Основная информация

Дата опубликования: 07 июня 2010г.
Номер документа: RU91000201000591
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Законодательное Собрание Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Закон

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

от 07 июня 2010 года №439

Об исполнении краевого бюджета за 2009 год

Статья 1

Утвердить отчёт  об исполнении краевого бюджета за 2009 год по доходам в сумме 33 137 898,86014 тыс. рублей, по расходам в сумме 32 099 494,58557 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит краевого бюджета) в сумме 1 038 404,27457 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить  исполнение краевого бюджета за 2009 год:

1) по доходам краевого бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) по доходам краевого бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) по источникам финансирования дефицита краевого бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) по источникам финансирования дефицита краевого бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Закону;

5) по расходам краевого бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

6) по  расходам краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

7) по расходам краевого бюджета по ведомственной структуре расходов, осуществляемым за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, согласно приложению 7 к настоящему Закону;

8) по краевым инвестиционным мероприятиям согласно приложению 8 к настоящему Закону;

9) по расходам краевого бюджета в области национальной экономики и охраны окружающей среды согласно приложению 9 к настоящему Закону;

10) по дотациям  на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 10 к настоящему Закону;

11) по субвенциям, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 11 к настоящему Закону;

12) по субсидиям, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 12 к настоящему Закону;

13) по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 13 к настоящему Закону;

14) по краевым целевым программам согласно приложению 14 к настоящему Закону;

15) по программе государственных внутренних заимствований Камчатского края согласно приложению 15 к настоящему Закону;

16) по мероприятиям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог краевого и межмуниципального значения в Камчатском крае согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края

А.А. Кузьмицкий

Приложение 1

к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

об исполнении доходов краевого бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2009 год

тыс.рублей

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, в том числе:

9 649 726,01738

8 095 878,64541

83,9

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

1 536 936,60000

957 493,31369

62,3

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

5 358 828,00000

4 880 621,30073

91,1

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

876 718,64000

700 278,19269

79,9

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

376 484,00000

291 986,16338

77,6

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

7 533,00000

7 690,35208

102,1

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

548 968,00000

475 195,34857

86,6

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

131 530,00000

131 279,87438

99,8

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

57 369,00000

57 368,91683

100,0

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

152 320,00000

141 938,53490

93,2

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

573 781,79246

360 884,23253

62,9

1 07 04010 01 0000 110

Сбор за пользование объектами животного мира

5 500,00000

5 433,44158

98,8

1 07 04020 01 0000 110

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)

551 281,79246

338 801,16650

61,5

1 07 04030 01 0000 110

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)

17 000,00000

16 649,62445

97,9

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 161,56860

1 294,56860

111,5

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

8 121,00000

637,85475

7,9

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

80 721,23340

80 476,31009

99,7

1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

2 245,23340

2 245,23340

100,0

1 11 03020 02 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

40 011,00000

38 133,14134

95,3

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение  договоров аренды указанных земельных участков

21 600,00000

25 310,98696

117,2

1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 300,00000

1 394,25280

107,3

1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

6 500,00000

6 882,19750

105,9

1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

9 065,00000

6 510,49809

71,8

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

30 188,60000

39 729,67001

131,6

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

25 102,60000

32 901,74298

131,1

1 12 02000 01 0000 000

Платежи при пользовании недрами

2 300,00000

1 703,19942

74,1

1 12 04000 00 0000 120

Плата за использование лесов

2 786,00000

5 124,72761

в 1,8 раза

1 13 02021 02 0000 130

Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

567,50000

834,10000

147,0

1 13 03020 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

9 633,90938

10 324,45044

107,2

1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части

400,00000

400,00000

100,0

1 14 06012 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

10 462,72417

12 714,91624

121,5

1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

507,49046

333,62824

65,7

1 15 02020 02 0000 140

Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

1 207,00000

1 252,41508

103,8

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

5 939,88599

6 339,88940

106,7

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

0,00000

23,16000

1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

15 659,10000

25 394,48649

в 1,6 раза

1 18 02000 02 0000 000

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

8 331,98227

45 695,72564

в 5,5 раза

1 19 02000 02 0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации

143 645,00935

134 308,75935

93,5

2 00 00000 00 0000 000

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе:

25 237 406,42960

24 596 418,70536

97,5

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

25 073 799,93460

24 433 984,91016

97,4

Дотация - всего, в том числе:

16 918 186,90000

16 918 186,90000

100,0

2 02 01001 02 0000 151

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10 681 039,90000

10 681 039,90000

100,0

2 02 01003 02 0000 151

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

5 662 195,00000

5 662 195,00000

100,0

2 02 01007 02 0000 151

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований

574 952,00000

574 952,00000

100,0

Субвенции - всего, в том числе:

1 224 618,90000

1 095 651,49286

89,5

2 02 03001 02 0000 151

  - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

392 160,10000

263 753,45599

67,3

2 02 03003 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

29 433,70000

29 433,70000

100,0

2 02 03004 02 0000 151

  - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

13 703,80000

13 703,80000

100,0

2 02 03005 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

956,20000

956,20000

100,0

2 02 03006 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

460,20000

460,20000

100,0

2 02 03010 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

815,10000

369,97900

45,4

2 02 03011 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

34,00000

0,0

2 02 03012 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

85,00000

3,35787

4,0

2 02 03015 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

6 674,40000

6 674,40000

100,0

2 02 03018 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

218 979,20000

218 979,20000

100,0

2 02 03019 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

15 607,20000

15 607,20000

100,0

2 02 03020 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

5 536,80000

5 536,80000

100,0

2 02 03025 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

404 342,20000

404 342,20000

100,0

2 02 03031 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

273,80000

273,80000

100,0

2 02 03032 02 0000 151

- субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области   охраны и использования объектов животного мира,  отнесенных к  объектам охоты, и среды их обитания

26 753,70000

26 753,70000

100,0

2 02 03053 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

1 862,80000

1 862,80000

100,0

2 02 03054 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

2 147,50000

2 147,50000

100,0

2 02 03060 02 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

1 976,00000

1 976,00000

100,0

2 02 03068 00 0000 151

- субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

72 737,30000

72 737,30000

100,0

2 02 03069 00 0000 151

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года

25 101,20000

25 101,20000

100,0

2 02 03070 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

4 978,70000

4 978,70000

100,0

Субсидии - всего, в том числе:

1 831 882,01200

1 828 248,49090

99,8

2 02 02001 02 0000 151

- субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

195 379,00000

195 290,77390

100,0

2 02 02005 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей

16 820,00000

16 820,00000

100,0

2 02 02007 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

306 485,40000

306 485,40000

100,0

2 02 02009 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов  Российской  Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

207 664,50000

207 664,50000

100,0

2 02 02012 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов  Российской  Федерации на поддержку элитного семеноводства

29,45000

29,45000

100,0

3 02 02013 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях

8 694,94000

8 694,94000

100,0

2 02 02021 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

9 000,00000

9 000,00000

100,0

2 02 02024 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

41 172,80000

41 172,80000

100,0

2 02 02027 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов  Российской  Федерации  на  возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям  (кроме   личных  подсобных  хозяйств и сельскохозяйственных потребительских  кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых  форм, крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  и организациям  потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,  полученным  в   российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперативах в 2007 - 2010  годах  на срок до 1 года

7 000,00000

7 000,00000

100,0

2 02 02032 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

30 693,10000

30 693,10000

100,0

2 02 02033 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных  учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования        

29 430,10000

29 430,10000

100,0

2 02 02037 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

56 767,70000

56 767,70000

100,0

2 02 02038 02 0000 151

- субсидии  бюджетам субъектов Российской  Федерации  на  поддержку северного  оленеводства  и  табунного коневодства

8 424,00000

8 424,00000

100,0

2 02 02039 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

2 697,20000

2 697,20000

100,0

2 02 02041 02 0000 151

  - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

79 074,00000

79 074,00000

100,0

2 02 02047 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

4 475,70000

4 475,70000

100,0

2 02 02064 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо  от   их   организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским  кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным  кредитам, полученным в российских кредитных организациях,  и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет

6 300,00000

6 189,70500

98,2

2 02 02065 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации  на  возмещение гражданам, ведущим  личное  подсобное хозяйство,  сельскохозяйственным потребительским   кооперативам, крестьянским  (фермерским) хозяйствам  части  затрат  на  уплату процентов по кредитам,  полученным в российских  кредитных   организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных  кредитных потребительских кооперативах  в  2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

4 600,00000

4 600,00000

100,0

2 02 02067 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

2 400,00000

2 400,00000

100,0

2 02 02068 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1 109,00000

1 109,00000

100,0

2 02 02077 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (Здание физкультурно-оздоровительного комплекса по проспекту Циолковского в г.Петропавловске-Камчатском)

178 900,00000

178 900,00000

100,0

2 02 02077 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 60 коек  (строительство здания) поселок Палана)

190 000,00000

190 000,00000

100,0

2 02 02077 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (Защита от затопления паводковыми водами р. Авача поселка Раздольный Елизовского района)

43 520,00000

43 520,00000

100,0

2 02 02077 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (Реконструкция здания дома культуры под этно-культурный центр в с. Никольское)

22 900,00000

19 465,00000

85,0

2 02 02082 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

3 705,59000

3 705,59000

100,0

2 02 02085 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10 300,00000

10 300,00000

100,0

2 02 02095 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными     для лечения больных злокачественными новообразованиями  лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,  болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

4 281,00000

4 281,00000

100,0

2 02 02097 02 0000 151

- субсидии  бюджетам  субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

104 603,70000

104 603,70000

100,0

2 02 02100 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

60 000,00000

60 000,00000

100,0

2 02 02101 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных  на  снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

125 102,70000

125 102,70000

100,0

2 02 02102 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

49 700,30000

49 700,30000

100,0

2 02 02103 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

270,73000

270,73000

100,0

2 02 02104 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов

19 632,65200

19 632,65200

100,0

2 02 02110 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений  здравоохранения муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

748,45000

748,45000

100,0

Межбюджетные трансферты - всего, в том числе:

297 049,27260

297 635,33860

100,2

2 02 04001 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

1 535,17412

1 763,98335

114,9

2 02 04002 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

2 319,96848

2 677,22525

115,4

2 02 04005 02 0000 151

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

139 309,80000

139 309,80000

100,0

2 02 04006 02 0000 151

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории  соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание  мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

2 292,40000

2 292,40000

100,0

2 02 04010 02 0000 151

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение  граждан из закрытых административно-территориальных образований

59 495,00000

59 495,00000

100,0

2 02 04017 02 0000 151

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

28 928,70000

28 928,70000

100,0

2 02 04018 02 0000 151

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

58 501,00000

58 501,00000

100,0

2 02 04021 02 0000 151

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства

4 667,23000

4 667,23000

100,0

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

1 172 600,00000

664 800,00000

56,7

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство мини-ТЭЦ "Оссора")

300 000,00000

0,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КТП 6/0,4 кВ в пос. Палана)

84 600,00000

0,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство ВЛ "Тиличики" 0,38 кВ с модернизацией внутрипоселковых сетей)

44 500,00000

0,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство ВЛ 35 кВ Тигиль-Седанка)

66 700,00000

0,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство очистных сооружений с сетями канализаций в населенных пунктах Быстринского района (1-я очередь - Очистные сооружения с сетями канализации в с. Эссо Быстринского района Камчатской области))

40 000,00000

40 000,00000

100,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков с реконструкцией существующих систем водоотведения с. Никольское)

14 000,00000

14 000,00000

100,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция систем водоснабжения с. Никольское с заменой магистральных и дворовых водоотводов, переводом с двух трубной на четырех трубную систему)

12 000,00000

0,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция моста через р. Асхава на  376 км автомобильной дороги  Мильково-Ключи-Усть-Камчатск)

8 236,50000

8 236,50000

100,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 117-км 152)

308 619,70000

308 619,70000

100,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 261-км 288)

91 575,90000

91 575,90000

100,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство мостового перехода через р.Камчатка на 168 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск в Камчатском крае)

159 267,90000

159 267,90000

100,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО  Участок (км 350 - км 415) )

43 100,00000

43 100,00000

100,0

ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы - Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

8 827,45000

8 827,45000

100,0

2 02 02008 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей

8 827,45000

8 827,45000

100,0

ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"

21 900,00000

21 900,00000

100,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

21 900,00000

21 900,00000

100,0

ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмический районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"

3 562 800,00000

3 562 800,00000

100,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2013г.)

3 562 800,00000

3 562 800,00000

100,0

ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

7 100,00000

7 100,00000

100,0

2 02 02051 02 0000 151

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

7 100,00000

7 100,00000

100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

28 835,40000

28 835,23780

100,0

2 02 09011 02 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета (на оплату стоимости жилья по государственным жилищным сертификатам серии "А", выданным гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий)

26 528,80000

26 528,80000

100,0

2 02 09071 02 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  субъектов Российской Федерации от  бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (на оказание адресной социальной помощи гражданам, на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания)

2 306,60000

2 306,43780

100,0

2 03 10001 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства

154 106,49500

154 106,49500

100,0

2 03 10001 02 0001 180

- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

97 791,82600

97 791,82600

100,0

2 03 10001 02 0003 180

- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

56 314,66900

56 314,66900

100,0

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

9 500,00000

8 327,30020

87,7

3 00 00000 00 0000 000

3. ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

467 432,73784

445 601,50937

95,3

ИТОГО  ДОХОДОВ

35 354 565,18482

33 137 898,86014

93,7

Приложение 2

к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

об исполнении доходов краевого бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2009 год

тыс. рублей

Код вида доходов

Код подвида доходов

Код КОСГУ

Наименование показателя

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

1  00  00000  00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

9 649 726,01738

8 095 878,64541

83,9

1  01  00000  00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

6 895 764,60000

5 838 114,61442

84,7

1  01  01000  00

0000

110

Налог на прибыль организаций

1 536 936,60000

957 493,31369

62,3

1  01  01010  00

0000

110

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам

1 536 936,60000

957 493,31369

62,3

1  01  01012  02

1000-4000

110

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 536 936,60000

957 493,07451

62,3

1  01  01014  02

3000

110

Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

0,00000

0,23918

1  01  02000  01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

5 358 828,00000

4 880 621,30073

91,1

1  01  02010  01

1000-3000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми  резидентами  Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

76 580,00000

57 784,52612

75,5

1  01  02011  01

1000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

0,00000

382,11480

1  01  02020  01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

5 269 991,50000

4 814 275,58409

91,4

1  01  02021  01

1000-4000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

5 188 159,50000

4 757 232,40621

91,7

1  01  02022  01

1000-4000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

81 832,00000

57 043,17788

69,7

1  01  02030  01

1000-2000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

5 435,00000

6 244,63881

114,9

1  01  02040  01

1000-3000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других  мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

6 821,50000

2 057,10614

30,2

1  01  02050  01

1000-2000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

0,00000

-122,66923

1  03  00000  00

0000

000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

876 718,64000

700 278,19269

79,9

1  03  02000  01

0000

110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

876 718,64000

700 278,19269

79,9

1  03  02010  01

0000

110

Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации

0,00000

0,02900

1  03  02011  01

1000-2000

110

Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации

0,00000

0,02900

1  03  02020  01

1000-2000

110

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации

0,00000

4,89218

1  03  02090  01

2000

110

Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации

0,00000

0,09295

1  03  02100  01

1000-3000

110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

31 806,00000

46 209,61022

145,3

1  03  02110  01

1000-2000

110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации

0,00000

1 157,44851

1  03  02120  01

2000

110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации

0,00000

0,10431

1  03  02150  01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

84 560,47000

80 124,98889

94,8

1  03  02160  01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

5 365,50000

3 209,88155

59,8

1  03  02170  01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

264 152,48000

272 282,38896

103,1

1  03  02180  01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

12 330,31000

5 310,37695

43,1

1  03  02190  01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

6 097,94000

5 651,67910

92,7

1  03  02200  01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

472 405,94000

286 326,70007

60,6

1  05  00000  00

0000

000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

384 017,00000

299 676,51546

78,0

1  05  01000  00

0000

110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

376 484,00000

291 986,16338

77,6

1  05  01010  01

1000-4000

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

271 229,00000

225 878,04384

83,3

1  05  01020  01

1000-4000

110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

105 200,00000

66 097,66915

62,8

1  05  01040  02

1000-2000

110

Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения

55,00000

10,45039

19,0

1  05  03000  01

1000-4000

110

Единый сельскохозяйственный налог

7 533,00000

7 690,35208

102,1

1  06  00000  00

0000

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

737 867,00000

663 844,13978

90,0

1  06  02000  02

0000

110

Налог на имущество организаций

548 968,00000

475 195,34857

86,6

1  06  02010  02

1000-4000

110

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения

548 968,00000

475 140,13396

86,6

1  06  02020  02

1000-3000

110

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения

0,00000

55,21461

1  06  04000  02

0000

110

Транспортный налог

131 530,00000

131 279,87438

99,8

1  06  04011  02

1000-4000

110

Транспортный налог с организаций

27 880,00000

24 235,39392

86,9

1  06  04012  02

1000-4000

110

Транспортный налог с физических лиц

103 650,00000

107 044,48046

103,3

1  06  05000  02

1000-3000

110

Налог на игорный бизнес

57 369,00000

57 368,91683

100,0

1  07  00000  00

0000

000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

726 101,79246

502 822,76743

69,2

1  07  01000  01

0000

110

Налог на добычу полезных ископаемых

152 320,00000

141 938,53490

93,2

1  07  01020  01

1000-3000

110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

8 480,00000

11 146,46438

131,4

1  07  01030  01

1000-3000

110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)

143 840,00000

130 792,07052

90,9

1  07  04000  01

0000

110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

573 781,79246

360 884,23253

62,9

1  07  04010  01

1000-3000

110

Сбор за пользование объектами животного мира

5 500,00000

5 433,44158

98,8

1  07  04020  01

1000-3000

110

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)

551 281,79246

338 801,16650

61,5

1  07  04030  01

1000-3000

110

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)

17 000,00000

16 649,62445

97,9

1  08  00000  00

0000

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 161,56860

1 294,56860

111,5

1  08  02000  01

0000

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации

136,37218

136,37218

100,0

1  08  02020  01

1000

110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации

136,37218

136,37218

100,0

1  08  07000  01

0000

110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

1 025,19642

1 158,19642

113,0

1  08  07080  01

0000

110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

13,20000

2,90000

22,0

1  08  07082  01

1000

110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

13,20000

2,90000

22,0

1  08  07110  01

1000

110

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов

62,50000

68,10000

109,0

1  08  07120  01

1000

110

Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии

1,00000

2,00000

в 2 раза

1  08  07130  01

1000

110

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации

103,20000

124,10000

120,3

1  08  07170  01

0000

110

Государственная  пошлина  за  выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

845,29642

961,09642

113,7

1  08  07172  01

1000

110

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

845,29642

961,09642

113,7

1  09  00000  00

0000

000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

8 121,00000

637,85475

7,9

1  09  01000  00

0000

110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

3 820,70000

-14 416,65905

1  09  01020  04

1000-3000

110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

2 582,80000

-15 570,75181

1  09  01030  05

1000-4000

110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

1 237,90000

1 154,09276

93,2

1  09  03000  00

0000

110

Платежи за пользование природными ресурсами

100,00000

70,67811

70,7

1  09  03010  00

0000

110

Платежи за проведение поисковых и разведочных работ

0,00000

2,48400

1  09  03010  05

1000

110

Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

0,00000

2,48400

1  09  03020  00

0000

110

Платежи за добычу полезных ископаемых

100,00000

25,98227

26,0

1  09  03021  00

0000

110

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых

0,00000

0,36998

1  09  03021  05

1000-2000

110

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

0,00000

0,36998

1  09  03023  01

1000-3000

110

Платежи за добычу подземных вод

100,00000

25,61229

25,6

1  09  03030  00

0000

110

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

0,00000

-96,36998

1  09  03030  05

1000-2000

110

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

0,00000

-96,36998

1  09  03080  01

0000

110

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы

0,00000

138,58182

1  09  03082  02

1000-2000

110

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд

0,00000

138,58182

1  09  04000  00

0000

110

Налоги на имущество

4 075,30000

14 721,85123

в 3,6 раза

1  09  04010  02

1000-4000

110

Налог на имущество предприятий

2 515,30000

137,15759

5,5

1  09  04020  02

1000-3000

110

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств

0,00000

-74,02812

1  09  04030  01

1000-4000

110

Налог на пользователей автомобильных дорог

1 500,00000

14 523,79843

в 10 раз

1  09  04040  01

1000-2000

110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

60,00000

134,92333

в 2 раза

1  09  05000  01

0000

110

Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам)

0,00000

-3,51087

1  09  05040  01

1000-2000

110

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте

0,00000

-3,51087

1  09  06000  02

0000

110

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

125,00000

265,49533

в 2 раза

1  09  06010  02

1000-4000

110

Налог с продаж

125,00000

265,49357

в 2 раза

1  09  06020  02

2000

110

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

0,00000

0,00176

1  11  00000  00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

80 721,23340

80 476,31009

99,7

1  11  01000  00

0000

120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

2 245,23340

2 245,23340

100,0

1  11  01020  02

0000

120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

2 245,23340

2 245,23340

100,0

1  11  03000  00

0000

120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

40 011,00000

38 133,14134

95,3

1  11  03020  02

0000

120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

40 011,00000

38 133,14134

95,3

1  11  05000  00

0000

120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

29 400,00000

33 587,43726

114,2

1  11  05010  00

0000

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

21 600,00000

25 310,98696

117,2

1  11  05010  04

0000

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

21 600,00000

25 310,98696

117,2

1  11  05020  00

0000

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

1 300,00000

1 394,25280

107,3

1  11  05022  02

0000

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 300,00000

1 394,25280

107,3

1  11  05030  00

0000

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

6 500,00000

6 882,19750

105,9

1  11  05032  02

0000

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

6 500,00000

6 882,19750

105,9

1  11  07000  00

0000

120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

9 065,00000

6 510,49809

71,8

1  11  07010  00

0000

120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

9 065,00000

6 510,49809

71,8

1  11  07012  02

0000

120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

9 065,00000

6 510,49809

71,8

1  12  00000  00

0000

000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

30 188,60000

39 729,67001

131,6

1  12  01000  01

0000

120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

25 102,60000

32 901,74298

131,1

1  12  02000  01

0000

120

Платежи при пользовании недрами

2 300,00000

1 703,19942

74,1

1  12  02030  01

1000-2000

120

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рента) на территории Российской Федерации

2 300,00000

1 703,19942

74,1

1  12  04000  00

0000

120

Плата за использование лесов

2 786,00000

5 124,72761

в 1,8 раз

1  12  04020  02

0000

120

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

2 639,50000

4 835,55105

в 1,8 раз

1  12  04021  02

0000

120

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

0,00000

836,52961

1  12  04022  02

0000

120

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы

2 639,50000

3 999,02144

в 1,5 раза

1  12  04060  02

0000

120

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

146,50000

289,17656

в 2 раза

1  13  00000  00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10 201,40938

11 158,55044

109,4

1  13  02000  00

0000

130

Лицензионные сборы

567,50000

834,10000

147,0

1  13  02020  00

0000

130

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

567,50000

834,10000

147,0

1  13  02021  02

0000

130

Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

567,50000

834,10000

147,0

1  13  03000  00

0000

130

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

9 633,90938

10 324,45044

107,2

1  13  03020  02

6000

130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

9 633,90938

10 324,45044

107,2

1  14  00000  00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11 370,21463

13 448,54448

118,3

1  14  02000  00

0000

000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

400,00000

400,00000

100,0

1  14  02020  02

0000

410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,00000

400,00000

1  14  02022  02

0000

410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,00000

400,00000

1  14  02020  02

0000

440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

400,00000

0,00000

0,0

1  14  02022  02

0000

440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

400,00000

0,00000

0,0

1  14  06000  00

0000

430

Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10 970,21463

13 048,54448

118,9

1  14  06010  00

0000

430

Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена

10 462,72417

12 714,91624

121,5

1  14  06012  04

0000

430

Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена и  которые  расположены  в границах городских округов

10 462,72417

12 714,91624

121,5

1  14  06020  00

0000

430

Доходы      от     продажи    земельных   участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)

507,49046

333,62824

65,7

1  14  06022  02

0000

430

Доходы     от     продажи     земельных    участков, находящихся в собственности субъектов  Российской  Федерации (за  исключением  земельных  участков  автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

507,49046

333,62824

65,7

1  15  00000  00

0000

000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

1 207,00000

1 252,41508

103,8

1  15  02000  00

0000

140

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

1 207,00000

1 252,41508

103,8

1  15 02020  02

0000

140

Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

1 207,00000

1 252,41508

103,8

1  16  00000  00

0000

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

5 939,88599

6 339,88940

106,7

1  16  03000  00

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

20,30000

20,30000

100,0

1  16  03020  02

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации

20,30000

20,30000

100,0

1  16  18000  00

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

53,00695

135,50011

в 2,6 раз

1  16  18020  02

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

53,00695

135,50011

в 2,6 раз

1  16  21000  00

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

2,50000

2,50000

100,0

1  16  21020  02

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2,50000

2,50000

100,0

1  16  26000  01

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

492,59999

487,20000

98,9

1  16  27000  01

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

1 836,92749

2 101,00309

114,4

1  16  32000  00

0000

140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования

3 011,93101

3 016,71845

100,2

1  16  32020  02

0000

140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

3 011,93101

3 016,71845

100,2

1  16  33000  00

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

490,00000

510,00000

104,1

1  16  33020  02

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

490,00000

510,00000

104,1

1  16  90000  00

0000

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

32,62055

66,66775

в 2 раза

1  16  90020  02

0000

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

32,62055

66,66775

в 2 раза

1  17  00000  00

0000

000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 659,10000

25 417,64649

в 1,6 раз

1  17  01000  00

0000

180

Невыясненные поступления

0,00000

23,16000

1  17  01020  02

0000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

0,00000

23,16000

1  17  05000  00

0000

180

Прочие неналоговые доходы

15 659,10000

25 394,48649

в 1,6 раз

1  17  05020  02

0000

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

15 659,10000

25 394,48649

в 1,6 раз

1  18  00000  00

0000

000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

8 331,98227

45 695,72564

в 5,5 раз

1  18  02000  02

0000

000

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет

8 331,98227

45 695,72564

в 5,5 раз

1  18  02030  02

8000

151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов городских округов

0,00000

42,75932

1  18  02040  02

7000-8000

151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

8 331,98227

45 652,96632

в 5,5 раз

1  19  00000  00

0000

000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-143 645,00935

-134 308,75935

93,5

1  19  02000  02

0000

151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет  из бюджетов субъектов Российской Федерации

-143 645,00935

-134 308,75935

93,5

2  00  00000  00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

25 237 406,42960

24 596 418,70536

97,5

2  02  00000  00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 073 799,93460

24 433 984,91016

97,4

2  02  01000  00

0000

151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

16 918 186,90000

16 918 186,90000

100,0

2  02  01001  00

0000

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10 681 039,90000

10 681 039,90000

100,0

2  02  01001  02

0000

151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10 681 039,90000

10 681 039,90000

100,0

2  02  01003  00

0000

151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

5 662 195,00000

5 662 195,00000

100,0

2  02  01003  02

0000

151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

5 662 195,00000

5 662 195,00000

100,0

2  02  01007  00

0000

151

Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований

574 952,00000

574 952,00000

100,0

2  02  01007  02

0000

151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований

574 952,00000

574 952,00000

100,0

2  02  02000  00

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

6 605 109,46200

6 093 675,94090

92,3

2  02  02001  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

195 379,00000

195 290,77390

100,0

2  02  02005  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей

16 820,00000

16 820,00000

100,0

2  02  02007  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

306 485,40000

306 485,40000

100,0

2  02  02008  00

0000

151

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

8 827,45000

8 827,45000

100,0

2  02  02008  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей

8 827,45000

8 827,45000

100,0

2  02  02009  00

0000

151

Субсидии    бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства

207 664,50000

207 664,50000

100,0

2  02  02009  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов  Российской  Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

207 664,50000

207 664,50000

100,0

2  02  02012  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства

29,45000

29,45000

100,0

2  02  02013  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях

8 694,94000

8 694,94000

100,0

2  02  02021  00

0000

151

Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

9 000,00000

9 000,00000

100,0

2  02  02021  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

9 000,00000

9 000,00000

100,0

2  02  02024  00

0000

151

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

41 172,80000

41 172,80000

100,0

2  02  02024  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

41 172,80000

41 172,80000

100,0

2  02  02027  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года

7 000,00000

7 000,00000

100,0

2  02  02032  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

30 693,10000

30 693,10000

100,0

2  02  02033  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

29 430,10000

29 430,10000

100,0

2  02  02037  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

56 767,70000

56 767,70000

100,0

2  02  02038  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства

8 424,00000

8 424,00000

100,0

2  02  02039  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

2 697,20000

2 697,20000

100,0

2  02  02041  00

0000

151

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

79 074,00000

79 074,00000

100,0

2  02  02041  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

79 074,00000

79 074,00000

100,0

2  02  02047  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

4 475,70000

4 475,70000

100,0

2  02  02051  00

0000

151

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

4 764 400,00000

4 256 600,00000

89,3

2  02  02051  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

4 764 400,00000

4 256 600,00000

89,3

2  02 02064  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет

6 300,00000

6 189,70500

98,2

2  02  02065  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

4 600,00000

4 600,00000

100,0

2  02  02067  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

2 400,00000

2 400,00000

100,0

2  02  02068  00

0000

151

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1 109,00000

1 109,00000

100,0

2  02  02068  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1 109,00000

1 109,00000

100,0

2  02  02077  00

0000

151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

435 320,00000

431 885,00000

99,2

2  02  02077  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

435 320,00000

431 885,00000

99,2

2  02  02082  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

3 705,59000

3 705,59000

100,0

2  02  02085  00

0000

151

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10 300,00000

10 300,00000

100,0

2  02  02085  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10 300,00000

10 300,00000

100,0

2  02  02095  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

4 281,00000

4 281,00000

100,0

2  02  02097  00

0000

151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

104 603,70000

104 603,70000

100,0

2  02  02097  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

104 603,70000

104 603,70000

100,0

2  02  02100  00

0000

151

Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

60 000,00000

60 000,00000

100,0

2  02  02100  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

60 000,00000

60 000,00000

100,0

2  02  02101  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

125 102,70000

125 102,70000

100,0

2  02  02102  00

0000

151

Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

49 700,30000

49 700,30000

100,0

2  02  02102  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

49 700,30000

49 700,30000

100,0

2  02  02103  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

270,73000

270,73000

100,0

2  02  02104  00

0000

151

Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов

19 632,65200

19 632,65200

100,0

2  02  02104  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов

19 632,65200

19 632,65200

100,0

2  02  02110  02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

748,45000

748,45000

100,0

2  02  03000  00

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 224 618,90000

1 095 651,49286

89,5

2  02  03001  00

0000

151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

392 160,10000

263 753,45599

67,3

2  02  03001  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

392 160,10000

263 753,45599

67,3

2  02  03003  00

0000

151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

29 433,70000

29 433,70000

100,0

2  02  03003  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

29 433,70000

29 433,70000

100,0

2  02  03004  00

0000

151

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

13 703,80000

13 703,80000

100,0

2  02  03004  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

13 703,80000

13 703,80000

100,0

2  02  03005  00

0000

151

Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

956,20000

956,20000

100,0

2  02  03005  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

956,20000

956,20000

100,0

2  02  03006  00

0000

151

Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

460,20000

460,20000

100,0

2  02  03006  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

460,20000

460,20000

100,0

2  02  03010  00

0000

151

Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

815,10000

369,97900

45,4

2  02  03010  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

815,10000

369,97900

45,4

2  02  03011  00

0000

151

Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

34,00000

0,00000

0,0

2  02  03011  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

34,00000

0,00000

0,0

2  02  03012  00

0000

151

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

85,00000

3,35787

4,0

2  02  03012  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

85,00000

3,35787

4,0

2  02  03015  00

0000

151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

6 674,40000

6 674,40000

100,0

2  02  03015  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

6 674,40000

6 674,40000

100,0

2  02  03018  00

0000

151

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

218 979,20000

218 979,20000

100,0

2  02  03018  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

218 979,20000

218 979,20000

100,0

2  02  03019  00

0000

151

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

15 607,20000

15 607,20000

100,0

2  02  03019  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

15 607,20000

15 607,20000

100,0

2  02  03020  00

0000

151

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

5 536,80000

5 536,80000

100,0

2  02  03020  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

5 536,80000

5 536,80000

100,0

2  02  03025  00

0000

151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

404 342,20000

404 342,20000

100,0

2  02  03025  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

404 342,20000

404 342,20000

100,0

2  02  03031  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

273,80000

273,80000

100,0

2  02  03032  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания

26 753,70000

26 753,70000

100,0

2  02  03053  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия  беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного  пособия на ребенка военнослужащего, проходящего  военную службу по призыву

1 862,80000

1 862,80000

100,0

2  02  03054  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

2 147,50000

2 147,50000

100,0

2  02  03060  00

0000

151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

1 976,00000

1 976,00000

100,0

2  02  03060  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

1 976,00000

1 976,00000

100,0

2  02  03068  00

0000

151

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

72 737,30000

72 737,30000

100,0

2  02  03068  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

72 737,30000

72 737,30000

100,0

2  02  03069  00

0000

151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

25 101,20000

25 101,20000

100,0

2  02  03069  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

25 101,20000

25 101,20000

100,0

2  02  03070  00

0000

151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года      № 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года              № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

4 978,70000

4 978,70000

100,0

2  02  03070  02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

4 978,70000

4 978,70000

100,0

2  02  04000  00

0000

151

Иные межбюджетные трансферты

297 049,27260

297 635,33860

100,2

2  02  04001  00

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

1 535,17412

1 763,98335

114,9

2  02  04001  02

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

1 535,17412

1 763,98335

114,9

2  02  04002  00

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников

2 319,96848

2 677,22525

115,4

2  02  04002  02

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

2 319,96848

2 677,22525

115,4

2  02  04005  00

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

139 309,80000

139 309,80000

100,0

2  02  04005  02

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

139 309,80000

139 309,80000

100,0

2  02  04006  02

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

2 292,40000

2 292,40000

100,0

2  02  04010  00

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

59 495,00000

59 495,00000

100,0

2  02  04010  02

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

59 495,00000

59 495,00000

100,0

2  02  04017  00

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

28 928,70000

28 928,70000

100,0

2  02  04017  02

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

28 928,70000

28 928,70000

100,0

2  02  04018  00

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

58 501,00000

58 501,00000

100,0

2  02  04018  02

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

58 501,00000

58 501,00000

100,0

2  02  04021  00

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства

4 667,23000

4 667,23000

100,0

2  02  04021  02

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства

4 667,23000

4 667,23000

100,0

2  02  09000  00

0000

151

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

28 835,40000

28 835,23780

100,0

2  02  09010  00

0000

151

Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета

26 528,80000

26 528,80000

100,0

2  02  09011  02

0000

151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета

26 528,80000

26 528,80000

100,0

2  02  09070  00

0000

151

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов

2 306,60000

2 306,43780

100,0

2  02  09071  00

0000

151

Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

2 306,60000

2 306,43780

100,0

2  02  09071  02

0000

151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

2 306,60000

2 306,43780

100,0

2  03  00000  00

0000

180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

154 106,49500

154 106,49500

100,0

2  03  10000  00

0000

180

Безвозмездные поступления от государственных корпораций

154 106,49500

154 106,49500

100,0

2  03  10001  00

0000

180

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

154 106,49500

154 106,49500

100,0

2  03  10001  02

0000

180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

154 106,49500

154 106,49500

100,0

2  03  10001  02

0001

180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

97 791,82600

97 791,82600

100,0

2  03  10001  02

0003

180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

56 314,66900

56 314,66900

100,0

2  07  00000  00

0000

180

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 500,00000

8 327,30020

87,7

2  07  02000  02

0000

180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

9 500,00000

8 327,30020

87,7

3  00  00000  00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

467 432,73784

445 601,50937

95,3

3  02  00000  00

0000

000

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

273 091,66090

280 017,00981

102,5

3  02  01000  00

0000

130

Доходы от оказания услуг

263 802,44890

272 306,47128

103,2

3  02  01020  02

0000

130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

263 802,44890

272 306,47128

103,2

3  02  02000  00

0000

400

Доходы от реализации активов

9 289,21200

7 710,53853

83,0

3  02  02040  00

0000

440

Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

9 289,21200

7 710,53853

83,0

3  02  02042  02

0000

440

Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

9 289,21200

7 710,53853

83,0

3  03  00000  00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

194 341,07694

165 584,49956

85,2

3  03  02000  00

0000

180

Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

1 360,64700

121,72248

8,9

3  03  02020  02

0000

180

Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают государственные учреждения субъектов Российской Федерации

1 360,64700

121,72248

8,9

3  03  03000  00

0000

180

Гранты, премии, добровольные пожертвования

13 662,20426

7 134,73642

52,2

3  03  03020  02

0000

180

Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

13 662,20426

7 134,73642

52,2

3  03  99000  00

0000

180

Прочие безвозмездные поступления

179 318,22568

158 328,04066

88,3

3  03  99020  02

0000

180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной   власти субъектов Российской Федерации

179 318,22568

158 328,04066

88,3

ИТОГО ДОХОДОВ

35 354 565,18482

33 137 898,86014

93,7

Приложение 3

к Закону Камчатского края

"Об исполнении  краевого бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

об исполнении источников финансирования дефицита краевого бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год

тыс. рублей

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

Источники финансирования дефицита краевого бюджета:

3 275 615,50846

-1 038 404,27457

-31,7

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-104 288,31438

-1 957 000,00000

01 02 00 00 00 0000 700

- Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4 052 711,68562

2 200 000,00000

54,3

01 02 00 00 02 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 052 711,68562

2 200 000,00000

54,3

01 02 00 00 00 0000 800

- Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

4 157 000,00000

4 157 000,00000

100,0

01 02 00 00 02 0000 810

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 157 000,00000

4 157 000,00000

100,0

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

568 849,83905

568 849,83905

100,0

01 03 00 00 00 0000 700

- Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 835 520,30000

1 835 520,30000

100,0

01 03 00 00 02 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 835 520,30000

1 835 520,30000

100,0

01 03 00 00 00 0000 800

- Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 266 670,46095

1 266 670,46095

100,0

01 03 00 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 266 670,46095

1 266 670,46095

100,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2 196 146,12679

13 042,32509

0,6

01 05 00 00 00 0000 500

- Увеличение остатков средств бюджетов

-42 557 705,02744

-37 531 922,72143

88,2

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-42 557 705,02744

-37 531 922,72143

88,2

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-42 557 705,02744

-37 531 922,72143

88,2

01 05 02 01 02 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

-42 557 705,02744

-37 531 922,72143

88,2

01 05 00 00 00 0000 600

- Уменьшение остатков средств бюджетов

44 753 851,15423

37 544 965,04652

83,9

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

44 753 851,15423

37 544 965,04652

83,9

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

44 753 851,15423

37 544 965,04652

83,9

01 05 02 01 02 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

44 753 851,15423

37 544 965,04652

83,9

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

614 907,85700

336 703,56129

54,8

01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

459 411,00000

265 011,00000

57,7

01 06 01 00 00 0000 630

- Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

459 411,00000

265 011,00000

57,7

01 06 01 00 02 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов субъектов Российской Федерации

459 411,00000

265 011,00000

57,7

01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

155 496,85700

71 692,56129

46,1

01 06 05 00 00 0000 600

- Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

855 496,85700

93 492,56129

10,9

01 06 05 01 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

566 696,85700

93 492,56129

16,5

01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

288 800,00000

0,0

01 06 05 00 00 0000 500

- Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

700 000,00000

21 800,00000

3,1

01 06 05 01 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам  из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

400 000,00000

0,0

01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

300 000,00000

21 800,00000

7,3

Приложение 4

к Закону Камчатского края

"Об исполнении  краевого бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

об исполнении источников финансирования дефицита краевого бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся  к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2009 год

Код группы, подгруппы источника финансирования

Код статей, видов источника финансирования

Код КОСГУ

Наименование показателя

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

90  00

00  00  00  0000

000

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

3 275 615,50846

-1 038 404,27457

-31,70

01  00

00  00  00  0000

000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ

1 079 469,38167

-1 051 446,59966

-97,40

01  02

00  00  00  0000

000

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации

-104 288,31438

-1 957 000,00000

01  02

00  00  00  0000

700

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации

4 052 711,68562

2 200 000,00000

54,28

01  02

00  00  02  0000

710

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами субъектов Российской Федерации в  валюте Российской Федерации

4 052 711,68562

2 200 000,00000

54,28

01  02

00  00  00  0000

800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в валюте Российской Федерации

-4 157 000,00000

-4 157 000,00000

100,00

01 02

00  00  02  0000

810

Погашение бюджетами субъектов Российской  Федерации кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации

-4 157 000,00000

-4 157 000,00000

100,00

01  03

00  00  00  0000

000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации

568 849,83905

568 849,83905

100,00

01  03

00  00  00  0000

700

Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

1 835 520,30000

1 835 520,30000

100,00

01  03

00  00  02  0000

710

Получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами субъектов Российской Федерации в  валюте Российской Федерации

1 835 520,30000

1 835 520,30000

100,00

01  03

00  00  00  0000

800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

-1 266 670,46095

-1 266 670,46095

100,00

01  03

00  00  02  0000

810

Погашение бюджетами субъектов Российской  Федерации кредитов от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Российской Федерации

-1 266 670,46095

-1 266 670,46095

100,00

01  06

00  00  00  0000

000

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов

614 907,85700

336 703,56129

54,76

01  06

01  00  00  0000

000

Акции и иные формы участия в капитале,  находящиеся в государственной и муниципальной  собственности

459 411,00000

265 011,00000

57,68

01  06

01  00  00  0000

630

Средства от продажи акций и иных форм участия  в капитале, находящихся в государственной и  муниципальной собственности

459 411,00000

265 011,00000

57,68

01  06

01  00  02  0000

630

Средства от продажи акций и иных форм участия  в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

459 411,00000

265 011,00000

57,68

01  06

05  00  00  0000

000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в валюте Российской Федерации

155 496,85700

71 692,56129

46,11

01  06

05  00  00  0000

600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте Российской Федерации

855 496,85700

93 492,56129

10,93

01  06

05  01  00  0000

640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

566 696,85700

93 492,56129

16,50

01  06

05  01  02  0000

640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из бюджетов субъектов  Российской Федерации в валюте Российской  Федерации

566 696,85700

93 492,56129

16,50

01  06

05  02  00  0000

640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

288 800,00000

0,00000

0,00

01  06

05  02  02  0000

640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюджетам бюджетной системы Российской  Федерации из бюджетов субъектов Российской  Федерации в валюте  Российской Федерации

288 800,00000

0,00000

0,00

01  06

05  00  00  0000

500

Предоставление бюджетных кредитов внутри  страны в валюте Российской Федерации

-700 000,00000

-21 800,00000

3,11

01  06

05  01  00  0000

540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации

-400 000,00000

0,00000

0,00

01  06

05  01  02  0000

540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим  лицам из бюджетов субъектов Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

-400 000,00000

0,00000

0,00

01  06

05  02  00  0000

540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-300 000,00000

-21 800,00000

7,27

01  06

05  02  02  0000

540

Предоставление бюджетных кредитов другим  бюджетам бюджетной системы Российской  Федерации из бюджетов субъектов Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

-300 000,00000

-21 800,00000

7,27

01  05

00  00  00  0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

2 196 146,12679

13 042,32509

0,59

01  05

00  00  00  0000

500

Увеличение остатков средств бюджетов

-42 557 705,02744

-37 531 922,72143

88,19

01  05

02  00  00  0000

500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-42 557 705,02744

-37 531 922,72143

88,19

01  05

02  01  00  0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

-42 557 705,02744

-37 531 922,72143

88,19

01  05

02  01  02  0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов субъектов Российской Федерации

-42 557 705,02744

-37 531 922,72143

88,19

01  05

00  00  00  0000

600

Уменьшение остатков средств бюджетов

44 753 851,15423

37 544 965,04652

83,89

01  05

02  00  00  0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

44 753 851,15423

37 544 965,04652

83,89

01  05

02  01 00  0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

44 753 851,15423

37 544 965,04652

83,89

01  05

02  01  02  0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов субъектов Российской Федерации

44 753 851,15423

37 544 965,04652

83,89

Приложение 6

к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"

от  07.06.2010 № 439

О Т Ч Е Т

об исполнении расходов краевого бюджета за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов

тыс. рублей

коды

Годовой объем на 2009 год

в том числе:

ГРС

Раздел, под-раздел

Целевая статья

Вид расходов

утверждено

исполнено

% исполне-ния

Заработная плата КОСГУ 211

Коммунальные услуги КОСГУ 223

утверждено

исполнено

% исполне-ния

утверждено

исполнено

% исполне-ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Законодательное Собрание Камчатского края

801

105 145,51000

100 399,63935

95,5

71 771,40000

68 639,84461

95,6

Общегосударственные вопросы

801

01

103 962,26400

99 216,39387

95,4

71 771,40000

68 639,84461

95,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

801

0103

102 582,26400

97 885,19118

95,4

70 867,00000

67 735,44461

95,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

801

0103

0020000

102 582,26400

97 885,19118

95,4

70 867,00000

67 735,44461

95,6

Центральный аппарат

801

0103

0020400

68 563,26400

66 434,70980

96,9

41 204,00000

39 445,72431

95,7

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

801

0103

0020400

012

68 563,26400

66 434,70980

96,9

41 204,00000

39 445,72431

95,7

расходы на организационное, информационное и материально-техническое обеспечение проведения заседаний Молодежного Парламента

1 518,26400

1 156,16670

76,2

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0103

0020900

2 950,00000

2 767,70288

93,8

2 597,00000

2 597,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

801

0103

0020900

012

2 950,00000

2 767,70288

93,8

2 597,00000

2 597,00000

100,0

Депутаты (члены) законодательного  (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0103

0021000

31 069,00000

28 682,77850

92,3

27 066,00000

25 692,72030

94,9

Выполнение функций государственными органами

801

0103

0021000

012

31 069,00000

28 682,77850

92,3

27 066,00000

25 692,72030

94,9

Другие общегосударственные вопросы

801

0114

1 380,00000

1 331,20269

96,5

904,40000

904,40000

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

801

0114

0010000

1 380,00000

1 331,20269

96,5

904,40000

904,40000

100,0

Члены Совета Федерации и их помощники

801

0114

0011200

1 380,00000

1 331,20269

96,5

904,40000

904,40000

100,0

Выполнение функций государственными органами

801

0114

0011200

012

1 380,00000

1 331,20269

96,5

904,40000

904,40000

100,0

Социальная политика

801

10

1 183,24600

1 183,24548

100,0

Пенсионное обеспечение

801

1001

1 183,24600

1 183,24548

100,0

Пенсии

801

1001

4900000

1 183,24600

1 183,24548

100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

801

1001

4910000

1 183,24600

1 183,24548

100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

801

1001

4910100

1 183,24600

1 183,24548

100,0

Социальные выплаты - всего, в том числе:

801

1001

4910100

005

1 183,24600

1 183,24548

100,0

ликвидационные мероприятия

1 183,24600

1 183,24548

100,0

2.

Контрольно-счетная палата Камчатского края

802

34 661,10000

33 664,80099

97,1

22 451,90000

22 451,87021

100,0

Общегосударственные вопросы

802

01

31 579,10000

30 582,80268

96,8

22 451,90000

22 451,87021

100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

802

0106

31 579,10000

30 582,80268

96,8

22 451,90000

22 451,87021

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

802

0106

0020000

31 579,10000

30 582,80268

96,8

22 451,90000

22 451,87021

100,0

Центральный аппарат

802

0106

0020400

28 235,50000

27 239,31942

96,5

19 374,90000

19 374,89995

100,0

Выполнение функций государственными органами

802

0106

0020400

012

28 235,50000

27 239,31942

96,5

19 374,90000

19 374,89995

100,0

Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители

802

0106

0022400

3 343,60000

3 343,48326

100,0

3 077,00000

3 076,97026

100,0

Выполнение функций государственными органами

802

0106

0022400

012

3 343,60000

3 343,48326

100,0

3 077,00000

3 076,97026

100,0

Социальная политика

802

10

3 082,00000

3 081,99831

100,0

Пенсионное обеспечение

802

1001

3 082,00000

3 081,99831

100,0

Пенсии

802

1001

4900000

3 082,00000

3 081,99831

100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

802

1001

4910000

3 082,00000

3 081,99831

100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

802

1001

4910100

3 082,00000

3 081,99831

100,0

Социальные выплаты

802

1001

4910100

005

3 082,00000

3 081,99831

100,0

3.

Правительство Камчатского края

803

20 094,32643

19 401,34586

96,6

16 224,00000

15 752,56964

97,1

Общегосударственные вопросы

803

01

20 094,32643

19 401,34586

96,6

16 224,00000

15 752,56964

97,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

803

0102

2 919,00000

2 688,31998

92,1

2 707,00000

2 539,98200

93,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

803

0102

0020100

2 919,00000

2 688,31998

92,1

2 707,00000

2 539,98200

93,8

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

803

0102

0020100

012

2 919,00000

2 688,31998

92,1

2 707,00000

2 539,98200

93,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

803

0104

14 691,00000

14 228,69945

96,9

13 517,00000

13 212,58764

97,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

803

0104

0020000

14 691,00000

14 228,69945

96,9

13 517,00000

13 212,58764

97,7

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители

803

0104

0020600

14 691,00000

14 228,69945

96,9

13 517,00000

13 212,58764

97,7

Выполнение функций государственными органами

803

0104

0020600

012

14 691,00000

14 228,69945

96,9

13 517,00000

13 212,58764

97,7

Другие общегосударственные вопросы

803

0114

2 484,32643

2 484,32643

100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

803

0114

0920000

2 484,32643

2 484,32643

100,0

Выполнение других обязательств государства

803

0114

0920300

2 484,32643

2 484,32643

100,0

Выполнение функций государственными органами

803

0114

0920300

012

2 484,32643

2 484,32643

100,0

погашение задолженности по исполнительным листам

2 484,32643

2 484,32643

100,0

4.

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края

804

177 227,29550

151 780,73227

85,6

66 474,99800

57 673,64194

86,8

10 595,00000

9 896,83222

93,4

Общегосударственные вопросы

804

01

164 631,07213

140 518,69902

85,4

66 474,99800

57 673,64194

86,8

10 595,00000

9 896,83222

93,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

113 385,08550

95 552,72522

84,3

56 476,76000

48 811,42939

86,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

804

0104

0020000

113 385,08550

95 552,72522

84,3

56 476,76000

48 811,42939

86,4

Центральный аппарат

804

0104

0020400

113 385,08550

95 552,72522

84,3

56 476,76000

48 811,42939

86,4

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

804

0104

0020400

012

113 385,08550

95 552,72522

84,3

56 476,76000

48 811,42939

86,4

Ежегодные взносы в ассоциацию Дальний Восток и Забайкалье

1 019,00000

1 019,00000

100,0

Реализация постановления Правительства Камчатского края от 08.08.2008 № 241-П "О конкурсах на разработку проектов официальных символов Камчатского края - герба, флага и гимна Камчатского края"

350,00000

0,0

Расходы на освещение деятельности государственных органов исполнительной власти Камчатского края в средствах массовой информации и федеральных информационных агентствах

13 059,00000

11 773,63710

90,2

Расходы на приобретение конференц-системы

800,00000

0,0

Другие общегосударственные вопросы

804

0114

51 245,98663

44 965,97380

87,7

9 998,23800

8 862,21255

88,6

10 595,00000

9 896,83222

93,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

804

0114

0010000

4 468,84000

2 935,92519

65,7

2 376,23800

1 938,83699

81,6

Члены Совета Федерации и их помощники

804

0114

0011200

1 414,24000

1 323,27819

93,6

924,23800

873,47500

94,5

Выполнение функций государственными органами

804

0114

0011200

012

1 414,24000

1 323,27819

93,6

924,23800

873,47500

94,5

Депутаты Государственной Думы и их помощники

804

0114

0011000

3 054,60000

1 612,64700

52,8

1 452,00000

1 065,36199

73,4

Выполнение функций государственными органами

804

0114

0011000

012

3 054,60000

1 612,64700

52,8

1 452,00000

1 065,36199

73,4

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

804

0114

0930000

44 594,67663

40 353,04861

90,5

7 622,00000

6 923,37556

90,8

10 595,00000

9 896,83222

93,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

804

0114

0939900

44 594,67663

40 353,04861

90,5

7 622,00000

6 923,37556

90,8

10 595,00000

9 896,83222

93,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

804

0114

0939900

001

44 594,67663

40 353,04861

90,5

7 622,00000

6 923,37556

90,8

10 595,00000

9 896,83222

93,4

ремонт здания администрации

9 245,67663

9 211,86502

99,6

Региональные целевые программы

804

0114

5220000

2182,47000

1677,00000

76,8

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

804

0114

5220000

012

2182,47000

1677,00000

76,8

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

2182,47000

1677,00000

76,8

Культура, кинематография и средства массовой информации

804

08

4 637,00000

4 137,00000

89,2

Периодическая печать и издательства

804

0804

4 637,00000

4 137,00000

89,2

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

804

0804

4570000

4 637,00000

4 137,00000

89,2

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

804

0804

4578500

4 637,00000

4 137,00000

89,2

Субсидии юридическим лицам

804

0804

4578500

006

4 637,00000

4 137,00000

89,2

Редакция газеты "Официальные ведомости" (публикация официальных сообщений исполнительных и законодательных органов Камчатского края)

4 637,00000

4 137,00000

89,2

Социальная политика

804

10

7 959,22337

7 125,03325

89,5

Пенсионное обеспечение

804

1001

7 959,22337

7 125,03325

89,5

Пенсии

804

1001

4900000

7 959,22337

7 125,03325

89,5

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

804

1001

4910000

7 959,22337

7 125,03325

89,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

804

1001

4910100

7 959,22337

7 125,03325

89,5

Социальные выплаты

804

1001

4910100

005

7 959,22337

7 125,03325

89,5

5.

Министерство экономического развития Камчатского края

805

3 982 973,15153

3 974 774,55262

99,8

18 732,00000

16 425,72069

87,7

Общегосударственные вопросы

805

01

15 500,00000

13 950,00000

90,0

Другие общегосударственные вопросы

805

0114

15 500,00000

13 950,00000

90,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

805

0114

0920000

15 500,00000

13 950,00000

90,0

Прочие выплаты по обязательствам государства

805

0114

0920305

15 500,00000

13 950,00000

90,0

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

805

0114

0920305

012

15 500,00000

13 950,00000

90,0

Разработка проекта стратегии социально-экономического развития Камчатского края на период до 2025 года

15 500,00000

13 950,00000

90,0

Национальная экономика

805

04

3 966 186,81012

3 959 568,95490

99,8

18 732,00000

16 425,72069

87,7

Общеэкономические вопросы

805

0401

23 244,00000

20 493,24046

88,2

18 732,00000

16 425,72069

87,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

805

0401

0020000

23 244,00000

20 493,24046

88,2

18 732,00000

16 425,72069

87,7

Центральный аппарат

805

0401

0020400

23 244,00000

20 493,24046

88,2

18 732,00000

16 425,72069

87,7

Выполнение функций государственными органами

805

0401

0020400

012

23 244,00000

20 493,24046

88,2

18 732,00000

16 425,72069

87,7

Топливно-энергетический комплекс

805

0402

3 942 942,81012

3 939 075,71444

99,9

Вопросы топливно-энергетического комплекса

805

0402

2480000

3 942 942,81012

3 939 075,71444

99,9

Мероприятия в топливно-энергетической области

805

0402

2480100

3 942 942,81012

3 939 075,71444

99,9

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

805

0402

2480100

006

3 942 942,81012

3 939 075,71444

99,9

Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии предприятиям коммунальной теплоэнергетики, водоснабжения, водоотведения и агропромышленного комплекса Камчатского края по сниженным тарифам

317 913,88100

314 046,78532

98,8

Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по сниженным тарифам

3 625 028,92912

3 625 028,92912

100,0

Социальная политика

805

10

1 286,34141

1 255,59772

97,6

Пенсионное обеспечение

805

1001

1 286,34141

1 255,59772

97,6

Пенсии

805

1001

4900000

1 286,34141

1 255,59772

97,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

805

1001

4910000

1 286,34141

1 255,59772

97,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

805

1001

4910100

1 286,34141

1 255,59772

97,6

Социальные выплаты

805

1001

4910100

005

1 286,34141

1 255,59772

97,6

6.

Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края

806

283 379,16050

276 046,22386

97,4

14 099,40000

12 569,90379

89,2

315,96800

301,92998

95,6

Общегосударственные вопросы

806

01

10 096,73000

7 129,83122

70,6

Другие общегосударственные вопросы

806

0114

10 096,73000

7 129,83122

70,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

806

0114

0020000

977,00000

394,53810

40,4

Центральный аппарат

806

0114

0020400

977,00000

394,53810

40,4

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

806

0114

0020400

012

977,00000

394,53810

40,4

Долевое участие в финансировании программы Президента РФ "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства"

977,00000

394,53810

40,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

806

0114

0920000

8 849,00000

6 735,29312

76,1

Выполнение других обязательств государства

806

0114

0920300

8 849,00000

6 735,29312

76,1

Выполнение функций государственными органами

806

0114

0920300

012

8 849,00000

6 735,29312

76,1

Мероприятия в области образования

806

0114

4360000

270,73000

0,00000

0,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

806

0114

4361800

270,73000

0,00000

0,0

Выполнение функций государственными органами

806

0114

4361800

012

270,73000

0,00000

0,0

расходы за счет федерального бюджета

270,73000

0,0

Национальная экономика

806

04

257 578,50000

255 624,16430

99,2

9 350,00000

7 820,50379

83,6

Общеэкономические вопросы

806

0401

12 732,00000

10 777,70030

84,7

9 350,00000

7 820,50379

83,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

806

0401

0020000

12 732,00000

10 777,70030

84,7

9 350,00000

7 820,50379

83,6

Центральный аппарат

806

0401

0020400

12 732,00000

10 777,70030

84,7

9 350,00000

7 820,50379

83,6

Выполнение функций государственными органами

806

0401

0020400

012

12 732,00000

10 777,70030

84,7

9 350,00000

7 820,50379

83,6

Другие вопросы в области национальной экономики

806

0412

244 846,50000

244 846,46400

100,0

Малое и среднее предпринимательство

806

0412

3450000

207 664,50000

207 664,50000

100,0

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

806

0412

3450100

207 664,50000

207 664,50000

100,0

Субсидии юридическим лицам

806

0412

3450100

006

207 664,50000

207 664,50000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

207 664,50000

207 664,50000

100,0

Региональные целевые программы

806

0412

5220000

37 182,00000

37 181,96400

100,0

Выполнение функций государственными органами

806

0412

5220000

012

37 182,00000

37 181,96400

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

37 182,00000

37 181,96400

100,0

Культура, кинематография и средства массовой информации

806

08

14 200,93050

11 839,62234

83,4

4 749,40000

4 749,40000

100,0

315,96800

301,92998

95,6

Культура

806

0801

14 200,93050

11 839,62234

83,4

4 749,40000

4 749,40000

100,0

315,96800

301,92998

95,6

Музеи и постоянные выставки

806

0801

4410000

14 200,93050

11 839,62234

83,4

4 749,40000

4 749,40000

100,0

315,96800

301,92998

95,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

806

0801

4419900

14 200,93050

11 839,62234

83,4

4 749,40000

4 749,40000

100,0

315,96800

301,92998

95,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями

806

0801

4419900

001

14 200,93050

11 839,62234

83,4

4 749,40000

4 749,40000

100,0

315,96800

301,92998

95,6

Краевое государственное учреждение "Камчатский выставочный центр"

14 200,93050

11 839,62234

83,4

4 749,40000

4 749,40000

100,0

315,96800

301,92998

95,6

Межбюджетные трансферты

806

11

1 503,00000

1 452,60600

96,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

806

1102

1 503,00000

1 452,60600

96,6

Региональные целевые программы

806

1102

5220000

1 503,00000

1 452,60600

96,6

Фонд софинансирования

806

1102

5220000

010

1 503,00000

1 452,60600

96,6

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

1 503,00000

1 452,60600

96,6

7.

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

807

583 338,66663

540 413,63460

92,6

23 109,19563

22 035,10742

95,4

0,00000

0,00000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

807

03

65 332,00000

46 370,44120

71,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

807

0309

65 332,00000

46 370,44120

71,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

807

0309

2180000

65 332,00000

46 370,44120

71,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

807

0309

2180100

65 332,00000

46 370,44120

71,0

Выполнение функций государственными органами

807

0309

2180100

012

65 332,00000

46 370,44120

71,0

Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"

65 332,00000

46 370,44120

71,0

Национальная экономика

807

04

394 369,65763

375 348,14668

95,2

23 109,19563

22 035,10742

95,4

Топливно-энергетический комплекс

807

0402

4 485,91900

4 485,91900

100,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса

807

0402

2480000

4 485,91900

4 485,91900

100,0

Мероприятия в топливно-энергетической области

807

0402

2480100

4 485,91900

4 485,91900

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

807

0402

2480100

006

4 485,91900

4 485,91900

100,0

Компенсация тарифов на электроэнергию предприятиям АПК Камчатского края

4 485,91900

4 485,91900

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

807

0405

378 983,73863

360 862,22768

95,2

23 109,19563

22 035,10742

95,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

807

0405

0020000

25 483,00000

24 377,31768

95,7

17 508,00000

16 568,73468

94,6

Центральный аппарат

807

0405

0020400

25 483,00000

24 377,31768

95,7

17 508,00000

16 568,73468

94,6

Выполнение функций государственными органами

807

0405

0020400

012

25 483,00000

24 377,31768

95,7

17 508,00000

16 568,73468

94,6

Федеральные целевые программы

807

0405

1000000

3 705,59000

3 705,59000

100,0

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 голы и на период до 2012 года"

807

0405

1006000

3 705,59000

3 705,59000

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

807

0405

1006000

006

3 705,59000

3 705,59000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

3 705,59000

3 705,59000

100,0

Государственная поддержка сельского хозяйства

807

0405

2600000

39 228,25300

34 758,36100

88,6

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,  и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет

807

0405

2600100

7 112,69000

4 776,80900

67,2

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

807

0405

2600100

006

7 112,69000

4 776,80900

67,2

расходы за счет федерального бюджета - всего, в том числе:

7 112,69000

4 776,80900

67,2

расходы за счет остатков средств федерального бюджета  на 01.01.2009 года - всего, из них:

812,69000

812,69000

100,0

по кредитам на срок до 8 лет

16,77400

16,77400

100,0

по кредитам на срок до 10 лет

795,91600

795,91600

100,0

Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет

807

0405

2600200

4 600,00000

4 600,00000

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

807

0405

2600200

006

4 600,00000

4 600,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

4 600,00000

4 600,00000

100,0

Субсидии на поддержку элитного семеноводства

807

0405

2600700

29,45000

29,45000

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

807

0405

2600700

006

29,45000

29,45000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

29,45000

29,45000

100,0

Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях

807

0405

2600800

8 694,94000

8 694,94000

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

807

0405

2600800

006

8 694,94000

8 694,94000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

8 694,94000

8 694,94000

100,0

Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства

807

0405

2601200

8 424,00000

8 424,00000

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

807

0405

2601200

006

8 424,00000

8 424,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

8 424,00000

8 424,00000

100,0

Субсидии на поддержку племенного животноводства

807

0405

2601300

2 697,20000

2 697,20000

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

807

0405

2601300

006

2 697,20000

2 697,20000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

2 697,20000

2 697,20000

100,0

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года

807

0405

2601400

7 669,97300

5 535,96200

72,2

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

807

0405

2601400

006

7 669,97300

5 535,96200

72,2

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

7 669,97300

5 535,96200

72,2

расходы за счет остатков средств федерального бюджета  на 01.01.2009 года

669,97300

669,97300

100,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства

807

0405

2630000

11 856,89563

11 406,31050

96,2

5 601,19563

5 466,37274

97,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

807

0405

2639900

11 856,89563

11 406,31050

96,2

5 601,19563

5 466,37274

97,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями

807

0405

2639900

001

11 856,89563

11 406,31050

96,2

5 601,19563

5 466,37274

97,6

Краевое государственное учреждение по племенной работе "Камчатское" - всего, из них:

11 856,89563

11 406,31050

96,2

5 601,19563

5 466,37274

97,6

приобретение и доставка инкубаторов для инкубирования бройлерных яиц и выводковой камеры для цыплят

360,00000

360,00000

100,0

Региональные целевые программы

807

0405

5220000

298 710,00000

286 614,64850

96,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

807

0405

5220000

342

298 710,00000

286 614,64850

96,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

298 710,00000

286 614,64850

96,0

Другие вопросы в области национальной экономики

807

0412

10 900,00000

10 000,00000

91,7

Реализация государственных функций в области национальной экономики

807

0412

3400000

10 900,00000

10 000,00000

91,7

Мероприятия в области гражданской промышленности

807

0412

3400400

10 900,00000

10 000,00000

91,7

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

807

0412

3400400

006

10 900,00000

10 000,00000

91,7

Субсидия предприятиям, осуществляющим выпечку хлеба, в части компенсации им транспортных расходов, связанных с доставкой муки для выпечки хлеба в труднодоступные и отдаленные местности Камчатского края

10 900,00000

10 000,00000

91,7

Социальная политика

807

10

29 262,80700

29 218,13132

99,8

Пенсионное обеспечение

807

1001

720,00000

688,81032

95,7

Пенсии

807

1001

4900000

720,00000

688,81032

95,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

807

1001

4910000

720,00000

688,81032

95,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

807

1001

4910100

720,00000

688,81032

95,7

Социальные выплаты

807

1001

4910100

005

720,00000

688,81032

95,7

Социальное обеспечение населения

807

1003

28 542,80700

28 529,32100

100,0

Федеральные целевые программы

807

1003

1000000

28 542,80700

28 529,32100

100,0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"

807

1003

1001100

28 542,80700

28 529,32100

100,0

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

807

1003

1001100

099

28 542,80700

28 529,32100

100,0

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

10 645,57900

10 645,57900

100,0

расходы за счет возврата остатков субсидий прошлых лет

345,57900

345,57900

100,0

расходы за счет краевого бюджета

17 897,22800

17 883,74200

99,9

Межбюджетные трансферты

807

11

94 374,20200

89 476,91540

94,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

807

1102

94 374,20200

89 476,91540

94,8

Федеральные целевые программы

807

1102

1000000

94 374,20200

89 476,91540

94,8

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"

807

1102

1001100

94 374,20200

89 476,91540

94,8

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)

807

1102

1001100

020

94 374,20200

89 476,91540

94,8

расходы за счет федерального бюджета

21 900,00000

21 900,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

72 474,20200

67 576,91540

93,2

8.

Министерство природных ресурсов Камчатского края

808

106 692,12852

72 481,36683

67,9

32 301,75900

30 598,14287

94,7

151,86644

114,07291

75,1

Национальная экономика

808

04

37 184,01385

18 342,83583

49,3

13 764,06900

12 427,67582

90,3

Общеэкономические вопросы

808

0401

18 560,79385

15 342,03633

82,7

13 764,06900

12 427,67582

90,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

808

0401

0020000

18 560,79385

15 342,03633

82,7

13 764,06900

12 427,67582

90,3

Центральный аппарат

808

0401

0020400

18 560,79385

15 342,03633

82,7

13 764,06900

12 427,67582

90,3

Выполнение функций государственными органами

808

0401

0020400

012

18 560,79385

15 342,03633

82,7

13 764,06900

12 427,67582

90,3

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

808

0404

3 016,02000

1 527,01950

50,6

Геологическое изучение недр

808

0404

2500000

3 016,02000

1 527,01950

50,6

Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр

808

0404

2500100

3 016,02000

1 527,01950

50,6

Выполнение функций государственными органами

808

0404

2500100

012

3 016,02000

1 527,01950

50,6

Воспроизводство минерально-сырьевой базы (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)

3 016,02000

1 527,01950

50,6

Водные ресурсы

808

0406

15 607,20000

1 473,78000

9,4

Водохозяйственные мероприятия

808

0406

2800000

15 607,20000

1 473,78000

9,4

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

808

0406

2800400

15 607,20000

1 473,78000

9,4

Выполнение функций государственными органами

808

0406

2800400

012

15 607,20000

1 473,78000

9,4

расходы за счет федерального бюджета

15 607,20000

1 473,78000

9,4

Охрана окружающей среды

808

06

60 508,11467

45 138,53100

74,6

18 537,69000

18 170,46705

98,0

151,86644

114,07291

75,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

808

0603

60 508,11467

45 138,53100

74,6

18 537,69000

18 170,46705

98,0

151,86644

114,07291

75,1

Состояние окружающей среды и природопользования

808

0603

4100000

2 063,77300

1 724,74515

83,6

Природоохранные мероприятия

808

0603

4100100

2 063,77300

1 724,74515

83,6

Выполнение функций государственными органами

808

0603

4100100

012

2 063,77300

1 724,74515

83,6

Природоохранные учреждения

808

0603

4110000

49 538,37167

34 657,81585

70,0

18 537,69000

18 170,46705

98,0

151,86644

114,07291

75,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

808

0603

4119900

49 538,37167

34 657,81585

70,0

18 537,69000

18 170,46705

98,0

151,86644

114,07291

75,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе

808

0603

4119900

001

49 538,37167

34 657,81585

70,0

18 537,69000

18 170,46705

98,0

151,86644

114,07291

75,1

Краевое государственное учреждение "Природный парк "Налычево" - всего, из них:

21 437,83427

12 756,29847

59,5

7 432,99000

7 179,99000

96,6

40,86644

39,62885

97,0

приобретение высокопроходимой техники

1 200,00000

0,00000

0,0

за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)

185,00000

182,34400

98,6

Краевое государственное учреждение "Природный парк "Быстринский" - всего, из них:

8 555,34326

7 079,44758

82,7

2 930,30000

2 930,30000

100,0

111,00000

74,44406

67,1

приобретение высокопроходимой техники

1 180,00000

0,00000

0,0

за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)

185,00000

185,00000

100,0

Краевое государственное учреждение "Природный парк "Ключевской" - всего, из них:

6 519,38600

4 327,72700

66,4

2 696,70000

2 696,70000

100,0

приобретение высокопроходимой техники

2 100,00000

0,00000

0,0

за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)

385,00000

385,00000

100,0

Краевое государственное учреждение "Природный парк "Южно-Камчатский" - всего, из них:

4 736,14784

3 905,27744

82,5

2 202,70000

2 202,70000

100,0

приобретение высокопроходимой техники

800,00000

0,00000

0,0

0,00000

за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)

285,00000

285,00000

100,0

0,00000

Краевое государственное учреждение  "Дирекция лососевого заказника "Река Коль"

8 289,66030

6 589,06536

79,5

3 275,00000

3 160,77705

96,5

Региональные целевые программы

808

0603

5220000

8 905,97000

8 755,97000

98,3

Выполнение функций государственными органами

808

0603

5220000

012

8 905,97000

8 755,97000

98,3

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

8 905,97000

8 755,97000

98,3

Межбюджетные трансферты

808

11

9 000,00000

9 000,00000

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

808

1102

9 000,00000

9 000,00000

100,0

Федеральные целевые программы

808

1102

1000000

2 500,00000

2 500,00000

100,0

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

808

1102

1004600

2 500,00000

2 500,00000

100,0

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года

808

1102

1004602

2 500,00000

2 500,00000

100,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)

808

1102

1004602

020

2 500,00000

2 500,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

2 500,00000

2 500,00000

100,0

Региональные целевые программы

808

1102

5220000

6 500,00000

6 500,00000

100,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)

808

1102

5220000

020

6 500,00000

6 500,00000

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

6 500,00000

6 500,00000

100,0

9.

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края

809

12 324,00000

10 563,13985

85,7

8 360,49244

7 508,16085

89,8

Национальная экономика

809

04

11 987,50000

10 228,03650

85,3

8 360,49244

7 508,16085

89,8

Сельское хозяйство и рыболовство

809

0405

11 987,50000

10 228,03650

85,3

8 360,49244

7 508,16085

89,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

809

0405

0020000

11 987,50000

10 228,03650

85,3

8 360,49244

7 508,16085

89,8

Центральный аппарат

809

0405

0020400

11 987,50000

10 228,03650

85,3

8 360,49244

7 508,16085

89,8

Выполнение функций государственными органами

809

0405

0020400

012

11 987,50000

10 228,03650

85,3

8 360,49244

7 508,16085

89,8

Социальная политика

809

10

336,50000

335,10335

99,6

Пенсионное обеспечение

809

1001

336,50000

335,10335

99,6

Пенсии

809

1001

4900000

336,50000

335,10335

99,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

809

1001

4910000

336,50000

335,10335

99,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

809

1001

4910100

336,50000

335,10335

99,6

Социальные выплаты

809

1001

4910100

005

336,50000

335,10335

99,6

10.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

810

4 449 046,75812

3 992 626,05032

89,7

25 678,90000

23 214,76357

90,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

810

03

66 583,80000

64 485,73650

96,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

810

0309

66 583,80000

64 485,73650

96,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

810

0309

2180000

66 583,80000

64 485,73650

96,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

810

0309

2180100

66 583,80000

64 485,73650

96,8

Выполнение функций государственными органами

810

0309

2180100

012

66 583,80000

64 485,73650

96,8

Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"

66 583,80000

64 485,73650

96,8

Национальная экономика

810

04

481 145,97088

481 145,97088

100,0

Топливно-энергетический комплекс

810

0402

481 145,97088

481 145,97088

100,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса

810

0402

2480000

481 145,97088

481 145,97088

100,0

Мероприятия в топливно-энергетической области

810

0402

2480100

481 145,97088

481 145,97088

100,0

Субсидии юридическим лицам

810

0402

2480100

006

481 145,97088

481 145,97088

100,0

Компенсация тарифов на электрическую энергию при предоставлении сниженных тарифов на электрическую энергию

481 145,97088

481 145,97088

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

810

05

329 561,31493

325 526,57108

98,8

25 678,90000

23 214,76357

90,4

Коммунальное хозяйство

810

0502

295 126,77093

294 802,77093

99,9

Поддержка коммунального хозяйства

810

0502

3510000

295 126,77093

294 802,77093

99,9

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

810

0502

3510200

18 000,00000

18 000,00000

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

810

0502

3510200

006

18 000,00000

18 000,00000

100,0

погашение кредиторской задолженности за 2008 год по возмещению части убытков от увеличения цен на топочный мазут ГУП "Камчатсккоммунэнерго"

18 000,00000

18 000,00000

100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

810

0502

3510500

277 126,77093

276 802,77093

99,9

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

810

0502

3510500

006

277 126,77093

276 802,77093

99,9

ГУП "Камчатэнергоснаб" (топливо)

324,00000

0,00000

0,0

Субсидия на поддержку отраслей экономики коммунального комплекса Камчатского края - ОАО "Коряктеплоэнерго"

140 000,00000

140 000,00000

100,0

Субсидия на поддержку отраслей экономики коммунального комплекса Камчатского края - ОАО "Корякэнерго"

70 000,00000

70 000,00000

100,0

Субсидия на поддержку отраслей экономики коммунального комплекса Камчатского края - ООО "Морошка"

6 800,00000

6 800,00000

100,0

Погашение задолженности по государственным контрактам 2007 года - ОАО "Коряктеплоэнерго"

35 880,70496

35 880,70496

100,0

Погашение задолженности по исполнительным листам

13 622,06597

13 622,06597

100,0

Погашение задолженности КГУ "Камчаткрайтранс" за топливо поставщикам и автоперевозчикам по доставке топлива

10 500,00000

10 500,00000

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

810

0505

34 434,54400

30 723,80015

89,2

25 678,90000

23 214,76357

90,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

810

0505

0020000

34 334,54400

30 683,80015

89,4

25 678,90000

23 214,76357

90,4

Центральный аппарат

810

0505

0020400

34 334,54400

30 683,80015

89,4

25 678,90000

23 214,76357

90,4

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

810

0505

0020400

012

34 334,54400

30 683,80015

89,4

25 678,90000

23 214,76357

90,4

расходы на оплату госпошлины по судебным искам

528,00000

279,67800

53,0

Региональные целевые программы

810

0505

5220000

100,00000

40,00000

40,0

Выполнение функций государственными органами

810

0505

5220000

012

100,00000

40,00000

40,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

100,00000

40,00000

40,0

Социальная политика

810

10

64 497,10000

61 894,53575

96,0

Пенсионное обеспечение

810

1001

624,30000

25,29375

4,1

Пенсии

810

1001

4900000

624,30000

25,29375

4,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

810

1001

4910000

624,30000

25,29375

4,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

810

1001

4910100

624,30000

25,29375

4,1

Социальные выплаты

810

1001

4910100

005

624,30000

25,29375

4,1

Социальное обеспечение населения

810

1003

63 872,80000

61 869,24200

96,9

Резервные фонды

810

1003

0700000

22 828,80000

22 828,80000

100,0

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

810

1003

0700300

22 828,80000

22 828,80000

100,0

Социальные выплаты

810

1003

0700300

005

22 828,80000

22 828,80000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

22 828,80000

22 828,80000

100,0

Социальная помощь

810

1003

5050000

41 044,00000

39 040,44200

95,1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

810

1003

5053600

41 044,00000

39 040,44200

95,1

Социальные выплаты

810

1003

5053600

005

41 044,00000

39 040,44200

95,1

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

5 674,00000

3 670,44200

64,7

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

1 198,30000

1 198,30000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

35 370,00000

35 370,00000

100,0

Межбюджетные трансферты

810

11

3 507 258,57231

3 059 573,23611

87,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

810

1102

2 044 262,19122

1 917 028,47073

93,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

810

1102

0980000

104 224,61400

104 224,61400

100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

810

1102

0980100

97 791,82600

97 791,82600

100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

810

1102

0980101

97 791,82600

97 791,82600

100,0

Фонд софинансирования

810

1102

0980101

010

97 791,82600

97 791,82600

100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

810

1102

0980200

6 432,78800

6 432,78800

100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

810

1102

0980201

6 432,78800

6 432,78800

100,0

Фонд софинансирования

810

1102

0980201

010

6 432,78800

6 432,78800

100,0

расходы за счет краевого бюджета

6 432,78800

6 432,78800

100,0

Федеральные целевые программы

810

1102

1000000

120 219,14022

71 907,17402

59,8

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

810

1102

1004600

78 093,43710

40 235,15719

51,5

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года

810

1102

1004602

78 093,43710

40 235,15719

51,5

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)

810

1102

1004602

020

78 093,43710

40 235,15719

51,5

расходы за счет федерального бюджета

66 000,00000

28 750,98478

43,6

расходы за счет краевого бюджета

12 093,43710

11 484,17241

95,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

810

1102

1020000

2 579,93755

2 496,71378

96,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

810

1102

1020100

2 579,93755

2 496,71378

96,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

810

1102

1020102

2 579,93755

2 496,71378

96,8

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)

810

1102

1020102

020

2 579,93755

2 496,71378

96,8

расходы за счет краевого бюджета

2 579,93755

2 496,71378

96,8

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы (второй этап)

810

1102

1040000

39 545,76557

29 175,30305

73,8

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

810

1102

1040300

39 545,76557

29 175,30305

73,8

Фонд софинансирования

810

1102

1040300

010

39 545,76557

29 175,30305

73,8

расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

196,34657

196,34657

100,0

расходы за счет краевого бюджета

39 349,41900

28 978,95648

73,6

Межбюджетные трансферты

810

1102

5210000

1 805 022,71200

1 727 473,67071

95,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

810

1102

5210100

1 805 022,71200

1 727 473,67071

95,7

Фонд софинансирования

810

1102

5210100

010

1 805 022,71200

1 727 473,67071

95,7

Региональные целевые программы

810

1102

5220000

14 795,72500

13 423,01200

90,7

Фонд софинансирования

810

1102

5220000

010

14 795,72500

13 423,01200

90,7

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

14 795,72500

13 423,01200

90,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

810

1103

1 250 285,29610

929 833,68039

74,4

Социальная помощь

810

1103

5050000

1 065 815,29610

754 610,35290

70,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

810

1103

5054800

1 065 815,29610

754 610,35290

70,8

Фонд компенсаций

810

1103

5054800

009

1 065 815,29610

754 610,35290

70,8

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

315 873,29610

315 804,40721

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

9 387,89610

9 387,89610

100,0

расходы за счет краевого бюджета

749 942,00000

438 805,94569

58,5

Межбюджетные трансферты

810

1103

5210000

184 470,00000

175 223,32749

95,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

810

1103

5210200

184 470,00000

175 223,32749

95,0

Фонд компенсаций

810

1103

5210200

009

184 470,00000

175 223,32749

95,0

Иные межбюджетные трансферты

810

1104

212 711,08499

212 711,08499

100,0

Межбюджетные трансферты

810

1104

5210000

212 711,08499

212 711,08499

100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

810

1104

5210300

212 711,08499

212 711,08499

100,0

Иные межбюджетные трансферты

810

1104

5210300

017

212 711,08499

212 711,08499

100,0

11.

Министерство финансов Камчатского края

811

4 769 455,96427

4 733 172,30012

99,2

31 371,00000

26 430,04650

84,2

93,00000

84,88059

91,3

Общегосударственные вопросы

811

01

445 282,11855

424 289,01566

95,3

31 371,00000

26 430,04650

84,2

93,00000

84,88059

91,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

811

0104

21 113,00000

17 311,03328

82,0

3 197,00000

2 491,88200

77,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

811

0104

0020000

21 113,00000

17 311,03328

82,0

3 197,00000

2 491,88200

77,9

Центральный аппарат

811

0104

0020400

21 113,00000

17 311,03328

82,0

3 197,00000

2 491,88200

77,9

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

811

0104

0020400

012

21 113,00000

17 311,03328

82,0

3 197,00000

2 491,88200

77,9

Представительство Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации в г. Москве

21 113,00000

17 311,03328

82,0

3 197,00000

2 491,88200

77,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

811

0106

43 943,00000

35 412,45618

80,6

28 174,00000

23 938,16450

85,0

93,00000

84,88059

91,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

811

0106

0020000

43 943,00000

35 412,45618

80,6

28 174,00000

23 938,16450

85,0

93,00000

84,88059

91,3

Центральный аппарат

811

0106

0020400

43 943,00000

35 412,45618

80,6

28 174,00000

23 938,16450

85,0

93,00000

84,88059

91,3

Выполнение функций государственными органами

811

0106

0020400

012

43 943,00000

35 412,45618

80,6

28 174,00000

23 938,16450

85,0

93,00000

84,88059

91,3

Обслуживание государственного и муниципального долга

811

0111

366 591,30000

363 882,29765

99,3

Процентные платежи по долговым обязательствам

811

0111

0650000

366 591,30000

363 882,29765

99,3

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации

811

0111

0650200

366 591,30000

363 882,29765

99,3

Прочие расходы

811

0111

0650200

013

366 591,30000

363 882,29765

99,3

Проценты за кредиты

811

366 591,30000

363 882,29765

99,3

Резервные фонды

811

0112

5 951,59000

0,00000

0,0

Резервные фонды

811

0112

0700000

5 951,59000

0,00000

0,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

811

0112

0700400

5 951,59000

0,00000

0,0

Прочие расходы

811

0112

0700400

013

5 951,59000

0,0

Другие общегосударственные вопросы

811

0114

7 683,22855

7 683,22855

100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

811

0114

0920000

7 683,22855

7 683,22855

100,0

Выполнение других обязательств государства

811

0114

0920300

7 683,22855

7 683,22855

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

811

0114

0920300

006

2 850,00000

2 850,00000

100,0

погашение задолженности по исполнительным листам

2 850,00000

2 850,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

811

0114

0920300

012

4 833,22855

4 833,22855

100,0

расходы по возврату средств в федеральный бюджет, использованных не по целевому назначению Петропавловск-Камчатским городским округом (Представление Счетной палаты РФ от 16.12.2008 № 08-213/08-03)

2 960,90000

2 960,90000

100,0

расходы по возврату средств в федеральный бюджет, использованных не по целевому назначению Елизовским муниципальным районом (Представление Счетной палаты РФ от 16.12.2008 № 08-213/08-03)

1 857,20000

1 857,20000

100,0

расходы на оплату госпошлины по судебным искам

15,12855

15,12855

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

811

05

40 758,23043

40 758,23043

100,0

Жилищное хозяйство

811

0501

126,45844

126,45844

100,0

Поддержка жилищного хозяйства

811

0501

3500000

126,45844

126,45844

100,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

811

0501

3500300

126,45844

126,45844

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

811

0501

3500300

006

126,45844

126,45844

100,0

погашение задолженности по исполнительным листам

126,45844

126,45844

100,0

Коммунальное хозяйство

811

0502

40 631,77199

40 631,77199

100,0

Поддержка коммунального хозяйства

811

0502

3510000

40 631,77199

40 631,77199

100,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

811

0502

3510200

33 648,32245

33 648,32245

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

811

0502

3510200

006

33 648,32245

33 648,32245

100,0

погашение задолженности по исполнительным листам

33 648,32245

33 648,32245

100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

811

0502

3510500

6 983,44954

6 983,44954

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

811

0502

3510500

006

6 983,44954

6 983,44954

100,0

погашение задолженности по исполнительным листам

6 983,44954

6 983,44954

100,0

Социальная политика

811

10

1 969,96927

1 663,75144

84,5

Пенсионное обеспечение

811

1001

1 352,80000

1 090,58217

80,6

Пенсии

811

1001

4900000

1 352,80000

1 090,58217

80,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение - всего, из них:

811

1001

4910000

1 352,80000

1 090,58217

80,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

811

1001

4910100

1 352,80000

1 090,58217

80,6

Социальные выплаты

811

1001

4910100

005

1 352,80000

1 090,58217

80,6

Представительство Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации в г. Москве

262,80000

194,35947

74,0

Социальное обеспечение населения

811

1003

617,16927

573,16927

92,9

Социальная помощь

811

1003

5050000

573,16927

573,16927

100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

811

1003

5054600

62,73119

62,73119

100,0

Социальные выплаты - всего, в том числе:

811

1003

5054600

005

62,73119

62,73119

100,0

погашение задолженности по исполнительным листам

62,73119

62,73119

100,0

Оказание других видов социальной помощи

811

1003

5058500

510,43808

510,43808

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

811

1003

5058500

006

510,43808

510,43808

100,0

погашение задолженности по исполнительным листам

510,43808

510,43808

100,0

Реализация государственных функций в области социальной политики

811

1003

5140000

44,00000

0,00000

0,0

Мероприятия в области социальной политики

811

1003

5140100

44,00000

0,00000

0,0

Прочие расходы

811

1003

5140100

013

44,00000

0,00000

0,0

Представительство Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации в г. Москве - оказание материальной помощи населению в экстремальных ситуациях

44,00000

0,00000

0,0

Межбюджетные трансферты

811

11

4 281 445,64602

4 266 461,30259

99,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

811

1101

1 990 732,41034

1 990 732,41034

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

811

1101

5160000

1 374 664,20000

1 374 664,20000

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

811

1101

5160100

1 374 664,20000

1 374 664,20000

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки

811

1101

5160110

110 947,00000

110 947,00000

100,0

Фонд финансовой поддержки

811

1101

5160110

008

110 947,00000

110 947,00000

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки

811

1101

5160120

1 263 717,20000

1 263 717,20000

100,0

Фонд финансовой поддержки

811

1101

5160120

008

1 263 717,20000

1 263 717,20000

100,0

Дотации

811

1101

5170000

616 068,21034

616 068,21034

100,0

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований

811

1101

5170100

574 952,00000

574 952,00000

100,0

Прочие дотации

811

1101

5170100

007

574 952,00000

574 952,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

574 952,00000

574 952,00000

100,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

811

1101

5170200

41 116,21034

41 116,21034

100,0

Прочие дотации

811

1101

5170200

007

41 116,21034

41 116,21034

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

811

1102

2 057 749,92700

2 057 749,92700

100,0

Межбюджетные трансферты

811

1102

5210000

2 057 749,92700

2 057 749,92700

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

811

1102

5210100

2 057 749,92700

2 057 749,92700

100,0

Фонд софинансирования - всего, из них:

811

1102

5210100

010

2 057 749,92700

2 057 749,92700

100,0

расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края

8 042,92700

8 042,92700

100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

811

1103

88 358,14268

76 239,58520

86,3

Межбюджетные трансферты

811

1103

5210000

88 358,14268

76 239,58520

86,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

811

1103

5210200

88 358,14268

76 239,58520

86,3

Фонд компенсаций- всего, в том числе:

811

1103

5210200

009

88 358,14268

76 239,58520

86,3

субвенции

77 125,00000

76 239,58520

98,9

нераспределенная субвенция

11 233,14268

0,00000

0,0

Иные межбюджетные трансферты

811

1104

144 605,16600

141 739,38005

98,0

Воинские формирования (органы, подразделения)

811

1104

2020000

17 413,70000

14 761,46466

84,8

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

811

1104

2020100

17 413,70000

14 761,46466

84,8

Иные межбюджетные трансферты

811

1104

2020100

017

17 413,70000

14 761,46466

84,8

расходы за счет федерального бюджета

811

17 413,70000

14 761,46466

84,8

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

811

1104

5200000

117 996,00000

117 782,44939

99,8

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

811

1104

5200300

58 501,00000

58 501,00000

100,0

Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

811

1104

5200302

58 501,00000

58 501,00000

100,0

Иные межбюджетные трансферты

811

1104

5200302

017

58 501,00000

58 501,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

58 501,00000

58 501,00000

100,0

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

811

1104

5200600

59 495,00000

59 281,44939

99,6

Иные межбюджетные трансферты

811

1104

5200600

017

59 495,00000

59 281,44939

99,6

расходы за счет федерального бюджета

59 495,00000

59 281,44939

99,6

Межбюджетные трансферты

811

1104

5210000

9 195,46600

9 195,46600

100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

811

1104

5210300

9 195,46600

9 195,46600

100,0

Иные межбюджетные трансферты - всего, из них:

811

1104

5210300

017

9 195,46600

9 195,46600

100,0

расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края

2 527,65400

2 527,65400

100,0

12.

Министерство строительства Камчатского края

812

6 572 321,32245

1 740 123,25437

26,5

14 365,35900

13 031,68823

90,7

6,67553

6,67553

100,0

Общегосударственные вопросы

812

01

15 000,00000

12 900,00000

86,0

Другие общегосударственные вопросы

812

0114

15 000,00000

12 900,00000

86,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

812

0114

0920000

2 100,00000

0,00000

0,0

Выполнение других обязательств государства

812

0114

0920300

2 100,00000

0,00000

0,0

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

812

0114

0920300

012

2 100,00000

0,00000

0,0

расходы на оплату работ по приведению территориальных единичных расценок (ТЭР) в соответствие с государственными сметными нормативами и разработке ТЭР на монтажные работы

2 100,00000

0,00000

0,0

Федеральные целевые программы

812

0114

1000000

12 900,00000

12 900,00000

100,0

Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"

812

0114

1008200

400,00000

400,00000

100,0

Бюджетные инвестиции

812

0114

1008200

003

400,00000

400,00000

100,0

расходы за счет средств краевого бюджета

400,00000

400,00000

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

812

0114

1020000

12 500,00000

12 500,00000

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

812

0114

1020101

12 500,00000

12 500,00000

100,0

Бюджетные инвестиции

812

0114

1020101

003

12 500,00000

12 500,00000

100,0

расходы за счет средств краевого бюджета

12 500,00000

12 500,00000

100,0

Национальная экономика

812

04

22 957,40021

20 508,27792

89,3

14 365,35900

13 031,68823

90,7

6,67553

6,67553

100,0

Общеэкономические вопросы

812

0401

19 957,40021

17 508,27792

87,7

14 365,35900

13 031,68823

90,7

6,67553

6,67553

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

812

0401

0020000

19 957,40021

17 508,27792

87,7

14 365,35900

13 031,68823

90,7

6,67553

6,67553

100,0

Центральный аппарат

812

0401

0020400

19 957,40021

17 508,27792

87,7

14 365,35900

13 031,68823

90,7

6,67553

6,67553

100,0

Выполнение функций государственными органами

812

0401

0020400

012

19 957,40021

17 508,27792

87,7

14 365,35900

13 031,68823

90,7

6,67553

6,67553

100,0

Водные ресурсы

812

0406

3 000,00000

3 000,00000

100,0

Водохозяйственные мероприятия

812

0406

2800000

3 000,00000

3 000,00000

100,0

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

812

0406

2800300

3 000,00000

3 000,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

812

0406

2800300

012

3 000,00000

3 000,00000

100,0

расходы за счет средств краевого бюджета - погашение кредиторской задолженности за 2008 год

3 000,00000

3 000,00000

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

812

05

2 339 666,20724

1 061 183,27701

45,4

Жилищное хозяйство

812

0501

83 481,61000

59 018,64800

70,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

812

0501

0980000

61 039,16900

36 623,45700

60,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

812

0501

0980100

56 314,66900

31 898,95700

56,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

812

0501

0980103

56 314,66900

31 898,95700

56,6

Бюджетные инвестиции

812

0501

0980103

003

56 314,66900

31 898,95700

56,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

812

0501

0980200

4 724,50000

4 724,50000

100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

812

0501

0980203

4 724,50000

4 724,50000

100,0

Бюджетные инвестиции

812

0501

0980203

003

4 724,50000

4 724,50000

100,0

расходы за счет средств краевого бюджета

4 724,50000

4 724,50000

100,0

Федеральные целевые программы

812

0501

1000000

22 442,44100

22 395,19100

99,8

Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"

812

0501

1008200

22 442,44100

22 395,19100

99,8

Бюджетные инвестиции

812

0501

1008200

003

22 442,44100

22 395,19100

99,8

расходы за счет средств краевого бюджета

22 442,44100

22 395,19100

99,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

812

0505

2 256 184,59724

1 002 164,62901

44,4

Федеральные целевые программы

812

0505

1000000

2 256 184,59724

1 002 164,62901

44,4

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

812

0505

1004600

2 256 184,59724

1 002 164,62901

44,4

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года

812

0505

1004602

2 256 184,59724

1 002 164,62901

44,4

Бюджетные инвестиции

812

0505

1004602

003

2 256 184,59724

1 002 164,62901

44,4

расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:

2 240 534,59724

995 105,17750

44,4

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

1 744 734,59724

995 105,17750

57,0

расходы за счет средств краевого бюджета

15 650,00000

7 059,45151

45,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт

812

09

230 885,62500

230 885,62500

100,0

Стационарная медицинская помощь

812

0901

2 302,60000

2 302,60000

100,0

Федеральные целевые программы

812

0901

1000000

2 302,60000

2 302,60000

100,0

Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное  развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»

812

0901

1004600

2 302,60000

2 302,60000

100,0

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года

812

0901

1004602

2 302,60000

2 302,60000

100,0

Бюджетные инвестиции

812

0901

1004602

003

2 302,60000

2 302,60000

100,0

расходы за счет средств краевого бюджета

2 302,60000

2 302,60000

100,0

Физическая культура и спорт

812

0908

228 583,02500

228 583,02500

100,0

Федеральные целевые программы

812

0908

1000000

228 583,02500

228 583,02500

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

812

0908

1020000

228 583,02500

228 583,02500

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

812

0908

1020100

228 583,02500

228 583,02500

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

812

0908

1020101

228 583,02500

228 583,02500

100,0

Бюджетные инвестиции

812

0908

1020101

003

228 583,02500

228 583,02500

100,0

расходы за счет средств федерального бюджета

178 900,00000

178 900,00000

100,0

расходы за счет средств краевого бюджета

49 683,02500

49 683,02500

100,0

Социальная политика

812

10

500,60000

357,78044

71,5

Пенсионное обеспечение

812

1001

500,60000

357,78044

71,5

Пенсии

812

1001

4900000

500,60000

357,78044

71,5

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

812

1001

4910000

500,60000

357,78044

71,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

812

1001

4910100

500,60000

357,78044

71,5

Социальные выплаты

812

1001

4910100

005

500,60000

357,78044

71,5

Межбюджетные трансферты

812

11

3 963 311,49000

414 288,29400

10,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

812

1102

3 963 311,49000

414 288,29400

10,5

Федеральные целевые программы

812

1102

1000000

3 897 069,19000

348 909,00600

9,0

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

812

1102

1004600

22 900,00000

0,00000

0,0

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года

812

1102

1004602

22 900,00000

0,00000

0,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)

812

1102

1004602

020

22 900,00000

0,00000

0,0

расходы за счет федерального бюджета

22 900,00000

0,00000

0,0

Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"

812

1102

1008200

3 730 557,55900

239 269,19900

6,4

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)

812

1102

1008200

020

3 730 557,55900

239 269,19900

6,4

расходы за счет федерального бюджета

3 562 800,00000

71 511,64000

2,0

расходы за счет средств краевого бюджета

167 757,55900

167 757,55900

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

812

1102

1020000

89 177,16100

55 205,33700

61,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

812

1102

1020100

89 177,16100

55 205,33700

61,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

812

1102

1020102

89 177,16100

55 205,33700

61,9

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)

812

1102

1020102

020

89 177,16100

55 205,33700

61,9

расходы за счет федерального бюджета

43 520,00000

9 548,17600

21,9

расходы за счет краевого бюджета

45 657,16100

45 657,16100

100,0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)

812

1102

1040000

54 434,47000

54 434,47000

100,0

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

812

1102

1040400

20 130,90000

20 130,90000

100,0

Фонд софинансирования

812

1102

1040400

010

20 130,90000

20 130,90000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

20 130,90000

20 130,90000

100,0

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

812

1102

1040800

34 303,57000

34 303,57000

100,0

Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

812

1102

1040804

34 303,57000

34 303,57000

100,0

Фонд софинансирования

812

1102

1040804

010

34 303,57000

34 303,57000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

34 303,57000

34 303,57000

100,0

Водохозяйственные мероприятия

812

1102

2800000

12 900,00000

12 900,00000

100,0

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

812

1102

2800300

12 900,00000

12 900,00000

100,0

Фонд софинансирования - всего, в том числе:

812

1102

2800300

010

12 900,00000

12 900,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

9 000,00000

9 000,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

3 900,00000

3 900,00000

100,0

Межбюджетные трансферты

812

1102

5210000

53 342,30000

52 479,28800

98,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

812

1102

5210100

53 342,30000

52 479,28800

98,4

Фонд софинансирования

812

1102

5210100

010

53 342,30000

52 479,28800

98,4

13.

Министерство образования и науки Камчатского края

813

4 063 500,90879

3 892 945,46015

95,8

541 005,33909

526 607,55967

97,3

124 694,92387

113 292,95514

90,9

Образование

813

07

1 251 725,88658

1 185 278,72817

94,7

541 005,33909

526 607,55967

97,3

124 694,92387

113 292,95514

90,9

Общее образование

813

0702

371 887,38940

351 352,91638

94,5

192 221,22889

178 099,72124

92,7

37 000,09100

35 079,45778

94,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

813

0702

4210000

42 652,69275

41 708,70225

97,8

20 723,80000

20 723,80000

100,0

4 898,00000

4 705,48039

96,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0702

4219900

42 652,69275

41 708,70225

97,8

20 723,80000

20 723,80000

100,0

4 898,00000

4 705,48039

96,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0702

4219900

001

42 652,69275

41 708,70225

97,8

20 723,80000

20 723,80000

100,0

4 898,00000

4 705,48039

96,1

Школы-интернаты

813

0702

4220000

93 143,99500

92 303,63366

99,1

45 051,10000

45 051,10000

100,0

9 961,00000

9 783,12488

98,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0702

4229900

93 143,99500

92 303,63366

99,1

45 051,10000

45 051,10000

100,0

9 961,00000

9 783,12488

98,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0702

4229900

001

93 143,99500

92 303,63366

99,1

45 051,10000

45 051,10000

100,0

9 961,00000

9 783,12488

98,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми

813

0702

4230000

113 878,36256

111 535,32011

97,9

64 089,53100

64 025,96592

99,9

10 263,25700

9 286,77019

90,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0702

4239900

113 878,36256

111 535,32011

97,9

64 089,53100

64 025,96592

99,9

10 263,25700

9 286,77019

90,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0702

4239900

001

113 878,36256

111 535,32011

97,9

64 089,53100

64 025,96592

99,9

10 263,25700

9 286,77019

90,5

Детские дома

813

0702

4240000

54 427,83900

53 456,82052

98,2

19 719,60000

19 719,60000

100,0

9 233,83400

8 753,07412

94,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0702

4249900

54 427,83900

53 456,82052

98,2

19 719,60000

19 719,60000

100,0

9 233,83400

8 753,07412

94,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0702

4249900

001

54 427,83900

53 456,82052

98,2

19 719,60000

19 719,60000

100,0

9 233,83400

8 753,07412

94,8

Специальные (коррекционные) учреждения

813

0702

4330000

50 702,50009

49 366,55616

97,4

28 110,00000

28 109,58045

100,0

2 644,00000

2 551,00820

96,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0702

4339900

50 702,50009

49 366,55616

97,4

28 110,00000

28 109,58045

100,0

2 644,00000

2 551,00820

96,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

813

0702

4339900

001

50 702,50009

49 366,55616

97,4

28 110,00000

28 109,58045

100,0

2 644,00000

2 551,00820

96,5

КГОУ" Камчатская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" - расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года (распоряжение Президента РФ от 01.11.2008 № 655-рп)

2 340,00000

2 340,00000

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

813

0702

5200000

17 082,00000

2 981,88368

17,5

14 527,19789

469,67487

3,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство       

813

0702

5200900

14 682,00000

581,88368

4,0

14 527,19789

469,67487

3,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0702

5200900

001

14 682,00000

581,88368

4,0

14 527,19789

469,67487

3,2

расходы за счет федерального бюджета

14 443,30000

352,46400

2,4

14 336,29789

284,16181

2,0

расходы за счет краевого бюджета

238,70000

229,41968

96,1

190,90000

185,51306

97,2

Поощрение лучших учителей

813

0702

5201100

2 400,00000

2 400,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

813

0702

5201100

012

2 400,00000

2 400,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

2 400,00000

2 400,00000

100,0

Начальное профессиональное образование

813

0703

439 378,38144

430 788,44489

98,0

172 433,12700

172 186,85614

99,9

61 641,45208

55 883,31298

90,7

Профессионально-технические училища

813

0703

4250000

439 378,38144

430 788,44489

98,0

172 433,12700

172 186,85614

99,9

61 641,45208

55 883,31298

90,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0703

4259900

439 378,38144

430 788,44489

98,0

172 433,12700

172 186,85614

99,9

61 641,45208

55 883,31298

90,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0703

4259900

001

439 378,38144

430 788,44489

98,0

172 433,12700

172 186,85614

99,9

61 641,45208

55 883,31298

90,7

Среднее профессиональное образование

813

0704

265 147,82297

236 881,74126

89,3

96 076,82427

96 076,82427

100,0

24 276,34279

20 985,02933

86,4

Средние специальные учебные заведения

813

0704

4270000

225 515,17097

219 648,80626

97,4

96 076,82427

96 076,82427

100,0

24 276,34279

20 985,02933

86,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0704

4279900

225 515,17097

219 648,80626

97,4

96 076,82427

96 076,82427

100,0

24 276,34279

20 985,02933

86,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0704

4279900

001

207 697,35221

201 830,98750

97,2

96 076,82427

96 076,82427

100,0

24 276,34279

20 985,02933

86,4

Субсидии юридическим лицам

813

0704

4279900

006

17 817,81876

17 817,81876

100,0

Мероприятия в области образования

813

0704

4360000

39 632,65200

17 232,93500

43,5

Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования

813

0704

4360800

20 000,00000

17 232,93500

86,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:

813

0704

4360800

001

11 824,20999

11 824,20999

100,0

расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

11 824,20999

11 824,20999

100,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

813

0704

4360800

006

8 175,79001

5 408,72501

66,2

расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

8 175,79001

5 408,72501

66,2

Дистанционное образование детей-инвалидов

813

0704

4361400

19 632,65200

0,00000

0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:

813

0704

4361400

001

19 632,65200

0,00000

0,0

расходы за счет средств федерального бюджета

19 632,65200

0,00000

0,0

Переподготовка и повышение квалификации

813

0705

54 187,07238

52 423,90513

96,7

35 607,68100

35 577,68009

99,9

1 777,03800

1 345,15505

75,7

Институты повышения квалификации

813

0705

4280000

54 187,07238

52 423,90513

96,7

35 607,68100

35 577,68009

99,9

1 777,03800

1 345,15505

75,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0705

4289900

54 187,07238

52 423,90513

96,7

35 607,68100

35 577,68009

99,9

1 777,03800

1 345,15505

75,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0705

4289900

001

54 187,07238

52 423,90513

96,7

35 607,68100

35 577,68009

99,9

1 777,03800

1 345,15505

75,7

Молодежная политика и оздоровление детей

813

0707

7 264,58757

7 264,58757

100,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

813

0707

4320000

7 264,58757

7 264,58757

100,0

Оздоровление детей

813

0707

4320200

7 264,58757

7 264,58757

100,0

Выполнение функций государственными органами

813

0707

4320200

012

7 264,58757

7 264,58757

100,0

Другие вопросы в области образования

813

0709

113 860,63282

106 567,13294

93,6

44 666,47793

44 666,47793

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

813

0709

0010000

1 976,00000

1 976,00000

100,0

1 700,20000

1 700,20000

100,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

813

0709

0015200

1 976,00000

1 976,00000

100,0

1 700,20000

1 700,20000

100,0

Выполнение функций государственными органами

813

0709

0015200

012

1 976,00000

1 976,00000

100,0

1 700,20000

1 700,20000

100,0

расходы за счет средств федерального бюджета

1 976,00000

1 976,00000

100,0

1 700,20000

1 700,20000

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

813

0709

0020000

25 169,23744

24 609,88865

97,8

15 321,56800

15 321,56800

100,0

Центральный аппарат

813

0709

0020400

25 169,23744

24 609,88865

97,8

15 321,56800

15 321,56800

100,0

Выполнение функций государственными органами

813

0709

0020400

012

25 169,23744

24 609,88865

97,8

15 321,56800

15 321,56800

100,0

Федеральные целевые программы

813

0709

1000000

5 600,00000

0,00000

0,0

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"

813

0709

1005900

5 600,00000

0,00000

0,0

Бюджетные инвестиции

813

0709

1005900

003

5 600,00000

0,00000

0,0

расходы за счет средств федерального бюджета

5 600,00000

0,00000

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

813

0709

4350000

6 700,29113

6 430,65721

96,0

4 383,36393

4 383,36393

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0709

4359900

6 700,29113

6 430,65721

96,0

4 383,36393

4 383,36393

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0709

4359900

001

6 700,29113

6 430,65721

96,0

4 383,36393

4 383,36393

100,0

Мероприятия в области образования

813

0709

4360000

8 523,15872

7 924,41536

93,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

813

0709

4360900

8 523,15872

7 924,41536

93,0

Выполнение функций государственными органами

813

0709

4360900

012

8 523,15872

7 924,41536

93,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

813

0709

4520000

34 199,32656

34 082,29531

99,7

23 261,34600

23 261,34600

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0709

4529900

34 199,32656

34 082,29531

99,7

23 261,34600

23 261,34600

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0709

4529900

001

34 199,32656

34 082,29531

99,7

23 261,34600

23 261,34600

100,0

Региональные целевые программы

813

0709

5220000

31 692,61897

31 543,87641

99,5

Мероприятия в сфере образования

813

0709

5220000

022

31 692,61897

31 543,87641

99,5

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

31 692,61897

31 543,87641

99,5

Социальная политика

813

10

7 853,82200

6 234,90309

79,4

Пенсионное обеспечение

813

1001

188,40000

188,33869

100,0

Пенсии

813

1001

4900000

188,40000

188,33869

100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

813

1001

4910000

188,40000

188,33869

100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

813

1001

4910100

188,40000

188,33869

100,0

Социальные выплаты

813

1001

4910100

005

188,40000

188,33869

100,0

Охрана семьи и детства

813

1004

7 665,42200

6 046,56440

78,9

Социальная помощь

813

1004

5050000

5 536,80000

4 025,37795

72,7

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

813

1004

5050502

5 536,80000

4 025,37795

72,7

Социальные выплаты

813

1004

5050502

005

5 536,80000

4 025,37795

72,7

расходы за счет федерального бюджета

5 536,80000

4 025,37795

72,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

813

1004

5200000

869,00000

826,00000

95,1

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

813

1004

5201000

869,00000

826,00000

95,1

Социальные выплаты

813

1004

5201000

005

869,00000

826,00000

95,1

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

797,00000

797,00000

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

700,00000

700,00000

100,0

расходы за счет средств краевого бюджета

72,00000

29,00000

40,3

Региональные целевые программы

813

1004

5220000

1259,62200

1195,18645

94,9

Мероприятия в области социальной политики

813

1004

5220000

068

1259,62200

1195,18645

94,9

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

1259,62200

1195,18645

94,9

Межбюджетные трансферты

813

11

2 803 921,20021

2 701 431,82889

96,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

813

1102

4 870,20000

4 870,20000

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

813

1102

1020102

4 870,20000

4 870,20000

100,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)

813

1102

1020102

020

4 870,20000

4 870,20000

100,0

расходы за счет средств краевого бюджета

4 870,20000

4 870,20000

100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

813

1103

2 798 581,00021

2 696 091,62889

96,3

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

813

1103

5200000

274 335,79021

247 060,91629

90,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

813

1103

5200900

64 558,70000

55 721,19591

86,3

Фонд компенсаций

813

1103

5200900

009

64 558,70000

55 721,19591

86,3

расходы за счет федерального бюджета

42 324,40000

34 333,36633

81,1

расходы за счет краевого бюджета

22 234,30000

21 387,82958

96,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

813

1103

5201000

47 996,19021

36 675,51019

76,4

Фонд компенсаций - всего, в том числе:

813

1103

5201000

009

47 996,19021

36 675,51019

76,4

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

42 739,49021

34 515,58259

80,8

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

13 406,39021

13 406,39021

100,0

расходы за счет краевого бюджета

5 256,70000

2 159,92760

41,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

813

1103

5201300

161 780,90000

154 664,21019

95,6

Фонд компенсаций - всего, в том числе:

813

1103

5201300

009

161 780,90000

154 664,21019

95,6

расходы за счет федерального бюджета

30 693,10000

30 575,45192

99,6

расходы за счет краевого бюджета

131 087,80000

124 088,75827

94,7

Межбюджетные трансферты

813

1103

5210000

2 524 245,21000

2 449 030,71260

97,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

813

1103

5210200

2 524 245,21000

2 449 030,71260

97,0

Фонд компенсаций

813

1103

5210200

009

2 524 245,21000

2 449 030,71260

97,0

Иные межбюджетные трансферты

813

1104

470,00000

470,00000

100,0

Резервные фонды

813

1104

0700000

470,00000

470,00000

100,0

Резервный фонд Президента Российской Федерации

813

1104

0700200

470,00000

470,00000

100,0

Иные межбюджетные трансферты

813

1104

0700200

017

470,00000

470,00000

100,0

расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года (распоряжение Президента РФ от 01.11.2008 № 655-рп)

470,00000

470,00000

100,0

14.

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

3 350 182,35384

3 255 841,63841

97,2

528 372,88996

521 384,23214

98,7

104 290,16134

100 960,39451

96,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

814

03

6 658,00000

3 356,57220

50,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

814

0309

6 658,00000

3 356,57220

50,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

814

0309

2180000

6 658,00000

3 356,57220

50,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

814

0309

2180100

6 658,00000

3 356,57220

50,4

Выполнение функций государственными органами

814

0309

2180100

012

6 658,00000

3 356,57220

50,4

Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"

6 658,00000

3 356,57220

50,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

814

05

2 600,00000

0,00000

0,0

Жилищное хозяйство

814

0501

2 600,00000

0,00000

0,0

Федеральные целевые программы

814

0501

1000000

2 600,00000

0,00000

0,0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)

814

0501

1040000

2 600,00000

0,00000

0,0

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

814

0501

1040800

2 600,00000

0,00000

0,0

Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Камчатского края

814

0501

1040805

2 600,00000

0,00000

0,0

Бюджетные инвестиции

814

0501

1040805

003

2 600,00000

0,00000

0,0

расходы за счет средств краевого бюджета

2 600,00000

0,00000

0,0

Образование

814

07

70 785,36330

66 327,06085

93,7

38 775,45437

38 287,57052

98,7

2 897,99305

2 734,51584

94,4

Среднее профессиональное образование

814

0704

66 582,76330

62 521,41118

93,9

35 428,25437

35 075,67567

99,0

2 897,99305

2 734,51584

94,4

Средние специальные учебные заведения

814

0704

4270000

66 582,76330

62 521,41118

93,9

35 428,25437

35 075,67567

99,0

2 897,99305

2 734,51584

94,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0704

4279900

66 582,76330

62 521,41118

93,9

35 428,25437

35 075,67567

99,0

2 897,99305

2 734,51584

94,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

814

0704

4279900

001

66 582,76330

62 521,41118

93,9

35 428,25437

35 075,67567

99,0

2 897,99305

2 734,51584

94,4

Переподготовка и повышение квалификации

814

0705

4 202,60000

3 805,64967

90,6

3 347,20000

3 211,89485

96,0

Институты повышения квалификации

814

0705

4290000

4 202,60000

3 805,64967

90,6

3 347,20000

3 211,89485

96,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0705

4299900

4 202,60000

3 805,64967

90,6

3 347,20000

3 211,89485

96,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

814

0705

4299900

001

4 202,60000

3 805,64967

90,6

3 347,20000

3 211,89485

96,0

Здравоохранение и спорт

814

09

1 669 281,92817

1 613 322,63524

96,6

489 597,43559

483 096,66162

98,7

101 392,16829

98 225,87867

96,9

Стационарная медицинская помощь

814

0901

1 078 781,83578

1 049 573,49317

97,3

306 067,04281

305 078,74874

99,7

87 185,66532

86 224,62963

98,9

Федеральные целевые программы

814

0901

1000000

301 961,65286

288 603,06604

95,6

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

814

0901

1004600

94 898,48286

94 603,06604

99,7

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года

814

0901

1004602

94 898,48286

94 603,06604

99,7

Бюджетные инвестиции

814

0901

1004602

003

94 898,48286

94 603,06604

99,7

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

94 898,48286

94 603,06604

99,7

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

94 898,48286

94 603,06604

99,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

814

0901

1020000

207 063,17000

194 000,00000

93,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

814

0901

1020101

207 063,17000

194 000,00000

93,7

Бюджетные инвестиции

814

0901

1020101

003

207 063,17000

194 000,00000

93,7

расходы за счет федерального бюджета

190 000,00000

190 000,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

17 063,17000

4 000,00000

23,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

814

0901

4700000

646 857,18442

634 140,37824

98,0

242 511,04126

242 168,17757

99,9

70 923,53032

70 392,35610

99,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0901

4709900

646 857,18442

634 140,37824

98,0

242 511,04126

242 168,17757

99,9

70 923,53032

70 392,35610

99,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0901

4709900

001

646 857,18442

634 140,37824

98,0

242 511,04126

242 168,17757

99,9

70 923,53032

70 392,35610

99,3

расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер"

45 000,00000

34 882,47239

77,5

расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатская краевая больница им.А.С.Лукашевского"

16 966,90000

16 966,90000

100,0

расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер"

6 755,80000

6 755,80000

100,0

расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Карагинский противотуберкулезный диспансер"

700,00000

700,00000

100,0

расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Олюторский районный противотуберкулезный диспансер"

1 000,00000

1 000,00000

100,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

814

0901

4710000

129 962,99850

126 830,04889

97,6

63 556,00155

62 910,57117

99,0

16 262,13500

15 832,27353

97,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0901

4719900

129 962,99850

126 830,04889

97,6

63 556,00155

62 910,57117

99,0

16 262,13500

15 832,27353

97,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0901

4719900

001

129 962,99850

126 830,04889

97,6

63 556,00155

62 910,57117

99,0

16 262,13500

15 832,27353

97,4

расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатская краевая больница им.А.С.Лукашевского"

1 277,00000

1 277,00000

100,0

Амбулаторная помощь

814

0902

53 035,01406

47 619,19617

89,8

26 629,60301

26 031,00149

97,8

2 706,38009

1 418,42457

52,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

814

0902

4710000

50 807,74406

45 574,77400

89,7

25 121,40301

24 680,74232

98,2

2 648,81809

1 360,86257

51,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0902

4719900

50 807,74406

45 574,77400

89,7

25 121,40301

24 680,74232

98,2

2 648,81809

1 360,86257

51,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0902

4719900

001

50 807,74406

45 574,77400

89,7

25 121,40301

24 680,74232

98,2

2 648,81809

1 360,86257

51,4

расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатский краевой кардиологический диспансер"

500,00000

500,00000

100,0

Фельдшерско-акушерские пункты

814

0902

4780000

2 227,27000

2 044,42217

91,8

1 508,20000

1 350,25917

89,5

57,56200

57,56200

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0902

4789900

2 227,27000

2 044,42217

91,8

1 508,20000

1 350,25917

89,5

57,56200

57,56200

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

814

0902

4789900

001

2 227,27000

2 044,42217

91,8

1 508,20000

1 350,25917

89,5

57,56200

57,56200

100,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

814

0903

12 456,41500

12 384,56466

99,4

6 698,58500

6 698,58500

100,0

1 436,91600

1 436,06600

99,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

814

0903

4709900

12 153,10700

12 081,25666

99,4

6 698,58500

6 698,58500

100,0

1 436,91600

1 436,06600

99,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0903

4709900

12 153,10700

12 081,25666

99,4

6 698,58500

6 698,58500

100,0

1 436,91600

1 436,06600

99,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

814

0903

4709900

001

12 153,10700

12 081,25666

99,4

6 698,58500

6 698,58500

100,0

1 436,91600

1 436,06600

99,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

814

0903

4710000

303,30800

303,30800

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0903

4719900

303,30800

303,30800

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

814

0903

4719900

001

303,30800

303,30800

100,0

Скорая медицинская помощь

814

0904

16 460,76200

15 215,35420

92,4

10 712,15200

9 626,83095

89,9

1 502,01700

1 377,84554

91,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

814

0904

4709900

15 617,76200

14 373,05420

92,0

10 035,95200

8 951,23095

89,2

1 502,01700

1 377,84554

91,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0904

4709900

15 617,76200

14 373,05420

92,0

10 035,95200

8 951,23095

89,2

1 502,01700

1 377,84554

91,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями

814

0904

4709900

001

15 617,76200

14 373,05420

92,0

10 035,95200

8 951,23095

89,2

1 502,01700

1 377,84554

91,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

814

0904

5200000

843,00000

842,30000

99,9

676,20000

675,60000

99,9

Денежные  выплаты  медицинскому  персоналу   фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам, фельдшерам  и  медицинским  сестрам  скорой  медицинской  помощи

814

0904

5201800

843,00000

842,30000

99,9

676,20000

675,60000

99,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

814

0904

5201800

001

843,00000

842,30000

99,9

676,20000

675,60000

99,9

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

843,00000

842,30000

99,9

676,20000

675,60000

99,9

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

132,00000

132,00000

100,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

814

0906

23 986,14867

23 749,18989

99,0

10 203,70000

10 201,10762

100,0

1 930,82184

1 910,82184

99,0

Центры, станции и отделения переливания крови

814

0906

4720000

23 986,14867

23 749,18989

99,0

10 203,70000

10 201,10762

100,0

1 930,82184

1 910,82184

99,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0906

4729900

23 986,14867

23 749,18989

99,0

10 203,70000

10 201,10762

100,0

1 930,82184

1 910,82184

99,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0906

4729900

001

23 986,14867

23 749,18989

99,0

10 203,70000

10 201,10762

100,0

1 930,82184

1 910,82184

99,0

расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатская краевая станция переливания крови"

1 500,00000

1 500,00000

100,0

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

814

0910

484 561,75266

464 780,83715

95,9

129 286,35277

125 460,38782

97,0

6 630,36804

5 858,09109

88,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

814

0910

0010000

2 151,07210

2 097,27210

97,5

1 803,90000

1 761,26900

97,6

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан

814

0910

0014900

2 151,07210

2 097,27210

97,5

1 803,90000

1 761,26900

97,6

Выполнение функций государственными органами

814

0910

0014900

012

2 151,07210

2 097,27210

97,5

1 803,90000

1 761,26900

97,6

расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:

2 151,07210

2 097,27210

97,5

1 803,90000

1 761,26900

97,6

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

3,57210

3,57210

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

814

0910

0020000

27 263,67700

25 123,86667

92,2

16 396,38600

14 498,79492

88,4

Центральный аппарат

814

0910

0020400

27 263,67700

25 123,86667

92,2

16 396,38600

14 498,79492

88,4

Выполнение функций государственными органами

814

0910

0020400

012

27 263,67700

25 123,86667

92,2

16 396,38600

14 498,79492

88,4

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

814

0910

4520000

6 272,95387

5 571,96043

88,8

4 220,96603

3 747,21834

88,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0910

4529900

6 272,95387

5 571,96043

88,8

4 220,96603

3 747,21834

88,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

814

0910

4529900

001

6 272,95387

5 571,96043

88,8

4 220,96603

3 747,21834

88,8

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

814

0910

4690000

248 730,27246

243 123,53921

97,7

106 865,10074

105 453,10556

98,7

6 630,36804

5 858,09109

88,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0910

4699900

248 730,27246

243 123,53921

97,7

106 865,10074

105 453,10556

98,7

6 630,36804

5 858,09109

88,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0910

4699900

001

248 730,27246

243 123,53921

97,7

106 865,10074

105 453,10556

98,7

6 630,36804

5 858,09109

88,4

расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы"

1 378,40000

1 378,40000

100,0

Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма

814

0910

4850000

115 490,82243

111 055,68705

96,2

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения  больных качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

814

0910

4851400

8 097,20004

3 816,20004

47,1

Выполнение функций государственными органами

814

0910

4851400

012

8 097,20004

3 816,20004

47,1

расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:

8 097,20004

3 816,20004

47,1

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

3 816,20004

3 816,20004

100,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

814

0910

4851700

748,45000

748,45000

100,0

Выполнение функций государственными органами

814

0910

4851700

012

748,45000

748,45000

100,0

расходы за счет средств федерального бюджета

748,45000

748,45000

100,0

Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования

814

0910

4857700

64 888,80000

64 888,80000

100,0

Выполнение функций государственными органами

814

0910

4857700

012

64 888,80000

64 888,80000

100,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

814

0910

4859700

41 756,37239

41 602,23701

99,6

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

814

0910

4859700

012

41 756,37239

41 602,23701

99,6

расходы по проведению Межрегиональной научно-практической конференции "Камчатка - здравница Северо-Восточных регионов России"

270,64000

270,64000

100,0

Региональные целевые программы

814

0910

5220000

84 652,95480

77 808,51169

91,9

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры

814

0910

5220000

079

84 652,95480

77 808,51169

91,9

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

84 652,95480

77 808,51169

91,9

Социальная политика

814

10

130 291,47152

130 110,70482

99,9

Пенсионное обеспечение

814

1001

1 176,61400

995,84730

84,6

Пенсии

814

1001

4900000

1 176,61400

995,84730

84,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

814

1001

4910000

1 176,61400

995,84730

84,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

814

1001

4910100

1 176,61400

995,84730

84,6

Социальные выплаты

814

1001

4910100

005

1 176,61400

995,84730

84,6

Социальное обеспечение населения

814

1003

129 114,85752

129 114,85752

100,0

Социальная помощь

814

1003

5050000

92 838,67520

92 838,67520

100,0

Федеральный Закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"

814

1003

5050300

73 003,10000

73 003,10000

100,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

814

1003

5050302

73 003,10000

73 003,10000

100,0

Социальные выплаты

814

1003

5050302

005

73 003,10000

73 003,10000

100,0

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

73 003,10000

73 003,10000

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

265,80000

265,80000

100,0

Оказание других видов социальной помощи

814

1003

5058500

19 835,57520

19 835,57520

100,0

Социальные выплаты

814

1003

5058500

005

19 835,57520

19 835,57520

100,0

Реализация пункта 1 статьи 6 Закона Камчатской области " О дополнительных мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов и об обеспечении мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов в Камчатской области " (выплаты по 500 рублей за кровосдачу)

835,00000

835,00000

100,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  - льготное зубопротезирование  (Закон Камчатской области от 16.11.2005 № 401 "О мерах соц.поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий)

19 000,57520

19 000,57520

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

814

1003

5200000

36 276,18232

36 276,18232

100,0

Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения

814

1003

5202000

36 276,18232

36 276,18232

100,0

Социальные выплаты - всего, в том числе:

814

1003

5202000

005

36 276,18232

36 276,18232

100,0

расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:

36 276,18232

36 276,18232

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

7 347,48232

7 347,48232

100,0

Межбюджетные трансферты

814

11

1 470 565,59085

1 442 724,66530

98,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

814

1102

46 995,00000

46 272,61127

98,5

Межбюджетные трансферты

814

1102

5210000

46 995,00000

46 272,61127

98,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

814

1102

5210100

46 995,00000

46 272,61127

98,5

Фонд софинансирования

814

1102

5210100

010

46 995,00000

46 272,61127

98,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

814

1103

185 966,69085

162 051,15403

87,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

814

1103

5200000

47 422,21285

31 509,71494

66,4

Денежные  выплаты  медицинскому  персоналу   фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам, фельдшерам  и  медицинским  сестрам  скорой  медицинской  помощи

814

1103

5201800

47 422,21285

31 509,71494

66,4

Фонд компенсаций

814

1103

5201800

009

47 422,21285

31 509,71494

66,4

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

47 422,21285

31 509,71494

66,4

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

6 960,41285

6 960,41285

100,0

Межбюджетные трансферты

814

1103

5210000

138 544,47800

130 541,43909

94,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

814

1103

5210200

138 544,47800

130 541,43909

94,2

Фонд компенсаций

814

1103

5210200

009

138 544,47800

130 541,43909

94,2

Иные межбюджетные трансферты

814

1104

3 700,00000

497,00000

13,4

Резервные фонды

814

1104

0700000

3 700,00000

497,00000

13,4

Резервный фонд Президента Российской Федерации

814

1104

0700200

3 700,00000

497,00000

13,4

Иные межбюджетные трансферты

814

1104

0700200

017

3 700,00000

497,00000

13,4

расходы за счет средств федерального бюджета (распоряжение Президента РФ от 17.09.2009 № 601-рп)

3 700,00000

497,00000

13,4

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

814

1105

1 233 903,90000

1 233 903,90000

100,0

Социальная помощь

814

1105

5050000

1 129 300,20000

1 129 300,20000

100,0

Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-I "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации"

814

1105

5051700

1 129 300,20000

1 129 300,20000

100,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)

814

1105

5051701

1 129 300,20000

1 129 300,20000

100,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)

814

1105

5051701

795

1 129 300,20000

1 129 300,20000

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

814

1105

5200000

104 603,70000

104 603,70000

100,0

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

814

1105

5202100

104 603,70000

104 603,70000

100,0

Социальные выплаты - всего, в том числе:

814

1105

5202100

005

104 603,70000

104 603,70000

100,0

расходы за счет средств федерального бюджета

104 603,70000

104 603,70000

100,0

15.

Министерство социального развития и труда Камчатского края

815

2 909 569,74335

2 634 589,55489

90,5

273 346,95104

272 485,66957

99,7

37 873,77535

35 598,18032

94,0

Национальная экономика

815

04

6 484,00000

5 974,85000

92,1

Связь и информатика

815

0410

6484,00000

5974,85000

92,1

Региональные целевые программы

815

0410

5220000

6484,00000

5974,85000

92,1

Мероприятия в области информатики и использования информационных систем

815

0410

5220000

059

6484,00000

5974,85000

92,1

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

6484,00000

5974,85000

92,1

Образование

815

07

18 038,00000

18 017,97000

99,9

Молодежная политика и оздоровление детей

815

0707

17 438,00000

17 422,97000

99,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

815

0707

4320000

17 438,00000

17 422,97000

99,9

Оздоровление детей

815

0707

4320200

17 438,00000

17 422,97000

99,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

815

0707

4320200

001

820,00000

820,00000

100,0

расходы за счет  федерального бюджета

820,00000

820,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

815

0707

4320200

012

16 618,00000

16 602,97000

99,9

расходы за счет  федерального бюджета

16 000,00000

16 000,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

618,00000

602,97000

97,6

Другие вопросы в области образования

815

0709

600,00000

595,00000

99,2

Региональные целевые программы

815

0709

5220000

600,00000

595,00000

99,2

Мероприятия в сфере образования

815

0709

5220000

022

600,00000

595,00000

99,2

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

600,00000

595,00000

99,2

Социальная политика

815

10

2 566 150,97592

2 324 939,16334

90,6

273 346,95104

272 485,66957

99,7

37 873,77535

35 598,18032

94,0

Пенсионное обеспечение

815

1001

70 315,67460

63 887,95089

90,9

Пенсии

815

1001

4900000

50 000,00000

44 201,24326

88,4

Выплаты региональной доплаты к пенсии

815

1001

4900400

50 000,00000

44 201,24326

88,4

Социальные выплаты

815

1001

4900400

005

50 000,00000

44 201,24326

88,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

815

1001

4910000

20 315,67460

19 686,70763

96,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

815

1001

4910100

20 315,67460

19 686,70763

96,9

Социальные выплаты - всего, из них:

815

1001

4910100

005

20 315,67460

19 686,70763

96,9

реализация ст.4, 7 Закона Камчатского края от 10.12.2007 № 710 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края"

18 518,23360

18 101,77651

97,8

Социальное обслуживание населения

815

1002

535 017,73173

512 895,06624

95,9

242 793,39204

241 932,11057

99,6

37 770,77535

35 521,14244

94,0

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

815

1002

5010000

349 283,79850

342 026,06817

97,9

136 791,11500

136 744,31500

100,0

30 497,89098

30 160,89099

98,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

815

1002

5019900

349 283,79850

342 026,06817

97,9

136 791,11500

136 744,31500

100,0

30 497,89098

30 160,89099

98,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

815

1002

5019900

001

287 919,36581

280 661,63548

97,5

136 791,11500

136 744,31500

100,0

30 497,89098

30 160,89099

98,9

Субсидии юридическим лицам

815

1002

5019900

006

61 364,43269

61 364,43269

100,0

Учреждения социального обслуживания населения

815

1002

5070000

185 733,93323

170 868,99807

92,0

106 002,27704

105 187,79557

99,2

7 272,88437

5 360,25145

73,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

815

1002

5079900

185 733,93323

170 868,99807

92,0

106 002,27704

105 187,79557

99,2

7 272,88437

5 360,25145

73,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

815

1002

5079900

001

185 733,93323

170 868,99807

92,0

106 002,27704

105 187,79557

99,2

7 272,88437

5 360,25145

73,7

ремонт КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"

8 701,70000

2 533,70471

29,1

приобретение автобуса, оборудования и программного обеспечения для интернет-класса  для КГУСО "Корякский центр реабилитации детей-инвалидов"  - расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года (распоряжение Президента РФ от 20.11.2008 № 698-рп)

1 050,00000

1 050,00000

100,0

расходы на содержание КГУ  "Манильский комплексный центр помощи семье и детям"

5 708,97631

3 546,54357

62,1

2 820,28863

2 238,43616

79,4

560,01137

205,73221

36,7

расходы на содержание КГУ  "Таловский  центр социальной помощи семье и детям"

1 470,65592

689,37349

46,9

697,88700

465,25800

66,7

184,45700

74,38217

40,3

Социальное обеспечение населения

815

1003

1 876 678,06219

1 678 114,26363

89,4

Резервные фонды

815

1003

0700000

614,30000

563,91800

91,8

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

815

1003

0700400

614,30000

563,91800

91,8

Прочие расходы

815

1003

0700400

013

614,30000

563,91800

91,8

расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края

614,30000

563,91800

91,8

Социальная помощь

815

1003

5050000

1 745 173,12120

1 554 911,87823

89,1

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

815

1003

5051900

2 215,89750

2 215,89750

100,0

Социальные выплаты

815

1003

5051900

005

2 215,89750

2 215,89750

100,0

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

2 215,89750

2 215,89750

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

353,09750

353,09750

100,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (реализация ФЗ "О погребении и похоронном деле" в части выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов специализированных служб по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан)

815

1003

5052205

3 489,90784

3 424,34762

98,1

Социальные выплаты

815

1003

5052205

005

2 300,57784

2 300,37384

100,0

Субсидии юридическим лицам

815

1003

5052205

006

1 189,33000

1 123,97378

94,5

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

815

1003

5052901

13 703,80000

13 703,80000

100,0

Социальные выплаты (реализация Закона РФ от 09.06.1993 № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов)

815

1003

5052901

005

13 703,80000

13 703,80000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

13 703,80000

13 703,80000

100,0

Ежемесячное пособие на ребенка

815

1003

5053000

76,40346

76,40346

100,0

Социальные выплаты

815

1003

5053000

005

76,40346

76,40346

100,0

расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

76,40346

76,40346

100,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

815

1003

5053100

1 164,02057

1 164,02057

100,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

815

1003

5053120

1 164,02057

1 164,02057

100,0

Социальные выплаты - всего, в том числе:

815

1003

5053120

005

1 164,02057

1 164,02057

100,0

расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

1 164,02057

1 164,02057

100,0

Мероприятия в области социальной политики

815

1003

5053300

56 086,25933

46 622,75837

83,1

Субсидии юридическим лицам

815

1003

5053300

006

10 500,00000

1 408,86525

13,4

Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.10.2009 № 364-П "Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета предприятиям, осуществляющим продажу билетов на проезд воздушным, железнодорожным и водным транспортом, и предприятиям, осуществляющим перевозку багажа, на возмещение затрат, связанных с продажей билетов и перевозом багажа отдельным категориям граждан, проживающих в с.Корф Олюторского района Камчатского края, при выезде из с.Корф"

10 500,00000

1 408,86525

13,4

Прочие расходы

815

1003

5053300

013

45 586,25933

45 213,89312

99,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан-оплата проезда междугородними автобусными маршрутами и междугородними местными авиалиниями (федеральным и региональным льготникам по социальной нужде) (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")

943,67580

841,43000

89,2

Оказание материальной  помощи населению в трудной жизненной ситуации

9 495,86611

9 492,75866

100,0

Протезирование лиц, не имеющих группы инвалидности, по медицинским показаниям и инвалидов с поражением верхних конечностей  (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")

336,73403

336,71243

100,0

Реализация Закона Камчатского края от 06.03.2008 № 15 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в организациях, финансируемых из краевого бюджета", погашение задолженности по Закону РФ от 19.02.93 № 45210-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и по Закону Камчатской области от 17.12.2004 № 234 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета", в части оплаты выезда неработающим пенсионерам и инвалидам на постоянное место жительства

21 707,65339

21 511,50902

99,1

Реализация Закона Камчатского края от 11.03.2008 № 18 "О наградах, премиях и стипендиях Камчатского края"

1 082,73000

1 012,18301

93,5

Санаторно-курортное лечение неработающих пенсионеров из числа ветеранов труда, участников трудового фронта, неработающих пенсионеров, стаж работы которых в Камчатской области свыше 20 лет (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")

12 019,60000

12 019,30000

100,0

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

815

1003

5053400

64 233,50000

39 209,08800

61,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

815

1003

5053401

30 956,20000

12 196,80000

39,4

Социальные выплаты

815

1003

5053401

005

30 956,20000

12 196,80000

39,4

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

27 113,20000

8 353,80000

30,8

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

2 012,00000

1 193,40000

59,3

расходы за счет краевого бюджета

3 843,00000

3 843,00000

100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

815

1003

5053402

33 277,30000

27 012,28800

81,2

Социальные выплаты

815

1003

5053402

005

33 277,30000

27 012,28800

81,2

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

11 217,30000

10 798,80000

96,3

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

6 238,60000

6 238,60000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

22 060,00000

16 213,48800

73,5

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий  граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ

815

1003

5053700

179 688,81391

179 688,81391

100,0

Социальные выплаты

815

1003

5053700

005

179 688,81391

179 688,81391

100,0

расходы за счет федерального бюджета

2 292,40000

2 292,40000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

177 396,41391

177 396,41391

100,0

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

815

1003

5054400

34,00000

0,00000

0,0

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

815

1003

5054401

34,00000

0,00000

0,0

Социальные выплаты

815

1003

5054401

005

34,00000

0,00000

0,0

расходы за счет федерального бюджета

34,00000

0,00000

0,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

815

1003

5054500

85,00000

3,35787

4,0

Социальные выплаты

815

1003

5054500

005

85,00000

3,35787

4,0

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

85,00000

3,35787

4,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

815

1003

5054600

392 160,10000

263 727,21609

67,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями

815

1003

5054600

001

1 700,60489

1 700,60489

100,0

расходы за счет федерального бюджета

1 700,60489

1 700,60489

100,0

Социальные выплаты

815

1003

5054600

005

390 459,49511

262 026,61120

67,1

расходы за счет федерального бюджета

390 459,49511

262 026,61120

67,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных  пострадавшими от политических репрессий

815

1003

5054700

2,70325

2,70325

100,0

Социальные выплаты - всего, в том числе:

815

1003

5054700

005

2,70325

2,70325

100,0

расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

2,70325

2,70325

100,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

815

1003

5054800

31 868,26652

31 004,29115

97,3

Социальные выплаты

815

1003

5054800

005

31 868,26652

31 004,29115

97,3

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

815

1003

5055500

935 798,68117

912 644,79098

97,5

Ежемесячное пособие на ребенка

815

1003

5055510

74 995,84217

74 972,79876

100,0

Социальные выплаты

815

1003

5055510

005

74 995,84217

74 972,79876

100,0

расходы за счет федерального бюджета

15 000,00000

15 000,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

59 995,84217

59 972,79876

100,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

815

1003

5055520

842 739,17900

820 170,85426

97,3

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

815

1003

5055521

824 770,21200

802 532,69673

97,3

Социальные выплаты

815

1003

5055521

005

824 770,21200

802 532,69673

97,3

расходы за счет федерального бюджета

176 979,00000

176 892,58296

100,0

расходы за счет краевого бюджета

647 791,21200

625 640,11377

96,6

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

815

1003

5055522

17 968,96700

17 638,15753

98,2

Социальные выплаты

815

1003

5055522

005

17 968,96700

17 638,15753

98,2

расходы за счет федерального бюджета

2 500,00000

2 500,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

15 468,96700

15 138,15753

97,9

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных  пострадавшими от политических репрессий

815

1003

5055530

18 063,66000

17 501,13796

96,9

Социальные выплаты

815

1003

5055530

005

18 063,66000

17 501,13796

96,9

расходы за счет федерального бюджета

900,00000

898,19094

99,8

расходы за счет краевого бюджета

17 163,66000

16 602,94702

96,7

Оказание других видов социальной помощи

815

1003

5058500

64 565,76765

61 424,38946

95,1

Социальные выплаты - всего, в том числе:

815

1003

5058500

005

64 565,76765

61 424,38946

95,1

Ежемесячное денежное материальное обеспечение - в связи с 60-летием Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")

5 174,30000

5 172,44330

100,0

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

26 254,12397

26 211,12092

99,8

Ежемесячное социальное пособие на дополнительное питание участникам войны и другим категориям граждан (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")

3 194,77200

3 194,51670

100,0

Ежемесячное материальное обеспечение женщин, которым присвоено звание "Материнская слава Камчатки" (Закон Камчатского края от 24.10.2007 № 647)

8,14160

8,13620

99,9

Предоставление дополнительной льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги инвалидам ВОВ и боевых действий, лицам, награжденным знаком" Жителю блокадного Ленинграда" (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")

3 209,60000

3 198,26695

99,6

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки донорам крови и ее компонентов (50% оплаты ЖКУ)

8 610,02508

8 594,70771

99,8

Реализация Закона Камчатского края от 09.09.2008 № 94" О доп.мерах социальной поддержки участников локальных войн и вооруженных конфликтов и членов их семей"

793,00000

792,21250

99,9

Реализация ст.3 Закона Камчатского края от 15.09.2008 № 117 "О мерах социальной поддержки лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, должности  государственной гражданской службы Камчатского края, и членов их семей"

664,02353

395,04445

59,5

Реализация cт.11ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим матерям

15 035,29913

12 300,81225

81,8

Реализация ст.6, 8 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие по беременности и родам неработающим женщинам, уволенным по ликвидации предприятия

2,79419

2,79419

100,0

Реализация ст. 9 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

0,61000

0,61000

100,0

Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие неработающим по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, уволенной по ликвидации предприятия

434,29668

434,29668

100,0

Реализация частей 1, 2 статьи 15 Закона Камчатского края от 18.09.2008 № 123 "Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории муниципальных образований в Камчатском крае"

50,88500

0,00000

0,0

Реализация Закона Корякского автономного округа от 04.07.1995 № 10 "Об улучшении пенсионного обеспечения ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) в Великую Отечественную войну"

666,30000

665,56836

99,9

Реализация Закона Корякского автономного округа от 09.03.2005 № 15-ОЗ "О  мерах социальной поддержки инвалидов Корякского автономного  округа"

431,62000

418,87180

97,0

Оплата исполнительного листа от 17.10.2008 № 2-3260/08 по ст.4, 5 Закона Камчатской области от 24.02.2004 № 158 "О мерах социальной защиты лиц, замещающих государственные должности Камчатской области, должности государственной гражданской службы Камчатской области, и членов их семей"

35,97647

34,98745

97,3

Реализация государственных функций в области социальной политики

815

1003

5140000

126 223,41099

117 971,23740

93,5

Мероприятия в области социальной политики

815

1003

5140100

126 223,41099

117 971,23740

93,5

Социальные выплаты - всего, в том числе:

815

1003

5140100

005

115 035,60000

109 554,01794

95,2

Реализация ст.2 Закона Камчатского края от 04.07.2008 № 86 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении отдельной категории граждан за  особые заслуги в развитии Камчатского края"

1 889,60000

1 804,71732

95,5

Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию

113 146,00000

107 749,30062

95,2

Прочие расходы - всего, в том числе:

815

1003

5140100

013

11 187,81099

8 417,21946

75,2

Тематические мероприятия -всего, в том числе:

7 589,32599

5 380,09792

70,9

Тематические мероприятия - празднование памятных дней воинской славы России

2 418,54599

1 184,63886

49,0

Тематические мероприятия - проведение новогодних и рождественских мероприятий в поддержку малообеспеченных категорий населения (приобретение новогодних подарков)

4 991,78000

4 016,45906

80,5

Тематические мероприятия - погашение кредиторской задолженности за 2008 год

79,00000

79,00000

100,0

Тематические мероприятия - проведение мероприятия, посвященного Дню матери

100,00000

100,00000

100,0

Реализация Закона Камчатского края от 28.04.2008 № 40 "Об обеспечении права граждан на получение бесплатной юридической помощи и о порядке материально-технического и финансового обеспечения адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях в Камчатском крае" в части предоставления бесплатной юридической помощи

280,80000

0,00000

0,0

Компенсации гражданам, которым причинен ущерб на финансовых и фондовых рынках РФ

457,00000

176,43654

38,6

Внедрение новых технологий (информационное и техническое обеспечение монетизации льгот и жилищных субсидий, создание социального регистра населения и внедрение технологии "Одно окно" и "Информационное обеспечение населения по вопросам реализации социальной политики) - погашение кредиторской задолженности за 2008 год

2 860,68500

2 860,68500

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

815

1003

5200000

4 667,23000

4 667,23000

100,0

Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства

815

1003

5202200

4 667,23000

4 667,23000

100,0

Социальные выплаты

815

1003

5202200

005

4 667,23000

4 667,23000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

4 667,23000

4 667,23000

100,0

Охрана семьи и детства

815

1004

2 415,10000

1 797,27900

74,4

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

815

1004

5110000

1 015,10000

397,27900

39,1

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

815

1004

5110200

1 015,10000

397,27900

39,1

Прочие расходы

815

1004

5110200

013

1 015,10000

397,27900

39,1

расходы за счет федерального бюджета

815,10000

369,97900

45,4

расходы за счет краевого бюджета

200,00000

27,30000

13,7

Региональные целевые программы

815

1004

5220000

1400,00000

1400,00000

100,0

Мероприятия в области социальной политики

815

1004

5220000

068

1400,00000

1400,00000

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

1400,00000

1400,00000

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

815

1006

81 724,40740

68 244,60358

83,5

30 553,55900

30 553,55900

100,0

103,00000

77,03788

74,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

815

1006

0020000

42 342,30500

41 900,43878

99,0

30 553,55900

30 553,55900

100,0

103,00000

77,03788

74,8

Центральный аппарат

815

1006

0020400

42 342,30500

41 900,43878

99,0

30 553,55900

30 553,55900

100,0

103,00000

77,03788

74,8

Выполнение функций государственными органами

815

1006

0020400

012

42 342,30500

41 900,43878

99,0

30 553,55900

30 553,55900

100,0

103,00000

77,03788

74,8

Федеральные целевые программы

815

1006

1000000

31 992,50240

18 960,33340

59,3

Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы

815

1006

1001300

30 400,00000

18 867,83100

62,1

Подпрограмма "Дети и семья"

815

1006

1001302

30 400,00000

18 867,83100

62,1

Бюджетные инвестиции

815

1006

1001302

003

30 400,00000

18 867,83100

62,1

расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

16 400,00000

16 400,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

14 000,00000

2 467,83100

17,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

815

1006

1020000

1 592,50240

92,50240

5,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

815

1006

1020101

1 592,50240

92,50240

5,8

Бюджетные инвестиции

815

1006

1020101

003

1 592,50240

92,50240

5,8

расходы за счет краевого бюджета

1 592,50240

92,50240

5,8

Реализация государственных функций в области социальной политики

815

1006

5140000

750,00000

750,00000

100,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

815

1006

5140500

750,00000

750,00000

100,0

Субсидии некоммерческим организациям

815

1006

5140500

019

750,00000

750,00000

100,0

расходы на реализацию Закона Камчатского края "О государственной поддержке общественных объединений в Камчатском крае"

750,00000

750,00000

100,0

Региональные целевые программы

815

1006

5220000

6 639,60000

6 633,83140

99,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

815

1006

5220000

001

2 745,80000

2 745,80000

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону) - всего, в том числе:

2 745,80000

2 745,80000

100,0

расходы за счет средств Пенсионного фонда РФ

1 372,90000

1 372,90000

100,0

расходы за счет средств краевого бюджета

1 372,90000

1 372,90000

100,0

Социальные выплаты

815

1006

5220000

005

933,70000

933,53780

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону) - всего, в том числе:

933,70000

933,53780

100,0

расходы за счет средств Пенсионного фонда РФ

933,70000

933,53780

100,0

Прочие расходы

815

1006

5220000

013

2 960,10000

2 954,49360

99,8

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону) - всего, в том числе:

2 960,10000

2 954,49360

99,8

расходы за счет средств краевого бюджета

2 960,10000

2 954,49360

99,8

Межбюджетные трансферты

815

11

318 896,76743

285 657,57155

89,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

815

1103

318 410,42812

285 171,23224

89,6

Межбюджетные трансферты

815

1103

5210000

318 410,42812

285 171,23224

89,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

815

1103

5210200

318 410,42812

285 171,23224

89,6

Фонд компенсаций

815

1103

5210200

009

318 410,42812

285 171,23224

89,6

Иные межбюджетные трансферты

815

1104

486,33931

486,33931

100,0

Межбюджетные трансферты

815

1104

5210000

486,33931

486,33931

100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

815

1104

5210300

486,33931

486,33931

100,0

Иные межбюджетные трансферты

815

1104

5210300

017

486,33931

486,33931

100,0

16.

Министерство культуры Камчатского края

816

655 054,62618

640 143,46174

97,7

186 743,05800

185 043,77248

99,1

27 975,63126

24 990,65024

89,3

Образование

816

07

164 151,19953

163 261,69340

99,5

60 082,99300

60 082,99256

100,0

9 090,89100

8 623,29051

94,9

Общее образование

816

0702

33 547,75400

33 305,43979

99,3

23 587,80900

23 587,80900

100,0

3 596,00000

3 596,00000

100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

816

0702

4230000

33 547,75400

33 305,43979

99,3

23 587,80900

23 587,80900

100,0

3 596,00000

3 596,00000

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0702

4239900

33 547,75400

33 305,43979

99,3

23 587,80900

23 587,80900

100,0

3 596,00000

3 596,00000

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0702

4239900

001

33 547,75400

33 305,43979

99,3

23 587,80900

23 587,80900

100,0

3 596,00000

3 596,00000

100,0

Среднее профессиональное образование

816

0704

121 337,88000

121 090,69900

99,8

31 893,38400

31 893,38400

100,0

4 747,28000

4 576,33613

96,4

Средние специальные учебные заведения

816

0704

4270000

121 337,88000

121 090,69900

99,8

31 893,38400

31 893,38400

100,0

4 747,28000

4 576,33613

96,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0704

4279900

121 337,88000

121 090,69900

99,8

31 893,38400

31 893,38400

100,0

4 747,28000

4 576,33613

96,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0704

4279900

001

121 337,88000

121 090,69900

99,8

31 893,38400

31 893,38400

100,0

4 747,28000

4 576,33613

96,4

расходы на завершение ремонта КГОУ "Камчатское музыкальное училище"

73 107,00000

73 107,00000

100,0

Переподготовка и повышение квалификации

816

0705

1 274,00000

1 274,00000

100,0

1 009,50000

1 009,50000

100,0

Институты повышения квалификации

816

0705

4290000

1 274,00000

1 274,00000

100,0

1 009,50000

1 009,50000

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0705

4299900

1 274,00000

1 274,00000

100,0

1 009,50000

1 009,50000

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0705

4299900

001

1 274,00000

1 274,00000

100,0

1 009,50000

1 009,50000

100,0

Другие вопросы в области образования

816

0709

7 991,56553

7 591,55461

95,0

3 592,30000

3 592,29956

100,0

747,61100

450,95438

60,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

816

0709

4350000

7 471,56553

7 081,72461

94,8

3 592,30000

3 592,29956

100,0

747,61100

450,95438

60,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0709

4359900

7 471,56553

7 081,72461

94,8

3 592,30000

3 592,29956

100,0

747,61100

450,95438

60,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0709

4359900

001

7 471,56553

7 081,72461

94,8

3 592,30000

3 592,29956

100,0

747,61100

450,95438

60,3

Региональные целевые программы

816

0709

5220000

520,00000

509,83000

98,0

Мероприятия в сфере образования

816

0709

5220000

022

520,00000

509,83000

98,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

520,00000

509,83000

98,0

Культура, кинематография и средства массовой информации

816

08

489 093,58165

475 123,54922

97,1

126 660,06500

124 960,77992

98,7

18 884,74026

16 367,35973

86,7

Культура

816

0801

228 385,53365

222 672,83488

97,5

112 116,96500

111 715,07992

99,6

18 884,74026

16 367,35973

86,7

Резервные фонды

816

0801

0700000

42,11000

42,11000

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

816

0801

0700400

42,11000

42,11000

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0801

0700400

001

42,11000

42,11000

100,0

расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края

42,11000

42,11000

100,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

816

0801

4400000

38 191,48650

37 029,75568

97,0

19 404,45000

19 404,45000

100,0

3 615,05900

3 038,60830

84,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0801

4409900

38 191,48650

37 029,75568

97,0

19 404,45000

19 404,45000

100,0

3 615,05900

3 038,60830

84,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0801

4409900

001

38 191,48650

37 029,75568

97,0

19 404,45000

19 404,45000

100,0

3 615,05900

3 038,60830

84,1

Музеи и постоянные выставки

816

0801

4410000

30 478,52963

29 534,17313

96,9

14 889,50000

14 729,51589

98,9

3 367,11500

2 898,15159

86,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0801

4419900

30 478,52963

29 534,17313

96,9

14 889,50000

14 729,51589

98,9

3 367,11500

2 898,15159

86,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0801

4419900

001

30 478,52963

29 534,17313

96,9

14 889,50000

14 729,51589

98,9

3 367,11500

2 898,15159

86,1

Библиотеки

816

0801

4420000

60 889,01785

59 349,69419

97,5

36 321,90000

36 321,90000

100,0

7 689,76100

6 485,73303

84,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0801

4429900

60 889,01785

59 349,69419

97,5

36 321,90000

36 321,90000

100,0

7 689,76100

6 485,73303

84,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями- всего, из них:

816

0801

4429900

001

60 889,01785

59 349,69419

97,5

36 321,90000

36 321,90000

100,0

7 689,76100

6 485,73303

84,3

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

816

0801

4430000

94 117,18367

92 259,84263

98,0

41 501,11500

41 259,21403

99,4

4 212,80526

3 944,86681

93,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0801

4439900

94 117,18367

92 259,84263

98,0

41 501,11500

41 259,21403

99,4

4 212,80526

3 944,86681

93,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0801

4439900

001

81 918,68893

80 061,34809

97,7

41 501,11500

41 259,21403

99,4

4 212,80526

3 944,86681

93,6

расходы на проведение ремонта здания КГУ "Корякский ансамбль АНГТ"

7 540,00000

7 415,83997

98,4

Субсидии юридическим лицам

816

0801

4439900

006

12 198,49474

12 198,49454

100,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

816

0801

4500000

931,56000

721,71475

77,5

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

816

0801

4508500

931,56000

721,71475

77,5

Прочие расходы

816

0801

4508500

013

931,56000

721,71475

77,5

Региональные целевые программы

816

0801

5220000

3 735,64600

3 735,54450

100,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

816

0801

5220000

023

3 735,64600

3 735,54450

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

3 735,64600

3 735,54450

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

816

0806

260 708,04800

252 450,71434

96,8

14 543,10000

13 245,70000

91,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

816

0806

0020000

15 558,62700

14 050,57244

90,3

10 646,00000

9 559,00000

89,8

Центральный аппарат

816

0806

0020400

15 558,62700

14 050,57244

90,3

10 646,00000

9 559,00000

89,8

Выполнение функций государственными органами

816

0806

0020400

012

15 558,62700

14 050,57244

90,3

10 646,00000

9 559,00000

89,8

Федеральные целевые программы

816

0806

1000000

239 299,50000

232 951,33440

97,3

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

816

0806

1004600

5 000,00000

2 752,55340

55,1

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года

816

0806

1004602

5 000,00000

2 752,55340

55,1

Бюджетные инвестиции

816

0806

1004602

003

5 000,00000

2 752,55340

55,1

расходы за счет краевого бюджета

5 000,00000

2 752,55340

55,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

816

0806

1020101

234 299,50000

230 198,78100

98,2

Бюджетные инвестиции

816

0806

1020101

003

234 299,50000

230 198,78100

98,2

расходы за счет федерального бюджета

180 396,00000

180 396,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

53 903,50000

49 802,78100

92,4

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

816

0806

4520000

5 849,92100

5 448,80750

93,1

3 897,10000

3 686,70000

94,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0806

4529900

5 849,92100

5 448,80750

93,1

3 897,10000

3 686,70000

94,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0806

4529900

001

5 849,92100

5 448,80750

93,1

3 897,10000

3 686,70000

94,6

Межбюджетные трансферты

816

11

1 809,84500

1 758,21912

97,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

816

1102

1 109,00000

1 109,00000

100,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

816

1102

4500000

1 109,00000

1 109,00000

100,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

816

1102

4500600

1 109,00000

1 109,00000

100,0

Фонд софинансирования

816

1102

4500600

010

1 109,00000

1 109,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

1 109,00000

1 109,00000

100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

816

1103

700,84500

649,21912

92,6

Межбюджетные трансферты

816

1103

5210000

700,84500

649,21912

92,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

816

1103

5210200

700,84500

649,21912

92,6

Фонд компенсаций

816

1103

5210200

009

700,84500

649,21912

92,6

17.

Министерство по делам Корякского округа

817

55 811,21000

47 278,94938

84,7

23 371,70000

21 532,55792

92,1

6 306,00000

5 534,77602

87,8

Общегосударственные вопросы

817

01

36 114,07600

31 868,03709

88,2

18 591,00000

16 783,11321

90,3

6 306,00000

5 534,77602

87,8

Другие общегосударственные вопросы

817

0114

36 114,07600

31 868,03709

88,2

18 591,00000

16 783,11321

90,3

6 306,00000

5 534,77602

87,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

817

0114

0020000

36 022,28400

31 776,24509

88,2

18 591,00000

16 783,11321

90,3

6 306,00000

5 534,77602

87,8

Центральный аппарат

817

0114

0020400

36 022,28400

31 776,24509

88,2

18 591,00000

16 783,11321

90,3

6 306,00000

5 534,77602

87,8

Выполнение функций государственными органами

817

0114

0020400

012

36 022,28400

31 776,24509

88,2

18 591,00000

16 783,11321

90,3

6 306,00000

5 534,77602

87,8

Резервные фонды

817

0114

0700000

91,79200

91,79200

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

817

0114

0700400

91,79200

91,79200

100,0

Прочие расходы

817

0114

0700400

013

91,79200

91,79200

100,0

расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края

91,79200

91,79200

100,0

Национальная экономика

817

04

5 472,31600

5 472,31590

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

817

0412

5 472,31600

5 472,31590

100,0

Региональные целевые программы

817

0412

5220000

5 472,31600

5 472,31590

100,0

Выполнение функций государственными органами

817

0412

5220000

012

5 472,31600

5 472,31590

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

5 472,31600

5 472,31590

100,0

Культура, кинематография и средства массовой информации

817

08

11 024,81800

8 828,89639

80,1

4 780,70000

4 749,44471

99,3

Культура

817

0801

6 264,70000

5 005,88245

79,9

1 763,50000

1 763,50000

100,0

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

817

0801

4430000

6 264,70000

5 005,88245

79,9

1 763,50000

1 763,50000

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

817

0801

4439900

6 264,70000

5 005,88245

79,9

1 763,50000

1 763,50000

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

817

0801

4439900

001

6 264,70000

5 005,88245

79,9

1 763,50000

1 763,50000

100,0

Периодическая печать и издательства

817

0804

4 760,11800

3 823,01394

80,3

3 017,20000

2 985,94471

99,0

Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнительной власти

817

0804

4570000

4 760,11800

3 823,01394

80,3

3 017,20000

2 985,94471

99,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

817

0804

4579900

4 760,11800

3 823,01394

80,3

3 017,20000

2 985,94471

99,0

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

817

0804

4579900

012

4 760,11800

3 823,01394

80,3

3 017,20000

2 985,94471

99,0

Краевое государственное учреждение "Редакция газеты "Народовластие"

4 760,11800

3 823,01394

80,3

3 017,20000

2 985,94471

99,0

Межбюджетные трансферты

817

11

3 200,00000

1 109,70000

34,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

817

1102

3 200,00000

1 109,70000

34,7

Региональные целевые программы

817

1102

5220000

3 200,00000

1 109,70000

34,7

Фонд софинансирования

817

1102

5220000

010

3 200,00000

1 109,70000

34,7

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

3 200,00000

1 109,70000

34,7

18.

Министерство общественных отношений Камчатского края

818

84 490,50000

68 042,87564

80,5

7 427,00000

6 507,00315

87,6

Общегосударственные вопросы

818

01

12 966,00000

10 688,69369

82,4

7 427,00000

6 507,00315

87,6

Другие общегосударственные вопросы

818

0114

12 966,00000

10 688,69369

82,4

7 427,00000

6 507,00315

87,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

818

0114

0020000

10 390,00000

8 907,49877

85,7

7 427,00000

6 507,00315

87,6

Центральный аппарат

818

0114

0020400

10 390,00000

8 907,49877

85,7

7 427,00000

6 507,00315

87,6

Выполнение функций государственными органами

818

0114

0020400

012

10 390,00000

8 907,49877

85,7

7 427,00000

6 507,00315

87,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

818

0114

0920000

450,00000

450,00000

100,0

Прочие выплаты по обязательствам государства

818

0114

0920305

450,00000

450,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

818

0114

0920305

012

450,00000

450,00000

100,0

Расходы на реализацию медиапроекта "Люди Севера"

450,00000

450,00000

100,0

Региональные целевые программы

818

0114

5220000

2126,00000

1331,19492

62,6

Выполнение функций государственными органами

818

0114

5220000

012

2126,00000

1331,19492

62,6

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

2126,00000

1331,19492

62,6

Культура, кинематография и средства массовой информации

818

08

2000,00000

2000,00000

100,0

Культура

818

0801

2000,00000

2000,00000

100,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

818

0801

5270000

2000,00000

2000,00000

100,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

818

0801

5270000

023

2000,00000

2000,00000

100,0

расходы за счет средств федерального бюджета

2000,00000

2000,00000

100,0

Здравоохранение и спорт

818

09

19273,00000

11134,09020

57,8

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

818

0910

19273,00000

11134,09020

57,8

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

818

0910

5270000

19273,00000

11134,09020

57,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры

818

0910

5270000

079

19273,00000

11134,09020

57,8

расходы за счет средств федерального бюджета

19273,00000

11134,09020

57,8

Социальная политика

818

10

2 714,50000

2 635,09175

97,1

Пенсионное обеспечение

818

1001

1 214,50000

1 135,09175

93,5

Пенсии

818

1001

4900000

1 214,50000

1 135,09175

93,5

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

818

1001

4910000

1 214,50000

1 135,09175

93,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

818

1001

4910100

1 214,50000

1 135,09175

93,5

Социальные выплаты

818

1001

4910100

005

1 214,50000

1 135,09175

93,5

Другие вопросы в области социальной политики

818

1006

1 500,00000

1 500,00000

100,0

Реализация государственных функций в области социальной политики

818

1006

5140000

1 500,00000

1 500,00000

100,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

818

1006

5140500

1 500,00000

1 500,00000

100,0

Субсидии некоммерческим организациям

818

1006

5140500

019

1 500,00000

1 500,00000

100,0

расходы на реализацию Закона Камчатского края "О государственной поддержке общественных объединений в Камчатском крае"

1 500,00000

1 500,00000

100,0

Межбюджетные трансферты

818

11

47 537,00000

41 585,00000

87,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

818

1102

47 537,00000

41 585,00000

87,5

Региональные целевые программы

818

1102

5220000

12 000,00000

7 885,00000

65,7

Фонд софинансирования

818

1102

5220000

010

12 000,00000

7 885,00000

65,7

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

12 000,00000

7 885,00000

65,7

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

818

1102

5270000

35 537,00000

33 700,00000

94,8

Фонд софинансирования

818

1102

5270000

010

35 537,00000

33 700,00000

94,8

расходы за счет средств федерального бюджета

35 537,00000

33 700,00000

94,8

19.

Министерство специальных программ Камчатского края

819

624 459,40002

589 517,81180

94,4

381 677,50000

363 873,50159

95,3

17 407,00000

16 980,57580

97,6

Общегосударственные вопросы

819

01

13 036,29200

12 608,29907

96,7

8 298,30000

8 139,79435

98,1

Другие общегосударственные вопросы

819

0114

13 036,29200

12 608,29907

96,7

8 298,30000

8 139,79435

98,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

819

0114

0020000

12 162,29200

11 734,29907

96,5

8 298,30000

8 139,79435

98,1

Центральный аппарат

819

0114

0020400

12 162,29200

11 734,29907

96,5

8 298,30000

8 139,79435

98,1

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

819

0114

0020400

012

12 162,29200

11 734,29907

96,5

8 298,30000

8 139,79435

98,1

проведение мероприятий по технической защите информации

344,80000

331,60000

96,2

Региональные целевые программы

819

0114

5220000

874,00000

874,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

819

0114

5220000

012

874,00000

874,00000

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

874,00000

874,00000

100,0

Национальная оборона

819

02

3 892,40196

3 642,53998

93,6

Мобилизационная подготовка экономики

819

0204

3 892,40196

3 642,53998

93,6

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

819

0204

2090000

3 892,40196

3 642,53998

93,6

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

819

0204

2090100

3 892,40196

3 642,53998

93,6

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

819

0204

2090100

012

3 892,40196

3 642,53998

93,6

Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание средств и сооружений связи мобилизационного назначения объектов связи Камчатской области ( договор от 30.05.05 ЗУС)

3 892,40196

3 642,53998

93,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

819

03

591 825,39149

558 181,58176

94,3

367 733,80000

350 217,54124

95,2

17 215,00000

16 806,59160

97,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

819

0309

191 298,91276

184 538,79448

96,5

102 307,10000

102 307,10000

100,0

2 224,00000

1 815,59160

81,6

Резервные фонды

819

0309

0700000

100,00000

100,00000

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

819

0309

0700400

100,00000

100,00000

100,0

Прочие расходы

819

0309

0700400

013

100,00000

100,00000

100,0

расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края

100,00000

100,00000

100,0

Воинские формирования (органы, подразделения)

819

0309

2020000

160 782,35445

159 035,59892

98,9

102 307,10000

102 307,10000

100,0

2 224,00000

1 815,59160

81,6

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

819

0309

2026700

159 968,35445

158 221,59892

98,9

102 307,10000

102 307,10000

100,0

2 224,00000

1 815,59160

81,6

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:

819

0309

2026700

014

159 968,35445

158 221,59892

98,9

102 307,10000

102 307,10000

100,0

2 224,00000

1 815,59160

81,6

Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края

159 968,35445

158 221,59892

98,9

102 307,10000

102 307,10000

100,0

2 224,00000

1 815,59160

81,6

Продовольственное обеспечение

819

0309

2027100

318,00000

318,00000

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:

819

0309

2027100

014

318,00000

318,00000

100,0

Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края

318,00000

318,00000

100,0

Вещевое обеспечение

819

0309

2027200

496,00000

496,00000

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:

819

0309

2027200

014

496,00000

496,00000

100,0

Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края

496,00000

496,00000

100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

819

0309

2180000

30 416,55831

25 403,19556

83,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

819

0309

2180100

30 416,55831

25 403,19556

83,5

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:

819

0309

2180100

014

30 416,55831

25 403,19556

83,5

Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"

23 380,97500

18 974,53601

81,2

Содержание системы Цунами

7 035,58331

6 428,65955

91,4

Обеспечение пожарной безопасности

819

0310

399 520,47873

372 636,78728

93,3

265 426,70000

247 910,44124

93,4

14 991,00000

14 991,00000

100,0

Воинские формирования (органы, подразделения)

819

0310

2020000

399 170,47873

372 312,54768

93,3

265 426,70000

247 910,44124

93,4

14 991,00000

14 991,00000

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

819

0310

2026700

394 998,47873

368 229,25568

93,2

265 426,70000

247 910,44124

93,4

14 991,00000

14 991,00000

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:

819

0310

2026700

014

394 998,47873

368 229,25568

93,2

265 426,70000

247 910,44124

93,4

14 991,00000

14 991,00000

100,0

Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края

394 998,47873

368 229,25568

93,2

265 426,70000

247 910,44124

93,4

14 991,00000

14 991,00000

100,0

на приобретение пожарных машин, обмундирования и спецсредств

25 000,00000

25 000,00000

100,0

Продовольственное обеспечение

819

0310

2027100

92,00000

3,78200

4,1

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:

819

0310

2027100

014

92,00000

3,78200

4,1

Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края

92,00000

3,78200

4,1

Вещевое обеспечение

819

0310

2027200

4 080,00000

4 079,51000

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:

819

0310

2027200

014

4 080,00000

4 079,51000

100,0

Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края

4 080,00000

4 079,51000

100,0

Региональные целевые программы

819

0310

5220000

350,00000

324,23960

92,6

Выполнение функций государственными органами

819

0310

5220000

012

350,00000

324,23960

92,6

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

350,00000

324,23960

92,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

819

0314

1 006,00000

1 006,00000

100,0

Федеральные целевые программы

819

0314

1000000

1 006,00000

1 006,00000

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

819

0314

1020000

1 006,00000

1 006,00000

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

819

0314

1020100

1 006,00000

1 006,00000

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

819

0314

1020101

1 006,00000

1 006,00000

100,0

Бюджетные инвестиции

819

0314

1020101

003

1 006,00000

1 006,00000

100,0

расходы за счет средств краевого бюджета

1 006,00000

1 006,00000

100,0

Образование

819

07

8 886,35890

8 330,24465

93,7

5 645,40000

5 516,16600

97,7

192,00000

173,98420

90,6

Другие вопросы в области образования

819

0709

8 886,35890

8 330,24465

93,7

5 645,40000

5 516,16600

97,7

192,00000

173,98420

90,6

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

819

0709

4520000

8 886,35890

8 330,24465

93,7

5 645,40000

5 516,16600

97,7

192,00000

173,98420

90,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

819

0709

4529900

8 886,35890

8 330,24465

93,7

5 645,40000

5 516,16600

97,7

192,00000

173,98420

90,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:

819

0709

4529900

001

8 886,35890

8 330,24465

93,7

5 645,40000

5 516,16600

97,7

192,00000

173,98420

90,6

Краевое государственное учреждение дополнительного профессионального образования взрослых "Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"

8 886,35890

8 330,24465

93,7

5 645,40000

5 516,16600

97,7

192,00000

173,98420

90,6

Межбюджетные трансферты

819

11

6 818,95567

6 755,14634

99,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

819

1103

6 818,95567

6 755,14634

99,1

Руководство и управление в сфере установленных функций

819

1103

0010000

6 818,95567

6 755,14634

99,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

819

1103

0013600

6 818,95567

6 755,14634

99,1

Фонд компенсаций

819

1103

0013600

009

6 818,95567

6 755,14634

99,1

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

6 818,95567

6 755,14634

99,1

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

144,55567

144,55567

100,0

20.

Агентство по информатизации и связи Камчатского края

820

21 500,51575

18 787,37993

87,4

8 091,84945

6 630,99553

81,9

Национальная экономика

820

04

21 289,36520

18 606,39708

87,4

8 091,84945

6 630,99553

81,9

Связь и информатика

820

0410

9400,00000

9363,73347

99,6

Региональные целевые программы

820

0410

5220000

9400,00000

9363,73347

99,6

Мероприятия в области информатики и использования информационных систем

820

0410

5220000

059

9400,00000

9363,73347

99,6

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

9400,00000

9363,73347

99,6

Другие вопросы в области национальной экономики

820

0412

11 889,36520

9 242,66361

77,7

8 091,84945

6 630,99553

81,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

820

0412

0020000

11 889,36520

9 242,66361

77,7

8 091,84945

6 630,99553

81,9

Центральный аппарат

820

0412

0020400

11 889,36520

9 242,66361

77,7

8 091,84945

6 630,99553

81,9

Выполнение функций государственными органами

820

0412

0020400

012

11 889,36520

9 242,66361

77,7

8 091,84945

6 630,99553

81,9

Социальная политика

820

10

211,15055

180,98285

85,7

Пенсионное обеспечение

820

1001

211,15055

180,98285

85,7

Пенсии

820

1001

4900000

211,15055

180,98285

85,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

820

1001

4910000

211,15055

180,98285

85,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

820

1001

4910100

211,15055

180,98285

85,7

Социальные выплаты

820

1001

4910100

005

211,15055

180,98285

85,7

21.

Агентство по туризму Камчатского края

821

10 581,00000

9 698,79282

91,7

6 833,00000

6 315,87144

92,4

Здравоохранение, физическая культура  и спорт

821

09

9 719,00000

9 037,19082

93,0

6 833,00000

6 315,87144

92,4

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

821

0910

9 719,00000

9 037,19082

93,0

6 833,00000

6 315,87144

92,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

821

0910

0020000

9 719,00000

9 037,19082

93,0

6 833,00000

6 315,87144

92,4

Центральный аппарат

821

0910

0020400

9 719,00000

9 037,19082

93,0

6 833,00000

6 315,87144

92,4

Выполнение функций государственными органами

821

0910

0020400

012

9 719,00000

9 037,19082

93,0

6 833,00000

6 315,87144

92,4

Социальная политика

821

10

862,00000

661,60200

76,8

Пенсионное обеспечение

821

1001

862,00000

661,60200

76,8

Пенсии

821

1001

4900000

862,00000

661,60200

76,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

821

1001

4910000

862,00000

661,60200

76,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

821

1001

4910100

862,00000

661,60200

76,8

Социальные выплаты

821

1001

4910100

005

862,00000

661,60200

76,8

22.

Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края

822

1 127 189,51225

1 121 715,07175

99,5

21 849,94992

20 631,85600

94,4

1 346,00000

775,44095

57,6

Общегосударственные вопросы

822

01

1 109 978,20121

1 106 569,28794

99,7

21 849,94992

20 631,85600

94,4

1 346,00000

775,44095

57,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

822

0104

313,04499

205,69834

65,7

9,85600

9,85600

100,0

-21,93750

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

822

0104

0020000

313,04499

205,69834

65,7

9,85600

9,85600

100,0

-21,93750

Центральный аппарат

822

0104

0020400

313,04499

205,69834

65,7

9,85600

9,85600

100,0

-21,93750

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

822

0104

0020400

012

313,04499

205,69834

65,7

9,85600

9,85600

100,0

-21,93750

Администрация Камчатской области ликвидационная комиссия

313,04499

313,04473

100,0

9,85600

9,85600

100,0

Администрация Корякского автономного округа ликвидационная комиссия (восстановление расходов)

-107,34639

-21,93750

Другие общегосударственные вопросы

822

0114

1 109 665,15622

1 106 363,58960

99,7

21 840,09392

20 622,00000

94,4

1 346,00000

797,37845

59,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

822

0114

0020000

30 138,04492

28 065,47648

93,1

21 840,09392

20 622,00000

94,4

1 346,00000

797,37845

59,2

Центральный аппарат

822

0114

0020400

30 138,04492

28 065,47648

93,1

21 840,09392

20 622,00000

94,4

1 346,00000

797,37845

59,2

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

822

0114

0020400

012

30 138,04492

28 065,47648

93,1

21 840,09392

20 622,00000

94,4

1 346,00000

797,37845

59,2

Администрация Корякского автономного округа ликвидационная комиссия

748,09392

0,00000

0,0

748,09392

0,00000

0,0

Резервные фонды

822

0114

0700000

500,00000

450,00000

90,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

822

0114

0700400

500,00000

450,00000

90,0

Прочие расходы

822

0114

0700400

013

500,00000

450,00000

90,0

расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края

500,00000

450,00000

90,0

Инвестиционный фонд

822

0114

0750000

1 016 978,00000

1 016 929,00000

100,0

Инвестиционный фонд

822

0114

0750100

1 016 978,00000

1 016 929,00000

100,0

Бюджетные инвестиции - всего, в том числе:

822

0114

0750100

003

1 016 978,00000

1 016 929,00000

100,0

расходы на формирование уставного капитала ОАО "Камчатская энергетическая компания"

100,00000

100,00000

100,0

расходы на формирование уставного капитала ОАО "Камчаттеплоэнерго"

49,00000

0,00000

0,0

расходы на увеличение уставного фонда ГУП "Камчатэнергоснаб"

1 016 829,00000

1 016 829,00000

100,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной  собственностью

822

0114

0900000

4 379,00000

3 249,00182

74,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

822

0114

0900200

4 379,00000

3 249,00182

74,2

Выполнение функций государственными органами

822

0114

0900200

012

4 379,00000

3 249,00182

74,2

Расходы по оценке государственного имущества

1 883,00000

891,00000

47,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

13,00000

12,99200

99,9

Расходы на проведение технической инвентаризации

2 483,00000

2 345,00982

94,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

822

0114

0920000

57 670,11130

57 670,11130

100,0

Выполнение других обязательств государства

822

0114

0920300

57 670,11130

57 670,11130

100,0

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

822

0114

0920300

012

57 670,11130

57 670,11130

100,0

Администрация Корякского автономного округа ликвидационная комиссия - погашение задолженности по исполнительным листам

57 670,11130

57 670,11130

100,0

Национальная экономика

822

04

12251,75000

11055,73517

90,2

Другие вопросы в области национальной экономики

822

0412

12251,75000

11055,73517

90,2

Реализация государственных функций в области национальной экономики

822

0412

3400000

10465,80000

10465,78517

100,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

822

0412

3400300

10465,80000

10465,78517

100,0

Выполнение функций государственными органами

822

0412

3400300

012

10465,80000

10465,78517

100,0

Реализация постановления Губернатора Камчатского края от 17.09.2007 № 89 "О мероприятиях по реализации подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы) федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учёта объектов недвижимости (2002-2007 гг.)" в Камчатском крае на 2008 год"

953,40000

953,40000

100,0

Реализация постановления Губернатора Камчатского края от 17.09.2007 № 89 "О мероприятиях по реализации подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы) федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учёта объектов недвижимости (2002-2007 гг.)" в Камчатском крае на 2008 год"  - погашение кредиторской задолженности

2497,40000

2497,38517

100,0

Реализация постановления губернатора Камчатской области от 07.09.2004 № 339 "О мероприятиях по реализации ФЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007гг.) в Камчатской области на 2004-2007 гг."

315,00000

315,00000

100,0

Реализация постановления Губернатора Камчатского края от 10.12.2007 № 226 "О мерах по описанию и утверждению границ вновь образованных поселений в Камчатском крае в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства"

6700,00000

6700,00000

100,0

Региональные целевые программы

822

0412

5220000

1785,95000

589,95000

33,0

Выполнение функций государственными органами

822

0412

5220000

012

1785,95000

589,95000

33,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

1785,95000

589,95000

33,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

822

05

869,51239

0,00000

0,0

Жилищное хозяйство

822

0501

869,51239

0,00000

0,0

Поддержка жилищного хозяйства

822

0501

3500000

869,51239

0,00000

0,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

822

0501

3500300

869,51239

0,00000

0,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

822

0501

3500300

006

869,51239

0,00000

0,0

Субсидии на возмещение расходов по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края

869,51239

0,00000

0,0

Социальная политика

822

10

4 090,04865

4 090,04864

100,0

Пенсионное обеспечение

822

1001

40,04865

40,04864

100,0

Пенсии

822

1001

4900000

40,04865

40,04864

100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

822

1001

4910000

40,04865

40,04864

100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

822

1001

4910100

40,04865

40,04864

100,0

Социальные выплаты

822

1001

4910100

005

40,04865

40,04864

100,0

Социальное обеспечение населения

822

1003

4 050,00000

4 050,00000

100,0

Федеральные целевые программы

822

1003

1000000

4 050,00000

4 050,00000

100,0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)

822

1003

1040000

4 050,00000

4 050,00000

100,0

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

822

1003

1040800

4 050,00000

4 050,00000

100,0

Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

822

1003

1040804

4 050,00000

4 050,00000

100,0

Социальные выплаты

822

1003

1040804

005

4 050,00000

4 050,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

4 050,00000

4 050,00000

100,0

23.

Агентство лесного хозяйства Камчатского края

823

280 111,24814

251 412,02240

89,8

95 594,48683

91 148,34791

95,3

1 306,31900

1 306,30861

100,0

Общегосударственные вопросы

823

01

1 739,00000

841,26298

48,4

707,00000

672,27290

95,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

823

0104

1 739,00000

841,26298

48,4

707,00000

672,27290

95,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

823

0104

0020000

1 739,00000

841,26298

48,4

707,00000

672,27290

95,1

Центральный аппарат

823

0104

0020400

1 739,00000

841,26298

48,4

707,00000

672,27290

95,1

Выполнение функций государственными органами

823

0104

0020400

012

1 739,00000

841,26298

48,4

707,00000

672,27290

95,1

Национальная экономика

823

04

276 728,10097

248 926,61225

90,0

94 887,48683

90 476,07501

95,4

1 306,31900

1 306,30861

100,0

Лесное хозяйство

823

0407

276 728,10097

248 926,61225

90,0

94 887,48683

90 476,07501

95,4

1 306,31900

1 306,30861

100,0

Вопросы в области лесных отношений

823

0407

2920000

276 728,10097

248 926,61225

90,0

94 887,48683

90 476,07501

95,4

1 306,31900

1 306,30861

100,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

823

0407

2920100

276 728,10097

248 926,61225

90,0

94 887,48683

90 476,07501

95,4

1 306,31900

1 306,30861

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

823

0407

2920100

001

104 640,63363

103 936,17922

99,3

68 643,48683

68 643,48683

100,0

1 306,31900

1 306,30861

100,0

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

104 640,63363

103 936,17922

99,3

68 643,48683

68 643,48683

100,0

1 306,31900

1 306,30861

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

19 280,75000

19 280,75000

100,0

13 750,00000

13 750,00000

100,0

365,30000

365,30000

100,0

Выполнение функций государственными органами

823

0407

2920100

012

172 087,46734

144 990,43303

84,3

26 244,00000

21 832,58818

83,2

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

172 087,46734

144 990,43303

84,3

26 244,00000

21 832,58818

83,2

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

38 468,15097

38 468,15097

100,0

4 657,96582

4 657,96582

100,0

Социальная политика

823

10

1 644,14717

1 644,14717

100,0

Пенсионное обеспечение

823

1001

1 644,14717

1 644,14717

100,0

Пенсии

823

1001

4900000

1 644,14717

1 644,14717

100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

823

1001

4910000

1 644,14717

1 644,14717

100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

823

1001

4910100

1 644,14717

1 644,14717

100,0

Социальные выплаты

823

1001

4910100

005

1 644,14717

1 644,14717

100,0

24.

Агентство по государственным закупкам и государственным контрактам Камчатского края

824

6 931,00000

6 355,50874

91,7

5 272,93000

5 272,93000

100,0

Общегосударственные вопросы

824

01

6 931,00000

6 355,50874

91,7

5 272,93000

5 272,93000

100,0

Другие общегосударственные вопросы

824

0114

6 931,00000

6 355,50874

91,7

5 272,93000

5 272,93000

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

824

0114

0020000

6 931,00000

6 355,50874

91,7

5 272,93000

5 272,93000

100,0

Центральный аппарат

824

0114

0020400

6 931,00000

6 355,50874

91,7

5 272,93000

5 272,93000

100,0

Выполнение функций государственными органами

824

0114

0020400

012

6 931,00000

6 355,50874

91,7

5 272,93000

5 272,93000

100,0

25.

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края

825

37 520,26591

37 508,44428

100,0

23 394,80000

23 394,80000

100,0

1 244,00000

1 244,00000

100,0

Общегосударственные вопросы

825

01

33 262,95159

33 251,12996

100,0

23 394,80000

23 394,80000

100,0

1 244,00000

1 244,00000

100,0

Другие общегосударственные вопросы

825

0114

33 262,95159

33 251,12996

100,0

23 394,80000

23 394,80000

100,0

1 244,00000

1 244,00000

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

825

0114

0010000

30 544,38372

30 544,38372

100,0

21 324,01600

21 324,01600

100,0

1 244,00000

1 244,00000

100,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния

825

0114

0013800

30 544,38372

30 544,38372

100,0

21 324,01600

21 324,01600

100,0

1 244,00000

1 244,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

825

0114

0013800

012

30 544,38372

30 544,38372

100,0

21 324,01600

21 324,01600

100,0

1 244,00000

1 244,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

30 544,38372

30 544,38372

100,0

21 324,01600

21 324,01600

100,0

1 244,00000

1 244,00000

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

3 596,11372

3 596,11372

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

825

0114

0020000

2 718,56787

2 706,74624

99,6

2 070,78400

2 070,78400

100,0

Центральный аппарат

825

0114

0020400

2 718,56787

2 706,74624

99,6

2 070,78400

2 070,78400

100,0

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

825

0114

0020400

012

2 718,56787

2 706,74624

99,6

2 070,78400

2 070,78400

100,0

расходы на выплату работникам, финансируемым за счет субвенций из федерального бюджета, разницы между районным коэффициентом и северными надбавками, установленными в Камчатском крае (1,8) и надбавками,  установленными федеральным законодательством (1,6), применяемыми при расчете субвенций

2 443,52000

2 443,52000

100,0

2 070,78400

2 070,78400

100,0

Межбюджетные трансферты

825

11

4 257,31432

4 257,31432

100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

825

1103

4 257,31432

4 257,31432

100,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния

825

1103

0013800

4 257,31432

4 257,31432

100,0

Фонд компенсаций

825

1103

0013800

009

4 257,31432

4 257,31432

100,0

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

4 257,31432

4 257,31432

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

1 771,88432

1 771,88432

100,0

26.

Агентство по делам архивов Камчатского края

826

18 002,53416

17 992,48824

99,9

11 378,00000

11 377,99998

100,0

1 595,83005

1 595,82112

100,0

Общегосударственные вопросы

826

01

18 002,53416

17 992,48824

99,9

11 378,00000

11 377,99998

100,0

1 595,83005

1 595,82112

100,0

Другие общегосударственные вопросы

826

0114

18 002,53416

17 992,48824

99,9

11 378,00000

11 377,99998

100,0

1 595,83005

1 595,82112

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

826

0114

0020000

5 346,37522

5 342,13522

99,9

4 066,00000

4 066,00000

100,0

81,37522

81,37522

100,0

Центральный аппарат

826

0114

0020400

5 346,37522

5 342,13522

99,9

4 066,00000

4 066,00000

100,0

81,37522

81,37522

100,0

Выполнение функций государственными органами

826

0114

0020400

012

5 346,37522

5 342,13522

99,9

4 066,00000

4 066,00000

100,0

81,37522

81,37522

100,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

826

0114

4400000

12 656,15894

12 650,35302

100,0

7 312,00000

7 311,99998

100,0

1 514,45483

1 514,44590

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

826

0114

4409900

12 656,15894

12 650,35302

100,0

7 312,00000

7 311,99998

100,0

1 514,45483

1 514,44590

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

826

0114

4409900

001

12 656,15894

12 650,35302

100,0

7 312,00000

7 311,99998

100,0

1 514,45483

1 514,44590

100,0

27.

Агентство по молодежной политике Камчатского края

827

59 533,38900

56 441,58813

94,8

6 737,00000

6 276,48873

93,2

Общегосударственные вопросы

827

01

800,00000

800,00000

100,0

Другие общегосударственные вопросы

827

0114

800,00000

800,00000

100,0

Региональные целевые программы

827

0114

5220000

800,00000

800,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

827

0114

5220000

012

800,00000

800,00000

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

800,00000

800,00000

100,0

Образование

827

07

34 565,93900

31 474,13813

91,1

6 737,00000

6 276,48873

93,2

Молодежная политика и оздоровление детей

827

0707

34 565,93900

31 474,13813

91,1

6 737,00000

6 276,48873

93,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

827

0707

0020000

5 956,69164

5 318,78199

89,3

3 658,00000

3 197,48873

87,4

Центральный аппарат

827

0707

0020400

5 956,69164

5 318,78199

89,3

3 658,00000

3 197,48873

87,4

Выполнение функций государственными органами

827

0707

0020400

012

5 956,69164

5 318,78199

89,3

3 658,00000

3 197,48873

87,4

Организационно-воспитательная работа с молодежью

827

0707

4310000

17 422,83842

15 009,09720

86,1

3 079,00000

3 079,00000

100,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

827

0707

4310100

17 422,83842

15 009,09720

86,1

3 079,00000

3 079,00000

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

827

0707

4310100

001

6 850,75983

6 039,85983

88,2

3 079,00000

3 079,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

827

0707

4310100

012

10 572,07859

8 969,23737

84,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

827

0707

4320000

8 042,40894

8 002,25894

99,5

Оздоровление детей

827

0707

4320200

8 042,40894

8 002,25894

99,5

Выполнение функций государственными органами

827

0707

4320200

012

8 042,40894

8 002,25894

99,5

Региональные целевые программы

827

0707

5220000

3 144,00000

3 144,00000

100,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

827

0707

5220000

447

3 144,00000

3 144,00000

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

3 144,00000

3 144,00000

100,0

Социальная политика

827

10

24 167,45000

24 167,45000

100,0

Социальное обеспечение населения

827

1003

24 167,45000

24 167,45000

100,0

Федеральные целевые программы

827

1003

1000000

24 167,45000

24 167,45000

100,0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)

827

1003

1040000

24 167,45000

24 167,45000

100,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

827

1003

1040200

24 167,45000

24 167,45000

100,0

Субсидии на обеспечение жильем

827

1003

1040200

501

24 167,45000

24 167,45000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

8 827,45000

8 827,45000

100,0

расходы за счет краевого бюджета

15 340,00000

15 340,00000

100,0

28.

Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края

828

249 944,43510

239 862,59632

96,0

104 302,56920

104 227,69817

99,9

12 769,96015

10 359,41378

81,1

Образование

828

07

205 165,05507

199 210,30753

97,1

97 594,56920

97 519,69817

99,9

12 769,96015

10 359,41378

81,1

Общее образование

828

0702

196 448,34407

192 008,84903

97,7

97 594,56920

97 519,69817

99,9

12 769,96015

10 359,41378

81,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми

828

0702

4230000

196 448,34407

192 008,84903

97,7

97 594,56920

97 519,69817

99,9

12 769,96015

10 359,41378

81,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

828

0702

4239900

196 448,34407

192 008,84903

97,7

97 594,56920

97 519,69817

99,9

12 769,96015

10 359,41378

81,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

828

0702

4239900

001

188 358,80469

183 919,30965

97,6

97 594,56920

97 519,69817

99,9

12 769,96015

10 359,41378

81,1

расходы на содержание КГУ физкультурно-оздоровительного комплекса "Звездный"

4 253,45000

2 501,00000

58,8

345,40000

345,40000

100,0

1 741,85000

0,00000

0,0

Субсидии юридическим лицам

828

0702

4239900

006

8 089,53938

8 089,53938

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

828

0707

8 158,71100

7 093,45851

86,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

828

0707

4320000

8 158,71100

7 093,45851

86,9

Оздоровление детей

828

0707

4320200

8 158,71100

7 093,45851

86,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

828

0707

4320200

001

1 475,20000

1 475,18000

100,0

Выполнение функций государственными органами

828

0707

4320200

012

6 683,51100

5 618,27851

84,1

Другие вопросы в области образования

828

0709

558,00000

107,99999

19,4

Мероприятия в области образования

828

0709

4360000

468,00000

18,00000

3,8

Проведение мероприятий для детей и молодежи

828

0709

4360900

468,00000

18,00000

3,8

Выполнение функций государственными органами

828

0709

4360900

012

468,00000

18,00000

3,8

Региональные целевые программы

828

0709

5220000

90,00000

89,99999

100,0

Мероприятия в сфере образования

828

0709

5220000

022

90,00000

89,99999

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

90,00000

89,99999

100,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт

828

09

44 579,55003

40 488,79193

90,8

6 708,00000

6 708,00000

100,0

Физическая культура и спорт

828

0908

34 716,80003

30 704,14104

88,4

Резервные фонды

828

0908

0700000

248,22600

248,22600

100,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

828

0908

0700400

248,22600

248,22600

100,0

Прочие расходы

828

0908

0700400

013

248,22600

248,22600

100,0

расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края

248,22600

248,22600

100,0

Реализация государственных функций  в области здравоохранения, спорта и туризма

828

0908

4850000

172,58900

172,58900

100,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

828

0908

4859700

172,58900

172,58900

100,0

Выполнение функций государственными органами

828

0908

4859700

012

172,58900

172,58900

100,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

828

0908

5120000

24 710,98503

21 066,12274

85,3

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

828

0908

5129700

24 710,98503

21 066,12274

85,3

Выполнение функций государственными органами

828

0908

5129700

012

24 710,98503

21 066,12274

85,3

Федеральные целевые программы

828

0908

1000000

9 435,00000

9 067,20350

96,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

828

0908

1020000

9 435,00000

9 067,20350

96,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

828

0908

1020101

9 435,00000

9 067,20350

96,1

Бюджетные инвестиции

828

0908

1020101

003

9 435,00000

9 067,20350

96,1

расходы за счет средств краевого бюджета

9 435,00000

9 067,20350

96,1

Региональные целевые программы

828

0908

5220000

150,00000

149,99980

100,0

Выполнение функций государственными органами

828

0908

5220000

012

150,00000

149,99980

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

150,00000

149,99980

100,0

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры  и спорта

828

0910

9 862,75000

9 784,65089

99,2

6 708,00000

6 708,00000

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

828

0910

0020000

9 862,75000

9 784,65089

99,2

6 708,00000

6 708,00000

100,0

Центральный аппарат

828

0910

0020400

9 862,75000

9 784,65089

99,2

6 708,00000

6 708,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

828

0910

0020400

012

9 862,75000

9 784,65089

99,2

6 708,00000

6 708,00000

100,0

Социальная политика

828

10

199,83000

163,49686

81,8

Пенсионное обеспечение

828

1001

199,83000

163,49686

81,8

Пенсии

828

1001

4900000

199,83000

163,49686

81,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

828

1001

4910000

199,83000

163,49686

81,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

828

1001

4910100

199,83000

163,49686

81,8

Социальные выплаты

828

1001

4910100

005

199,83000

163,49686

81,8

29.

Агентство по занятости населения Камчатского края

829

551 444,53015

426 362,44257

77,3

99 522,86800

98 877,09516

99,4

5 546,28000

5 006,84283

90,3

Национальная экономика

829

04

333 267,95792

227 789,55441

68,4

99 522,86800

98 877,09516

99,4

5 546,28000

5 006,84283

90,3

Общеэкономические вопросы

829

0401

333 267,95792

227 789,55441

68,4

99 522,86800

98 877,09516

99,4

5 546,28000

5 006,84283

90,3

Реализация государственной политики занятости населения

829

0401

5100000

333 267,95792

227 789,55441

68,4

99 522,86800

98 877,09516

99,4

5 546,28000

5 006,84283

90,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

829

0401

5100200

206 826,85792

182 217,53293

88,1

99 522,86800

98 877,09516

99,4

5 546,28000

5 006,84283

90,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:

829

0401

5100200

001

174 656,90792

150 760,60410

86,3

79 021,00000

79 020,92909

100,0

4 894,28000

4 374,91889

89,4

расходы за счет средств федерального бюджета

174 656,90792

150 760,60410

86,3

79 021,00000

79 020,92909

100,0

4 894,28000

4 374,91889

89,4

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

829

0401

5100200

012

32 169,95000

31 456,92883

97,8

20 501,86800

19 856,16607

96,9

652,00000

631,92394

96,9

расходы за счет средств федерального бюджета

32 169,95000

31 456,92883

97,8

20 501,86800

19 856,16607

96,9

652,00000

631,92394

96,9

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

829

0401

5100300

126 441,10000

45 572,02148

36,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

829

0401

5100300

001

126 441,10000

45 572,02148

36,0

расходы за счет средств федерального бюджета

119 856,70000

42 596,95235

35,5

расходы за счет средств краевого бюджета

6 584,40000

2 975,06913

45,2

Социальная политика

829

10

200 376,27223

190 549,53128

95,1

Пенсионное обеспечение

829

1001

1 173,21623

1 173,21623

100,0

Пенсии

829

1001

4900000

1 173,21623

1 173,21623

100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

829

1001

4910000

1 173,21623

1 173,21623

100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

829

1001

4910100

1 173,21623

1 173,21623

100,0

Социальные выплаты

829

1001

4910100

005

1 173,21623

1 173,21623

100,0

Социальное обеспечение населения

829

1003

199 203,05600

189 376,31505

95,1

Реализация государственной политики занятости населения

829

1003

5100000

199 203,05600

189 376,31505

95,1

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

829

1003

5100200

199 203,05600

189 376,31505

95,1

Социальные выплаты - всего, в том числе:

829

1003

5100200

005

199 203,05600

189 376,31505

95,1

расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:

199 203,05600

189 376,31505

95,1

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

14 242,01392

14 242,01392

100,0

Межбюджетные трансферты

829

11

17 800,30000

8 023,35688

45,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

829

1102

5 246,00000

1 396,25688

26,6

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

829

1102

5100300

5 246,00000

1 396,25688

26,6

Фонд софинансирования

829

1102

5100300

010

5 246,00000

1 396,25688

26,6

расходы за счет средств федерального бюджета

5 246,00000

1 396,25688

26,6

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

829

1105

12 554,30000

6 627,10000

52,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

829

1105

5100200

12 554,30000

6 627,10000

52,8

Фонд компенсаций

829

1105

5100200

009

12 554,30000

6 627,10000

52,8

30.

Агентство территориального развития Камчатского края

830

19 143,05400

14 976,45082

78,2

6 509,24900

6 019,01735

92,5

Общегосударственные вопросы

830

01

18 143,45400

14 182,75082

78,2

6 509,24900

6 019,01735

92,5

Другие общегосударственные вопросы

830

0114

18 143,45400

14 182,75082

78,2

6 509,24900

6 019,01735

92,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

830

0114

0020000

18 143,45400

14 182,75082

78,2

6 509,24900

6 019,01735

92,5

Центральный аппарат

830

0114

0020400

18 143,45400

14 182,75082

78,2

6 509,24900

6 019,01735

92,5

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

830

0114

0020400

012

18 143,45400

14 182,75082

78,2

6 509,24900

6 019,01735

92,5

резерв на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"

7 660,00000

5 467,94754

71,4

погашение кредиторской задолженности по организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"

384,80000

0,50000

0,1

расходы на оплату обучения муниципальных служащих в учебных заведениях Камчатского края, на организацию курсов повышения квалификации муниципальных служащих - всего, из них:

554,00000

462,15000

83,4

расходы на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

186,00000

186,00000

100,0

Межбюджетные трансферты

830

11

999,60000

793,70000

79,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

830

1103

999,60000

793,70000

79,4

Межбюджетные трансферты

830

1103

5210000

999,60000

793,70000

79,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

830

1103

5210200

999,60000

793,70000

79,4

Фонд компенсаций

830

1103

5210200

009

999,60000

793,70000

79,4

31.

Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае

831

46 827,08231

45 252,48068

96,6

19 695,00000

19 695,00000

100,0

38,20000

34,16172

89,4

Национальная экономика

831

04

32 863,00027

31 777,76441

96,7

12 128,00000

12 128,00000

100,0

38,20000

34,16172

89,4

Сельское хозяйство и рыболовство

831

0405

32 863,00027

31 777,76441

96,7

12 128,00000

12 128,00000

100,0

38,20000

34,16172

89,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

831

0405

0010000

32 863,00027

31 777,76441

96,7

12 128,00000

12 128,00000

100,0

38,20000

34,16172

89,4

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания

831

0405

0015100

32 863,00027

31 777,76441

96,7

12 128,00000

12 128,00000

100,0

38,20000

34,16172

89,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

831

0405

0015100

001

6 843,90000

6 543,90000

95,6

2 076,00000

2 076,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

6 843,90000

6 543,90000

95,6

2 076,00000

2 076,00000

100,0

расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

385,00000

385,00000

100,0

250,00000

250,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

831

0405

0015100

012

26 019,10027

25 233,86441

97,0

10 052,00000

10 052,00000

100,0

38,20000

34,16172

89,4

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

26 019,10027

25 233,86441

97,0

10 052,00000

10 052,00000

100,0

38,20000

34,16172

89,4

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

5 724,30027

5 724,30027

100,0

2 137,25887

2 137,25887

100,0

Охрана окружающей среды

831

06

13 964,08204

13 474,71627

96,5

7 567,00000

7 567,00000

100,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

831

0603

13 964,08204

13 474,71627

96,5

7 567,00000

7 567,00000

100,0

Охрана и использование объектов животного мира

831

0603

2640000

1 459,40034

1 459,40034

100,0

Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

831

0603

2640100

966,60034

966,60034

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

831

0603

2640100

001

50,00000

50,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

50,00000

50,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

831

0603

2640100

012

916,60034

916,60034

100,0

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

916,60034

916,60034

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

506,40034

506,40034

100,0

Охрана и использование объектов животного мира ( за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

831

0603

2640200

492,80000

492,80000

100,0

Выполнение функций государственными органами

831

0603

2640200

012

492,80000

492,80000

100,0

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

492,80000

492,80000

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

219,00000

219,00000

100,0

Рыболовное хозяйство

831

0603

2700000

1 486,20000

1 486,20000

100,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов

831

0603

2700400

1 486,20000

1 486,20000

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:

831

0603

2700400

001

452,00000

452,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

452,00000

452,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

831

0603

2700400

012

1 034,20000

1 034,20000

100,0

расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:

1 034,20000

1 034,20000

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

530,00000

530,00000

100,0

Природоохранные учреждения

831

0603

4110000

11 018,48170

10 529,11593

95,6

7 567,00000

7 567,00000

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

831

0603

4119900

11 018,48170

10 529,11593

95,6

7 567,00000

7 567,00000

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

831

0603

4119900

001

11 018,48170

10 529,11593

95,6

7 567,00000

7 567,00000

100,0

за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)

400,00000

347,67225

86,9

32.

Агентство по ветеринарии Камчатского края

832

97 668,18131

92 979,31705

95,2

60 389,30000

59 928,45827

99,2

2 783,20000

2 557,14881

91,9

Национальная экономика

832

04

97 668,18131

92 979,31705

95,2

60 389,30000

59 928,45827

99,2

2 783,20000

2 557,14881

91,9

Сельское хозяйство и рыболовство

832

0405

97 668,18131

92 979,31705

95,2

60 389,30000

59 928,45827

99,2

2 783,20000

2 557,14881

91,9

Руководство и управление в сфере установленных функций

832

0405

0020000

6 232,00000

5 695,52207

91,4

4 022,00000

3 963,37100

98,5

Центральный аппарат

832

0405

0020400

6 232,00000

5 695,52207

91,4

4 022,00000

3 963,37100

98,5

Выполнение функций государственными органами

832

0405

0020400

012

6 232,00000

5 695,52207

91,4

4 022,00000

3 963,37100

98,5

Государственная поддержка сельского хозяйства

832

0405

2600000

1 000,00000

999,99949

100,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

832

0405

2600400

1 000,00000

999,99949

100,0

Выполнение функций государственными органами

832

0405

2600400

012

1 000,00000

999,99949

100,0

Обеспечение организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению

1 000,00000

999,99949

100,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства

832

0405

2630000

90 436,18131

86 283,79549

95,4

56 367,30000

55 965,08727

99,3

2 783,20000

2 557,14881

91,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

832

0405

2639900

90 436,18131

86 283,79549

95,4

56 367,30000

55 965,08727

99,3

2 783,20000

2 557,14881

91,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

832

0405

2639900

001

90 436,18131

86 283,79549

95,4

56 367,30000

55 965,08727

99,3

2 783,20000

2 557,14881

91,9

Краевое государственное учреждение "Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных" - всего, из них:

28 251,90317

26 086,14726

92,3

15 983,40000

15 698,15400

98,2

1 592,20000

1 592,20000

100,0

расходы на обучение специалистов ветеринарной сети Корякского округа

497,20000

189,62400

38,1

33.

Агентство транспорта Камчатского края

833

2 084 928,14411

1 846 410,40873

88,6

34 497,09644

34 182,81228

99,1

970,00000

940,75676

97,0

Национальная экономика

833

04

1 982 968,53411

1 745 080,72174

88,0

34 497,09644

34 182,81228

99,1

970,00000

940,75676

97,0

Транспорт

833

0408

155 008,79000

147 282,24064

95,0

4 836,89644

4 522,61228

93,5

Руководство и управление в сфере установленных функций

833

0408

0020000

7 308,49000

6 486,95767

88,8

4 836,89644

4 522,61228

93,5

Центральный аппарат

833

0408

0020400

7 308,49000

6 486,95767

88,8

4 836,89644

4 522,61228

93,5

Выполнение функций государственными органами

833

0408

0020400

012

7 308,49000

6 486,95767

88,8

4 836,89644

4 522,61228

93,5

Воздушный транспорт

833

0408

3000000

98 000,00000

91 095,28297

93,0

Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта

833

0408

3000200

98 000,00000

91 095,28297

93,0

Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:

833

0408

3000200

006

98 000,00000

91 095,28297

93,0

Субсидии    на  покрытие  убытков,  возникающих  при  продаже  товаров  (работ, услуг)  населению,  в том  числе,  льготный  проезд  отдельным  категориям  граждан и  обеспечение   авиа  пассажирских  перевозок  в  отдаленные  и  малонаселенные  пункты  Камчатского края

98 000,00000

91 095,28297

93,0

Реализация государственных функций в области национальной экономики

833

0408

3400000

49 700,30000

49 700,00000

100,0

Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации

833

0408

3400700

49 700,30000

49 700,00000

100,0

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники

833

0408

3400702

49 700,30000

49 700,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

833

0408

3400702

012

49 700,30000

49 700,00000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

49 700,30000

49 700,00000

100,0

Дорожное хозяйство

833

0409

1 827 959,74411

1 597 798,48110

87,4

29 660,20000

29 660,20000

100,0

970,00000

940,75676

97,0

Федеральные целевые программы

833

0409

1000000

1 319 848,02521

1 104 243,87782

83,7

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

833

0409

1004600

1 319 848,02521

1 104 243,87782

83,7

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года

833

0409

1004602

1 319 848,02521

1 104 243,87782

83,7

Бюджетные инвестиции

833

0409

1004602

003

1 319 848,02521

1 104 243,87782

83,7

расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:

1 173 541,81941

961 586,04625

81,9

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

323 221,51941

323 221,51941

100,0

расходы за счет краевого бюджета

146 306,20580

142 657,83157

97,5

Дорожное хозяйство

833

0409

3150000

508 111,71890

493 554,60328

97,1

29 660,20000

29 660,20000

100,0

970,00000

940,75676

97,0

Управление дорожным хозяйством

833

0409

3150100

46 574,10000

46 532,46779

99,9

29 660,20000

29 660,20000

100,0

970,00000

940,75676

97,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:

833

0409

3150101

001

46 574,10000

46 532,46779

99,9

29 660,20000

29 660,20000

100,0

970,00000

940,75676

97,0

КГУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

46 574,10000

46 532,46779

99,9

29 660,20000

29 660,20000

100,0

970,00000

940,75676

97,0

Поддержка дорожного хозяйства

833

0409

3150200

461 537,61890

447 022,13549

96,9

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

833

0409

3150201

461 537,61890

447 022,13549

96,9

Бюджетные инвестиции

833

0409

3150201

003

23 719,61490

23 719,61490

100,0

расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

23 658,08390

23 658,08390

100,0

расходы за счет краевого бюджета

61,53100

61,53100

100,0

Субсидии юридическим лицам

833

0409

3150201

006

437 818,00400

423 302,52059

96,7

расходы за счет федерального бюджета

26 000,00000

26 000,00000

100,0

расходы за счет краевого бюджета - всего, из них:

411 818,00400

397 302,52059

96,5

расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края

1 732,40100

1 732,40100

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

833

05

22 000,00000

21 470,00000

97,6

Коммунальное хозяйство

833

0502

22 000,00000

21 470,00000

97,6

Поддержка коммунального хозяйства

833

0502

3510000

22 000,00000

21 470,00000

97,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства

833

0502

3510500

22 000,00000

21 470,00000

97,6

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

833

0502

3510500

012

22 000,00000

21 470,00000

97,6

расходы на приобретение тракторной техники для транспортно изолированных сел Камчатского края

22 000,00000

21 470,00000

97,6

Социальная политика

833

10

885,61000

785,68699

88,7

Пенсионное обеспечение

833

1001

885,61000

785,68699

88,7

Пенсии

833

1001

4900000

885,61000

785,68699

88,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

833

1001

4910000

885,61000

785,68699

88,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

833

1001

4910100

885,61000

785,68699

88,7

Социальные выплаты

833

1001

4910100

005

885,61000

785,68699

88,7

Межбюджетные трансферты

833

11

79 074,00000

79 074,00000

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

833

1102

79 074,00000

79 074,00000

100,0

Дорожное хозяйство

833

1102

3150000

79 074,00000

79 074,00000

100,0

Поддержка дорожного хозяйства

833

1102

3150200

79 074,00000

79 074,00000

100,0

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

833

1102

3150201

79 074,00000

79 074,00000

100,0

Фонд софинансирования

833

1102

3150201

010

79 074,00000

79 074,00000

100,0

расходы за счет средств федерального бюджета

79 074,00000

79 074,00000

100,0

34.

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края

834

101 092,80000

90 310,21435

89,3

56 859,00000

50 843,79986

89,4

3 799,40000

2 904,43735

76,4

Общегосударственные вопросы

834

01

101 092,80000

90 310,21435

89,3

56 859,00000

50 843,79986

89,4

3 799,40000

2 904,43735

76,4

Судебная система

834

0105

101 092,80000

90 310,21435

89,3

56 859,00000

50 843,79986

89,4

3 799,40000

2 904,43735

76,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

834

0105

0020000

101 092,80000

90 310,21435

89,3

56 859,00000

50 843,79986

89,4

3 799,40000

2 904,43735

76,4

Обеспечение деятельности аппаратов судов

834

0105

0022300

101 092,80000

90 310,21435

89,3

56 859,00000

50 843,79986

89,4

3 799,40000

2 904,43735

76,4

Выполнение функций государственными органами

834

0105

0022300

012

101 092,80000

90 310,21435

89,3

56 859,00000

50 843,79986

89,4

3 799,40000

2 904,43735

76,4

35.

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

835

11 381,00000

10 923,10446

96,0

7 881,13100

7 608,04153

96,5

125,90600

125,90600

100,0

Национальная экономика

835

04

11 381,00000

10 923,10446

96,0

7 881,13100

7 608,04153

96,5

125,90600

125,90600

100,0

Общеэкономические вопросы

835

0401

11 381,00000

10 923,10446

96,0

7 881,13100

7 608,04153

96,5

125,90600

125,90600

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

835

0401

0020000

11 381,00000

10 923,10446

96,0

7 881,13100

7 608,04153

96,5

125,90600

125,90600

100,0

Центральный аппарат

835

0401

0020400

11 381,00000

10 923,10446

96,0

7 881,13100

7 608,04153

96,5

125,90600

125,90600

100,0

Выполнение функций государственными органами

835

0401

0020400

012

11 381,00000

10 923,10446

96,0

7 881,13100

7 608,04153

96,5

125,90600

125,90600

100,0

36.

Инспекция государственного технического надзора Камчатского края

836

10 678,15000

10 660,55074

99,8

7 454,05000

7 454,05000

100,0

28,10000

10,50074

37,4

Национальная экономика

836

04

10 268,15000

10 250,55074

99,8

7 454,05000

7 454,05000

100,0

28,10000

10,50074

37,4

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

10 268,15000

10 250,55074

99,8

7 454,05000

7 454,05000

100,0

28,10000

10,50074

37,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

836

0412

0020000

10 268,15000

10 250,55074

99,8

7 454,05000

7 454,05000

100,0

28,10000

10,50074

37,4

Центральный аппарат

836

0412

0020400

10 268,15000

10 250,55074

99,8

7 454,05000

7 454,05000

100,0

28,10000

10,50074

37,4

Выполнение функций государственными органами

836

0412

0020400

012

10 268,15000

10 250,55074

99,8

7 454,05000

7 454,05000

100,0

28,10000

10,50074

37,4

Социальная политика

836

10

410,00000

410,00000

100,0

Пенсионное обеспечение

836

1001

410,00000

410,00000

100,0

Пенсии

836

1001

4900000

410,00000

410,00000

100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

836

1001

4910000

410,00000

410,00000

100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

836

1001

4910100

410,00000

410,00000

100,0

Социальные выплаты

836

1001

4910100

005

410,00000

410,00000

100,0

37.

Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края

837

11 796,00000

11 643,41632

98,7

8 206,00000

8 206,00000

100,0

Национальная экономика

837

04

11 796,00000

11 643,41632

98,7

8 206,00000

8 206,00000

100,0

Общеэкономические вопросы

837

0401

11 796,00000

11 643,41632

98,7

8 206,00000

8 206,00000

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

837

0401

0020000

11 796,00000

11 643,41632

98,7

8 206,00000

8 206,00000

100,0

Центральный аппарат

837

0401

0020400

11 796,00000

11 643,41632

98,7

8 206,00000

8 206,00000

100,0

Выполнение функций государственными органами

837

0401

0020400

012

11 796,00000

11 643,41632

98,7

8 206,00000

8 206,00000

100,0

38.

Государственная жилищная инспекция Камчатского края

838

10 549,00000

10 129,62688

96,0

6 664,17186

6 606,48146

99,1

Национальная экономика

838

04

10 549,00000

10 129,62688

96,0

6 664,17186

6 606,48146

99,1

Общеэкономические вопросы

838

0401

10 549,00000

10 129,62688

96,0

6 664,17186

6 606,48146

99,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

838

0401

0020000

10 549,00000

10 129,62688

96,0

6 664,17186

6 606,48146

99,1

Центральный аппарат

838

0401

0020400

10 549,00000

10 129,62688

96,0

6 664,17186

6 606,48146

99,1

Выполнение функций государственными органами

838

0401

0020400

012

10 549,00000

10 129,62688

96,0

6 664,17186

6 606,48146

99,1

39.

Инспекция государственного экологического и водного контроля Камчатского края

839

10 087,00000

9 157,84639

90,8

6 329,14100

5 842,32759

92,3

Национальная экономика

839

04

10 087,00000

9 157,84639

90,8

6 329,14100

5 842,32759

92,3

Общеэкономические вопросы

839

0401

10 087,00000

9 157,84639

90,8

6 329,14100

5 842,32759

92,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

839

0401

0020000

10 087,00000

9 157,84639

90,8

6 329,14100

5 842,32759

92,3

Центральный аппарат

839

0401

0020400

10 087,00000

9 157,84639

90,8

6 329,14100

5 842,32759

92,3

Выполнение функций государственными органами

839

0401

0020400

012

10 087,00000

9 157,84639

90,8

6 329,14100

5 842,32759

92,3

40.

Государственная инспекция по контролю в сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского края

840

3 152,29000

2 964,96442

94,1

2 522,00000

2 520,87462

100,0

Общегосударственные вопросы

840

01

3 152,29000

2 964,96442

94,1

2 522,00000

2 520,87462

100,0

Другие общегосударственные вопросы

840

0114

3 152,29000

2 964,96442

94,1

2 522,00000

2 520,87462

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

840

0114

0020000

3 152,29000

2 964,96442

94,1

2 522,00000

2 520,87462

100,0

Центральный аппарат

840

0114

0020400

3 152,29000

2 964,96442

94,1

2 522,00000

2 520,87462

100,0

Выполнение функций государственными органами

840

0114

0020400

012

3 152,29000

2 964,96442

94,1

2 522,00000

2 520,87462

100,0

41.

Краевое государственное учреждение "Автобаза"

841

114 864,14534

107 795,78417

93,8

65 829,11880

65 827,02907

100,0

4 130,00410

3 856,59571

93,4

Общегосударственные вопросы

841

01

114 864,14534

107 795,78417

93,8

65 829,11880

65 827,02907

100,0

4 130,00410

3 856,59571

93,4

Другие общегосударственные вопросы

841

0114

114 864,14534

107 795,78417

93,8

65 829,11880

65 827,02907

100,0

4 130,00410

3 856,59571

93,4

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

841

0114

0930000

114 864,14534

107 795,78417

93,8

65 829,11880

65 827,02907

100,0

4 130,00410

3 856,59571

93,4

Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений

841

0114

0939900

114 864,14534

107 795,78417

93,8

65 829,11880

65 827,02907

100,0

4 130,00410

3 856,59571

93,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

841

0114

0939900

001

114 864,14534

107 795,78417

93,8

65 829,11880

65 827,02907

100,0

4 130,00410

3 856,59571

93,4

42.

Краевое государственное учреждение "Государственный  Академический  Корякский  национальный  ансамбль танца  "Мэнго" имени А.В. Гиля (Губернаторский)"

842

19 426,92824

12 908,53000

66,4

11 856,70000

8 912,53000

75,2

Культура, кинематография, средства  массовой  информации

842

08

19 426,92824

12 908,53000

66,4

11 856,70000

8 912,53000

75,2

Культура

842

0801

19 426,92824

12 908,53000

66,4

11 856,70000

8 912,53000

75,2

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

842

0801

4430000

19 426,92824

12 908,53000

66,4

11 856,70000

8 912,53000

75,2

Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений

842

0801

4439900

19 426,92824

12 908,53000

66,4

11 856,70000

8 912,53000

75,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями

842

0801

4439900

001

19 426,92824

12 908,53000

66,4

11 856,70000

8 912,53000

75,2

43.

Избирательная комиссия Камчатского края

843

25 113,71100

24 131,61426

96,1

11 276,14800

11 065,45791

98,1

Общегосударственные вопросы

843

01

18 962,89500

17 980,79898

94,8

11 276,14800

11 065,45791

98,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

843

0107

18 962,89500

17 980,79898

94,8

11 276,14800

11 065,45791

98,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

843

0107

0020000

18 962,89500

17 980,79898

94,8

11 276,14800

11 065,45791

98,1

Центральный аппарат

843

0107

0020400

16 868,74300

15 929,88837

94,4

9 430,00000

9 219,30991

97,8

Выполнение функций государственными органами

843

0107

0020400

012

16 868,74300

15 929,88837

94,4

9 430,00000

9 219,30991

97,8

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

843

0107

0022000

2 094,15200

2 050,91061

97,9

1 846,14800

1 846,14800

100,0

Выполнение функций государственными органами

843

0107

0022000

012

2 094,15200

2 050,91061

97,9

1 846,14800

1 846,14800

100,0

Социальная политика

843

10

6 150,81600

6 150,81528

100,0

Пенсионное обеспечение

843

1001

6 150,81600

6 150,81528

100,0

Пенсии

843

1001

4900000

6 150,81600

6 150,81528

100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

843

1001

4910000

6 150,81600

6 150,81528

100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

843

1001

4910100

6 150,81600

6 150,81528

100,0

Социальные выплаты

843

1001

4910100

005

6 150,81600

6 150,81528

100,0

44.

Управление внутренних дел по Камчатскому краю

844

814 084,75774

811 040,56438

99,6

615 887,02461

615 887,02461

100,0

12 817,20797

12 817,20797

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

844

03

814 084,75774

811 040,56438

99,6

615 887,02461

615 887,02461

100,0

12 817,20797

12 817,20797

100,0

Органы внутренних дел

844

0302

814 084,75774

811 040,56438

99,6

615 887,02461

615 887,02461

100,0

12 817,20797

12 817,20797

100,0

Воинские формирования (органы, подразделения)

844

0302

2020000

810 735,17374

807 691,76136

99,6

615 887,02461

615 887,02461

100,0

12 817,20797

12 817,20797

100,0

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

844

0302

2020100

121 896,10000

121 896,10000

100,0

121 896,10000

121 896,10000

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

844

0302

2020100

014

121 896,10000

121 896,10000

100,0

121 896,10000

121 896,10000

100,0

расходы за счет федерального бюджета

121 896,10000

121 896,10000

100,0

121 896,10000

121 896,10000

100,0

Военный персонал

844

0302

2025800

474 289,01300

474 289,01300

100,0

472 984,01300

472 984,01300

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

844

0302

2025800

014

474 289,01300

474 289,01300

100,0

472 984,01300

472 984,01300

100,0

Компенсации членам семей погибших военнослужащих

844

0302

2026400

2 100,06000

2 100,06000

100,0

0,00000

0,00000

Социальные выплаты

844

0302

2026400

005

2 100,06000

2 100,06000

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

844

0302

2026700

148 517,33374

145 473,92136

98,0

21 006,91161

21 006,91161

100,0

12 817,20797

12 817,20797

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:

844

0302

2026700

014

148 517,33374

145 473,92136

98,0

21 006,91161

21 006,91161

100,0

12 817,20797

12 817,20797

100,0

расходы на приобретение, внедрение и сопровождение информационной системы ГИБДД "Регион"

850,00000

0,00000

0,0

Вещевое обеспечение

844

0302

2027200

5 847,37700

5 847,37700

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

844

0302

2027200

014

5 847,37700

5 847,37700

100,0

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

844

0302

2027600

58 085,29000

58 085,29000

100,0

Социальные выплаты

844

0302

2027600

005

58 085,29000

58 085,29000

100,0

Региональные целевые программы

844

0302

5220000

3349,58400

3348,80302

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

844

0302

5220000

014

3349,58400

3348,80302

100,0

Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)

3349,58400

3348,80302

100,0

45.

Краевое государственное учреждение "Камчатское телевидение и радиовещание"

845

30 577,55000

27 383,15444

89,6

16 091,54000

14 597,49300

90,7

Культура, кинематография и средства массовой информации

845

08

30 577,55000

27 383,15444

89,6

16 091,54000

14 597,49300

90,7

Телевидение и радиовещание

845

0803

30 577,55000

27 383,15444

89,6

16 091,54000

14 597,49300

90,7

Телерадиокомпании

845

0803

4530000

30 577,55000

27 383,15444

89,6

16 091,54000

14 597,49300

90,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

845

0803

4539900

30 577,55000

27 383,15444

89,6

16 091,54000

14 597,49300

90,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями

845

0803

4539900

001

30 577,55000

27 383,15444

89,6

16 091,54000

14 597,49300

90,7

46.

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия

846

1 988,00000

1 595,43221

80,3

1 410,00000

1 132,55264

80,3

Общегосударственные вопросы

846

01

1 988,00000

1 595,43221

80,3

1 410,00000

1 132,55264

80,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

846

0107

1 988,00000

1 595,43221

80,3

1 410,00000

1 132,55264

80,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

846

0107

0020000

1 988,00000

1 595,43221

80,3

1 410,00000

1 132,55264

80,3

Центральный аппарат

846

0107

0020400

1 988,00000

1 595,43221

80,3

1 410,00000

1 132,55264

80,3

Выполнение функций государственными органами

846

0107

0020400

012

1 988,00000

1 595,43221

80,3

1 410,00000

1 132,55264

80,3

47.

Краевое государственное учреждение "Сыпучка"

847

14 336,34264

9 287,99704

64,8

9 261,70000

5 742,94891

62,0

1 494,00000

1 240,37338

83,0

Общегосударственные вопросы

847

01

14 336,34264

9 287,99704

64,8

9 261,70000

5 742,94891

62,0

1 494,00000

1 240,37338

83,0

Другие общегосударственные вопросы

847

0114

14 336,34264

9 287,99704

64,8

9 261,70000

5 742,94891

62,0

1 494,00000

1 240,37338

83,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

847

0114

0930000

14 336,34264

9 287,99704

64,8

9 261,70000

5 742,94891

62,0

1 494,00000

1 240,37338

83,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

847

0114

0939900

14 336,34264

9 287,99704

64,8

9 261,70000

5 742,94891

62,0

1 494,00000

1 240,37338

83,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

847

0114

0939900

001

14 336,34264

9 287,99704

64,8

9 261,70000

5 742,94891

62,0

1 494,00000

1 240,37338

83,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

38 630 180,69328

32 099 494,58557

83,1

3 618 480,66627

3 519 991,73886

97,3

379 704,40906

352 536,83899

92,8

Приложение 7

              к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого  бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

об исполнении расходов краевого бюджета за 2009 год по ведомственной структуре расходов,

осуществляемым за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

тыс. рублей

РАСХОДЫ

коды бюджетной классификации

в том числе

Годовой объем ассигнований

в том числе

ГРС

Раздел, под-раздел

Целевая статья

Вид расходов

Заработная плата   КОСГУ 211

Коммунальные услуги  КОСГУ 223

Утверждено

Исполнено

% исполне-ния

Утверждено

Исполнено

% исполне-ния

Утверждено

Исполнено

% исполне-ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края

806

3304,08750

3304,08750

100,0

781,00000

781,00000

100,0

178,16800

178,16800

100,0

Культура, кинематография и средства массовой информации

806

08

3304,08750

3304,08750

100,0

781,00000

781,00000

100,0

178,16800

178,16800

100,0

Культура

806

0801

3304,08750

3304,08750

100,0

781,00000

781,00000

100,0

178,16800

178,16800

100,0

Музеи и постоянные выставки

806

0801

4410000

3304,08750

3304,08750

100,0

781,00000

781,00000

100,0

178,16800

178,16800

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

806

0801

4419900

3304,08750

3304,08750

100,0

781,00000

781,00000

100,0

178,16800

178,16800

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

806

0801

4419900

001

3304,08750

3304,08750

100,0

781,00000

781,00000

100,0

178,16800

178,16800

100,0

Краевое государственное учреждение "Камчатский выставочный центр"- всего, из них:

3304,08750

3304,08750

100,0

781,00000

781,00000

100,0

178,16800

178,16800

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

104,08750

104,08750

100,0

2.

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

807

3630,39563

3179,81050

87,6

859,49563

724,67274

84,3

0,00000

0,00000

Национальная экономика

807

04

3630,39563

3179,81050

87,6

859,49563

724,67274

84,3

0,00000

0,00000

Сельское хозяйство и рыболовство

807

0405

3630,39563

3179,81050

87,6

859,49563

724,67274

84,3

0,00000

0,00000

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства

807

0405

2630000

3630,39563

3179,81050

87,6

859,49563

724,67274

84,3

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

807

0405

2639900

3630,39563

3179,81050

87,6

859,49563

724,67274

84,3

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

807

0405

2639900

001

3630,39563

3179,81050

87,6

859,49563

724,67274

84,3

0,00000

0,00000

Краевое государственное учреждение по племенной работе "Камчатское" - всего, из них:

3630,39563

3179,81050

87,6

859,49563

724,67274

84,3

0,00000

0,00000

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

17,39563

17,39563

100,0

17,39563

17,39563

100,0

3.

Министерство природных ресурсов Камчатского края

808

21914,04623

11437,04548

52,2

2226,00000

1858,77705

83,5

103,86644

67,17832

64,7

Национальная экономика

808

04

1206,21656

20,83526

1,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Общеэкономические вопросы

808

0401

1206,21656

20,83526

1,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

808

0401

0020000

1206,21656

20,83526

1,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Центральный аппарат

808

0401

0020400

1206,21656

20,83526

1,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

808

0401

0020400

012

1206,21656

20,83526

1,7

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

116,21656

0,00000

0,0

Охрана окружающей среды

808

06

20707,82967

11416,21022

55,1

2226,00000

1858,77705

83,5

103,86644

67,17832

64,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

808

0603

20707,82967

11416,21022

55,1

2226,00000

1858,77705

83,5

103,86644

67,17832

64,7

Природоохранные учреждения

808

0603

4110000

20707,82967

11416,21022

55,1

2226,00000

1858,77705

83,5

103,86644

67,17832

64,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

808

0603

4119900

20707,82967

11416,21022

55,1

2226,00000

1858,77705

83,5

103,86644

67,17832

64,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе

808

0603

4119900

001

20707,82967

11416,21022

55,1

2226,00000

1858,77705

83,5

103,86644

67,17832

64,7

Краевое государственное учреждение "Природный парк "Налычево" - всего, из них:

10610,74427

3223,17908

30,4

263,00000

10,00000

3,8

3,86644

3,73426

96,6

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

373,74427

373,74427

100,0

3,34631

3,21413

96,0

Краевое государственное учреждение "Природный парк "Быстринский" - всего, из них:

3076,84326

2780,94758

90,4

100,00000

63,44406

63,4

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

336,84326

336,84326

100,0

20,00000

20,00000

100,0

Краевое государственное учреждение "Природный парк "Ключевской"

93,53400

91,62700

98,0

Краевое государственное учреждение "Природный парк "Южно-Камчатский" - всего, из них:

354,04784

354,04784

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

4,04784

4,04784

100,0

Краевое государственное учреждение  "Дирекция лососевого заказника "Река Коль" - всего, из них:

6572,66030

4966,40872

75,6

1963,00000

1848,77705

94,2

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

1014,66030

1014,66030

100,0

200,00000

200,00000

100,0

3.

Министерство образования и науки Камчатского края

813

64085,75208

57310,92448

89,4

20007,38220

19677,16957

98,3

7511,63259

5146,99281

68,5

Образование

813

07

64085,75208

57310,92448

89,4

20007,38220

19677,16957

98,3

7511,63259

5146,99281

68,5

Общее образование

813

0702

11551,30690

9109,11449

78,9

1152,69000

1098,74914

95,3

490,51500

381,11734

77,7

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

813

0702

4210000

6157,89275

5527,62557

89,8

36,00000

36,00000

100,0

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0702

4219900

6157,89275

5527,62557

89,8

36,00000

36,00000

100,0

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

813

0702

4219900

001

6157,89275

5527,62557

89,8

36,00000

36,00000

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

325,89275

325,89275

100,0

Школы-интернаты

813

0702

4220000

561,00000

111,00000

19,8

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0702

4229900

561,00000

111,00000

19,8

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

813

0702

4229900

001

561,00000

111,00000

19,8

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

11,00000

11,00000

100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

813

0702

4230000

4245,41406

3364,98883

79,3

1116,69000

1062,74914

95,2

490,51500

381,11734

77,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0702

4239900

4245,41406

3364,98883

79,3

1116,69000

1062,74914

95,2

490,51500

381,11734

77,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

813

0702

4239900

001

4245,41406

3364,98883

79,3

1116,69000

1062,74914

95,2

490,51500

381,11734

77,7

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

89,41406

89,41406

100,0

Детские дома

813

0702

4240000

95,00000

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0702

4249900

95,00000

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

813

0702

4249900

001

95,00000

0,00000

0,0

Специальные (коррекционные) учреждения

813

0702

4330000

492,00009

105,50009

21,4

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0702

4339900

492,00009

105,50009

21,4

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

813

0702

4339900

001

492,00009

105,50009

21,4

0,00000

0,00000

0,00000

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

10,00009

10,00009

100,0

Начальное профессиональное образование

813

0703

17480,07900

15998,98114

91,5

3703,78800

3457,51714

93,4

4129,90148

3651,79704

88,4

Профессионально-технические училища

813

0703

4250000

17480,07900

15998,98114

91,5

3703,78800

3457,51714

93,4

4129,90148

3651,79704

88,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0703

4259900

17480,07900

15998,98114

91,5

3703,78800

3457,51714

93,4

4129,90148

3651,79704

88,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

813

0703

4259900

001

17480,07900

15998,98114

91,5

3703,78800

3457,51714

93,4

4129,90148

3651,79704

88,4

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

48,50000

48,50000

100,0

16,86100

16,86100

100,0

Среднее профессиональное образование

813

0704

31257,91997

29508,73327

94,4

14535,12427

14535,12427

100,0

2602,17811

1079,42714

41,5

Средние специальные учебные заведения

813

0704

4270000

31257,91997

29508,73327

94,4

14535,12427

14535,12427

100,0

2602,17811

1079,42714

41,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0704

4279900

31257,91997

29508,73327

94,4

14535,12427

14535,12427

100,0

2602,17811

1079,42714

41,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них: 

813

0704

4279900

001

31257,91997

29508,73327

94,4

14535,12427

14535,12427

100,0

2602,17811

1079,42714

41,5

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

37,04855

37,04855

100,0

Переподготовка и повышение квалификации

813

0705

1876,80738

1143,37189

60,9

46,21600

16,21509

35,1

289,03800

34,65129

12,0

Институты повышения квалификации

813

0705

4280000

1876,80738

1143,37189

60,9

46,21600

16,21509

35,1

289,03800

34,65129

12,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0705

4289900

1876,80738

1143,37189

60,9

46,21600

16,21509

35,1

289,03800

34,65129

12,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

813

0705

4289900

001

1876,80738

1143,37189

60,9

46,21600

16,21509

35,1

289,03800

34,65129

12,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

34,43038

34,43038

100,0

10,00000

10,00000

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

813

0707

205,00000

205,00000

100,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

813

0707

4320000

205,00000

205,00000

100,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Оздоровление детей

813

0707

4320200

205,00000

205,00000

100,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций государственными органами

813

0707

4320200

012

205,00000

205,00000

100,0

Другие вопросы в области образования

813

0709

1714,63883

1345,72369

78,5

569,56393

569,56393

100,0

0,00000

0,00000

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

813

0709

4350000

1186,59113

1114,58013

93,9

569,56393

569,56393

100,0

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

813

0709

4359900

1186,59113

1114,58013

93,9

569,56393

569,56393

100,0

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

813

0709

4359900

001

1186,59113

1114,58013

93,9

569,56393

569,56393

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

71,03513

71,03513

100,0

52,42393

52,42393

100,0

Мероприятия в области образования

813

0709

4360000

517,26340

220,35926

42,6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Проведение мероприятий для детей и молодежи

813

0709

4360900

517,26340

220,35926

42,6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

813

0709

4360900

012

517,26340

220,35926

42,6

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

1,26340

1,26340

100,0

Региональные целевые программы

813

0709

5220000

10,78430

10,78430

100,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятия в сфере образования

813

0709

5220000

022

10,78430

10,78430

100,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

10,78430

10,78430

100,0

4.

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

142416,42741

133792,73917

93,9

49985,30450

48774,67374

97,6

20818,31466

19076,98902

91,6

Образование

814

07

15080,74330

13519,23376

89,6

6200,00000

5847,42130

94,3

1251,50000

1088,02279

86,9

Среднее профессиональное образование

814

0704

15080,74330

13519,23376

89,6

6200,00000

5847,42130

94,3

1251,50000

1088,02279

86,9

Средние специальные учебные заведения

814

0704

4270000

15080,74330

13519,23376

89,6

6200,00000

5847,42130

94,3

1251,50000

1088,02279

86,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0704

4279900

15080,74330

13519,23376

89,6

6200,00000

5847,42130

94,3

1251,50000

1088,02279

86,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0704

4279900

001

15080,74330

13519,23376

89,6

6200,00000

5847,42130

94,3

1251,50000

1088,02279

86,9

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

3503,50030

3503,50030

100,0

636,50000

636,50000

100,0

Здравоохранение и спорт

814

09

127335,68411

120273,50541

94,5

43785,30450

42927,25244

98,0

19566,81466

17988,96623

91,9

Стационарная медицинская помощь

814

0901

73233,31900

71435,97484

97,5

27685,56800

27314,08218

98,7

15408,53100

15174,81139

98,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

814

0901

4700000

50160,91721

48676,03777

97,0

19485,45029

19171,62871

98,4

10559,65500

10459,65495

99,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0901

4709900

50160,91721

48676,03777

97,0

19485,45029

19171,62871

98,4

10559,65500

10459,65495

99,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0901

4709900

001

50160,91721

48676,03777

97,0

19485,45029

19171,62871

98,4

10559,65500

10459,65495

99,1

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

667,87135

667,87135

100,0

513,74100

513,74100

100,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

814

0901

4710000

23072,40179

22759,93707

98,6

8200,11771

8142,45347

99,3

4848,87600

4715,15644

97,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0901

4719900

23072,40179

22759,93707

98,6

8200,11771

8142,45347

99,3

4848,87600

4715,15644

97,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0901

4719900

001

23072,40179

22759,93707

98,6

8200,11771

8142,45347

99,3

4848,87600

4715,15644

97,2

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

621,19065

621,19065

100,0

345,30800

345,30800

100,0

Амбулаторная помощь

814

0902

26814,45357

22151,26867

82,6

10895,34936

10513,85458

96,5

2217,00966

929,05414

41,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

814

0902

4710000

26814,45357

22151,26867

82,6

10895,34936

10513,85458

96,5

2217,00966

929,05414

41,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0902

4719900

26814,45357

22151,26867

82,6

10895,34936

10513,85458

96,5

2217,00966

929,05414

41,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0902

4719900

001

26814,45357

22151,26867

82,6

10895,34936

10513,85458

96,5

2217,00966

929,05414

41,9

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

1965,76157

1965,76157

100,0

869,81736

869,81736

100,0

146,99966

146,99966

100,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

814

0903

586,80800

586,80800

100,0

150,00000

150,00000

100,0

70,00000

70,00000

100,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

814

0903

4700000

283,50000

283,50000

100,0

150,00000

150,00000

100,0

70,00000

70,00000

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0903

4709900

283,50000

283,50000

100,0

150,00000

150,00000

100,0

70,00000

70,00000

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

814

0903

4709900

001

283,50000

283,50000

100,0

150,00000

150,00000

100,0

70,00000

70,00000

100,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

814

0903

4710000

303,30800

303,30800

100,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0903

4719900

303,30800

303,30800

100,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

814

0903

4719900

001

303,30800

303,30800

100,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

814

0906

213,60844

138,78236

65,0

0,00000

0,00000

30,00000

10,00000

33,3

Центры, станции и отделения переливания крови

814

0906

4720000

213,60844

138,78236

65,0

0,00000

0,00000

30,00000

10,00000

33,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0906

4729900

213,60844

138,78236

65,0

0,00000

0,00000

30,00000

10,00000

33,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0906

4729900

001

213,60844

138,78236

65,0

30,00000

10,00000

33,3

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

13,60844

13,60844

100,0

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

814

0910

26487,49510

25960,67154

98,0

5054,38714

4949,31568

97,9

1841,27400

1805,10070

98,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

814

0910

4690000

23444,30551

23071,61733

98,4

5054,38714

4949,31568

97,9

1841,27400

1805,10070

98,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

814

0910

4699900

23444,30551

23071,61733

98,4

5054,38714

4949,31568

97,9

1841,27400

1805,10070

98,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

814

0910

4699900

001

23444,30551

23071,61733

98,4

5054,38714

4949,31568

97,9

1841,27400

1805,10070

98,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

122,30551

122,30551

100,0

99,13696

99,13696

100,0

Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма

814

0910

4850000

3043,18959

2889,05421

94,9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

814

0910

4859700

3043,18959

2889,05421

94,9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

814

0910

4859700

012

3043,18959

2889,05421

94,9

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

143,18959

143,18959

100,0

5.

Министерство социального развития и труда Камчатского края

815

153564,19050

142724,40832

92,9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Социальная политика

815

10

153564,19050

142724,40832

92,9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Социальное обслуживание населения

815

1002

24488,19050

22060,15804

90,1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

815

1002

5010000

23892,19050

21703,25804

90,8

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

815

1002

5019900

23892,19050

21703,25804

90,8

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

815

1002

5019900

001

23892,19050

21703,25804

90,8

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

50,00000

50,00000

100,0

Учреждения социального обслуживания населения

815

1002

5070000

596,00000

356,90000

59,9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

815

1002

5079900

596,00000

356,90000

59,9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

815

1002

5079900

001

596,00000

356,90000

59,9

Социальное обеспечение населения

815

1003

129076,00000

120664,25028

93,5

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Социальная помощь

815

1003

5050000

15473,00000

12738,51312

82,3

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Оказание других видов социальной помощи

815

1003

5058500

15473,00000

12738,51312

82,3

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Социальные выплаты - всего, в том числе:

815

1003

5058500

005

15473,00000

12738,51312

82,3

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реализация cт.11ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим матерям

15035,29913

12300,81225

81,8

Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие неработающим по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, уволенным по ликвидации предприятия

434,29668

434,29668

100,0

Реализация ст.6, 8 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие по беременности и родам неработающим женщинам, уволенным по ликвидации предприятия

2,79419

2,79419

100,0

Реализация ст. 9 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

0,61000

0,61000

100,0

Реализация государственных функций в области социальной политики

815

1003

5140000

113603,00000

107925,73716

95,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятия в области социальной политики

815

1003

5140100

113603,00000

107925,73716

95,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Социальные выплаты - всего, в том числе:

815

1003

5140100

005

113146,00000

107749,30062

95,2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию

113146,00000

107749,30062

95,2

Прочие расходы - всего, в том числе:

815

1003

5140100

013

457,00000

176,43654

38,6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Компенсации гражданам, которым причинен ущерб на финансовых и фондовых рынках РФ

457,00000

176,43654

38,6

6.

Министерство культуры Камчатского края

816

25341,03655

22463,44210

88,6

6324,16500

5922,27948

93,6

2356,71800

1397,10028

59,3

Образование

816

07

3653,77291

3208,50636

87,8

1273,00000

1272,99956

100,0

320,80000

55,96738

17,4

Общее образование

816

0702

108,00000

79,18750

73,3

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Учреждения по внешкольной работе с детьми

816

0702

4230000

108,00000

79,18750

73,3

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0702

4239900

108,00000

79,18750

73,3

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0702

4239900

001

108,00000

79,18750

73,3

Среднее профессиональное образование

816

0704

2800,00000

2552,81900

91,2

1150,00000

1150,00000

100,0

195,80000

24,85613

12,7

Средние специальные учебные заведения

816

0704

4270000

2800,00000

2552,81900

91,2

1150,00000

1150,00000

100,0

195,80000

24,85613

12,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0704

4279900

2800,00000

2552,81900

91,2

1150,00000

1150,00000

100,0

195,80000

24,85613

12,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями

816

0704

4279900

001

2800,00000

2552,81900

91,2

1150,00000

1150,00000

100,0

195,80000

24,85613

12,7

Другие вопросы в области образования

816

0709

745,77291

576,49986

77,3

123,00000

122,99956

100,0

125,00000

31,11125

24,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

816

0709

4350000

745,77291

576,49986

77,3

123,00000

122,99956

100,0

125,00000

31,11125

24,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0709

4359900

745,77291

576,49986

77,3

123,00000

122,99956

100,0

125,00000

31,11125

24,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

816

0709

4359900

001

745,77291

576,49986

77,3

123,00000

122,99956

100,0

125,00000

31,11125

24,9

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

29,93291

29,93291

100,0

5,00000

5,00000

100,0

Культура, кинематография и средства массовой информации

816

08

21687,26364

19254,93574

88,8

5051,16500

4649,27992

92,0

2035,91800

1341,13290

65,9

Культура

816

0801

21687,26364

19254,93574

88,8

5051,16500

4649,27992

92,0

2035,91800

1341,13290

65,9

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

816

0801

4400000

5121,22550

4480,26179

87,5

21,85000

21,85000

100,0

240,51800

62,68830

26,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0801

4409900

5121,22550

4480,26179

87,5

21,85000

21,85000

100,0

240,51800

62,68830

26,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

816

0801

4409900

001

5121,22550

4480,26179

87,5

21,85000

21,85000

100,0

240,51800

62,68830

26,1

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

14,52650

14,52650

100,0

Музеи и постоянные выставки

816

0801

4410000

3089,99244

2510,72858

81,3

1106,50000

946,51589

85,5

386,70000

192,48557

49,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0801

4419900

3089,99244

2510,72858

81,3

1106,50000

946,51589

85,5

386,70000

192,48557

49,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

816

0801

4419900

001

3089,99244

2510,72858

81,3

1106,50000

946,51589

85,5

386,70000

192,48557

49,8

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

40,99244

40,99244

100,0

23,00000

23,00000

100,0

Библиотеки

816

0801

4420000

1851,20903

1790,27480

96,7

536,00000

536,00000

100,0

354,25000

299,44748

84,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0801

4429900

1851,20903

1790,27480

96,7

536,00000

536,00000

100,0

354,25000

299,44748

84,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями- всего, из них:

816

0801

4429900

001

1851,20903

1790,27480

96,7

536,00000

536,00000

100,0

354,25000

299,44748

84,5

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

1,20903

1,20903

100,0

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

816

0801

4430000

11624,83667

10473,67057

90,1

3386,81500

3144,91403

92,9

1054,45000

786,51155

74,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

816

0801

4439900

11624,83667

10473,67057

90,1

3386,81500

3144,91403

92,9

1054,45000

786,51155

74,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

816

0801

4439900

001

11624,83667

10473,67057

90,1

3386,81500

3144,91403

92,9

1054,45000

786,51155

74,6

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

725,37567

725,37567

100,0

154,34400

154,34400

100,0

7.

Министерство по делам Корякского округа

817

2425,00000

427,29094

17,6

303,00000

271,74471

89,7

0,00000

0,00000

Культура, кинематография и средства массовой информации

817

08

2425,00000

427,29094

17,6

303,00000

271,74471

89,7

0,00000

0,00000

Культура

817

0801

1200,00000

110,80000

9,2

53,00000

53,00000

100,0

0,00000

0,00000

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

817

0801

4430000

1200,00000

110,80000

9,2

53,00000

53,00000

100,0

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

817

0801

4439900

1200,00000

110,80000

9,2

53,00000

53,00000

100,0

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

817

0801

4439900

001

1200,00000

110,80000

9,2

53,00000

53,00000

100,0

Периодическая печать и издательства

817

0804

1225,00000

316,49094

25,8

250,00000

218,74471

87,5

0,00000

0,00000

Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнительной власти

817

0804

4570000

1225,00000

316,49094

25,8

250,00000

218,74471

87,5

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

817

0804

4579900

1225,00000

316,49094

25,8

250,00000

218,74471

87,5

0,00000

0,00000

Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:

817

0804

4579900

012

1225,00000

316,49094

25,8

250,00000

218,74471

87,5

0,00000

0,00000

Краевое государственное учреждение "Редакция газеты "Народовластие"

1225,00000

316,49094

25,8

250,00000

218,74471

87,5

8.

Министерство специальных программ Камчатского края

819

4223,01235

3878,84065

91,9

154,00000

24,76600

16,1

488,00000

469,98420

96,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

819

03

3094,82945

3080,68221

99,5

0,00000

0,00000

380,00000

380,00000

100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

819

0309

2491,32945

2477,24523

99,4

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Воинские формирования (органы, подразделения)

819

0309

2020000

2491,32945

2477,24523

99,4

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

819

0309

2026700

2491,32945

2477,24523

99,4

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:

819

0309

2026700

014

2491,32945

2477,24523

99,4

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края - всего, из них:

2491,32945

2477,24523

99,4

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

201,32945

201,32945

100,0

Обеспечение пожарной безопасности

819

0310

603,50000

603,43698

100,0

0,00000

0,00000

380,00000

380,00000

100,0

Воинские формирования (органы, подразделения)

819

0310

2020000

603,50000

603,43698

100,0

0,00000

0,00000

380,00000

380,00000

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

819

0310

2026700

603,50000

603,43698

100,0

0,00000

0,00000

380,00000

380,00000

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:

819

0310

2026700

014

603,50000

603,43698

100,0

0,00000

0,00000

380,00000

380,00000

100,0

Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края - всего, из них:

603,50000

603,43698

100,0

380,00000

380,00000

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

53,50000

53,50000

100,0

Образование

819

07

1128,18290

798,15844

70,7

154,00000

24,76600

16,1

108,00000

89,98420

83,3

Другие вопросы в области образования

819

0709

1128,18290

798,15844

70,7

154,00000

24,76600

16,1

108,00000

89,98420

83,3

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

819

0709

4520000

1128,18290

798,15844

70,7

154,00000

24,76600

16,1

108,00000

89,98420

83,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

819

0709

4529900

1128,18290

798,15844

70,7

154,00000

24,76600

16,1

108,00000

89,98420

83,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:

819

0709

4529900

001

1128,18290

798,15844

70,7

154,00000

24,76600

16,1

108,00000

89,98420

83,3

Краевое государственное учреждение дополнительного профессионального образования взрослых "Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" - всего, из них:

1128,18290

798,15844

70,7

154,00000

24,76600

16,1

108,00000

89,98420

83,3

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

44,01090

44,01090

100,0

9.

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края

825

275,04787

263,22624

95,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Общегосударственные вопросы

825

01

275,04787

263,22624

95,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

825

0114

0020000

275,04787

263,22624

95,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Центральный аппарат

825

0114

0020400

275,04787

263,22624

95,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

825

0114

0020400

012

275,04787

263,22624

95,7

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

5,04787

5,04787

100,0

10.

Агентство по делам архивов Камчатского края

826

731,80411

731,26560

99,9

0,00000

0,00000

104,00000

103,99107

100,0

Общегосударственные вопросы

826

01

731,80411

731,26560

99,9

0,00000

0,00000

104,00000

103,99107

100,0

Другие общегосударственные вопросы

826

0114

731,80411

731,26560

99,9

0,00000

0,00000

104,00000

103,99107

100,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

826

0114

4400000

731,80411

731,26560

99,9

0,00000

0,00000

104,00000

103,99107

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

826

0114

4409900

731,80411

731,26560

99,9

0,00000

0,00000

104,00000

103,99107

100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

826

0114

4409900

001

731,80411

731,26560

99,9

104,00000

103,99107

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

18,80411

18,80411

100,0

11.

Агентство по молодежной политике Камчатского края

827

2400,00000

1623,10000

67,6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Образование

827

07

2400,00000

1623,10000

67,6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Молодежная политика и оздоровление детей

827

0707

2400,00000

1623,10000

67,6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Организационно-воспитательная работа с молодежью

827

0707

4310000

2400,00000

1623,10000

67,6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Проведение мероприятий для детей и молодежи

827

0707

4310100

2400,00000

1623,10000

67,6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

827

0707

4310100

001

2395,00000

1618,10000

67,6

Выполнение функций государственными органами

827

0707

4310100

012

5,00000

5,00000

100,0

12.

Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края

828

31560,53554

24112,49334

76,4

6194,15664

6119,28561

98,8

2738,75896

2078,70862

75,9

Образование

828

07

27815,22534

23958,76396

86,1

6194,15664

6119,28561

98,8

2738,75896

2078,70862

75,9

Общее образование

828

0702

24943,22534

22601,99548

90,6

6194,15664

6119,28561

98,8

2738,75896

2078,70862

75,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми

828

0702

4230000

24943,22534

22601,99548

90,6

6194,15664

6119,28561

98,8

2738,75896

2078,70862

75,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

828

0702

4239900

24943,22534

22601,99548

90,6

6194,15664

6119,28561

98,8

2738,75896

2078,70862

75,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

828

0702

4239900

001

24943,22534

22601,99548

90,6

6194,15664

6119,28561

98,8

2738,75896

2078,70862

75,9

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

282,20993

282,20993

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

828

0707

2404,00000

1338,76848

55,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

828

0707

4320000

2404,00000

1338,76848

55,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Оздоровление детей

828

0707

4320200

2404,00000

1338,76848

55,7

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций государственными органами

828

0707

4320200

012

2404,00000

1338,76848

55,7

Другие вопросы в области образования

828

0709

468,00000

18,00000

3,8

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятия в области образования

828

0709

4360000

468,00000

18,00000

3,8

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Проведение мероприятий для детей и молодежи

828

0709

4360900

468,00000

18,00000

3,8

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций государственными органами

828

0709

4360900

012

468,00000

18,00000

3,8

Здравоохранение, физическая культура и спорт

828

09

3745,31020

153,72938

4,1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Физическая культура и спорт

828

0908

3745,31020

153,72938

4,1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

828

0908

5120000

3745,31020

153,72938

4,1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

828

0908

5129700

3745,31020

153,72938

4,1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций государственными органами - всего, из них:

828

0908

5129700

012

3745,31020

153,72938

4,1

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

10,31020

10,31020

100,0

13.

Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае

831

50,00000

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Охрана окружающей среды

831

06

50,00000

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

831

0603

50,00000

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Природоохранные учреждения

831

0603

4110000

50,00000

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

831

0603

4119900

50,00000

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

831

0603

4119900

001

50,00000

0,00000

0,0

14.

Агентство по ветеринарии Камчатского края

832

14107,27563

12182,03874

86,4

4294,00000

3891,78727

90,6

377,00000

202,44881

53,7

Национальная экономика

832

04

14107,27563

12182,03874

86,4

4294,00000

3891,78727

90,6

377,00000

202,44881

53,7

Сельское хозяйство и рыболовство

832

0405

14107,27563

12182,03874

86,4

4294,00000

3891,78727

90,6

377,00000

202,44881

53,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства

832

0405

2630000

14107,27563

12182,03874

86,4

4294,00000

3891,78727

90,6

377,00000

202,44881

53,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

832

0405

2639900

14107,27563

12182,03874

86,4

4294,00000

3891,78727

90,6

377,00000

202,44881

53,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

832

0405

2639900

001

14107,27563

12182,03874

86,4

4294,00000

3891,78727

90,6

377,00000

202,44881

53,7

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

420,27563

393,82143

93,7

Краевое государственное учреждение "Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных" - всего, из них:

4523,29749

3419,82321

75,6

899,00000

613,75400

68,3

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

73,29749

50,00000

68,2

15.

Краевое государственное учреждение "Автобаза"

841

3753,00534

3284,64417

87,5

881,30880

879,21907

99,8

1391,18410

1117,77571

80,3

Общегосударственные вопросы

841

01

3753,00534

3284,64417

87,5

881,30880

879,21907

99,8

1391,18410

1117,77571

80,3

Другие общегосударственные вопросы

841

0114

3753,00534

3284,64417

87,5

881,30880

879,21907

99,8

1391,18410

1117,77571

80,3

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

841

0114

0930000

3753,00534

3284,64417

87,5

881,30880

879,21907

99,8

1391,18410

1117,77571

80,3

Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений

841

0114

0939900

3753,00534

3284,64417

87,5

881,30880

879,21907

99,8

1391,18410

1117,77571

80,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

841

0114

0939900

001

3753,00534

3284,64417

87,5

881,30880

879,21907

99,8

1391,18410

1117,77571

80,3

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

523,00534

523,00534

100,0

125,30880

125,30880

100,0

260,18410

260,1841

100,0

16.

Краевое государственное учреждение "Государственный  Академический  Корякский  национальный  ансамбль танца  "Мэнго" имени А.В. Гиля (Губернаторский)"

842

1824,92824

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Культура, кинематография, средства  массовой  информации

842

08

1824,92824

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Культура

842

0801

1824,92824

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

842

0801

4430000

1824,92824

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений

842

0801

4439900

1824,92824

0,00000

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

842

0801

4439900

001

1824,92824

0,00000

0,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

824,92824

0,00000

0,0

17.

Управление внутренних дел по Камчатскому краю

844

4862,65774

4862,65774

100,0

577,48361

577,48361

100,0

575,20797

575,20797

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

844

03

4862,65774

4862,65774

100,0

577,48361

577,48361

100,0

575,20797

575,20797

100,0

Органы внутренних дел

844

0302

4862,65774

4862,65774

100,0

577,48361

577,48361

100,0

575,20797

575,20797

100,0

Воинские формирования (органы, подразделения)

844

0302

2020000

4862,65774

4862,65774

100,0

577,48361

577,48361

100,0

575,20797

575,20797

100,0

Военный персонал

844

0302

2025800

6,69200

6,69200

100,0

6,69200

6,69200

100,0

0,00000

0,00000

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:

844

0302

2025800

014

6,69200

6,69200

100,0

6,69200

6,69200

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

6,69200

6,69200

100,0

6,69200

6,69200

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

844

0302

2026700

4855,96574

4855,96574

100,0

570,79161

570,79161

100,0

575,20797

575,20797

100,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:

844

0302

2026700

014

4855,96574

4855,96574

100,0

570,79161

570,79161

100,0

575,20797

575,20797

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

4310,00323

4310,00323

100,0

131,59505

131,59505

100,0

575,20797

575,20797

100,0

18.

Краевое государственное учреждение "Камчатское телевидение и радиовещание"

845

3326,10000

131,70444

4,0

1577,00000

82,95300

5,3

0,00000

0,00000

Культура, кинематография и средства массовой информации

845

08

3326,10000

131,70444

4,0

1577,00000

82,95300

5,3

0,00000

0,00000

Телевидение и радиовещание

845

0803

3326,10000

131,70444

4,0

1577,00000

82,95300

5,3

0,00000

0,00000

Телерадиокомпании

845

0803

4530000

3326,10000

131,70444

4,0

1577,00000

82,95300

5,3

0,00000

0,00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

845

0803

4539900

3326,10000

131,70444

4,0

1577,00000

82,95300

5,3

0,00000

0,00000

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

845

0803

4539900

001

3326,10000

131,70444

4,0

1577,00000

82,95300

5,3

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

26,10000

0,00000

0,0

19.

Краевое государственное учреждение "Сыпучка"

847

914,67820

442,96910

48,4

0,00000

0,00000

218,00000

0,00000

0,0

Общегосударственные вопросы

847

01

914,67820

442,96910

48,4

0,00000

0,00000

218,00000

0,00000

0,0

Другие общегосударственные вопросы

847

0114

914,67820

442,96910

48,4

0,00000

0,00000

218,00000

0,00000

0,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

847

0114

0930000

914,67820

442,96910

48,4

0,00000

0,00000

218,00000

0,00000

0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

847

0114

0939900

914,67820

442,96910

48,4

0,00000

0,00000

218,00000

0,00000

0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:

847

0114

0939900

001

914,67820

442,96910

48,4

218,00000

0,00000

0,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

41,67820

41,67820

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

484 709,98092

426 152,68851

87,9

94 164,29638

89 585,81185

95,1

36 860,85072

30 414,54481

82,5

Приложение 8

              к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого  бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

тыс.рублей

Коды бюджетной классификации

Краевой государственный заказчик , главный распорядитель средств

Распорядитель средств / заказчик - застройщик

Утверждено

Исполнено

%  исполне-ния

КФСР

КВСР

КЦСР

КВР

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Министерство экономического развития Камчатского края - координатор

3 597 874,89951

2 080 045,27457

57,8

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

632 000,00000

429,96500

0,1

332 000,00000

429,96500

0,1

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

409 034,59724

1 706,04706

0,4

409 034,59724

1 706,04706

0,4

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

278 000,00000

277 143,81103

99,7

278 000,00000

277 143,81103

99,7

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

617 000,00000

612 786,17656

99,3

617 000,00000

612 786,17656

99,3

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

127 600,00000

42 915,30548

33,6

43 000,00000

42 915,30548

99,8

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

44 500,00000

0,00000

0,0

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

132 400,00000

60 123,87237

45,4

65 700,00000

60 123,87237

91,5

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Быстринского муниципального района

25 067,24640

9 937,14322

39,6

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Быстринского муниципального района

5 034,13570

5 034,13570

100,0

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Быстринского муниципального района

9 898,61790

0,00000

0,0

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Алеутского муниципального района

14 000,00000

13 779,70586

98,4

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Алеутского муниципального района

12 000,00000

0,00000

0,0

1102

812

1004602

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Алеутского муниципального района

22 900,00000

0,00000

0,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

25 046,38724

25 046,38724

100,0

18 449,43700

18 449,43700

100,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

532 823,18637

467 529,33661

87,7

113 075,73661

113 075,73661

100,0

62 520,30000

0,00000

0,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

444 356,90920

297 694,98580

67,0

125 781,00920

125 781,00920

100,0

114 700,00000

0,00000

0,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

166 327,90760

166 327,90760

100,0

60 927,90760

60 927,90760

100,0

62 300,00000

62 300,00000

100,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

1,50200

1,50200

100,0

1,50200

1,50200

100,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

4 985,92700

4 985,92700

100,0

4 985,92700

4 985,92700

100,0

0901

814

1004602

003

Министерство здравоохранения Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

94 898,48286

94 603,06604

99,7

94 898,48286

94 603,06604

99,7

Министерство социального развития и труда Камчатского края

38 330,50000

19 152,60000

50,0

1003

815

5053402

005

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

3 146,00000

3 146,00000

100,0

3 146,00000

3 146,00000

100,0

1003

815

5053401

005

Министерство социального развития и труда Камчатского края

КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"

27 113,20000

8 353,80000

30,8

2 012,00000

1 193,40000

59,3

1003

815

5053402

005

Министерство социального развития и труда Камчатского края

КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"

8 071,30000

7 652,80000

94,8

3 092,60000

3 092,60000

100,0

5 674,00000

3 670,44200

64,7

1003

810

5053600

005

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

5 674,00000

3 670,44200

64,7

1 198,30000

1 198,30000

100,0

Министерство строительства Камчатского края

9 023,79657

9 023,79657

100,0

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

196,34657

196,34657

100,0

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Олюторского муниципального района

172,46989

172,46989

100,0

172,46989

172,46989

100,0

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Олюторского муниципального района

23,87668

23,87668

100,0

23,87668

23,87668

100,0

8 827,45000

8 827,45000

100,0

1003

827

1040200

501

Агентство по молодежной политике Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

8 827,45000

8 827,45000

100,0

16 400,00000

16 400,00000

100,0

16 400,00000

16 400,00000

100,0

1006

815

1001302

003

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

16 400,00000

16 400,00000

100,0

16 400,00000

16 400,00000

100,0

5 600,00000

0,00000

0,0

0709

813

1005900

003

Министерство образования и науки Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

5 600,00000

0,00000

0,0

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

32 545,57900

32 545,57900

100,0

1003

807

1001100

099

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

5 945,57900

5 945,57900

100,0

345,57900

345,57900

100,0

1003

807

1001100

099

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

4 700,00000

4 700,00000

100,0

1102

807

1001100

020

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

1 500,00000

1 500,00000

100,0

1102

807

1001100

020

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Администрация Мильковского муниципального района

20 400,00000

20 400,00000

100,0

3 562 800,00000

71 511,64000

2,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

172 198,88300

60 872,44000

35,4

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

16 401,15000

6 960,87000

42,4

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

8 781,94000

3 678,33000

41,9

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

1 802 198,60700

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

133 064,21000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

104 969,53000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

57 750,09000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

118 985,50000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

140 738,92000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

100 768,03000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

106 021,77000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

134 739,03000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

131 646,52000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

108 809,18000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

206 545,85000

0,00000

0,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

219 180,79000

0,00000

0,0

592 816,00000

558 844,17600

94,3

0908

812

1020101

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

178 900,00000

178 900,00000

100,0

0901

814

1020101

003

Министерство здравоохранения Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

190 000,00000

190 000,00000

100,0

0806

816

1020101

003

Министерство культуры Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

180 396,00000

180 396,00000

100,0

1102

812

1020102

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Елизовского муниципального района

43 520,00000

9 548,17600

21,9

7 861 064,77508

2 791 193,50814

35,5

177 046,88900

158 229,91448

89,4

59 480,31900

49 109,85648

82,6

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Елизовского муниципального района

1 015,00000

1 015,00000

100,0

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

2 000,00000

0,00000

0,0

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Елизовского муниципального района

2 000,00000

0,00000

0,0

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Карагинского муниципального района

7 256,42000

7 256,42000

100,0

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Карагинского муниципального района

5 136,55000

5 136,55000

100,0

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Карагинского муниципального района

2 451,46000

2 451,46000

100,0

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Мильковского муниципального района

8 544,58200

7 612,51748

89,1

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Елизовского муниципального района

7 945,40700

3 916,39000

49,3

1102

810

1040300

010

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Мильковского муниципального района

3 000,00000

1 590,61900

53,0

20 130,90000

20 130,90000

100,0

1102

812

1040400

010

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

20 130,90000

20 130,90000

100,0

15 340,00000

15 340,00000

100,0

1003

827

1040200

501

Агентство по молодежной политике Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

15 340,00000

15 340,00000

100,0

102 226,57000

93 780,05800

91,7

1003

810

5053600

005

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Министерство жилищно-коммунального хозяйства  и энергетики Камчатского края

35 370,00000

35 370,00000

100,0

1003

822

1040804

005

Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края

Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края

4 050,00000

4 050,00000

100,0

0501

814

1040805

003

Министерство здравоохранения Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2 600,00000

0,00000

0,0

60 206,57000

54 360,05800

90,3

1003

815

5053401

005

Министерство социального развития и труда Камчатского края

КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"

3 843,00000

3 843,00000

100,0

1102

812

1040804

010

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

34 303,57000

34 303,57000

100,0

1003

815

5053402

005

Министерство социального развития и труда Камчатского края

КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"

22 060,00000

16 213,48800

73,5

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

90 371,430000

85 460,657400

94,6

1102

807

1001100

020

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Администрация Быстринского муниципального района

4 900,00000

2,71400

0,1

1003

807

1001100

099

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

8 147,18900

8 147,18900

100,0

1003

807

1001100

099

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

9 750,03900

9 736,55300

99,9

1102

807

1001100

020

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

10 000,00000

10 000,00000

100,0

1102

807

1001100

020

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Администрация Мильковского муниципального района

7 000,00000

7 000,00000

100,0

1102

807

1001100

020

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Администрация Мильковского муниципального района

1 300,00000

1 300,00000

100,0

1 276,20000

1 276,20000

100,0

1102

807

1001100

020

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Администрация Усть-Камчатского муниципального района

24 652,60200

24 652,60200

100,0

3 188,30000

3 188,30000

100,0

1102

807

1001100

020

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Администрация Елизовского муниципального района

793,10000

793,09940

100,0

1102

807

1001100

020

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Администрация Быстринского муниципального района

2 928,50000

2 928,50000

100,0

1102

807

1001100

020

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

Администрация Мильковского муниципального района

20 900,00000

20 900,00000

100,0

Министерство экономического развития Камчатского края

141 136,24290

129 688,98289

91,9

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

1 160,75200

1 160,75200

100,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

51 116,19800

51 116,19800

100,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

47 437,85000

47 437,85000

100,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

530,86400

530,86377

100,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

1 700,00000

1 700,00000

100,0

1102

808

1004602

020

Министерство природных ресурсов Камчатского края

Администрация Быстринского муниципального района

2 500,00000

2 500,00000

100,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

88,36550

88,36550

100,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

1 323,38980

1 323,38980

100,0

0409

833

1004602

003

Агентство транспорта Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"

232,78650

232,78650

100,0

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

3 350,00000

2 146,65000

64,1

0901

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

2 302,60000

2 302,60000

100,0

0806

816

1004602

003

Министерство культуры Камчатского края

Министерство культуры Камчатского края

5 000,00000

2 752,55340

55,1

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Алеутского муниципального района

7 648,79800

7 326,72870

95,8

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Алеутского муниципального района

189,10300

189,10300

100,0

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Елизовского муниципального района

2 867,97610

2 867,97586

100,0

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

4 000,00000

3 100,00000

77,5

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

3 000,00000

0,00000

0,0

0505

812

1004602

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

5 300,00000

1 812,80151

34,2

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Алеутского муниципального района

930,00000

642,80485

69,1

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Алеутского муниципального района

204,60000

204,60000

100,0

1102

810

1004602

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Администрация Алеутского муниципального района

252,96000

252,96000

100,0

14 000,00000

2 467,83100

17,6

14 000,00000

2 467,83100

17,6

1006

815

1001302

003

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

14 000,00000

2 467,83100

17,6

190 600,00000

190 552,75000

100,0

160 773,02700

160 773,02700

100,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

329,17500

329,17500

100,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

173,94500

173,94500

100,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

160 269,90700

160 269,90700

100,0

29 426,97300

29 379,72300

99,8

0501

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

2 381,52000

2 381,52000

100,0

0501

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

2 743,09000

2 743,09000

100,0

0501

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

2 157,18300

2 157,18300

100,0

0501

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

2 633,61100

2 633,61100

100,0

0501

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

1 804,45500

1 804,45500

100,0

0501

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

2 254,55700

2 254,55700

100,0

0501

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

2 349,42900

2 349,42900

100,0

0501

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

2 490,75300

2 490,75300

100,0

0501

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

2 530,59300

2 530,59300

100,0

0501

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

1 097,25000

1 050,00000

95,7

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

2 636,42000

2 636,42000

100,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

1 661,10100

1 661,10100

100,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

1 512,20100

1 512,20100

100,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

632,78200

632,78200

100,0

1102

812

1008200

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

542,02800

542,02800

100,0

0114

812

1008200

003

Министерство строительства Камчатского края

Министерство строительства Камчатского края

400,00000

400,00000

100,0

198 290,49595

179 175,58668

90,4

1102

812

1020102

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

3 050,10000

3 050,10000

100,0

175,70000

175,70000

100,0

0114

812

1020101

003

Министерство строительства Камчатского края

Министерство строительства Камчатского края

12 500,00000

12 500,00000

100,0

1102

812

1020102

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Елизовского муниципального района

17 609,00000

17 609,00000

100,0

4 000,00000

4 000,00000

100,0

0806

816

1020101

003

Министерство культуры Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

53 903,50000

49 802,78100

92,4

0908

828

1020101

003

Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

9 435,00000

9 067,20350

96,1

1102

812

1020102

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация Алеутского муниципального района

24 431,06100

24 431,06100

100,0

0908

812

1020101

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

1 698,12000

1 698,12000

100,0

0908

812

1020101

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

44 730,00000

44 730,00000

100,0

1102

810

1020102

020

Министерство жилищно-коммунального хозяйства  и энергетики Камчатского края

Администрация Быстринского муниципального района

2 579,93755

2 496,71378

96,8

1102

812

1020102

020

Министерство строительства Камчатского края

Администрация  Елизовского муниципального района

567,00000

567,00000

100,0

0314

819

1020101

003

Министерство специальных программ Камчатского края

Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края

1 006,00000

1 006,00000

100,0

1102

813

1020102

020

Министерство образования и науки Камчатского края

Администрация Тигильского муниципального района

3 493,00000

3 493,00000

100,0

0901

814

1020101

003

Министерство здравоохранения Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"

14 063,17000

1 000,00000

7,1

1006

815

1020101

003

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

1 500,00000

0,00000

0,0

0901

814

1020101

003

Министерство здравоохранения Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

3 000,00000

3 000,00000

100,0

0908

812

1020101

003

Министерство строительства Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

3 254,90500

3 254,90500

100,0

1006

815

1020101

003

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"

92,50240

92,50240

100,0

1102

813

1020102

020

Министерство образования и науки Камчатского края

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

1 377,20000

1 377,20000

100,0

811 445,05785

745 575,72245

91,9

8 672 509,83293

3 536 769,23059

40,8

1102

812

5210100

010

Министерство строительства Камчатского края

Министерство строительства Камчатского края

53 342,30000

52 479,28800

98,4

8 725 852,13293

3 589 248,51859

41,1

Приложение 9

к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого  бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

об исполнении расходов в области национальной экономики и охраны окружающей среды за 2009 год   

тыс. рублей

№ п/п

Наименование

ГРС

Раздел, под-раздел

Целевая статья

Вид расходов

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Министерство природных ресурсов Камчатского края:

1.

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

808

0404

2500100

012

3 016,02000

1 527,01950

50,6

2.

Природоохранные мероприятия краевого значения - всего, в том числе:

2 063,77300

1 724,74515

83,6

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

808

0603

4100100

012

2 063,77300

1 724,74515

83,6

Итого:

5 079,79300

3 251,76465

64,0

II. Камчатские краевые государственные учреждения -  природные парки:

1.

Краевое государственное учреждение «Природный парк «Налычево»

808

0603

4119900

001

185,00000

182,34400

98,6

2.

Краевое государственное учреждение «Природный парк «Быстринский»

808

0603

4119900

001

185,00000

185,00000

100,0

3.

Краевое государственное учреждение  «Природный парк «Ключевской»

808

0603

4119900

001

385,00000

385,00000

100,0

4.

Краевое государственное учреждение  «Природный парк «Южно-Камчатский»

808

0603

4119900

001

285,00000

285,00000

100,0

Итого:

1 040,00000

1 037,34400

99,7

III. Агентство по охране и использованию  животного мира в Камчатском крае, в том числе:

831

0603

4119900

001

400,00000

347,67225

86,9

1.

Краевое государственное учреждение  «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Камчатского края»

831

0603

4119900

001

400,00000

347,67225

86,9

Итого:

400,00000

347,67225

86,9

ВСЕГО:

6 519,79300

4 636,78090

71,1

Приложение 10

к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местным бюджетам из краевого бюджета 2009 году

тыс. рублей

Наименование

Петропавловск-Камчатский городской округ

Елизовский муниципальный район

Усть-Камчатский муниципальный район

Усть-Большерецкий муниципальный район

Соболевский муниципальный район

Мильковский муниципальный район

Быстринский муниципальный район

Алеутский муниципальный район

Вилючинский городской округ

Городской округ "поселок Палана"

Олюторский муниципальный район

Карагинский муниципальный район

Тигильский муниципальный район

Пенжинский муниципальный район

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за исключением городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов)

утверждено

96 724,00000

12 360,00000

1 863,00000

110 947,00000

исполнено

96 724,00000

12 360,00000

1 863,00000

110 947,00000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

утверждено

0,00000

86 429,20000

282 389,00000

69 527,00000

76 552,00000

155 413,00000

44 601,00000

44 104,00000

7 990,00000

61 184,00000

74 886,00000

121 874,00000

95 035,00000

143 733,00000

1 263 717,20000

исполнено

0,00000

86 429,20000

282 389,00000

69 527,00000

76 552,00000

155 413,00000

44 601,00000

44 104,00000

7 990,00000

61 184,00000

74 886,00000

121 874,00000

95 035,00000

143 733,00000

1 263 717,20000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение 11

к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

о предоставлении субвенций местным бюджетам из краевого бюджета в 2009 году

тыс. рублей

Наименование

Наименование главного распорядителя средств

Петропавловск-Камчатский городской округ

Елизовский муниципальный район

Усть-Камчатский муниципальный район

Усть-Большерецкий муниципальный район

Соболевский муниципальный район

Мильковский муниципальный район

Быстринский муниципальный район

Алеутский муниципальный район

Вилючинский городской округ

Городской округ "поселок Палана"

Олюторский муниципальный район

Карагинский муниципальный район

Тигильский муниципальный район

Пенжинский муниципальный район

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

Агентство территориального развития Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

14,70000

161,70000

58,80000

102,90000

73,50000

44,10000

44,10000

29,40000

14,70000

14,70000

132,30000

102,90000

117,60000

88,20000

999,60000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

14,70000

161,70000

24,50000

102,90000

12,20000

44,10000

44,10000

29,40000

14,70000

14,70000

22,00000

102,90000

117,60000

88,20000

793,70000

% исполнения

100,0

100,0

41,7

100,0

16,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16,6

100,0

100,0

100,0

79,4

2. Муниципальным районам в Камчатском крае на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям

Министерство финансов Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

0,00000

32 915,00000

6 300,00000

4 782,00000

1 417,00000

5 585,00000

1 296,00000

331,00000

0,00000

0,00000

2 902,00000

2 534,00000

2 657,00000

1 304,00000

62 023,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

0,00000

32 915,00000

6 300,00000

4 782,00000

1 417,00000

5 585,00000

1 296,00000

331,00000

0,00000

0,00000

2 902,00000

2 534,00000

2 657,00000

1 304,00000

62 023,00000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

4 099,00000

2 050,00000

1 366,00000

683,00000

683,00000

683,00000

683,00000

527,00000

683,00000

729,00000

729,00000

729,00000

729,00000

729,00000

15 102,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

3 993,84446

1 986,75297

1 010,58163

683,00000

584,77912

683,00000

665,10056

527,00000

682,97778

708,26667

565,01600

668,26667

728,99934

729,00000

14 216,58520

% исполнения

97,4

96,9

74,0

100,0

85,6

100,0

97,4

100,0

100,0

97,2

77,5

91,7

100,0

100,0

94,1

4. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению мерами социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и рабочих поселках в Камчатском крае, по оплате ими за жилое помещение и коммунальные услуги

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

0,00000

41 579,00000

25 278,00000

20 310,06000

8 123,74000

29 958,00000

7 973,00000

2 068,00000

0,00000

10 099,00000

7 758,00000

13 565,00000

10 428,20000

7 330,00000

184 470,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

0,00000

38 916,80000

24 727,52238

17 634,66804

8 123,74000

29 921,00000

6 543,94009

1 876,40000

0,00000

10 099,00000

6 169,55498

13 565,00000

10 428,20000

7 217,50200

175 223,32749

% исполнения

93,6

97,8

86,8

100,0

99,9

82,1

90,7

100,0

79,5

100,0

100,0

98,5

95,0

5. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

ВСЕГО утверждено, в том числе:

661 193,57000

120 291,23000

90 756,89610

20 759,00000

11 598,00000

57 370,00000

6 641,00000

2 436,00000

0,00000

14 015,00000

1 001,50000

35 765,70000

23 320,40000

20 667,00000

1 065 815,29610

ВСЕГО исполнено, в том числе:

479 630,45287

90 988,73000

40 556,89610

17 071,80000

4 506,19800

47 021,91000

4 948,99400

1 515,70000

0,00000

13 179,97454

807,32313

25 796,73133

13 731,24293

14 854,40000

754 610,35290

% исполнения

72,5

75,6

44,7

82,2

38,9

82,0

74,5

62,2

94,0

80,6

72,1

58,9

71,9

70,8

утверждено (за счет средств федерального бюджета )

214 710,57000

40 582,23000

11 086,00000

4 241,00000

1 300,00000

12 775,00000

1 300,00000

560,00000

0,00000

6 190,00000

306,50000

7 930,70000

4 253,40000

1 250,00000

306 485,40000

исполнено  (за счет средств федерального бюджета )

214 641,68111

40 582,23000

11 086,00000

4 241,00000

1 300,00000

12 775,00000

1 300,00000

560,00000

0,00000

6 190,00000

306,50000

7 930,70000

4 253,40000

1 250,00000

306 416,51111

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )

3 587,89610

5 800,00000

9 387,89610

исполнено  (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )

3 587,89610

5 800,00000

9 387,89610

% исполнения

100,0

100,0

100,0

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

446 483,00000

79 709,00000

76 083,00000

16 518,00000

10 298,00000

44 595,00000

5 341,00000

1 876,00000

0,00000

7 825,00000

695,00000

27 835,00000

19 067,00000

13 617,00000

749 942,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

264 988,77176

50 406,50000

25 883,00000

12 830,80000

3 206,19800

34 246,91000

3 648,99400

955,70000

0,00000

6 989,97454

500,82313

17 866,03133

9 477,84293

7 804,40000

438 805,94569

% исполнения

59,4

63,2

34,0

77,7

31,1

76,8

68,3

50,9

89,3

72,1

64,2

49,7

57,3

58,5

6. На выполнение  государственных полномочий Камчатского края  по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

56 400,70000

46 627,00000

25 768,00000

11 139,00000

9 990,00000

44 964,00000

19 786,00000

557,00000

35 961,00000

1 209,00000

3 626,09835

3 709,71200

37 485,07000

14 484,34777

311 706,92812

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

55 554,32362

46 527,00083

25 167,21842

11 139,00000

9 901,34961

44 964,00000

18 294,85211

520,79398

35 961,00000

1 209,00000

3 626,09835

3 641,53344

8 883,07000

13 439,18874

278 828,42910

% исполнения

98,5

99,8

97,7

100,0

99,1

100,0

92,5

93,5

100,0

100,0

100,0

98,2

23,7

92,8

89,5

7. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

1 491,40000

1 171,00000

586,00000

586,00000

0,00000

586,00000

293,00000

277,00000

586,00000

313,00000

103,10000

241,00000

157,00000

313,00000

6 703,50000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

1 491,40000

1 171,00000

499,69014

536,00000

0,00000

586,00000

280,01300

168,70000

586,00000

313,00000

0,00000

241,00000

157,00000

313,00000

6 342,80314

% исполнения

100,0

100,0

85,3

91,5

100,0

95,6

60,9

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

94,6

8. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

39 098,78700

10 404,05500

2 761,45400

1 741,28200

1 178,01100

2 412,46900

638,27600

398,66200

4 753,22500

1 199,76600

2 458,30000

1 402,08700

1 732,97600

1 679,12800

71 858,47800

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

39 098,65425

10 404,05500

2 761,45400

1 248,28200

824,25514

2 412,46900

638,27600

398,66200

3 140,67505

1 199,76600

2 458,30000

1 221,28700

1 357,43900

1 679,12800

68 842,70244

% исполнения

100,0

100,0

100,0

71,7

70,0

100,0

100,0

100,0

66,1

100,0

100,0

87,1

78,3

100,0

95,8

9.На выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно находящихся в учреждениях здравоохранения в Камчатском крае

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

66 686,00000

66 686,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

61 698,73665

61 698,73665

% исполнения

92,5

92,5

10. На выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей или иных  законных представителей за содержание ребенка в федеральных государственных и (или) муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Министерство образования и науки Камчатского края

ВСЕГО утверждено, в том числе:

20 227,60000

9 438,70000

1 782,50000

1 508,00000

762,30000

2 190,00000

582,20000

131,10000

3 471,90000

1 356,50000

2 380,50000

1 476,70000

1 373,80000

1 314,39021

47 996,19021

ВСЕГО исполнено, в том числе:

14 422,02394

7 246,15573

1 408,45821

1 338,55300

712,34721

1 832,83500

556,20000

86,55470

1 887,41599

1 142,05620

1 992,92000

1 441,10000

1 352,80000

1 256,09021

36 675,51019

% исполнения

71,3

76,8

79,0

88,8

93,4

83,7

95,5

66,0

54,4

84,2

83,7

97,6

98,5

95,6

76,4

утверждено (за счет средств федерального бюджета )

13 295,60000

5 506,00000

1 007,50000

879,00000

464,50000

1 278,00000

361,50000

83,00000

1 720,00000

860,50000

1 483,50000

952,00000

707,50000

734,50000

29 333,10000

исполнено  (за счет средств федерального бюджета )

9 551,22394

3 749,35573

710,18455

733,55300

440,54721

979,63500

361,50000

41,90076

356,01599

676,85620

1 114,42000

952,00000

707,50000

734,50000

21 109,19238

% исполнения

71,8

68,1

70,5

83,5

94,8

76,7

100,0

50,5

20,7

78,7

75,1

100,0

100,0

100,0

72,0

утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )

4 279,80000

3 000,00000

600,00000

500,00000

215,80000

700,00000

167,70000

35,90000

1 418,90000

400,00000

700,00000

400,00000

526,30000

461,99021

13 406,39021

исполнено  (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )

4 279,80000

3 000,00000

600,00000

500,00000

215,80000

700,00000

167,70000

35,90000

1 418,90000

400,00000

700,00000

400,00000

526,30000

461,99021

13 406,39021

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

утверждено (за счет средств краевого бюджета на администрирование полномочий)

488,80000

142,70000

36,00000

30,00000

16,00000

48,00000

13,00000

3,20000

78,00000

20,00000

51,00000

35,60000

34,00000

22,00000

1 018,30000

исполнено (за счет средств краевого бюджета на администрирование полномочий)

50,00000

126,60000

20,27366

30,00000

16,00000

33,20000

13,00000

0,75394

27,50000

19,96700

51,00000

35,60000

34,00000

8,00000

465,89460

% исполнения

10,2

88,7

56,3

100,0

100,0

69,2

100,0

23,6

35,3

99,8

100,0

100,0

100,0

36,4

45,8

утверждено (за счет средств краевого бюджета на софинансирование)

2 163,40000

790,00000

139,00000

99,00000

66,00000

164,00000

40,00000

9,00000

255,00000

76,00000

146,00000

89,10000

106,00000

95,90000

4 238,40000

исполнено (за счет средств краевого бюджета на софинансирование)

541,00000

370,20000

78,00000

75,00000

40,00000

120,00000

14,00000

8,00000

85,00000

45,23300

127,50000

53,50000

85,00000

51,60000

1 694,03300

% исполнения

25,0

46,9

56,1

75,8

60,6

73,2

35,0

88,9

33,3

59,5

87,3

60,0

80,2

53,8

40,0

11.На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних

Министерство образования и науки Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

10 541,00000

4 099,00000

1 191,00000

586,00000

586,00000

586,00000

586,00000

216,00000

1 744,30000

625,00000

747,00000

879,40000

691,30000

625,00000

23 703,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

9 955,44070

4 099,00000

1 156,69784

586,00000

527,00000

586,00000

470,80700

200,00000

1 577,60000

625,00000

747,00000

625,00000

625,00000

625,00000

22 405,54554

% исполнения

94,4

100,0

97,1

100,0

89,9

100,0

80,3

92,6

90,4

100,0

100,0

71,1

90,4

100,0

94,5

12. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

ВСЕГО утверждено, в том числе:

46 091,50000

30 278,70000

10 288,90000

6 039,00000

3 036,30000

8 582,20000

4 781,80000

625,70000

12 123,00000

4 105,00000

10 641,30000

8 278,70000

11 609,60000

5 299,20000

161 780,90000

ВСЕГО исполнено, в том числе:

44 232,00000

30 278,70000

9 245,71630

5 940,52648

2 713,77021

8 582,20000

3 968,23023

542,71855

11 580,67784

4 100,21684

9 945,87473

7 617,81609

10 891,46292

5 024,30000

154 664,21019

% исполнения

96,0

100,0

89,9

98,4

89,4

100,0

83,0

86,7

95,5

99,9

93,5

92,0

93,8

94,8

95,6

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

11 695,00000

4 805,00000

1 490,20000

1 688,00000

319,00000

944,00000

846,00000

97,00000

1 972,00000

1 494,00000

1 775,00000

997,00000

1 654,90000

916,00000

30 693,10000

исполнено  (за счет средств федерального бюджета)

11 695,00000

4 805,00000

1 471,02544

1 589,52648

319,00000

944,00000

846,00000

97,00000

1 972,00000

1 494,00000

1 775,00000

997,00000

1 654,90000

916,00000

30 575,45192

% исполнения

100,0

100,0

98,7

94,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,6

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

34 396,50000

25 473,70000

8 798,70000

4 351,00000

2 717,30000

7 638,20000

3 935,80000

528,70000

10 151,00000

2 611,00000

8 866,30000

7 281,70000

9 954,70000

4 383,20000

131 087,80000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

32 537,00000

25 473,70000

7 774,69086

4 351,00000

2 394,77021

7 638,20000

3 122,23023

445,71855

9 608,67784

2 606,21684

8 170,87473

6 620,81609

9 236,56292

4 108,30000

124 088,75827

% исполнения

94,6

100,0

88,4

100,0

88,1

100,0

79,3

84,3

94,7

99,8

92,2

90,9

92,8

93,7

94,7

13. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

ВСЕГО утверждено, в том числе:

27 975,40000

13 884,00000

3 174,10000

2 081,20000

897,00000

2 861,00000

1 035,00000

380,00000

4 239,20000

1 036,00000

2 452,50000

1 510,00000

1 771,30000

1 262,00000

64 558,70000

ВСЕГО исполнено, в том числе:

24 765,03219

12 203,65200

2 871,60346

1 748,17632

658,95287

2 319,62000

735,72685

195,41136

3 672,56489

718,99854

2 068,42303

1 129,45727

1 494,27713

1 139,30000

55 721,19591

% исполнения

88,5

87,9

90,5

84,0

73,5

81,1

71,1

51,4

86,6

69,4

84,3

74,8

84,4

90,3

86,3

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

18 381,40000

9 111,00000

2 028,00000

1 370,00000

615,00000

1 881,00000

700,00000

296,00000

2 746,00000

664,00000

1 785,00000

854,00000

1 040,00000

853,00000

42 324,40000

исполнено  (за счет средств федерального бюджета)

15 171,03219

7 599,43651

1 728,50346

1 041,17632

396,76043

1 563,62000

436,29185

140,77629

2 179,36489

380,29669

1 572,62800

476,58357

793,89613

853,00000

34 333,36633

% исполнения

82,5

83,4

85,2

76,0

64,5

83,1

62,3

47,6

79,4

57,3

88,1

55,8

76,3

100,0

81,1

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

9 594,00000

4 773,00000

1 146,10000

711,20000

282,00000

980,00000

335,00000

84,00000

1 493,20000

372,00000

667,50000

656,00000

731,30000

409,00000

22 234,30000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

9 594,00000

4 604,21549

1 143,10000

707,00000

262,19244

756,00000

299,43500

54,63507

1 493,20000

338,70185

495,79503

652,87370

700,38100

286,30000

21 387,82958

% исполнения

100,0

96,5

99,7

99,4

93,0

77,1

89,4

65,0

100,0

91,0

74,3

99,5

95,8

70,0

96,2

14. На  выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

866 000,00000

462 087,00000

124 380,60000

80 392,30000

30 250,70000

114 271,90000

43 441,60000

15 047,20000

108 323,60000

41 848,00000

90 132,20000

75 127,00000

79 630,90000

70 075,00000

2 201 008,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

837 837,40000

448 103,00000

119 927,60000

78 133,30000

26 704,69460

110 870,90000

42 228,60000

14 664,20000

105 008,60000

40 623,00000

87 188,20000

73 293,00000

76 814,90000

68 243,00000

2 129 640,39460

% исполнения

96,7

97,0

96,4

97,2

88,3

97,0

97,2

97,5

96,9

97,1

96,7

97,6

96,5

97,4

96,8

15. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в отдельных образовательных учреждениях в Камчатском крае

Министерство образования и науки Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

182 078,80000

50 558,30000

15 522,00000

15 704,00000

26 548,90000

290 412,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

182 070,56000

50 558,30000

15 522,00000

14 304,63000

26 548,90000

289 004,39000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

91,1

100,0

99,5

16. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельным категориям граждан, имеющим детей и проживающим в Корякском округе, дополнительных мер социальной поддержки по плате, взимаемой с родителей или иных законных представителей за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

975,00000

1 415,91000

950,00000

1 309,50000

1 095,80000

5 746,21000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

807,08240

914,43400

950,00000

1 309,50000

826,30000

4 807,31640

% исполнения

82,8

64,6

100,0

100,0

75,4

83,7

17. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

ВСЕГО утверждено, в том числе:

2 275,89890

1 004,39200

97,40000

0,00000

49,20000

198,10000

95,50300

0,00000

169,35110

47,00000

140,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 076,84500

ВСЕГО исполнено, в том числе:

2 085,51730

993,11068

97,40000

0,00000

49,20000

185,30000

74,32600

0,00000

161,69179

46,63941

129,10000

0,00000

0,00000

0,00000

3 822,28518

% исполнения

91,6

98,9

100,0

100,0

93,5

77,8

95,5

99,2

92,2

93,8

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

Министерство образования и науки Камчатского края

2 025,20000

752,30000

97,40000

0,00000

49,20000

145,10000

41,80000

0,00000

78,00000

47,00000

140,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 376,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

1 847,83450

752,30000

97,40000

0,00000

49,20000

145,10000

35,09200

0,00000

70,40015

46,63941

129,10000

0,00000

0,00000

0,00000

3 173,06606

% исполнения

91,2

100,0

100,0

100,0

100,0

84,0

90,3

99,2

92,2

94,0

утверждено (за счет средств краевого бюджета )

Министерство культуры Камчатского края

250,69890

252,09200

0,00000

0,00000

0,00000

53,00000

53,70300

0,00000

91,35110

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

700,84500

исполнено  (за счет средств краевого бюджета )

237,68280

240,81068

0,00000

0,00000

0,00000

40,20000

39,23400

0,00000

91,29164

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

649,21912

% исполнения

94,8

95,5

75,8

73,1

99,9

92,6

18. Для осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в Камчатском крае

Министерство здравоохранения Камчатского края

ВСЕГО утверждено, в том числе:

25 556,81285

7 475,00000

1 592,00000

1 999,00000

589,00000

1 385,00000

385,10000

0,00000

5 088,80000

0,00000

824,00000

959,50000

1 351,00000

217,00000

47 422,21285

ВСЕГО исполнено, в том числе:

15 630,37458

6 352,07323

982,14804

1 245,92536

413,95441

780,88820

231,43596

0,00000

3 375,61433

0,00000

441,13000

809,21200

1 029,95883

217,00000

31 509,71494

% исполнения

61,2

85,0

61,7

62,3

70,3

56,4

60,1

66,3

53,5

84,3

76,2

100,0

66,4

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

21 997,40000

6 118,00000

1 348,00000

1 690,00000

522,00000

1 205,00000

318,10000

0,00000

4 358,80000

0,00000

689,00000

821,50000

1 200,00000

194,00000

40 461,80000

исполнено (за счет средств федерального бюджета)

12 070,96173

4 995,07323

738,14804

936,92536

346,95441

600,88820

164,43596

0,00000

2 645,61433

0,00000

306,13000

671,21200

878,95883

194,00000

24 549,30209

% исполнения

54,9

81,6

54,8

55,4

66,5

49,9

51,7

60,7

44,4

81,7

73,2

100,0

60,7

утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )

3 559,41285

1 357,00000

244,00000

309,00000

67,00000

180,00000

67,00000

0,00000

730,00000

0,00000

135,00000

138,00000

151,00000

23,00000

6 960,41285

исполнено  (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )

3 559,41285

1 357,00000

244,00000

309,00000

67,00000

180,00000

67,00000

0,00000

730,00000

0,00000

135,00000

138,00000

151,00000

23,00000

6 960,41285

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19. На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Министерство специальных программ Камчатского края

ВСЕГО утверждено, в том числе:

0,00000

2 835,40000

557,24000

875,15567

36,00000

46,80000

410,00000

161,00000

0,00000

507,04000

300,00000

174,48000

669,60000

246,24000

6 818,95567

ВСЕГО исполнено, в том числе:

0,00000

2 835,40000

557,24000

875,15567

36,00000

46,80000

410,00000

97,19067

0,00000

507,04000

300,00000

174,48000

669,60000

246,24000

6 755,14634

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

60,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,1

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

0,00000

2 835,40000

557,24000

730,60000

36,00000

46,80000

410,00000

161,00000

0,00000

507,04000

300,00000

174,48000

669,60000

246,24000

6 674,40000

исполнено (за счет средств федерального бюджета)

0,00000

2 835,40000

557,24000

730,60000

36,00000

46,80000

410,00000

97,19067

0,00000

507,04000

300,00000

174,48000

669,60000

246,24000

6 610,59067

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

60,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,0

утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )

144,55567

144,55567

исполнено  (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )

144,55567

144,55567

% исполнения

100,0

100,0

20. Субвенции на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (ЗАГС)

ВСЕГО утверждено, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

485,15000

1 107,79000

1 100,76649

975,33783

588,27000

4 257,31432

ВСЕГО исполнено, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

485,15000

1 107,79000

1 100,76649

975,33783

588,27000

4 257,31432

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

235,15000

857,79000

511,70000

595,32000

285,47000

2 485,43000

исполнено (за счет средств федерального бюджета)

235,15000

857,79000

511,70000

595,32000

285,47000

2 485,43000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )

250,00000

250,00000

589,06649

380,01783

302,80000

1 771,88432

исполнено  (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )

250,00000

250,00000

589,06649

380,01783

302,80000

1 771,88432

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ВСЕГО утверждено

2 009 731,16875

836 859,47700

311 460,89010

153 583,89767

69 269,75100

287 427,56900

88 671,57900

23 185,06200

177 158,07610

78 564,15600

155 400,39835

148 505,94549

176 009,58383

127 317,57598

4 643 145,13027

ВСЕГО исполнено

1 772 480,46056

785 740,43044

252 816,72652

143 065,28687

57 185,44117

270 726,65220

81 386,60180

21 153,73126

167 649,51767

75 778,89060

147 934,06422

134 911,55029

133 223,38798

117 789,91895

4 161 842,66053

% исполнения

88,2

93,9

81,2

93,2

82,6

94,2

91,8

91,2

94,6

96,5

95,2

90,8

75,7

92,5

89,6

в том числе:

утверждено за счет средств краевого бюджета

1 721 811,98590

763 544,84700

289 512,05400

142 031,74200

65 730,45100

268 417,76900

84 501,27900

21 952,16200

164 212,37610

67 963,46600

147 118,60835

135 137,49900

164 831,54600

116 250,57577

4 153 016,36112

исполнено за счет средств краевого бюджета

1 501 511,34874

716 816,93497

232 093,72893

132 838,95004

54 063,37912

252 936,70900

77 633,67399

20 180,96354

158 347,62246

65 645,54771

140 616,59622

122 070,80823

122 612,49519

106 722,91874

3 704 091,67688

% исполнения

87,2

93,9

80,2

93,5

82,3

94,2

91,9

91,9

96,4

96,6

95,6

90,3

74,4

91,8

89,2

утверждено за счет средств федерального бюджета

280 079,97000

68 957,63000

17 516,94000

10 598,60000

3 256,50000

18 129,80000

3 935,60000

1 197,00000

10 796,80000

9 950,69000

7 196,79000

12 241,38000

10 120,72000

4 479,21000

458 457,63000

исполнено за счет средств федерального бюджета

263 129,89897

64 566,49547

16 291,10149

9 272,78116

2 839,26205

16 909,94320

3 518,22781

936,86772

7 152,99521

9 483,34289

6 232,46800

11 713,67557

9 553,57496

4 479,21000

426 079,84450

% исполнения

93,9

93,6

93,0

87,5

87,2

93,3

89,4

78,3

66,3

95,3

86,6

95,7

94,4

100,0

92,9

утверждено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

7 839,21285

4 357,00000

4 431,89610

953,55567

282,80000

880,00000

234,70000

35,90000

2 148,90000

650,00000

1 085,00000

1 127,06649

1 057,31783

6 587,79021

31 671,13915

исполнено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года

7 839,21285

4 357,00000

4 431,89610

953,55567

282,80000

880,00000

234,70000

35,90000

2 148,90000

650,00000

1 085,00000

1 127,06649

1 057,31783

6 587,79021

31 671,13915

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение 12

к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в 2009 году

тыс. рублей

Наименование

Наименование главного распорядителя средств

Петропавловск-Камчатский городской округ

Елизовский муниципальный район

Усть-Камчатский муниципальный район

Усть-Большерецкий муниципальный район

Соболевский муниципальный район

Мильковский муниципальный район

Быстринский муниципальный район

Алеутский муниципальный район

Вилючинский городской округ

Городской округ "поселок Палана"

Олюторский муниципальный район

Карагинский муниципальный район

Тигильский муниципальный район

Пенжинский муниципальный район

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. В целях софинансирования  расходных обязательств муниципальных образований по организации в границах муниципального образования тепло-, газо-, водоснабжения населения (на приобретение топлива с обязательным заключением Соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) или через ГУП "Камчатэнергоснаб")

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

315 140,50000

208 151,30000

111 149,00000

99 885,00000

30 303,30000

106 058,80000

0,00000

22 540,00000

103 696,00000

92 135,00000

151 055,42000

204 378,00000

144 328,00000

113 417,60000

1 702 237,92000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

310 338,50000

203 472,30000

108 200,00000

96 900,00000

28 979,30000

103 683,80000

0,00000

21 972,00000

98 674,00000

86 200,00000

141 361,42000

196 700,00000

138 761,16271

108 078,60000

1 643 321,08271

% исполнения

98,5

97,8

97,3

97,0

95,6

97,8

97,5

95,2

93,6

93,6

96,2

96,1

95,3

96,5

2. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с проведением капитального ремонта в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

63 948,00000

16 762,78700

2 654,00300

2 072,00100

317,00200

485,99900

857,00000

218,00000

8 172,00000

1 231,00000

1 832,00000

1 675,00000

1 690,00000

870,00000

102 784,79200

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

45 323,80000

16 762,78700

2 654,00000

2 071,00000

310,00200

485,99900

857,00000

218,00000

8 172,00000

1 231,00000

1 832,00000

1 675,00000

1 690,00000

870,00000

84 152,58800

% исполнения

70,9

100,0

100,0

100,0

97,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

81,9

3. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по оплате труда работников, финансируемых из местных бюджетов

Министерство финансов Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

496 465,00000

300 951,00000

80 203,00000

73 738,00000

27 359,00000

67 129,00000

29 592,00000

11 860,00000

106 732,00000

17 390,00000

55 202,00000

43 059,00000

50 647,00000

38 963,00000

1 399 290,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

496 465,00000

300 951,00000

80 203,00000

73 738,00000

27 359,00000

67 129,00000

29 592,00000

11 860,00000

106 732,00000

17 390,00000

55 202,00000

43 059,00000

50 647,00000

38 963,00000

1 399 290,00000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4. На выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств (на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда)

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

0,00000

281 349,00000

0,00000

57 424,00000

15 304,00000

54 828,00000

13 813,00000

7 942,00000

94 408,00000

0,00000

38 344,00000

18 357,00000

48 574,00000

20 074,00000

650 417,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

0,00000

281 349,00000

0,00000

57 424,00000

15 304,00000

54 828,00000

13 813,00000

7 942,00000

94 408,00000

0,00000

38 344,00000

18 357,00000

48 574,00000

20 074,00000

650 417,00000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по разработке документов территориального планирования

Министерство строительства Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

0,00000

12 661,70000

6 180,00000

2 444,00000

1 622,50000

3 424,50000

3 357,00000

1 500,00000

5 429,50000

1 669,60000

2 398,50000

4 750,00000

3 255,00000

4 650,00000

53 342,30000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

0,00000

12 661,70000

6 180,00000

2 444,00000

1 404,00000

2 780,00000

3 357,00000

1 500,00000

5 429,48800

1 669,60000

2 398,50000

4 750,00000

3 255,00000

4 650,00000

52 479,28800

% исполнения

100,0

100,0

100,0

86,5

81,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,4

6. В целях  софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в части обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

Министерство здравоохранения Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

17 490,00000

13 341,00000

2 034,50000

572,00000

461,00000

3 221,50000

578,00000

61,00000

4 325,00000

1 677,00000

1 041,00000

645,00000

865,00000

683,00000

46 995,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

17 489,37747

13 341,00000

2 034,50000

572,00000

461,00000

2 555,73380

578,00000

61,00000

4 325,00000

1 677,00000

1 041,00000

645,00000

865,00000

627,00000

46 272,61127

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

79,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

91,8

98,5

7. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по комплектованию книжных фондов библиотек, финансируемых из местных бюджетов

Министерство культуры Камчатского края

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

625,00000

207,00000

41,00000

31,00000

9,00000

36,00000

8,00000

2,00000

80,00000

0,00000

19,00000

15,00000

28,00000

8,00000

1 109,00000

исполнено  (за счет средств федерального бюджета)

625,00000

207,00000

41,00000

31,00000

9,00000

36,00000

8,00000

2,00000

80,00000

0,00000

19,00000

15,00000

28,00000

8,00000

1 109,00000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8. На реализацию краевых целевых программ

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

3 530,00000

9 654,25000

2 792,14000

1 133,07000

840,23000

3 380,73000

2 044,00000

925,00000

475,30500

1 482,00000

2 879,00000

2 780,00000

2 909,00000

3 174,00000

37 998,72500

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

2 703,99300

9 514,25000

2 572,14000

1 133,07000

749,23000

3 380,63000

2 044,00000

925,00000

475,30500

1 482,00000

600,00000

1 461,00000

724,00000

2 605,70000

30 370,31800

% исполнения

76,6

98,5

92,1

100,0

89,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20,8

52,6

24,9

82,1

79,9

9. На строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Агентство транспорта Камчатского края

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

46 762,00000

10 000,00000

22 312,00000

79 074,00000

исполнено  (за счет средств федерального бюджета)

46 762,00000

10 000,00000

22 312,00000

79 074,00000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

10. На осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

Министерство строительства Камчатского края

ВСЕГО утверждено, в том числе:

0,00000

12 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 900,00000

ВСЕГО исполнено, в том числе:

0,00000

12 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 900,00000

% исполнения

100,0

100,0

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

9 000,00000

9 000,00000

исполнено (за счет средств федерального бюджета)

9 000,00000

9 000,00000

% исполнения

100,0

100,0

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

3 900,00000

3 900,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

3 900,00000

3 900,00000

% исполнения

100,0

100,0

11. На реализацию краевой адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае на 2009 год"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

ВСЕГО утверждено, в том числе:

0,00000

63 138,93900

12 376,08500

5 993,62100

5 650,77000

17 065,19900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

104 224,61400

ВСЕГО исполнено, в том числе:

0,00000

63 138,93900

12 376,08500

5 993,62100

5 650,77000

17 065,19900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

104 224,61400

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

утверждено (за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ)

59 241,97600

11 612,22800

5 623,69200

5 302,00200

16 011,92800

97 791,82600

исполнено (за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ)

59 241,97600

11 612,22800

5 623,69200

5 302,00200

16 011,92800

97 791,82600

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

3 896,96300

763,85700

369,92900

348,76800

1 053,27100

6 432,78800

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

3 896,96300

763,85700

369,92900

348,76800

1 053,27100

6 432,78800

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

12. На реализацию краевой целевой программы "Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края в 2009 году"

Агентство по занятости населения Камчатского края

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

2 680,58725

813,67000

314,98160

537,37130

43,27855

493,42000

103,02000

43,27855

43,27855

0,00000

43,27855

43,27855

43,27855

43,27855

5 246,00000

исполнено (за счет средств федерального бюджета)

0,00000

588,56892

196,71598

0,00000

0,00000

464,97396

102,71947

0,00000

43,27855

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 396,25688

% исполнения

0,0

72,3

62,5

0,0

0,0

94,2

99,7

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,6

13. На поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Министерство общественных отношений Камчатского края

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

626,00000

1 230,00000

1 270,00000

128,00000

424,00000

2 926,00000

5 124,10000

599,00000

250,00000

2 590,00000

4 473,00000

2 860,00000

6 845,00000

6 191,90000

35 537,00000

исполнено (за счет средств федерального бюджета)

626,00000

1 230,00000

1 270,00000

128,00000

424,00000

2 926,00000

5 124,10000

599,00000

250,00000

2 590,00000

3 317,00000

2 860,00000

6 164,00000

6 191,90000

33 700,00000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

74,2

100,0

90,1

100,0

94,8

14. На ликвидацию последствий циклона, произошедшего в период с 16 по 18 декабря 2008 года в Олюторском муниципальном районе

Министерство финансов Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

222,19500

222,19500

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

222,19500

222,19500

% исполнения

100,0

100,0

15. На предотвращение чрезвычайной ситуации на р.Авача в районе СХПК "Кам-Агро" в Елизовском муниципальном районе

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

158,79000

158,79000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

158,79000

158,79000

% исполнения

100,0

100,0

16. На проведение неотложных аварийных работ по организации пропуска вод через дорожное полотно в поселке Раздольный в Елизовском муниципальном районе

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

50,00000

50,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

50,00000

50,00000

% исполнения

100,0

100,0

17. На завершение аварийно-восстановительных работ пирса в с.Никольское  в Алеутском муниципальном районе

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

3 078,50500

3 078,50500

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

3 078,50500

3 078,50500

% исполнения

100,0

100,0

18. На проведение работ по восстановлению кровли многоквартирного дома №5 по ул.Набережная в п.Крутогоровский в Соболевском муниципальном районе

Министерство финансов Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

652,43700

652,43700

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

652,43700

652,43700

% исполнения

100,0

100,0

19. На проведение ремонтно-восстановительных работ жилых домов в с.Слаутное, пострадавших в результате пожара в Пенжинском муниципальном районе

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

2 976,00000

2 976,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

2 976,00000

2 976,00000

% исполнения

100,0

100,0

20. На проведение аварийно-восстановительных работ по расчистке русла и укреплению левого берега р. Половинка г.Елизово в Елизовском муниципальном районе

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

785,00000

785,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

785,00000

785,00000

% исполнения

100,0

100,0

21. На приобретение квартиры для семьи Л.В. Павлиновой в СП "с. Ивашка" Карагинского муниципального района

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

120,00000

120,00000

исполнено  (за счет средств краевого бюджета)

120,00000

120,00000

% исполнения

100,0

100,0

ВСЕГО утверждено

947 267,08725

922 154,43600

229 014,70960

243 958,06330

82 986,51755

281 361,14800

55 476,12000

48 768,78355

323 611,08355

118 174,60000

257 509,39355

278 682,27855

259 184,27855

191 050,77855

4 239 199,27800

ВСЕГО исполнено

920 333,67047

917 110,33492

225 727,44098

240 434,69100

81 302,73900

277 647,33576

55 475,81947

48 157,50500

318 589,07155

112 239,60000

244 337,11500

269 642,00000

250 708,16271

185 044,20000

4 146 749,68586

% исполнения

97,2

99,5

98,6

98,6

98,0

98,7

100,0

98,7

98,4

95,0

94,9

96,8

96,7

96,9

97,8

в том числе:

утверждено за счет средств федерального бюджета

50 693,58725

11 250,67000

11 625,98160

696,37130

476,27855

25 767,42000

5 235,12000

644,27855

373,27855

2 590,00000

4 535,27855

2 918,27855

6 916,27855

6 243,17855

129 966,00000

исполнено за счет средств федерального бюджета

48 013,00000

11 025,56892

11 507,71598

159,00000

433,00000

25 738,97396

5 234,81947

601,00000

373,27855

2 590,00000

3 336,00000

2 875,00000

6 192,00000

6 199,90000

124 279,25688

% исполнения

94,7

98,0

99,0

22,8

90,9

99,9

100,0

93,3

100,0

100,0

73,6

98,5

89,5

99,3

95,6

утверждено за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,00000

59 241,97600

11 612,22800

5 623,69200

5 302,00200

16 011,92800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

97 791,82600

исполнено за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,00000

59 241,97600

11 612,22800

5 623,69200

5 302,00200

16 011,92800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

97 791,82600

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

утверждено за счет средств краевого бюджета

896 573,50000

851 661,79000

205 776,50000

237 638,00000

77 208,23700

239 581,80000

50 241,00000

48 124,50500

323 237,80500

115 584,60000

252 974,11500

275 764,00000

252 268,00000

184 807,60000

4 011 441,45200

исполнено за счет средств краевого бюджета

872 320,67047

846 842,79000

202 607,49700

234 651,99900

75 567,73700

235 896,43380

50 241,00000

47 556,50500

318 215,79300

109 649,60000

241 001,11500

266 767,00000

244 516,16271

178 844,30000

3 924 678,60298

% исполнения

97,3

99,4

98,5

98,7

97,9

98,5

100,0

98,8

98,4

94,9

95,3

96,7

96,9

96,8

97,8

Приложение 13

к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого бюджета за 2008 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

о предоставлении  иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета в 2009 году

тыс. рублей

Наименование

Наименование главного распорядителя средств

Петропавловск-Камчатский городской округ

Елизовский муниципальный район

Усть-Камчатский муниципальный район

Усть-Большерецкий муниципальный район

Соболевский муниципальный район

Мильковский муниципальный район

Быстринский муниципальный район

Алеутский муниципальный район

Вилючинский городской округ

Городской округ "поселок Палана"

Олюторский муниципальный район

Карагинский муниципальный район

Тигильский муниципальный район

Пенжинский муниципальный район

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. На обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам  и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

Министерство финансов Камчатского края

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

6 547,60000

696,50000

696,50000

1 114,50000

8 358,60000

17 413,70000

исполнено (за счет средств федерального бюджета)

6 547,60000

696,50000

696,50000

1 114,50000

5 706,36466

14 761,46466

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

68,3

84,8

2. На развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

58 501,00000

58 501,00000

исполнено (за счет средств федерального бюджета)

58 501,00000

58 501,00000

% исполнения

100,0

100,0

3. На переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

59 495,00000

59 495,00000

исполнено (за счет средств федерального бюджета)

59 281,44939

59 281,44939

% исполнения

99,6

99,6

4.Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

15 000,00000

13 500,00000

10 643,21034

1 973,00000

41 116,21034

исполнено (за счет средств краевого бюджета)

15 000,00000

13 500,00000

10 643,21034

1 973,00000

41 116,21034

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5. На содержание здания и организацию работы досугового центра молодежи

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

6 667,81200

6 667,81200

исполнено (за счет средств краевого бюджета)

6 667,81200

6 667,81200

% исполнения

100,0

100,0

6. На проведение ремонтно-восстановительных работ по ликвидации последствий циклона, прошедшего 07.12.2008года в Усть-Большерецком муниципальном районе

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

637,00000

637,00000

исполнено (за счет средств краевого бюджета)

637,00000

637,00000

% исполнения

100,0

100,0

7. На ликвидацию последствий циклона  в Карагинском районе в период с 25 по 29 сентября 2009 года

Министерство финансов Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

730,00000

730,00000

исполнено (за счет средств краевого бюджета)

730,00000

730,00000

% исполнения

100,0

100,0

8. На компенсацию расходов ООО "Морошка" за выполненные работы по эвакуации людей, ликвидации последствий циклона, произошедшего в период с 16 по 18 декабря 2008 года в Карагинском муниципальном районе

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

200,00000

200,00000

исполнено (за счет средств краевого бюджета)

200,00000

200,00000

% исполнения

100,0

100,0

9. На проведение ремонтно-восстановительных работ жилых домов по ликвидации последствий циклона, прошедшего в период с 16 по 18 декабря 2008 года в Алеутском муниципальном районе

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

960,65400

960,65400

исполнено (за счет средств краевого бюджета)

960,65400

960,65400

% исполнения

100,0

100,0

10. На частичное погашение кредиторской задолженности теплоснабжающих предприятий муниципальных образований на оплату за поставки топлива

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

192 856,30000

4 029,00000

7 214,00000

204 099,30000

исполнено (за счет средств краевого бюджета)

192 856,30000

4 029,00000

7 214,00000

204 099,30000

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

11. На погашение кредиторской задолженности за 2008 год по расходным обязательствам муниципальных образований по организации в границах муниципального образования газоснабжения населения в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 13.02.2008 № 21-П

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

6 613,18499

6 613,18499

исполнено (за счет средств краевого бюджета)

6 613,18499

6 613,18499

% исполнения

100,0

100,0

12. На возмещение расходов бюджета сельского поселения "село Пахачи", связанных с предоставлением услуг водоснабжения населению по сниженным тарифам для расчетов с ОАО "Корякэнерго"

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

1 998,60000

1 998,60000

исполнено (за счет средств краевого бюджета)

1 998,60000

1 998,60000

% исполнения

100,0

100,0

13. На погашение кредиторской задолженности за 2006 год по реализации Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

утверждено (за счет средств краевого бюджета)

486,33931

486,33931

исполнено (за счет средств краевого бюджета)

486,33931

486,33931

% исполнения

100,0

100,0

14. На приобретение специализированного оборудования, мебели и инвентаря для детского сада № 37 компенсирующего вида (распоряжение Президента РФ от 01.11.2008 № 655-рп)

Министерство образования и науки Камчатского края

утверждено ( за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года)

470,00000

470,00000

исполнено ( за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года)

470,00000

470,00000

% исполнения

100,0

100,0

15. На приобретение медицинского оборудования для проведения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (распоряжение Президента РФ от 17.09.2009 № 601-рп)

Министерство здравоохранения Камчатского края

утверждено (за счет средств федерального бюджета)

3 200,00000

500,00000

3 700,00000

исполнено (за счет средств федерального бюджета)

0,00000

497,00000

497,00000

% исполнения

0,0

99,4

13,4

ВСЕГО утверждено

3 670,00000

214 903,90000

696,50000

18 862,50000

6 613,18499

8 328,50000

486,33931

960,65400

126 354,60000

6 667,81200

1 998,60000

11 573,21034

0,00000

1 973,00000

403 088,80064

ВСЕГО исполнено

470,00000

214 900,90000

696,50000

18 862,50000

6 613,18499

8 328,50000

486,33931

960,65400

123 488,81405

6 667,81200

1 998,60000

11 573,21034

0,00000

1 973,00000

397 020,01469

% исполнения

12,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

97,7

100,0

100,0

100,0

100,0

98,5

в том числе:

утверждено за счет средств краевого бюджета

0,00000

207 856,30000

0,00000

18 166,00000

6 613,18499

7 214,00000

486,33931

960,65400

0,00000

6 667,81200

1 998,60000

11 573,21034

0,00000

1 973,00000

263 509,10064

исполнено за счет средств краевого бюджета

0,00000

207 856,30000

0,00000

18 166,00000

6 613,18499

7 214,00000

486,33931

960,65400

0,00000

6 667,81200

1 998,60000

11 573,21034

0,00000

1 973,00000

263 509,10064

% исполнения

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

утверждено  за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009

470,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

470,00000

исполнено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009

470,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

470,00000

% исполнения

100,0

100,0

утверждено за счет средств федерального бюджета

3 200,00000

7 047,60000

696,50000

696,50000

0,00000

1 114,50000

0,00000

0,00000

126 354,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

139 109,70000

исполнено за счет средств федерального бюджета

0,00000

7 044,60000

696,50000

696,50000

0,00000

1 114,50000

0,00000

0,00000

123 488,81405

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

133 040,91405

% исполнения

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

97,7

95,6

Приложение 14

к Закону Камчатского края

"Об  исполнении краевого бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

об исполнении краевых целевых программ за 2009 год

I.Перечень краевых целевых программ на 2009 год

тыс. рублей

Целевая статья

№№ п/п

Наименование программы

Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств

ГРС

Раздел, под-раздел

Вид расходов

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5220100

1.

Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009 год"- всего, в том числе:

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

41 751,99290

35 236,28672

84,4

5220101

1)

направление "Вакцинопрофилактика", всего - в том числе:

814

0910

079

436,50000

0,00000

0,0

на реализацию приоритетного национального проекта

436,50000

0,00000

5220102

2)

направление "Туберкулез"

814

0910

079

17 097,26289

13 370,91000

78,2

5220104

4)

направление "Сахарный диабет"

814

0910

079

15 259,43865

15 259,43865

100,0

5220105

5)

направление "Инфекции, передаваемые половым путем"

814

0910

079

280,00000

279,83250

99,9

5220107

7)

направление "Онкология"

814

0910

079

3 319,98901

2 521,50664

75,9

5220108

8)

направление "Артериальная гипертония"

814

0910

079

161,57500

157,86458

97,7

5220109

9)

направление "Психические расстройства"

814

0910

079

1 158,42735

219,75635

19,0

5220110

10)

направление "Поддержка и развитие здравоохранения Камчатского края", всего - из них:

814

0910

079

4 038,80000

3 426,97800

84,9

на реализацию приоритетного национального проекта

901,00000

289,17800

32,1

5223400

2.

Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2008 год" - всего, в том числе:

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

33 693,58709

33 693,58709

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

33 693,58709

33 693,58709

100,0

5223404

1)

подпрограмма "ВИЧ- инфекция", всего - в том числе:

814

0910

079

5 100,53894

5 100,53894

100,0

на реализацию приоритетного национального проекта

5 100,53894

5 100,53894

100,0

5223402

2)

подпрограмма "Артериальная гипертония"

814

0910

079

360,42500

360,42500

100,0

5223401

3)

подпрограмма "Психические расстройства"

814

0910

079

207,47265

207,47265

100,0

5223403

4)

подпрограмма "Поддержка и развитие здравоохранения Камчатского края", всего - из них:

814

0910

079

10 404,92900

10 404,92900

100,0

на реализацию приоритетного национального проекта

10 254,94000

10 254,94000

100,0

5223405

5)

подпрограмма "Сахарный диабет"

814

0910

079

5 014,29055

5 014,29055

100,0

5223406

5)

подпрограмма "Туберкулез"

814

0910

079

1 364,49248

1 364,49248

100,0

5223407

5)

подпрограмма "Онкология"

814

0910

079

493,44000

493,44000

100,0

5223408

5)

подпрограмма "Вирусные гепатиты", всего - в том числе:

814

0910

079

10 747,99847

10 747,99847

100,0

на реализацию приоритетного национального проекта

10 747,99847

10 747,99847

100,0

5220200

3.

Программа "Развитие образования Камчатского края на 2009 год"- всего, в том числе:

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

16 608,28778

16 513,98269

99,4

5220201

1)

направление "Совершенствование структуры, содержания и технологий образования", всего - из них:

813

0709

022

12 766,00000

12 703,09000

99,5

на реализацию приоритетного национального проекта

5 000,00000

4 937,09000

98,7

5220202

2)

направление "Развитие системы контроля и оценки качества образовательных услуг в сфере образования"

813

0709

022

2 858,28778

2 837,29269

99,3

5220203

3)

направление "Повышение эффективности управления в системе образования"

813

0709

022

984,00000

973,60000

98,9

5222600

4.

Закон Камчатской области "О социально-экономической программе Камчатской области "Развитие образования Камчатской области на 2006 - 2010 годы" - всего, в том числе:

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

5 394,26303

5 394,26303

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

5 394,26303

5 394,26303

100,0

5222601

1)

подпрограмма "Инновационная деятельность", всего - из них:

813

0709

022

984,84361

984,84361

100,0

на реализацию приоритетного национального проекта

980,94500

980,94500

100,0

5222602

2)

подпрограмма "Информатизация образования", всего - из них:

813

0709

022

135,93100

135,93100

100,0

на реализацию приоритетного национального проекта

58,83658

58,83658

100,0

5222603

3)

подпрограмма "Профессиональное образование"

813

0709

022

490,00000

490,00000

100,0

5222604

4)

подпрограмма "Развитие воспитания и дополнительного образования детей"

813

0709

022

204,50000

204,50000

100,0

5222605

5)

подпрограмма "Кадры"

813

0709

022

31,37266

31,37266

100,0

5222606

6)

подпрограмма "Школьный учебник"

813

0709

022

3 547,61576

3 547,61576

100,0

5220300

5.

Программа "Безопасность образовательного учреждения Камчатского края на 2009 год"

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

590,85326

590,85326

100,0

5222700

6.

Программа "Безопасность  образовательного  учреждения  на 2008 год" - всего, в том числе:

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

3 951,12975

3 951,12975

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

3 951,12975

3 951,12975

100,0

5220500

7.

Программа "Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2009 год"

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

1 149,99300

1 149,99300

100,0

5220600

8.

Программа "Культура Камчатки на 2009 год" - всего, в том числе:

Министерство культуры Камчатского края

816

0801

023

1 365,64600

1 365,64600

100,0

5222800

9.

Программа "Государственная поддержка инновационной деятельности региональных образовательных учреждений высшей школы и научных организаций Камчатского края на 2008 год"- всего, в том числе:

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

48,14400

48,14400

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

48,14400

48,14400

100,0

5222900

10.

Программа "Школьное питание на 2008 год"- всего, в том числе:

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

22,47573

22,47573

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

22,47573

22,47573

100,0

5220700

11.

Программа "Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, на 2009 год" - всего, в том числе:

20 637,42997

13 520,65296

65,5

Агентство по молодежной политике Камчатского края

827

0114

012

788,00517

788,00517

100,0

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

1 649,42480

1 531,65437

92,9

Министерство культуры Камчатского края

816

0801

023

2 000,00000

1 999,89850

100,0

Министерство по делам Корякского округа - всего, в том числе:

817

1102

010

3 200,00000

1 109,70000

34,7

Быстринский муниципальный район

817

1102

010

332,00000

332,00000

100,0

Олюторский муниципальный район

817

1102

010

772,00000

0,00000

0,0

Карагинский муниципальный район

817

1102

010

565,00000

0,00000

0,0

Тигильский муниципальный район

817

1102

010

801,00000

160,00000

20,0

Пенжинский муниципальный район

817

1102

010

730,00000

617,70000

84,6

Министерство общественных отношений Камчатского края - всего, из них:

13 000,00000

8 091,39492

62,2

Министерство общественных отношений Камчатского края

818

0114

012

1 000,00000

206,39492

20,6

Муниципальные районы, городские округа в Камчатском крае- всего, в том числе:

818

1102

010

12 000,00000

7 885,00000

65,7

Петропавловск-Камчатский городской округ

818

1102

010

288,00000

288,00000

100,0

Елизовский муниципальный район

818

1102

010

540,00000

400,00000

74,1

Усть-Камчатский муниципальный район

818

1102

010

560,00000

390,00000

69,6

Усть-Большерецкий муниципальный район

818

1102

010

58,00000

58,00000

100,0

Соболевский муниципальный район

818

1102

010

186,00000

186,00000

100,0

Мильковский муниципальный район

818

1102

010

741,00000

741,00000

100,0

Быстринский муниципальный район

818

1102

010

1 230,00000

1 230,00000

100,0

Алеутский муниципальный район

818

1102

010

764,00000

764,00000

100,0

Вилючинский городской округ

818

1102

010

110,00000

110,00000

100,0

Олюторский муниципальный район

818

1102

010

1 718,00000

211,00000

12,3

Карагинский муниципальный район

818

1102

010

1 254,00000

500,00000

39,9

Тигильский муниципальный район

818

1102

010

1 784,00000

240,00000

13,5

Пенжинский муниципальный район

818

1102

010

1 627,00000

1 627,00000

100,0

Городской округ "Палана"

818

1102

010

1 140,00000

1 140,00000

100,0

5224200

12.

Закон Камчатской области "О социально-экономической программе Камчатской области "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в Камчатской области до 2011 года" - погашение кредиторской задолженности за 2008 год - всего, в том числе:

361,99483

361,99483

100,0

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

350,00000

350,00000

100,0

Агентство по молодежной политике Камчатского края

827

0114

012

11,99483

11,99483

100,0

5220800

13.

Программа "Дети Камчатки"на 2009 год"- всего, в том числе:

6 807,96400

6 678,19158

98,1

5220801

1)

направление "Здоровое поколение", всего - из них:

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

1 050,96400

1 050,00000

99,9

на реализацию приоритетного национального проекта

950,00000

950,00000

100,0

5220802

2)

направление "Одаренные дети", всего, в том числе:

1 300,00000

1 289,83000

99,2

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

970,00000

970,00000

100,0

Министерство культуры Камчатского края

816

0709

022

330,00000

319,83000

96,9

5220803

3)

направление "Дети и семья", всего - в том числе:

4 457,00000

4 338,36158

97,3

5220804

3.1)

раздел "Профилактика безнадзорности и правонарушений", всего, в том числе:

2 607,00000

2 542,56445

97,5

Министерство социального развития и труда Камчатского края

815

1004

068

1 400,00000

1 400,00000

100,0

Министерство образования и науки Камчатского края

813

1004

068

1 207,00000

1 142,56445

94,7

5220805

3.2)

раздел "Дети - сироты"

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

900,00000

850,79733

94,5

5220806

3.3)

раздел "Дети - инвалиды", всего, в том числе:

950,00000

944,99980

99,5

Министерство социального развития и труда Камчатского края

815

0709

022

600,00000

595,00000

99,2

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

100,00000

100,00000

100,0

Агентство по физической культуре и спорту

828

0908

012

150,00000

149,99980

100,0

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

100,00000

100,00000

100,0

5223000

14.

Программа "Дети Камчатки" на 2008 год - всего, в том числе:

1 549,40142

1 549,40142

100,0

5223001

1)

подпрограмма "Одаренные дети" - всего, в том числе:

Министерство образования и науки Камчатского края

815

0709

022

10,78430

10,78430

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009 года

10,78430

10,78430

100,0

5223002

2)

направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"- всего, в том числе:

Министерство образования и науки Камчатского края

813

1004

068

52,62200

52,62200

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

52,62200

52,62200

100,0

5223003

3)

направление "Дети - сироты" - всего, в том числе:

Министерство образования и науки Камчатского края

813

1004

068

108,55012

108,55012

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

108,55012

108,55012

100,0

5223004

4)

подпрограмма "Здоровое поколение"- всего, в том числе:

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

1 377,44500

1 377,44500

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год всего, в том числе:

1 377,44500

1 377,44500

100,0

на реализацию приоритетного национального проекта

1 377,44500

1 377,44500

100,0

5220900

15.

Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2009 год"- всего, в том числе:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

810

9 969,30500

8 536,59200

85,6

5220901

1)

раздел "Энергосбережение"

810

1102

010

4 000,00000

3 647,28700

91,2

Петропавловск-Камчатский городской округ

810

1102

010

1 275,00000

1 241,38700

97,4

Елизовский муниципальный район

810

1102

010

509,00000

509,00000

100,0

Усть-Камчатский муниципальный район

810

1102

010

558,00000

558,00000

100,0

Усть-Большерецкий муниципальный район

810

1102

010

141,00000

141,00000

100,0

Соболевский муниципальный район

810

1102

010

91,00000

0,00000

0,0

Мильковский муниципальный район

810

1102

010

195,00000

194,90000

99,9

Быстринский муниципальный район

810

1102

010

93,00000

93,00000

100,0

Алеутский муниципальный район

810

1102

010

81,00000

81,00000

100,0

Вилючинский городской округ

810

1102

010

159,00000

159,00000

100,0

Олюторский муниципальный район

810

1102

010

156,00000

156,00000

100,0

Карагинский муниципальный район

810

1102

010

286,00000

286,00000

100,0

Тигильский муниципальный район

810

1102

010

90,00000

90,00000

100,0

Пенжинский муниципальный район

810

1102

010

228,00000

0,00000

0,0

Городской округ "Палана"

138,00000

138,00000

100,0

5220902

2)

раздел "Питьевая вода"

810

1102

010

3 969,30500

3 557,30500

89,6

Петропавловск-Камчатский городской округ

810

1102

010

1 276,00000

1 092,00000

85,6

Елизовский муниципальный район

810

1102

010

509,00000

509,00000

100,0

Усть-Камчатский муниципальный район

810

1102

010

559,00000

559,00000

100,0

Усть-Большерецкий муниципальный район

810

1102

010

142,00000

142,00000

100,0

Соболевский муниципальный район

810

1102

010

91,00000

91,00000

100,0

Мильковский муниципальный район

810

1102

010

195,00000

195,00000

100,0

Быстринский муниципальный район

810

1102

010

93,00000

93,00000

100,0

Алеутский муниципальный район

810

1102

010

80,00000

80,00000

100,0

Вилючинский городской округ

810

1102

010

128,30500

128,30500

100,0

Олюторский муниципальный район

810

1102

010

156,00000

156,00000

100,0

Карагинский муниципальный район

810

1102

010

286,00000

286,00000

100,0

Тигильский муниципальный район

810

1102

010

89,00000

89,00000

100,0

Пенжинский муниципальный район

810

1102

010

228,00000

0,00000

0,0

Городской округ "Палана"

810

1102

010

137,00000

137,00000

100,0

5220903

3)

раздел "Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства"

810

1102

010

1 900,00000

1 292,00000

68,0

Петропавловск-Камчатский городской округ

810

1102

010

608,00000

0,00000

0,0

Елизовский муниципальный район

810

1102

010

245,00000

245,00000

100,0

Усть-Камчатский муниципальный район

810

1102

010

269,00000

269,00000

100,0

Усть-Большерецкий муниципальный район

810

1102

010

72,00000

72,00000

100,0

Соболевский муниципальный район

810

1102

010

46,00000

46,00000

100,0

Мильковский муниципальный район

810

1102

010

97,00000

97,00000

100,0

Быстринский муниципальный район

810

1102

010

46,00000

46,00000

100,0

Вилючинский городской округ

810

1102

010

78,00000

78,00000

100,0

Олюторский муниципальный район

810

1102

010

77,00000

77,00000

100,0

Карагинский муниципальный район

810

1102

010

139,00000

139,00000

100,0

Тигильский муниципальный район

810

1102

010

45,00000

45,00000

100,0

Пенжинский муниципальный район

810

1102

010

111,00000

111,00000

100,0

Городской округ "Палана"

810

1102

010

67,00000

67,00000

100,0

5220904

4)

раздел "Подготовка кадров"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и энергетики Камчатского края

810

0505

012

100,00000

40,00000

40,0

5221000

16.

Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае на 2009 год"- всего, в том числе:

Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края Камчатского края

38 685,00000

38 634,57000

99,9

Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края

806

0412

012

37 182,00000

37 181,96400

100,0

Муниципальные районы, городские округа в Камчатском крае - всего, в том числе:

1 503,00000

1 452,60600

96,6

Петропавловск-Камчатский городской округ

806

1102

010

83,00000

82,60600

99,5

Елизовский муниципальный район

806

1102

010

250,00000

250,00000

100,0

Усть-Камчатский муниципальный район

806

1102

010

100,00000

50,00000

50,0

Соболевский муниципальный район

806

1102

010

220,00000

220,00000

100,0

Быстринский муниципальный район

806

1102

010

250,00000

250,00000

100,0

Карагинский муниципальный район

806

1102

010

250,00000

250,00000

100,0

Тигильский муниципальный район

806

1102

010

100,00000

100,00000

100,0

Пенжинский муниципальный район

806

1102

010

250,00000

250,00000

100,0

5221100

17.

Программа "Повышение плодородия почв в Камчатском крае на 2009 год"

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

807

0405

342

25 490,00000

25 490,00000

100,0

5223100

18.

Программа "Повышение плодородия почв в Камчатской области в 2006-2010 годах" - всего, в том числе:

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

807

0405

342

1 600,00000

1 600,00000

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

1 600,00000

1 600,00000

100,0

5221200

19.

Программа "Развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Камчатском крае на 2009 год"- всего, в том числе:

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края

807

0405

342

271 620,00000

259 524,64850

95,5

5221201

1)

раздел "Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса"

807

0405

342

1 000,00

691,52350

69,2

5221202

2)

раздел "Развитие животноводства"

807

0405

342

228 970,00000

227 747,58000

99,5

5221203

3)

раздел "Развитие растениеводства"

807

0405

342

2 900,00000

2 170,68000

74,9

5221204

4)

раздел "Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства"

807

0405

342

10 650,00000

3 689,46400

34,6

5221205

5)

раздел "Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства"

807

0405

342

27 100,00000

25 225,40100

93,1

5221206

6)

раздел "Снижение рисков в сельском хозяйстве"

807

0405

342

1 000,00000

0,00000

0,0

5221300

20.

Программа "Пожарная безопасность в Камчатском крае на 2009 год"

Министерство специальных программ Камчатского края

819

0310

012

350,00000

324,23960

92,6

5221400

21.

Программа "Антитеррор в Камчатском крае (2009 год)" - всего, в том числе:

1 700,00000

1 699,00000

99,9

Министерство общественных отношений Камчатского края

818

0114

012

826,00000

825,00000

99,9

Министерство специальных программ Камчатского края

819

0114

012

874,00000

874,00000

100,0

5223200

22.

Программа "Антитеррор в Камчатском крае (2008 год)"- погашение кредиторской задолженности за 2008 год всего, в том числе:

870,91251

870,91251

100,0

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

504,96250

504,96250

100,0

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

365,95001

365,95001

100,0

5221500

23.

Программа "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов различного уровня государственной гражданской службы Камчатского края на 2009 год"

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края

804

0114

012

1 680,72000

1 175,25000

69,9

5223600

24.

Программа "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов различного уровня государственной гражданской службы Камчатской области на период до 2011 года"- всего, в том числе:

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края

804

0114

012

453,75000

453,75000

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

453,75000

453,75000

100,0

5223300

25.

Закон Корякского автономного округа "Окружная целевая Программа подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в Корякском автономном округе на 2004-2010 годы"

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

132,39950

130,16470

98,3

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

132,39950

130,16470

98,3

5221600

26.

Программа "Электронная Камчатка 2009" - всего, в том числе:

11 697,89753

11 152,28100

95,3

Агентство по информатизации и связи Камчатского края

820

0410

059

4 314,22153

4 277,95500

99,2

Министерство социального развития и труда Камчатского края

815

0410

059

6 484,00000

5 974,85000

92,1

Министерство культуры Камчатского края

816

0801

022

300,00000

300,00000

100,0

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

599,67600

599,47600

100,0

5223500

27.

Программа "Электронная Камчатка 2008" - всего, в том числе:

Агентство по информатизации и связи Камчатского края

820

0410

059

5 085,77847

5 085,77847

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

5 085,77847

5 085,77847

100,0

5221700

28.

Программа "Создание системы кадастра недвижимости в Камчатском крае на 2009 год"

Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края

822

0412

012

1 785,95000

589,95000

33,0

5221900

29.

Программа "Молодежь Камчатки - 2009"

Агентство по молодежной политике Камчатского края

827

0707

447

2 414,00000

2 414,00000

100,0

5222000

30.

Программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:

1 050,00000

1 049,80000

100,0

Агентство по молодежной политике Камчатского края

827

0707

447

500,00000

500,00000

100,0

Министерство культуры Камчатского края

816

0709

022

190,00000

190,00000

100,0

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

60,00000

60,00000

100,0

Министерство общественных отношений Камчатского края

818

0114

012

300,00000

299,80000

99,9

5222100

31.

Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:

2 745,00000

2 532,19750

92,2

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

300,00000

297,20000

99,1

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

695,00000

484,99750

69,8

Управление внутренних дел по Камчатскому краю

844

0302

014

1 750,00000

1 750,00000

100,0

5222200

32.

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатского края на 2009 год" - всего, в том числе:

976,10000

976,09999

100,0

Агентство по молодежной политике Камчатского края

827

0707

447

230,00000

230,00000

100,0

Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края

828

0709

022

90,00000

89,99999

100,0

Министерство образования и науки Камчатского края

813

0709

022

241,10000

241,10000

100,0

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

297,00000

297,00000

100,0

Министерство культуры Камчатского края

816

0801

023

70,00000

70,00000

100,0

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края

804

0114

012

48,00000

48,00000

100,0

5222300

33.

Программа "Профилактика правонарушений и преступлений на территории Камчатского края на 2009 год"

Управление внутренних дел по Камчатскому краю

844

0302

014

1 000,00000

999,21902

99,9

5222400

34.

Программа "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления в Камчатском крае на 2009 год"  - всего, в том числе:

Министерство природных ресурсов Камчатского края

808

15 405,97000

15 255,97000

99,0

Министерство природных ресурсов Камчатского края

808

0603

012

8 905,97000

8 755,97000

98,3

Елизовский муниципальный район

808

1102

010

6 500,00000

6 500,00000

100,0

5100300

35.

Программа "Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края в 2009 году"- всего, в том числе:

Агентство по занятости населения Камчатского края

829

0401

001

131 687,10000

46 968,27836

35,7

за счет средств краевого бюджета

6 584,40000

2 975,06913

45,2

за счет средств федерального бюджета- всего,в том числе:

125 102,70000

43 993,20923

35,2

Агентство по занятости населения Камчатского края

829

0401

001

119 856,70000

42 596,95235

35,5

Муниципальные районы, городские округа в Камчатском крае - всего, в том числе:

829

1102

010

5 246,00000

1 396,25688

26,6

Петропавловск-Камчатский городской округ

829

1102

010

2 680,58725

0,00000

0,0

Елизовский муниципальный район

829

1102

010

813,67000

588,56892

72,3

Вилючинский городской округ

829

1102

010

43,27855

43,27855

100,0

Усть-Камчатский муниципальный район

829

1102

010

314,98160

196,71598

62,5

Усть-Большерецкий муниципальный район

829

1102

010

537,37130

0,00000

0,0

Мильковский муниципальный район

829

1102

010

493,42000

464,97396

94,2

Соболевский муниципальный район

829

1102

010

43,27855

0,00000

0,0

Быстринский муниципальный район

829

1102

010

103,02000

102,71947

99,7

Алеутский муниципальный район

829

1102

010

43,27855

0,00000

0,0

Карагинский муниципальный район

829

1102

010

43,27855

0,00000

0,0

Тигильский муниципальный район

829

1102

010

43,27855

0,00000

0,0

Пенжинский муниципальный район

829

1102

010

43,27855

0,00000

0,0

Олюторский муниципальный район

829

1102

010

43,27855

0,00000

0,0

5223900

36.

Программа "Развитие морского зверобойного
промысла и переработки сырья, сбора и переработки дикоросов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Корякского автономного округа на 2008 год"- всего, в том числе:

Министерство по делам Корякского округа

817

0412

012

4 150,00000

4 150,00000

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

4 150,00000

4 150,00000

100,0

5224000

37.

Программа "Культурное развитие, сохранение и возрождение национального уклада жизни, традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Корякском  округе, на 2008 год"- всего, в том числе:

Министерство по делам Корякского округа

817

0412

012

1 322,31600

1 322,31590

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

1 322,31600

1 322,31590

100,0

5224100

38.

Программа "Безопасность дорожного движения на территории Корякского автономного округа на 2008 год" - всего, в том числе:

Управление внутренних дел по Камчатскому краю

844

0302

014

599,58400

599,58400

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

599,58400

599,58400

100,0

5224300

39.

Программа "Здоровое поколение на 2008 год"  - всего, в том числе:

Министерство здравоохранения Камчатского края

814

0910

079

3 321,59100

3 321,59100

100,0

на погашение кредиторской задолженности за 2008 год

3 321,59100

3 321,59100

100,0

5224400

40.

Программа "Социальная программа - социальная поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов, проживающих в Камчатском крае, на 2009 год"- всего, в том числе:

Министерство социального развития и труда Камчатского края

815

1006

6 639,60000

6 633,83140

99,9

за счет средств краевого бюджета - всего, из них:

4 333,00000

4 327,39360

99,9

815

1006

013

2 960,10000

2 954,49360

99,8

815

1006

001

1 372,90000

1 372,90000

100,0

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации - всего, из них:

2 306,60000

2 306,43780

100,0

815

1006

005

933,70000

933,53780

100,0

815

1006

001

1 372,90000

1 372,90000

100,0

Итого по программам - из них:

676 366,13677

561 566,62601

83,0

на реализацию национальных проектов - всего, в том числе:

35 371,70399

34 696,97199

98,1

Министерство здравоохранения Камчатского края

29 331,92241

28 720,10041

97,9

Министерство образования и науки Камчатского края

6 039,78158

5 976,87158

99,0

II. Перечень  краевых адресных программ  на  2009 год

тыс. рублей

Целевая статья

№№ п/п

Наименование программы

Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств

ГРС

Раздел, под-раздел

Вид расходов

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0980000

1.

Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Камчатском крае в 2009 году " - всего, в том числе:

Министерство строительства Камчатского края

812

0501

003

61 039,16900

36 623,45700

60,0

0980103

1)

за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

812

0501

003

56 314,66900

31 898,95700

56,6

0980203

1)

за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:

812

0501

003

4 724,50000

4 724,50000

100,0

на реализацию приоритетного национального проекта

4 724,50000

4 724,50000

100,0

0980000

2.

Программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае на 2009 год"  - всего, в том числе:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

810

1102

010

104 224,61400

104 224,61400

100,0

0980101

1)

за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - всего, в том числе:

97 791,82600

97 791,82600

100,0

Елизовский муниципальный район - всего, в том числе:

810

1102

010

59 241,97600

59 241,97600

100,0

Елизовское городское поселение

56 332,05400

56 332,05400

100,0

Новолесновское сельское поселение

2 909,92200

2 909,92200

100,0

Усть-Камчатский муниципальный район - всего, в том числе:

810

1102

010

11 612,22800

11 612,22800

100,0

Усть- Камчатское сельское поселение

11 612,22800

11 612,22800

100,0

Усть-Большерецкий муниципальный район - всего, в том числе:

810

1102

010

5 623,69200

5 623,69200

100,0

Октябрьское городское поселение

3 400,30300

3 400,30300

100,0

Апачинское сельское поселение

2 223,38900

2 223,38900

100,0

Соболевский муниципальный район- всего, в том числе:

810

1102

010

5 302,00200

5 302,00200

100,0

Соболевское сельское поселение

5 302,00200

5 302,00200

100,0

Мильковский муниципальный район- всего, в том числе:

810

1102

010

16 011,92800

16 011,92800

100,0

Мильковское сельское поселение

16 011,92800

16 011,92800

100,0

0980201

2)

за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:

6 432,78800

6 432,78800

100,0

на реализацию приоритетного национального проекта

6 432,78800

6 432,78800

100,0

Елизовский муниципальный район - всего, в том числе:

810

1102

010

3 896,96300

3 896,96300

100,0

Елизовское городское поселение

3 705,54700

3 705,54700

100,0

Новолесновское сельское поселение

191,41600

191,41600

100,0

Усть-Камчатский муниципальный район - всего, в том числе:

810

1102

010

763,85700

763,85700

100,0

Усть- Камчатское сельское поселение

763,85700

763,85700

100,0

Усть-Большерецкий муниципальный район - всего, в том числе:

810

1102

010

369,92900

369,92900

100,0

Октябрьское городское поселение

223,67300

223,67300

100,0

Апачинское сельское поселение

146,25600

146,25600

100,0

Соболевский муниципальный район- всего, в том числе:

810

1102

010

348,76800

348,76800

100,0

Соболевское сельское поселение

348,76800

348,76800

100,0

Мильковский муниципальный район- всего, в том числе:

810

1102

010

1 053,27100

1 053,27100

100,0

Мильковское сельское поселение

1 053,27100

1 053,27100

100,0

5223700

3.

Программа "Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

4 926,42000

4 926,42000

100,0

1)

за счет средств краевого бюджета:

4 926,42000

4 926,42000

100,0

Елизовский муниципальный район - всего, в том числе:

810

1102

010

1 101,25000

1 101,25000

100,0

Елизовское городское поселение

692,81000

692,81000

100,0

Новолесновское сельское поселение

408,44000

408,44000

100,0

Усть-Камчатский муниципальный район - всего, в том числе:

810

1102

010

746,14000

746,14000

100,0

Усть- Камчатское сельское поселение

746,14000

746,14000

100,0

Усть-Большерецкий муниципальный район - всего, в том числе:

810

1102

010

720,07000

720,07000

100,0

Октябрьское городское поселение

505,33000

505,33000

100,0

Апачинское сельское поселение

214,74000

214,74000

100,0

Соболевский муниципальный район- всего, в том числе:

810

1102

010

206,23000

206,23000

100,0

Соболевское сельское поселение

206,23000

206,23000

100,0

Мильковский муниципальный район- всего, в том числе:

810

1102

010

2 152,73000

2 152,73000

100,0

Мильковское сельское поселение

2 152,73000

2 152,73000

100,0

Итого по программам - из них:

170 190,20300

145 774,49100

85,7

на реализацию национальных проектов - всего, в том числе:

11 157,28800

11 157,28800

100,0

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

6 432,78800

6 432,78800

100,0

Министерство строительства Камчатского края

4 724,50000

4 724,50000

100,0

Всего по программам - в том числе:

846 556,33977

707 341,11701

83,6

за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

154 106,49500

129 690,78300

84,2

за счет средств федерального бюджета

125 102,70000

43 993,20923

35,2

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации

2 306,60000

2 306,43780

100,0

за счет средств краевого бюджета, из них:

565 040,54477

531 350,68698

94,0

на реализацию национальных проектов

46 528,99199

45 854,25999

98,5

Приложение 15

к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

ОТЧЕТ

об исполнении программы государственных внутренних заимствований Камчатского края за 2009 год

тыс. рублей

Наименование

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

Внутренние заимствования (привлечение/погашение)

464 561,52467

-1 388 150,16095

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Камчатского края

-104 288,31438

-1 957 000,00000

получение кредитов

4 052 711,68562

2 200 000,00000

54,3

погашение основной суммы долга

4 157 000,00000

4 157 000,00000

100,0

                   в. т.ч. прошлых лет

2 232 000,00000

2 232 000,00000

100,0

Бюджетные кредиты из федерального бюджета

568 849,83905

568 849,83905

100,0

привлечение средств

1 835 520,30000

1 835 520,30000

100,0

погашение основной суммы задолженности

1 266 670,46095

1 266 670,46095

100,0

                   в. т.ч. прошлых лет

1 266 670,46095

1 266 670,46095

100,0

Прочие источники

0,00000

0,00000

привлечение средств

0,00000

0,00000

погашение основной суммы задолженности

0,00000

0,00000

Приложение 16

к Закону Камчатского края

"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"

от 07.06.2010 № 439

Отчет

об исполнении мероприятий  по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог краевого и межмуниципального значения в Камчатском крае за  2009 год

тыс. рублей

№ п/п

Наименование

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

1

Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования краевого и межмуниципального значения - всего, из них:

         436 085,60300  

421 570,11959 

96,7

за счет средств бюджетного кредита

             26 000,00000  

26 000,00000 

100,0

2

Строительство и реконструкция автомобильных дорог всего, в том числе:

      1 422 641,64011  

         1 207 037,49272  

84,8

2.1

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"- всего, в том числе:

      1 277 132,02521  

         1 065 176,25182  

83,4

2.1.1

за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:

           103 590,20580  

              103 590,20557  

100,0

1)

Реконструкция моста через р. Асхава на  376 км автомобильной дороги  Мильково-Ключи-Усть-Камчатск

               1 160,75200  

1 160,75200 

100,0

2)

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 117-км 152

             51 116,19800  

51 116,19800 

100,0

3)

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 261-км 288

             47 437,85000  

47 437,85000 

100,0

4)

Строительство мостового перехода через р.Камчатка на 168 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск в Камчатском крае

                 530,86400  

530,86377 

100,0

5)

Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО  Участок (км 350 - км 415)

               1 700,00000  

1 700,00000 

100,0

6)

Строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 301- км 309

                   88,36550  

88,36550 

100,0

7)

Строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 310- км 323

               1 323,38980  

1 323,38980 

100,0

8)

Строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 281- км 300

                 232,78650  

232,78650 

100,0

2.1.2

за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе:

        1 173 541,81941  

              961 586,04625  

81,9

1)

Реконструкция моста через р. Асхава на  376 км автомобильной дороги  Мильково-Ключи-Усть-Камчатск - всего, из них:

             25 046,38724  

25 046,38724 

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009

             18 449,43700  

18 449,43700 

100,0

2)

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 117-км 152 - всего, из них:

           532 823,18637  

467 529,33661 

87,7

за счет остатков средств на 01.01.2009

           113 075,73661  

113 075,73661 

100,0

за счет средств бюджетного кредита

             62 520,30000  

0,00000 

0,0

3)

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 261-км 288 - всего, из них:

           444 356,90920  

297 694,98580 

67,0

за счет остатков средств на 01.01.2009

             125 781,0092  

125 781,00920 

100,0

за счет средств бюджетного кредита

             114 700,0000  

0,00000 

0,0

4)

Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО  Участок (км 350 - км 415)- всего, из них:

           166 327,90760  

166 327,90760 

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009

             60 927,90760  

60 927,90760 

100,0

за счет средств бюджетного кредита

             62 300,00000  

62 300,00000 

100,0

5)

Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 301 - км 309 - всего, из них:

                     1,50200  

1,50200 

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009

                     1,50200  

1,50200 

100,0

6)

Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 310 - км 323 - всего, из них:

               4 985,92700  

4 985,92700 

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009

               4 985,92700  

4 985,92700 

100,0

2.2

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - всего, в том числе:

         102 793,61490  

            102 793,61490  

100,0

2.2.1

за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе:

           102 732,08390  

              102 732,08390  

100,0

1)

Мост через р. Авача на 31 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково - всего, из них:

             16 194,47290  

                16 194,47290  

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009

             16 194,47290  

16 194,47290 

100,0

2)

Автомобильная дорога с.Каменское - с.Манилы - всего, из них:         

               7 463,61100  

                  7 463,61100  

100,0

за счет остатков средств на 01.01.2009

               7 463,61100  

7 463,61100 

100,0

3)

Модернизация (капитальный ремонт) улично-дорожной сети с.Мильково Камчатского края

             22 312,00000  

22 312,00000 

100,0

4)

Реконструкция магистрали общегородского значения в районе 10 км - ул.Абеля в г.Петропавловске-Камчатском

             46 762,00000  

46 762,00000 

100,0

5)

Модернизация (капитальный ремонт) улично-дорожной сети Ключевского сельского поселения Камчатского края

             10 000,00000  

10 000,00000 

100,0

2.2.2

за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:

                   61,53100  

                      61,53100  

100,0

1)

Мост через р. Авача на 31 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково

                   48,44500  

48,44500 

100,0

2)

Реконструкция сети освещения автомобильной дороги "Елизово - Паратунка", расположенной в черте Елизовского поселения

                   13,08600  

13,08600 

100,0

2.3

Проектные и другие затраты - всего, в том числе:

           42 716,00000  

              39 067,62600  

91,5

2.3.1

за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:

             42 716,00000  

39 067,62600 

91,5

1)

Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский - пс.Усть-Большерецк - пос.Октябрьский

               1 433,00000  

0,00000 

0,0

2)

Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО 

             24 321,87000  

24 321,87000 

100,0

3)

Строительство автомобильной дороги IV категории с.Тигиль - портпункт Усть-Тигиль (участок Яры - Усть-Тигиль)

               1 500,00000  

0,00000 

0,0

4)

Строительство автомобильной дороги с.Каменское - с.Манилы

                 715,37400  

0,00000 

0,0

5)

Строительство автомобильной дороги IV категории Никольское - Северо-Западное лежбище

             11 402,10800  

11 402,10800 

100,0

6)

Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период до 2009 - 2013 годы с прогнозом до 2020 года

               3 343,64800  

3 343,64800 

100,0

3

Затраты на управление дорожным хозяйством

           46 574,10000  

46 532,46779 

99,9

Всего расходов

    1 905 301,343110  

       1 675 140,080100  

87,9

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать