь
64,25
13,48
11,38
2,1
50,77
8,6
16,40
14,83
10,94
в том числе:
- средства федерального бюджета
9,69
3,42
3,42
6,27
3,28
1,79
1,20
- средства областного бюджета
30,20
2,64
1,04
1,6
27,56
4,3
6,56
9,46
7,24
- средства муниципальных бюджетов
24,36
7,42
6,92
0,5
16,94
4,3
6,56
3,58
2,50
- внебюджетные источники
культурно-досуговая деятельность
92,99
9,18
1,22
7,96
83,81
70,15
4,00
5,62
4,04
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
78,42
4,26
4,26
74,16
65,50
2,00
3,62
3,04
- средства муниципальных бюджетов
14,57
4,92
1,22
3,70
9,65
4,65
2,00
2,00
1,00
- внебюджетные источники
торгово-бытовое обслуживание
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
- внебюджетные источники
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
электрические сети
80,10
35,58
15,17
13,31
7,10
44,52
6,69
12,92
12,15
12,76
в том числе:
- средства федерального бюджета
8,50
2,23
2,23
6,27
2,15
2,02
2,10
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
14,80
5,98
2,70
3,28
8,82
3,39
3,19
2,24
- внебюджетные источники
56,80
27,37
12,47
7,80
7,10
29,43
6,69
7,38
6,94
8,42
газификация
872,37
201,60
61,10
77,70
62,80
670,77
312,97
109,30
119,30
129,20
в том числе:
- средства федерального бюджета
126,57
38,70
8,70
17,00
13,00
87,87
11,37
23,40
25,50
27,60
- средства областного бюджета
369,30
40,20
16,50
17,00
6,70
329,10
266,10
20,00
21,00
22,00
- средства муниципальных бюджетов
153,60
54,50
17,60
18,40
18,50
99,10
13,50
26,10
28,40
31,10
- внебюджетные источники
222,90
68,20
18,30
25,30
24,60
154,70
22,00
39,80
44,40
48,50
водоснабжение
103,70
23,60
4,00
6,50
13,10
80,10
1,20
19,30
26,20
33,40
в том числе:
- средства федерального бюджета
6,90
3,80
1,40
0,40
2,00
3,10
0,80
1,00
1,30
- средства областного бюджета
37,15
5,45
0,90
1,10
3,45
31,70
0,60
7,00
10,50
13,60
- средства муниципальных бюджетов
39,35
11,65
0,90
3,10
7,65
27,70
0,60
7,00
8,50
11,60
- внебюджетные источники
20,30
2,70
0,80
1,90
17,60
4,50
6,20
6,90
телекоммуникационные сети
148,83
41,23
9,80
31,43
107,60
43,30
45,40
18,90
в том числе:
- средства федерального бюджета
11,43
6,03
4,50
1,53
5,40
2,20
2,30
0,90
- средства областного бюджета
15,50
15,50
3,80
7,10
4,60
- средства муниципальных бюджетов
12,05
3,55
0,20
3,35
8,50
3,60
3,60
1,30
- внебюджетные источники
109,85
31,65
5,10
26,55
78,20
33,70
32,40
12,10
автомобильные дороги
236,50
65,58
15,00
50,58
170,92
56,92
49,00
30,00
35,00
в том числе:
- средства федерального бюджета
62,06
4,50
4,50
57,56
23,36
14,70
9,00
10,50
- средства областного бюджета
78,45
50,58
50,58
27,87
27,87
- средства муниципальных бюджетов
95,99
10,50
10,50
85,49
5,69
34,30
21,00
24,50
- внебюджетные источники
информационно-консультационное обслуживание
1,37
0,97
0,97
0,40
0,40
в том числе:
- средства федерального бюджета
0,87
0,67
0,67
0,20
0,20
- средства областного бюджета
0,20
0,20
0,20
- средства муниципальных бюджетов
0,15
0,05
0,05
0,10
0,10
- внебюджетные источники
0,15
0,05
0,05
0,10
0,10
мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
122,33
25,00
25,00
97,33
22,33
25,00
25,00
25,00
в том числе:
- средства федерального бюджета
36,70
7,50
7,50
29,20
6,70
7,50
7,50
7,50
- средства областного бюджета
25,00
5,00
5,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
- средства муниципальных бюджетов
37,10
9,20
9,20
27,90
0,30
9,20
9,20
9,20
- внебюджетные источники
23,53
3,30
3,30
20,23
10,33
3,30
3,30
3,30»
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.В. Виноградов
Владимир
7 мая 2007 г.
№ 35-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года»
Принят Законодательным Собранием области 2007 года
(Утратил силу:
Закон Владимирской области от 10.08.2009 № 101-ОЗ, НГР: ru33000200900373)
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года №176-ОЗ «Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля) следующие изменения:
1) в разделе «Паспорт областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы
Общая сумма расходов на реализацию программы - 2011,17 млн. рублей,
в том числе средства:
федерального бюджета - 314,76 млн. рублей
(15,7 процента);
областного бюджета - 700,04 млн. рублей
(34,8 процента);
муниципальных бюджетов - 448,43млн. рублей (22,3 процента);
внебюджетных источников - 547,94 млн. рублей (27,2 процента).».
2) в абзаце девятом подраздела 3.7. цифры «102,5» заменить цифрами «95,9»; цифры «15,7» заменить цифрами «11,5»; цифры «85» заменить цифрами «58»;
3) приложения 1, 3, 6, 7, 8, 11 - 1 и 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1.
Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые
результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках за счет безвозмездных субсидий из федерального, областного, местного бюджетов
39,68 тыс.кв.м.
2004-2010
171,17
50,80
29,00
25,96
65,41
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Улучшение жилищных условий 735 сельских семей
10,28 тыс. кв.м.
2004-2006
43,17
14,80
0,50
6,13
21,74
3,1 тыс. кв.м.
2004
14,00
5,00
0,00
2,00
7,00
4,4 тыс. кв.м.
2005
16,50
6,00
0,50
4,00
6,00
2,78 тыс.кв.м.
2006
12,67
3,80
0,00
0,13
8,74
29,4 тыс.кв.м.
2007-2010
128,00
36,00
28,50
19,83
43,67
7,3 тыс. кв.м.
2007
20,00
6,00
6,00
0,33
7,67
7,3 тыс. кв.м.
2008
33,00
10,00
6,50
6,50
10,00
7,4 тыс.кв.м.
2009
36,50
10,00
8,00
6,50
12,00
7,4 тыс. кв.м.
2010
38,50
10,00
8,00
6,50
14,00
Приложение 3.
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1.
Строительство и реконструкция объектов амбулаторно-поликлинических учреждений
Департамент здравоохранения, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию)
Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшения качества квалифицированной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных
665 посещений в смену и 175 коек
2004-2010
37,26
5,60
17,68
13,98
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2004-2006
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2005
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335 посещений в смену и 50 коек
2007-2010
33,28
4,30
17,68
11,30
0,00
35 посещений в смену
2007
5,20
0,00
2,60
2,60
0,00
100 посещений в смену
2008
12,00
2,40
4,80
4,80
0,00
100 посещений в смену
2009
7,68
1,00
4,68
2,00
0,00
100 посещений в смену и 50 коек
2010
8,40
0,90
5,60
1,90
0,00
2.
Строительство и реконструкция фельшерско-акушерских пунктов
8 единиц на 200 посещений в смену
2004-2010
11,07
1,81
4,84
4,42
0,00
2 единицы на 50 посещений в смену
2004-2006
2,25
0,61
0,42
1,22
0,00
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2005
1,83
0,61
0,00
1,22
0,00
2006
0,42
0,00
0,42
0,00
0,00
6 единиц на 150 посещ. в смену
2007-2010
8,82
1,20
4,42
3,20
0,00
1 единица на 25 посещ. в смену
2007
1,60
0,00
0,80
0,80
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2008
3,00
0,60
1,20
1,20
0,00
3 единицы на 75 посещ. в смену
2009
4,22
0,60
2,42
1,20
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием
2004-2010
14,92
2,28
7,18
5,46
0,00
2004-2006
6,25
1,51
1,72
3,02
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
5,57
1,51
1,04
3,02
0,00
2006
0,68
0,00
0,68
0,00
0,00
2007-2010
8,67
0,77
5,46
2,44
0,00
2007
1,80
0,00
0,90
0,90
0,00
2008
1,40
0,28
0,56
0,56
0,00
2010
2,54
0,30
1,64
0,60
0,00
Осуществление реконструкции спортивных сооружений в сельской местности
2004-2010
1,00
0,00
0,50
0,50
0,00
2004-2006
1,00
0,00
0,50
0,50
0,00
2004
2005
1 единица
2006
1,00
0,50
0,50
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
2008
2009
2010
Итого по разделам: 1+2+3
2004-2010
64,25
9,69
30,20
24,36
0,00
2004-2006
13,48
3,42
2,64
7,42
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
11,38
3,42
1,04
6,92
0,00
2006
2,10
0,00
1,60
0,50
0,00
2007-2010
50,77
6,27
27,56
16,94
0,00
2007
8,60
0,00
4,30
4,30
0,00
2008
16,40
3,28
6,56
6,56
0,00
2009
14,83
1,79
9,46
3,58
0,00
2010
10,94
1,20
7,24
2,50
0,00
Приложение 6.
Газификация сельских населенных пунктов
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Строительство распределительных газовых сетей
Комитет по энергетической политике, ОАО "Владимироблгаз" (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие разводящих газовых сетей на селе
514,6 км
2004-2010
717,57
126,57
308,90
136,90
145,20
146 км
2004-2006
173,40
38,70
40,20
48,80
45,70
42 км
2004
53,30
8,70
16,50
16,00
12,10
63 км
2005
68,10
17,00
17,00
16,50
17,60
41 км
2006
52,00
13,00
6,70
16,30
16,00
358,6 км
2007-2010
544,17
87,87
268,70
88,10
99,50
153,6 км
2007
238,17
11,37
205,70
11,10
10,00
67 км
2008
93,50
23,40
20,00
23,50
26,60
68 км
2009
102,00
25,50
21,00
25,50
30,00
70 км
2010
110,50
27,60
22,00
28,00
32,90
2.
Газификация жилых домов
Повышения уровня газификации жилья до 30 процентов
12220 квартир
2004-2010
94,40
0,00
0,00
16,70
77,70
5200 кв.
2004-2006
28,20
0,00
0,00
5,70
22,50
1430 кв.
2004
7,80
0,00
0,00
1,60
6,20
1560 кв.
2005
9,60
0,00
0,00
1,90
7,70
2210 кв.
2006
10,80
0,00
0,00
2,20
8,60
7020 кв.
2007-2010
66,20
0,00
0,00
11,00
55,20
1690 кв.
2007
14,40
0,00
0,00
2,40
12,00
1742кв.
2008
15,80
0,00
0,00
2,60
13,20
1768кв.
2009
17,30
0,00
0,00
2,90
14,40
1820кв.
2010
18,70
0,00
0,00
3,10
15,60
3.
Перевод отопления учреждений социально-культурной сферы на природный газ
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
2004-2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007-2010
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
2007
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
3.1.
Строительство блочно-модульных газовых котельных
12 котельных
2007
46,50
0,00
46,50
0,00
0,00
3.2.
Реконструкция котельных с переводом на природный газ
4 котельные
2007
13,90
0,00
13,90
0,00
0,00
Итого по разделам 1+3
2004-2010
872,37
126,57
369,30
153,60
222,90
2004-2006
201,60
38,70
40,20
54,50
68,20
2004
61,10
8,70
16,50
17,60
18,30
2005
77,70
17,00
17,00
18,40
25,30
2006
62,80
13,00
6,70
18,50
24,60
2007-2010
670,77
87,87
329,10
99,10
154,70
2007
312,97
11,37
266,10
13,50
22,00
2008
109,30
23,40
20,00
26,10
39,80
2009
119,30
25,50
21,00
28,40
44,40
2010
129,20
27,60
22,00
31,10
48,50
Приложение 7.
Водоснабжение сельских населенных пунктов
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемыерезультаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия.
1.
Строительство и реконструкция локальных водопроводов
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
Совершенствование технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности
95,9 км
2004-2010
48,60
5,20
14,05
18,15
11,20
22,8 км
2004-2006
18,00
3,60
4,25
8,35
1,80
9,3 км
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
10,0 км
2005
3,00
0,20
0,90
0,90
1,00
3,5 км
2006
11,00
2,00
2,45
6,55
0,00
73,1 км
2007-2010
30,60
1,60
9,80
9,80
9,40
-
2007
1,20
0,00
0,60
0,60
0,00
23 км
2008
7,50
0,40
2,30
2,30
2,50
24,1км
2009
9,00
0,50
2,70
2,70
3,10
26 км
2010
12,90
0,70
4,20
4,20
3,80
2.
Ввод в действие систем водоотведения
11,5 тыс. куб. м / сутки
2004-2010
29,30
0,90
11,80
11,90
4,70
0,5 тыс. куб. м/ сутки
2004-2006
3,50
0,10
1,20
1,90
0,30
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4 тыс. куб. м/сутки
2005
1,40
0,10
0,20
0,80
0,30
0,1 тыс. куб. м/ сутки
2006
2,10
0,00
1,00
1,10
0,00
11,0 тыс.куб. м/ сутки
2007-2010
25,80
0,80
10,60
10,00
4,40
-
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,3 тыс. куб. м/сутки
2008
6,00
0,20
2,40
2,40
1,00
3,4 тыс. куб. м/сутки
2009
9,80
0,30
4,20
3,60
1,70
4,3 тыс. куб. м/сутки
2010
10,00
0,30
4,00
4,00
1,70
3.
Строительство водозаборов и станций водоподготовки
58 ед.
2004-2010
25,80
0,80
11,30
9,30
4,40
10 ед.
2004-2006
2,10
0,10
0,00
1,40
0,60
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10ед.
2005
2,10
0,10
-
1,40
0,60
-
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 ед.
2007-2010
23,70
0,70
11,30
7,90
3,80
-
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15ед.
2008
5,80
0,20
2,30
2,30
1,00
16ед.
2009
7,40
0,20
3,60
2,20
1,40
17ед.
2010
10,50
0,30
5,40
3,40
1,40
Итого по разделам 1+2+3
2004-2010
103,70
6,90
37,15
39,35
20,30
2004-2006
23,60
3,80
5,45
11,65
2,70
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
2005
6,50
0,40
1,10
3,10
1,90
2006
13,10
2,00
3,45
7,65
0,00
2007-2010
80,10
3,10
31,70
27,70
17,60
2007
1,20
0,00
0,60
0,60
0,00
2008
19,30
0,80
7,00
7,00
4,50
2009
26,20
1,00
10,50
8,50
6,20
2010
33,40
1,30
13,60
11,60
6,90
Приложение 8.
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за
исполнение
мероприятий
0жидаемые
результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного
бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Ввод в действие новых автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты, км:
Департамент транспорта и дорожного хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
Количество населенных пунктов, которые будут соединены дорогами с твердым покрытием
43,07
2005-2010
236,50
62,06
78,45
95,99
26 нас. пунктов
в том числе по годам:
9,57
2005-2006
65,58
4,50
50,58
10,50
8
3,57
2005
15,00
4,50
10,50
4
6,0
2006
50,58
50,58
4
33,5
2007-2010
170,92
57,56
27,87
85,49
18
4,0
2007
56,92
23,36
27,87
5,69
3
16,0
2008
49,00
14,70
34,30
5
3,5
2009
30,00
9,00
21,00
4
10
2010
35,00
10,50
24,50
6
Приложение 11-1
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение
мероприятий
0жидаемые
результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Обеспечение жильем 205 молодых семей и молодых специалистов на селе
13,05 тыс. кв. м
2004-2010
122,33
36,70
25,00
37,10
23,53
2,87 тыс.кв.м
2004-2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,87 тыс.кв.м.
2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
10,18 тыс.кв.м.
2007-2010
97,33
29,20
20,00
27,90
20,23
2,73 тыс.кв.м.
2007
22,33
6,70
5,00
0,30
10,33
2,60 тыс.кв.м.
2008
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,48 тыс. кв.м.
2009
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,37 тыс. кв.м.
2010
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
Приложение 12
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года"
по направлениям расходования средств и источникам финансирования
по Владимирской области
млн. рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 г., 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования
На период реализации программы 2004-2010 годы
в том числе:
I этап2004-2006 годы
II этап2007-2010 годы
из него:
2004год
2005 год
2006 год
2007 год
2008год
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего расходов
2011,17
512,29
113,77
186,71
211,81
1498,88
517,86
331,22
328,04
321,76
в том числе:
- средства федерального бюджета
314,76
82,05
19,60
36,15
26,30
232,71
47,43
64,83
59,35
61,10
- средства областного бюджета
700,04
124,33
19,40
21,34
83,59
575,71
377,37
56,96
69,58
71,80
- средства муниципальных бюджетов
448,43
128,90
23,40
54,82
50,68
319,53
36,37
104,85
88,37
89,94
- внебюджетные источники
547,94
177,01
51,37
74,40
51,24
370,93
56,69
104,58
110,74
98,92
Из общего объема по направлениям:
жилищное строительство
171,17
43,17
14,00
16,50
12,67
128,00
20,00
33,00
36,50
38,50
в том числе:
- средства федерального бюджета
50,80
14,80
5,00
6,00
3,80
36,00
6,00
10,00
10,00
10,00
- средства областного бюджета
29,00
0,50
0,50
28,50
6,00
6,50
8,00
8,00
- средства муниципальных бюджетов
25,96
6,13
2,00
4,00
0,13
19,83
0,33
6,50
6,50
6,50
- внебюджетные источники
65,41
21,74
7,00
6,00
8,74
43,67
7,67
10,00
12,00
14,00
общеобразовательные учреждения
68,56
30,90
2,00
5,90
23,00
37,66
9,00
12,80
7,54
8,32
- средства федерального бюджета
1,24
0,40
0,40
0,84
0,60
0,24
- средства областного бюджета
36,82
15,50
2,00
1,50
12,00
21,32
2,00
6,10
4,90
8,32
- средства муниципальных бюджетов
30,50
15,00
4,00
11,00
15,50
7,00
6,10
2,40
- внебюджетные источники
медико-социальная помощь
64,25
13,48
11,38
2,1
50,77
8,6
16,40
14,83
10,94
в том числе:
- средства федерального бюджета
9,69
3,42
3,42
6,27
3,28
1,79
1,20
- средства областного бюджета
30,20
2,64
1,04
1,6
27,56
4,3
6,56
9,46
7,24
- средства муниципальных бюджетов
24,36
7,42
6,92
0,5
16,94
4,3
6,56
3,58
2,50
- внебюджетные источники
культурно-досуговая деятельность
92,99
9,18
1,22
7,96
83,81
70,15
4,00
5,62
4,04
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
78,42
4,26
4,26
74,16
65,50
2,00
3,62
3,04
- средства муниципальных бюджетов
14,57
4,92
1,22
3,70
9,65
4,65
2,00
2,00
1,00
- внебюджетные источники
торгово-бытовое обслуживание
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
- внебюджетные источники
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
электрические сети
80,10
35,58
15,17
13,31
7,10
44,52
6,69
12,92
12,15
12,76
в том числе:
- средства федерального бюджета
8,50
2,23
2,23
6,27
2,15
2,02
2,10
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
14,80
5,98
2,70
3,28
8,82
3,39
3,19
2,24
- внебюджетные источники
56,80
27,37
12,47
7,80
7,10
29,43
6,69
7,38
6,94
8,42
газификация
872,37
201,60
61,10
77,70
62,80
670,77
312,97
109,30
119,30
129,20
в том числе:
- средства федерального бюджета
126,57
38,70
8,70
17,00
13,00
87,87
11,37
23,40
25,50
27,60
- средства областного бюджета
369,30
40,20
16,50
17,00
6,70
329,10
266,10
20,00
21,00
22,00
- средства муниципальных бюджетов
153,60
54,50
17,60
18,40
18,50
99,10
13,50
26,10
28,40
31,10
- внебюджетные источники
222,90
68,20
18,30
25,30
24,60
154,70
22,00
39,80
44,40
48,50
водоснабжение
103,70
23,60
4,00
6,50
13,10
80,10
1,20
19,30
26,20
33,40
в том числе:
- средства федерального бюджета
6,90
3,80
1,40
0,40
2,00
3,10
0,80
1,00
1,30
- средства областного бюджета
37,15
5,45
0,90
1,10
3,45
31,70
0,60
7,00
10,50
13,60
- средства муниципальных бюджетов
39,35
11,65
0,90
3,10
7,65
27,70
0,60
7,00
8,50
11,60
- внебюджетные источники
20,30
2,70
0,80
1,90
17,60
4,50
6,20
6,90
телекоммуникационные сети
148,83
41,23
9,80
31,43
107,60
43,30
45,40
18,90
в том числе:
- средства федерального бюджета
11,43
6,03
4,50
1,53
5,40
2,20
2,30
0,90
- средства областного бюджета
15,50
15,50
3,80
7,10
4,60
- средства муниципальных бюджетов
12,05
3,55
0,20
3,35
8,50
3,60
3,60
1,30
- внебюджетные источники
109,85
31,65
5,10
26,55
78,20
33,70
32,40
12,10
автомобильные дороги
236,50
65,58
15,00
50,58
170,92
56,92
49,00
30,00
35,00
в том числе:
- средства федерального бюджета
62,06
4,50
4,50
57,56
23,36
14,70
9,00
10,50
- средства областного бюджета
78,45
50,58
50,58
27,87
27,87
- средства муниципальных бюджетов
95,99
10,50
10,50
85,49
5,69
34,30
21,00
24,50
- внебюджетные источники
информационно-консультационное обслуживание
1,37
0,97
0,97
0,40
0,40
в том числе:
- средства федерального бюджета
0,87
0,67
0,67
0,20
0,20
- средства областного бюджета
0,20
0,20
0,20
- средства муниципальных бюджетов
0,15
0,05
0,05
0,10
0,10
- внебюджетные источники
0,15
0,05
0,05
0,10
0,10
мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
122,33
25,00
25,00
97,33
22,33
25,00
25,00
25,00
в том числе:
- средства федерального бюджета
36,70
7,50
7,50
29,20
6,70
7,50
7,50
7,50
- средства областного бюджета
25,00
5,00
5,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
- средства муниципальных бюджетов
37,10
9,20
9,20
27,90
0,30
9,20
9,20
9,20
- внебюджетные источники
23,53
3,30
3,30
20,23
10,33
3,30
3,30
3,30»
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.В. Виноградов
Владимир
7 мая 2007 г.
№ 35-ОЗ
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Владимирские ведомости № 88 от 16.05.2007 стр. 33-35 |
Рубрики правового классификатора: | 060.020.010 Общие положения, 060.020.020 Управление в сфере труда (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 060.020.050 Гарантии при приеме на работу, 060.020.070 Рабочее время, 060.020.080 Время отдыха (см. также 010.200.000), 060.020.120 Трудовая дисциплина, 060.020.180 Особенности регулирования труда (службы) отдельных категорий работников, государственных и муниципальных служащих (см. также 010.150.060, 020.020.000, 150.050.020) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: