Основная информация
Дата опубликования: | 07 июня 2010г. |
Номер документа: | RU91000201000591 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Законодательное Собрание Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Закон
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
от 07 июня 2010 года №439
Об исполнении краевого бюджета за 2009 год
Статья 1
Утвердить отчёт об исполнении краевого бюджета за 2009 год по доходам в сумме 33 137 898,86014 тыс. рублей, по расходам в сумме 32 099 494,58557 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит краевого бюджета) в сумме 1 038 404,27457 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить исполнение краевого бюджета за 2009 год:
1) по доходам краевого бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по доходам краевого бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) по источникам финансирования дефицита краевого бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) по источникам финансирования дефицита краевого бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5) по расходам краевого бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Закону;
6) по расходам краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 к настоящему Закону;
7) по расходам краевого бюджета по ведомственной структуре расходов, осуществляемым за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, согласно приложению 7 к настоящему Закону;
8) по краевым инвестиционным мероприятиям согласно приложению 8 к настоящему Закону;
9) по расходам краевого бюджета в области национальной экономики и охраны окружающей среды согласно приложению 9 к настоящему Закону;
10) по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 10 к настоящему Закону;
11) по субвенциям, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 11 к настоящему Закону;
12) по субсидиям, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 12 к настоящему Закону;
13) по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 13 к настоящему Закону;
14) по краевым целевым программам согласно приложению 14 к настоящему Закону;
15) по программе государственных внутренних заимствований Камчатского края согласно приложению 15 к настоящему Закону;
16) по мероприятиям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог краевого и межмуниципального значения в Камчатском крае согласно приложению 16 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
А.А. Кузьмицкий
Приложение 1
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении доходов краевого бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2009 год
тыс.рублей
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, в том числе:
9 649 726,01738
8 095 878,64541
83,9
1 01 01000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций
1 536 936,60000
957 493,31369
62,3
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
5 358 828,00000
4 880 621,30073
91,1
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
876 718,64000
700 278,19269
79,9
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
376 484,00000
291 986,16338
77,6
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7 533,00000
7 690,35208
102,1
1 06 02000 02 0000 110
Налог на имущество организаций
548 968,00000
475 195,34857
86,6
1 06 04000 02 0000 110
Транспортный налог
131 530,00000
131 279,87438
99,8
1 06 05000 02 0000 110
Налог на игорный бизнес
57 369,00000
57 368,91683
100,0
1 07 01000 01 0000 110
Налог на добычу полезных ископаемых
152 320,00000
141 938,53490
93,2
1 07 04000 01 0000 110
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
573 781,79246
360 884,23253
62,9
1 07 04010 01 0000 110
Сбор за пользование объектами животного мира
5 500,00000
5 433,44158
98,8
1 07 04020 01 0000 110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
551 281,79246
338 801,16650
61,5
1 07 04030 01 0000 110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)
17 000,00000
16 649,62445
97,9
1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 161,56860
1 294,56860
111,5
1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
8 121,00000
637,85475
7,9
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
80 721,23340
80 476,31009
99,7
1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
2 245,23340
2 245,23340
100,0
1 11 03020 02 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
40 011,00000
38 133,14134
95,3
1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
21 600,00000
25 310,98696
117,2
1 11 05022 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
1 300,00000
1 394,25280
107,3
1 11 05032 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
6 500,00000
6 882,19750
105,9
1 11 07012 02 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
9 065,00000
6 510,49809
71,8
1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
30 188,60000
39 729,67001
131,6
1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
25 102,60000
32 901,74298
131,1
1 12 02000 01 0000 000
Платежи при пользовании недрами
2 300,00000
1 703,19942
74,1
1 12 04000 00 0000 120
Плата за использование лесов
2 786,00000
5 124,72761
в 1,8 раза
1 13 02021 02 0000 130
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
567,50000
834,10000
147,0
1 13 03020 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
9 633,90938
10 324,45044
107,2
1 14 02022 02 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части
400,00000
400,00000
100,0
1 14 06012 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
10 462,72417
12 714,91624
121,5
1 14 06022 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
507,49046
333,62824
65,7
1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
1 207,00000
1 252,41508
103,8
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
5 939,88599
6 339,88940
106,7
1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00000
23,16000
1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
15 659,10000
25 394,48649
в 1,6 раза
1 18 02000 02 0000 000
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
8 331,98227
45 695,72564
в 5,5 раза
1 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации
143 645,00935
134 308,75935
93,5
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе:
25 237 406,42960
24 596 418,70536
97,5
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
25 073 799,93460
24 433 984,91016
97,4
Дотация - всего, в том числе:
16 918 186,90000
16 918 186,90000
100,0
2 02 01001 02 0000 151
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
10 681 039,90000
10 681 039,90000
100,0
2 02 01003 02 0000 151
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5 662 195,00000
5 662 195,00000
100,0
2 02 01007 02 0000 151
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
574 952,00000
574 952,00000
100,0
Субвенции - всего, в том числе:
1 224 618,90000
1 095 651,49286
89,5
2 02 03001 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
392 160,10000
263 753,45599
67,3
2 02 03003 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
29 433,70000
29 433,70000
100,0
2 02 03004 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
13 703,80000
13 703,80000
100,0
2 02 03005 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
956,20000
956,20000
100,0
2 02 03006 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
460,20000
460,20000
100,0
2 02 03010 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
815,10000
369,97900
45,4
2 02 03011 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
34,00000
0,0
2 02 03012 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
85,00000
3,35787
4,0
2 02 03015 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
6 674,40000
6 674,40000
100,0
2 02 03018 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
218 979,20000
218 979,20000
100,0
2 02 03019 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
15 607,20000
15 607,20000
100,0
2 02 03020 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
5 536,80000
5 536,80000
100,0
2 02 03025 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
404 342,20000
404 342,20000
100,0
2 02 03031 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
273,80000
273,80000
100,0
2 02 03032 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
26 753,70000
26 753,70000
100,0
2 02 03053 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
1 862,80000
1 862,80000
100,0
2 02 03054 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
2 147,50000
2 147,50000
100,0
2 02 03060 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
1 976,00000
1 976,00000
100,0
2 02 03068 00 0000 151
- субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
72 737,30000
72 737,30000
100,0
2 02 03069 00 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
25 101,20000
25 101,20000
100,0
2 02 03070 00 0000 151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации
4 978,70000
4 978,70000
100,0
Субсидии - всего, в том числе:
1 831 882,01200
1 828 248,49090
99,8
2 02 02001 02 0000 151
- субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
195 379,00000
195 290,77390
100,0
2 02 02005 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей
16 820,00000
16 820,00000
100,0
2 02 02007 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
306 485,40000
306 485,40000
100,0
2 02 02009 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
207 664,50000
207 664,50000
100,0
2 02 02012 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
29,45000
29,45000
100,0
3 02 02013 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
8 694,94000
8 694,94000
100,0
2 02 02021 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
9 000,00000
9 000,00000
100,0
2 02 02024 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
41 172,80000
41 172,80000
100,0
2 02 02027 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года
7 000,00000
7 000,00000
100,0
2 02 02032 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
30 693,10000
30 693,10000
100,0
2 02 02033 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
29 430,10000
29 430,10000
100,0
2 02 02037 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
56 767,70000
56 767,70000
100,0
2 02 02038 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
8 424,00000
8 424,00000
100,0
2 02 02039 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
2 697,20000
2 697,20000
100,0
2 02 02041 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
79 074,00000
79 074,00000
100,0
2 02 02047 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
4 475,70000
4 475,70000
100,0
2 02 02064 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет
6 300,00000
6 189,70500
98,2
2 02 02065 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет
4 600,00000
4 600,00000
100,0
2 02 02067 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
2 400,00000
2 400,00000
100,0
2 02 02068 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
1 109,00000
1 109,00000
100,0
2 02 02077 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (Здание физкультурно-оздоровительного комплекса по проспекту Циолковского в г.Петропавловске-Камчатском)
178 900,00000
178 900,00000
100,0
2 02 02077 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 60 коек (строительство здания) поселок Палана)
190 000,00000
190 000,00000
100,0
2 02 02077 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (Защита от затопления паводковыми водами р. Авача поселка Раздольный Елизовского района)
43 520,00000
43 520,00000
100,0
2 02 02077 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (Реконструкция здания дома культуры под этно-культурный центр в с. Никольское)
22 900,00000
19 465,00000
85,0
2 02 02082 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
3 705,59000
3 705,59000
100,0
2 02 02085 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
10 300,00000
10 300,00000
100,0
2 02 02095 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
4 281,00000
4 281,00000
100,0
2 02 02097 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
104 603,70000
104 603,70000
100,0
2 02 02100 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
60 000,00000
60 000,00000
100,0
2 02 02101 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
125 102,70000
125 102,70000
100,0
2 02 02102 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
49 700,30000
49 700,30000
100,0
2 02 02103 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
270,73000
270,73000
100,0
2 02 02104 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов
19 632,65200
19 632,65200
100,0
2 02 02110 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
748,45000
748,45000
100,0
Межбюджетные трансферты - всего, в том числе:
297 049,27260
297 635,33860
100,2
2 02 04001 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
1 535,17412
1 763,98335
114,9
2 02 04002 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
2 319,96848
2 677,22525
115,4
2 02 04005 02 0000 151
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
139 309,80000
139 309,80000
100,0
2 02 04006 02 0000 151
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
2 292,40000
2 292,40000
100,0
2 02 04010 02 0000 151
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
59 495,00000
59 495,00000
100,0
2 02 04017 02 0000 151
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
28 928,70000
28 928,70000
100,0
2 02 04018 02 0000 151
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
58 501,00000
58 501,00000
100,0
2 02 04021 02 0000 151
-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства
4 667,23000
4 667,23000
100,0
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
1 172 600,00000
664 800,00000
56,7
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство мини-ТЭЦ "Оссора")
300 000,00000
0,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КТП 6/0,4 кВ в пос. Палана)
84 600,00000
0,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство ВЛ "Тиличики" 0,38 кВ с модернизацией внутрипоселковых сетей)
44 500,00000
0,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство ВЛ 35 кВ Тигиль-Седанка)
66 700,00000
0,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство очистных сооружений с сетями канализаций в населенных пунктах Быстринского района (1-я очередь - Очистные сооружения с сетями канализации в с. Эссо Быстринского района Камчатской области))
40 000,00000
40 000,00000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков с реконструкцией существующих систем водоотведения с. Никольское)
14 000,00000
14 000,00000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция систем водоснабжения с. Никольское с заменой магистральных и дворовых водоотводов, переводом с двух трубной на четырех трубную систему)
12 000,00000
0,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция моста через р. Асхава на 376 км автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск)
8 236,50000
8 236,50000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 117-км 152)
308 619,70000
308 619,70000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 261-км 288)
91 575,90000
91 575,90000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство мостового перехода через р.Камчатка на 168 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск в Камчатском крае)
159 267,90000
159 267,90000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО Участок (км 350 - км 415) )
43 100,00000
43 100,00000
100,0
ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы - Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
8 827,45000
8 827,45000
100,0
2 02 02008 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей
8 827,45000
8 827,45000
100,0
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"
21 900,00000
21 900,00000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
21 900,00000
21 900,00000
100,0
ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмический районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"
3 562 800,00000
3 562 800,00000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2013г.)
3 562 800,00000
3 562 800,00000
100,0
ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"
7 100,00000
7 100,00000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
7 100,00000
7 100,00000
100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
28 835,40000
28 835,23780
100,0
2 02 09011 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета (на оплату стоимости жилья по государственным жилищным сертификатам серии "А", выданным гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий)
26 528,80000
26 528,80000
100,0
2 02 09071 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (на оказание адресной социальной помощи гражданам, на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания)
2 306,60000
2 306,43780
100,0
2 03 10001 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства
154 106,49500
154 106,49500
100,0
2 03 10001 02 0001 180
- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
97 791,82600
97 791,82600
100,0
2 03 10001 02 0003 180
- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья
56 314,66900
56 314,66900
100,0
2 07 00000 00 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
9 500,00000
8 327,30020
87,7
3 00 00000 00 0000 000
3. ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
467 432,73784
445 601,50937
95,3
ИТОГО ДОХОДОВ
35 354 565,18482
33 137 898,86014
93,7
Приложение 2
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении доходов краевого бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2009 год
тыс. рублей
Код вида доходов
Код подвида доходов
Код КОСГУ
Наименование показателя
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
1 00 00000 00
0000
000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
9 649 726,01738
8 095 878,64541
83,9
1 01 00000 00
0000
000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
6 895 764,60000
5 838 114,61442
84,7
1 01 01000 00
0000
110
Налог на прибыль организаций
1 536 936,60000
957 493,31369
62,3
1 01 01010 00
0000
110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам
1 536 936,60000
957 493,31369
62,3
1 01 01012 02
1000-4000
110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
1 536 936,60000
957 493,07451
62,3
1 01 01014 02
3000
110
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00000
0,23918
1 01 02000 01
0000
110
Налог на доходы физических лиц
5 358 828,00000
4 880 621,30073
91,1
1 01 02010 01
1000-3000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
76 580,00000
57 784,52612
75,5
1 01 02011 01
1000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
0,00000
382,11480
1 01 02020 01
0000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
5 269 991,50000
4 814 275,58409
91,4
1 01 02021 01
1000-4000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
5 188 159,50000
4 757 232,40621
91,7
1 01 02022 01
1000-4000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
81 832,00000
57 043,17788
69,7
1 01 02030 01
1000-2000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
5 435,00000
6 244,63881
114,9
1 01 02040 01
1000-3000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
6 821,50000
2 057,10614
30,2
1 01 02050 01
1000-2000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года
0,00000
-122,66923
1 03 00000 00
0000
000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
876 718,64000
700 278,19269
79,9
1 03 02000 01
0000
110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
876 718,64000
700 278,19269
79,9
1 03 02010 01
0000
110
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации
0,00000
0,02900
1 03 02011 01
1000-2000
110
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации
0,00000
0,02900
1 03 02020 01
1000-2000
110
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации
0,00000
4,89218
1 03 02090 01
2000
110
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации
0,00000
0,09295
1 03 02100 01
1000-3000
110
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
31 806,00000
46 209,61022
145,3
1 03 02110 01
1000-2000
110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
0,00000
1 157,44851
1 03 02120 01
2000
110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
0,00000
0,10431
1 03 02150 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
84 560,47000
80 124,98889
94,8
1 03 02160 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
5 365,50000
3 209,88155
59,8
1 03 02170 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
264 152,48000
272 282,38896
103,1
1 03 02180 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
12 330,31000
5 310,37695
43,1
1 03 02190 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
6 097,94000
5 651,67910
92,7
1 03 02200 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
472 405,94000
286 326,70007
60,6
1 05 00000 00
0000
000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
384 017,00000
299 676,51546
78,0
1 05 01000 00
0000
110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
376 484,00000
291 986,16338
77,6
1 05 01010 01
1000-4000
110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
271 229,00000
225 878,04384
83,3
1 05 01020 01
1000-4000
110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
105 200,00000
66 097,66915
62,8
1 05 01040 02
1000-2000
110
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения
55,00000
10,45039
19,0
1 05 03000 01
1000-4000
110
Единый сельскохозяйственный налог
7 533,00000
7 690,35208
102,1
1 06 00000 00
0000
000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
737 867,00000
663 844,13978
90,0
1 06 02000 02
0000
110
Налог на имущество организаций
548 968,00000
475 195,34857
86,6
1 06 02010 02
1000-4000
110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
548 968,00000
475 140,13396
86,6
1 06 02020 02
1000-3000
110
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения
0,00000
55,21461
1 06 04000 02
0000
110
Транспортный налог
131 530,00000
131 279,87438
99,8
1 06 04011 02
1000-4000
110
Транспортный налог с организаций
27 880,00000
24 235,39392
86,9
1 06 04012 02
1000-4000
110
Транспортный налог с физических лиц
103 650,00000
107 044,48046
103,3
1 06 05000 02
1000-3000
110
Налог на игорный бизнес
57 369,00000
57 368,91683
100,0
1 07 00000 00
0000
000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
726 101,79246
502 822,76743
69,2
1 07 01000 01
0000
110
Налог на добычу полезных ископаемых
152 320,00000
141 938,53490
93,2
1 07 01020 01
1000-3000
110
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
8 480,00000
11 146,46438
131,4
1 07 01030 01
1000-3000
110
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
143 840,00000
130 792,07052
90,9
1 07 04000 01
0000
110
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
573 781,79246
360 884,23253
62,9
1 07 04010 01
1000-3000
110
Сбор за пользование объектами животного мира
5 500,00000
5 433,44158
98,8
1 07 04020 01
1000-3000
110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
551 281,79246
338 801,16650
61,5
1 07 04030 01
1000-3000
110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)
17 000,00000
16 649,62445
97,9
1 08 00000 00
0000
000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 161,56860
1 294,56860
111,5
1 08 02000 01
0000
110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
136,37218
136,37218
100,0
1 08 02020 01
1000
110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
136,37218
136,37218
100,0
1 08 07000 01
0000
110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
1 025,19642
1 158,19642
113,0
1 08 07080 01
0000
110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации
13,20000
2,90000
22,0
1 08 07082 01
1000
110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
13,20000
2,90000
22,0
1 08 07110 01
1000
110
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов
62,50000
68,10000
109,0
1 08 07120 01
1000
110
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии
1,00000
2,00000
в 2 раза
1 08 07130 01
1000
110
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
103,20000
124,10000
120,3
1 08 07170 01
0000
110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
845,29642
961,09642
113,7
1 08 07172 01
1000
110
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
845,29642
961,09642
113,7
1 09 00000 00
0000
000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
8 121,00000
637,85475
7,9
1 09 01000 00
0000
110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
3 820,70000
-14 416,65905
1 09 01020 04
1000-3000
110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
2 582,80000
-15 570,75181
1 09 01030 05
1000-4000
110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
1 237,90000
1 154,09276
93,2
1 09 03000 00
0000
110
Платежи за пользование природными ресурсами
100,00000
70,67811
70,7
1 09 03010 00
0000
110
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
0,00000
2,48400
1 09 03010 05
1000
110
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
0,00000
2,48400
1 09 03020 00
0000
110
Платежи за добычу полезных ископаемых
100,00000
25,98227
26,0
1 09 03021 00
0000
110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
0,00000
0,36998
1 09 03021 05
1000-2000
110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
0,00000
0,36998
1 09 03023 01
1000-3000
110
Платежи за добычу подземных вод
100,00000
25,61229
25,6
1 09 03030 00
0000
110
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых
0,00000
-96,36998
1 09 03030 05
1000-2000
110
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
0,00000
-96,36998
1 09 03080 01
0000
110
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
0,00000
138,58182
1 09 03082 02
1000-2000
110
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд
0,00000
138,58182
1 09 04000 00
0000
110
Налоги на имущество
4 075,30000
14 721,85123
в 3,6 раза
1 09 04010 02
1000-4000
110
Налог на имущество предприятий
2 515,30000
137,15759
5,5
1 09 04020 02
1000-3000
110
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств
0,00000
-74,02812
1 09 04030 01
1000-4000
110
Налог на пользователей автомобильных дорог
1 500,00000
14 523,79843
в 10 раз
1 09 04040 01
1000-2000
110
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
60,00000
134,92333
в 2 раза
1 09 05000 01
0000
110
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам)
0,00000
-3,51087
1 09 05040 01
1000-2000
110
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте
0,00000
-3,51087
1 09 06000 02
0000
110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
125,00000
265,49533
в 2 раза
1 09 06010 02
1000-4000
110
Налог с продаж
125,00000
265,49357
в 2 раза
1 09 06020 02
2000
110
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
0,00000
0,00176
1 11 00000 00
0000
000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
80 721,23340
80 476,31009
99,7
1 11 01000 00
0000
120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
2 245,23340
2 245,23340
100,0
1 11 01020 02
0000
120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
2 245,23340
2 245,23340
100,0
1 11 03000 00
0000
120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
40 011,00000
38 133,14134
95,3
1 11 03020 02
0000
120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
40 011,00000
38 133,14134
95,3
1 11 05000 00
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
29 400,00000
33 587,43726
114,2
1 11 05010 00
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
21 600,00000
25 310,98696
117,2
1 11 05010 04
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
21 600,00000
25 310,98696
117,2
1 11 05020 00
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
1 300,00000
1 394,25280
107,3
1 11 05022 02
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
1 300,00000
1 394,25280
107,3
1 11 05030 00
0000
120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
6 500,00000
6 882,19750
105,9
1 11 05032 02
0000
120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
6 500,00000
6 882,19750
105,9
1 11 07000 00
0000
120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
9 065,00000
6 510,49809
71,8
1 11 07010 00
0000
120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
9 065,00000
6 510,49809
71,8
1 11 07012 02
0000
120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
9 065,00000
6 510,49809
71,8
1 12 00000 00
0000
000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
30 188,60000
39 729,67001
131,6
1 12 01000 01
0000
120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
25 102,60000
32 901,74298
131,1
1 12 02000 01
0000
120
Платежи при пользовании недрами
2 300,00000
1 703,19942
74,1
1 12 02030 01
1000-2000
120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рента) на территории Российской Федерации
2 300,00000
1 703,19942
74,1
1 12 04000 00
0000
120
Плата за использование лесов
2 786,00000
5 124,72761
в 1,8 раз
1 12 04020 02
0000
120
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
2 639,50000
4 835,55105
в 1,8 раз
1 12 04021 02
0000
120
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
0,00000
836,52961
1 12 04022 02
0000
120
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
2 639,50000
3 999,02144
в 1,5 раза
1 12 04060 02
0000
120
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
146,50000
289,17656
в 2 раза
1 13 00000 00
0000
000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
10 201,40938
11 158,55044
109,4
1 13 02000 00
0000
130
Лицензионные сборы
567,50000
834,10000
147,0
1 13 02020 00
0000
130
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
567,50000
834,10000
147,0
1 13 02021 02
0000
130
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
567,50000
834,10000
147,0
1 13 03000 00
0000
130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
9 633,90938
10 324,45044
107,2
1 13 03020 02
6000
130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
9 633,90938
10 324,45044
107,2
1 14 00000 00
0000
000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11 370,21463
13 448,54448
118,3
1 14 02000 00
0000
000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
400,00000
400,00000
100,0
1 14 02020 02
0000
410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
0,00000
400,00000
1 14 02022 02
0000
410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу
0,00000
400,00000
1 14 02020 02
0000
440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
400,00000
0,00000
0,0
1 14 02022 02
0000
440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
400,00000
0,00000
0,0
1 14 06000 00
0000
430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
10 970,21463
13 048,54448
118,9
1 14 06010 00
0000
430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
10 462,72417
12 714,91624
121,5
1 14 06012 04
0000
430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
10 462,72417
12 714,91624
121,5
1 14 06020 00
0000
430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)
507,49046
333,62824
65,7
1 14 06022 02
0000
430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
507,49046
333,62824
65,7
1 15 00000 00
0000
000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
1 207,00000
1 252,41508
103,8
1 15 02000 00
0000
140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
1 207,00000
1 252,41508
103,8
1 15 02020 02
0000
140
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
1 207,00000
1 252,41508
103,8
1 16 00000 00
0000
000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
5 939,88599
6 339,88940
106,7
1 16 03000 00
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
20,30000
20,30000
100,0
1 16 03020 02
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации
20,30000
20,30000
100,0
1 16 18000 00
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
53,00695
135,50011
в 2,6 раз
1 16 18020 02
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
53,00695
135,50011
в 2,6 раз
1 16 21000 00
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
2,50000
2,50000
100,0
1 16 21020 02
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
2,50000
2,50000
100,0
1 16 26000 01
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
492,59999
487,20000
98,9
1 16 27000 01
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"
1 836,92749
2 101,00309
114,4
1 16 32000 00
0000
140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования
3 011,93101
3 016,71845
100,2
1 16 32020 02
0000
140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
3 011,93101
3 016,71845
100,2
1 16 33000 00
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
490,00000
510,00000
104,1
1 16 33020 02
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации
490,00000
510,00000
104,1
1 16 90000 00
0000
140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
32,62055
66,66775
в 2 раза
1 16 90020 02
0000
140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
32,62055
66,66775
в 2 раза
1 17 00000 00
0000
000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
15 659,10000
25 417,64649
в 1,6 раз
1 17 01000 00
0000
180
Невыясненные поступления
0,00000
23,16000
1 17 01020 02
0000
180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00000
23,16000
1 17 05000 00
0000
180
Прочие неналоговые доходы
15 659,10000
25 394,48649
в 1,6 раз
1 17 05020 02
0000
180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
15 659,10000
25 394,48649
в 1,6 раз
1 18 00000 00
0000
000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
8 331,98227
45 695,72564
в 5,5 раз
1 18 02000 02
0000
000
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
8 331,98227
45 695,72564
в 5,5 раз
1 18 02030 02
8000
151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
0,00000
42,75932
1 18 02040 02
7000-8000
151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
8 331,98227
45 652,96632
в 5,5 раз
1 19 00000 00
0000
000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-143 645,00935
-134 308,75935
93,5
1 19 02000 02
0000
151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
-143 645,00935
-134 308,75935
93,5
2 00 00000 00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
25 237 406,42960
24 596 418,70536
97,5
2 02 00000 00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 073 799,93460
24 433 984,91016
97,4
2 02 01000 00
0000
151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
16 918 186,90000
16 918 186,90000
100,0
2 02 01001 00
0000
151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
10 681 039,90000
10 681 039,90000
100,0
2 02 01001 02
0000
151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
10 681 039,90000
10 681 039,90000
100,0
2 02 01003 00
0000
151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5 662 195,00000
5 662 195,00000
100,0
2 02 01003 02
0000
151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5 662 195,00000
5 662 195,00000
100,0
2 02 01007 00
0000
151
Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
574 952,00000
574 952,00000
100,0
2 02 01007 02
0000
151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
574 952,00000
574 952,00000
100,0
2 02 02000 00
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
6 605 109,46200
6 093 675,94090
92,3
2 02 02001 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
195 379,00000
195 290,77390
100,0
2 02 02005 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей
16 820,00000
16 820,00000
100,0
2 02 02007 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
306 485,40000
306 485,40000
100,0
2 02 02008 00
0000
151
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
8 827,45000
8 827,45000
100,0
2 02 02008 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей
8 827,45000
8 827,45000
100,0
2 02 02009 00
0000
151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
207 664,50000
207 664,50000
100,0
2 02 02009 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
207 664,50000
207 664,50000
100,0
2 02 02012 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
29,45000
29,45000
100,0
2 02 02013 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
8 694,94000
8 694,94000
100,0
2 02 02021 00
0000
151
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
9 000,00000
9 000,00000
100,0
2 02 02021 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
9 000,00000
9 000,00000
100,0
2 02 02024 00
0000
151
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
41 172,80000
41 172,80000
100,0
2 02 02024 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
41 172,80000
41 172,80000
100,0
2 02 02027 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года
7 000,00000
7 000,00000
100,0
2 02 02032 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
30 693,10000
30 693,10000
100,0
2 02 02033 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
29 430,10000
29 430,10000
100,0
2 02 02037 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
56 767,70000
56 767,70000
100,0
2 02 02038 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
8 424,00000
8 424,00000
100,0
2 02 02039 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
2 697,20000
2 697,20000
100,0
2 02 02041 00
0000
151
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
79 074,00000
79 074,00000
100,0
2 02 02041 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
79 074,00000
79 074,00000
100,0
2 02 02047 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
4 475,70000
4 475,70000
100,0
2 02 02051 00
0000
151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
4 764 400,00000
4 256 600,00000
89,3
2 02 02051 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
4 764 400,00000
4 256 600,00000
89,3
2 02 02064 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет
6 300,00000
6 189,70500
98,2
2 02 02065 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет
4 600,00000
4 600,00000
100,0
2 02 02067 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
2 400,00000
2 400,00000
100,0
2 02 02068 00
0000
151
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
1 109,00000
1 109,00000
100,0
2 02 02068 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
1 109,00000
1 109,00000
100,0
2 02 02077 00
0000
151
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
435 320,00000
431 885,00000
99,2
2 02 02077 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
435 320,00000
431 885,00000
99,2
2 02 02082 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
3 705,59000
3 705,59000
100,0
2 02 02085 00
0000
151
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
10 300,00000
10 300,00000
100,0
2 02 02085 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
10 300,00000
10 300,00000
100,0
2 02 02095 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
4 281,00000
4 281,00000
100,0
2 02 02097 00
0000
151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
104 603,70000
104 603,70000
100,0
2 02 02097 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
104 603,70000
104 603,70000
100,0
2 02 02100 00
0000
151
Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
60 000,00000
60 000,00000
100,0
2 02 02100 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
60 000,00000
60 000,00000
100,0
2 02 02101 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
125 102,70000
125 102,70000
100,0
2 02 02102 00
0000
151
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
49 700,30000
49 700,30000
100,0
2 02 02102 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
49 700,30000
49 700,30000
100,0
2 02 02103 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
270,73000
270,73000
100,0
2 02 02104 00
0000
151
Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов
19 632,65200
19 632,65200
100,0
2 02 02104 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов
19 632,65200
19 632,65200
100,0
2 02 02110 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
748,45000
748,45000
100,0
2 02 03000 00
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1 224 618,90000
1 095 651,49286
89,5
2 02 03001 00
0000
151
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
392 160,10000
263 753,45599
67,3
2 02 03001 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
392 160,10000
263 753,45599
67,3
2 02 03003 00
0000
151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
29 433,70000
29 433,70000
100,0
2 02 03003 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
29 433,70000
29 433,70000
100,0
2 02 03004 00
0000
151
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
13 703,80000
13 703,80000
100,0
2 02 03004 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
13 703,80000
13 703,80000
100,0
2 02 03005 00
0000
151
Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
956,20000
956,20000
100,0
2 02 03005 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
956,20000
956,20000
100,0
2 02 03006 00
0000
151
Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
460,20000
460,20000
100,0
2 02 03006 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
460,20000
460,20000
100,0
2 02 03010 00
0000
151
Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
815,10000
369,97900
45,4
2 02 03010 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
815,10000
369,97900
45,4
2 02 03011 00
0000
151
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
34,00000
0,00000
0,0
2 02 03011 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
34,00000
0,00000
0,0
2 02 03012 00
0000
151
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
85,00000
3,35787
4,0
2 02 03012 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
85,00000
3,35787
4,0
2 02 03015 00
0000
151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
6 674,40000
6 674,40000
100,0
2 02 03015 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
6 674,40000
6 674,40000
100,0
2 02 03018 00
0000
151
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
218 979,20000
218 979,20000
100,0
2 02 03018 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
218 979,20000
218 979,20000
100,0
2 02 03019 00
0000
151
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
15 607,20000
15 607,20000
100,0
2 02 03019 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
15 607,20000
15 607,20000
100,0
2 02 03020 00
0000
151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
5 536,80000
5 536,80000
100,0
2 02 03020 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
5 536,80000
5 536,80000
100,0
2 02 03025 00
0000
151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
404 342,20000
404 342,20000
100,0
2 02 03025 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
404 342,20000
404 342,20000
100,0
2 02 03031 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
273,80000
273,80000
100,0
2 02 03032 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
26 753,70000
26 753,70000
100,0
2 02 03053 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
1 862,80000
1 862,80000
100,0
2 02 03054 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
2 147,50000
2 147,50000
100,0
2 02 03060 00
0000
151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
1 976,00000
1 976,00000
100,0
2 02 03060 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
1 976,00000
1 976,00000
100,0
2 02 03068 00
0000
151
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
72 737,30000
72 737,30000
100,0
2 02 03068 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
72 737,30000
72 737,30000
100,0
2 02 03069 00
0000
151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
25 101,20000
25 101,20000
100,0
2 02 03069 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
25 101,20000
25 101,20000
100,0
2 02 03070 00
0000
151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
4 978,70000
4 978,70000
100,0
2 02 03070 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
4 978,70000
4 978,70000
100,0
2 02 04000 00
0000
151
Иные межбюджетные трансферты
297 049,27260
297 635,33860
100,2
2 02 04001 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
1 535,17412
1 763,98335
114,9
2 02 04001 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
1 535,17412
1 763,98335
114,9
2 02 04002 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников
2 319,96848
2 677,22525
115,4
2 02 04002 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
2 319,96848
2 677,22525
115,4
2 02 04005 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
139 309,80000
139 309,80000
100,0
2 02 04005 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
139 309,80000
139 309,80000
100,0
2 02 04006 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
2 292,40000
2 292,40000
100,0
2 02 04010 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
59 495,00000
59 495,00000
100,0
2 02 04010 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
59 495,00000
59 495,00000
100,0
2 02 04017 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
28 928,70000
28 928,70000
100,0
2 02 04017 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
28 928,70000
28 928,70000
100,0
2 02 04018 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
58 501,00000
58 501,00000
100,0
2 02 04018 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
58 501,00000
58 501,00000
100,0
2 02 04021 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства
4 667,23000
4 667,23000
100,0
2 02 04021 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства
4 667,23000
4 667,23000
100,0
2 02 09000 00
0000
151
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
28 835,40000
28 835,23780
100,0
2 02 09010 00
0000
151
Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета
26 528,80000
26 528,80000
100,0
2 02 09011 02
0000
151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
26 528,80000
26 528,80000
100,0
2 02 09070 00
0000
151
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов
2 306,60000
2 306,43780
100,0
2 02 09071 00
0000
151
Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
2 306,60000
2 306,43780
100,0
2 02 09071 02
0000
151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
2 306,60000
2 306,43780
100,0
2 03 00000 00
0000
180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
154 106,49500
154 106,49500
100,0
2 03 10000 00
0000
180
Безвозмездные поступления от государственных корпораций
154 106,49500
154 106,49500
100,0
2 03 10001 00
0000
180
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
154 106,49500
154 106,49500
100,0
2 03 10001 02
0000
180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
154 106,49500
154 106,49500
100,0
2 03 10001 02
0001
180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
97 791,82600
97 791,82600
100,0
2 03 10001 02
0003
180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья
56 314,66900
56 314,66900
100,0
2 07 00000 00
0000
180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
9 500,00000
8 327,30020
87,7
2 07 02000 02
0000
180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
9 500,00000
8 327,30020
87,7
3 00 00000 00
0000
000
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
467 432,73784
445 601,50937
95,3
3 02 00000 00
0000
000
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
273 091,66090
280 017,00981
102,5
3 02 01000 00
0000
130
Доходы от оказания услуг
263 802,44890
272 306,47128
103,2
3 02 01020 02
0000
130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
263 802,44890
272 306,47128
103,2
3 02 02000 00
0000
400
Доходы от реализации активов
9 289,21200
7 710,53853
83,0
3 02 02040 00
0000
440
Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
9 289,21200
7 710,53853
83,0
3 02 02042 02
0000
440
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
9 289,21200
7 710,53853
83,0
3 03 00000 00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
194 341,07694
165 584,49956
85,2
3 03 02000 00
0000
180
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
1 360,64700
121,72248
8,9
3 03 02020 02
0000
180
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают государственные учреждения субъектов Российской Федерации
1 360,64700
121,72248
8,9
3 03 03000 00
0000
180
Гранты, премии, добровольные пожертвования
13 662,20426
7 134,73642
52,2
3 03 03020 02
0000
180
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
13 662,20426
7 134,73642
52,2
3 03 99000 00
0000
180
Прочие безвозмездные поступления
179 318,22568
158 328,04066
88,3
3 03 99020 02
0000
180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
179 318,22568
158 328,04066
88,3
ИТОГО ДОХОДОВ
35 354 565,18482
33 137 898,86014
93,7
Приложение 3
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении источников финансирования дефицита краевого бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
Источники финансирования дефицита краевого бюджета:
3 275 615,50846
-1 038 404,27457
-31,7
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-104 288,31438
-1 957 000,00000
01 02 00 00 00 0000 700
- Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4 052 711,68562
2 200 000,00000
54,3
01 02 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
4 052 711,68562
2 200 000,00000
54,3
01 02 00 00 00 0000 800
- Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
4 157 000,00000
4 157 000,00000
100,0
01 02 00 00 02 0000 810
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
4 157 000,00000
4 157 000,00000
100,0
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
568 849,83905
568 849,83905
100,0
01 03 00 00 00 0000 700
- Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 835 520,30000
1 835 520,30000
100,0
01 03 00 00 02 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 835 520,30000
1 835 520,30000
100,0
01 03 00 00 00 0000 800
- Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 266 670,46095
1 266 670,46095
100,0
01 03 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 266 670,46095
1 266 670,46095
100,0
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
2 196 146,12679
13 042,32509
0,6
01 05 00 00 00 0000 500
- Увеличение остатков средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,2
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,2
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,2
01 05 02 01 02 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,2
01 05 00 00 00 0000 600
- Уменьшение остатков средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,9
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,9
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,9
01 05 02 01 02 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,9
01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
614 907,85700
336 703,56129
54,8
01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
459 411,00000
265 011,00000
57,7
01 06 01 00 00 0000 630
- Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
459 411,00000
265 011,00000
57,7
01 06 01 00 02 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов субъектов Российской Федерации
459 411,00000
265 011,00000
57,7
01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
155 496,85700
71 692,56129
46,1
01 06 05 00 00 0000 600
- Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
855 496,85700
93 492,56129
10,9
01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
566 696,85700
93 492,56129
16,5
01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
288 800,00000
0,0
01 06 05 00 00 0000 500
- Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
700 000,00000
21 800,00000
3,1
01 06 05 01 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
400 000,00000
0,0
01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
300 000,00000
21 800,00000
7,3
Приложение 4
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении источников финансирования дефицита краевого бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2009 год
Код группы, подгруппы источника финансирования
Код статей, видов источника финансирования
Код КОСГУ
Наименование показателя
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
90 00
00 00 00 0000
000
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
3 275 615,50846
-1 038 404,27457
-31,70
01 00
00 00 00 0000
000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
1 079 469,38167
-1 051 446,59966
-97,40
01 02
00 00 00 0000
000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-104 288,31438
-1 957 000,00000
01 02
00 00 00 0000
700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4 052 711,68562
2 200 000,00000
54,28
01 02
00 00 02 0000
710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
4 052 711,68562
2 200 000,00000
54,28
01 02
00 00 00 0000
800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
-4 157 000,00000
-4 157 000,00000
100,00
01 02
00 00 02 0000
810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-4 157 000,00000
-4 157 000,00000
100,00
01 03
00 00 00 0000
000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
568 849,83905
568 849,83905
100,00
01 03
00 00 00 0000
700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 835 520,30000
1 835 520,30000
100,00
01 03
00 00 02 0000
710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 835 520,30000
1 835 520,30000
100,00
01 03
00 00 00 0000
800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-1 266 670,46095
-1 266 670,46095
100,00
01 03
00 00 02 0000
810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-1 266 670,46095
-1 266 670,46095
100,00
01 06
00 00 00 0000
000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
614 907,85700
336 703,56129
54,76
01 06
01 00 00 0000
000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
459 411,00000
265 011,00000
57,68
01 06
01 00 00 0000
630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
459 411,00000
265 011,00000
57,68
01 06
01 00 02 0000
630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
459 411,00000
265 011,00000
57,68
01 06
05 00 00 0000
000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
155 496,85700
71 692,56129
46,11
01 06
05 00 00 0000
600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
855 496,85700
93 492,56129
10,93
01 06
05 01 00 0000
640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации
566 696,85700
93 492,56129
16,50
01 06
05 01 02 0000
640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
566 696,85700
93 492,56129
16,50
01 06
05 02 00 0000
640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
288 800,00000
0,00000
0,00
01 06
05 02 02 0000
640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
288 800,00000
0,00000
0,00
01 06
05 00 00 0000
500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
-700 000,00000
-21 800,00000
3,11
01 06
05 01 00 0000
540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации
-400 000,00000
0,00000
0,00
01 06
05 01 02 0000
540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-400 000,00000
0,00000
0,00
01 06
05 02 00 0000
540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-300 000,00000
-21 800,00000
7,27
01 06
05 02 02 0000
540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-300 000,00000
-21 800,00000
7,27
01 05
00 00 00 0000
000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
2 196 146,12679
13 042,32509
0,59
01 05
00 00 00 0000
500
Увеличение остатков средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,19
01 05
02 00 00 0000
500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,19
01 05
02 01 00 0000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,19
01 05
02 01 02 0000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,19
01 05
00 00 00 0000
600
Уменьшение остатков средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,89
01 05
02 00 00 0000
600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,89
01 05
02 01 00 0000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,89
01 05
02 01 02 0000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,89
Приложение 6
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
О Т Ч Е Т
об исполнении расходов краевого бюджета за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
тыс. рублей
коды
Годовой объем на 2009 год
в том числе:
ГРС
Раздел, под-раздел
Целевая статья
Вид расходов
утверждено
исполнено
% исполне-ния
Заработная плата КОСГУ 211
Коммунальные услуги КОСГУ 223
утверждено
исполнено
% исполне-ния
утверждено
исполнено
% исполне-ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Законодательное Собрание Камчатского края
801
105 145,51000
100 399,63935
95,5
71 771,40000
68 639,84461
95,6
Общегосударственные вопросы
801
01
103 962,26400
99 216,39387
95,4
71 771,40000
68 639,84461
95,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
801
0103
102 582,26400
97 885,19118
95,4
70 867,00000
67 735,44461
95,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
801
0103
0020000
102 582,26400
97 885,19118
95,4
70 867,00000
67 735,44461
95,6
Центральный аппарат
801
0103
0020400
68 563,26400
66 434,70980
96,9
41 204,00000
39 445,72431
95,7
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
801
0103
0020400
012
68 563,26400
66 434,70980
96,9
41 204,00000
39 445,72431
95,7
расходы на организационное, информационное и материально-техническое обеспечение проведения заседаний Молодежного Парламента
1 518,26400
1 156,16670
76,2
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
801
0103
0020900
2 950,00000
2 767,70288
93,8
2 597,00000
2 597,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
801
0103
0020900
012
2 950,00000
2 767,70288
93,8
2 597,00000
2 597,00000
100,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
801
0103
0021000
31 069,00000
28 682,77850
92,3
27 066,00000
25 692,72030
94,9
Выполнение функций государственными органами
801
0103
0021000
012
31 069,00000
28 682,77850
92,3
27 066,00000
25 692,72030
94,9
Другие общегосударственные вопросы
801
0114
1 380,00000
1 331,20269
96,5
904,40000
904,40000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
801
0114
0010000
1 380,00000
1 331,20269
96,5
904,40000
904,40000
100,0
Члены Совета Федерации и их помощники
801
0114
0011200
1 380,00000
1 331,20269
96,5
904,40000
904,40000
100,0
Выполнение функций государственными органами
801
0114
0011200
012
1 380,00000
1 331,20269
96,5
904,40000
904,40000
100,0
Социальная политика
801
10
1 183,24600
1 183,24548
100,0
Пенсионное обеспечение
801
1001
1 183,24600
1 183,24548
100,0
Пенсии
801
1001
4900000
1 183,24600
1 183,24548
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
801
1001
4910000
1 183,24600
1 183,24548
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
801
1001
4910100
1 183,24600
1 183,24548
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
801
1001
4910100
005
1 183,24600
1 183,24548
100,0
ликвидационные мероприятия
1 183,24600
1 183,24548
100,0
2.
Контрольно-счетная палата Камчатского края
802
34 661,10000
33 664,80099
97,1
22 451,90000
22 451,87021
100,0
Общегосударственные вопросы
802
01
31 579,10000
30 582,80268
96,8
22 451,90000
22 451,87021
100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
802
0106
31 579,10000
30 582,80268
96,8
22 451,90000
22 451,87021
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
802
0106
0020000
31 579,10000
30 582,80268
96,8
22 451,90000
22 451,87021
100,0
Центральный аппарат
802
0106
0020400
28 235,50000
27 239,31942
96,5
19 374,90000
19 374,89995
100,0
Выполнение функций государственными органами
802
0106
0020400
012
28 235,50000
27 239,31942
96,5
19 374,90000
19 374,89995
100,0
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
802
0106
0022400
3 343,60000
3 343,48326
100,0
3 077,00000
3 076,97026
100,0
Выполнение функций государственными органами
802
0106
0022400
012
3 343,60000
3 343,48326
100,0
3 077,00000
3 076,97026
100,0
Социальная политика
802
10
3 082,00000
3 081,99831
100,0
Пенсионное обеспечение
802
1001
3 082,00000
3 081,99831
100,0
Пенсии
802
1001
4900000
3 082,00000
3 081,99831
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
802
1001
4910000
3 082,00000
3 081,99831
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
802
1001
4910100
3 082,00000
3 081,99831
100,0
Социальные выплаты
802
1001
4910100
005
3 082,00000
3 081,99831
100,0
3.
Правительство Камчатского края
803
20 094,32643
19 401,34586
96,6
16 224,00000
15 752,56964
97,1
Общегосударственные вопросы
803
01
20 094,32643
19 401,34586
96,6
16 224,00000
15 752,56964
97,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
803
0102
2 919,00000
2 688,31998
92,1
2 707,00000
2 539,98200
93,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
803
0102
0020100
2 919,00000
2 688,31998
92,1
2 707,00000
2 539,98200
93,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
803
0102
0020100
012
2 919,00000
2 688,31998
92,1
2 707,00000
2 539,98200
93,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
803
0104
14 691,00000
14 228,69945
96,9
13 517,00000
13 212,58764
97,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
803
0104
0020000
14 691,00000
14 228,69945
96,9
13 517,00000
13 212,58764
97,7
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители
803
0104
0020600
14 691,00000
14 228,69945
96,9
13 517,00000
13 212,58764
97,7
Выполнение функций государственными органами
803
0104
0020600
012
14 691,00000
14 228,69945
96,9
13 517,00000
13 212,58764
97,7
Другие общегосударственные вопросы
803
0114
2 484,32643
2 484,32643
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
803
0114
0920000
2 484,32643
2 484,32643
100,0
Выполнение других обязательств государства
803
0114
0920300
2 484,32643
2 484,32643
100,0
Выполнение функций государственными органами
803
0114
0920300
012
2 484,32643
2 484,32643
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
2 484,32643
2 484,32643
100,0
4.
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
804
177 227,29550
151 780,73227
85,6
66 474,99800
57 673,64194
86,8
10 595,00000
9 896,83222
93,4
Общегосударственные вопросы
804
01
164 631,07213
140 518,69902
85,4
66 474,99800
57 673,64194
86,8
10 595,00000
9 896,83222
93,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
804
0104
113 385,08550
95 552,72522
84,3
56 476,76000
48 811,42939
86,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
804
0104
0020000
113 385,08550
95 552,72522
84,3
56 476,76000
48 811,42939
86,4
Центральный аппарат
804
0104
0020400
113 385,08550
95 552,72522
84,3
56 476,76000
48 811,42939
86,4
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
804
0104
0020400
012
113 385,08550
95 552,72522
84,3
56 476,76000
48 811,42939
86,4
Ежегодные взносы в ассоциацию Дальний Восток и Забайкалье
1 019,00000
1 019,00000
100,0
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 08.08.2008 № 241-П "О конкурсах на разработку проектов официальных символов Камчатского края - герба, флага и гимна Камчатского края"
350,00000
0,0
Расходы на освещение деятельности государственных органов исполнительной власти Камчатского края в средствах массовой информации и федеральных информационных агентствах
13 059,00000
11 773,63710
90,2
Расходы на приобретение конференц-системы
800,00000
0,0
Другие общегосударственные вопросы
804
0114
51 245,98663
44 965,97380
87,7
9 998,23800
8 862,21255
88,6
10 595,00000
9 896,83222
93,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
804
0114
0010000
4 468,84000
2 935,92519
65,7
2 376,23800
1 938,83699
81,6
Члены Совета Федерации и их помощники
804
0114
0011200
1 414,24000
1 323,27819
93,6
924,23800
873,47500
94,5
Выполнение функций государственными органами
804
0114
0011200
012
1 414,24000
1 323,27819
93,6
924,23800
873,47500
94,5
Депутаты Государственной Думы и их помощники
804
0114
0011000
3 054,60000
1 612,64700
52,8
1 452,00000
1 065,36199
73,4
Выполнение функций государственными органами
804
0114
0011000
012
3 054,60000
1 612,64700
52,8
1 452,00000
1 065,36199
73,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
804
0114
0930000
44 594,67663
40 353,04861
90,5
7 622,00000
6 923,37556
90,8
10 595,00000
9 896,83222
93,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
804
0114
0939900
44 594,67663
40 353,04861
90,5
7 622,00000
6 923,37556
90,8
10 595,00000
9 896,83222
93,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
804
0114
0939900
001
44 594,67663
40 353,04861
90,5
7 622,00000
6 923,37556
90,8
10 595,00000
9 896,83222
93,4
ремонт здания администрации
9 245,67663
9 211,86502
99,6
Региональные целевые программы
804
0114
5220000
2182,47000
1677,00000
76,8
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
804
0114
5220000
012
2182,47000
1677,00000
76,8
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
2182,47000
1677,00000
76,8
Культура, кинематография и средства массовой информации
804
08
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Периодическая печать и издательства
804
0804
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
804
0804
4570000
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
804
0804
4578500
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Субсидии юридическим лицам
804
0804
4578500
006
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Редакция газеты "Официальные ведомости" (публикация официальных сообщений исполнительных и законодательных органов Камчатского края)
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Социальная политика
804
10
7 959,22337
7 125,03325
89,5
Пенсионное обеспечение
804
1001
7 959,22337
7 125,03325
89,5
Пенсии
804
1001
4900000
7 959,22337
7 125,03325
89,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
804
1001
4910000
7 959,22337
7 125,03325
89,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
804
1001
4910100
7 959,22337
7 125,03325
89,5
Социальные выплаты
804
1001
4910100
005
7 959,22337
7 125,03325
89,5
5.
Министерство экономического развития Камчатского края
805
3 982 973,15153
3 974 774,55262
99,8
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Общегосударственные вопросы
805
01
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Другие общегосударственные вопросы
805
0114
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
805
0114
0920000
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Прочие выплаты по обязательствам государства
805
0114
0920305
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
805
0114
0920305
012
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Разработка проекта стратегии социально-экономического развития Камчатского края на период до 2025 года
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Национальная экономика
805
04
3 966 186,81012
3 959 568,95490
99,8
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Общеэкономические вопросы
805
0401
23 244,00000
20 493,24046
88,2
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
805
0401
0020000
23 244,00000
20 493,24046
88,2
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Центральный аппарат
805
0401
0020400
23 244,00000
20 493,24046
88,2
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Выполнение функций государственными органами
805
0401
0020400
012
23 244,00000
20 493,24046
88,2
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Топливно-энергетический комплекс
805
0402
3 942 942,81012
3 939 075,71444
99,9
Вопросы топливно-энергетического комплекса
805
0402
2480000
3 942 942,81012
3 939 075,71444
99,9
Мероприятия в топливно-энергетической области
805
0402
2480100
3 942 942,81012
3 939 075,71444
99,9
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
805
0402
2480100
006
3 942 942,81012
3 939 075,71444
99,9
Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии предприятиям коммунальной теплоэнергетики, водоснабжения, водоотведения и агропромышленного комплекса Камчатского края по сниженным тарифам
317 913,88100
314 046,78532
98,8
Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по сниженным тарифам
3 625 028,92912
3 625 028,92912
100,0
Социальная политика
805
10
1 286,34141
1 255,59772
97,6
Пенсионное обеспечение
805
1001
1 286,34141
1 255,59772
97,6
Пенсии
805
1001
4900000
1 286,34141
1 255,59772
97,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
805
1001
4910000
1 286,34141
1 255,59772
97,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
805
1001
4910100
1 286,34141
1 255,59772
97,6
Социальные выплаты
805
1001
4910100
005
1 286,34141
1 255,59772
97,6
6.
Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края
806
283 379,16050
276 046,22386
97,4
14 099,40000
12 569,90379
89,2
315,96800
301,92998
95,6
Общегосударственные вопросы
806
01
10 096,73000
7 129,83122
70,6
Другие общегосударственные вопросы
806
0114
10 096,73000
7 129,83122
70,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
806
0114
0020000
977,00000
394,53810
40,4
Центральный аппарат
806
0114
0020400
977,00000
394,53810
40,4
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
806
0114
0020400
012
977,00000
394,53810
40,4
Долевое участие в финансировании программы Президента РФ "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства"
977,00000
394,53810
40,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
806
0114
0920000
8 849,00000
6 735,29312
76,1
Выполнение других обязательств государства
806
0114
0920300
8 849,00000
6 735,29312
76,1
Выполнение функций государственными органами
806
0114
0920300
012
8 849,00000
6 735,29312
76,1
Мероприятия в области образования
806
0114
4360000
270,73000
0,00000
0,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
806
0114
4361800
270,73000
0,00000
0,0
Выполнение функций государственными органами
806
0114
4361800
012
270,73000
0,00000
0,0
расходы за счет федерального бюджета
270,73000
0,0
Национальная экономика
806
04
257 578,50000
255 624,16430
99,2
9 350,00000
7 820,50379
83,6
Общеэкономические вопросы
806
0401
12 732,00000
10 777,70030
84,7
9 350,00000
7 820,50379
83,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
806
0401
0020000
12 732,00000
10 777,70030
84,7
9 350,00000
7 820,50379
83,6
Центральный аппарат
806
0401
0020400
12 732,00000
10 777,70030
84,7
9 350,00000
7 820,50379
83,6
Выполнение функций государственными органами
806
0401
0020400
012
12 732,00000
10 777,70030
84,7
9 350,00000
7 820,50379
83,6
Другие вопросы в области национальной экономики
806
0412
244 846,50000
244 846,46400
100,0
Малое и среднее предпринимательство
806
0412
3450000
207 664,50000
207 664,50000
100,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
806
0412
3450100
207 664,50000
207 664,50000
100,0
Субсидии юридическим лицам
806
0412
3450100
006
207 664,50000
207 664,50000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
207 664,50000
207 664,50000
100,0
Региональные целевые программы
806
0412
5220000
37 182,00000
37 181,96400
100,0
Выполнение функций государственными органами
806
0412
5220000
012
37 182,00000
37 181,96400
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
37 182,00000
37 181,96400
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
806
08
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Культура
806
0801
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Музеи и постоянные выставки
806
0801
4410000
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
806
0801
4419900
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
806
0801
4419900
001
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Краевое государственное учреждение "Камчатский выставочный центр"
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Межбюджетные трансферты
806
11
1 503,00000
1 452,60600
96,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
806
1102
1 503,00000
1 452,60600
96,6
Региональные целевые программы
806
1102
5220000
1 503,00000
1 452,60600
96,6
Фонд софинансирования
806
1102
5220000
010
1 503,00000
1 452,60600
96,6
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
1 503,00000
1 452,60600
96,6
7.
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
807
583 338,66663
540 413,63460
92,6
23 109,19563
22 035,10742
95,4
0,00000
0,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
807
03
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
807
0309
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
807
0309
2180000
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
807
0309
2180100
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Выполнение функций государственными органами
807
0309
2180100
012
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Национальная экономика
807
04
394 369,65763
375 348,14668
95,2
23 109,19563
22 035,10742
95,4
Топливно-энергетический комплекс
807
0402
4 485,91900
4 485,91900
100,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса
807
0402
2480000
4 485,91900
4 485,91900
100,0
Мероприятия в топливно-энергетической области
807
0402
2480100
4 485,91900
4 485,91900
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0402
2480100
006
4 485,91900
4 485,91900
100,0
Компенсация тарифов на электроэнергию предприятиям АПК Камчатского края
4 485,91900
4 485,91900
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
807
0405
378 983,73863
360 862,22768
95,2
23 109,19563
22 035,10742
95,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
807
0405
0020000
25 483,00000
24 377,31768
95,7
17 508,00000
16 568,73468
94,6
Центральный аппарат
807
0405
0020400
25 483,00000
24 377,31768
95,7
17 508,00000
16 568,73468
94,6
Выполнение функций государственными органами
807
0405
0020400
012
25 483,00000
24 377,31768
95,7
17 508,00000
16 568,73468
94,6
Федеральные целевые программы
807
0405
1000000
3 705,59000
3 705,59000
100,0
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 голы и на период до 2012 года"
807
0405
1006000
3 705,59000
3 705,59000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
1006000
006
3 705,59000
3 705,59000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
3 705,59000
3 705,59000
100,0
Государственная поддержка сельского хозяйства
807
0405
2600000
39 228,25300
34 758,36100
88,6
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет
807
0405
2600100
7 112,69000
4 776,80900
67,2
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2600100
006
7 112,69000
4 776,80900
67,2
расходы за счет федерального бюджета - всего, в том числе:
7 112,69000
4 776,80900
67,2
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года - всего, из них:
812,69000
812,69000
100,0
по кредитам на срок до 8 лет
16,77400
16,77400
100,0
по кредитам на срок до 10 лет
795,91600
795,91600
100,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет
807
0405
2600200
4 600,00000
4 600,00000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2600200
006
4 600,00000
4 600,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
4 600,00000
4 600,00000
100,0
Субсидии на поддержку элитного семеноводства
807
0405
2600700
29,45000
29,45000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2600700
006
29,45000
29,45000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
29,45000
29,45000
100,0
Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
807
0405
2600800
8 694,94000
8 694,94000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2600800
006
8 694,94000
8 694,94000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
8 694,94000
8 694,94000
100,0
Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
807
0405
2601200
8 424,00000
8 424,00000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2601200
006
8 424,00000
8 424,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
8 424,00000
8 424,00000
100,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства
807
0405
2601300
2 697,20000
2 697,20000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2601300
006
2 697,20000
2 697,20000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
2 697,20000
2 697,20000
100,0
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года
807
0405
2601400
7 669,97300
5 535,96200
72,2
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2601400
006
7 669,97300
5 535,96200
72,2
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
7 669,97300
5 535,96200
72,2
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
669,97300
669,97300
100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
807
0405
2630000
11 856,89563
11 406,31050
96,2
5 601,19563
5 466,37274
97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
807
0405
2639900
11 856,89563
11 406,31050
96,2
5 601,19563
5 466,37274
97,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
807
0405
2639900
001
11 856,89563
11 406,31050
96,2
5 601,19563
5 466,37274
97,6
Краевое государственное учреждение по племенной работе "Камчатское" - всего, из них:
11 856,89563
11 406,31050
96,2
5 601,19563
5 466,37274
97,6
приобретение и доставка инкубаторов для инкубирования бройлерных яиц и выводковой камеры для цыплят
360,00000
360,00000
100,0
Региональные целевые программы
807
0405
5220000
298 710,00000
286 614,64850
96,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
807
0405
5220000
342
298 710,00000
286 614,64850
96,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
298 710,00000
286 614,64850
96,0
Другие вопросы в области национальной экономики
807
0412
10 900,00000
10 000,00000
91,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики
807
0412
3400000
10 900,00000
10 000,00000
91,7
Мероприятия в области гражданской промышленности
807
0412
3400400
10 900,00000
10 000,00000
91,7
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0412
3400400
006
10 900,00000
10 000,00000
91,7
Субсидия предприятиям, осуществляющим выпечку хлеба, в части компенсации им транспортных расходов, связанных с доставкой муки для выпечки хлеба в труднодоступные и отдаленные местности Камчатского края
10 900,00000
10 000,00000
91,7
Социальная политика
807
10
29 262,80700
29 218,13132
99,8
Пенсионное обеспечение
807
1001
720,00000
688,81032
95,7
Пенсии
807
1001
4900000
720,00000
688,81032
95,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
807
1001
4910000
720,00000
688,81032
95,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
807
1001
4910100
720,00000
688,81032
95,7
Социальные выплаты
807
1001
4910100
005
720,00000
688,81032
95,7
Социальное обеспечение населения
807
1003
28 542,80700
28 529,32100
100,0
Федеральные целевые программы
807
1003
1000000
28 542,80700
28 529,32100
100,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
807
1003
1001100
28 542,80700
28 529,32100
100,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
807
1003
1001100
099
28 542,80700
28 529,32100
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
10 645,57900
10 645,57900
100,0
расходы за счет возврата остатков субсидий прошлых лет
345,57900
345,57900
100,0
расходы за счет краевого бюджета
17 897,22800
17 883,74200
99,9
Межбюджетные трансферты
807
11
94 374,20200
89 476,91540
94,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
807
1102
94 374,20200
89 476,91540
94,8
Федеральные целевые программы
807
1102
1000000
94 374,20200
89 476,91540
94,8
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
807
1102
1001100
94 374,20200
89 476,91540
94,8
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
807
1102
1001100
020
94 374,20200
89 476,91540
94,8
расходы за счет федерального бюджета
21 900,00000
21 900,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
72 474,20200
67 576,91540
93,2
8.
Министерство природных ресурсов Камчатского края
808
106 692,12852
72 481,36683
67,9
32 301,75900
30 598,14287
94,7
151,86644
114,07291
75,1
Национальная экономика
808
04
37 184,01385
18 342,83583
49,3
13 764,06900
12 427,67582
90,3
Общеэкономические вопросы
808
0401
18 560,79385
15 342,03633
82,7
13 764,06900
12 427,67582
90,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
808
0401
0020000
18 560,79385
15 342,03633
82,7
13 764,06900
12 427,67582
90,3
Центральный аппарат
808
0401
0020400
18 560,79385
15 342,03633
82,7
13 764,06900
12 427,67582
90,3
Выполнение функций государственными органами
808
0401
0020400
012
18 560,79385
15 342,03633
82,7
13 764,06900
12 427,67582
90,3
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
808
0404
3 016,02000
1 527,01950
50,6
Геологическое изучение недр
808
0404
2500000
3 016,02000
1 527,01950
50,6
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр
808
0404
2500100
3 016,02000
1 527,01950
50,6
Выполнение функций государственными органами
808
0404
2500100
012
3 016,02000
1 527,01950
50,6
Воспроизводство минерально-сырьевой базы (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
3 016,02000
1 527,01950
50,6
Водные ресурсы
808
0406
15 607,20000
1 473,78000
9,4
Водохозяйственные мероприятия
808
0406
2800000
15 607,20000
1 473,78000
9,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
808
0406
2800400
15 607,20000
1 473,78000
9,4
Выполнение функций государственными органами
808
0406
2800400
012
15 607,20000
1 473,78000
9,4
расходы за счет федерального бюджета
15 607,20000
1 473,78000
9,4
Охрана окружающей среды
808
06
60 508,11467
45 138,53100
74,6
18 537,69000
18 170,46705
98,0
151,86644
114,07291
75,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
808
0603
60 508,11467
45 138,53100
74,6
18 537,69000
18 170,46705
98,0
151,86644
114,07291
75,1
Состояние окружающей среды и природопользования
808
0603
4100000
2 063,77300
1 724,74515
83,6
Природоохранные мероприятия
808
0603
4100100
2 063,77300
1 724,74515
83,6
Выполнение функций государственными органами
808
0603
4100100
012
2 063,77300
1 724,74515
83,6
Природоохранные учреждения
808
0603
4110000
49 538,37167
34 657,81585
70,0
18 537,69000
18 170,46705
98,0
151,86644
114,07291
75,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
808
0603
4119900
49 538,37167
34 657,81585
70,0
18 537,69000
18 170,46705
98,0
151,86644
114,07291
75,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе
808
0603
4119900
001
49 538,37167
34 657,81585
70,0
18 537,69000
18 170,46705
98,0
151,86644
114,07291
75,1
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Налычево" - всего, из них:
21 437,83427
12 756,29847
59,5
7 432,99000
7 179,99000
96,6
40,86644
39,62885
97,0
приобретение высокопроходимой техники
1 200,00000
0,00000
0,0
за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
185,00000
182,34400
98,6
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Быстринский" - всего, из них:
8 555,34326
7 079,44758
82,7
2 930,30000
2 930,30000
100,0
111,00000
74,44406
67,1
приобретение высокопроходимой техники
1 180,00000
0,00000
0,0
за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
185,00000
185,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Ключевской" - всего, из них:
6 519,38600
4 327,72700
66,4
2 696,70000
2 696,70000
100,0
приобретение высокопроходимой техники
2 100,00000
0,00000
0,0
за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
385,00000
385,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Южно-Камчатский" - всего, из них:
4 736,14784
3 905,27744
82,5
2 202,70000
2 202,70000
100,0
приобретение высокопроходимой техники
800,00000
0,00000
0,0
0,00000
за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
285,00000
285,00000
100,0
0,00000
Краевое государственное учреждение "Дирекция лососевого заказника "Река Коль"
8 289,66030
6 589,06536
79,5
3 275,00000
3 160,77705
96,5
Региональные целевые программы
808
0603
5220000
8 905,97000
8 755,97000
98,3
Выполнение функций государственными органами
808
0603
5220000
012
8 905,97000
8 755,97000
98,3
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
8 905,97000
8 755,97000
98,3
Межбюджетные трансферты
808
11
9 000,00000
9 000,00000
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
808
1102
9 000,00000
9 000,00000
100,0
Федеральные целевые программы
808
1102
1000000
2 500,00000
2 500,00000
100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
808
1102
1004600
2 500,00000
2 500,00000
100,0
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
808
1102
1004602
2 500,00000
2 500,00000
100,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
808
1102
1004602
020
2 500,00000
2 500,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
2 500,00000
2 500,00000
100,0
Региональные целевые программы
808
1102
5220000
6 500,00000
6 500,00000
100,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
808
1102
5220000
020
6 500,00000
6 500,00000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
6 500,00000
6 500,00000
100,0
9.
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
809
12 324,00000
10 563,13985
85,7
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Национальная экономика
809
04
11 987,50000
10 228,03650
85,3
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Сельское хозяйство и рыболовство
809
0405
11 987,50000
10 228,03650
85,3
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
809
0405
0020000
11 987,50000
10 228,03650
85,3
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Центральный аппарат
809
0405
0020400
11 987,50000
10 228,03650
85,3
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Выполнение функций государственными органами
809
0405
0020400
012
11 987,50000
10 228,03650
85,3
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Социальная политика
809
10
336,50000
335,10335
99,6
Пенсионное обеспечение
809
1001
336,50000
335,10335
99,6
Пенсии
809
1001
4900000
336,50000
335,10335
99,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
809
1001
4910000
336,50000
335,10335
99,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
809
1001
4910100
336,50000
335,10335
99,6
Социальные выплаты
809
1001
4910100
005
336,50000
335,10335
99,6
10.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
810
4 449 046,75812
3 992 626,05032
89,7
25 678,90000
23 214,76357
90,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
810
03
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
810
0309
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
810
0309
2180000
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
810
0309
2180100
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Выполнение функций государственными органами
810
0309
2180100
012
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Национальная экономика
810
04
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Топливно-энергетический комплекс
810
0402
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса
810
0402
2480000
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Мероприятия в топливно-энергетической области
810
0402
2480100
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Субсидии юридическим лицам
810
0402
2480100
006
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Компенсация тарифов на электрическую энергию при предоставлении сниженных тарифов на электрическую энергию
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
810
05
329 561,31493
325 526,57108
98,8
25 678,90000
23 214,76357
90,4
Коммунальное хозяйство
810
0502
295 126,77093
294 802,77093
99,9
Поддержка коммунального хозяйства
810
0502
3510000
295 126,77093
294 802,77093
99,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
810
0502
3510200
18 000,00000
18 000,00000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
810
0502
3510200
006
18 000,00000
18 000,00000
100,0
погашение кредиторской задолженности за 2008 год по возмещению части убытков от увеличения цен на топочный мазут ГУП "Камчатсккоммунэнерго"
18 000,00000
18 000,00000
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
810
0502
3510500
277 126,77093
276 802,77093
99,9
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
810
0502
3510500
006
277 126,77093
276 802,77093
99,9
ГУП "Камчатэнергоснаб" (топливо)
324,00000
0,00000
0,0
Субсидия на поддержку отраслей экономики коммунального комплекса Камчатского края - ОАО "Коряктеплоэнерго"
140 000,00000
140 000,00000
100,0
Субсидия на поддержку отраслей экономики коммунального комплекса Камчатского края - ОАО "Корякэнерго"
70 000,00000
70 000,00000
100,0
Субсидия на поддержку отраслей экономики коммунального комплекса Камчатского края - ООО "Морошка"
6 800,00000
6 800,00000
100,0
Погашение задолженности по государственным контрактам 2007 года - ОАО "Коряктеплоэнерго"
35 880,70496
35 880,70496
100,0
Погашение задолженности по исполнительным листам
13 622,06597
13 622,06597
100,0
Погашение задолженности КГУ "Камчаткрайтранс" за топливо поставщикам и автоперевозчикам по доставке топлива
10 500,00000
10 500,00000
100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
810
0505
34 434,54400
30 723,80015
89,2
25 678,90000
23 214,76357
90,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
810
0505
0020000
34 334,54400
30 683,80015
89,4
25 678,90000
23 214,76357
90,4
Центральный аппарат
810
0505
0020400
34 334,54400
30 683,80015
89,4
25 678,90000
23 214,76357
90,4
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
810
0505
0020400
012
34 334,54400
30 683,80015
89,4
25 678,90000
23 214,76357
90,4
расходы на оплату госпошлины по судебным искам
528,00000
279,67800
53,0
Региональные целевые программы
810
0505
5220000
100,00000
40,00000
40,0
Выполнение функций государственными органами
810
0505
5220000
012
100,00000
40,00000
40,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
100,00000
40,00000
40,0
Социальная политика
810
10
64 497,10000
61 894,53575
96,0
Пенсионное обеспечение
810
1001
624,30000
25,29375
4,1
Пенсии
810
1001
4900000
624,30000
25,29375
4,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
810
1001
4910000
624,30000
25,29375
4,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
810
1001
4910100
624,30000
25,29375
4,1
Социальные выплаты
810
1001
4910100
005
624,30000
25,29375
4,1
Социальное обеспечение населения
810
1003
63 872,80000
61 869,24200
96,9
Резервные фонды
810
1003
0700000
22 828,80000
22 828,80000
100,0
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
810
1003
0700300
22 828,80000
22 828,80000
100,0
Социальные выплаты
810
1003
0700300
005
22 828,80000
22 828,80000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
22 828,80000
22 828,80000
100,0
Социальная помощь
810
1003
5050000
41 044,00000
39 040,44200
95,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
810
1003
5053600
41 044,00000
39 040,44200
95,1
Социальные выплаты
810
1003
5053600
005
41 044,00000
39 040,44200
95,1
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
5 674,00000
3 670,44200
64,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1 198,30000
1 198,30000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
35 370,00000
35 370,00000
100,0
Межбюджетные трансферты
810
11
3 507 258,57231
3 059 573,23611
87,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
810
1102
2 044 262,19122
1 917 028,47073
93,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
810
1102
0980000
104 224,61400
104 224,61400
100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
810
1102
0980100
97 791,82600
97 791,82600
100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
810
1102
0980101
97 791,82600
97 791,82600
100,0
Фонд софинансирования
810
1102
0980101
010
97 791,82600
97 791,82600
100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
810
1102
0980200
6 432,78800
6 432,78800
100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
810
1102
0980201
6 432,78800
6 432,78800
100,0
Фонд софинансирования
810
1102
0980201
010
6 432,78800
6 432,78800
100,0
расходы за счет краевого бюджета
6 432,78800
6 432,78800
100,0
Федеральные целевые программы
810
1102
1000000
120 219,14022
71 907,17402
59,8
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
810
1102
1004600
78 093,43710
40 235,15719
51,5
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
810
1102
1004602
78 093,43710
40 235,15719
51,5
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
810
1102
1004602
020
78 093,43710
40 235,15719
51,5
расходы за счет федерального бюджета
66 000,00000
28 750,98478
43,6
расходы за счет краевого бюджета
12 093,43710
11 484,17241
95,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
810
1102
1020000
2 579,93755
2 496,71378
96,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
810
1102
1020100
2 579,93755
2 496,71378
96,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
810
1102
1020102
2 579,93755
2 496,71378
96,8
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
810
1102
1020102
020
2 579,93755
2 496,71378
96,8
расходы за счет краевого бюджета
2 579,93755
2 496,71378
96,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы (второй этап)
810
1102
1040000
39 545,76557
29 175,30305
73,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
810
1102
1040300
39 545,76557
29 175,30305
73,8
Фонд софинансирования
810
1102
1040300
010
39 545,76557
29 175,30305
73,8
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
196,34657
196,34657
100,0
расходы за счет краевого бюджета
39 349,41900
28 978,95648
73,6
Межбюджетные трансферты
810
1102
5210000
1 805 022,71200
1 727 473,67071
95,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
810
1102
5210100
1 805 022,71200
1 727 473,67071
95,7
Фонд софинансирования
810
1102
5210100
010
1 805 022,71200
1 727 473,67071
95,7
Региональные целевые программы
810
1102
5220000
14 795,72500
13 423,01200
90,7
Фонд софинансирования
810
1102
5220000
010
14 795,72500
13 423,01200
90,7
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
14 795,72500
13 423,01200
90,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
810
1103
1 250 285,29610
929 833,68039
74,4
Социальная помощь
810
1103
5050000
1 065 815,29610
754 610,35290
70,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
810
1103
5054800
1 065 815,29610
754 610,35290
70,8
Фонд компенсаций
810
1103
5054800
009
1 065 815,29610
754 610,35290
70,8
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
315 873,29610
315 804,40721
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
9 387,89610
9 387,89610
100,0
расходы за счет краевого бюджета
749 942,00000
438 805,94569
58,5
Межбюджетные трансферты
810
1103
5210000
184 470,00000
175 223,32749
95,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
810
1103
5210200
184 470,00000
175 223,32749
95,0
Фонд компенсаций
810
1103
5210200
009
184 470,00000
175 223,32749
95,0
Иные межбюджетные трансферты
810
1104
212 711,08499
212 711,08499
100,0
Межбюджетные трансферты
810
1104
5210000
212 711,08499
212 711,08499
100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
810
1104
5210300
212 711,08499
212 711,08499
100,0
Иные межбюджетные трансферты
810
1104
5210300
017
212 711,08499
212 711,08499
100,0
11.
Министерство финансов Камчатского края
811
4 769 455,96427
4 733 172,30012
99,2
31 371,00000
26 430,04650
84,2
93,00000
84,88059
91,3
Общегосударственные вопросы
811
01
445 282,11855
424 289,01566
95,3
31 371,00000
26 430,04650
84,2
93,00000
84,88059
91,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
811
0104
21 113,00000
17 311,03328
82,0
3 197,00000
2 491,88200
77,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
811
0104
0020000
21 113,00000
17 311,03328
82,0
3 197,00000
2 491,88200
77,9
Центральный аппарат
811
0104
0020400
21 113,00000
17 311,03328
82,0
3 197,00000
2 491,88200
77,9
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
811
0104
0020400
012
21 113,00000
17 311,03328
82,0
3 197,00000
2 491,88200
77,9
Представительство Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации в г. Москве
21 113,00000
17 311,03328
82,0
3 197,00000
2 491,88200
77,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
811
0106
43 943,00000
35 412,45618
80,6
28 174,00000
23 938,16450
85,0
93,00000
84,88059
91,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
811
0106
0020000
43 943,00000
35 412,45618
80,6
28 174,00000
23 938,16450
85,0
93,00000
84,88059
91,3
Центральный аппарат
811
0106
0020400
43 943,00000
35 412,45618
80,6
28 174,00000
23 938,16450
85,0
93,00000
84,88059
91,3
Выполнение функций государственными органами
811
0106
0020400
012
43 943,00000
35 412,45618
80,6
28 174,00000
23 938,16450
85,0
93,00000
84,88059
91,3
Обслуживание государственного и муниципального долга
811
0111
366 591,30000
363 882,29765
99,3
Процентные платежи по долговым обязательствам
811
0111
0650000
366 591,30000
363 882,29765
99,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
811
0111
0650200
366 591,30000
363 882,29765
99,3
Прочие расходы
811
0111
0650200
013
366 591,30000
363 882,29765
99,3
Проценты за кредиты
811
366 591,30000
363 882,29765
99,3
Резервные фонды
811
0112
5 951,59000
0,00000
0,0
Резервные фонды
811
0112
0700000
5 951,59000
0,00000
0,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
811
0112
0700400
5 951,59000
0,00000
0,0
Прочие расходы
811
0112
0700400
013
5 951,59000
0,0
Другие общегосударственные вопросы
811
0114
7 683,22855
7 683,22855
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
811
0114
0920000
7 683,22855
7 683,22855
100,0
Выполнение других обязательств государства
811
0114
0920300
7 683,22855
7 683,22855
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
811
0114
0920300
006
2 850,00000
2 850,00000
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
2 850,00000
2 850,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
811
0114
0920300
012
4 833,22855
4 833,22855
100,0
расходы по возврату средств в федеральный бюджет, использованных не по целевому назначению Петропавловск-Камчатским городским округом (Представление Счетной палаты РФ от 16.12.2008 № 08-213/08-03)
2 960,90000
2 960,90000
100,0
расходы по возврату средств в федеральный бюджет, использованных не по целевому назначению Елизовским муниципальным районом (Представление Счетной палаты РФ от 16.12.2008 № 08-213/08-03)
1 857,20000
1 857,20000
100,0
расходы на оплату госпошлины по судебным искам
15,12855
15,12855
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
811
05
40 758,23043
40 758,23043
100,0
Жилищное хозяйство
811
0501
126,45844
126,45844
100,0
Поддержка жилищного хозяйства
811
0501
3500000
126,45844
126,45844
100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
811
0501
3500300
126,45844
126,45844
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
811
0501
3500300
006
126,45844
126,45844
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
126,45844
126,45844
100,0
Коммунальное хозяйство
811
0502
40 631,77199
40 631,77199
100,0
Поддержка коммунального хозяйства
811
0502
3510000
40 631,77199
40 631,77199
100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
811
0502
3510200
33 648,32245
33 648,32245
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
811
0502
3510200
006
33 648,32245
33 648,32245
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
33 648,32245
33 648,32245
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
811
0502
3510500
6 983,44954
6 983,44954
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
811
0502
3510500
006
6 983,44954
6 983,44954
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
6 983,44954
6 983,44954
100,0
Социальная политика
811
10
1 969,96927
1 663,75144
84,5
Пенсионное обеспечение
811
1001
1 352,80000
1 090,58217
80,6
Пенсии
811
1001
4900000
1 352,80000
1 090,58217
80,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение - всего, из них:
811
1001
4910000
1 352,80000
1 090,58217
80,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
811
1001
4910100
1 352,80000
1 090,58217
80,6
Социальные выплаты
811
1001
4910100
005
1 352,80000
1 090,58217
80,6
Представительство Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации в г. Москве
262,80000
194,35947
74,0
Социальное обеспечение населения
811
1003
617,16927
573,16927
92,9
Социальная помощь
811
1003
5050000
573,16927
573,16927
100,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
811
1003
5054600
62,73119
62,73119
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
811
1003
5054600
005
62,73119
62,73119
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
62,73119
62,73119
100,0
Оказание других видов социальной помощи
811
1003
5058500
510,43808
510,43808
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
811
1003
5058500
006
510,43808
510,43808
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
510,43808
510,43808
100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики
811
1003
5140000
44,00000
0,00000
0,0
Мероприятия в области социальной политики
811
1003
5140100
44,00000
0,00000
0,0
Прочие расходы
811
1003
5140100
013
44,00000
0,00000
0,0
Представительство Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации в г. Москве - оказание материальной помощи населению в экстремальных ситуациях
44,00000
0,00000
0,0
Межбюджетные трансферты
811
11
4 281 445,64602
4 266 461,30259
99,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
811
1101
1 990 732,41034
1 990 732,41034
100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности
811
1101
5160000
1 374 664,20000
1 374 664,20000
100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности
811
1101
5160100
1 374 664,20000
1 374 664,20000
100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки
811
1101
5160110
110 947,00000
110 947,00000
100,0
Фонд финансовой поддержки
811
1101
5160110
008
110 947,00000
110 947,00000
100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
811
1101
5160120
1 263 717,20000
1 263 717,20000
100,0
Фонд финансовой поддержки
811
1101
5160120
008
1 263 717,20000
1 263 717,20000
100,0
Дотации
811
1101
5170000
616 068,21034
616 068,21034
100,0
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
811
1101
5170100
574 952,00000
574 952,00000
100,0
Прочие дотации
811
1101
5170100
007
574 952,00000
574 952,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
574 952,00000
574 952,00000
100,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
811
1101
5170200
41 116,21034
41 116,21034
100,0
Прочие дотации
811
1101
5170200
007
41 116,21034
41 116,21034
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
811
1102
2 057 749,92700
2 057 749,92700
100,0
Межбюджетные трансферты
811
1102
5210000
2 057 749,92700
2 057 749,92700
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
811
1102
5210100
2 057 749,92700
2 057 749,92700
100,0
Фонд софинансирования - всего, из них:
811
1102
5210100
010
2 057 749,92700
2 057 749,92700
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
8 042,92700
8 042,92700
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
811
1103
88 358,14268
76 239,58520
86,3
Межбюджетные трансферты
811
1103
5210000
88 358,14268
76 239,58520
86,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
811
1103
5210200
88 358,14268
76 239,58520
86,3
Фонд компенсаций- всего, в том числе:
811
1103
5210200
009
88 358,14268
76 239,58520
86,3
субвенции
77 125,00000
76 239,58520
98,9
нераспределенная субвенция
11 233,14268
0,00000
0,0
Иные межбюджетные трансферты
811
1104
144 605,16600
141 739,38005
98,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
811
1104
2020000
17 413,70000
14 761,46466
84,8
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
811
1104
2020100
17 413,70000
14 761,46466
84,8
Иные межбюджетные трансферты
811
1104
2020100
017
17 413,70000
14 761,46466
84,8
расходы за счет федерального бюджета
811
17 413,70000
14 761,46466
84,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
811
1104
5200000
117 996,00000
117 782,44939
99,8
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
811
1104
5200300
58 501,00000
58 501,00000
100,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
811
1104
5200302
58 501,00000
58 501,00000
100,0
Иные межбюджетные трансферты
811
1104
5200302
017
58 501,00000
58 501,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
58 501,00000
58 501,00000
100,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
811
1104
5200600
59 495,00000
59 281,44939
99,6
Иные межбюджетные трансферты
811
1104
5200600
017
59 495,00000
59 281,44939
99,6
расходы за счет федерального бюджета
59 495,00000
59 281,44939
99,6
Межбюджетные трансферты
811
1104
5210000
9 195,46600
9 195,46600
100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
811
1104
5210300
9 195,46600
9 195,46600
100,0
Иные межбюджетные трансферты - всего, из них:
811
1104
5210300
017
9 195,46600
9 195,46600
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
2 527,65400
2 527,65400
100,0
12.
Министерство строительства Камчатского края
812
6 572 321,32245
1 740 123,25437
26,5
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Общегосударственные вопросы
812
01
15 000,00000
12 900,00000
86,0
Другие общегосударственные вопросы
812
0114
15 000,00000
12 900,00000
86,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
812
0114
0920000
2 100,00000
0,00000
0,0
Выполнение других обязательств государства
812
0114
0920300
2 100,00000
0,00000
0,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
812
0114
0920300
012
2 100,00000
0,00000
0,0
расходы на оплату работ по приведению территориальных единичных расценок (ТЭР) в соответствие с государственными сметными нормативами и разработке ТЭР на монтажные работы
2 100,00000
0,00000
0,0
Федеральные целевые программы
812
0114
1000000
12 900,00000
12 900,00000
100,0
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"
812
0114
1008200
400,00000
400,00000
100,0
Бюджетные инвестиции
812
0114
1008200
003
400,00000
400,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
400,00000
400,00000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
812
0114
1020000
12 500,00000
12 500,00000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
812
0114
1020101
12 500,00000
12 500,00000
100,0
Бюджетные инвестиции
812
0114
1020101
003
12 500,00000
12 500,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
12 500,00000
12 500,00000
100,0
Национальная экономика
812
04
22 957,40021
20 508,27792
89,3
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Общеэкономические вопросы
812
0401
19 957,40021
17 508,27792
87,7
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
812
0401
0020000
19 957,40021
17 508,27792
87,7
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Центральный аппарат
812
0401
0020400
19 957,40021
17 508,27792
87,7
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Выполнение функций государственными органами
812
0401
0020400
012
19 957,40021
17 508,27792
87,7
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Водные ресурсы
812
0406
3 000,00000
3 000,00000
100,0
Водохозяйственные мероприятия
812
0406
2800000
3 000,00000
3 000,00000
100,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
812
0406
2800300
3 000,00000
3 000,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
812
0406
2800300
012
3 000,00000
3 000,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета - погашение кредиторской задолженности за 2008 год
3 000,00000
3 000,00000
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
812
05
2 339 666,20724
1 061 183,27701
45,4
Жилищное хозяйство
812
0501
83 481,61000
59 018,64800
70,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
812
0501
0980000
61 039,16900
36 623,45700
60,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
812
0501
0980100
56 314,66900
31 898,95700
56,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья
812
0501
0980103
56 314,66900
31 898,95700
56,6
Бюджетные инвестиции
812
0501
0980103
003
56 314,66900
31 898,95700
56,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
812
0501
0980200
4 724,50000
4 724,50000
100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья
812
0501
0980203
4 724,50000
4 724,50000
100,0
Бюджетные инвестиции
812
0501
0980203
003
4 724,50000
4 724,50000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
4 724,50000
4 724,50000
100,0
Федеральные целевые программы
812
0501
1000000
22 442,44100
22 395,19100
99,8
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"
812
0501
1008200
22 442,44100
22 395,19100
99,8
Бюджетные инвестиции
812
0501
1008200
003
22 442,44100
22 395,19100
99,8
расходы за счет средств краевого бюджета
22 442,44100
22 395,19100
99,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
812
0505
2 256 184,59724
1 002 164,62901
44,4
Федеральные целевые программы
812
0505
1000000
2 256 184,59724
1 002 164,62901
44,4
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
812
0505
1004600
2 256 184,59724
1 002 164,62901
44,4
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
812
0505
1004602
2 256 184,59724
1 002 164,62901
44,4
Бюджетные инвестиции
812
0505
1004602
003
2 256 184,59724
1 002 164,62901
44,4
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
2 240 534,59724
995 105,17750
44,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1 744 734,59724
995 105,17750
57,0
расходы за счет средств краевого бюджета
15 650,00000
7 059,45151
45,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт
812
09
230 885,62500
230 885,62500
100,0
Стационарная медицинская помощь
812
0901
2 302,60000
2 302,60000
100,0
Федеральные целевые программы
812
0901
1000000
2 302,60000
2 302,60000
100,0
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
812
0901
1004600
2 302,60000
2 302,60000
100,0
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
812
0901
1004602
2 302,60000
2 302,60000
100,0
Бюджетные инвестиции
812
0901
1004602
003
2 302,60000
2 302,60000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
2 302,60000
2 302,60000
100,0
Физическая культура и спорт
812
0908
228 583,02500
228 583,02500
100,0
Федеральные целевые программы
812
0908
1000000
228 583,02500
228 583,02500
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
812
0908
1020000
228 583,02500
228 583,02500
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
812
0908
1020100
228 583,02500
228 583,02500
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
812
0908
1020101
228 583,02500
228 583,02500
100,0
Бюджетные инвестиции
812
0908
1020101
003
228 583,02500
228 583,02500
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
178 900,00000
178 900,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
49 683,02500
49 683,02500
100,0
Социальная политика
812
10
500,60000
357,78044
71,5
Пенсионное обеспечение
812
1001
500,60000
357,78044
71,5
Пенсии
812
1001
4900000
500,60000
357,78044
71,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
812
1001
4910000
500,60000
357,78044
71,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
812
1001
4910100
500,60000
357,78044
71,5
Социальные выплаты
812
1001
4910100
005
500,60000
357,78044
71,5
Межбюджетные трансферты
812
11
3 963 311,49000
414 288,29400
10,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
812
1102
3 963 311,49000
414 288,29400
10,5
Федеральные целевые программы
812
1102
1000000
3 897 069,19000
348 909,00600
9,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
812
1102
1004600
22 900,00000
0,00000
0,0
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
812
1102
1004602
22 900,00000
0,00000
0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
812
1102
1004602
020
22 900,00000
0,00000
0,0
расходы за счет федерального бюджета
22 900,00000
0,00000
0,0
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"
812
1102
1008200
3 730 557,55900
239 269,19900
6,4
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
812
1102
1008200
020
3 730 557,55900
239 269,19900
6,4
расходы за счет федерального бюджета
3 562 800,00000
71 511,64000
2,0
расходы за счет средств краевого бюджета
167 757,55900
167 757,55900
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
812
1102
1020000
89 177,16100
55 205,33700
61,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
812
1102
1020100
89 177,16100
55 205,33700
61,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
812
1102
1020102
89 177,16100
55 205,33700
61,9
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
812
1102
1020102
020
89 177,16100
55 205,33700
61,9
расходы за счет федерального бюджета
43 520,00000
9 548,17600
21,9
расходы за счет краевого бюджета
45 657,16100
45 657,16100
100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
812
1102
1040000
54 434,47000
54 434,47000
100,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
812
1102
1040400
20 130,90000
20 130,90000
100,0
Фонд софинансирования
812
1102
1040400
010
20 130,90000
20 130,90000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
20 130,90000
20 130,90000
100,0
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
812
1102
1040800
34 303,57000
34 303,57000
100,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
812
1102
1040804
34 303,57000
34 303,57000
100,0
Фонд софинансирования
812
1102
1040804
010
34 303,57000
34 303,57000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
34 303,57000
34 303,57000
100,0
Водохозяйственные мероприятия
812
1102
2800000
12 900,00000
12 900,00000
100,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
812
1102
2800300
12 900,00000
12 900,00000
100,0
Фонд софинансирования - всего, в том числе:
812
1102
2800300
010
12 900,00000
12 900,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
9 000,00000
9 000,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
3 900,00000
3 900,00000
100,0
Межбюджетные трансферты
812
1102
5210000
53 342,30000
52 479,28800
98,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
812
1102
5210100
53 342,30000
52 479,28800
98,4
Фонд софинансирования
812
1102
5210100
010
53 342,30000
52 479,28800
98,4
13.
Министерство образования и науки Камчатского края
813
4 063 500,90879
3 892 945,46015
95,8
541 005,33909
526 607,55967
97,3
124 694,92387
113 292,95514
90,9
Образование
813
07
1 251 725,88658
1 185 278,72817
94,7
541 005,33909
526 607,55967
97,3
124 694,92387
113 292,95514
90,9
Общее образование
813
0702
371 887,38940
351 352,91638
94,5
192 221,22889
178 099,72124
92,7
37 000,09100
35 079,45778
94,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
813
0702
4210000
42 652,69275
41 708,70225
97,8
20 723,80000
20 723,80000
100,0
4 898,00000
4 705,48039
96,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4219900
42 652,69275
41 708,70225
97,8
20 723,80000
20 723,80000
100,0
4 898,00000
4 705,48039
96,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
4219900
001
42 652,69275
41 708,70225
97,8
20 723,80000
20 723,80000
100,0
4 898,00000
4 705,48039
96,1
Школы-интернаты
813
0702
4220000
93 143,99500
92 303,63366
99,1
45 051,10000
45 051,10000
100,0
9 961,00000
9 783,12488
98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4229900
93 143,99500
92 303,63366
99,1
45 051,10000
45 051,10000
100,0
9 961,00000
9 783,12488
98,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
4229900
001
93 143,99500
92 303,63366
99,1
45 051,10000
45 051,10000
100,0
9 961,00000
9 783,12488
98,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми
813
0702
4230000
113 878,36256
111 535,32011
97,9
64 089,53100
64 025,96592
99,9
10 263,25700
9 286,77019
90,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4239900
113 878,36256
111 535,32011
97,9
64 089,53100
64 025,96592
99,9
10 263,25700
9 286,77019
90,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
4239900
001
113 878,36256
111 535,32011
97,9
64 089,53100
64 025,96592
99,9
10 263,25700
9 286,77019
90,5
Детские дома
813
0702
4240000
54 427,83900
53 456,82052
98,2
19 719,60000
19 719,60000
100,0
9 233,83400
8 753,07412
94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4249900
54 427,83900
53 456,82052
98,2
19 719,60000
19 719,60000
100,0
9 233,83400
8 753,07412
94,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
4249900
001
54 427,83900
53 456,82052
98,2
19 719,60000
19 719,60000
100,0
9 233,83400
8 753,07412
94,8
Специальные (коррекционные) учреждения
813
0702
4330000
50 702,50009
49 366,55616
97,4
28 110,00000
28 109,58045
100,0
2 644,00000
2 551,00820
96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4339900
50 702,50009
49 366,55616
97,4
28 110,00000
28 109,58045
100,0
2 644,00000
2 551,00820
96,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0702
4339900
001
50 702,50009
49 366,55616
97,4
28 110,00000
28 109,58045
100,0
2 644,00000
2 551,00820
96,5
КГОУ" Камчатская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" - расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года (распоряжение Президента РФ от 01.11.2008 № 655-рп)
2 340,00000
2 340,00000
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
813
0702
5200000
17 082,00000
2 981,88368
17,5
14 527,19789
469,67487
3,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
813
0702
5200900
14 682,00000
581,88368
4,0
14 527,19789
469,67487
3,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
5200900
001
14 682,00000
581,88368
4,0
14 527,19789
469,67487
3,2
расходы за счет федерального бюджета
14 443,30000
352,46400
2,4
14 336,29789
284,16181
2,0
расходы за счет краевого бюджета
238,70000
229,41968
96,1
190,90000
185,51306
97,2
Поощрение лучших учителей
813
0702
5201100
2 400,00000
2 400,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
813
0702
5201100
012
2 400,00000
2 400,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
2 400,00000
2 400,00000
100,0
Начальное профессиональное образование
813
0703
439 378,38144
430 788,44489
98,0
172 433,12700
172 186,85614
99,9
61 641,45208
55 883,31298
90,7
Профессионально-технические училища
813
0703
4250000
439 378,38144
430 788,44489
98,0
172 433,12700
172 186,85614
99,9
61 641,45208
55 883,31298
90,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0703
4259900
439 378,38144
430 788,44489
98,0
172 433,12700
172 186,85614
99,9
61 641,45208
55 883,31298
90,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0703
4259900
001
439 378,38144
430 788,44489
98,0
172 433,12700
172 186,85614
99,9
61 641,45208
55 883,31298
90,7
Среднее профессиональное образование
813
0704
265 147,82297
236 881,74126
89,3
96 076,82427
96 076,82427
100,0
24 276,34279
20 985,02933
86,4
Средние специальные учебные заведения
813
0704
4270000
225 515,17097
219 648,80626
97,4
96 076,82427
96 076,82427
100,0
24 276,34279
20 985,02933
86,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0704
4279900
225 515,17097
219 648,80626
97,4
96 076,82427
96 076,82427
100,0
24 276,34279
20 985,02933
86,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0704
4279900
001
207 697,35221
201 830,98750
97,2
96 076,82427
96 076,82427
100,0
24 276,34279
20 985,02933
86,4
Субсидии юридическим лицам
813
0704
4279900
006
17 817,81876
17 817,81876
100,0
Мероприятия в области образования
813
0704
4360000
39 632,65200
17 232,93500
43,5
Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования
813
0704
4360800
20 000,00000
17 232,93500
86,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
813
0704
4360800
001
11 824,20999
11 824,20999
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
11 824,20999
11 824,20999
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
813
0704
4360800
006
8 175,79001
5 408,72501
66,2
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
8 175,79001
5 408,72501
66,2
Дистанционное образование детей-инвалидов
813
0704
4361400
19 632,65200
0,00000
0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
813
0704
4361400
001
19 632,65200
0,00000
0,0
расходы за счет средств федерального бюджета
19 632,65200
0,00000
0,0
Переподготовка и повышение квалификации
813
0705
54 187,07238
52 423,90513
96,7
35 607,68100
35 577,68009
99,9
1 777,03800
1 345,15505
75,7
Институты повышения квалификации
813
0705
4280000
54 187,07238
52 423,90513
96,7
35 607,68100
35 577,68009
99,9
1 777,03800
1 345,15505
75,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0705
4289900
54 187,07238
52 423,90513
96,7
35 607,68100
35 577,68009
99,9
1 777,03800
1 345,15505
75,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0705
4289900
001
54 187,07238
52 423,90513
96,7
35 607,68100
35 577,68009
99,9
1 777,03800
1 345,15505
75,7
Молодежная политика и оздоровление детей
813
0707
7 264,58757
7 264,58757
100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
813
0707
4320000
7 264,58757
7 264,58757
100,0
Оздоровление детей
813
0707
4320200
7 264,58757
7 264,58757
100,0
Выполнение функций государственными органами
813
0707
4320200
012
7 264,58757
7 264,58757
100,0
Другие вопросы в области образования
813
0709
113 860,63282
106 567,13294
93,6
44 666,47793
44 666,47793
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
813
0709
0010000
1 976,00000
1 976,00000
100,0
1 700,20000
1 700,20000
100,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
813
0709
0015200
1 976,00000
1 976,00000
100,0
1 700,20000
1 700,20000
100,0
Выполнение функций государственными органами
813
0709
0015200
012
1 976,00000
1 976,00000
100,0
1 700,20000
1 700,20000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
1 976,00000
1 976,00000
100,0
1 700,20000
1 700,20000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
813
0709
0020000
25 169,23744
24 609,88865
97,8
15 321,56800
15 321,56800
100,0
Центральный аппарат
813
0709
0020400
25 169,23744
24 609,88865
97,8
15 321,56800
15 321,56800
100,0
Выполнение функций государственными органами
813
0709
0020400
012
25 169,23744
24 609,88865
97,8
15 321,56800
15 321,56800
100,0
Федеральные целевые программы
813
0709
1000000
5 600,00000
0,00000
0,0
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"
813
0709
1005900
5 600,00000
0,00000
0,0
Бюджетные инвестиции
813
0709
1005900
003
5 600,00000
0,00000
0,0
расходы за счет средств федерального бюджета
5 600,00000
0,00000
0,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
813
0709
4350000
6 700,29113
6 430,65721
96,0
4 383,36393
4 383,36393
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0709
4359900
6 700,29113
6 430,65721
96,0
4 383,36393
4 383,36393
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0709
4359900
001
6 700,29113
6 430,65721
96,0
4 383,36393
4 383,36393
100,0
Мероприятия в области образования
813
0709
4360000
8 523,15872
7 924,41536
93,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
813
0709
4360900
8 523,15872
7 924,41536
93,0
Выполнение функций государственными органами
813
0709
4360900
012
8 523,15872
7 924,41536
93,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
813
0709
4520000
34 199,32656
34 082,29531
99,7
23 261,34600
23 261,34600
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0709
4529900
34 199,32656
34 082,29531
99,7
23 261,34600
23 261,34600
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0709
4529900
001
34 199,32656
34 082,29531
99,7
23 261,34600
23 261,34600
100,0
Региональные целевые программы
813
0709
5220000
31 692,61897
31 543,87641
99,5
Мероприятия в сфере образования
813
0709
5220000
022
31 692,61897
31 543,87641
99,5
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
31 692,61897
31 543,87641
99,5
Социальная политика
813
10
7 853,82200
6 234,90309
79,4
Пенсионное обеспечение
813
1001
188,40000
188,33869
100,0
Пенсии
813
1001
4900000
188,40000
188,33869
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
813
1001
4910000
188,40000
188,33869
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
813
1001
4910100
188,40000
188,33869
100,0
Социальные выплаты
813
1001
4910100
005
188,40000
188,33869
100,0
Охрана семьи и детства
813
1004
7 665,42200
6 046,56440
78,9
Социальная помощь
813
1004
5050000
5 536,80000
4 025,37795
72,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
813
1004
5050502
5 536,80000
4 025,37795
72,7
Социальные выплаты
813
1004
5050502
005
5 536,80000
4 025,37795
72,7
расходы за счет федерального бюджета
5 536,80000
4 025,37795
72,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
813
1004
5200000
869,00000
826,00000
95,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
813
1004
5201000
869,00000
826,00000
95,1
Социальные выплаты
813
1004
5201000
005
869,00000
826,00000
95,1
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
797,00000
797,00000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
700,00000
700,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
72,00000
29,00000
40,3
Региональные целевые программы
813
1004
5220000
1259,62200
1195,18645
94,9
Мероприятия в области социальной политики
813
1004
5220000
068
1259,62200
1195,18645
94,9
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
1259,62200
1195,18645
94,9
Межбюджетные трансферты
813
11
2 803 921,20021
2 701 431,82889
96,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
813
1102
4 870,20000
4 870,20000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
813
1102
1020102
4 870,20000
4 870,20000
100,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
813
1102
1020102
020
4 870,20000
4 870,20000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
4 870,20000
4 870,20000
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
813
1103
2 798 581,00021
2 696 091,62889
96,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
813
1103
5200000
274 335,79021
247 060,91629
90,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
813
1103
5200900
64 558,70000
55 721,19591
86,3
Фонд компенсаций
813
1103
5200900
009
64 558,70000
55 721,19591
86,3
расходы за счет федерального бюджета
42 324,40000
34 333,36633
81,1
расходы за счет краевого бюджета
22 234,30000
21 387,82958
96,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
813
1103
5201000
47 996,19021
36 675,51019
76,4
Фонд компенсаций - всего, в том числе:
813
1103
5201000
009
47 996,19021
36 675,51019
76,4
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
42 739,49021
34 515,58259
80,8
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
13 406,39021
13 406,39021
100,0
расходы за счет краевого бюджета
5 256,70000
2 159,92760
41,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
813
1103
5201300
161 780,90000
154 664,21019
95,6
Фонд компенсаций - всего, в том числе:
813
1103
5201300
009
161 780,90000
154 664,21019
95,6
расходы за счет федерального бюджета
30 693,10000
30 575,45192
99,6
расходы за счет краевого бюджета
131 087,80000
124 088,75827
94,7
Межбюджетные трансферты
813
1103
5210000
2 524 245,21000
2 449 030,71260
97,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
813
1103
5210200
2 524 245,21000
2 449 030,71260
97,0
Фонд компенсаций
813
1103
5210200
009
2 524 245,21000
2 449 030,71260
97,0
Иные межбюджетные трансферты
813
1104
470,00000
470,00000
100,0
Резервные фонды
813
1104
0700000
470,00000
470,00000
100,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации
813
1104
0700200
470,00000
470,00000
100,0
Иные межбюджетные трансферты
813
1104
0700200
017
470,00000
470,00000
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года (распоряжение Президента РФ от 01.11.2008 № 655-рп)
470,00000
470,00000
100,0
14.
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
3 350 182,35384
3 255 841,63841
97,2
528 372,88996
521 384,23214
98,7
104 290,16134
100 960,39451
96,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
814
03
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
814
0309
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
814
0309
2180000
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
814
0309
2180100
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Выполнение функций государственными органами
814
0309
2180100
012
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
814
05
2 600,00000
0,00000
0,0
Жилищное хозяйство
814
0501
2 600,00000
0,00000
0,0
Федеральные целевые программы
814
0501
1000000
2 600,00000
0,00000
0,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
814
0501
1040000
2 600,00000
0,00000
0,0
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
814
0501
1040800
2 600,00000
0,00000
0,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Камчатского края
814
0501
1040805
2 600,00000
0,00000
0,0
Бюджетные инвестиции
814
0501
1040805
003
2 600,00000
0,00000
0,0
расходы за счет средств краевого бюджета
2 600,00000
0,00000
0,0
Образование
814
07
70 785,36330
66 327,06085
93,7
38 775,45437
38 287,57052
98,7
2 897,99305
2 734,51584
94,4
Среднее профессиональное образование
814
0704
66 582,76330
62 521,41118
93,9
35 428,25437
35 075,67567
99,0
2 897,99305
2 734,51584
94,4
Средние специальные учебные заведения
814
0704
4270000
66 582,76330
62 521,41118
93,9
35 428,25437
35 075,67567
99,0
2 897,99305
2 734,51584
94,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0704
4279900
66 582,76330
62 521,41118
93,9
35 428,25437
35 075,67567
99,0
2 897,99305
2 734,51584
94,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0704
4279900
001
66 582,76330
62 521,41118
93,9
35 428,25437
35 075,67567
99,0
2 897,99305
2 734,51584
94,4
Переподготовка и повышение квалификации
814
0705
4 202,60000
3 805,64967
90,6
3 347,20000
3 211,89485
96,0
Институты повышения квалификации
814
0705
4290000
4 202,60000
3 805,64967
90,6
3 347,20000
3 211,89485
96,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0705
4299900
4 202,60000
3 805,64967
90,6
3 347,20000
3 211,89485
96,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0705
4299900
001
4 202,60000
3 805,64967
90,6
3 347,20000
3 211,89485
96,0
Здравоохранение и спорт
814
09
1 669 281,92817
1 613 322,63524
96,6
489 597,43559
483 096,66162
98,7
101 392,16829
98 225,87867
96,9
Стационарная медицинская помощь
814
0901
1 078 781,83578
1 049 573,49317
97,3
306 067,04281
305 078,74874
99,7
87 185,66532
86 224,62963
98,9
Федеральные целевые программы
814
0901
1000000
301 961,65286
288 603,06604
95,6
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
814
0901
1004600
94 898,48286
94 603,06604
99,7
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
814
0901
1004602
94 898,48286
94 603,06604
99,7
Бюджетные инвестиции
814
0901
1004602
003
94 898,48286
94 603,06604
99,7
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
94 898,48286
94 603,06604
99,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
94 898,48286
94 603,06604
99,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
814
0901
1020000
207 063,17000
194 000,00000
93,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
814
0901
1020101
207 063,17000
194 000,00000
93,7
Бюджетные инвестиции
814
0901
1020101
003
207 063,17000
194 000,00000
93,7
расходы за счет федерального бюджета
190 000,00000
190 000,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
17 063,17000
4 000,00000
23,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
814
0901
4700000
646 857,18442
634 140,37824
98,0
242 511,04126
242 168,17757
99,9
70 923,53032
70 392,35610
99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0901
4709900
646 857,18442
634 140,37824
98,0
242 511,04126
242 168,17757
99,9
70 923,53032
70 392,35610
99,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0901
4709900
001
646 857,18442
634 140,37824
98,0
242 511,04126
242 168,17757
99,9
70 923,53032
70 392,35610
99,3
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер"
45 000,00000
34 882,47239
77,5
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатская краевая больница им.А.С.Лукашевского"
16 966,90000
16 966,90000
100,0
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер"
6 755,80000
6 755,80000
100,0
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Карагинский противотуберкулезный диспансер"
700,00000
700,00000
100,0
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Олюторский районный противотуберкулезный диспансер"
1 000,00000
1 000,00000
100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0901
4710000
129 962,99850
126 830,04889
97,6
63 556,00155
62 910,57117
99,0
16 262,13500
15 832,27353
97,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0901
4719900
129 962,99850
126 830,04889
97,6
63 556,00155
62 910,57117
99,0
16 262,13500
15 832,27353
97,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0901
4719900
001
129 962,99850
126 830,04889
97,6
63 556,00155
62 910,57117
99,0
16 262,13500
15 832,27353
97,4
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатская краевая больница им.А.С.Лукашевского"
1 277,00000
1 277,00000
100,0
Амбулаторная помощь
814
0902
53 035,01406
47 619,19617
89,8
26 629,60301
26 031,00149
97,8
2 706,38009
1 418,42457
52,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0902
4710000
50 807,74406
45 574,77400
89,7
25 121,40301
24 680,74232
98,2
2 648,81809
1 360,86257
51,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0902
4719900
50 807,74406
45 574,77400
89,7
25 121,40301
24 680,74232
98,2
2 648,81809
1 360,86257
51,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0902
4719900
001
50 807,74406
45 574,77400
89,7
25 121,40301
24 680,74232
98,2
2 648,81809
1 360,86257
51,4
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатский краевой кардиологический диспансер"
500,00000
500,00000
100,0
Фельдшерско-акушерские пункты
814
0902
4780000
2 227,27000
2 044,42217
91,8
1 508,20000
1 350,25917
89,5
57,56200
57,56200
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0902
4789900
2 227,27000
2 044,42217
91,8
1 508,20000
1 350,25917
89,5
57,56200
57,56200
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0902
4789900
001
2 227,27000
2 044,42217
91,8
1 508,20000
1 350,25917
89,5
57,56200
57,56200
100,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
814
0903
12 456,41500
12 384,56466
99,4
6 698,58500
6 698,58500
100,0
1 436,91600
1 436,06600
99,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
814
0903
4709900
12 153,10700
12 081,25666
99,4
6 698,58500
6 698,58500
100,0
1 436,91600
1 436,06600
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0903
4709900
12 153,10700
12 081,25666
99,4
6 698,58500
6 698,58500
100,0
1 436,91600
1 436,06600
99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0903
4709900
001
12 153,10700
12 081,25666
99,4
6 698,58500
6 698,58500
100,0
1 436,91600
1 436,06600
99,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0903
4710000
303,30800
303,30800
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0903
4719900
303,30800
303,30800
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0903
4719900
001
303,30800
303,30800
100,0
Скорая медицинская помощь
814
0904
16 460,76200
15 215,35420
92,4
10 712,15200
9 626,83095
89,9
1 502,01700
1 377,84554
91,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
814
0904
4709900
15 617,76200
14 373,05420
92,0
10 035,95200
8 951,23095
89,2
1 502,01700
1 377,84554
91,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0904
4709900
15 617,76200
14 373,05420
92,0
10 035,95200
8 951,23095
89,2
1 502,01700
1 377,84554
91,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0904
4709900
001
15 617,76200
14 373,05420
92,0
10 035,95200
8 951,23095
89,2
1 502,01700
1 377,84554
91,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
814
0904
5200000
843,00000
842,30000
99,9
676,20000
675,60000
99,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
814
0904
5201800
843,00000
842,30000
99,9
676,20000
675,60000
99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0904
5201800
001
843,00000
842,30000
99,9
676,20000
675,60000
99,9
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
843,00000
842,30000
99,9
676,20000
675,60000
99,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
132,00000
132,00000
100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
814
0906
23 986,14867
23 749,18989
99,0
10 203,70000
10 201,10762
100,0
1 930,82184
1 910,82184
99,0
Центры, станции и отделения переливания крови
814
0906
4720000
23 986,14867
23 749,18989
99,0
10 203,70000
10 201,10762
100,0
1 930,82184
1 910,82184
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0906
4729900
23 986,14867
23 749,18989
99,0
10 203,70000
10 201,10762
100,0
1 930,82184
1 910,82184
99,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0906
4729900
001
23 986,14867
23 749,18989
99,0
10 203,70000
10 201,10762
100,0
1 930,82184
1 910,82184
99,0
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатская краевая станция переливания крови"
1 500,00000
1 500,00000
100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
814
0910
484 561,75266
464 780,83715
95,9
129 286,35277
125 460,38782
97,0
6 630,36804
5 858,09109
88,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
814
0910
0010000
2 151,07210
2 097,27210
97,5
1 803,90000
1 761,26900
97,6
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан
814
0910
0014900
2 151,07210
2 097,27210
97,5
1 803,90000
1 761,26900
97,6
Выполнение функций государственными органами
814
0910
0014900
012
2 151,07210
2 097,27210
97,5
1 803,90000
1 761,26900
97,6
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
2 151,07210
2 097,27210
97,5
1 803,90000
1 761,26900
97,6
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
3,57210
3,57210
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
814
0910
0020000
27 263,67700
25 123,86667
92,2
16 396,38600
14 498,79492
88,4
Центральный аппарат
814
0910
0020400
27 263,67700
25 123,86667
92,2
16 396,38600
14 498,79492
88,4
Выполнение функций государственными органами
814
0910
0020400
012
27 263,67700
25 123,86667
92,2
16 396,38600
14 498,79492
88,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
814
0910
4520000
6 272,95387
5 571,96043
88,8
4 220,96603
3 747,21834
88,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0910
4529900
6 272,95387
5 571,96043
88,8
4 220,96603
3 747,21834
88,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0910
4529900
001
6 272,95387
5 571,96043
88,8
4 220,96603
3 747,21834
88,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
814
0910
4690000
248 730,27246
243 123,53921
97,7
106 865,10074
105 453,10556
98,7
6 630,36804
5 858,09109
88,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0910
4699900
248 730,27246
243 123,53921
97,7
106 865,10074
105 453,10556
98,7
6 630,36804
5 858,09109
88,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0910
4699900
001
248 730,27246
243 123,53921
97,7
106 865,10074
105 453,10556
98,7
6 630,36804
5 858,09109
88,4
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы"
1 378,40000
1 378,40000
100,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
814
0910
4850000
115 490,82243
111 055,68705
96,2
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
814
0910
4851400
8 097,20004
3 816,20004
47,1
Выполнение функций государственными органами
814
0910
4851400
012
8 097,20004
3 816,20004
47,1
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
8 097,20004
3 816,20004
47,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
3 816,20004
3 816,20004
100,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака
814
0910
4851700
748,45000
748,45000
100,0
Выполнение функций государственными органами
814
0910
4851700
012
748,45000
748,45000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
748,45000
748,45000
100,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования
814
0910
4857700
64 888,80000
64 888,80000
100,0
Выполнение функций государственными органами
814
0910
4857700
012
64 888,80000
64 888,80000
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
814
0910
4859700
41 756,37239
41 602,23701
99,6
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
814
0910
4859700
012
41 756,37239
41 602,23701
99,6
расходы по проведению Межрегиональной научно-практической конференции "Камчатка - здравница Северо-Восточных регионов России"
270,64000
270,64000
100,0
Региональные целевые программы
814
0910
5220000
84 652,95480
77 808,51169
91,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
814
0910
5220000
079
84 652,95480
77 808,51169
91,9
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
84 652,95480
77 808,51169
91,9
Социальная политика
814
10
130 291,47152
130 110,70482
99,9
Пенсионное обеспечение
814
1001
1 176,61400
995,84730
84,6
Пенсии
814
1001
4900000
1 176,61400
995,84730
84,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
814
1001
4910000
1 176,61400
995,84730
84,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
814
1001
4910100
1 176,61400
995,84730
84,6
Социальные выплаты
814
1001
4910100
005
1 176,61400
995,84730
84,6
Социальное обеспечение населения
814
1003
129 114,85752
129 114,85752
100,0
Социальная помощь
814
1003
5050000
92 838,67520
92 838,67520
100,0
Федеральный Закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
814
1003
5050300
73 003,10000
73 003,10000
100,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
814
1003
5050302
73 003,10000
73 003,10000
100,0
Социальные выплаты
814
1003
5050302
005
73 003,10000
73 003,10000
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
73 003,10000
73 003,10000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
265,80000
265,80000
100,0
Оказание других видов социальной помощи
814
1003
5058500
19 835,57520
19 835,57520
100,0
Социальные выплаты
814
1003
5058500
005
19 835,57520
19 835,57520
100,0
Реализация пункта 1 статьи 6 Закона Камчатской области " О дополнительных мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов и об обеспечении мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов в Камчатской области " (выплаты по 500 рублей за кровосдачу)
835,00000
835,00000
100,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан - льготное зубопротезирование (Закон Камчатской области от 16.11.2005 № 401 "О мерах соц.поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий)
19 000,57520
19 000,57520
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
814
1003
5200000
36 276,18232
36 276,18232
100,0
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения
814
1003
5202000
36 276,18232
36 276,18232
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
814
1003
5202000
005
36 276,18232
36 276,18232
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
36 276,18232
36 276,18232
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
7 347,48232
7 347,48232
100,0
Межбюджетные трансферты
814
11
1 470 565,59085
1 442 724,66530
98,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
814
1102
46 995,00000
46 272,61127
98,5
Межбюджетные трансферты
814
1102
5210000
46 995,00000
46 272,61127
98,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
814
1102
5210100
46 995,00000
46 272,61127
98,5
Фонд софинансирования
814
1102
5210100
010
46 995,00000
46 272,61127
98,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
814
1103
185 966,69085
162 051,15403
87,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
814
1103
5200000
47 422,21285
31 509,71494
66,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
814
1103
5201800
47 422,21285
31 509,71494
66,4
Фонд компенсаций
814
1103
5201800
009
47 422,21285
31 509,71494
66,4
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
47 422,21285
31 509,71494
66,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
6 960,41285
6 960,41285
100,0
Межбюджетные трансферты
814
1103
5210000
138 544,47800
130 541,43909
94,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
814
1103
5210200
138 544,47800
130 541,43909
94,2
Фонд компенсаций
814
1103
5210200
009
138 544,47800
130 541,43909
94,2
Иные межбюджетные трансферты
814
1104
3 700,00000
497,00000
13,4
Резервные фонды
814
1104
0700000
3 700,00000
497,00000
13,4
Резервный фонд Президента Российской Федерации
814
1104
0700200
3 700,00000
497,00000
13,4
Иные межбюджетные трансферты
814
1104
0700200
017
3 700,00000
497,00000
13,4
расходы за счет средств федерального бюджета (распоряжение Президента РФ от 17.09.2009 № 601-рп)
3 700,00000
497,00000
13,4
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
814
1105
1 233 903,90000
1 233 903,90000
100,0
Социальная помощь
814
1105
5050000
1 129 300,20000
1 129 300,20000
100,0
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-I "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации"
814
1105
5051700
1 129 300,20000
1 129 300,20000
100,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)
814
1105
5051701
1 129 300,20000
1 129 300,20000
100,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)
814
1105
5051701
795
1 129 300,20000
1 129 300,20000
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
814
1105
5200000
104 603,70000
104 603,70000
100,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
814
1105
5202100
104 603,70000
104 603,70000
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
814
1105
5202100
005
104 603,70000
104 603,70000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
104 603,70000
104 603,70000
100,0
15.
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
2 909 569,74335
2 634 589,55489
90,5
273 346,95104
272 485,66957
99,7
37 873,77535
35 598,18032
94,0
Национальная экономика
815
04
6 484,00000
5 974,85000
92,1
Связь и информатика
815
0410
6484,00000
5974,85000
92,1
Региональные целевые программы
815
0410
5220000
6484,00000
5974,85000
92,1
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
815
0410
5220000
059
6484,00000
5974,85000
92,1
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
6484,00000
5974,85000
92,1
Образование
815
07
18 038,00000
18 017,97000
99,9
Молодежная политика и оздоровление детей
815
0707
17 438,00000
17 422,97000
99,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
815
0707
4320000
17 438,00000
17 422,97000
99,9
Оздоровление детей
815
0707
4320200
17 438,00000
17 422,97000
99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
815
0707
4320200
001
820,00000
820,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
820,00000
820,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
815
0707
4320200
012
16 618,00000
16 602,97000
99,9
расходы за счет федерального бюджета
16 000,00000
16 000,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
618,00000
602,97000
97,6
Другие вопросы в области образования
815
0709
600,00000
595,00000
99,2
Региональные целевые программы
815
0709
5220000
600,00000
595,00000
99,2
Мероприятия в сфере образования
815
0709
5220000
022
600,00000
595,00000
99,2
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
600,00000
595,00000
99,2
Социальная политика
815
10
2 566 150,97592
2 324 939,16334
90,6
273 346,95104
272 485,66957
99,7
37 873,77535
35 598,18032
94,0
Пенсионное обеспечение
815
1001
70 315,67460
63 887,95089
90,9
Пенсии
815
1001
4900000
50 000,00000
44 201,24326
88,4
Выплаты региональной доплаты к пенсии
815
1001
4900400
50 000,00000
44 201,24326
88,4
Социальные выплаты
815
1001
4900400
005
50 000,00000
44 201,24326
88,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
815
1001
4910000
20 315,67460
19 686,70763
96,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
815
1001
4910100
20 315,67460
19 686,70763
96,9
Социальные выплаты - всего, из них:
815
1001
4910100
005
20 315,67460
19 686,70763
96,9
реализация ст.4, 7 Закона Камчатского края от 10.12.2007 № 710 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края"
18 518,23360
18 101,77651
97,8
Социальное обслуживание населения
815
1002
535 017,73173
512 895,06624
95,9
242 793,39204
241 932,11057
99,6
37 770,77535
35 521,14244
94,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
815
1002
5010000
349 283,79850
342 026,06817
97,9
136 791,11500
136 744,31500
100,0
30 497,89098
30 160,89099
98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
815
1002
5019900
349 283,79850
342 026,06817
97,9
136 791,11500
136 744,31500
100,0
30 497,89098
30 160,89099
98,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
815
1002
5019900
001
287 919,36581
280 661,63548
97,5
136 791,11500
136 744,31500
100,0
30 497,89098
30 160,89099
98,9
Субсидии юридическим лицам
815
1002
5019900
006
61 364,43269
61 364,43269
100,0
Учреждения социального обслуживания населения
815
1002
5070000
185 733,93323
170 868,99807
92,0
106 002,27704
105 187,79557
99,2
7 272,88437
5 360,25145
73,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
815
1002
5079900
185 733,93323
170 868,99807
92,0
106 002,27704
105 187,79557
99,2
7 272,88437
5 360,25145
73,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
815
1002
5079900
001
185 733,93323
170 868,99807
92,0
106 002,27704
105 187,79557
99,2
7 272,88437
5 360,25145
73,7
ремонт КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
8 701,70000
2 533,70471
29,1
приобретение автобуса, оборудования и программного обеспечения для интернет-класса для КГУСО "Корякский центр реабилитации детей-инвалидов" - расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года (распоряжение Президента РФ от 20.11.2008 № 698-рп)
1 050,00000
1 050,00000
100,0
расходы на содержание КГУ "Манильский комплексный центр помощи семье и детям"
5 708,97631
3 546,54357
62,1
2 820,28863
2 238,43616
79,4
560,01137
205,73221
36,7
расходы на содержание КГУ "Таловский центр социальной помощи семье и детям"
1 470,65592
689,37349
46,9
697,88700
465,25800
66,7
184,45700
74,38217
40,3
Социальное обеспечение населения
815
1003
1 876 678,06219
1 678 114,26363
89,4
Резервные фонды
815
1003
0700000
614,30000
563,91800
91,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
815
1003
0700400
614,30000
563,91800
91,8
Прочие расходы
815
1003
0700400
013
614,30000
563,91800
91,8
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
614,30000
563,91800
91,8
Социальная помощь
815
1003
5050000
1 745 173,12120
1 554 911,87823
89,1
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
815
1003
5051900
2 215,89750
2 215,89750
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5051900
005
2 215,89750
2 215,89750
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
2 215,89750
2 215,89750
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
353,09750
353,09750
100,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (реализация ФЗ "О погребении и похоронном деле" в части выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов специализированных служб по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан)
815
1003
5052205
3 489,90784
3 424,34762
98,1
Социальные выплаты
815
1003
5052205
005
2 300,57784
2 300,37384
100,0
Субсидии юридическим лицам
815
1003
5052205
006
1 189,33000
1 123,97378
94,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
815
1003
5052901
13 703,80000
13 703,80000
100,0
Социальные выплаты (реализация Закона РФ от 09.06.1993 № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов)
815
1003
5052901
005
13 703,80000
13 703,80000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
13 703,80000
13 703,80000
100,0
Ежемесячное пособие на ребенка
815
1003
5053000
76,40346
76,40346
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5053000
005
76,40346
76,40346
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
76,40346
76,40346
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
815
1003
5053100
1 164,02057
1 164,02057
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
815
1003
5053120
1 164,02057
1 164,02057
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5053120
005
1 164,02057
1 164,02057
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
1 164,02057
1 164,02057
100,0
Мероприятия в области социальной политики
815
1003
5053300
56 086,25933
46 622,75837
83,1
Субсидии юридическим лицам
815
1003
5053300
006
10 500,00000
1 408,86525
13,4
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.10.2009 № 364-П "Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета предприятиям, осуществляющим продажу билетов на проезд воздушным, железнодорожным и водным транспортом, и предприятиям, осуществляющим перевозку багажа, на возмещение затрат, связанных с продажей билетов и перевозом багажа отдельным категориям граждан, проживающих в с.Корф Олюторского района Камчатского края, при выезде из с.Корф"
10 500,00000
1 408,86525
13,4
Прочие расходы
815
1003
5053300
013
45 586,25933
45 213,89312
99,2
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан-оплата проезда междугородними автобусными маршрутами и междугородними местными авиалиниями (федеральным и региональным льготникам по социальной нужде) (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
943,67580
841,43000
89,2
Оказание материальной помощи населению в трудной жизненной ситуации
9 495,86611
9 492,75866
100,0
Протезирование лиц, не имеющих группы инвалидности, по медицинским показаниям и инвалидов с поражением верхних конечностей (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
336,73403
336,71243
100,0
Реализация Закона Камчатского края от 06.03.2008 № 15 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в организациях, финансируемых из краевого бюджета", погашение задолженности по Закону РФ от 19.02.93 № 45210-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и по Закону Камчатской области от 17.12.2004 № 234 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета", в части оплаты выезда неработающим пенсионерам и инвалидам на постоянное место жительства
21 707,65339
21 511,50902
99,1
Реализация Закона Камчатского края от 11.03.2008 № 18 "О наградах, премиях и стипендиях Камчатского края"
1 082,73000
1 012,18301
93,5
Санаторно-курортное лечение неработающих пенсионеров из числа ветеранов труда, участников трудового фронта, неработающих пенсионеров, стаж работы которых в Камчатской области свыше 20 лет (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
12 019,60000
12 019,30000
100,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
815
1003
5053400
64 233,50000
39 209,08800
61,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
815
1003
5053401
30 956,20000
12 196,80000
39,4
Социальные выплаты
815
1003
5053401
005
30 956,20000
12 196,80000
39,4
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
27 113,20000
8 353,80000
30,8
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
2 012,00000
1 193,40000
59,3
расходы за счет краевого бюджета
3 843,00000
3 843,00000
100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
815
1003
5053402
33 277,30000
27 012,28800
81,2
Социальные выплаты
815
1003
5053402
005
33 277,30000
27 012,28800
81,2
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
11 217,30000
10 798,80000
96,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
6 238,60000
6 238,60000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
22 060,00000
16 213,48800
73,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ
815
1003
5053700
179 688,81391
179 688,81391
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5053700
005
179 688,81391
179 688,81391
100,0
расходы за счет федерального бюджета
2 292,40000
2 292,40000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
177 396,41391
177 396,41391
100,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
815
1003
5054400
34,00000
0,00000
0,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
815
1003
5054401
34,00000
0,00000
0,0
Социальные выплаты
815
1003
5054401
005
34,00000
0,00000
0,0
расходы за счет федерального бюджета
34,00000
0,00000
0,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
815
1003
5054500
85,00000
3,35787
4,0
Социальные выплаты
815
1003
5054500
005
85,00000
3,35787
4,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
85,00000
3,35787
4,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
815
1003
5054600
392 160,10000
263 727,21609
67,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями
815
1003
5054600
001
1 700,60489
1 700,60489
100,0
расходы за счет федерального бюджета
1 700,60489
1 700,60489
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5054600
005
390 459,49511
262 026,61120
67,1
расходы за счет федерального бюджета
390 459,49511
262 026,61120
67,1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
815
1003
5054700
2,70325
2,70325
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5054700
005
2,70325
2,70325
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
2,70325
2,70325
100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
815
1003
5054800
31 868,26652
31 004,29115
97,3
Социальные выплаты
815
1003
5054800
005
31 868,26652
31 004,29115
97,3
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
815
1003
5055500
935 798,68117
912 644,79098
97,5
Ежемесячное пособие на ребенка
815
1003
5055510
74 995,84217
74 972,79876
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5055510
005
74 995,84217
74 972,79876
100,0
расходы за счет федерального бюджета
15 000,00000
15 000,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
59 995,84217
59 972,79876
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
815
1003
5055520
842 739,17900
820 170,85426
97,3
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
815
1003
5055521
824 770,21200
802 532,69673
97,3
Социальные выплаты
815
1003
5055521
005
824 770,21200
802 532,69673
97,3
расходы за счет федерального бюджета
176 979,00000
176 892,58296
100,0
расходы за счет краевого бюджета
647 791,21200
625 640,11377
96,6
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
815
1003
5055522
17 968,96700
17 638,15753
98,2
Социальные выплаты
815
1003
5055522
005
17 968,96700
17 638,15753
98,2
расходы за счет федерального бюджета
2 500,00000
2 500,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
15 468,96700
15 138,15753
97,9
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
815
1003
5055530
18 063,66000
17 501,13796
96,9
Социальные выплаты
815
1003
5055530
005
18 063,66000
17 501,13796
96,9
расходы за счет федерального бюджета
900,00000
898,19094
99,8
расходы за счет краевого бюджета
17 163,66000
16 602,94702
96,7
Оказание других видов социальной помощи
815
1003
5058500
64 565,76765
61 424,38946
95,1
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5058500
005
64 565,76765
61 424,38946
95,1
Ежемесячное денежное материальное обеспечение - в связи с 60-летием Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
5 174,30000
5 172,44330
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
26 254,12397
26 211,12092
99,8
Ежемесячное социальное пособие на дополнительное питание участникам войны и другим категориям граждан (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
3 194,77200
3 194,51670
100,0
Ежемесячное материальное обеспечение женщин, которым присвоено звание "Материнская слава Камчатки" (Закон Камчатского края от 24.10.2007 № 647)
8,14160
8,13620
99,9
Предоставление дополнительной льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги инвалидам ВОВ и боевых действий, лицам, награжденным знаком" Жителю блокадного Ленинграда" (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
3 209,60000
3 198,26695
99,6
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки донорам крови и ее компонентов (50% оплаты ЖКУ)
8 610,02508
8 594,70771
99,8
Реализация Закона Камчатского края от 09.09.2008 № 94" О доп.мерах социальной поддержки участников локальных войн и вооруженных конфликтов и членов их семей"
793,00000
792,21250
99,9
Реализация ст.3 Закона Камчатского края от 15.09.2008 № 117 "О мерах социальной поддержки лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, должности государственной гражданской службы Камчатского края, и членов их семей"
664,02353
395,04445
59,5
Реализация cт.11ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим матерям
15 035,29913
12 300,81225
81,8
Реализация ст.6, 8 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие по беременности и родам неработающим женщинам, уволенным по ликвидации предприятия
2,79419
2,79419
100,0
Реализация ст. 9 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
0,61000
0,61000
100,0
Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие неработающим по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, уволенной по ликвидации предприятия
434,29668
434,29668
100,0
Реализация частей 1, 2 статьи 15 Закона Камчатского края от 18.09.2008 № 123 "Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории муниципальных образований в Камчатском крае"
50,88500
0,00000
0,0
Реализация Закона Корякского автономного округа от 04.07.1995 № 10 "Об улучшении пенсионного обеспечения ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) в Великую Отечественную войну"
666,30000
665,56836
99,9
Реализация Закона Корякского автономного округа от 09.03.2005 № 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки инвалидов Корякского автономного округа"
431,62000
418,87180
97,0
Оплата исполнительного листа от 17.10.2008 № 2-3260/08 по ст.4, 5 Закона Камчатской области от 24.02.2004 № 158 "О мерах социальной защиты лиц, замещающих государственные должности Камчатской области, должности государственной гражданской службы Камчатской области, и членов их семей"
35,97647
34,98745
97,3
Реализация государственных функций в области социальной политики
815
1003
5140000
126 223,41099
117 971,23740
93,5
Мероприятия в области социальной политики
815
1003
5140100
126 223,41099
117 971,23740
93,5
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5140100
005
115 035,60000
109 554,01794
95,2
Реализация ст.2 Закона Камчатского края от 04.07.2008 № 86 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении отдельной категории граждан за особые заслуги в развитии Камчатского края"
1 889,60000
1 804,71732
95,5
Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
113 146,00000
107 749,30062
95,2
Прочие расходы - всего, в том числе:
815
1003
5140100
013
11 187,81099
8 417,21946
75,2
Тематические мероприятия -всего, в том числе:
7 589,32599
5 380,09792
70,9
Тематические мероприятия - празднование памятных дней воинской славы России
2 418,54599
1 184,63886
49,0
Тематические мероприятия - проведение новогодних и рождественских мероприятий в поддержку малообеспеченных категорий населения (приобретение новогодних подарков)
4 991,78000
4 016,45906
80,5
Тематические мероприятия - погашение кредиторской задолженности за 2008 год
79,00000
79,00000
100,0
Тематические мероприятия - проведение мероприятия, посвященного Дню матери
100,00000
100,00000
100,0
Реализация Закона Камчатского края от 28.04.2008 № 40 "Об обеспечении права граждан на получение бесплатной юридической помощи и о порядке материально-технического и финансового обеспечения адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях в Камчатском крае" в части предоставления бесплатной юридической помощи
280,80000
0,00000
0,0
Компенсации гражданам, которым причинен ущерб на финансовых и фондовых рынках РФ
457,00000
176,43654
38,6
Внедрение новых технологий (информационное и техническое обеспечение монетизации льгот и жилищных субсидий, создание социального регистра населения и внедрение технологии "Одно окно" и "Информационное обеспечение населения по вопросам реализации социальной политики) - погашение кредиторской задолженности за 2008 год
2 860,68500
2 860,68500
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
815
1003
5200000
4 667,23000
4 667,23000
100,0
Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства
815
1003
5202200
4 667,23000
4 667,23000
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5202200
005
4 667,23000
4 667,23000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
4 667,23000
4 667,23000
100,0
Охрана семьи и детства
815
1004
2 415,10000
1 797,27900
74,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
815
1004
5110000
1 015,10000
397,27900
39,1
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
815
1004
5110200
1 015,10000
397,27900
39,1
Прочие расходы
815
1004
5110200
013
1 015,10000
397,27900
39,1
расходы за счет федерального бюджета
815,10000
369,97900
45,4
расходы за счет краевого бюджета
200,00000
27,30000
13,7
Региональные целевые программы
815
1004
5220000
1400,00000
1400,00000
100,0
Мероприятия в области социальной политики
815
1004
5220000
068
1400,00000
1400,00000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
1400,00000
1400,00000
100,0
Другие вопросы в области социальной политики
815
1006
81 724,40740
68 244,60358
83,5
30 553,55900
30 553,55900
100,0
103,00000
77,03788
74,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
815
1006
0020000
42 342,30500
41 900,43878
99,0
30 553,55900
30 553,55900
100,0
103,00000
77,03788
74,8
Центральный аппарат
815
1006
0020400
42 342,30500
41 900,43878
99,0
30 553,55900
30 553,55900
100,0
103,00000
77,03788
74,8
Выполнение функций государственными органами
815
1006
0020400
012
42 342,30500
41 900,43878
99,0
30 553,55900
30 553,55900
100,0
103,00000
77,03788
74,8
Федеральные целевые программы
815
1006
1000000
31 992,50240
18 960,33340
59,3
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы
815
1006
1001300
30 400,00000
18 867,83100
62,1
Подпрограмма "Дети и семья"
815
1006
1001302
30 400,00000
18 867,83100
62,1
Бюджетные инвестиции
815
1006
1001302
003
30 400,00000
18 867,83100
62,1
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
16 400,00000
16 400,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
14 000,00000
2 467,83100
17,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
815
1006
1020000
1 592,50240
92,50240
5,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
815
1006
1020101
1 592,50240
92,50240
5,8
Бюджетные инвестиции
815
1006
1020101
003
1 592,50240
92,50240
5,8
расходы за счет краевого бюджета
1 592,50240
92,50240
5,8
Реализация государственных функций в области социальной политики
815
1006
5140000
750,00000
750,00000
100,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
815
1006
5140500
750,00000
750,00000
100,0
Субсидии некоммерческим организациям
815
1006
5140500
019
750,00000
750,00000
100,0
расходы на реализацию Закона Камчатского края "О государственной поддержке общественных объединений в Камчатском крае"
750,00000
750,00000
100,0
Региональные целевые программы
815
1006
5220000
6 639,60000
6 633,83140
99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
815
1006
5220000
001
2 745,80000
2 745,80000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону) - всего, в том числе:
2 745,80000
2 745,80000
100,0
расходы за счет средств Пенсионного фонда РФ
1 372,90000
1 372,90000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
1 372,90000
1 372,90000
100,0
Социальные выплаты
815
1006
5220000
005
933,70000
933,53780
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону) - всего, в том числе:
933,70000
933,53780
100,0
расходы за счет средств Пенсионного фонда РФ
933,70000
933,53780
100,0
Прочие расходы
815
1006
5220000
013
2 960,10000
2 954,49360
99,8
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону) - всего, в том числе:
2 960,10000
2 954,49360
99,8
расходы за счет средств краевого бюджета
2 960,10000
2 954,49360
99,8
Межбюджетные трансферты
815
11
318 896,76743
285 657,57155
89,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
815
1103
318 410,42812
285 171,23224
89,6
Межбюджетные трансферты
815
1103
5210000
318 410,42812
285 171,23224
89,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
815
1103
5210200
318 410,42812
285 171,23224
89,6
Фонд компенсаций
815
1103
5210200
009
318 410,42812
285 171,23224
89,6
Иные межбюджетные трансферты
815
1104
486,33931
486,33931
100,0
Межбюджетные трансферты
815
1104
5210000
486,33931
486,33931
100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
815
1104
5210300
486,33931
486,33931
100,0
Иные межбюджетные трансферты
815
1104
5210300
017
486,33931
486,33931
100,0
16.
Министерство культуры Камчатского края
816
655 054,62618
640 143,46174
97,7
186 743,05800
185 043,77248
99,1
27 975,63126
24 990,65024
89,3
Образование
816
07
164 151,19953
163 261,69340
99,5
60 082,99300
60 082,99256
100,0
9 090,89100
8 623,29051
94,9
Общее образование
816
0702
33 547,75400
33 305,43979
99,3
23 587,80900
23 587,80900
100,0
3 596,00000
3 596,00000
100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
816
0702
4230000
33 547,75400
33 305,43979
99,3
23 587,80900
23 587,80900
100,0
3 596,00000
3 596,00000
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0702
4239900
33 547,75400
33 305,43979
99,3
23 587,80900
23 587,80900
100,0
3 596,00000
3 596,00000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0702
4239900
001
33 547,75400
33 305,43979
99,3
23 587,80900
23 587,80900
100,0
3 596,00000
3 596,00000
100,0
Среднее профессиональное образование
816
0704
121 337,88000
121 090,69900
99,8
31 893,38400
31 893,38400
100,0
4 747,28000
4 576,33613
96,4
Средние специальные учебные заведения
816
0704
4270000
121 337,88000
121 090,69900
99,8
31 893,38400
31 893,38400
100,0
4 747,28000
4 576,33613
96,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0704
4279900
121 337,88000
121 090,69900
99,8
31 893,38400
31 893,38400
100,0
4 747,28000
4 576,33613
96,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0704
4279900
001
121 337,88000
121 090,69900
99,8
31 893,38400
31 893,38400
100,0
4 747,28000
4 576,33613
96,4
расходы на завершение ремонта КГОУ "Камчатское музыкальное училище"
73 107,00000
73 107,00000
100,0
Переподготовка и повышение квалификации
816
0705
1 274,00000
1 274,00000
100,0
1 009,50000
1 009,50000
100,0
Институты повышения квалификации
816
0705
4290000
1 274,00000
1 274,00000
100,0
1 009,50000
1 009,50000
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0705
4299900
1 274,00000
1 274,00000
100,0
1 009,50000
1 009,50000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0705
4299900
001
1 274,00000
1 274,00000
100,0
1 009,50000
1 009,50000
100,0
Другие вопросы в области образования
816
0709
7 991,56553
7 591,55461
95,0
3 592,30000
3 592,29956
100,0
747,61100
450,95438
60,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
816
0709
4350000
7 471,56553
7 081,72461
94,8
3 592,30000
3 592,29956
100,0
747,61100
450,95438
60,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0709
4359900
7 471,56553
7 081,72461
94,8
3 592,30000
3 592,29956
100,0
747,61100
450,95438
60,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0709
4359900
001
7 471,56553
7 081,72461
94,8
3 592,30000
3 592,29956
100,0
747,61100
450,95438
60,3
Региональные целевые программы
816
0709
5220000
520,00000
509,83000
98,0
Мероприятия в сфере образования
816
0709
5220000
022
520,00000
509,83000
98,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
520,00000
509,83000
98,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
816
08
489 093,58165
475 123,54922
97,1
126 660,06500
124 960,77992
98,7
18 884,74026
16 367,35973
86,7
Культура
816
0801
228 385,53365
222 672,83488
97,5
112 116,96500
111 715,07992
99,6
18 884,74026
16 367,35973
86,7
Резервные фонды
816
0801
0700000
42,11000
42,11000
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
816
0801
0700400
42,11000
42,11000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0801
0700400
001
42,11000
42,11000
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
42,11000
42,11000
100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
816
0801
4400000
38 191,48650
37 029,75568
97,0
19 404,45000
19 404,45000
100,0
3 615,05900
3 038,60830
84,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4409900
38 191,48650
37 029,75568
97,0
19 404,45000
19 404,45000
100,0
3 615,05900
3 038,60830
84,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0801
4409900
001
38 191,48650
37 029,75568
97,0
19 404,45000
19 404,45000
100,0
3 615,05900
3 038,60830
84,1
Музеи и постоянные выставки
816
0801
4410000
30 478,52963
29 534,17313
96,9
14 889,50000
14 729,51589
98,9
3 367,11500
2 898,15159
86,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4419900
30 478,52963
29 534,17313
96,9
14 889,50000
14 729,51589
98,9
3 367,11500
2 898,15159
86,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0801
4419900
001
30 478,52963
29 534,17313
96,9
14 889,50000
14 729,51589
98,9
3 367,11500
2 898,15159
86,1
Библиотеки
816
0801
4420000
60 889,01785
59 349,69419
97,5
36 321,90000
36 321,90000
100,0
7 689,76100
6 485,73303
84,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4429900
60 889,01785
59 349,69419
97,5
36 321,90000
36 321,90000
100,0
7 689,76100
6 485,73303
84,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями- всего, из них:
816
0801
4429900
001
60 889,01785
59 349,69419
97,5
36 321,90000
36 321,90000
100,0
7 689,76100
6 485,73303
84,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
816
0801
4430000
94 117,18367
92 259,84263
98,0
41 501,11500
41 259,21403
99,4
4 212,80526
3 944,86681
93,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4439900
94 117,18367
92 259,84263
98,0
41 501,11500
41 259,21403
99,4
4 212,80526
3 944,86681
93,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0801
4439900
001
81 918,68893
80 061,34809
97,7
41 501,11500
41 259,21403
99,4
4 212,80526
3 944,86681
93,6
расходы на проведение ремонта здания КГУ "Корякский ансамбль АНГТ"
7 540,00000
7 415,83997
98,4
Субсидии юридическим лицам
816
0801
4439900
006
12 198,49474
12 198,49454
100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
816
0801
4500000
931,56000
721,71475
77,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
816
0801
4508500
931,56000
721,71475
77,5
Прочие расходы
816
0801
4508500
013
931,56000
721,71475
77,5
Региональные целевые программы
816
0801
5220000
3 735,64600
3 735,54450
100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
816
0801
5220000
023
3 735,64600
3 735,54450
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
3 735,64600
3 735,54450
100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
816
0806
260 708,04800
252 450,71434
96,8
14 543,10000
13 245,70000
91,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
816
0806
0020000
15 558,62700
14 050,57244
90,3
10 646,00000
9 559,00000
89,8
Центральный аппарат
816
0806
0020400
15 558,62700
14 050,57244
90,3
10 646,00000
9 559,00000
89,8
Выполнение функций государственными органами
816
0806
0020400
012
15 558,62700
14 050,57244
90,3
10 646,00000
9 559,00000
89,8
Федеральные целевые программы
816
0806
1000000
239 299,50000
232 951,33440
97,3
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
816
0806
1004600
5 000,00000
2 752,55340
55,1
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
816
0806
1004602
5 000,00000
2 752,55340
55,1
Бюджетные инвестиции
816
0806
1004602
003
5 000,00000
2 752,55340
55,1
расходы за счет краевого бюджета
5 000,00000
2 752,55340
55,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
816
0806
1020101
234 299,50000
230 198,78100
98,2
Бюджетные инвестиции
816
0806
1020101
003
234 299,50000
230 198,78100
98,2
расходы за счет федерального бюджета
180 396,00000
180 396,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
53 903,50000
49 802,78100
92,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
816
0806
4520000
5 849,92100
5 448,80750
93,1
3 897,10000
3 686,70000
94,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0806
4529900
5 849,92100
5 448,80750
93,1
3 897,10000
3 686,70000
94,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0806
4529900
001
5 849,92100
5 448,80750
93,1
3 897,10000
3 686,70000
94,6
Межбюджетные трансферты
816
11
1 809,84500
1 758,21912
97,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
816
1102
1 109,00000
1 109,00000
100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
816
1102
4500000
1 109,00000
1 109,00000
100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
816
1102
4500600
1 109,00000
1 109,00000
100,0
Фонд софинансирования
816
1102
4500600
010
1 109,00000
1 109,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
1 109,00000
1 109,00000
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
816
1103
700,84500
649,21912
92,6
Межбюджетные трансферты
816
1103
5210000
700,84500
649,21912
92,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
816
1103
5210200
700,84500
649,21912
92,6
Фонд компенсаций
816
1103
5210200
009
700,84500
649,21912
92,6
17.
Министерство по делам Корякского округа
817
55 811,21000
47 278,94938
84,7
23 371,70000
21 532,55792
92,1
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Общегосударственные вопросы
817
01
36 114,07600
31 868,03709
88,2
18 591,00000
16 783,11321
90,3
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Другие общегосударственные вопросы
817
0114
36 114,07600
31 868,03709
88,2
18 591,00000
16 783,11321
90,3
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
817
0114
0020000
36 022,28400
31 776,24509
88,2
18 591,00000
16 783,11321
90,3
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Центральный аппарат
817
0114
0020400
36 022,28400
31 776,24509
88,2
18 591,00000
16 783,11321
90,3
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Выполнение функций государственными органами
817
0114
0020400
012
36 022,28400
31 776,24509
88,2
18 591,00000
16 783,11321
90,3
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Резервные фонды
817
0114
0700000
91,79200
91,79200
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
817
0114
0700400
91,79200
91,79200
100,0
Прочие расходы
817
0114
0700400
013
91,79200
91,79200
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
91,79200
91,79200
100,0
Национальная экономика
817
04
5 472,31600
5 472,31590
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
817
0412
5 472,31600
5 472,31590
100,0
Региональные целевые программы
817
0412
5220000
5 472,31600
5 472,31590
100,0
Выполнение функций государственными органами
817
0412
5220000
012
5 472,31600
5 472,31590
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
5 472,31600
5 472,31590
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
817
08
11 024,81800
8 828,89639
80,1
4 780,70000
4 749,44471
99,3
Культура
817
0801
6 264,70000
5 005,88245
79,9
1 763,50000
1 763,50000
100,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
817
0801
4430000
6 264,70000
5 005,88245
79,9
1 763,50000
1 763,50000
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
817
0801
4439900
6 264,70000
5 005,88245
79,9
1 763,50000
1 763,50000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
0801
4439900
001
6 264,70000
5 005,88245
79,9
1 763,50000
1 763,50000
100,0
Периодическая печать и издательства
817
0804
4 760,11800
3 823,01394
80,3
3 017,20000
2 985,94471
99,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
817
0804
4570000
4 760,11800
3 823,01394
80,3
3 017,20000
2 985,94471
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
817
0804
4579900
4 760,11800
3 823,01394
80,3
3 017,20000
2 985,94471
99,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
817
0804
4579900
012
4 760,11800
3 823,01394
80,3
3 017,20000
2 985,94471
99,0
Краевое государственное учреждение "Редакция газеты "Народовластие"
4 760,11800
3 823,01394
80,3
3 017,20000
2 985,94471
99,0
Межбюджетные трансферты
817
11
3 200,00000
1 109,70000
34,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
817
1102
3 200,00000
1 109,70000
34,7
Региональные целевые программы
817
1102
5220000
3 200,00000
1 109,70000
34,7
Фонд софинансирования
817
1102
5220000
010
3 200,00000
1 109,70000
34,7
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
3 200,00000
1 109,70000
34,7
18.
Министерство общественных отношений Камчатского края
818
84 490,50000
68 042,87564
80,5
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Общегосударственные вопросы
818
01
12 966,00000
10 688,69369
82,4
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Другие общегосударственные вопросы
818
0114
12 966,00000
10 688,69369
82,4
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
818
0114
0020000
10 390,00000
8 907,49877
85,7
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Центральный аппарат
818
0114
0020400
10 390,00000
8 907,49877
85,7
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Выполнение функций государственными органами
818
0114
0020400
012
10 390,00000
8 907,49877
85,7
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
818
0114
0920000
450,00000
450,00000
100,0
Прочие выплаты по обязательствам государства
818
0114
0920305
450,00000
450,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
818
0114
0920305
012
450,00000
450,00000
100,0
Расходы на реализацию медиапроекта "Люди Севера"
450,00000
450,00000
100,0
Региональные целевые программы
818
0114
5220000
2126,00000
1331,19492
62,6
Выполнение функций государственными органами
818
0114
5220000
012
2126,00000
1331,19492
62,6
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
2126,00000
1331,19492
62,6
Культура, кинематография и средства массовой информации
818
08
2000,00000
2000,00000
100,0
Культура
818
0801
2000,00000
2000,00000
100,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
818
0801
5270000
2000,00000
2000,00000
100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
818
0801
5270000
023
2000,00000
2000,00000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
2000,00000
2000,00000
100,0
Здравоохранение и спорт
818
09
19273,00000
11134,09020
57,8
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
818
0910
19273,00000
11134,09020
57,8
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
818
0910
5270000
19273,00000
11134,09020
57,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
818
0910
5270000
079
19273,00000
11134,09020
57,8
расходы за счет средств федерального бюджета
19273,00000
11134,09020
57,8
Социальная политика
818
10
2 714,50000
2 635,09175
97,1
Пенсионное обеспечение
818
1001
1 214,50000
1 135,09175
93,5
Пенсии
818
1001
4900000
1 214,50000
1 135,09175
93,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
818
1001
4910000
1 214,50000
1 135,09175
93,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
818
1001
4910100
1 214,50000
1 135,09175
93,5
Социальные выплаты
818
1001
4910100
005
1 214,50000
1 135,09175
93,5
Другие вопросы в области социальной политики
818
1006
1 500,00000
1 500,00000
100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики
818
1006
5140000
1 500,00000
1 500,00000
100,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
818
1006
5140500
1 500,00000
1 500,00000
100,0
Субсидии некоммерческим организациям
818
1006
5140500
019
1 500,00000
1 500,00000
100,0
расходы на реализацию Закона Камчатского края "О государственной поддержке общественных объединений в Камчатском крае"
1 500,00000
1 500,00000
100,0
Межбюджетные трансферты
818
11
47 537,00000
41 585,00000
87,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
818
1102
47 537,00000
41 585,00000
87,5
Региональные целевые программы
818
1102
5220000
12 000,00000
7 885,00000
65,7
Фонд софинансирования
818
1102
5220000
010
12 000,00000
7 885,00000
65,7
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
12 000,00000
7 885,00000
65,7
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
818
1102
5270000
35 537,00000
33 700,00000
94,8
Фонд софинансирования
818
1102
5270000
010
35 537,00000
33 700,00000
94,8
расходы за счет средств федерального бюджета
35 537,00000
33 700,00000
94,8
19.
Министерство специальных программ Камчатского края
819
624 459,40002
589 517,81180
94,4
381 677,50000
363 873,50159
95,3
17 407,00000
16 980,57580
97,6
Общегосударственные вопросы
819
01
13 036,29200
12 608,29907
96,7
8 298,30000
8 139,79435
98,1
Другие общегосударственные вопросы
819
0114
13 036,29200
12 608,29907
96,7
8 298,30000
8 139,79435
98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
819
0114
0020000
12 162,29200
11 734,29907
96,5
8 298,30000
8 139,79435
98,1
Центральный аппарат
819
0114
0020400
12 162,29200
11 734,29907
96,5
8 298,30000
8 139,79435
98,1
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
819
0114
0020400
012
12 162,29200
11 734,29907
96,5
8 298,30000
8 139,79435
98,1
проведение мероприятий по технической защите информации
344,80000
331,60000
96,2
Региональные целевые программы
819
0114
5220000
874,00000
874,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
819
0114
5220000
012
874,00000
874,00000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
874,00000
874,00000
100,0
Национальная оборона
819
02
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Мобилизационная подготовка экономики
819
0204
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
819
0204
2090000
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
819
0204
2090100
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
819
0204
2090100
012
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание средств и сооружений связи мобилизационного назначения объектов связи Камчатской области ( договор от 30.05.05 ЗУС)
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
819
03
591 825,39149
558 181,58176
94,3
367 733,80000
350 217,54124
95,2
17 215,00000
16 806,59160
97,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
819
0309
191 298,91276
184 538,79448
96,5
102 307,10000
102 307,10000
100,0
2 224,00000
1 815,59160
81,6
Резервные фонды
819
0309
0700000
100,00000
100,00000
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
819
0309
0700400
100,00000
100,00000
100,0
Прочие расходы
819
0309
0700400
013
100,00000
100,00000
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
100,00000
100,00000
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
819
0309
2020000
160 782,35445
159 035,59892
98,9
102 307,10000
102 307,10000
100,0
2 224,00000
1 815,59160
81,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
819
0309
2026700
159 968,35445
158 221,59892
98,9
102 307,10000
102 307,10000
100,0
2 224,00000
1 815,59160
81,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0309
2026700
014
159 968,35445
158 221,59892
98,9
102 307,10000
102 307,10000
100,0
2 224,00000
1 815,59160
81,6
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
159 968,35445
158 221,59892
98,9
102 307,10000
102 307,10000
100,0
2 224,00000
1 815,59160
81,6
Продовольственное обеспечение
819
0309
2027100
318,00000
318,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0309
2027100
014
318,00000
318,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
318,00000
318,00000
100,0
Вещевое обеспечение
819
0309
2027200
496,00000
496,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0309
2027200
014
496,00000
496,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
496,00000
496,00000
100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
819
0309
2180000
30 416,55831
25 403,19556
83,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
819
0309
2180100
30 416,55831
25 403,19556
83,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:
819
0309
2180100
014
30 416,55831
25 403,19556
83,5
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"
23 380,97500
18 974,53601
81,2
Содержание системы Цунами
7 035,58331
6 428,65955
91,4
Обеспечение пожарной безопасности
819
0310
399 520,47873
372 636,78728
93,3
265 426,70000
247 910,44124
93,4
14 991,00000
14 991,00000
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
819
0310
2020000
399 170,47873
372 312,54768
93,3
265 426,70000
247 910,44124
93,4
14 991,00000
14 991,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
819
0310
2026700
394 998,47873
368 229,25568
93,2
265 426,70000
247 910,44124
93,4
14 991,00000
14 991,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0310
2026700
014
394 998,47873
368 229,25568
93,2
265 426,70000
247 910,44124
93,4
14 991,00000
14 991,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
394 998,47873
368 229,25568
93,2
265 426,70000
247 910,44124
93,4
14 991,00000
14 991,00000
100,0
на приобретение пожарных машин, обмундирования и спецсредств
25 000,00000
25 000,00000
100,0
Продовольственное обеспечение
819
0310
2027100
92,00000
3,78200
4,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0310
2027100
014
92,00000
3,78200
4,1
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
92,00000
3,78200
4,1
Вещевое обеспечение
819
0310
2027200
4 080,00000
4 079,51000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0310
2027200
014
4 080,00000
4 079,51000
100,0
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
4 080,00000
4 079,51000
100,0
Региональные целевые программы
819
0310
5220000
350,00000
324,23960
92,6
Выполнение функций государственными органами
819
0310
5220000
012
350,00000
324,23960
92,6
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
350,00000
324,23960
92,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
819
0314
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Федеральные целевые программы
819
0314
1000000
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
819
0314
1020000
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
819
0314
1020100
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
819
0314
1020101
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Бюджетные инвестиции
819
0314
1020101
003
1 006,00000
1 006,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Образование
819
07
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Другие вопросы в области образования
819
0709
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
819
0709
4520000
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
819
0709
4529900
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
819
0709
4529900
001
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Краевое государственное учреждение дополнительного профессионального образования взрослых "Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Межбюджетные трансферты
819
11
6 818,95567
6 755,14634
99,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
819
1103
6 818,95567
6 755,14634
99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
819
1103
0010000
6 818,95567
6 755,14634
99,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
819
1103
0013600
6 818,95567
6 755,14634
99,1
Фонд компенсаций
819
1103
0013600
009
6 818,95567
6 755,14634
99,1
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
6 818,95567
6 755,14634
99,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
144,55567
144,55567
100,0
20.
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
820
21 500,51575
18 787,37993
87,4
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Национальная экономика
820
04
21 289,36520
18 606,39708
87,4
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Связь и информатика
820
0410
9400,00000
9363,73347
99,6
Региональные целевые программы
820
0410
5220000
9400,00000
9363,73347
99,6
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
820
0410
5220000
059
9400,00000
9363,73347
99,6
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
9400,00000
9363,73347
99,6
Другие вопросы в области национальной экономики
820
0412
11 889,36520
9 242,66361
77,7
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
820
0412
0020000
11 889,36520
9 242,66361
77,7
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Центральный аппарат
820
0412
0020400
11 889,36520
9 242,66361
77,7
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Выполнение функций государственными органами
820
0412
0020400
012
11 889,36520
9 242,66361
77,7
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Социальная политика
820
10
211,15055
180,98285
85,7
Пенсионное обеспечение
820
1001
211,15055
180,98285
85,7
Пенсии
820
1001
4900000
211,15055
180,98285
85,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
820
1001
4910000
211,15055
180,98285
85,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
820
1001
4910100
211,15055
180,98285
85,7
Социальные выплаты
820
1001
4910100
005
211,15055
180,98285
85,7
21.
Агентство по туризму Камчатского края
821
10 581,00000
9 698,79282
91,7
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт
821
09
9 719,00000
9 037,19082
93,0
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
821
0910
9 719,00000
9 037,19082
93,0
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
821
0910
0020000
9 719,00000
9 037,19082
93,0
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Центральный аппарат
821
0910
0020400
9 719,00000
9 037,19082
93,0
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Выполнение функций государственными органами
821
0910
0020400
012
9 719,00000
9 037,19082
93,0
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Социальная политика
821
10
862,00000
661,60200
76,8
Пенсионное обеспечение
821
1001
862,00000
661,60200
76,8
Пенсии
821
1001
4900000
862,00000
661,60200
76,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
821
1001
4910000
862,00000
661,60200
76,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
821
1001
4910100
862,00000
661,60200
76,8
Социальные выплаты
821
1001
4910100
005
862,00000
661,60200
76,8
22.
Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края
822
1 127 189,51225
1 121 715,07175
99,5
21 849,94992
20 631,85600
94,4
1 346,00000
775,44095
57,6
Общегосударственные вопросы
822
01
1 109 978,20121
1 106 569,28794
99,7
21 849,94992
20 631,85600
94,4
1 346,00000
775,44095
57,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
822
0104
313,04499
205,69834
65,7
9,85600
9,85600
100,0
-21,93750
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
822
0104
0020000
313,04499
205,69834
65,7
9,85600
9,85600
100,0
-21,93750
Центральный аппарат
822
0104
0020400
313,04499
205,69834
65,7
9,85600
9,85600
100,0
-21,93750
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
822
0104
0020400
012
313,04499
205,69834
65,7
9,85600
9,85600
100,0
-21,93750
Администрация Камчатской области ликвидационная комиссия
313,04499
313,04473
100,0
9,85600
9,85600
100,0
Администрация Корякского автономного округа ликвидационная комиссия (восстановление расходов)
-107,34639
-21,93750
Другие общегосударственные вопросы
822
0114
1 109 665,15622
1 106 363,58960
99,7
21 840,09392
20 622,00000
94,4
1 346,00000
797,37845
59,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
822
0114
0020000
30 138,04492
28 065,47648
93,1
21 840,09392
20 622,00000
94,4
1 346,00000
797,37845
59,2
Центральный аппарат
822
0114
0020400
30 138,04492
28 065,47648
93,1
21 840,09392
20 622,00000
94,4
1 346,00000
797,37845
59,2
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
822
0114
0020400
012
30 138,04492
28 065,47648
93,1
21 840,09392
20 622,00000
94,4
1 346,00000
797,37845
59,2
Администрация Корякского автономного округа ликвидационная комиссия
748,09392
0,00000
0,0
748,09392
0,00000
0,0
Резервные фонды
822
0114
0700000
500,00000
450,00000
90,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
822
0114
0700400
500,00000
450,00000
90,0
Прочие расходы
822
0114
0700400
013
500,00000
450,00000
90,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
500,00000
450,00000
90,0
Инвестиционный фонд
822
0114
0750000
1 016 978,00000
1 016 929,00000
100,0
Инвестиционный фонд
822
0114
0750100
1 016 978,00000
1 016 929,00000
100,0
Бюджетные инвестиции - всего, в том числе:
822
0114
0750100
003
1 016 978,00000
1 016 929,00000
100,0
расходы на формирование уставного капитала ОАО "Камчатская энергетическая компания"
100,00000
100,00000
100,0
расходы на формирование уставного капитала ОАО "Камчаттеплоэнерго"
49,00000
0,00000
0,0
расходы на увеличение уставного фонда ГУП "Камчатэнергоснаб"
1 016 829,00000
1 016 829,00000
100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
822
0114
0900000
4 379,00000
3 249,00182
74,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
822
0114
0900200
4 379,00000
3 249,00182
74,2
Выполнение функций государственными органами
822
0114
0900200
012
4 379,00000
3 249,00182
74,2
Расходы по оценке государственного имущества
1 883,00000
891,00000
47,3
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
13,00000
12,99200
99,9
Расходы на проведение технической инвентаризации
2 483,00000
2 345,00982
94,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
822
0114
0920000
57 670,11130
57 670,11130
100,0
Выполнение других обязательств государства
822
0114
0920300
57 670,11130
57 670,11130
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
822
0114
0920300
012
57 670,11130
57 670,11130
100,0
Администрация Корякского автономного округа ликвидационная комиссия - погашение задолженности по исполнительным листам
57 670,11130
57 670,11130
100,0
Национальная экономика
822
04
12251,75000
11055,73517
90,2
Другие вопросы в области национальной экономики
822
0412
12251,75000
11055,73517
90,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики
822
0412
3400000
10465,80000
10465,78517
100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
822
0412
3400300
10465,80000
10465,78517
100,0
Выполнение функций государственными органами
822
0412
3400300
012
10465,80000
10465,78517
100,0
Реализация постановления Губернатора Камчатского края от 17.09.2007 № 89 "О мероприятиях по реализации подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы) федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учёта объектов недвижимости (2002-2007 гг.)" в Камчатском крае на 2008 год"
953,40000
953,40000
100,0
Реализация постановления Губернатора Камчатского края от 17.09.2007 № 89 "О мероприятиях по реализации подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы) федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учёта объектов недвижимости (2002-2007 гг.)" в Камчатском крае на 2008 год" - погашение кредиторской задолженности
2497,40000
2497,38517
100,0
Реализация постановления губернатора Камчатской области от 07.09.2004 № 339 "О мероприятиях по реализации ФЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007гг.) в Камчатской области на 2004-2007 гг."
315,00000
315,00000
100,0
Реализация постановления Губернатора Камчатского края от 10.12.2007 № 226 "О мерах по описанию и утверждению границ вновь образованных поселений в Камчатском крае в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства"
6700,00000
6700,00000
100,0
Региональные целевые программы
822
0412
5220000
1785,95000
589,95000
33,0
Выполнение функций государственными органами
822
0412
5220000
012
1785,95000
589,95000
33,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
1785,95000
589,95000
33,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
822
05
869,51239
0,00000
0,0
Жилищное хозяйство
822
0501
869,51239
0,00000
0,0
Поддержка жилищного хозяйства
822
0501
3500000
869,51239
0,00000
0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
822
0501
3500300
869,51239
0,00000
0,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
822
0501
3500300
006
869,51239
0,00000
0,0
Субсидии на возмещение расходов по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края
869,51239
0,00000
0,0
Социальная политика
822
10
4 090,04865
4 090,04864
100,0
Пенсионное обеспечение
822
1001
40,04865
40,04864
100,0
Пенсии
822
1001
4900000
40,04865
40,04864
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
822
1001
4910000
40,04865
40,04864
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
822
1001
4910100
40,04865
40,04864
100,0
Социальные выплаты
822
1001
4910100
005
40,04865
40,04864
100,0
Социальное обеспечение населения
822
1003
4 050,00000
4 050,00000
100,0
Федеральные целевые программы
822
1003
1000000
4 050,00000
4 050,00000
100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
822
1003
1040000
4 050,00000
4 050,00000
100,0
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
822
1003
1040800
4 050,00000
4 050,00000
100,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
822
1003
1040804
4 050,00000
4 050,00000
100,0
Социальные выплаты
822
1003
1040804
005
4 050,00000
4 050,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
4 050,00000
4 050,00000
100,0
23.
Агентство лесного хозяйства Камчатского края
823
280 111,24814
251 412,02240
89,8
95 594,48683
91 148,34791
95,3
1 306,31900
1 306,30861
100,0
Общегосударственные вопросы
823
01
1 739,00000
841,26298
48,4
707,00000
672,27290
95,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
823
0104
1 739,00000
841,26298
48,4
707,00000
672,27290
95,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
823
0104
0020000
1 739,00000
841,26298
48,4
707,00000
672,27290
95,1
Центральный аппарат
823
0104
0020400
1 739,00000
841,26298
48,4
707,00000
672,27290
95,1
Выполнение функций государственными органами
823
0104
0020400
012
1 739,00000
841,26298
48,4
707,00000
672,27290
95,1
Национальная экономика
823
04
276 728,10097
248 926,61225
90,0
94 887,48683
90 476,07501
95,4
1 306,31900
1 306,30861
100,0
Лесное хозяйство
823
0407
276 728,10097
248 926,61225
90,0
94 887,48683
90 476,07501
95,4
1 306,31900
1 306,30861
100,0
Вопросы в области лесных отношений
823
0407
2920000
276 728,10097
248 926,61225
90,0
94 887,48683
90 476,07501
95,4
1 306,31900
1 306,30861
100,0
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
823
0407
2920100
276 728,10097
248 926,61225
90,0
94 887,48683
90 476,07501
95,4
1 306,31900
1 306,30861
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
823
0407
2920100
001
104 640,63363
103 936,17922
99,3
68 643,48683
68 643,48683
100,0
1 306,31900
1 306,30861
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
104 640,63363
103 936,17922
99,3
68 643,48683
68 643,48683
100,0
1 306,31900
1 306,30861
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
19 280,75000
19 280,75000
100,0
13 750,00000
13 750,00000
100,0
365,30000
365,30000
100,0
Выполнение функций государственными органами
823
0407
2920100
012
172 087,46734
144 990,43303
84,3
26 244,00000
21 832,58818
83,2
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
172 087,46734
144 990,43303
84,3
26 244,00000
21 832,58818
83,2
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
38 468,15097
38 468,15097
100,0
4 657,96582
4 657,96582
100,0
Социальная политика
823
10
1 644,14717
1 644,14717
100,0
Пенсионное обеспечение
823
1001
1 644,14717
1 644,14717
100,0
Пенсии
823
1001
4900000
1 644,14717
1 644,14717
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
823
1001
4910000
1 644,14717
1 644,14717
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
823
1001
4910100
1 644,14717
1 644,14717
100,0
Социальные выплаты
823
1001
4910100
005
1 644,14717
1 644,14717
100,0
24.
Агентство по государственным закупкам и государственным контрактам Камчатского края
824
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
Общегосударственные вопросы
824
01
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
Другие общегосударственные вопросы
824
0114
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
824
0114
0020000
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
Центральный аппарат
824
0114
0020400
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
Выполнение функций государственными органами
824
0114
0020400
012
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
25.
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края
825
37 520,26591
37 508,44428
100,0
23 394,80000
23 394,80000
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
Общегосударственные вопросы
825
01
33 262,95159
33 251,12996
100,0
23 394,80000
23 394,80000
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
Другие общегосударственные вопросы
825
0114
33 262,95159
33 251,12996
100,0
23 394,80000
23 394,80000
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
825
0114
0010000
30 544,38372
30 544,38372
100,0
21 324,01600
21 324,01600
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния
825
0114
0013800
30 544,38372
30 544,38372
100,0
21 324,01600
21 324,01600
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
825
0114
0013800
012
30 544,38372
30 544,38372
100,0
21 324,01600
21 324,01600
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
30 544,38372
30 544,38372
100,0
21 324,01600
21 324,01600
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
3 596,11372
3 596,11372
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
825
0114
0020000
2 718,56787
2 706,74624
99,6
2 070,78400
2 070,78400
100,0
Центральный аппарат
825
0114
0020400
2 718,56787
2 706,74624
99,6
2 070,78400
2 070,78400
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
825
0114
0020400
012
2 718,56787
2 706,74624
99,6
2 070,78400
2 070,78400
100,0
расходы на выплату работникам, финансируемым за счет субвенций из федерального бюджета, разницы между районным коэффициентом и северными надбавками, установленными в Камчатском крае (1,8) и надбавками, установленными федеральным законодательством (1,6), применяемыми при расчете субвенций
2 443,52000
2 443,52000
100,0
2 070,78400
2 070,78400
100,0
Межбюджетные трансферты
825
11
4 257,31432
4 257,31432
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
825
1103
4 257,31432
4 257,31432
100,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния
825
1103
0013800
4 257,31432
4 257,31432
100,0
Фонд компенсаций
825
1103
0013800
009
4 257,31432
4 257,31432
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
4 257,31432
4 257,31432
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1 771,88432
1 771,88432
100,0
26.
Агентство по делам архивов Камчатского края
826
18 002,53416
17 992,48824
99,9
11 378,00000
11 377,99998
100,0
1 595,83005
1 595,82112
100,0
Общегосударственные вопросы
826
01
18 002,53416
17 992,48824
99,9
11 378,00000
11 377,99998
100,0
1 595,83005
1 595,82112
100,0
Другие общегосударственные вопросы
826
0114
18 002,53416
17 992,48824
99,9
11 378,00000
11 377,99998
100,0
1 595,83005
1 595,82112
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
826
0114
0020000
5 346,37522
5 342,13522
99,9
4 066,00000
4 066,00000
100,0
81,37522
81,37522
100,0
Центральный аппарат
826
0114
0020400
5 346,37522
5 342,13522
99,9
4 066,00000
4 066,00000
100,0
81,37522
81,37522
100,0
Выполнение функций государственными органами
826
0114
0020400
012
5 346,37522
5 342,13522
99,9
4 066,00000
4 066,00000
100,0
81,37522
81,37522
100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
826
0114
4400000
12 656,15894
12 650,35302
100,0
7 312,00000
7 311,99998
100,0
1 514,45483
1 514,44590
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
826
0114
4409900
12 656,15894
12 650,35302
100,0
7 312,00000
7 311,99998
100,0
1 514,45483
1 514,44590
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
826
0114
4409900
001
12 656,15894
12 650,35302
100,0
7 312,00000
7 311,99998
100,0
1 514,45483
1 514,44590
100,0
27.
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
59 533,38900
56 441,58813
94,8
6 737,00000
6 276,48873
93,2
Общегосударственные вопросы
827
01
800,00000
800,00000
100,0
Другие общегосударственные вопросы
827
0114
800,00000
800,00000
100,0
Региональные целевые программы
827
0114
5220000
800,00000
800,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
827
0114
5220000
012
800,00000
800,00000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
800,00000
800,00000
100,0
Образование
827
07
34 565,93900
31 474,13813
91,1
6 737,00000
6 276,48873
93,2
Молодежная политика и оздоровление детей
827
0707
34 565,93900
31 474,13813
91,1
6 737,00000
6 276,48873
93,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
827
0707
0020000
5 956,69164
5 318,78199
89,3
3 658,00000
3 197,48873
87,4
Центральный аппарат
827
0707
0020400
5 956,69164
5 318,78199
89,3
3 658,00000
3 197,48873
87,4
Выполнение функций государственными органами
827
0707
0020400
012
5 956,69164
5 318,78199
89,3
3 658,00000
3 197,48873
87,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью
827
0707
4310000
17 422,83842
15 009,09720
86,1
3 079,00000
3 079,00000
100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
827
0707
4310100
17 422,83842
15 009,09720
86,1
3 079,00000
3 079,00000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
827
0707
4310100
001
6 850,75983
6 039,85983
88,2
3 079,00000
3 079,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
827
0707
4310100
012
10 572,07859
8 969,23737
84,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
827
0707
4320000
8 042,40894
8 002,25894
99,5
Оздоровление детей
827
0707
4320200
8 042,40894
8 002,25894
99,5
Выполнение функций государственными органами
827
0707
4320200
012
8 042,40894
8 002,25894
99,5
Региональные целевые программы
827
0707
5220000
3 144,00000
3 144,00000
100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи
827
0707
5220000
447
3 144,00000
3 144,00000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
3 144,00000
3 144,00000
100,0
Социальная политика
827
10
24 167,45000
24 167,45000
100,0
Социальное обеспечение населения
827
1003
24 167,45000
24 167,45000
100,0
Федеральные целевые программы
827
1003
1000000
24 167,45000
24 167,45000
100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
827
1003
1040000
24 167,45000
24 167,45000
100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
827
1003
1040200
24 167,45000
24 167,45000
100,0
Субсидии на обеспечение жильем
827
1003
1040200
501
24 167,45000
24 167,45000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
8 827,45000
8 827,45000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
15 340,00000
15 340,00000
100,0
28.
Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края
828
249 944,43510
239 862,59632
96,0
104 302,56920
104 227,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
Образование
828
07
205 165,05507
199 210,30753
97,1
97 594,56920
97 519,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
Общее образование
828
0702
196 448,34407
192 008,84903
97,7
97 594,56920
97 519,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми
828
0702
4230000
196 448,34407
192 008,84903
97,7
97 594,56920
97 519,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
828
0702
4239900
196 448,34407
192 008,84903
97,7
97 594,56920
97 519,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
828
0702
4239900
001
188 358,80469
183 919,30965
97,6
97 594,56920
97 519,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
расходы на содержание КГУ физкультурно-оздоровительного комплекса "Звездный"
4 253,45000
2 501,00000
58,8
345,40000
345,40000
100,0
1 741,85000
0,00000
0,0
Субсидии юридическим лицам
828
0702
4239900
006
8 089,53938
8 089,53938
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
828
0707
8 158,71100
7 093,45851
86,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
828
0707
4320000
8 158,71100
7 093,45851
86,9
Оздоровление детей
828
0707
4320200
8 158,71100
7 093,45851
86,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
828
0707
4320200
001
1 475,20000
1 475,18000
100,0
Выполнение функций государственными органами
828
0707
4320200
012
6 683,51100
5 618,27851
84,1
Другие вопросы в области образования
828
0709
558,00000
107,99999
19,4
Мероприятия в области образования
828
0709
4360000
468,00000
18,00000
3,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи
828
0709
4360900
468,00000
18,00000
3,8
Выполнение функций государственными органами
828
0709
4360900
012
468,00000
18,00000
3,8
Региональные целевые программы
828
0709
5220000
90,00000
89,99999
100,0
Мероприятия в сфере образования
828
0709
5220000
022
90,00000
89,99999
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
90,00000
89,99999
100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт
828
09
44 579,55003
40 488,79193
90,8
6 708,00000
6 708,00000
100,0
Физическая культура и спорт
828
0908
34 716,80003
30 704,14104
88,4
Резервные фонды
828
0908
0700000
248,22600
248,22600
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
828
0908
0700400
248,22600
248,22600
100,0
Прочие расходы
828
0908
0700400
013
248,22600
248,22600
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
248,22600
248,22600
100,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
828
0908
4850000
172,58900
172,58900
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
828
0908
4859700
172,58900
172,58900
100,0
Выполнение функций государственными органами
828
0908
4859700
012
172,58900
172,58900
100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
828
0908
5120000
24 710,98503
21 066,12274
85,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
828
0908
5129700
24 710,98503
21 066,12274
85,3
Выполнение функций государственными органами
828
0908
5129700
012
24 710,98503
21 066,12274
85,3
Федеральные целевые программы
828
0908
1000000
9 435,00000
9 067,20350
96,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
828
0908
1020000
9 435,00000
9 067,20350
96,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
828
0908
1020101
9 435,00000
9 067,20350
96,1
Бюджетные инвестиции
828
0908
1020101
003
9 435,00000
9 067,20350
96,1
расходы за счет средств краевого бюджета
9 435,00000
9 067,20350
96,1
Региональные целевые программы
828
0908
5220000
150,00000
149,99980
100,0
Выполнение функций государственными органами
828
0908
5220000
012
150,00000
149,99980
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
150,00000
149,99980
100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
828
0910
9 862,75000
9 784,65089
99,2
6 708,00000
6 708,00000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
828
0910
0020000
9 862,75000
9 784,65089
99,2
6 708,00000
6 708,00000
100,0
Центральный аппарат
828
0910
0020400
9 862,75000
9 784,65089
99,2
6 708,00000
6 708,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
828
0910
0020400
012
9 862,75000
9 784,65089
99,2
6 708,00000
6 708,00000
100,0
Социальная политика
828
10
199,83000
163,49686
81,8
Пенсионное обеспечение
828
1001
199,83000
163,49686
81,8
Пенсии
828
1001
4900000
199,83000
163,49686
81,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
828
1001
4910000
199,83000
163,49686
81,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
828
1001
4910100
199,83000
163,49686
81,8
Социальные выплаты
828
1001
4910100
005
199,83000
163,49686
81,8
29.
Агентство по занятости населения Камчатского края
829
551 444,53015
426 362,44257
77,3
99 522,86800
98 877,09516
99,4
5 546,28000
5 006,84283
90,3
Национальная экономика
829
04
333 267,95792
227 789,55441
68,4
99 522,86800
98 877,09516
99,4
5 546,28000
5 006,84283
90,3
Общеэкономические вопросы
829
0401
333 267,95792
227 789,55441
68,4
99 522,86800
98 877,09516
99,4
5 546,28000
5 006,84283
90,3
Реализация государственной политики занятости населения
829
0401
5100000
333 267,95792
227 789,55441
68,4
99 522,86800
98 877,09516
99,4
5 546,28000
5 006,84283
90,3
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
829
0401
5100200
206 826,85792
182 217,53293
88,1
99 522,86800
98 877,09516
99,4
5 546,28000
5 006,84283
90,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
829
0401
5100200
001
174 656,90792
150 760,60410
86,3
79 021,00000
79 020,92909
100,0
4 894,28000
4 374,91889
89,4
расходы за счет средств федерального бюджета
174 656,90792
150 760,60410
86,3
79 021,00000
79 020,92909
100,0
4 894,28000
4 374,91889
89,4
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
829
0401
5100200
012
32 169,95000
31 456,92883
97,8
20 501,86800
19 856,16607
96,9
652,00000
631,92394
96,9
расходы за счет средств федерального бюджета
32 169,95000
31 456,92883
97,8
20 501,86800
19 856,16607
96,9
652,00000
631,92394
96,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
829
0401
5100300
126 441,10000
45 572,02148
36,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
829
0401
5100300
001
126 441,10000
45 572,02148
36,0
расходы за счет средств федерального бюджета
119 856,70000
42 596,95235
35,5
расходы за счет средств краевого бюджета
6 584,40000
2 975,06913
45,2
Социальная политика
829
10
200 376,27223
190 549,53128
95,1
Пенсионное обеспечение
829
1001
1 173,21623
1 173,21623
100,0
Пенсии
829
1001
4900000
1 173,21623
1 173,21623
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
829
1001
4910000
1 173,21623
1 173,21623
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
829
1001
4910100
1 173,21623
1 173,21623
100,0
Социальные выплаты
829
1001
4910100
005
1 173,21623
1 173,21623
100,0
Социальное обеспечение населения
829
1003
199 203,05600
189 376,31505
95,1
Реализация государственной политики занятости населения
829
1003
5100000
199 203,05600
189 376,31505
95,1
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
829
1003
5100200
199 203,05600
189 376,31505
95,1
Социальные выплаты - всего, в том числе:
829
1003
5100200
005
199 203,05600
189 376,31505
95,1
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
199 203,05600
189 376,31505
95,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
14 242,01392
14 242,01392
100,0
Межбюджетные трансферты
829
11
17 800,30000
8 023,35688
45,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
829
1102
5 246,00000
1 396,25688
26,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
829
1102
5100300
5 246,00000
1 396,25688
26,6
Фонд софинансирования
829
1102
5100300
010
5 246,00000
1 396,25688
26,6
расходы за счет средств федерального бюджета
5 246,00000
1 396,25688
26,6
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
829
1105
12 554,30000
6 627,10000
52,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
829
1105
5100200
12 554,30000
6 627,10000
52,8
Фонд компенсаций
829
1105
5100200
009
12 554,30000
6 627,10000
52,8
30.
Агентство территориального развития Камчатского края
830
19 143,05400
14 976,45082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
Общегосударственные вопросы
830
01
18 143,45400
14 182,75082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
Другие общегосударственные вопросы
830
0114
18 143,45400
14 182,75082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
830
0114
0020000
18 143,45400
14 182,75082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
Центральный аппарат
830
0114
0020400
18 143,45400
14 182,75082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
830
0114
0020400
012
18 143,45400
14 182,75082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
резерв на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"
7 660,00000
5 467,94754
71,4
погашение кредиторской задолженности по организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"
384,80000
0,50000
0,1
расходы на оплату обучения муниципальных служащих в учебных заведениях Камчатского края, на организацию курсов повышения квалификации муниципальных служащих - всего, из них:
554,00000
462,15000
83,4
расходы на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
186,00000
186,00000
100,0
Межбюджетные трансферты
830
11
999,60000
793,70000
79,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
830
1103
999,60000
793,70000
79,4
Межбюджетные трансферты
830
1103
5210000
999,60000
793,70000
79,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
830
1103
5210200
999,60000
793,70000
79,4
Фонд компенсаций
830
1103
5210200
009
999,60000
793,70000
79,4
31.
Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае
831
46 827,08231
45 252,48068
96,6
19 695,00000
19 695,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
Национальная экономика
831
04
32 863,00027
31 777,76441
96,7
12 128,00000
12 128,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
Сельское хозяйство и рыболовство
831
0405
32 863,00027
31 777,76441
96,7
12 128,00000
12 128,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
831
0405
0010000
32 863,00027
31 777,76441
96,7
12 128,00000
12 128,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
831
0405
0015100
32 863,00027
31 777,76441
96,7
12 128,00000
12 128,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
831
0405
0015100
001
6 843,90000
6 543,90000
95,6
2 076,00000
2 076,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
6 843,90000
6 543,90000
95,6
2 076,00000
2 076,00000
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
385,00000
385,00000
100,0
250,00000
250,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
831
0405
0015100
012
26 019,10027
25 233,86441
97,0
10 052,00000
10 052,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
26 019,10027
25 233,86441
97,0
10 052,00000
10 052,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
5 724,30027
5 724,30027
100,0
2 137,25887
2 137,25887
100,0
Охрана окружающей среды
831
06
13 964,08204
13 474,71627
96,5
7 567,00000
7 567,00000
100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
831
0603
13 964,08204
13 474,71627
96,5
7 567,00000
7 567,00000
100,0
Охрана и использование объектов животного мира
831
0603
2640000
1 459,40034
1 459,40034
100,0
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
831
0603
2640100
966,60034
966,60034
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
831
0603
2640100
001
50,00000
50,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
50,00000
50,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
831
0603
2640100
012
916,60034
916,60034
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
916,60034
916,60034
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
506,40034
506,40034
100,0
Охрана и использование объектов животного мира ( за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
831
0603
2640200
492,80000
492,80000
100,0
Выполнение функций государственными органами
831
0603
2640200
012
492,80000
492,80000
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
492,80000
492,80000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
219,00000
219,00000
100,0
Рыболовное хозяйство
831
0603
2700000
1 486,20000
1 486,20000
100,0
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
831
0603
2700400
1 486,20000
1 486,20000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
831
0603
2700400
001
452,00000
452,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
452,00000
452,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
831
0603
2700400
012
1 034,20000
1 034,20000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
1 034,20000
1 034,20000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
530,00000
530,00000
100,0
Природоохранные учреждения
831
0603
4110000
11 018,48170
10 529,11593
95,6
7 567,00000
7 567,00000
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
831
0603
4119900
11 018,48170
10 529,11593
95,6
7 567,00000
7 567,00000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
831
0603
4119900
001
11 018,48170
10 529,11593
95,6
7 567,00000
7 567,00000
100,0
за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
400,00000
347,67225
86,9
32.
Агентство по ветеринарии Камчатского края
832
97 668,18131
92 979,31705
95,2
60 389,30000
59 928,45827
99,2
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Национальная экономика
832
04
97 668,18131
92 979,31705
95,2
60 389,30000
59 928,45827
99,2
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Сельское хозяйство и рыболовство
832
0405
97 668,18131
92 979,31705
95,2
60 389,30000
59 928,45827
99,2
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
832
0405
0020000
6 232,00000
5 695,52207
91,4
4 022,00000
3 963,37100
98,5
Центральный аппарат
832
0405
0020400
6 232,00000
5 695,52207
91,4
4 022,00000
3 963,37100
98,5
Выполнение функций государственными органами
832
0405
0020400
012
6 232,00000
5 695,52207
91,4
4 022,00000
3 963,37100
98,5
Государственная поддержка сельского хозяйства
832
0405
2600000
1 000,00000
999,99949
100,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
832
0405
2600400
1 000,00000
999,99949
100,0
Выполнение функций государственными органами
832
0405
2600400
012
1 000,00000
999,99949
100,0
Обеспечение организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению
1 000,00000
999,99949
100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
832
0405
2630000
90 436,18131
86 283,79549
95,4
56 367,30000
55 965,08727
99,3
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
832
0405
2639900
90 436,18131
86 283,79549
95,4
56 367,30000
55 965,08727
99,3
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
832
0405
2639900
001
90 436,18131
86 283,79549
95,4
56 367,30000
55 965,08727
99,3
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Краевое государственное учреждение "Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных" - всего, из них:
28 251,90317
26 086,14726
92,3
15 983,40000
15 698,15400
98,2
1 592,20000
1 592,20000
100,0
расходы на обучение специалистов ветеринарной сети Корякского округа
497,20000
189,62400
38,1
33.
Агентство транспорта Камчатского края
833
2 084 928,14411
1 846 410,40873
88,6
34 497,09644
34 182,81228
99,1
970,00000
940,75676
97,0
Национальная экономика
833
04
1 982 968,53411
1 745 080,72174
88,0
34 497,09644
34 182,81228
99,1
970,00000
940,75676
97,0
Транспорт
833
0408
155 008,79000
147 282,24064
95,0
4 836,89644
4 522,61228
93,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
833
0408
0020000
7 308,49000
6 486,95767
88,8
4 836,89644
4 522,61228
93,5
Центральный аппарат
833
0408
0020400
7 308,49000
6 486,95767
88,8
4 836,89644
4 522,61228
93,5
Выполнение функций государственными органами
833
0408
0020400
012
7 308,49000
6 486,95767
88,8
4 836,89644
4 522,61228
93,5
Воздушный транспорт
833
0408
3000000
98 000,00000
91 095,28297
93,0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта
833
0408
3000200
98 000,00000
91 095,28297
93,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
833
0408
3000200
006
98 000,00000
91 095,28297
93,0
Субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) населению, в том числе, льготный проезд отдельным категориям граждан и обеспечение авиа пассажирских перевозок в отдаленные и малонаселенные пункты Камчатского края
98 000,00000
91 095,28297
93,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики
833
0408
3400000
49 700,30000
49 700,00000
100,0
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации
833
0408
3400700
49 700,30000
49 700,00000
100,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники
833
0408
3400702
49 700,30000
49 700,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
833
0408
3400702
012
49 700,30000
49 700,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
49 700,30000
49 700,00000
100,0
Дорожное хозяйство
833
0409
1 827 959,74411
1 597 798,48110
87,4
29 660,20000
29 660,20000
100,0
970,00000
940,75676
97,0
Федеральные целевые программы
833
0409
1000000
1 319 848,02521
1 104 243,87782
83,7
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
833
0409
1004600
1 319 848,02521
1 104 243,87782
83,7
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
833
0409
1004602
1 319 848,02521
1 104 243,87782
83,7
Бюджетные инвестиции
833
0409
1004602
003
1 319 848,02521
1 104 243,87782
83,7
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
1 173 541,81941
961 586,04625
81,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
323 221,51941
323 221,51941
100,0
расходы за счет краевого бюджета
146 306,20580
142 657,83157
97,5
Дорожное хозяйство
833
0409
3150000
508 111,71890
493 554,60328
97,1
29 660,20000
29 660,20000
100,0
970,00000
940,75676
97,0
Управление дорожным хозяйством
833
0409
3150100
46 574,10000
46 532,46779
99,9
29 660,20000
29 660,20000
100,0
970,00000
940,75676
97,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
833
0409
3150101
001
46 574,10000
46 532,46779
99,9
29 660,20000
29 660,20000
100,0
970,00000
940,75676
97,0
КГУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
46 574,10000
46 532,46779
99,9
29 660,20000
29 660,20000
100,0
970,00000
940,75676
97,0
Поддержка дорожного хозяйства
833
0409
3150200
461 537,61890
447 022,13549
96,9
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
833
0409
3150201
461 537,61890
447 022,13549
96,9
Бюджетные инвестиции
833
0409
3150201
003
23 719,61490
23 719,61490
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
23 658,08390
23 658,08390
100,0
расходы за счет краевого бюджета
61,53100
61,53100
100,0
Субсидии юридическим лицам
833
0409
3150201
006
437 818,00400
423 302,52059
96,7
расходы за счет федерального бюджета
26 000,00000
26 000,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета - всего, из них:
411 818,00400
397 302,52059
96,5
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
1 732,40100
1 732,40100
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
833
05
22 000,00000
21 470,00000
97,6
Коммунальное хозяйство
833
0502
22 000,00000
21 470,00000
97,6
Поддержка коммунального хозяйства
833
0502
3510000
22 000,00000
21 470,00000
97,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства
833
0502
3510500
22 000,00000
21 470,00000
97,6
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
833
0502
3510500
012
22 000,00000
21 470,00000
97,6
расходы на приобретение тракторной техники для транспортно изолированных сел Камчатского края
22 000,00000
21 470,00000
97,6
Социальная политика
833
10
885,61000
785,68699
88,7
Пенсионное обеспечение
833
1001
885,61000
785,68699
88,7
Пенсии
833
1001
4900000
885,61000
785,68699
88,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
833
1001
4910000
885,61000
785,68699
88,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
833
1001
4910100
885,61000
785,68699
88,7
Социальные выплаты
833
1001
4910100
005
885,61000
785,68699
88,7
Межбюджетные трансферты
833
11
79 074,00000
79 074,00000
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
833
1102
79 074,00000
79 074,00000
100,0
Дорожное хозяйство
833
1102
3150000
79 074,00000
79 074,00000
100,0
Поддержка дорожного хозяйства
833
1102
3150200
79 074,00000
79 074,00000
100,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
833
1102
3150201
79 074,00000
79 074,00000
100,0
Фонд софинансирования
833
1102
3150201
010
79 074,00000
79 074,00000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
79 074,00000
79 074,00000
100,0
34.
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края
834
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
Общегосударственные вопросы
834
01
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
Судебная система
834
0105
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
834
0105
0020000
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов
834
0105
0022300
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
Выполнение функций государственными органами
834
0105
0022300
012
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
35.
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
835
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
Национальная экономика
835
04
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
Общеэкономические вопросы
835
0401
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
835
0401
0020000
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
Центральный аппарат
835
0401
0020400
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
Выполнение функций государственными органами
835
0401
0020400
012
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
36.
Инспекция государственного технического надзора Камчатского края
836
10 678,15000
10 660,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Национальная экономика
836
04
10 268,15000
10 250,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Другие вопросы в области национальной экономики
836
0412
10 268,15000
10 250,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
836
0412
0020000
10 268,15000
10 250,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Центральный аппарат
836
0412
0020400
10 268,15000
10 250,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Выполнение функций государственными органами
836
0412
0020400
012
10 268,15000
10 250,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Социальная политика
836
10
410,00000
410,00000
100,0
Пенсионное обеспечение
836
1001
410,00000
410,00000
100,0
Пенсии
836
1001
4900000
410,00000
410,00000
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
836
1001
4910000
410,00000
410,00000
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
836
1001
4910100
410,00000
410,00000
100,0
Социальные выплаты
836
1001
4910100
005
410,00000
410,00000
100,0
37.
Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края
837
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
Национальная экономика
837
04
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
Общеэкономические вопросы
837
0401
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
837
0401
0020000
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
Центральный аппарат
837
0401
0020400
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
837
0401
0020400
012
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
38.
Государственная жилищная инспекция Камчатского края
838
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
Национальная экономика
838
04
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
Общеэкономические вопросы
838
0401
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
838
0401
0020000
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
Центральный аппарат
838
0401
0020400
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
Выполнение функций государственными органами
838
0401
0020400
012
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
39.
Инспекция государственного экологического и водного контроля Камчатского края
839
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
Национальная экономика
839
04
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
Общеэкономические вопросы
839
0401
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
839
0401
0020000
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
Центральный аппарат
839
0401
0020400
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
Выполнение функций государственными органами
839
0401
0020400
012
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
40.
Государственная инспекция по контролю в сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского края
840
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
Общегосударственные вопросы
840
01
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
Другие общегосударственные вопросы
840
0114
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
840
0114
0020000
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
Центральный аппарат
840
0114
0020400
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
Выполнение функций государственными органами
840
0114
0020400
012
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
41.
Краевое государственное учреждение "Автобаза"
841
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
Общегосударственные вопросы
841
01
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
Другие общегосударственные вопросы
841
0114
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
841
0114
0930000
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
841
0114
0939900
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
841
0114
0939900
001
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
42.
Краевое государственное учреждение "Государственный Академический Корякский национальный ансамбль танца "Мэнго" имени А.В. Гиля (Губернаторский)"
842
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
Культура, кинематография, средства массовой информации
842
08
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
Культура
842
0801
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
842
0801
4430000
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
842
0801
4439900
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями
842
0801
4439900
001
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
43.
Избирательная комиссия Камчатского края
843
25 113,71100
24 131,61426
96,1
11 276,14800
11 065,45791
98,1
Общегосударственные вопросы
843
01
18 962,89500
17 980,79898
94,8
11 276,14800
11 065,45791
98,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
843
0107
18 962,89500
17 980,79898
94,8
11 276,14800
11 065,45791
98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
843
0107
0020000
18 962,89500
17 980,79898
94,8
11 276,14800
11 065,45791
98,1
Центральный аппарат
843
0107
0020400
16 868,74300
15 929,88837
94,4
9 430,00000
9 219,30991
97,8
Выполнение функций государственными органами
843
0107
0020400
012
16 868,74300
15 929,88837
94,4
9 430,00000
9 219,30991
97,8
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
843
0107
0022000
2 094,15200
2 050,91061
97,9
1 846,14800
1 846,14800
100,0
Выполнение функций государственными органами
843
0107
0022000
012
2 094,15200
2 050,91061
97,9
1 846,14800
1 846,14800
100,0
Социальная политика
843
10
6 150,81600
6 150,81528
100,0
Пенсионное обеспечение
843
1001
6 150,81600
6 150,81528
100,0
Пенсии
843
1001
4900000
6 150,81600
6 150,81528
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
843
1001
4910000
6 150,81600
6 150,81528
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
843
1001
4910100
6 150,81600
6 150,81528
100,0
Социальные выплаты
843
1001
4910100
005
6 150,81600
6 150,81528
100,0
44.
Управление внутренних дел по Камчатскому краю
844
814 084,75774
811 040,56438
99,6
615 887,02461
615 887,02461
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
844
03
814 084,75774
811 040,56438
99,6
615 887,02461
615 887,02461
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
Органы внутренних дел
844
0302
814 084,75774
811 040,56438
99,6
615 887,02461
615 887,02461
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
844
0302
2020000
810 735,17374
807 691,76136
99,6
615 887,02461
615 887,02461
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
844
0302
2020100
121 896,10000
121 896,10000
100,0
121 896,10000
121 896,10000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
844
0302
2020100
014
121 896,10000
121 896,10000
100,0
121 896,10000
121 896,10000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
121 896,10000
121 896,10000
100,0
121 896,10000
121 896,10000
100,0
Военный персонал
844
0302
2025800
474 289,01300
474 289,01300
100,0
472 984,01300
472 984,01300
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
844
0302
2025800
014
474 289,01300
474 289,01300
100,0
472 984,01300
472 984,01300
100,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих
844
0302
2026400
2 100,06000
2 100,06000
100,0
0,00000
0,00000
Социальные выплаты
844
0302
2026400
005
2 100,06000
2 100,06000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
844
0302
2026700
148 517,33374
145 473,92136
98,0
21 006,91161
21 006,91161
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:
844
0302
2026700
014
148 517,33374
145 473,92136
98,0
21 006,91161
21 006,91161
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
расходы на приобретение, внедрение и сопровождение информационной системы ГИБДД "Регион"
850,00000
0,00000
0,0
Вещевое обеспечение
844
0302
2027200
5 847,37700
5 847,37700
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
844
0302
2027200
014
5 847,37700
5 847,37700
100,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
844
0302
2027600
58 085,29000
58 085,29000
100,0
Социальные выплаты
844
0302
2027600
005
58 085,29000
58 085,29000
100,0
Региональные целевые программы
844
0302
5220000
3349,58400
3348,80302
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
844
0302
5220000
014
3349,58400
3348,80302
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
3349,58400
3348,80302
100,0
45.
Краевое государственное учреждение "Камчатское телевидение и радиовещание"
845
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
Культура, кинематография и средства массовой информации
845
08
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
Телевидение и радиовещание
845
0803
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
Телерадиокомпании
845
0803
4530000
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
845
0803
4539900
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
845
0803
4539900
001
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
46.
Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия
846
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
Общегосударственные вопросы
846
01
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов
846
0107
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
846
0107
0020000
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
Центральный аппарат
846
0107
0020400
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
Выполнение функций государственными органами
846
0107
0020400
012
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
47.
Краевое государственное учреждение "Сыпучка"
847
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
Общегосударственные вопросы
847
01
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
Другие общегосударственные вопросы
847
0114
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
847
0114
0930000
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
847
0114
0939900
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
847
0114
0939900
001
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
ИТОГО РАСХОДОВ:
38 630 180,69328
32 099 494,58557
83,1
3 618 480,66627
3 519 991,73886
97,3
379 704,40906
352 536,83899
92,8
Приложение 7
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении расходов краевого бюджета за 2009 год по ведомственной структуре расходов,
осуществляемым за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
тыс. рублей
РАСХОДЫ
коды бюджетной классификации
в том числе
Годовой объем ассигнований
в том числе
ГРС
Раздел, под-раздел
Целевая статья
Вид расходов
Заработная плата КОСГУ 211
Коммунальные услуги КОСГУ 223
Утверждено
Исполнено
% исполне-ния
Утверждено
Исполнено
% исполне-ния
Утверждено
Исполнено
% исполне-ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края
806
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
806
08
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Культура
806
0801
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Музеи и постоянные выставки
806
0801
4410000
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
806
0801
4419900
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
806
0801
4419900
001
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Краевое государственное учреждение "Камчатский выставочный центр"- всего, из них:
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
104,08750
104,08750
100,0
2.
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
807
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Национальная экономика
807
04
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Сельское хозяйство и рыболовство
807
0405
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
807
0405
2630000
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
807
0405
2639900
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
807
0405
2639900
001
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Краевое государственное учреждение по племенной работе "Камчатское" - всего, из них:
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
17,39563
17,39563
100,0
17,39563
17,39563
100,0
3.
Министерство природных ресурсов Камчатского края
808
21914,04623
11437,04548
52,2
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Национальная экономика
808
04
1206,21656
20,83526
1,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Общеэкономические вопросы
808
0401
1206,21656
20,83526
1,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
808
0401
0020000
1206,21656
20,83526
1,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Центральный аппарат
808
0401
0020400
1206,21656
20,83526
1,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
808
0401
0020400
012
1206,21656
20,83526
1,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
116,21656
0,00000
0,0
Охрана окружающей среды
808
06
20707,82967
11416,21022
55,1
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
808
0603
20707,82967
11416,21022
55,1
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Природоохранные учреждения
808
0603
4110000
20707,82967
11416,21022
55,1
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
808
0603
4119900
20707,82967
11416,21022
55,1
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе
808
0603
4119900
001
20707,82967
11416,21022
55,1
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Налычево" - всего, из них:
10610,74427
3223,17908
30,4
263,00000
10,00000
3,8
3,86644
3,73426
96,6
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
373,74427
373,74427
100,0
3,34631
3,21413
96,0
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Быстринский" - всего, из них:
3076,84326
2780,94758
90,4
100,00000
63,44406
63,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
336,84326
336,84326
100,0
20,00000
20,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Ключевской"
93,53400
91,62700
98,0
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Южно-Камчатский" - всего, из них:
354,04784
354,04784
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
4,04784
4,04784
100,0
Краевое государственное учреждение "Дирекция лососевого заказника "Река Коль" - всего, из них:
6572,66030
4966,40872
75,6
1963,00000
1848,77705
94,2
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1014,66030
1014,66030
100,0
200,00000
200,00000
100,0
3.
Министерство образования и науки Камчатского края
813
64085,75208
57310,92448
89,4
20007,38220
19677,16957
98,3
7511,63259
5146,99281
68,5
Образование
813
07
64085,75208
57310,92448
89,4
20007,38220
19677,16957
98,3
7511,63259
5146,99281
68,5
Общее образование
813
0702
11551,30690
9109,11449
78,9
1152,69000
1098,74914
95,3
490,51500
381,11734
77,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
813
0702
4210000
6157,89275
5527,62557
89,8
36,00000
36,00000
100,0
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4219900
6157,89275
5527,62557
89,8
36,00000
36,00000
100,0
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0702
4219900
001
6157,89275
5527,62557
89,8
36,00000
36,00000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
325,89275
325,89275
100,0
Школы-интернаты
813
0702
4220000
561,00000
111,00000
19,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4229900
561,00000
111,00000
19,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0702
4229900
001
561,00000
111,00000
19,8
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
11,00000
11,00000
100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
813
0702
4230000
4245,41406
3364,98883
79,3
1116,69000
1062,74914
95,2
490,51500
381,11734
77,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4239900
4245,41406
3364,98883
79,3
1116,69000
1062,74914
95,2
490,51500
381,11734
77,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0702
4239900
001
4245,41406
3364,98883
79,3
1116,69000
1062,74914
95,2
490,51500
381,11734
77,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
89,41406
89,41406
100,0
Детские дома
813
0702
4240000
95,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4249900
95,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
4249900
001
95,00000
0,00000
0,0
Специальные (коррекционные) учреждения
813
0702
4330000
492,00009
105,50009
21,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4339900
492,00009
105,50009
21,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0702
4339900
001
492,00009
105,50009
21,4
0,00000
0,00000
0,00000
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
10,00009
10,00009
100,0
Начальное профессиональное образование
813
0703
17480,07900
15998,98114
91,5
3703,78800
3457,51714
93,4
4129,90148
3651,79704
88,4
Профессионально-технические училища
813
0703
4250000
17480,07900
15998,98114
91,5
3703,78800
3457,51714
93,4
4129,90148
3651,79704
88,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0703
4259900
17480,07900
15998,98114
91,5
3703,78800
3457,51714
93,4
4129,90148
3651,79704
88,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0703
4259900
001
17480,07900
15998,98114
91,5
3703,78800
3457,51714
93,4
4129,90148
3651,79704
88,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
48,50000
48,50000
100,0
16,86100
16,86100
100,0
Среднее профессиональное образование
813
0704
31257,91997
29508,73327
94,4
14535,12427
14535,12427
100,0
2602,17811
1079,42714
41,5
Средние специальные учебные заведения
813
0704
4270000
31257,91997
29508,73327
94,4
14535,12427
14535,12427
100,0
2602,17811
1079,42714
41,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0704
4279900
31257,91997
29508,73327
94,4
14535,12427
14535,12427
100,0
2602,17811
1079,42714
41,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0704
4279900
001
31257,91997
29508,73327
94,4
14535,12427
14535,12427
100,0
2602,17811
1079,42714
41,5
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
37,04855
37,04855
100,0
Переподготовка и повышение квалификации
813
0705
1876,80738
1143,37189
60,9
46,21600
16,21509
35,1
289,03800
34,65129
12,0
Институты повышения квалификации
813
0705
4280000
1876,80738
1143,37189
60,9
46,21600
16,21509
35,1
289,03800
34,65129
12,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0705
4289900
1876,80738
1143,37189
60,9
46,21600
16,21509
35,1
289,03800
34,65129
12,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0705
4289900
001
1876,80738
1143,37189
60,9
46,21600
16,21509
35,1
289,03800
34,65129
12,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
34,43038
34,43038
100,0
10,00000
10,00000
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
813
0707
205,00000
205,00000
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
813
0707
4320000
205,00000
205,00000
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Оздоровление детей
813
0707
4320200
205,00000
205,00000
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами
813
0707
4320200
012
205,00000
205,00000
100,0
Другие вопросы в области образования
813
0709
1714,63883
1345,72369
78,5
569,56393
569,56393
100,0
0,00000
0,00000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
813
0709
4350000
1186,59113
1114,58013
93,9
569,56393
569,56393
100,0
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0709
4359900
1186,59113
1114,58013
93,9
569,56393
569,56393
100,0
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0709
4359900
001
1186,59113
1114,58013
93,9
569,56393
569,56393
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
71,03513
71,03513
100,0
52,42393
52,42393
100,0
Мероприятия в области образования
813
0709
4360000
517,26340
220,35926
42,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи
813
0709
4360900
517,26340
220,35926
42,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
813
0709
4360900
012
517,26340
220,35926
42,6
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1,26340
1,26340
100,0
Региональные целевые программы
813
0709
5220000
10,78430
10,78430
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия в сфере образования
813
0709
5220000
022
10,78430
10,78430
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
10,78430
10,78430
100,0
4.
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
142416,42741
133792,73917
93,9
49985,30450
48774,67374
97,6
20818,31466
19076,98902
91,6
Образование
814
07
15080,74330
13519,23376
89,6
6200,00000
5847,42130
94,3
1251,50000
1088,02279
86,9
Среднее профессиональное образование
814
0704
15080,74330
13519,23376
89,6
6200,00000
5847,42130
94,3
1251,50000
1088,02279
86,9
Средние специальные учебные заведения
814
0704
4270000
15080,74330
13519,23376
89,6
6200,00000
5847,42130
94,3
1251,50000
1088,02279
86,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0704
4279900
15080,74330
13519,23376
89,6
6200,00000
5847,42130
94,3
1251,50000
1088,02279
86,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0704
4279900
001
15080,74330
13519,23376
89,6
6200,00000
5847,42130
94,3
1251,50000
1088,02279
86,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
3503,50030
3503,50030
100,0
636,50000
636,50000
100,0
Здравоохранение и спорт
814
09
127335,68411
120273,50541
94,5
43785,30450
42927,25244
98,0
19566,81466
17988,96623
91,9
Стационарная медицинская помощь
814
0901
73233,31900
71435,97484
97,5
27685,56800
27314,08218
98,7
15408,53100
15174,81139
98,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
814
0901
4700000
50160,91721
48676,03777
97,0
19485,45029
19171,62871
98,4
10559,65500
10459,65495
99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0901
4709900
50160,91721
48676,03777
97,0
19485,45029
19171,62871
98,4
10559,65500
10459,65495
99,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0901
4709900
001
50160,91721
48676,03777
97,0
19485,45029
19171,62871
98,4
10559,65500
10459,65495
99,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
667,87135
667,87135
100,0
513,74100
513,74100
100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0901
4710000
23072,40179
22759,93707
98,6
8200,11771
8142,45347
99,3
4848,87600
4715,15644
97,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0901
4719900
23072,40179
22759,93707
98,6
8200,11771
8142,45347
99,3
4848,87600
4715,15644
97,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0901
4719900
001
23072,40179
22759,93707
98,6
8200,11771
8142,45347
99,3
4848,87600
4715,15644
97,2
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
621,19065
621,19065
100,0
345,30800
345,30800
100,0
Амбулаторная помощь
814
0902
26814,45357
22151,26867
82,6
10895,34936
10513,85458
96,5
2217,00966
929,05414
41,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0902
4710000
26814,45357
22151,26867
82,6
10895,34936
10513,85458
96,5
2217,00966
929,05414
41,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0902
4719900
26814,45357
22151,26867
82,6
10895,34936
10513,85458
96,5
2217,00966
929,05414
41,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0902
4719900
001
26814,45357
22151,26867
82,6
10895,34936
10513,85458
96,5
2217,00966
929,05414
41,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1965,76157
1965,76157
100,0
869,81736
869,81736
100,0
146,99966
146,99966
100,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
814
0903
586,80800
586,80800
100,0
150,00000
150,00000
100,0
70,00000
70,00000
100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
814
0903
4700000
283,50000
283,50000
100,0
150,00000
150,00000
100,0
70,00000
70,00000
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0903
4709900
283,50000
283,50000
100,0
150,00000
150,00000
100,0
70,00000
70,00000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0903
4709900
001
283,50000
283,50000
100,0
150,00000
150,00000
100,0
70,00000
70,00000
100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0903
4710000
303,30800
303,30800
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0903
4719900
303,30800
303,30800
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0903
4719900
001
303,30800
303,30800
100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
814
0906
213,60844
138,78236
65,0
0,00000
0,00000
30,00000
10,00000
33,3
Центры, станции и отделения переливания крови
814
0906
4720000
213,60844
138,78236
65,0
0,00000
0,00000
30,00000
10,00000
33,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0906
4729900
213,60844
138,78236
65,0
0,00000
0,00000
30,00000
10,00000
33,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0906
4729900
001
213,60844
138,78236
65,0
30,00000
10,00000
33,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
13,60844
13,60844
100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
814
0910
26487,49510
25960,67154
98,0
5054,38714
4949,31568
97,9
1841,27400
1805,10070
98,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
814
0910
4690000
23444,30551
23071,61733
98,4
5054,38714
4949,31568
97,9
1841,27400
1805,10070
98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0910
4699900
23444,30551
23071,61733
98,4
5054,38714
4949,31568
97,9
1841,27400
1805,10070
98,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0910
4699900
001
23444,30551
23071,61733
98,4
5054,38714
4949,31568
97,9
1841,27400
1805,10070
98,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
122,30551
122,30551
100,0
99,13696
99,13696
100,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
814
0910
4850000
3043,18959
2889,05421
94,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
814
0910
4859700
3043,18959
2889,05421
94,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
814
0910
4859700
012
3043,18959
2889,05421
94,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
143,18959
143,18959
100,0
5.
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
153564,19050
142724,40832
92,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Социальная политика
815
10
153564,19050
142724,40832
92,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Социальное обслуживание населения
815
1002
24488,19050
22060,15804
90,1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
815
1002
5010000
23892,19050
21703,25804
90,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
815
1002
5019900
23892,19050
21703,25804
90,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
815
1002
5019900
001
23892,19050
21703,25804
90,8
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
50,00000
50,00000
100,0
Учреждения социального обслуживания населения
815
1002
5070000
596,00000
356,90000
59,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
815
1002
5079900
596,00000
356,90000
59,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
815
1002
5079900
001
596,00000
356,90000
59,9
Социальное обеспечение населения
815
1003
129076,00000
120664,25028
93,5
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Социальная помощь
815
1003
5050000
15473,00000
12738,51312
82,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Оказание других видов социальной помощи
815
1003
5058500
15473,00000
12738,51312
82,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5058500
005
15473,00000
12738,51312
82,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Реализация cт.11ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим матерям
15035,29913
12300,81225
81,8
Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие неработающим по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, уволенным по ликвидации предприятия
434,29668
434,29668
100,0
Реализация ст.6, 8 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие по беременности и родам неработающим женщинам, уволенным по ликвидации предприятия
2,79419
2,79419
100,0
Реализация ст. 9 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
0,61000
0,61000
100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики
815
1003
5140000
113603,00000
107925,73716
95,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия в области социальной политики
815
1003
5140100
113603,00000
107925,73716
95,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5140100
005
113146,00000
107749,30062
95,2
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
113146,00000
107749,30062
95,2
Прочие расходы - всего, в том числе:
815
1003
5140100
013
457,00000
176,43654
38,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Компенсации гражданам, которым причинен ущерб на финансовых и фондовых рынках РФ
457,00000
176,43654
38,6
6.
Министерство культуры Камчатского края
816
25341,03655
22463,44210
88,6
6324,16500
5922,27948
93,6
2356,71800
1397,10028
59,3
Образование
816
07
3653,77291
3208,50636
87,8
1273,00000
1272,99956
100,0
320,80000
55,96738
17,4
Общее образование
816
0702
108,00000
79,18750
73,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Учреждения по внешкольной работе с детьми
816
0702
4230000
108,00000
79,18750
73,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0702
4239900
108,00000
79,18750
73,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0702
4239900
001
108,00000
79,18750
73,3
Среднее профессиональное образование
816
0704
2800,00000
2552,81900
91,2
1150,00000
1150,00000
100,0
195,80000
24,85613
12,7
Средние специальные учебные заведения
816
0704
4270000
2800,00000
2552,81900
91,2
1150,00000
1150,00000
100,0
195,80000
24,85613
12,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0704
4279900
2800,00000
2552,81900
91,2
1150,00000
1150,00000
100,0
195,80000
24,85613
12,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0704
4279900
001
2800,00000
2552,81900
91,2
1150,00000
1150,00000
100,0
195,80000
24,85613
12,7
Другие вопросы в области образования
816
0709
745,77291
576,49986
77,3
123,00000
122,99956
100,0
125,00000
31,11125
24,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
816
0709
4350000
745,77291
576,49986
77,3
123,00000
122,99956
100,0
125,00000
31,11125
24,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0709
4359900
745,77291
576,49986
77,3
123,00000
122,99956
100,0
125,00000
31,11125
24,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
816
0709
4359900
001
745,77291
576,49986
77,3
123,00000
122,99956
100,0
125,00000
31,11125
24,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
29,93291
29,93291
100,0
5,00000
5,00000
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
816
08
21687,26364
19254,93574
88,8
5051,16500
4649,27992
92,0
2035,91800
1341,13290
65,9
Культура
816
0801
21687,26364
19254,93574
88,8
5051,16500
4649,27992
92,0
2035,91800
1341,13290
65,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
816
0801
4400000
5121,22550
4480,26179
87,5
21,85000
21,85000
100,0
240,51800
62,68830
26,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4409900
5121,22550
4480,26179
87,5
21,85000
21,85000
100,0
240,51800
62,68830
26,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
816
0801
4409900
001
5121,22550
4480,26179
87,5
21,85000
21,85000
100,0
240,51800
62,68830
26,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
14,52650
14,52650
100,0
Музеи и постоянные выставки
816
0801
4410000
3089,99244
2510,72858
81,3
1106,50000
946,51589
85,5
386,70000
192,48557
49,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4419900
3089,99244
2510,72858
81,3
1106,50000
946,51589
85,5
386,70000
192,48557
49,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
816
0801
4419900
001
3089,99244
2510,72858
81,3
1106,50000
946,51589
85,5
386,70000
192,48557
49,8
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
40,99244
40,99244
100,0
23,00000
23,00000
100,0
Библиотеки
816
0801
4420000
1851,20903
1790,27480
96,7
536,00000
536,00000
100,0
354,25000
299,44748
84,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4429900
1851,20903
1790,27480
96,7
536,00000
536,00000
100,0
354,25000
299,44748
84,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями- всего, из них:
816
0801
4429900
001
1851,20903
1790,27480
96,7
536,00000
536,00000
100,0
354,25000
299,44748
84,5
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1,20903
1,20903
100,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
816
0801
4430000
11624,83667
10473,67057
90,1
3386,81500
3144,91403
92,9
1054,45000
786,51155
74,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4439900
11624,83667
10473,67057
90,1
3386,81500
3144,91403
92,9
1054,45000
786,51155
74,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
816
0801
4439900
001
11624,83667
10473,67057
90,1
3386,81500
3144,91403
92,9
1054,45000
786,51155
74,6
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
725,37567
725,37567
100,0
154,34400
154,34400
100,0
7.
Министерство по делам Корякского округа
817
2425,00000
427,29094
17,6
303,00000
271,74471
89,7
0,00000
0,00000
Культура, кинематография и средства массовой информации
817
08
2425,00000
427,29094
17,6
303,00000
271,74471
89,7
0,00000
0,00000
Культура
817
0801
1200,00000
110,80000
9,2
53,00000
53,00000
100,0
0,00000
0,00000
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
817
0801
4430000
1200,00000
110,80000
9,2
53,00000
53,00000
100,0
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
817
0801
4439900
1200,00000
110,80000
9,2
53,00000
53,00000
100,0
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
0801
4439900
001
1200,00000
110,80000
9,2
53,00000
53,00000
100,0
Периодическая печать и издательства
817
0804
1225,00000
316,49094
25,8
250,00000
218,74471
87,5
0,00000
0,00000
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
817
0804
4570000
1225,00000
316,49094
25,8
250,00000
218,74471
87,5
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
817
0804
4579900
1225,00000
316,49094
25,8
250,00000
218,74471
87,5
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
817
0804
4579900
012
1225,00000
316,49094
25,8
250,00000
218,74471
87,5
0,00000
0,00000
Краевое государственное учреждение "Редакция газеты "Народовластие"
1225,00000
316,49094
25,8
250,00000
218,74471
87,5
8.
Министерство специальных программ Камчатского края
819
4223,01235
3878,84065
91,9
154,00000
24,76600
16,1
488,00000
469,98420
96,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
819
03
3094,82945
3080,68221
99,5
0,00000
0,00000
380,00000
380,00000
100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
819
0309
2491,32945
2477,24523
99,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Воинские формирования (органы, подразделения)
819
0309
2020000
2491,32945
2477,24523
99,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
819
0309
2026700
2491,32945
2477,24523
99,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0309
2026700
014
2491,32945
2477,24523
99,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края - всего, из них:
2491,32945
2477,24523
99,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
201,32945
201,32945
100,0
Обеспечение пожарной безопасности
819
0310
603,50000
603,43698
100,0
0,00000
0,00000
380,00000
380,00000
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
819
0310
2020000
603,50000
603,43698
100,0
0,00000
0,00000
380,00000
380,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
819
0310
2026700
603,50000
603,43698
100,0
0,00000
0,00000
380,00000
380,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0310
2026700
014
603,50000
603,43698
100,0
0,00000
0,00000
380,00000
380,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края - всего, из них:
603,50000
603,43698
100,0
380,00000
380,00000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
53,50000
53,50000
100,0
Образование
819
07
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
Другие вопросы в области образования
819
0709
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
819
0709
4520000
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
819
0709
4529900
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
819
0709
4529900
001
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
Краевое государственное учреждение дополнительного профессионального образования взрослых "Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" - всего, из них:
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
44,01090
44,01090
100,0
9.
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края
825
275,04787
263,22624
95,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Общегосударственные вопросы
825
01
275,04787
263,22624
95,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
825
0114
0020000
275,04787
263,22624
95,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Центральный аппарат
825
0114
0020400
275,04787
263,22624
95,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
825
0114
0020400
012
275,04787
263,22624
95,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
5,04787
5,04787
100,0
10.
Агентство по делам архивов Камчатского края
826
731,80411
731,26560
99,9
0,00000
0,00000
104,00000
103,99107
100,0
Общегосударственные вопросы
826
01
731,80411
731,26560
99,9
0,00000
0,00000
104,00000
103,99107
100,0
Другие общегосударственные вопросы
826
0114
731,80411
731,26560
99,9
0,00000
0,00000
104,00000
103,99107
100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
826
0114
4400000
731,80411
731,26560
99,9
0,00000
0,00000
104,00000
103,99107
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
826
0114
4409900
731,80411
731,26560
99,9
0,00000
0,00000
104,00000
103,99107
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
826
0114
4409900
001
731,80411
731,26560
99,9
104,00000
103,99107
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
18,80411
18,80411
100,0
11.
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
2400,00000
1623,10000
67,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Образование
827
07
2400,00000
1623,10000
67,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Молодежная политика и оздоровление детей
827
0707
2400,00000
1623,10000
67,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Организационно-воспитательная работа с молодежью
827
0707
4310000
2400,00000
1623,10000
67,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи
827
0707
4310100
2400,00000
1623,10000
67,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
827
0707
4310100
001
2395,00000
1618,10000
67,6
Выполнение функций государственными органами
827
0707
4310100
012
5,00000
5,00000
100,0
12.
Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края
828
31560,53554
24112,49334
76,4
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
Образование
828
07
27815,22534
23958,76396
86,1
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
Общее образование
828
0702
24943,22534
22601,99548
90,6
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми
828
0702
4230000
24943,22534
22601,99548
90,6
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
828
0702
4239900
24943,22534
22601,99548
90,6
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
828
0702
4239900
001
24943,22534
22601,99548
90,6
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
282,20993
282,20993
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
828
0707
2404,00000
1338,76848
55,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
828
0707
4320000
2404,00000
1338,76848
55,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Оздоровление детей
828
0707
4320200
2404,00000
1338,76848
55,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами
828
0707
4320200
012
2404,00000
1338,76848
55,7
Другие вопросы в области образования
828
0709
468,00000
18,00000
3,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия в области образования
828
0709
4360000
468,00000
18,00000
3,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи
828
0709
4360900
468,00000
18,00000
3,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами
828
0709
4360900
012
468,00000
18,00000
3,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт
828
09
3745,31020
153,72938
4,1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Физическая культура и спорт
828
0908
3745,31020
153,72938
4,1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
828
0908
5120000
3745,31020
153,72938
4,1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
828
0908
5129700
3745,31020
153,72938
4,1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
828
0908
5129700
012
3745,31020
153,72938
4,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
10,31020
10,31020
100,0
13.
Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае
831
50,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Охрана окружающей среды
831
06
50,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
831
0603
50,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Природоохранные учреждения
831
0603
4110000
50,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
831
0603
4119900
50,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
831
0603
4119900
001
50,00000
0,00000
0,0
14.
Агентство по ветеринарии Камчатского края
832
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
Национальная экономика
832
04
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
Сельское хозяйство и рыболовство
832
0405
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
832
0405
2630000
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
832
0405
2639900
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
832
0405
2639900
001
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
420,27563
393,82143
93,7
Краевое государственное учреждение "Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных" - всего, из них:
4523,29749
3419,82321
75,6
899,00000
613,75400
68,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
73,29749
50,00000
68,2
15.
Краевое государственное учреждение "Автобаза"
841
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
Общегосударственные вопросы
841
01
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
Другие общегосударственные вопросы
841
0114
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
841
0114
0930000
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
841
0114
0939900
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
841
0114
0939900
001
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
523,00534
523,00534
100,0
125,30880
125,30880
100,0
260,18410
260,1841
100,0
16.
Краевое государственное учреждение "Государственный Академический Корякский национальный ансамбль танца "Мэнго" имени А.В. Гиля (Губернаторский)"
842
1824,92824
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Культура, кинематография, средства массовой информации
842
08
1824,92824
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Культура
842
0801
1824,92824
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
842
0801
4430000
1824,92824
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
842
0801
4439900
1824,92824
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
842
0801
4439900
001
1824,92824
0,00000
0,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
824,92824
0,00000
0,0
17.
Управление внутренних дел по Камчатскому краю
844
4862,65774
4862,65774
100,0
577,48361
577,48361
100,0
575,20797
575,20797
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
844
03
4862,65774
4862,65774
100,0
577,48361
577,48361
100,0
575,20797
575,20797
100,0
Органы внутренних дел
844
0302
4862,65774
4862,65774
100,0
577,48361
577,48361
100,0
575,20797
575,20797
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
844
0302
2020000
4862,65774
4862,65774
100,0
577,48361
577,48361
100,0
575,20797
575,20797
100,0
Военный персонал
844
0302
2025800
6,69200
6,69200
100,0
6,69200
6,69200
100,0
0,00000
0,00000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:
844
0302
2025800
014
6,69200
6,69200
100,0
6,69200
6,69200
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
6,69200
6,69200
100,0
6,69200
6,69200
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
844
0302
2026700
4855,96574
4855,96574
100,0
570,79161
570,79161
100,0
575,20797
575,20797
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:
844
0302
2026700
014
4855,96574
4855,96574
100,0
570,79161
570,79161
100,0
575,20797
575,20797
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
4310,00323
4310,00323
100,0
131,59505
131,59505
100,0
575,20797
575,20797
100,0
18.
Краевое государственное учреждение "Камчатское телевидение и радиовещание"
845
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
0,00000
0,00000
Культура, кинематография и средства массовой информации
845
08
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
0,00000
0,00000
Телевидение и радиовещание
845
0803
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
0,00000
0,00000
Телерадиокомпании
845
0803
4530000
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
845
0803
4539900
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
845
0803
4539900
001
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
26,10000
0,00000
0,0
19.
Краевое государственное учреждение "Сыпучка"
847
914,67820
442,96910
48,4
0,00000
0,00000
218,00000
0,00000
0,0
Общегосударственные вопросы
847
01
914,67820
442,96910
48,4
0,00000
0,00000
218,00000
0,00000
0,0
Другие общегосударственные вопросы
847
0114
914,67820
442,96910
48,4
0,00000
0,00000
218,00000
0,00000
0,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
847
0114
0930000
914,67820
442,96910
48,4
0,00000
0,00000
218,00000
0,00000
0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
847
0114
0939900
914,67820
442,96910
48,4
0,00000
0,00000
218,00000
0,00000
0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
847
0114
0939900
001
914,67820
442,96910
48,4
218,00000
0,00000
0,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
41,67820
41,67820
100,0
ИТОГО РАСХОДОВ:
484 709,98092
426 152,68851
87,9
94 164,29638
89 585,81185
95,1
36 860,85072
30 414,54481
82,5
Приложение 8
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
тыс.рублей
Коды бюджетной классификации
Краевой государственный заказчик , главный распорядитель средств
Распорядитель средств / заказчик - застройщик
Утверждено
Исполнено
% исполне-ния
КФСР
КВСР
КЦСР
КВР
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Министерство экономического развития Камчатского края - координатор
3 597 874,89951
2 080 045,27457
57,8
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
632 000,00000
429,96500
0,1
332 000,00000
429,96500
0,1
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
409 034,59724
1 706,04706
0,4
409 034,59724
1 706,04706
0,4
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
278 000,00000
277 143,81103
99,7
278 000,00000
277 143,81103
99,7
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
617 000,00000
612 786,17656
99,3
617 000,00000
612 786,17656
99,3
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
127 600,00000
42 915,30548
33,6
43 000,00000
42 915,30548
99,8
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
44 500,00000
0,00000
0,0
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
132 400,00000
60 123,87237
45,4
65 700,00000
60 123,87237
91,5
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
25 067,24640
9 937,14322
39,6
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
5 034,13570
5 034,13570
100,0
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
9 898,61790
0,00000
0,0
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
14 000,00000
13 779,70586
98,4
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
12 000,00000
0,00000
0,0
1102
812
1004602
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
22 900,00000
0,00000
0,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
25 046,38724
25 046,38724
100,0
18 449,43700
18 449,43700
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
532 823,18637
467 529,33661
87,7
113 075,73661
113 075,73661
100,0
62 520,30000
0,00000
0,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
444 356,90920
297 694,98580
67,0
125 781,00920
125 781,00920
100,0
114 700,00000
0,00000
0,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
166 327,90760
166 327,90760
100,0
60 927,90760
60 927,90760
100,0
62 300,00000
62 300,00000
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
1,50200
1,50200
100,0
1,50200
1,50200
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
4 985,92700
4 985,92700
100,0
4 985,92700
4 985,92700
100,0
0901
814
1004602
003
Министерство здравоохранения Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
94 898,48286
94 603,06604
99,7
94 898,48286
94 603,06604
99,7
Министерство социального развития и труда Камчатского края
38 330,50000
19 152,60000
50,0
1003
815
5053402
005
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
3 146,00000
3 146,00000
100,0
3 146,00000
3 146,00000
100,0
1003
815
5053401
005
Министерство социального развития и труда Камчатского края
КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
27 113,20000
8 353,80000
30,8
2 012,00000
1 193,40000
59,3
1003
815
5053402
005
Министерство социального развития и труда Камчатского края
КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
8 071,30000
7 652,80000
94,8
3 092,60000
3 092,60000
100,0
5 674,00000
3 670,44200
64,7
1003
810
5053600
005
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
5 674,00000
3 670,44200
64,7
1 198,30000
1 198,30000
100,0
Министерство строительства Камчатского края
9 023,79657
9 023,79657
100,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
196,34657
196,34657
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Олюторского муниципального района
172,46989
172,46989
100,0
172,46989
172,46989
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Олюторского муниципального района
23,87668
23,87668
100,0
23,87668
23,87668
100,0
8 827,45000
8 827,45000
100,0
1003
827
1040200
501
Агентство по молодежной политике Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
8 827,45000
8 827,45000
100,0
16 400,00000
16 400,00000
100,0
16 400,00000
16 400,00000
100,0
1006
815
1001302
003
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
16 400,00000
16 400,00000
100,0
16 400,00000
16 400,00000
100,0
5 600,00000
0,00000
0,0
0709
813
1005900
003
Министерство образования и науки Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
5 600,00000
0,00000
0,0
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
32 545,57900
32 545,57900
100,0
1003
807
1001100
099
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
5 945,57900
5 945,57900
100,0
345,57900
345,57900
100,0
1003
807
1001100
099
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
4 700,00000
4 700,00000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
1 500,00000
1 500,00000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
20 400,00000
20 400,00000
100,0
3 562 800,00000
71 511,64000
2,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
172 198,88300
60 872,44000
35,4
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
16 401,15000
6 960,87000
42,4
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
8 781,94000
3 678,33000
41,9
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1 802 198,60700
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
133 064,21000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
104 969,53000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
57 750,09000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
118 985,50000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
140 738,92000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
100 768,03000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
106 021,77000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
134 739,03000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
131 646,52000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
108 809,18000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
206 545,85000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
219 180,79000
0,00000
0,0
592 816,00000
558 844,17600
94,3
0908
812
1020101
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
178 900,00000
178 900,00000
100,0
0901
814
1020101
003
Министерство здравоохранения Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
190 000,00000
190 000,00000
100,0
0806
816
1020101
003
Министерство культуры Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
180 396,00000
180 396,00000
100,0
1102
812
1020102
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
43 520,00000
9 548,17600
21,9
7 861 064,77508
2 791 193,50814
35,5
177 046,88900
158 229,91448
89,4
59 480,31900
49 109,85648
82,6
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
1 015,00000
1 015,00000
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
2 000,00000
0,00000
0,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
2 000,00000
0,00000
0,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Карагинского муниципального района
7 256,42000
7 256,42000
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Карагинского муниципального района
5 136,55000
5 136,55000
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Карагинского муниципального района
2 451,46000
2 451,46000
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
8 544,58200
7 612,51748
89,1
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
7 945,40700
3 916,39000
49,3
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
3 000,00000
1 590,61900
53,0
20 130,90000
20 130,90000
100,0
1102
812
1040400
010
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
20 130,90000
20 130,90000
100,0
15 340,00000
15 340,00000
100,0
1003
827
1040200
501
Агентство по молодежной политике Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
15 340,00000
15 340,00000
100,0
102 226,57000
93 780,05800
91,7
1003
810
5053600
005
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
35 370,00000
35 370,00000
100,0
1003
822
1040804
005
Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края
Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края
4 050,00000
4 050,00000
100,0
0501
814
1040805
003
Министерство здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2 600,00000
0,00000
0,0
60 206,57000
54 360,05800
90,3
1003
815
5053401
005
Министерство социального развития и труда Камчатского края
КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
3 843,00000
3 843,00000
100,0
1102
812
1040804
010
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
34 303,57000
34 303,57000
100,0
1003
815
5053402
005
Министерство социального развития и труда Камчатского края
КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
22 060,00000
16 213,48800
73,5
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
90 371,430000
85 460,657400
94,6
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
4 900,00000
2,71400
0,1
1003
807
1001100
099
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
8 147,18900
8 147,18900
100,0
1003
807
1001100
099
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
9 750,03900
9 736,55300
99,9
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
10 000,00000
10 000,00000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
7 000,00000
7 000,00000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
1 300,00000
1 300,00000
100,0
1 276,20000
1 276,20000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
24 652,60200
24 652,60200
100,0
3 188,30000
3 188,30000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
793,10000
793,09940
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
2 928,50000
2 928,50000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
20 900,00000
20 900,00000
100,0
Министерство экономического развития Камчатского края
141 136,24290
129 688,98289
91,9
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
1 160,75200
1 160,75200
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
51 116,19800
51 116,19800
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
47 437,85000
47 437,85000
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
530,86400
530,86377
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
1 700,00000
1 700,00000
100,0
1102
808
1004602
020
Министерство природных ресурсов Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
2 500,00000
2 500,00000
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
88,36550
88,36550
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
1 323,38980
1 323,38980
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
232,78650
232,78650
100,0
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
3 350,00000
2 146,65000
64,1
0901
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 302,60000
2 302,60000
100,0
0806
816
1004602
003
Министерство культуры Камчатского края
Министерство культуры Камчатского края
5 000,00000
2 752,55340
55,1
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
7 648,79800
7 326,72870
95,8
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
189,10300
189,10300
100,0
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
2 867,97610
2 867,97586
100,0
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
4 000,00000
3 100,00000
77,5
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
3 000,00000
0,00000
0,0
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
5 300,00000
1 812,80151
34,2
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
930,00000
642,80485
69,1
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
204,60000
204,60000
100,0
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
252,96000
252,96000
100,0
14 000,00000
2 467,83100
17,6
14 000,00000
2 467,83100
17,6
1006
815
1001302
003
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
14 000,00000
2 467,83100
17,6
190 600,00000
190 552,75000
100,0
160 773,02700
160 773,02700
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
329,17500
329,17500
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
173,94500
173,94500
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
160 269,90700
160 269,90700
100,0
29 426,97300
29 379,72300
99,8
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 381,52000
2 381,52000
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 743,09000
2 743,09000
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 157,18300
2 157,18300
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 633,61100
2 633,61100
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
1 804,45500
1 804,45500
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 254,55700
2 254,55700
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 349,42900
2 349,42900
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 490,75300
2 490,75300
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 530,59300
2 530,59300
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
1 097,25000
1 050,00000
95,7
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
2 636,42000
2 636,42000
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1 661,10100
1 661,10100
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1 512,20100
1 512,20100
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
632,78200
632,78200
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
542,02800
542,02800
100,0
0114
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Министерство строительства Камчатского края
400,00000
400,00000
100,0
198 290,49595
179 175,58668
90,4
1102
812
1020102
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
3 050,10000
3 050,10000
100,0
175,70000
175,70000
100,0
0114
812
1020101
003
Министерство строительства Камчатского края
Министерство строительства Камчатского края
12 500,00000
12 500,00000
100,0
1102
812
1020102
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
17 609,00000
17 609,00000
100,0
4 000,00000
4 000,00000
100,0
0806
816
1020101
003
Министерство культуры Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
53 903,50000
49 802,78100
92,4
0908
828
1020101
003
Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
9 435,00000
9 067,20350
96,1
1102
812
1020102
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
24 431,06100
24 431,06100
100,0
0908
812
1020101
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
1 698,12000
1 698,12000
100,0
0908
812
1020101
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
44 730,00000
44 730,00000
100,0
1102
810
1020102
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
2 579,93755
2 496,71378
96,8
1102
812
1020102
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
567,00000
567,00000
100,0
0314
819
1020101
003
Министерство специальных программ Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
1 006,00000
1 006,00000
100,0
1102
813
1020102
020
Министерство образования и науки Камчатского края
Администрация Тигильского муниципального района
3 493,00000
3 493,00000
100,0
0901
814
1020101
003
Министерство здравоохранения Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
14 063,17000
1 000,00000
7,1
1006
815
1020101
003
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
1 500,00000
0,00000
0,0
0901
814
1020101
003
Министерство здравоохранения Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
3 000,00000
3 000,00000
100,0
0908
812
1020101
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
3 254,90500
3 254,90500
100,0
1006
815
1020101
003
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
92,50240
92,50240
100,0
1102
813
1020102
020
Министерство образования и науки Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1 377,20000
1 377,20000
100,0
811 445,05785
745 575,72245
91,9
8 672 509,83293
3 536 769,23059
40,8
1102
812
5210100
010
Министерство строительства Камчатского края
Министерство строительства Камчатского края
53 342,30000
52 479,28800
98,4
8 725 852,13293
3 589 248,51859
41,1
Приложение 9
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении расходов в области национальной экономики и охраны окружающей среды за 2009 год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование
ГРС
Раздел, под-раздел
Целевая статья
Вид расходов
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Министерство природных ресурсов Камчатского края:
1.
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
808
0404
2500100
012
3 016,02000
1 527,01950
50,6
2.
Природоохранные мероприятия краевого значения - всего, в том числе:
2 063,77300
1 724,74515
83,6
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
808
0603
4100100
012
2 063,77300
1 724,74515
83,6
Итого:
5 079,79300
3 251,76465
64,0
II. Камчатские краевые государственные учреждения - природные парки:
1.
Краевое государственное учреждение «Природный парк «Налычево»
808
0603
4119900
001
185,00000
182,34400
98,6
2.
Краевое государственное учреждение «Природный парк «Быстринский»
808
0603
4119900
001
185,00000
185,00000
100,0
3.
Краевое государственное учреждение «Природный парк «Ключевской»
808
0603
4119900
001
385,00000
385,00000
100,0
4.
Краевое государственное учреждение «Природный парк «Южно-Камчатский»
808
0603
4119900
001
285,00000
285,00000
100,0
Итого:
1 040,00000
1 037,34400
99,7
III. Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае, в том числе:
831
0603
4119900
001
400,00000
347,67225
86,9
1.
Краевое государственное учреждение «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Камчатского края»
831
0603
4119900
001
400,00000
347,67225
86,9
Итого:
400,00000
347,67225
86,9
ВСЕГО:
6 519,79300
4 636,78090
71,1
Приложение 10
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местным бюджетам из краевого бюджета 2009 году
тыс. рублей
Наименование
Петропавловск-Камчатский городской округ
Елизовский муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Соболевский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Быстринский муниципальный район
Алеутский муниципальный район
Вилючинский городской округ
Городской округ "поселок Палана"
Олюторский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
Тигильский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за исключением городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов)
утверждено
96 724,00000
12 360,00000
1 863,00000
110 947,00000
исполнено
96 724,00000
12 360,00000
1 863,00000
110 947,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
2. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
утверждено
0,00000
86 429,20000
282 389,00000
69 527,00000
76 552,00000
155 413,00000
44 601,00000
44 104,00000
7 990,00000
61 184,00000
74 886,00000
121 874,00000
95 035,00000
143 733,00000
1 263 717,20000
исполнено
0,00000
86 429,20000
282 389,00000
69 527,00000
76 552,00000
155 413,00000
44 601,00000
44 104,00000
7 990,00000
61 184,00000
74 886,00000
121 874,00000
95 035,00000
143 733,00000
1 263 717,20000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приложение 11
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
о предоставлении субвенций местным бюджетам из краевого бюджета в 2009 году
тыс. рублей
Наименование
Наименование главного распорядителя средств
Петропавловск-Камчатский городской округ
Елизовский муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Соболевский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Быстринский муниципальный район
Алеутский муниципальный район
Вилючинский городской округ
Городской округ "поселок Палана"
Олюторский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
Тигильский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Агентство территориального развития Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
14,70000
161,70000
58,80000
102,90000
73,50000
44,10000
44,10000
29,40000
14,70000
14,70000
132,30000
102,90000
117,60000
88,20000
999,60000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
14,70000
161,70000
24,50000
102,90000
12,20000
44,10000
44,10000
29,40000
14,70000
14,70000
22,00000
102,90000
117,60000
88,20000
793,70000
% исполнения
100,0
100,0
41,7
100,0
16,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
16,6
100,0
100,0
100,0
79,4
2. Муниципальным районам в Камчатском крае на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
0,00000
32 915,00000
6 300,00000
4 782,00000
1 417,00000
5 585,00000
1 296,00000
331,00000
0,00000
0,00000
2 902,00000
2 534,00000
2 657,00000
1 304,00000
62 023,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
0,00000
32 915,00000
6 300,00000
4 782,00000
1 417,00000
5 585,00000
1 296,00000
331,00000
0,00000
0,00000
2 902,00000
2 534,00000
2 657,00000
1 304,00000
62 023,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
4 099,00000
2 050,00000
1 366,00000
683,00000
683,00000
683,00000
683,00000
527,00000
683,00000
729,00000
729,00000
729,00000
729,00000
729,00000
15 102,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
3 993,84446
1 986,75297
1 010,58163
683,00000
584,77912
683,00000
665,10056
527,00000
682,97778
708,26667
565,01600
668,26667
728,99934
729,00000
14 216,58520
% исполнения
97,4
96,9
74,0
100,0
85,6
100,0
97,4
100,0
100,0
97,2
77,5
91,7
100,0
100,0
94,1
4. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению мерами социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и рабочих поселках в Камчатском крае, по оплате ими за жилое помещение и коммунальные услуги
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
0,00000
41 579,00000
25 278,00000
20 310,06000
8 123,74000
29 958,00000
7 973,00000
2 068,00000
0,00000
10 099,00000
7 758,00000
13 565,00000
10 428,20000
7 330,00000
184 470,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
0,00000
38 916,80000
24 727,52238
17 634,66804
8 123,74000
29 921,00000
6 543,94009
1 876,40000
0,00000
10 099,00000
6 169,55498
13 565,00000
10 428,20000
7 217,50200
175 223,32749
% исполнения
93,6
97,8
86,8
100,0
99,9
82,1
90,7
100,0
79,5
100,0
100,0
98,5
95,0
5. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
661 193,57000
120 291,23000
90 756,89610
20 759,00000
11 598,00000
57 370,00000
6 641,00000
2 436,00000
0,00000
14 015,00000
1 001,50000
35 765,70000
23 320,40000
20 667,00000
1 065 815,29610
ВСЕГО исполнено, в том числе:
479 630,45287
90 988,73000
40 556,89610
17 071,80000
4 506,19800
47 021,91000
4 948,99400
1 515,70000
0,00000
13 179,97454
807,32313
25 796,73133
13 731,24293
14 854,40000
754 610,35290
% исполнения
72,5
75,6
44,7
82,2
38,9
82,0
74,5
62,2
94,0
80,6
72,1
58,9
71,9
70,8
утверждено (за счет средств федерального бюджета )
214 710,57000
40 582,23000
11 086,00000
4 241,00000
1 300,00000
12 775,00000
1 300,00000
560,00000
0,00000
6 190,00000
306,50000
7 930,70000
4 253,40000
1 250,00000
306 485,40000
исполнено (за счет средств федерального бюджета )
214 641,68111
40 582,23000
11 086,00000
4 241,00000
1 300,00000
12 775,00000
1 300,00000
560,00000
0,00000
6 190,00000
306,50000
7 930,70000
4 253,40000
1 250,00000
306 416,51111
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
3 587,89610
5 800,00000
9 387,89610
исполнено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
3 587,89610
5 800,00000
9 387,89610
% исполнения
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
446 483,00000
79 709,00000
76 083,00000
16 518,00000
10 298,00000
44 595,00000
5 341,00000
1 876,00000
0,00000
7 825,00000
695,00000
27 835,00000
19 067,00000
13 617,00000
749 942,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
264 988,77176
50 406,50000
25 883,00000
12 830,80000
3 206,19800
34 246,91000
3 648,99400
955,70000
0,00000
6 989,97454
500,82313
17 866,03133
9 477,84293
7 804,40000
438 805,94569
% исполнения
59,4
63,2
34,0
77,7
31,1
76,8
68,3
50,9
89,3
72,1
64,2
49,7
57,3
58,5
6. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
56 400,70000
46 627,00000
25 768,00000
11 139,00000
9 990,00000
44 964,00000
19 786,00000
557,00000
35 961,00000
1 209,00000
3 626,09835
3 709,71200
37 485,07000
14 484,34777
311 706,92812
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
55 554,32362
46 527,00083
25 167,21842
11 139,00000
9 901,34961
44 964,00000
18 294,85211
520,79398
35 961,00000
1 209,00000
3 626,09835
3 641,53344
8 883,07000
13 439,18874
278 828,42910
% исполнения
98,5
99,8
97,7
100,0
99,1
100,0
92,5
93,5
100,0
100,0
100,0
98,2
23,7
92,8
89,5
7. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
1 491,40000
1 171,00000
586,00000
586,00000
0,00000
586,00000
293,00000
277,00000
586,00000
313,00000
103,10000
241,00000
157,00000
313,00000
6 703,50000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
1 491,40000
1 171,00000
499,69014
536,00000
0,00000
586,00000
280,01300
168,70000
586,00000
313,00000
0,00000
241,00000
157,00000
313,00000
6 342,80314
% исполнения
100,0
100,0
85,3
91,5
100,0
95,6
60,9
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
94,6
8. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
39 098,78700
10 404,05500
2 761,45400
1 741,28200
1 178,01100
2 412,46900
638,27600
398,66200
4 753,22500
1 199,76600
2 458,30000
1 402,08700
1 732,97600
1 679,12800
71 858,47800
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
39 098,65425
10 404,05500
2 761,45400
1 248,28200
824,25514
2 412,46900
638,27600
398,66200
3 140,67505
1 199,76600
2 458,30000
1 221,28700
1 357,43900
1 679,12800
68 842,70244
% исполнения
100,0
100,0
100,0
71,7
70,0
100,0
100,0
100,0
66,1
100,0
100,0
87,1
78,3
100,0
95,8
9.На выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно находящихся в учреждениях здравоохранения в Камчатском крае
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
66 686,00000
66 686,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
61 698,73665
61 698,73665
% исполнения
92,5
92,5
10. На выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей или иных законных представителей за содержание ребенка в федеральных государственных и (или) муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Министерство образования и науки Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
20 227,60000
9 438,70000
1 782,50000
1 508,00000
762,30000
2 190,00000
582,20000
131,10000
3 471,90000
1 356,50000
2 380,50000
1 476,70000
1 373,80000
1 314,39021
47 996,19021
ВСЕГО исполнено, в том числе:
14 422,02394
7 246,15573
1 408,45821
1 338,55300
712,34721
1 832,83500
556,20000
86,55470
1 887,41599
1 142,05620
1 992,92000
1 441,10000
1 352,80000
1 256,09021
36 675,51019
% исполнения
71,3
76,8
79,0
88,8
93,4
83,7
95,5
66,0
54,4
84,2
83,7
97,6
98,5
95,6
76,4
утверждено (за счет средств федерального бюджета )
13 295,60000
5 506,00000
1 007,50000
879,00000
464,50000
1 278,00000
361,50000
83,00000
1 720,00000
860,50000
1 483,50000
952,00000
707,50000
734,50000
29 333,10000
исполнено (за счет средств федерального бюджета )
9 551,22394
3 749,35573
710,18455
733,55300
440,54721
979,63500
361,50000
41,90076
356,01599
676,85620
1 114,42000
952,00000
707,50000
734,50000
21 109,19238
% исполнения
71,8
68,1
70,5
83,5
94,8
76,7
100,0
50,5
20,7
78,7
75,1
100,0
100,0
100,0
72,0
утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
4 279,80000
3 000,00000
600,00000
500,00000
215,80000
700,00000
167,70000
35,90000
1 418,90000
400,00000
700,00000
400,00000
526,30000
461,99021
13 406,39021
исполнено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
4 279,80000
3 000,00000
600,00000
500,00000
215,80000
700,00000
167,70000
35,90000
1 418,90000
400,00000
700,00000
400,00000
526,30000
461,99021
13 406,39021
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет средств краевого бюджета на администрирование полномочий)
488,80000
142,70000
36,00000
30,00000
16,00000
48,00000
13,00000
3,20000
78,00000
20,00000
51,00000
35,60000
34,00000
22,00000
1 018,30000
исполнено (за счет средств краевого бюджета на администрирование полномочий)
50,00000
126,60000
20,27366
30,00000
16,00000
33,20000
13,00000
0,75394
27,50000
19,96700
51,00000
35,60000
34,00000
8,00000
465,89460
% исполнения
10,2
88,7
56,3
100,0
100,0
69,2
100,0
23,6
35,3
99,8
100,0
100,0
100,0
36,4
45,8
утверждено (за счет средств краевого бюджета на софинансирование)
2 163,40000
790,00000
139,00000
99,00000
66,00000
164,00000
40,00000
9,00000
255,00000
76,00000
146,00000
89,10000
106,00000
95,90000
4 238,40000
исполнено (за счет средств краевого бюджета на софинансирование)
541,00000
370,20000
78,00000
75,00000
40,00000
120,00000
14,00000
8,00000
85,00000
45,23300
127,50000
53,50000
85,00000
51,60000
1 694,03300
% исполнения
25,0
46,9
56,1
75,8
60,6
73,2
35,0
88,9
33,3
59,5
87,3
60,0
80,2
53,8
40,0
11.На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних
Министерство образования и науки Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
10 541,00000
4 099,00000
1 191,00000
586,00000
586,00000
586,00000
586,00000
216,00000
1 744,30000
625,00000
747,00000
879,40000
691,30000
625,00000
23 703,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
9 955,44070
4 099,00000
1 156,69784
586,00000
527,00000
586,00000
470,80700
200,00000
1 577,60000
625,00000
747,00000
625,00000
625,00000
625,00000
22 405,54554
% исполнения
94,4
100,0
97,1
100,0
89,9
100,0
80,3
92,6
90,4
100,0
100,0
71,1
90,4
100,0
94,5
12. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
ВСЕГО утверждено, в том числе:
46 091,50000
30 278,70000
10 288,90000
6 039,00000
3 036,30000
8 582,20000
4 781,80000
625,70000
12 123,00000
4 105,00000
10 641,30000
8 278,70000
11 609,60000
5 299,20000
161 780,90000
ВСЕГО исполнено, в том числе:
44 232,00000
30 278,70000
9 245,71630
5 940,52648
2 713,77021
8 582,20000
3 968,23023
542,71855
11 580,67784
4 100,21684
9 945,87473
7 617,81609
10 891,46292
5 024,30000
154 664,21019
% исполнения
96,0
100,0
89,9
98,4
89,4
100,0
83,0
86,7
95,5
99,9
93,5
92,0
93,8
94,8
95,6
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
11 695,00000
4 805,00000
1 490,20000
1 688,00000
319,00000
944,00000
846,00000
97,00000
1 972,00000
1 494,00000
1 775,00000
997,00000
1 654,90000
916,00000
30 693,10000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
11 695,00000
4 805,00000
1 471,02544
1 589,52648
319,00000
944,00000
846,00000
97,00000
1 972,00000
1 494,00000
1 775,00000
997,00000
1 654,90000
916,00000
30 575,45192
% исполнения
100,0
100,0
98,7
94,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
34 396,50000
25 473,70000
8 798,70000
4 351,00000
2 717,30000
7 638,20000
3 935,80000
528,70000
10 151,00000
2 611,00000
8 866,30000
7 281,70000
9 954,70000
4 383,20000
131 087,80000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
32 537,00000
25 473,70000
7 774,69086
4 351,00000
2 394,77021
7 638,20000
3 122,23023
445,71855
9 608,67784
2 606,21684
8 170,87473
6 620,81609
9 236,56292
4 108,30000
124 088,75827
% исполнения
94,6
100,0
88,4
100,0
88,1
100,0
79,3
84,3
94,7
99,8
92,2
90,9
92,8
93,7
94,7
13. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае
ВСЕГО утверждено, в том числе:
27 975,40000
13 884,00000
3 174,10000
2 081,20000
897,00000
2 861,00000
1 035,00000
380,00000
4 239,20000
1 036,00000
2 452,50000
1 510,00000
1 771,30000
1 262,00000
64 558,70000
ВСЕГО исполнено, в том числе:
24 765,03219
12 203,65200
2 871,60346
1 748,17632
658,95287
2 319,62000
735,72685
195,41136
3 672,56489
718,99854
2 068,42303
1 129,45727
1 494,27713
1 139,30000
55 721,19591
% исполнения
88,5
87,9
90,5
84,0
73,5
81,1
71,1
51,4
86,6
69,4
84,3
74,8
84,4
90,3
86,3
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
18 381,40000
9 111,00000
2 028,00000
1 370,00000
615,00000
1 881,00000
700,00000
296,00000
2 746,00000
664,00000
1 785,00000
854,00000
1 040,00000
853,00000
42 324,40000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
15 171,03219
7 599,43651
1 728,50346
1 041,17632
396,76043
1 563,62000
436,29185
140,77629
2 179,36489
380,29669
1 572,62800
476,58357
793,89613
853,00000
34 333,36633
% исполнения
82,5
83,4
85,2
76,0
64,5
83,1
62,3
47,6
79,4
57,3
88,1
55,8
76,3
100,0
81,1
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
9 594,00000
4 773,00000
1 146,10000
711,20000
282,00000
980,00000
335,00000
84,00000
1 493,20000
372,00000
667,50000
656,00000
731,30000
409,00000
22 234,30000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
9 594,00000
4 604,21549
1 143,10000
707,00000
262,19244
756,00000
299,43500
54,63507
1 493,20000
338,70185
495,79503
652,87370
700,38100
286,30000
21 387,82958
% исполнения
100,0
96,5
99,7
99,4
93,0
77,1
89,4
65,0
100,0
91,0
74,3
99,5
95,8
70,0
96,2
14. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
866 000,00000
462 087,00000
124 380,60000
80 392,30000
30 250,70000
114 271,90000
43 441,60000
15 047,20000
108 323,60000
41 848,00000
90 132,20000
75 127,00000
79 630,90000
70 075,00000
2 201 008,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
837 837,40000
448 103,00000
119 927,60000
78 133,30000
26 704,69460
110 870,90000
42 228,60000
14 664,20000
105 008,60000
40 623,00000
87 188,20000
73 293,00000
76 814,90000
68 243,00000
2 129 640,39460
% исполнения
96,7
97,0
96,4
97,2
88,3
97,0
97,2
97,5
96,9
97,1
96,7
97,6
96,5
97,4
96,8
15. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в отдельных образовательных учреждениях в Камчатском крае
Министерство образования и науки Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
182 078,80000
50 558,30000
15 522,00000
15 704,00000
26 548,90000
290 412,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
182 070,56000
50 558,30000
15 522,00000
14 304,63000
26 548,90000
289 004,39000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
91,1
100,0
99,5
16. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельным категориям граждан, имеющим детей и проживающим в Корякском округе, дополнительных мер социальной поддержки по плате, взимаемой с родителей или иных законных представителей за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
975,00000
1 415,91000
950,00000
1 309,50000
1 095,80000
5 746,21000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
807,08240
914,43400
950,00000
1 309,50000
826,30000
4 807,31640
% исполнения
82,8
64,6
100,0
100,0
75,4
83,7
17. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации
ВСЕГО утверждено, в том числе:
2 275,89890
1 004,39200
97,40000
0,00000
49,20000
198,10000
95,50300
0,00000
169,35110
47,00000
140,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 076,84500
ВСЕГО исполнено, в том числе:
2 085,51730
993,11068
97,40000
0,00000
49,20000
185,30000
74,32600
0,00000
161,69179
46,63941
129,10000
0,00000
0,00000
0,00000
3 822,28518
% исполнения
91,6
98,9
100,0
100,0
93,5
77,8
95,5
99,2
92,2
93,8
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
Министерство образования и науки Камчатского края
2 025,20000
752,30000
97,40000
0,00000
49,20000
145,10000
41,80000
0,00000
78,00000
47,00000
140,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 376,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
1 847,83450
752,30000
97,40000
0,00000
49,20000
145,10000
35,09200
0,00000
70,40015
46,63941
129,10000
0,00000
0,00000
0,00000
3 173,06606
% исполнения
91,2
100,0
100,0
100,0
100,0
84,0
90,3
99,2
92,2
94,0
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
Министерство культуры Камчатского края
250,69890
252,09200
0,00000
0,00000
0,00000
53,00000
53,70300
0,00000
91,35110
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
700,84500
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
237,68280
240,81068
0,00000
0,00000
0,00000
40,20000
39,23400
0,00000
91,29164
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
649,21912
% исполнения
94,8
95,5
75,8
73,1
99,9
92,6
18. Для осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в Камчатском крае
Министерство здравоохранения Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
25 556,81285
7 475,00000
1 592,00000
1 999,00000
589,00000
1 385,00000
385,10000
0,00000
5 088,80000
0,00000
824,00000
959,50000
1 351,00000
217,00000
47 422,21285
ВСЕГО исполнено, в том числе:
15 630,37458
6 352,07323
982,14804
1 245,92536
413,95441
780,88820
231,43596
0,00000
3 375,61433
0,00000
441,13000
809,21200
1 029,95883
217,00000
31 509,71494
% исполнения
61,2
85,0
61,7
62,3
70,3
56,4
60,1
66,3
53,5
84,3
76,2
100,0
66,4
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
21 997,40000
6 118,00000
1 348,00000
1 690,00000
522,00000
1 205,00000
318,10000
0,00000
4 358,80000
0,00000
689,00000
821,50000
1 200,00000
194,00000
40 461,80000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
12 070,96173
4 995,07323
738,14804
936,92536
346,95441
600,88820
164,43596
0,00000
2 645,61433
0,00000
306,13000
671,21200
878,95883
194,00000
24 549,30209
% исполнения
54,9
81,6
54,8
55,4
66,5
49,9
51,7
60,7
44,4
81,7
73,2
100,0
60,7
утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
3 559,41285
1 357,00000
244,00000
309,00000
67,00000
180,00000
67,00000
0,00000
730,00000
0,00000
135,00000
138,00000
151,00000
23,00000
6 960,41285
исполнено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
3 559,41285
1 357,00000
244,00000
309,00000
67,00000
180,00000
67,00000
0,00000
730,00000
0,00000
135,00000
138,00000
151,00000
23,00000
6 960,41285
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
19. На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Министерство специальных программ Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
0,00000
2 835,40000
557,24000
875,15567
36,00000
46,80000
410,00000
161,00000
0,00000
507,04000
300,00000
174,48000
669,60000
246,24000
6 818,95567
ВСЕГО исполнено, в том числе:
0,00000
2 835,40000
557,24000
875,15567
36,00000
46,80000
410,00000
97,19067
0,00000
507,04000
300,00000
174,48000
669,60000
246,24000
6 755,14634
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
60,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,1
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
0,00000
2 835,40000
557,24000
730,60000
36,00000
46,80000
410,00000
161,00000
0,00000
507,04000
300,00000
174,48000
669,60000
246,24000
6 674,40000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
0,00000
2 835,40000
557,24000
730,60000
36,00000
46,80000
410,00000
97,19067
0,00000
507,04000
300,00000
174,48000
669,60000
246,24000
6 610,59067
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
60,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,0
утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
144,55567
144,55567
исполнено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
144,55567
144,55567
% исполнения
100,0
100,0
20. Субвенции на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (ЗАГС)
ВСЕГО утверждено, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
485,15000
1 107,79000
1 100,76649
975,33783
588,27000
4 257,31432
ВСЕГО исполнено, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
485,15000
1 107,79000
1 100,76649
975,33783
588,27000
4 257,31432
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
235,15000
857,79000
511,70000
595,32000
285,47000
2 485,43000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
235,15000
857,79000
511,70000
595,32000
285,47000
2 485,43000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
250,00000
250,00000
589,06649
380,01783
302,80000
1 771,88432
исполнено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
250,00000
250,00000
589,06649
380,01783
302,80000
1 771,88432
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
ВСЕГО утверждено
2 009 731,16875
836 859,47700
311 460,89010
153 583,89767
69 269,75100
287 427,56900
88 671,57900
23 185,06200
177 158,07610
78 564,15600
155 400,39835
148 505,94549
176 009,58383
127 317,57598
4 643 145,13027
ВСЕГО исполнено
1 772 480,46056
785 740,43044
252 816,72652
143 065,28687
57 185,44117
270 726,65220
81 386,60180
21 153,73126
167 649,51767
75 778,89060
147 934,06422
134 911,55029
133 223,38798
117 789,91895
4 161 842,66053
% исполнения
88,2
93,9
81,2
93,2
82,6
94,2
91,8
91,2
94,6
96,5
95,2
90,8
75,7
92,5
89,6
в том числе:
утверждено за счет средств краевого бюджета
1 721 811,98590
763 544,84700
289 512,05400
142 031,74200
65 730,45100
268 417,76900
84 501,27900
21 952,16200
164 212,37610
67 963,46600
147 118,60835
135 137,49900
164 831,54600
116 250,57577
4 153 016,36112
исполнено за счет средств краевого бюджета
1 501 511,34874
716 816,93497
232 093,72893
132 838,95004
54 063,37912
252 936,70900
77 633,67399
20 180,96354
158 347,62246
65 645,54771
140 616,59622
122 070,80823
122 612,49519
106 722,91874
3 704 091,67688
% исполнения
87,2
93,9
80,2
93,5
82,3
94,2
91,9
91,9
96,4
96,6
95,6
90,3
74,4
91,8
89,2
утверждено за счет средств федерального бюджета
280 079,97000
68 957,63000
17 516,94000
10 598,60000
3 256,50000
18 129,80000
3 935,60000
1 197,00000
10 796,80000
9 950,69000
7 196,79000
12 241,38000
10 120,72000
4 479,21000
458 457,63000
исполнено за счет средств федерального бюджета
263 129,89897
64 566,49547
16 291,10149
9 272,78116
2 839,26205
16 909,94320
3 518,22781
936,86772
7 152,99521
9 483,34289
6 232,46800
11 713,67557
9 553,57496
4 479,21000
426 079,84450
% исполнения
93,9
93,6
93,0
87,5
87,2
93,3
89,4
78,3
66,3
95,3
86,6
95,7
94,4
100,0
92,9
утверждено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
7 839,21285
4 357,00000
4 431,89610
953,55567
282,80000
880,00000
234,70000
35,90000
2 148,90000
650,00000
1 085,00000
1 127,06649
1 057,31783
6 587,79021
31 671,13915
исполнено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
7 839,21285
4 357,00000
4 431,89610
953,55567
282,80000
880,00000
234,70000
35,90000
2 148,90000
650,00000
1 085,00000
1 127,06649
1 057,31783
6 587,79021
31 671,13915
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приложение 12
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в 2009 году
тыс. рублей
Наименование
Наименование главного распорядителя средств
Петропавловск-Камчатский городской округ
Елизовский муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Соболевский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Быстринский муниципальный район
Алеутский муниципальный район
Вилючинский городской округ
Городской округ "поселок Палана"
Олюторский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
Тигильский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по организации в границах муниципального образования тепло-, газо-, водоснабжения населения (на приобретение топлива с обязательным заключением Соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) или через ГУП "Камчатэнергоснаб")
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
315 140,50000
208 151,30000
111 149,00000
99 885,00000
30 303,30000
106 058,80000
0,00000
22 540,00000
103 696,00000
92 135,00000
151 055,42000
204 378,00000
144 328,00000
113 417,60000
1 702 237,92000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
310 338,50000
203 472,30000
108 200,00000
96 900,00000
28 979,30000
103 683,80000
0,00000
21 972,00000
98 674,00000
86 200,00000
141 361,42000
196 700,00000
138 761,16271
108 078,60000
1 643 321,08271
% исполнения
98,5
97,8
97,3
97,0
95,6
97,8
97,5
95,2
93,6
93,6
96,2
96,1
95,3
96,5
2. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с проведением капитального ремонта в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
63 948,00000
16 762,78700
2 654,00300
2 072,00100
317,00200
485,99900
857,00000
218,00000
8 172,00000
1 231,00000
1 832,00000
1 675,00000
1 690,00000
870,00000
102 784,79200
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
45 323,80000
16 762,78700
2 654,00000
2 071,00000
310,00200
485,99900
857,00000
218,00000
8 172,00000
1 231,00000
1 832,00000
1 675,00000
1 690,00000
870,00000
84 152,58800
% исполнения
70,9
100,0
100,0
100,0
97,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
81,9
3. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по оплате труда работников, финансируемых из местных бюджетов
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
496 465,00000
300 951,00000
80 203,00000
73 738,00000
27 359,00000
67 129,00000
29 592,00000
11 860,00000
106 732,00000
17 390,00000
55 202,00000
43 059,00000
50 647,00000
38 963,00000
1 399 290,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
496 465,00000
300 951,00000
80 203,00000
73 738,00000
27 359,00000
67 129,00000
29 592,00000
11 860,00000
106 732,00000
17 390,00000
55 202,00000
43 059,00000
50 647,00000
38 963,00000
1 399 290,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4. На выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств (на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда)
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
0,00000
281 349,00000
0,00000
57 424,00000
15 304,00000
54 828,00000
13 813,00000
7 942,00000
94 408,00000
0,00000
38 344,00000
18 357,00000
48 574,00000
20 074,00000
650 417,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
0,00000
281 349,00000
0,00000
57 424,00000
15 304,00000
54 828,00000
13 813,00000
7 942,00000
94 408,00000
0,00000
38 344,00000
18 357,00000
48 574,00000
20 074,00000
650 417,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по разработке документов территориального планирования
Министерство строительства Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
0,00000
12 661,70000
6 180,00000
2 444,00000
1 622,50000
3 424,50000
3 357,00000
1 500,00000
5 429,50000
1 669,60000
2 398,50000
4 750,00000
3 255,00000
4 650,00000
53 342,30000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
0,00000
12 661,70000
6 180,00000
2 444,00000
1 404,00000
2 780,00000
3 357,00000
1 500,00000
5 429,48800
1 669,60000
2 398,50000
4 750,00000
3 255,00000
4 650,00000
52 479,28800
% исполнения
100,0
100,0
100,0
86,5
81,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,4
6. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в части обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
Министерство здравоохранения Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
17 490,00000
13 341,00000
2 034,50000
572,00000
461,00000
3 221,50000
578,00000
61,00000
4 325,00000
1 677,00000
1 041,00000
645,00000
865,00000
683,00000
46 995,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
17 489,37747
13 341,00000
2 034,50000
572,00000
461,00000
2 555,73380
578,00000
61,00000
4 325,00000
1 677,00000
1 041,00000
645,00000
865,00000
627,00000
46 272,61127
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
79,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
91,8
98,5
7. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по комплектованию книжных фондов библиотек, финансируемых из местных бюджетов
Министерство культуры Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
625,00000
207,00000
41,00000
31,00000
9,00000
36,00000
8,00000
2,00000
80,00000
0,00000
19,00000
15,00000
28,00000
8,00000
1 109,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
625,00000
207,00000
41,00000
31,00000
9,00000
36,00000
8,00000
2,00000
80,00000
0,00000
19,00000
15,00000
28,00000
8,00000
1 109,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8. На реализацию краевых целевых программ
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
3 530,00000
9 654,25000
2 792,14000
1 133,07000
840,23000
3 380,73000
2 044,00000
925,00000
475,30500
1 482,00000
2 879,00000
2 780,00000
2 909,00000
3 174,00000
37 998,72500
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
2 703,99300
9 514,25000
2 572,14000
1 133,07000
749,23000
3 380,63000
2 044,00000
925,00000
475,30500
1 482,00000
600,00000
1 461,00000
724,00000
2 605,70000
30 370,31800
% исполнения
76,6
98,5
92,1
100,0
89,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20,8
52,6
24,9
82,1
79,9
9. На строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Агентство транспорта Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
46 762,00000
10 000,00000
22 312,00000
79 074,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
46 762,00000
10 000,00000
22 312,00000
79 074,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
10. На осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
Министерство строительства Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
0,00000
12 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 900,00000
ВСЕГО исполнено, в том числе:
0,00000
12 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 900,00000
% исполнения
100,0
100,0
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
9 000,00000
9 000,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
9 000,00000
9 000,00000
% исполнения
100,0
100,0
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
3 900,00000
3 900,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
3 900,00000
3 900,00000
% исполнения
100,0
100,0
11. На реализацию краевой адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае на 2009 год"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
0,00000
63 138,93900
12 376,08500
5 993,62100
5 650,77000
17 065,19900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
104 224,61400
ВСЕГО исполнено, в том числе:
0,00000
63 138,93900
12 376,08500
5 993,62100
5 650,77000
17 065,19900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
104 224,61400
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ)
59 241,97600
11 612,22800
5 623,69200
5 302,00200
16 011,92800
97 791,82600
исполнено (за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ)
59 241,97600
11 612,22800
5 623,69200
5 302,00200
16 011,92800
97 791,82600
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
3 896,96300
763,85700
369,92900
348,76800
1 053,27100
6 432,78800
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
3 896,96300
763,85700
369,92900
348,76800
1 053,27100
6 432,78800
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12. На реализацию краевой целевой программы "Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края в 2009 году"
Агентство по занятости населения Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
2 680,58725
813,67000
314,98160
537,37130
43,27855
493,42000
103,02000
43,27855
43,27855
0,00000
43,27855
43,27855
43,27855
43,27855
5 246,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
0,00000
588,56892
196,71598
0,00000
0,00000
464,97396
102,71947
0,00000
43,27855
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 396,25688
% исполнения
0,0
72,3
62,5
0,0
0,0
94,2
99,7
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,6
13. На поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Министерство общественных отношений Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
626,00000
1 230,00000
1 270,00000
128,00000
424,00000
2 926,00000
5 124,10000
599,00000
250,00000
2 590,00000
4 473,00000
2 860,00000
6 845,00000
6 191,90000
35 537,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
626,00000
1 230,00000
1 270,00000
128,00000
424,00000
2 926,00000
5 124,10000
599,00000
250,00000
2 590,00000
3 317,00000
2 860,00000
6 164,00000
6 191,90000
33 700,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
74,2
100,0
90,1
100,0
94,8
14. На ликвидацию последствий циклона, произошедшего в период с 16 по 18 декабря 2008 года в Олюторском муниципальном районе
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
222,19500
222,19500
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
222,19500
222,19500
% исполнения
100,0
100,0
15. На предотвращение чрезвычайной ситуации на р.Авача в районе СХПК "Кам-Агро" в Елизовском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
158,79000
158,79000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
158,79000
158,79000
% исполнения
100,0
100,0
16. На проведение неотложных аварийных работ по организации пропуска вод через дорожное полотно в поселке Раздольный в Елизовском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
50,00000
50,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
50,00000
50,00000
% исполнения
100,0
100,0
17. На завершение аварийно-восстановительных работ пирса в с.Никольское в Алеутском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
3 078,50500
3 078,50500
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
3 078,50500
3 078,50500
% исполнения
100,0
100,0
18. На проведение работ по восстановлению кровли многоквартирного дома №5 по ул.Набережная в п.Крутогоровский в Соболевском муниципальном районе
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
652,43700
652,43700
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
652,43700
652,43700
% исполнения
100,0
100,0
19. На проведение ремонтно-восстановительных работ жилых домов в с.Слаутное, пострадавших в результате пожара в Пенжинском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
2 976,00000
2 976,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
2 976,00000
2 976,00000
% исполнения
100,0
100,0
20. На проведение аварийно-восстановительных работ по расчистке русла и укреплению левого берега р. Половинка г.Елизово в Елизовском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
785,00000
785,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
785,00000
785,00000
% исполнения
100,0
100,0
21. На приобретение квартиры для семьи Л.В. Павлиновой в СП "с. Ивашка" Карагинского муниципального района
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
120,00000
120,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
120,00000
120,00000
% исполнения
100,0
100,0
ВСЕГО утверждено
947 267,08725
922 154,43600
229 014,70960
243 958,06330
82 986,51755
281 361,14800
55 476,12000
48 768,78355
323 611,08355
118 174,60000
257 509,39355
278 682,27855
259 184,27855
191 050,77855
4 239 199,27800
ВСЕГО исполнено
920 333,67047
917 110,33492
225 727,44098
240 434,69100
81 302,73900
277 647,33576
55 475,81947
48 157,50500
318 589,07155
112 239,60000
244 337,11500
269 642,00000
250 708,16271
185 044,20000
4 146 749,68586
% исполнения
97,2
99,5
98,6
98,6
98,0
98,7
100,0
98,7
98,4
95,0
94,9
96,8
96,7
96,9
97,8
в том числе:
утверждено за счет средств федерального бюджета
50 693,58725
11 250,67000
11 625,98160
696,37130
476,27855
25 767,42000
5 235,12000
644,27855
373,27855
2 590,00000
4 535,27855
2 918,27855
6 916,27855
6 243,17855
129 966,00000
исполнено за счет средств федерального бюджета
48 013,00000
11 025,56892
11 507,71598
159,00000
433,00000
25 738,97396
5 234,81947
601,00000
373,27855
2 590,00000
3 336,00000
2 875,00000
6 192,00000
6 199,90000
124 279,25688
% исполнения
94,7
98,0
99,0
22,8
90,9
99,9
100,0
93,3
100,0
100,0
73,6
98,5
89,5
99,3
95,6
утверждено за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,00000
59 241,97600
11 612,22800
5 623,69200
5 302,00200
16 011,92800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
97 791,82600
исполнено за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,00000
59 241,97600
11 612,22800
5 623,69200
5 302,00200
16 011,92800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
97 791,82600
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено за счет средств краевого бюджета
896 573,50000
851 661,79000
205 776,50000
237 638,00000
77 208,23700
239 581,80000
50 241,00000
48 124,50500
323 237,80500
115 584,60000
252 974,11500
275 764,00000
252 268,00000
184 807,60000
4 011 441,45200
исполнено за счет средств краевого бюджета
872 320,67047
846 842,79000
202 607,49700
234 651,99900
75 567,73700
235 896,43380
50 241,00000
47 556,50500
318 215,79300
109 649,60000
241 001,11500
266 767,00000
244 516,16271
178 844,30000
3 924 678,60298
% исполнения
97,3
99,4
98,5
98,7
97,9
98,5
100,0
98,8
98,4
94,9
95,3
96,7
96,9
96,8
97,8
Приложение 13
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2008 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета в 2009 году
тыс. рублей
Наименование
Наименование главного распорядителя средств
Петропавловск-Камчатский городской округ
Елизовский муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Соболевский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Быстринский муниципальный район
Алеутский муниципальный район
Вилючинский городской округ
Городской округ "поселок Палана"
Олюторский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
Тигильский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. На обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
6 547,60000
696,50000
696,50000
1 114,50000
8 358,60000
17 413,70000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
6 547,60000
696,50000
696,50000
1 114,50000
5 706,36466
14 761,46466
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
68,3
84,8
2. На развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
58 501,00000
58 501,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
58 501,00000
58 501,00000
% исполнения
100,0
100,0
3. На переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
59 495,00000
59 495,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
59 281,44939
59 281,44939
% исполнения
99,6
99,6
4.Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
15 000,00000
13 500,00000
10 643,21034
1 973,00000
41 116,21034
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
15 000,00000
13 500,00000
10 643,21034
1 973,00000
41 116,21034
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5. На содержание здания и организацию работы досугового центра молодежи
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
6 667,81200
6 667,81200
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
6 667,81200
6 667,81200
% исполнения
100,0
100,0
6. На проведение ремонтно-восстановительных работ по ликвидации последствий циклона, прошедшего 07.12.2008года в Усть-Большерецком муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
637,00000
637,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
637,00000
637,00000
% исполнения
100,0
100,0
7. На ликвидацию последствий циклона в Карагинском районе в период с 25 по 29 сентября 2009 года
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
730,00000
730,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
730,00000
730,00000
% исполнения
100,0
100,0
8. На компенсацию расходов ООО "Морошка" за выполненные работы по эвакуации людей, ликвидации последствий циклона, произошедшего в период с 16 по 18 декабря 2008 года в Карагинском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
200,00000
200,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
200,00000
200,00000
% исполнения
100,0
100,0
9. На проведение ремонтно-восстановительных работ жилых домов по ликвидации последствий циклона, прошедшего в период с 16 по 18 декабря 2008 года в Алеутском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
960,65400
960,65400
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
960,65400
960,65400
% исполнения
100,0
100,0
10. На частичное погашение кредиторской задолженности теплоснабжающих предприятий муниципальных образований на оплату за поставки топлива
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
192 856,30000
4 029,00000
7 214,00000
204 099,30000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
192 856,30000
4 029,00000
7 214,00000
204 099,30000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
11. На погашение кредиторской задолженности за 2008 год по расходным обязательствам муниципальных образований по организации в границах муниципального образования газоснабжения населения в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 13.02.2008 № 21-П
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
6 613,18499
6 613,18499
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
6 613,18499
6 613,18499
% исполнения
100,0
100,0
12. На возмещение расходов бюджета сельского поселения "село Пахачи", связанных с предоставлением услуг водоснабжения населению по сниженным тарифам для расчетов с ОАО "Корякэнерго"
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
1 998,60000
1 998,60000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
1 998,60000
1 998,60000
% исполнения
100,0
100,0
13. На погашение кредиторской задолженности за 2006 год по реализации Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
486,33931
486,33931
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
486,33931
486,33931
% исполнения
100,0
100,0
14. На приобретение специализированного оборудования, мебели и инвентаря для детского сада № 37 компенсирующего вида (распоряжение Президента РФ от 01.11.2008 № 655-рп)
Министерство образования и науки Камчатского края
утверждено ( за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года)
470,00000
470,00000
исполнено ( за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года)
470,00000
470,00000
% исполнения
100,0
100,0
15. На приобретение медицинского оборудования для проведения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (распоряжение Президента РФ от 17.09.2009 № 601-рп)
Министерство здравоохранения Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
3 200,00000
500,00000
3 700,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
0,00000
497,00000
497,00000
% исполнения
0,0
99,4
13,4
ВСЕГО утверждено
3 670,00000
214 903,90000
696,50000
18 862,50000
6 613,18499
8 328,50000
486,33931
960,65400
126 354,60000
6 667,81200
1 998,60000
11 573,21034
0,00000
1 973,00000
403 088,80064
ВСЕГО исполнено
470,00000
214 900,90000
696,50000
18 862,50000
6 613,18499
8 328,50000
486,33931
960,65400
123 488,81405
6 667,81200
1 998,60000
11 573,21034
0,00000
1 973,00000
397 020,01469
% исполнения
12,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,7
100,0
100,0
100,0
100,0
98,5
в том числе:
утверждено за счет средств краевого бюджета
0,00000
207 856,30000
0,00000
18 166,00000
6 613,18499
7 214,00000
486,33931
960,65400
0,00000
6 667,81200
1 998,60000
11 573,21034
0,00000
1 973,00000
263 509,10064
исполнено за счет средств краевого бюджета
0,00000
207 856,30000
0,00000
18 166,00000
6 613,18499
7 214,00000
486,33931
960,65400
0,00000
6 667,81200
1 998,60000
11 573,21034
0,00000
1 973,00000
263 509,10064
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009
470,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
470,00000
исполнено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009
470,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
470,00000
% исполнения
100,0
100,0
утверждено за счет средств федерального бюджета
3 200,00000
7 047,60000
696,50000
696,50000
0,00000
1 114,50000
0,00000
0,00000
126 354,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
139 109,70000
исполнено за счет средств федерального бюджета
0,00000
7 044,60000
696,50000
696,50000
0,00000
1 114,50000
0,00000
0,00000
123 488,81405
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
133 040,91405
% исполнения
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,7
95,6
Приложение 14
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении краевых целевых программ за 2009 год
I.Перечень краевых целевых программ на 2009 год
тыс. рублей
Целевая статья
№№ п/п
Наименование программы
Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств
ГРС
Раздел, под-раздел
Вид расходов
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5220100
1.
Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
41 751,99290
35 236,28672
84,4
5220101
1)
направление "Вакцинопрофилактика", всего - в том числе:
814
0910
079
436,50000
0,00000
0,0
на реализацию приоритетного национального проекта
436,50000
0,00000
5220102
2)
направление "Туберкулез"
814
0910
079
17 097,26289
13 370,91000
78,2
5220104
4)
направление "Сахарный диабет"
814
0910
079
15 259,43865
15 259,43865
100,0
5220105
5)
направление "Инфекции, передаваемые половым путем"
814
0910
079
280,00000
279,83250
99,9
5220107
7)
направление "Онкология"
814
0910
079
3 319,98901
2 521,50664
75,9
5220108
8)
направление "Артериальная гипертония"
814
0910
079
161,57500
157,86458
97,7
5220109
9)
направление "Психические расстройства"
814
0910
079
1 158,42735
219,75635
19,0
5220110
10)
направление "Поддержка и развитие здравоохранения Камчатского края", всего - из них:
814
0910
079
4 038,80000
3 426,97800
84,9
на реализацию приоритетного национального проекта
901,00000
289,17800
32,1
5223400
2.
Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2008 год" - всего, в том числе:
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
33 693,58709
33 693,58709
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
33 693,58709
33 693,58709
100,0
5223404
1)
подпрограмма "ВИЧ- инфекция", всего - в том числе:
814
0910
079
5 100,53894
5 100,53894
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
5 100,53894
5 100,53894
100,0
5223402
2)
подпрограмма "Артериальная гипертония"
814
0910
079
360,42500
360,42500
100,0
5223401
3)
подпрограмма "Психические расстройства"
814
0910
079
207,47265
207,47265
100,0
5223403
4)
подпрограмма "Поддержка и развитие здравоохранения Камчатского края", всего - из них:
814
0910
079
10 404,92900
10 404,92900
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
10 254,94000
10 254,94000
100,0
5223405
5)
подпрограмма "Сахарный диабет"
814
0910
079
5 014,29055
5 014,29055
100,0
5223406
5)
подпрограмма "Туберкулез"
814
0910
079
1 364,49248
1 364,49248
100,0
5223407
5)
подпрограмма "Онкология"
814
0910
079
493,44000
493,44000
100,0
5223408
5)
подпрограмма "Вирусные гепатиты", всего - в том числе:
814
0910
079
10 747,99847
10 747,99847
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
10 747,99847
10 747,99847
100,0
5220200
3.
Программа "Развитие образования Камчатского края на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
16 608,28778
16 513,98269
99,4
5220201
1)
направление "Совершенствование структуры, содержания и технологий образования", всего - из них:
813
0709
022
12 766,00000
12 703,09000
99,5
на реализацию приоритетного национального проекта
5 000,00000
4 937,09000
98,7
5220202
2)
направление "Развитие системы контроля и оценки качества образовательных услуг в сфере образования"
813
0709
022
2 858,28778
2 837,29269
99,3
5220203
3)
направление "Повышение эффективности управления в системе образования"
813
0709
022
984,00000
973,60000
98,9
5222600
4.
Закон Камчатской области "О социально-экономической программе Камчатской области "Развитие образования Камчатской области на 2006 - 2010 годы" - всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
5 394,26303
5 394,26303
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
5 394,26303
5 394,26303
100,0
5222601
1)
подпрограмма "Инновационная деятельность", всего - из них:
813
0709
022
984,84361
984,84361
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
980,94500
980,94500
100,0
5222602
2)
подпрограмма "Информатизация образования", всего - из них:
813
0709
022
135,93100
135,93100
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
58,83658
58,83658
100,0
5222603
3)
подпрограмма "Профессиональное образование"
813
0709
022
490,00000
490,00000
100,0
5222604
4)
подпрограмма "Развитие воспитания и дополнительного образования детей"
813
0709
022
204,50000
204,50000
100,0
5222605
5)
подпрограмма "Кадры"
813
0709
022
31,37266
31,37266
100,0
5222606
6)
подпрограмма "Школьный учебник"
813
0709
022
3 547,61576
3 547,61576
100,0
5220300
5.
Программа "Безопасность образовательного учреждения Камчатского края на 2009 год"
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
590,85326
590,85326
100,0
5222700
6.
Программа "Безопасность образовательного учреждения на 2008 год" - всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
3 951,12975
3 951,12975
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
3 951,12975
3 951,12975
100,0
5220500
7.
Программа "Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2009 год"
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
1 149,99300
1 149,99300
100,0
5220600
8.
Программа "Культура Камчатки на 2009 год" - всего, в том числе:
Министерство культуры Камчатского края
816
0801
023
1 365,64600
1 365,64600
100,0
5222800
9.
Программа "Государственная поддержка инновационной деятельности региональных образовательных учреждений высшей школы и научных организаций Камчатского края на 2008 год"- всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
48,14400
48,14400
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
48,14400
48,14400
100,0
5222900
10.
Программа "Школьное питание на 2008 год"- всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
22,47573
22,47573
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
22,47573
22,47573
100,0
5220700
11.
Программа "Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, на 2009 год" - всего, в том числе:
20 637,42997
13 520,65296
65,5
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
0114
012
788,00517
788,00517
100,0
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
1 649,42480
1 531,65437
92,9
Министерство культуры Камчатского края
816
0801
023
2 000,00000
1 999,89850
100,0
Министерство по делам Корякского округа - всего, в том числе:
817
1102
010
3 200,00000
1 109,70000
34,7
Быстринский муниципальный район
817
1102
010
332,00000
332,00000
100,0
Олюторский муниципальный район
817
1102
010
772,00000
0,00000
0,0
Карагинский муниципальный район
817
1102
010
565,00000
0,00000
0,0
Тигильский муниципальный район
817
1102
010
801,00000
160,00000
20,0
Пенжинский муниципальный район
817
1102
010
730,00000
617,70000
84,6
Министерство общественных отношений Камчатского края - всего, из них:
13 000,00000
8 091,39492
62,2
Министерство общественных отношений Камчатского края
818
0114
012
1 000,00000
206,39492
20,6
Муниципальные районы, городские округа в Камчатском крае- всего, в том числе:
818
1102
010
12 000,00000
7 885,00000
65,7
Петропавловск-Камчатский городской округ
818
1102
010
288,00000
288,00000
100,0
Елизовский муниципальный район
818
1102
010
540,00000
400,00000
74,1
Усть-Камчатский муниципальный район
818
1102
010
560,00000
390,00000
69,6
Усть-Большерецкий муниципальный район
818
1102
010
58,00000
58,00000
100,0
Соболевский муниципальный район
818
1102
010
186,00000
186,00000
100,0
Мильковский муниципальный район
818
1102
010
741,00000
741,00000
100,0
Быстринский муниципальный район
818
1102
010
1 230,00000
1 230,00000
100,0
Алеутский муниципальный район
818
1102
010
764,00000
764,00000
100,0
Вилючинский городской округ
818
1102
010
110,00000
110,00000
100,0
Олюторский муниципальный район
818
1102
010
1 718,00000
211,00000
12,3
Карагинский муниципальный район
818
1102
010
1 254,00000
500,00000
39,9
Тигильский муниципальный район
818
1102
010
1 784,00000
240,00000
13,5
Пенжинский муниципальный район
818
1102
010
1 627,00000
1 627,00000
100,0
Городской округ "Палана"
818
1102
010
1 140,00000
1 140,00000
100,0
5224200
12.
Закон Камчатской области "О социально-экономической программе Камчатской области "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в Камчатской области до 2011 года" - погашение кредиторской задолженности за 2008 год - всего, в том числе:
361,99483
361,99483
100,0
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
350,00000
350,00000
100,0
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
0114
012
11,99483
11,99483
100,0
5220800
13.
Программа "Дети Камчатки"на 2009 год"- всего, в том числе:
6 807,96400
6 678,19158
98,1
5220801
1)
направление "Здоровое поколение", всего - из них:
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
1 050,96400
1 050,00000
99,9
на реализацию приоритетного национального проекта
950,00000
950,00000
100,0
5220802
2)
направление "Одаренные дети", всего, в том числе:
1 300,00000
1 289,83000
99,2
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
970,00000
970,00000
100,0
Министерство культуры Камчатского края
816
0709
022
330,00000
319,83000
96,9
5220803
3)
направление "Дети и семья", всего - в том числе:
4 457,00000
4 338,36158
97,3
5220804
3.1)
раздел "Профилактика безнадзорности и правонарушений", всего, в том числе:
2 607,00000
2 542,56445
97,5
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
1004
068
1 400,00000
1 400,00000
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
1004
068
1 207,00000
1 142,56445
94,7
5220805
3.2)
раздел "Дети - сироты"
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
900,00000
850,79733
94,5
5220806
3.3)
раздел "Дети - инвалиды", всего, в том числе:
950,00000
944,99980
99,5
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
0709
022
600,00000
595,00000
99,2
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
100,00000
100,00000
100,0
Агентство по физической культуре и спорту
828
0908
012
150,00000
149,99980
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
100,00000
100,00000
100,0
5223000
14.
Программа "Дети Камчатки" на 2008 год - всего, в том числе:
1 549,40142
1 549,40142
100,0
5223001
1)
подпрограмма "Одаренные дети" - всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
815
0709
022
10,78430
10,78430
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
10,78430
10,78430
100,0
5223002
2)
направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"- всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
1004
068
52,62200
52,62200
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
52,62200
52,62200
100,0
5223003
3)
направление "Дети - сироты" - всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
1004
068
108,55012
108,55012
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
108,55012
108,55012
100,0
5223004
4)
подпрограмма "Здоровое поколение"- всего, в том числе:
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
1 377,44500
1 377,44500
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год всего, в том числе:
1 377,44500
1 377,44500
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
1 377,44500
1 377,44500
100,0
5220900
15.
Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
810
9 969,30500
8 536,59200
85,6
5220901
1)
раздел "Энергосбережение"
810
1102
010
4 000,00000
3 647,28700
91,2
Петропавловск-Камчатский городской округ
810
1102
010
1 275,00000
1 241,38700
97,4
Елизовский муниципальный район
810
1102
010
509,00000
509,00000
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район
810
1102
010
558,00000
558,00000
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район
810
1102
010
141,00000
141,00000
100,0
Соболевский муниципальный район
810
1102
010
91,00000
0,00000
0,0
Мильковский муниципальный район
810
1102
010
195,00000
194,90000
99,9
Быстринский муниципальный район
810
1102
010
93,00000
93,00000
100,0
Алеутский муниципальный район
810
1102
010
81,00000
81,00000
100,0
Вилючинский городской округ
810
1102
010
159,00000
159,00000
100,0
Олюторский муниципальный район
810
1102
010
156,00000
156,00000
100,0
Карагинский муниципальный район
810
1102
010
286,00000
286,00000
100,0
Тигильский муниципальный район
810
1102
010
90,00000
90,00000
100,0
Пенжинский муниципальный район
810
1102
010
228,00000
0,00000
0,0
Городской округ "Палана"
138,00000
138,00000
100,0
5220902
2)
раздел "Питьевая вода"
810
1102
010
3 969,30500
3 557,30500
89,6
Петропавловск-Камчатский городской округ
810
1102
010
1 276,00000
1 092,00000
85,6
Елизовский муниципальный район
810
1102
010
509,00000
509,00000
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район
810
1102
010
559,00000
559,00000
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район
810
1102
010
142,00000
142,00000
100,0
Соболевский муниципальный район
810
1102
010
91,00000
91,00000
100,0
Мильковский муниципальный район
810
1102
010
195,00000
195,00000
100,0
Быстринский муниципальный район
810
1102
010
93,00000
93,00000
100,0
Алеутский муниципальный район
810
1102
010
80,00000
80,00000
100,0
Вилючинский городской округ
810
1102
010
128,30500
128,30500
100,0
Олюторский муниципальный район
810
1102
010
156,00000
156,00000
100,0
Карагинский муниципальный район
810
1102
010
286,00000
286,00000
100,0
Тигильский муниципальный район
810
1102
010
89,00000
89,00000
100,0
Пенжинский муниципальный район
810
1102
010
228,00000
0,00000
0,0
Городской округ "Палана"
810
1102
010
137,00000
137,00000
100,0
5220903
3)
раздел "Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства"
810
1102
010
1 900,00000
1 292,00000
68,0
Петропавловск-Камчатский городской округ
810
1102
010
608,00000
0,00000
0,0
Елизовский муниципальный район
810
1102
010
245,00000
245,00000
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район
810
1102
010
269,00000
269,00000
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район
810
1102
010
72,00000
72,00000
100,0
Соболевский муниципальный район
810
1102
010
46,00000
46,00000
100,0
Мильковский муниципальный район
810
1102
010
97,00000
97,00000
100,0
Быстринский муниципальный район
810
1102
010
46,00000
46,00000
100,0
Вилючинский городской округ
810
1102
010
78,00000
78,00000
100,0
Олюторский муниципальный район
810
1102
010
77,00000
77,00000
100,0
Карагинский муниципальный район
810
1102
010
139,00000
139,00000
100,0
Тигильский муниципальный район
810
1102
010
45,00000
45,00000
100,0
Пенжинский муниципальный район
810
1102
010
111,00000
111,00000
100,0
Городской округ "Палана"
810
1102
010
67,00000
67,00000
100,0
5220904
4)
раздел "Подготовка кадров"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и энергетики Камчатского края
810
0505
012
100,00000
40,00000
40,0
5221000
16.
Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края Камчатского края
38 685,00000
38 634,57000
99,9
Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края
806
0412
012
37 182,00000
37 181,96400
100,0
Муниципальные районы, городские округа в Камчатском крае - всего, в том числе:
1 503,00000
1 452,60600
96,6
Петропавловск-Камчатский городской округ
806
1102
010
83,00000
82,60600
99,5
Елизовский муниципальный район
806
1102
010
250,00000
250,00000
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район
806
1102
010
100,00000
50,00000
50,0
Соболевский муниципальный район
806
1102
010
220,00000
220,00000
100,0
Быстринский муниципальный район
806
1102
010
250,00000
250,00000
100,0
Карагинский муниципальный район
806
1102
010
250,00000
250,00000
100,0
Тигильский муниципальный район
806
1102
010
100,00000
100,00000
100,0
Пенжинский муниципальный район
806
1102
010
250,00000
250,00000
100,0
5221100
17.
Программа "Повышение плодородия почв в Камчатском крае на 2009 год"
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
807
0405
342
25 490,00000
25 490,00000
100,0
5223100
18.
Программа "Повышение плодородия почв в Камчатской области в 2006-2010 годах" - всего, в том числе:
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
807
0405
342
1 600,00000
1 600,00000
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
1 600,00000
1 600,00000
100,0
5221200
19.
Программа "Развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Камчатском крае на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
807
0405
342
271 620,00000
259 524,64850
95,5
5221201
1)
раздел "Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса"
807
0405
342
1 000,00
691,52350
69,2
5221202
2)
раздел "Развитие животноводства"
807
0405
342
228 970,00000
227 747,58000
99,5
5221203
3)
раздел "Развитие растениеводства"
807
0405
342
2 900,00000
2 170,68000
74,9
5221204
4)
раздел "Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства"
807
0405
342
10 650,00000
3 689,46400
34,6
5221205
5)
раздел "Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства"
807
0405
342
27 100,00000
25 225,40100
93,1
5221206
6)
раздел "Снижение рисков в сельском хозяйстве"
807
0405
342
1 000,00000
0,00000
0,0
5221300
20.
Программа "Пожарная безопасность в Камчатском крае на 2009 год"
Министерство специальных программ Камчатского края
819
0310
012
350,00000
324,23960
92,6
5221400
21.
Программа "Антитеррор в Камчатском крае (2009 год)" - всего, в том числе:
1 700,00000
1 699,00000
99,9
Министерство общественных отношений Камчатского края
818
0114
012
826,00000
825,00000
99,9
Министерство специальных программ Камчатского края
819
0114
012
874,00000
874,00000
100,0
5223200
22.
Программа "Антитеррор в Камчатском крае (2008 год)"- погашение кредиторской задолженности за 2008 год всего, в том числе:
870,91251
870,91251
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
504,96250
504,96250
100,0
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
365,95001
365,95001
100,0
5221500
23.
Программа "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов различного уровня государственной гражданской службы Камчатского края на 2009 год"
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
804
0114
012
1 680,72000
1 175,25000
69,9
5223600
24.
Программа "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов различного уровня государственной гражданской службы Камчатской области на период до 2011 года"- всего, в том числе:
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
804
0114
012
453,75000
453,75000
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
453,75000
453,75000
100,0
5223300
25.
Закон Корякского автономного округа "Окружная целевая Программа подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в Корякском автономном округе на 2004-2010 годы"
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
132,39950
130,16470
98,3
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
132,39950
130,16470
98,3
5221600
26.
Программа "Электронная Камчатка 2009" - всего, в том числе:
11 697,89753
11 152,28100
95,3
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
820
0410
059
4 314,22153
4 277,95500
99,2
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
0410
059
6 484,00000
5 974,85000
92,1
Министерство культуры Камчатского края
816
0801
022
300,00000
300,00000
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
599,67600
599,47600
100,0
5223500
27.
Программа "Электронная Камчатка 2008" - всего, в том числе:
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
820
0410
059
5 085,77847
5 085,77847
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
5 085,77847
5 085,77847
100,0
5221700
28.
Программа "Создание системы кадастра недвижимости в Камчатском крае на 2009 год"
Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края
822
0412
012
1 785,95000
589,95000
33,0
5221900
29.
Программа "Молодежь Камчатки - 2009"
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
0707
447
2 414,00000
2 414,00000
100,0
5222000
30.
Программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:
1 050,00000
1 049,80000
100,0
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
0707
447
500,00000
500,00000
100,0
Министерство культуры Камчатского края
816
0709
022
190,00000
190,00000
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
60,00000
60,00000
100,0
Министерство общественных отношений Камчатского края
818
0114
012
300,00000
299,80000
99,9
5222100
31.
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:
2 745,00000
2 532,19750
92,2
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
300,00000
297,20000
99,1
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
695,00000
484,99750
69,8
Управление внутренних дел по Камчатскому краю
844
0302
014
1 750,00000
1 750,00000
100,0
5222200
32.
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатского края на 2009 год" - всего, в том числе:
976,10000
976,09999
100,0
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
0707
447
230,00000
230,00000
100,0
Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края
828
0709
022
90,00000
89,99999
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
241,10000
241,10000
100,0
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
297,00000
297,00000
100,0
Министерство культуры Камчатского края
816
0801
023
70,00000
70,00000
100,0
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
804
0114
012
48,00000
48,00000
100,0
5222300
33.
Программа "Профилактика правонарушений и преступлений на территории Камчатского края на 2009 год"
Управление внутренних дел по Камчатскому краю
844
0302
014
1 000,00000
999,21902
99,9
5222400
34.
Программа "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:
Министерство природных ресурсов Камчатского края
808
15 405,97000
15 255,97000
99,0
Министерство природных ресурсов Камчатского края
808
0603
012
8 905,97000
8 755,97000
98,3
Елизовский муниципальный район
808
1102
010
6 500,00000
6 500,00000
100,0
5100300
35.
Программа "Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края в 2009 году"- всего, в том числе:
Агентство по занятости населения Камчатского края
829
0401
001
131 687,10000
46 968,27836
35,7
за счет средств краевого бюджета
6 584,40000
2 975,06913
45,2
за счет средств федерального бюджета- всего,в том числе:
125 102,70000
43 993,20923
35,2
Агентство по занятости населения Камчатского края
829
0401
001
119 856,70000
42 596,95235
35,5
Муниципальные районы, городские округа в Камчатском крае - всего, в том числе:
829
1102
010
5 246,00000
1 396,25688
26,6
Петропавловск-Камчатский городской округ
829
1102
010
2 680,58725
0,00000
0,0
Елизовский муниципальный район
829
1102
010
813,67000
588,56892
72,3
Вилючинский городской округ
829
1102
010
43,27855
43,27855
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район
829
1102
010
314,98160
196,71598
62,5
Усть-Большерецкий муниципальный район
829
1102
010
537,37130
0,00000
0,0
Мильковский муниципальный район
829
1102
010
493,42000
464,97396
94,2
Соболевский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
Быстринский муниципальный район
829
1102
010
103,02000
102,71947
99,7
Алеутский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
Карагинский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
Тигильский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
Пенжинский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
Олюторский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
5223900
36.
Программа "Развитие морского зверобойного
промысла и переработки сырья, сбора и переработки дикоросов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Корякского автономного округа на 2008 год"- всего, в том числе:
Министерство по делам Корякского округа
817
0412
012
4 150,00000
4 150,00000
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
4 150,00000
4 150,00000
100,0
5224000
37.
Программа "Культурное развитие, сохранение и возрождение национального уклада жизни, традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Корякском округе, на 2008 год"- всего, в том числе:
Министерство по делам Корякского округа
817
0412
012
1 322,31600
1 322,31590
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
1 322,31600
1 322,31590
100,0
5224100
38.
Программа "Безопасность дорожного движения на территории Корякского автономного округа на 2008 год" - всего, в том числе:
Управление внутренних дел по Камчатскому краю
844
0302
014
599,58400
599,58400
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
599,58400
599,58400
100,0
5224300
39.
Программа "Здоровое поколение на 2008 год" - всего, в том числе:
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
3 321,59100
3 321,59100
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
3 321,59100
3 321,59100
100,0
5224400
40.
Программа "Социальная программа - социальная поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов, проживающих в Камчатском крае, на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
1006
6 639,60000
6 633,83140
99,9
за счет средств краевого бюджета - всего, из них:
4 333,00000
4 327,39360
99,9
815
1006
013
2 960,10000
2 954,49360
99,8
815
1006
001
1 372,90000
1 372,90000
100,0
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации - всего, из них:
2 306,60000
2 306,43780
100,0
815
1006
005
933,70000
933,53780
100,0
815
1006
001
1 372,90000
1 372,90000
100,0
Итого по программам - из них:
676 366,13677
561 566,62601
83,0
на реализацию национальных проектов - всего, в том числе:
35 371,70399
34 696,97199
98,1
Министерство здравоохранения Камчатского края
29 331,92241
28 720,10041
97,9
Министерство образования и науки Камчатского края
6 039,78158
5 976,87158
99,0
II. Перечень краевых адресных программ на 2009 год
тыс. рублей
Целевая статья
№№ п/п
Наименование программы
Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств
ГРС
Раздел, под-раздел
Вид расходов
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0980000
1.
Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Камчатском крае в 2009 году " - всего, в том числе:
Министерство строительства Камчатского края
812
0501
003
61 039,16900
36 623,45700
60,0
0980103
1)
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
812
0501
003
56 314,66900
31 898,95700
56,6
0980203
1)
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
812
0501
003
4 724,50000
4 724,50000
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
4 724,50000
4 724,50000
100,0
0980000
2.
Программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
810
1102
010
104 224,61400
104 224,61400
100,0
0980101
1)
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - всего, в том числе:
97 791,82600
97 791,82600
100,0
Елизовский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
59 241,97600
59 241,97600
100,0
Елизовское городское поселение
56 332,05400
56 332,05400
100,0
Новолесновское сельское поселение
2 909,92200
2 909,92200
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
11 612,22800
11 612,22800
100,0
Усть- Камчатское сельское поселение
11 612,22800
11 612,22800
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
5 623,69200
5 623,69200
100,0
Октябрьское городское поселение
3 400,30300
3 400,30300
100,0
Апачинское сельское поселение
2 223,38900
2 223,38900
100,0
Соболевский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
5 302,00200
5 302,00200
100,0
Соболевское сельское поселение
5 302,00200
5 302,00200
100,0
Мильковский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
16 011,92800
16 011,92800
100,0
Мильковское сельское поселение
16 011,92800
16 011,92800
100,0
0980201
2)
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
6 432,78800
6 432,78800
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
6 432,78800
6 432,78800
100,0
Елизовский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
3 896,96300
3 896,96300
100,0
Елизовское городское поселение
3 705,54700
3 705,54700
100,0
Новолесновское сельское поселение
191,41600
191,41600
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
763,85700
763,85700
100,0
Усть- Камчатское сельское поселение
763,85700
763,85700
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
369,92900
369,92900
100,0
Октябрьское городское поселение
223,67300
223,67300
100,0
Апачинское сельское поселение
146,25600
146,25600
100,0
Соболевский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
348,76800
348,76800
100,0
Соболевское сельское поселение
348,76800
348,76800
100,0
Мильковский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
1 053,27100
1 053,27100
100,0
Мильковское сельское поселение
1 053,27100
1 053,27100
100,0
5223700
3.
Программа "Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
4 926,42000
4 926,42000
100,0
1)
за счет средств краевого бюджета:
4 926,42000
4 926,42000
100,0
Елизовский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
1 101,25000
1 101,25000
100,0
Елизовское городское поселение
692,81000
692,81000
100,0
Новолесновское сельское поселение
408,44000
408,44000
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
746,14000
746,14000
100,0
Усть- Камчатское сельское поселение
746,14000
746,14000
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
720,07000
720,07000
100,0
Октябрьское городское поселение
505,33000
505,33000
100,0
Апачинское сельское поселение
214,74000
214,74000
100,0
Соболевский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
206,23000
206,23000
100,0
Соболевское сельское поселение
206,23000
206,23000
100,0
Мильковский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
2 152,73000
2 152,73000
100,0
Мильковское сельское поселение
2 152,73000
2 152,73000
100,0
Итого по программам - из них:
170 190,20300
145 774,49100
85,7
на реализацию национальных проектов - всего, в том числе:
11 157,28800
11 157,28800
100,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
6 432,78800
6 432,78800
100,0
Министерство строительства Камчатского края
4 724,50000
4 724,50000
100,0
Всего по программам - в том числе:
846 556,33977
707 341,11701
83,6
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
154 106,49500
129 690,78300
84,2
за счет средств федерального бюджета
125 102,70000
43 993,20923
35,2
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации
2 306,60000
2 306,43780
100,0
за счет средств краевого бюджета, из них:
565 040,54477
531 350,68698
94,0
на реализацию национальных проектов
46 528,99199
45 854,25999
98,5
Приложение 15
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении программы государственных внутренних заимствований Камчатского края за 2009 год
тыс. рублей
Наименование
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
464 561,52467
-1 388 150,16095
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Камчатского края
-104 288,31438
-1 957 000,00000
получение кредитов
4 052 711,68562
2 200 000,00000
54,3
погашение основной суммы долга
4 157 000,00000
4 157 000,00000
100,0
в. т.ч. прошлых лет
2 232 000,00000
2 232 000,00000
100,0
Бюджетные кредиты из федерального бюджета
568 849,83905
568 849,83905
100,0
привлечение средств
1 835 520,30000
1 835 520,30000
100,0
погашение основной суммы задолженности
1 266 670,46095
1 266 670,46095
100,0
в. т.ч. прошлых лет
1 266 670,46095
1 266 670,46095
100,0
Прочие источники
0,00000
0,00000
привлечение средств
0,00000
0,00000
погашение основной суммы задолженности
0,00000
0,00000
Приложение 16
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
Отчет
об исполнении мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог краевого и межмуниципального значения в Камчатском крае за 2009 год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
1
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования краевого и межмуниципального значения - всего, из них:
436 085,60300
421 570,11959
96,7
за счет средств бюджетного кредита
26 000,00000
26 000,00000
100,0
2
Строительство и реконструкция автомобильных дорог всего, в том числе:
1 422 641,64011
1 207 037,49272
84,8
2.1
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"- всего, в том числе:
1 277 132,02521
1 065 176,25182
83,4
2.1.1
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
103 590,20580
103 590,20557
100,0
1)
Реконструкция моста через р. Асхава на 376 км автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск
1 160,75200
1 160,75200
100,0
2)
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 117-км 152
51 116,19800
51 116,19800
100,0
3)
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 261-км 288
47 437,85000
47 437,85000
100,0
4)
Строительство мостового перехода через р.Камчатка на 168 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск в Камчатском крае
530,86400
530,86377
100,0
5)
Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО Участок (км 350 - км 415)
1 700,00000
1 700,00000
100,0
6)
Строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 301- км 309
88,36550
88,36550
100,0
7)
Строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 310- км 323
1 323,38980
1 323,38980
100,0
8)
Строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 281- км 300
232,78650
232,78650
100,0
2.1.2
за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе:
1 173 541,81941
961 586,04625
81,9
1)
Реконструкция моста через р. Асхава на 376 км автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск - всего, из них:
25 046,38724
25 046,38724
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
18 449,43700
18 449,43700
100,0
2)
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 117-км 152 - всего, из них:
532 823,18637
467 529,33661
87,7
за счет остатков средств на 01.01.2009
113 075,73661
113 075,73661
100,0
за счет средств бюджетного кредита
62 520,30000
0,00000
0,0
3)
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 261-км 288 - всего, из них:
444 356,90920
297 694,98580
67,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
125 781,0092
125 781,00920
100,0
за счет средств бюджетного кредита
114 700,0000
0,00000
0,0
4)
Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО Участок (км 350 - км 415)- всего, из них:
166 327,90760
166 327,90760
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
60 927,90760
60 927,90760
100,0
за счет средств бюджетного кредита
62 300,00000
62 300,00000
100,0
5)
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 301 - км 309 - всего, из них:
1,50200
1,50200
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
1,50200
1,50200
100,0
6)
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 310 - км 323 - всего, из них:
4 985,92700
4 985,92700
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
4 985,92700
4 985,92700
100,0
2.2
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - всего, в том числе:
102 793,61490
102 793,61490
100,0
2.2.1
за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе:
102 732,08390
102 732,08390
100,0
1)
Мост через р. Авача на 31 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково - всего, из них:
16 194,47290
16 194,47290
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
16 194,47290
16 194,47290
100,0
2)
Автомобильная дорога с.Каменское - с.Манилы - всего, из них:
7 463,61100
7 463,61100
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
7 463,61100
7 463,61100
100,0
3)
Модернизация (капитальный ремонт) улично-дорожной сети с.Мильково Камчатского края
22 312,00000
22 312,00000
100,0
4)
Реконструкция магистрали общегородского значения в районе 10 км - ул.Абеля в г.Петропавловске-Камчатском
46 762,00000
46 762,00000
100,0
5)
Модернизация (капитальный ремонт) улично-дорожной сети Ключевского сельского поселения Камчатского края
10 000,00000
10 000,00000
100,0
2.2.2
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
61,53100
61,53100
100,0
1)
Мост через р. Авача на 31 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково
48,44500
48,44500
100,0
2)
Реконструкция сети освещения автомобильной дороги "Елизово - Паратунка", расположенной в черте Елизовского поселения
13,08600
13,08600
100,0
2.3
Проектные и другие затраты - всего, в том числе:
42 716,00000
39 067,62600
91,5
2.3.1
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
42 716,00000
39 067,62600
91,5
1)
Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский - пс.Усть-Большерецк - пос.Октябрьский
1 433,00000
0,00000
0,0
2)
Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО
24 321,87000
24 321,87000
100,0
3)
Строительство автомобильной дороги IV категории с.Тигиль - портпункт Усть-Тигиль (участок Яры - Усть-Тигиль)
1 500,00000
0,00000
0,0
4)
Строительство автомобильной дороги с.Каменское - с.Манилы
715,37400
0,00000
0,0
5)
Строительство автомобильной дороги IV категории Никольское - Северо-Западное лежбище
11 402,10800
11 402,10800
100,0
6)
Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период до 2009 - 2013 годы с прогнозом до 2020 года
3 343,64800
3 343,64800
100,0
3
Затраты на управление дорожным хозяйством
46 574,10000
46 532,46779
99,9
Всего расходов
1 905 301,343110
1 675 140,080100
87,9
Закон
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
от 07 июня 2010 года №439
Об исполнении краевого бюджета за 2009 год
Статья 1
Утвердить отчёт об исполнении краевого бюджета за 2009 год по доходам в сумме 33 137 898,86014 тыс. рублей, по расходам в сумме 32 099 494,58557 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит краевого бюджета) в сумме 1 038 404,27457 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить исполнение краевого бюджета за 2009 год:
1) по доходам краевого бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по доходам краевого бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) по источникам финансирования дефицита краевого бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) по источникам финансирования дефицита краевого бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5) по расходам краевого бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Закону;
6) по расходам краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 к настоящему Закону;
7) по расходам краевого бюджета по ведомственной структуре расходов, осуществляемым за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, согласно приложению 7 к настоящему Закону;
8) по краевым инвестиционным мероприятиям согласно приложению 8 к настоящему Закону;
9) по расходам краевого бюджета в области национальной экономики и охраны окружающей среды согласно приложению 9 к настоящему Закону;
10) по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 10 к настоящему Закону;
11) по субвенциям, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 11 к настоящему Закону;
12) по субсидиям, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 12 к настоящему Закону;
13) по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным местным бюджетам из краевого бюджета, согласно приложению 13 к настоящему Закону;
14) по краевым целевым программам согласно приложению 14 к настоящему Закону;
15) по программе государственных внутренних заимствований Камчатского края согласно приложению 15 к настоящему Закону;
16) по мероприятиям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог краевого и межмуниципального значения в Камчатском крае согласно приложению 16 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
А.А. Кузьмицкий
Приложение 1
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении доходов краевого бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2009 год
тыс.рублей
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, в том числе:
9 649 726,01738
8 095 878,64541
83,9
1 01 01000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций
1 536 936,60000
957 493,31369
62,3
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
5 358 828,00000
4 880 621,30073
91,1
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
876 718,64000
700 278,19269
79,9
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
376 484,00000
291 986,16338
77,6
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
7 533,00000
7 690,35208
102,1
1 06 02000 02 0000 110
Налог на имущество организаций
548 968,00000
475 195,34857
86,6
1 06 04000 02 0000 110
Транспортный налог
131 530,00000
131 279,87438
99,8
1 06 05000 02 0000 110
Налог на игорный бизнес
57 369,00000
57 368,91683
100,0
1 07 01000 01 0000 110
Налог на добычу полезных ископаемых
152 320,00000
141 938,53490
93,2
1 07 04000 01 0000 110
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
573 781,79246
360 884,23253
62,9
1 07 04010 01 0000 110
Сбор за пользование объектами животного мира
5 500,00000
5 433,44158
98,8
1 07 04020 01 0000 110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
551 281,79246
338 801,16650
61,5
1 07 04030 01 0000 110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)
17 000,00000
16 649,62445
97,9
1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 161,56860
1 294,56860
111,5
1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
8 121,00000
637,85475
7,9
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
80 721,23340
80 476,31009
99,7
1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
2 245,23340
2 245,23340
100,0
1 11 03020 02 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
40 011,00000
38 133,14134
95,3
1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
21 600,00000
25 310,98696
117,2
1 11 05022 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
1 300,00000
1 394,25280
107,3
1 11 05032 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
6 500,00000
6 882,19750
105,9
1 11 07012 02 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
9 065,00000
6 510,49809
71,8
1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
30 188,60000
39 729,67001
131,6
1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
25 102,60000
32 901,74298
131,1
1 12 02000 01 0000 000
Платежи при пользовании недрами
2 300,00000
1 703,19942
74,1
1 12 04000 00 0000 120
Плата за использование лесов
2 786,00000
5 124,72761
в 1,8 раза
1 13 02021 02 0000 130
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
567,50000
834,10000
147,0
1 13 03020 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
9 633,90938
10 324,45044
107,2
1 14 02022 02 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части
400,00000
400,00000
100,0
1 14 06012 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
10 462,72417
12 714,91624
121,5
1 14 06022 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
507,49046
333,62824
65,7
1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
1 207,00000
1 252,41508
103,8
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
5 939,88599
6 339,88940
106,7
1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00000
23,16000
1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
15 659,10000
25 394,48649
в 1,6 раза
1 18 02000 02 0000 000
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
8 331,98227
45 695,72564
в 5,5 раза
1 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации
143 645,00935
134 308,75935
93,5
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе:
25 237 406,42960
24 596 418,70536
97,5
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
25 073 799,93460
24 433 984,91016
97,4
Дотация - всего, в том числе:
16 918 186,90000
16 918 186,90000
100,0
2 02 01001 02 0000 151
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
10 681 039,90000
10 681 039,90000
100,0
2 02 01003 02 0000 151
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5 662 195,00000
5 662 195,00000
100,0
2 02 01007 02 0000 151
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
574 952,00000
574 952,00000
100,0
Субвенции - всего, в том числе:
1 224 618,90000
1 095 651,49286
89,5
2 02 03001 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
392 160,10000
263 753,45599
67,3
2 02 03003 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
29 433,70000
29 433,70000
100,0
2 02 03004 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
13 703,80000
13 703,80000
100,0
2 02 03005 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
956,20000
956,20000
100,0
2 02 03006 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
460,20000
460,20000
100,0
2 02 03010 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
815,10000
369,97900
45,4
2 02 03011 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
34,00000
0,0
2 02 03012 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
85,00000
3,35787
4,0
2 02 03015 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
6 674,40000
6 674,40000
100,0
2 02 03018 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
218 979,20000
218 979,20000
100,0
2 02 03019 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
15 607,20000
15 607,20000
100,0
2 02 03020 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
5 536,80000
5 536,80000
100,0
2 02 03025 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
404 342,20000
404 342,20000
100,0
2 02 03031 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
273,80000
273,80000
100,0
2 02 03032 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
26 753,70000
26 753,70000
100,0
2 02 03053 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
1 862,80000
1 862,80000
100,0
2 02 03054 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
2 147,50000
2 147,50000
100,0
2 02 03060 02 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
1 976,00000
1 976,00000
100,0
2 02 03068 00 0000 151
- субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
72 737,30000
72 737,30000
100,0
2 02 03069 00 0000 151
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
25 101,20000
25 101,20000
100,0
2 02 03070 00 0000 151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации
4 978,70000
4 978,70000
100,0
Субсидии - всего, в том числе:
1 831 882,01200
1 828 248,49090
99,8
2 02 02001 02 0000 151
- субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
195 379,00000
195 290,77390
100,0
2 02 02005 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей
16 820,00000
16 820,00000
100,0
2 02 02007 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
306 485,40000
306 485,40000
100,0
2 02 02009 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
207 664,50000
207 664,50000
100,0
2 02 02012 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
29,45000
29,45000
100,0
3 02 02013 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
8 694,94000
8 694,94000
100,0
2 02 02021 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
9 000,00000
9 000,00000
100,0
2 02 02024 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
41 172,80000
41 172,80000
100,0
2 02 02027 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года
7 000,00000
7 000,00000
100,0
2 02 02032 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
30 693,10000
30 693,10000
100,0
2 02 02033 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
29 430,10000
29 430,10000
100,0
2 02 02037 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
56 767,70000
56 767,70000
100,0
2 02 02038 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
8 424,00000
8 424,00000
100,0
2 02 02039 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
2 697,20000
2 697,20000
100,0
2 02 02041 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
79 074,00000
79 074,00000
100,0
2 02 02047 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
4 475,70000
4 475,70000
100,0
2 02 02064 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет
6 300,00000
6 189,70500
98,2
2 02 02065 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет
4 600,00000
4 600,00000
100,0
2 02 02067 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
2 400,00000
2 400,00000
100,0
2 02 02068 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
1 109,00000
1 109,00000
100,0
2 02 02077 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (Здание физкультурно-оздоровительного комплекса по проспекту Циолковского в г.Петропавловске-Камчатском)
178 900,00000
178 900,00000
100,0
2 02 02077 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 60 коек (строительство здания) поселок Палана)
190 000,00000
190 000,00000
100,0
2 02 02077 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (Защита от затопления паводковыми водами р. Авача поселка Раздольный Елизовского района)
43 520,00000
43 520,00000
100,0
2 02 02077 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (Реконструкция здания дома культуры под этно-культурный центр в с. Никольское)
22 900,00000
19 465,00000
85,0
2 02 02082 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
3 705,59000
3 705,59000
100,0
2 02 02085 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
10 300,00000
10 300,00000
100,0
2 02 02095 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
4 281,00000
4 281,00000
100,0
2 02 02097 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
104 603,70000
104 603,70000
100,0
2 02 02100 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
60 000,00000
60 000,00000
100,0
2 02 02101 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
125 102,70000
125 102,70000
100,0
2 02 02102 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
49 700,30000
49 700,30000
100,0
2 02 02103 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
270,73000
270,73000
100,0
2 02 02104 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов
19 632,65200
19 632,65200
100,0
2 02 02110 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
748,45000
748,45000
100,0
Межбюджетные трансферты - всего, в том числе:
297 049,27260
297 635,33860
100,2
2 02 04001 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
1 535,17412
1 763,98335
114,9
2 02 04002 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
2 319,96848
2 677,22525
115,4
2 02 04005 02 0000 151
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
139 309,80000
139 309,80000
100,0
2 02 04006 02 0000 151
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
2 292,40000
2 292,40000
100,0
2 02 04010 02 0000 151
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
59 495,00000
59 495,00000
100,0
2 02 04017 02 0000 151
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
28 928,70000
28 928,70000
100,0
2 02 04018 02 0000 151
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
58 501,00000
58 501,00000
100,0
2 02 04021 02 0000 151
-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства
4 667,23000
4 667,23000
100,0
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
1 172 600,00000
664 800,00000
56,7
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство мини-ТЭЦ "Оссора")
300 000,00000
0,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КТП 6/0,4 кВ в пос. Палана)
84 600,00000
0,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство ВЛ "Тиличики" 0,38 кВ с модернизацией внутрипоселковых сетей)
44 500,00000
0,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство ВЛ 35 кВ Тигиль-Седанка)
66 700,00000
0,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство очистных сооружений с сетями канализаций в населенных пунктах Быстринского района (1-я очередь - Очистные сооружения с сетями канализации в с. Эссо Быстринского района Камчатской области))
40 000,00000
40 000,00000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков с реконструкцией существующих систем водоотведения с. Никольское)
14 000,00000
14 000,00000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция систем водоснабжения с. Никольское с заменой магистральных и дворовых водоотводов, переводом с двух трубной на четырех трубную систему)
12 000,00000
0,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция моста через р. Асхава на 376 км автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск)
8 236,50000
8 236,50000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 117-км 152)
308 619,70000
308 619,70000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 261-км 288)
91 575,90000
91 575,90000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Строительство мостового перехода через р.Камчатка на 168 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск в Камчатском крае)
159 267,90000
159 267,90000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО Участок (км 350 - км 415) )
43 100,00000
43 100,00000
100,0
ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы - Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
8 827,45000
8 827,45000
100,0
2 02 02008 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей
8 827,45000
8 827,45000
100,0
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"
21 900,00000
21 900,00000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
21 900,00000
21 900,00000
100,0
ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмический районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"
3 562 800,00000
3 562 800,00000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ (Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2013г.)
3 562 800,00000
3 562 800,00000
100,0
ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"
7 100,00000
7 100,00000
100,0
2 02 02051 02 0000 151
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
7 100,00000
7 100,00000
100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
28 835,40000
28 835,23780
100,0
2 02 09011 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета (на оплату стоимости жилья по государственным жилищным сертификатам серии "А", выданным гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий)
26 528,80000
26 528,80000
100,0
2 02 09071 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (на оказание адресной социальной помощи гражданам, на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания)
2 306,60000
2 306,43780
100,0
2 03 10001 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства
154 106,49500
154 106,49500
100,0
2 03 10001 02 0001 180
- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
97 791,82600
97 791,82600
100,0
2 03 10001 02 0003 180
- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья
56 314,66900
56 314,66900
100,0
2 07 00000 00 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
9 500,00000
8 327,30020
87,7
3 00 00000 00 0000 000
3. ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
467 432,73784
445 601,50937
95,3
ИТОГО ДОХОДОВ
35 354 565,18482
33 137 898,86014
93,7
Приложение 2
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении доходов краевого бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2009 год
тыс. рублей
Код вида доходов
Код подвида доходов
Код КОСГУ
Наименование показателя
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
1 00 00000 00
0000
000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
9 649 726,01738
8 095 878,64541
83,9
1 01 00000 00
0000
000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
6 895 764,60000
5 838 114,61442
84,7
1 01 01000 00
0000
110
Налог на прибыль организаций
1 536 936,60000
957 493,31369
62,3
1 01 01010 00
0000
110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам
1 536 936,60000
957 493,31369
62,3
1 01 01012 02
1000-4000
110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
1 536 936,60000
957 493,07451
62,3
1 01 01014 02
3000
110
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00000
0,23918
1 01 02000 01
0000
110
Налог на доходы физических лиц
5 358 828,00000
4 880 621,30073
91,1
1 01 02010 01
1000-3000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
76 580,00000
57 784,52612
75,5
1 01 02011 01
1000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
0,00000
382,11480
1 01 02020 01
0000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
5 269 991,50000
4 814 275,58409
91,4
1 01 02021 01
1000-4000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
5 188 159,50000
4 757 232,40621
91,7
1 01 02022 01
1000-4000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
81 832,00000
57 043,17788
69,7
1 01 02030 01
1000-2000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
5 435,00000
6 244,63881
114,9
1 01 02040 01
1000-3000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
6 821,50000
2 057,10614
30,2
1 01 02050 01
1000-2000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года
0,00000
-122,66923
1 03 00000 00
0000
000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
876 718,64000
700 278,19269
79,9
1 03 02000 01
0000
110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
876 718,64000
700 278,19269
79,9
1 03 02010 01
0000
110
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации
0,00000
0,02900
1 03 02011 01
1000-2000
110
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации
0,00000
0,02900
1 03 02020 01
1000-2000
110
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации
0,00000
4,89218
1 03 02090 01
2000
110
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации
0,00000
0,09295
1 03 02100 01
1000-3000
110
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
31 806,00000
46 209,61022
145,3
1 03 02110 01
1000-2000
110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
0,00000
1 157,44851
1 03 02120 01
2000
110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
0,00000
0,10431
1 03 02150 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
84 560,47000
80 124,98889
94,8
1 03 02160 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
5 365,50000
3 209,88155
59,8
1 03 02170 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
264 152,48000
272 282,38896
103,1
1 03 02180 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
12 330,31000
5 310,37695
43,1
1 03 02190 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
6 097,94000
5 651,67910
92,7
1 03 02200 01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
472 405,94000
286 326,70007
60,6
1 05 00000 00
0000
000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
384 017,00000
299 676,51546
78,0
1 05 01000 00
0000
110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
376 484,00000
291 986,16338
77,6
1 05 01010 01
1000-4000
110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
271 229,00000
225 878,04384
83,3
1 05 01020 01
1000-4000
110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
105 200,00000
66 097,66915
62,8
1 05 01040 02
1000-2000
110
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения
55,00000
10,45039
19,0
1 05 03000 01
1000-4000
110
Единый сельскохозяйственный налог
7 533,00000
7 690,35208
102,1
1 06 00000 00
0000
000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
737 867,00000
663 844,13978
90,0
1 06 02000 02
0000
110
Налог на имущество организаций
548 968,00000
475 195,34857
86,6
1 06 02010 02
1000-4000
110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
548 968,00000
475 140,13396
86,6
1 06 02020 02
1000-3000
110
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения
0,00000
55,21461
1 06 04000 02
0000
110
Транспортный налог
131 530,00000
131 279,87438
99,8
1 06 04011 02
1000-4000
110
Транспортный налог с организаций
27 880,00000
24 235,39392
86,9
1 06 04012 02
1000-4000
110
Транспортный налог с физических лиц
103 650,00000
107 044,48046
103,3
1 06 05000 02
1000-3000
110
Налог на игорный бизнес
57 369,00000
57 368,91683
100,0
1 07 00000 00
0000
000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
726 101,79246
502 822,76743
69,2
1 07 01000 01
0000
110
Налог на добычу полезных ископаемых
152 320,00000
141 938,53490
93,2
1 07 01020 01
1000-3000
110
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
8 480,00000
11 146,46438
131,4
1 07 01030 01
1000-3000
110
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
143 840,00000
130 792,07052
90,9
1 07 04000 01
0000
110
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
573 781,79246
360 884,23253
62,9
1 07 04010 01
1000-3000
110
Сбор за пользование объектами животного мира
5 500,00000
5 433,44158
98,8
1 07 04020 01
1000-3000
110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
551 281,79246
338 801,16650
61,5
1 07 04030 01
1000-3000
110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)
17 000,00000
16 649,62445
97,9
1 08 00000 00
0000
000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 161,56860
1 294,56860
111,5
1 08 02000 01
0000
110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
136,37218
136,37218
100,0
1 08 02020 01
1000
110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
136,37218
136,37218
100,0
1 08 07000 01
0000
110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
1 025,19642
1 158,19642
113,0
1 08 07080 01
0000
110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации
13,20000
2,90000
22,0
1 08 07082 01
1000
110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
13,20000
2,90000
22,0
1 08 07110 01
1000
110
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов
62,50000
68,10000
109,0
1 08 07120 01
1000
110
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии
1,00000
2,00000
в 2 раза
1 08 07130 01
1000
110
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
103,20000
124,10000
120,3
1 08 07170 01
0000
110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
845,29642
961,09642
113,7
1 08 07172 01
1000
110
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
845,29642
961,09642
113,7
1 09 00000 00
0000
000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
8 121,00000
637,85475
7,9
1 09 01000 00
0000
110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
3 820,70000
-14 416,65905
1 09 01020 04
1000-3000
110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
2 582,80000
-15 570,75181
1 09 01030 05
1000-4000
110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
1 237,90000
1 154,09276
93,2
1 09 03000 00
0000
110
Платежи за пользование природными ресурсами
100,00000
70,67811
70,7
1 09 03010 00
0000
110
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
0,00000
2,48400
1 09 03010 05
1000
110
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
0,00000
2,48400
1 09 03020 00
0000
110
Платежи за добычу полезных ископаемых
100,00000
25,98227
26,0
1 09 03021 00
0000
110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
0,00000
0,36998
1 09 03021 05
1000-2000
110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
0,00000
0,36998
1 09 03023 01
1000-3000
110
Платежи за добычу подземных вод
100,00000
25,61229
25,6
1 09 03030 00
0000
110
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых
0,00000
-96,36998
1 09 03030 05
1000-2000
110
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
0,00000
-96,36998
1 09 03080 01
0000
110
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
0,00000
138,58182
1 09 03082 02
1000-2000
110
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд
0,00000
138,58182
1 09 04000 00
0000
110
Налоги на имущество
4 075,30000
14 721,85123
в 3,6 раза
1 09 04010 02
1000-4000
110
Налог на имущество предприятий
2 515,30000
137,15759
5,5
1 09 04020 02
1000-3000
110
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств
0,00000
-74,02812
1 09 04030 01
1000-4000
110
Налог на пользователей автомобильных дорог
1 500,00000
14 523,79843
в 10 раз
1 09 04040 01
1000-2000
110
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
60,00000
134,92333
в 2 раза
1 09 05000 01
0000
110
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам)
0,00000
-3,51087
1 09 05040 01
1000-2000
110
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте
0,00000
-3,51087
1 09 06000 02
0000
110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
125,00000
265,49533
в 2 раза
1 09 06010 02
1000-4000
110
Налог с продаж
125,00000
265,49357
в 2 раза
1 09 06020 02
2000
110
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
0,00000
0,00176
1 11 00000 00
0000
000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
80 721,23340
80 476,31009
99,7
1 11 01000 00
0000
120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
2 245,23340
2 245,23340
100,0
1 11 01020 02
0000
120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
2 245,23340
2 245,23340
100,0
1 11 03000 00
0000
120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
40 011,00000
38 133,14134
95,3
1 11 03020 02
0000
120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
40 011,00000
38 133,14134
95,3
1 11 05000 00
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
29 400,00000
33 587,43726
114,2
1 11 05010 00
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
21 600,00000
25 310,98696
117,2
1 11 05010 04
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
21 600,00000
25 310,98696
117,2
1 11 05020 00
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
1 300,00000
1 394,25280
107,3
1 11 05022 02
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
1 300,00000
1 394,25280
107,3
1 11 05030 00
0000
120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
6 500,00000
6 882,19750
105,9
1 11 05032 02
0000
120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
6 500,00000
6 882,19750
105,9
1 11 07000 00
0000
120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
9 065,00000
6 510,49809
71,8
1 11 07010 00
0000
120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
9 065,00000
6 510,49809
71,8
1 11 07012 02
0000
120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
9 065,00000
6 510,49809
71,8
1 12 00000 00
0000
000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
30 188,60000
39 729,67001
131,6
1 12 01000 01
0000
120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
25 102,60000
32 901,74298
131,1
1 12 02000 01
0000
120
Платежи при пользовании недрами
2 300,00000
1 703,19942
74,1
1 12 02030 01
1000-2000
120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рента) на территории Российской Федерации
2 300,00000
1 703,19942
74,1
1 12 04000 00
0000
120
Плата за использование лесов
2 786,00000
5 124,72761
в 1,8 раз
1 12 04020 02
0000
120
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
2 639,50000
4 835,55105
в 1,8 раз
1 12 04021 02
0000
120
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
0,00000
836,52961
1 12 04022 02
0000
120
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
2 639,50000
3 999,02144
в 1,5 раза
1 12 04060 02
0000
120
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
146,50000
289,17656
в 2 раза
1 13 00000 00
0000
000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
10 201,40938
11 158,55044
109,4
1 13 02000 00
0000
130
Лицензионные сборы
567,50000
834,10000
147,0
1 13 02020 00
0000
130
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
567,50000
834,10000
147,0
1 13 02021 02
0000
130
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
567,50000
834,10000
147,0
1 13 03000 00
0000
130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
9 633,90938
10 324,45044
107,2
1 13 03020 02
6000
130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
9 633,90938
10 324,45044
107,2
1 14 00000 00
0000
000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11 370,21463
13 448,54448
118,3
1 14 02000 00
0000
000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
400,00000
400,00000
100,0
1 14 02020 02
0000
410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
0,00000
400,00000
1 14 02022 02
0000
410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу
0,00000
400,00000
1 14 02020 02
0000
440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
400,00000
0,00000
0,0
1 14 02022 02
0000
440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
400,00000
0,00000
0,0
1 14 06000 00
0000
430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
10 970,21463
13 048,54448
118,9
1 14 06010 00
0000
430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
10 462,72417
12 714,91624
121,5
1 14 06012 04
0000
430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
10 462,72417
12 714,91624
121,5
1 14 06020 00
0000
430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)
507,49046
333,62824
65,7
1 14 06022 02
0000
430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
507,49046
333,62824
65,7
1 15 00000 00
0000
000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
1 207,00000
1 252,41508
103,8
1 15 02000 00
0000
140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
1 207,00000
1 252,41508
103,8
1 15 02020 02
0000
140
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
1 207,00000
1 252,41508
103,8
1 16 00000 00
0000
000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
5 939,88599
6 339,88940
106,7
1 16 03000 00
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
20,30000
20,30000
100,0
1 16 03020 02
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации
20,30000
20,30000
100,0
1 16 18000 00
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
53,00695
135,50011
в 2,6 раз
1 16 18020 02
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
53,00695
135,50011
в 2,6 раз
1 16 21000 00
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
2,50000
2,50000
100,0
1 16 21020 02
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
2,50000
2,50000
100,0
1 16 26000 01
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
492,59999
487,20000
98,9
1 16 27000 01
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"
1 836,92749
2 101,00309
114,4
1 16 32000 00
0000
140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования
3 011,93101
3 016,71845
100,2
1 16 32020 02
0000
140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
3 011,93101
3 016,71845
100,2
1 16 33000 00
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
490,00000
510,00000
104,1
1 16 33020 02
0000
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации
490,00000
510,00000
104,1
1 16 90000 00
0000
140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
32,62055
66,66775
в 2 раза
1 16 90020 02
0000
140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
32,62055
66,66775
в 2 раза
1 17 00000 00
0000
000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
15 659,10000
25 417,64649
в 1,6 раз
1 17 01000 00
0000
180
Невыясненные поступления
0,00000
23,16000
1 17 01020 02
0000
180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00000
23,16000
1 17 05000 00
0000
180
Прочие неналоговые доходы
15 659,10000
25 394,48649
в 1,6 раз
1 17 05020 02
0000
180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
15 659,10000
25 394,48649
в 1,6 раз
1 18 00000 00
0000
000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
8 331,98227
45 695,72564
в 5,5 раз
1 18 02000 02
0000
000
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
8 331,98227
45 695,72564
в 5,5 раз
1 18 02030 02
8000
151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
0,00000
42,75932
1 18 02040 02
7000-8000
151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
8 331,98227
45 652,96632
в 5,5 раз
1 19 00000 00
0000
000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-143 645,00935
-134 308,75935
93,5
1 19 02000 02
0000
151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
-143 645,00935
-134 308,75935
93,5
2 00 00000 00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
25 237 406,42960
24 596 418,70536
97,5
2 02 00000 00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 073 799,93460
24 433 984,91016
97,4
2 02 01000 00
0000
151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
16 918 186,90000
16 918 186,90000
100,0
2 02 01001 00
0000
151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
10 681 039,90000
10 681 039,90000
100,0
2 02 01001 02
0000
151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
10 681 039,90000
10 681 039,90000
100,0
2 02 01003 00
0000
151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5 662 195,00000
5 662 195,00000
100,0
2 02 01003 02
0000
151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5 662 195,00000
5 662 195,00000
100,0
2 02 01007 00
0000
151
Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
574 952,00000
574 952,00000
100,0
2 02 01007 02
0000
151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
574 952,00000
574 952,00000
100,0
2 02 02000 00
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
6 605 109,46200
6 093 675,94090
92,3
2 02 02001 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
195 379,00000
195 290,77390
100,0
2 02 02005 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей
16 820,00000
16 820,00000
100,0
2 02 02007 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
306 485,40000
306 485,40000
100,0
2 02 02008 00
0000
151
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
8 827,45000
8 827,45000
100,0
2 02 02008 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей
8 827,45000
8 827,45000
100,0
2 02 02009 00
0000
151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
207 664,50000
207 664,50000
100,0
2 02 02009 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
207 664,50000
207 664,50000
100,0
2 02 02012 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
29,45000
29,45000
100,0
2 02 02013 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
8 694,94000
8 694,94000
100,0
2 02 02021 00
0000
151
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
9 000,00000
9 000,00000
100,0
2 02 02021 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
9 000,00000
9 000,00000
100,0
2 02 02024 00
0000
151
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
41 172,80000
41 172,80000
100,0
2 02 02024 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
41 172,80000
41 172,80000
100,0
2 02 02027 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года
7 000,00000
7 000,00000
100,0
2 02 02032 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
30 693,10000
30 693,10000
100,0
2 02 02033 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
29 430,10000
29 430,10000
100,0
2 02 02037 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
56 767,70000
56 767,70000
100,0
2 02 02038 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
8 424,00000
8 424,00000
100,0
2 02 02039 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
2 697,20000
2 697,20000
100,0
2 02 02041 00
0000
151
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
79 074,00000
79 074,00000
100,0
2 02 02041 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
79 074,00000
79 074,00000
100,0
2 02 02047 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
4 475,70000
4 475,70000
100,0
2 02 02051 00
0000
151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
4 764 400,00000
4 256 600,00000
89,3
2 02 02051 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
4 764 400,00000
4 256 600,00000
89,3
2 02 02064 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет
6 300,00000
6 189,70500
98,2
2 02 02065 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет
4 600,00000
4 600,00000
100,0
2 02 02067 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
2 400,00000
2 400,00000
100,0
2 02 02068 00
0000
151
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
1 109,00000
1 109,00000
100,0
2 02 02068 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
1 109,00000
1 109,00000
100,0
2 02 02077 00
0000
151
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
435 320,00000
431 885,00000
99,2
2 02 02077 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
435 320,00000
431 885,00000
99,2
2 02 02082 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
3 705,59000
3 705,59000
100,0
2 02 02085 00
0000
151
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
10 300,00000
10 300,00000
100,0
2 02 02085 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
10 300,00000
10 300,00000
100,0
2 02 02095 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
4 281,00000
4 281,00000
100,0
2 02 02097 00
0000
151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
104 603,70000
104 603,70000
100,0
2 02 02097 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
104 603,70000
104 603,70000
100,0
2 02 02100 00
0000
151
Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
60 000,00000
60 000,00000
100,0
2 02 02100 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
60 000,00000
60 000,00000
100,0
2 02 02101 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
125 102,70000
125 102,70000
100,0
2 02 02102 00
0000
151
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
49 700,30000
49 700,30000
100,0
2 02 02102 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
49 700,30000
49 700,30000
100,0
2 02 02103 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
270,73000
270,73000
100,0
2 02 02104 00
0000
151
Субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов
19 632,65200
19 632,65200
100,0
2 02 02104 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов
19 632,65200
19 632,65200
100,0
2 02 02110 02
0000
151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
748,45000
748,45000
100,0
2 02 03000 00
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1 224 618,90000
1 095 651,49286
89,5
2 02 03001 00
0000
151
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
392 160,10000
263 753,45599
67,3
2 02 03001 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
392 160,10000
263 753,45599
67,3
2 02 03003 00
0000
151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
29 433,70000
29 433,70000
100,0
2 02 03003 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
29 433,70000
29 433,70000
100,0
2 02 03004 00
0000
151
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
13 703,80000
13 703,80000
100,0
2 02 03004 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
13 703,80000
13 703,80000
100,0
2 02 03005 00
0000
151
Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
956,20000
956,20000
100,0
2 02 03005 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
956,20000
956,20000
100,0
2 02 03006 00
0000
151
Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
460,20000
460,20000
100,0
2 02 03006 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
460,20000
460,20000
100,0
2 02 03010 00
0000
151
Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
815,10000
369,97900
45,4
2 02 03010 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
815,10000
369,97900
45,4
2 02 03011 00
0000
151
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
34,00000
0,00000
0,0
2 02 03011 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
34,00000
0,00000
0,0
2 02 03012 00
0000
151
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
85,00000
3,35787
4,0
2 02 03012 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
85,00000
3,35787
4,0
2 02 03015 00
0000
151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
6 674,40000
6 674,40000
100,0
2 02 03015 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
6 674,40000
6 674,40000
100,0
2 02 03018 00
0000
151
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
218 979,20000
218 979,20000
100,0
2 02 03018 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
218 979,20000
218 979,20000
100,0
2 02 03019 00
0000
151
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
15 607,20000
15 607,20000
100,0
2 02 03019 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
15 607,20000
15 607,20000
100,0
2 02 03020 00
0000
151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
5 536,80000
5 536,80000
100,0
2 02 03020 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
5 536,80000
5 536,80000
100,0
2 02 03025 00
0000
151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
404 342,20000
404 342,20000
100,0
2 02 03025 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
404 342,20000
404 342,20000
100,0
2 02 03031 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
273,80000
273,80000
100,0
2 02 03032 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
26 753,70000
26 753,70000
100,0
2 02 03053 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
1 862,80000
1 862,80000
100,0
2 02 03054 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
2 147,50000
2 147,50000
100,0
2 02 03060 00
0000
151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
1 976,00000
1 976,00000
100,0
2 02 03060 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
1 976,00000
1 976,00000
100,0
2 02 03068 00
0000
151
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
72 737,30000
72 737,30000
100,0
2 02 03068 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
72 737,30000
72 737,30000
100,0
2 02 03069 00
0000
151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
25 101,20000
25 101,20000
100,0
2 02 03069 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
25 101,20000
25 101,20000
100,0
2 02 03070 00
0000
151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
4 978,70000
4 978,70000
100,0
2 02 03070 02
0000
151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
4 978,70000
4 978,70000
100,0
2 02 04000 00
0000
151
Иные межбюджетные трансферты
297 049,27260
297 635,33860
100,2
2 02 04001 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
1 535,17412
1 763,98335
114,9
2 02 04001 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
1 535,17412
1 763,98335
114,9
2 02 04002 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников
2 319,96848
2 677,22525
115,4
2 02 04002 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
2 319,96848
2 677,22525
115,4
2 02 04005 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
139 309,80000
139 309,80000
100,0
2 02 04005 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
139 309,80000
139 309,80000
100,0
2 02 04006 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
2 292,40000
2 292,40000
100,0
2 02 04010 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
59 495,00000
59 495,00000
100,0
2 02 04010 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
59 495,00000
59 495,00000
100,0
2 02 04017 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
28 928,70000
28 928,70000
100,0
2 02 04017 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
28 928,70000
28 928,70000
100,0
2 02 04018 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
58 501,00000
58 501,00000
100,0
2 02 04018 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
58 501,00000
58 501,00000
100,0
2 02 04021 00
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства
4 667,23000
4 667,23000
100,0
2 02 04021 02
0000
151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства
4 667,23000
4 667,23000
100,0
2 02 09000 00
0000
151
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
28 835,40000
28 835,23780
100,0
2 02 09010 00
0000
151
Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета
26 528,80000
26 528,80000
100,0
2 02 09011 02
0000
151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
26 528,80000
26 528,80000
100,0
2 02 09070 00
0000
151
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов
2 306,60000
2 306,43780
100,0
2 02 09071 00
0000
151
Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
2 306,60000
2 306,43780
100,0
2 02 09071 02
0000
151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
2 306,60000
2 306,43780
100,0
2 03 00000 00
0000
180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
154 106,49500
154 106,49500
100,0
2 03 10000 00
0000
180
Безвозмездные поступления от государственных корпораций
154 106,49500
154 106,49500
100,0
2 03 10001 00
0000
180
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
154 106,49500
154 106,49500
100,0
2 03 10001 02
0000
180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
154 106,49500
154 106,49500
100,0
2 03 10001 02
0001
180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
97 791,82600
97 791,82600
100,0
2 03 10001 02
0003
180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья
56 314,66900
56 314,66900
100,0
2 07 00000 00
0000
180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
9 500,00000
8 327,30020
87,7
2 07 02000 02
0000
180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
9 500,00000
8 327,30020
87,7
3 00 00000 00
0000
000
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
467 432,73784
445 601,50937
95,3
3 02 00000 00
0000
000
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
273 091,66090
280 017,00981
102,5
3 02 01000 00
0000
130
Доходы от оказания услуг
263 802,44890
272 306,47128
103,2
3 02 01020 02
0000
130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
263 802,44890
272 306,47128
103,2
3 02 02000 00
0000
400
Доходы от реализации активов
9 289,21200
7 710,53853
83,0
3 02 02040 00
0000
440
Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
9 289,21200
7 710,53853
83,0
3 02 02042 02
0000
440
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
9 289,21200
7 710,53853
83,0
3 03 00000 00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
194 341,07694
165 584,49956
85,2
3 03 02000 00
0000
180
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
1 360,64700
121,72248
8,9
3 03 02020 02
0000
180
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают государственные учреждения субъектов Российской Федерации
1 360,64700
121,72248
8,9
3 03 03000 00
0000
180
Гранты, премии, добровольные пожертвования
13 662,20426
7 134,73642
52,2
3 03 03020 02
0000
180
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
13 662,20426
7 134,73642
52,2
3 03 99000 00
0000
180
Прочие безвозмездные поступления
179 318,22568
158 328,04066
88,3
3 03 99020 02
0000
180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
179 318,22568
158 328,04066
88,3
ИТОГО ДОХОДОВ
35 354 565,18482
33 137 898,86014
93,7
Приложение 3
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении источников финансирования дефицита краевого бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
Источники финансирования дефицита краевого бюджета:
3 275 615,50846
-1 038 404,27457
-31,7
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-104 288,31438
-1 957 000,00000
01 02 00 00 00 0000 700
- Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4 052 711,68562
2 200 000,00000
54,3
01 02 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
4 052 711,68562
2 200 000,00000
54,3
01 02 00 00 00 0000 800
- Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
4 157 000,00000
4 157 000,00000
100,0
01 02 00 00 02 0000 810
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
4 157 000,00000
4 157 000,00000
100,0
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
568 849,83905
568 849,83905
100,0
01 03 00 00 00 0000 700
- Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 835 520,30000
1 835 520,30000
100,0
01 03 00 00 02 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 835 520,30000
1 835 520,30000
100,0
01 03 00 00 00 0000 800
- Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 266 670,46095
1 266 670,46095
100,0
01 03 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 266 670,46095
1 266 670,46095
100,0
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
2 196 146,12679
13 042,32509
0,6
01 05 00 00 00 0000 500
- Увеличение остатков средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,2
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,2
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,2
01 05 02 01 02 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,2
01 05 00 00 00 0000 600
- Уменьшение остатков средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,9
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,9
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,9
01 05 02 01 02 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,9
01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
614 907,85700
336 703,56129
54,8
01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
459 411,00000
265 011,00000
57,7
01 06 01 00 00 0000 630
- Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
459 411,00000
265 011,00000
57,7
01 06 01 00 02 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов субъектов Российской Федерации
459 411,00000
265 011,00000
57,7
01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
155 496,85700
71 692,56129
46,1
01 06 05 00 00 0000 600
- Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
855 496,85700
93 492,56129
10,9
01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
566 696,85700
93 492,56129
16,5
01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
288 800,00000
0,0
01 06 05 00 00 0000 500
- Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
700 000,00000
21 800,00000
3,1
01 06 05 01 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
400 000,00000
0,0
01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
300 000,00000
21 800,00000
7,3
Приложение 4
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении источников финансирования дефицита краевого бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2009 год
Код группы, подгруппы источника финансирования
Код статей, видов источника финансирования
Код КОСГУ
Наименование показателя
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
90 00
00 00 00 0000
000
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
3 275 615,50846
-1 038 404,27457
-31,70
01 00
00 00 00 0000
000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
1 079 469,38167
-1 051 446,59966
-97,40
01 02
00 00 00 0000
000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-104 288,31438
-1 957 000,00000
01 02
00 00 00 0000
700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4 052 711,68562
2 200 000,00000
54,28
01 02
00 00 02 0000
710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
4 052 711,68562
2 200 000,00000
54,28
01 02
00 00 00 0000
800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
-4 157 000,00000
-4 157 000,00000
100,00
01 02
00 00 02 0000
810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-4 157 000,00000
-4 157 000,00000
100,00
01 03
00 00 00 0000
000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
568 849,83905
568 849,83905
100,00
01 03
00 00 00 0000
700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 835 520,30000
1 835 520,30000
100,00
01 03
00 00 02 0000
710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 835 520,30000
1 835 520,30000
100,00
01 03
00 00 00 0000
800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-1 266 670,46095
-1 266 670,46095
100,00
01 03
00 00 02 0000
810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-1 266 670,46095
-1 266 670,46095
100,00
01 06
00 00 00 0000
000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
614 907,85700
336 703,56129
54,76
01 06
01 00 00 0000
000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
459 411,00000
265 011,00000
57,68
01 06
01 00 00 0000
630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
459 411,00000
265 011,00000
57,68
01 06
01 00 02 0000
630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
459 411,00000
265 011,00000
57,68
01 06
05 00 00 0000
000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
155 496,85700
71 692,56129
46,11
01 06
05 00 00 0000
600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
855 496,85700
93 492,56129
10,93
01 06
05 01 00 0000
640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации
566 696,85700
93 492,56129
16,50
01 06
05 01 02 0000
640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
566 696,85700
93 492,56129
16,50
01 06
05 02 00 0000
640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
288 800,00000
0,00000
0,00
01 06
05 02 02 0000
640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
288 800,00000
0,00000
0,00
01 06
05 00 00 0000
500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
-700 000,00000
-21 800,00000
3,11
01 06
05 01 00 0000
540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации
-400 000,00000
0,00000
0,00
01 06
05 01 02 0000
540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-400 000,00000
0,00000
0,00
01 06
05 02 00 0000
540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-300 000,00000
-21 800,00000
7,27
01 06
05 02 02 0000
540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-300 000,00000
-21 800,00000
7,27
01 05
00 00 00 0000
000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
2 196 146,12679
13 042,32509
0,59
01 05
00 00 00 0000
500
Увеличение остатков средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,19
01 05
02 00 00 0000
500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,19
01 05
02 01 00 0000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,19
01 05
02 01 02 0000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
-42 557 705,02744
-37 531 922,72143
88,19
01 05
00 00 00 0000
600
Уменьшение остатков средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,89
01 05
02 00 00 0000
600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,89
01 05
02 01 00 0000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,89
01 05
02 01 02 0000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
44 753 851,15423
37 544 965,04652
83,89
Приложение 6
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
О Т Ч Е Т
об исполнении расходов краевого бюджета за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
тыс. рублей
коды
Годовой объем на 2009 год
в том числе:
ГРС
Раздел, под-раздел
Целевая статья
Вид расходов
утверждено
исполнено
% исполне-ния
Заработная плата КОСГУ 211
Коммунальные услуги КОСГУ 223
утверждено
исполнено
% исполне-ния
утверждено
исполнено
% исполне-ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Законодательное Собрание Камчатского края
801
105 145,51000
100 399,63935
95,5
71 771,40000
68 639,84461
95,6
Общегосударственные вопросы
801
01
103 962,26400
99 216,39387
95,4
71 771,40000
68 639,84461
95,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
801
0103
102 582,26400
97 885,19118
95,4
70 867,00000
67 735,44461
95,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
801
0103
0020000
102 582,26400
97 885,19118
95,4
70 867,00000
67 735,44461
95,6
Центральный аппарат
801
0103
0020400
68 563,26400
66 434,70980
96,9
41 204,00000
39 445,72431
95,7
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
801
0103
0020400
012
68 563,26400
66 434,70980
96,9
41 204,00000
39 445,72431
95,7
расходы на организационное, информационное и материально-техническое обеспечение проведения заседаний Молодежного Парламента
1 518,26400
1 156,16670
76,2
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
801
0103
0020900
2 950,00000
2 767,70288
93,8
2 597,00000
2 597,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
801
0103
0020900
012
2 950,00000
2 767,70288
93,8
2 597,00000
2 597,00000
100,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
801
0103
0021000
31 069,00000
28 682,77850
92,3
27 066,00000
25 692,72030
94,9
Выполнение функций государственными органами
801
0103
0021000
012
31 069,00000
28 682,77850
92,3
27 066,00000
25 692,72030
94,9
Другие общегосударственные вопросы
801
0114
1 380,00000
1 331,20269
96,5
904,40000
904,40000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
801
0114
0010000
1 380,00000
1 331,20269
96,5
904,40000
904,40000
100,0
Члены Совета Федерации и их помощники
801
0114
0011200
1 380,00000
1 331,20269
96,5
904,40000
904,40000
100,0
Выполнение функций государственными органами
801
0114
0011200
012
1 380,00000
1 331,20269
96,5
904,40000
904,40000
100,0
Социальная политика
801
10
1 183,24600
1 183,24548
100,0
Пенсионное обеспечение
801
1001
1 183,24600
1 183,24548
100,0
Пенсии
801
1001
4900000
1 183,24600
1 183,24548
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
801
1001
4910000
1 183,24600
1 183,24548
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
801
1001
4910100
1 183,24600
1 183,24548
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
801
1001
4910100
005
1 183,24600
1 183,24548
100,0
ликвидационные мероприятия
1 183,24600
1 183,24548
100,0
2.
Контрольно-счетная палата Камчатского края
802
34 661,10000
33 664,80099
97,1
22 451,90000
22 451,87021
100,0
Общегосударственные вопросы
802
01
31 579,10000
30 582,80268
96,8
22 451,90000
22 451,87021
100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
802
0106
31 579,10000
30 582,80268
96,8
22 451,90000
22 451,87021
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
802
0106
0020000
31 579,10000
30 582,80268
96,8
22 451,90000
22 451,87021
100,0
Центральный аппарат
802
0106
0020400
28 235,50000
27 239,31942
96,5
19 374,90000
19 374,89995
100,0
Выполнение функций государственными органами
802
0106
0020400
012
28 235,50000
27 239,31942
96,5
19 374,90000
19 374,89995
100,0
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
802
0106
0022400
3 343,60000
3 343,48326
100,0
3 077,00000
3 076,97026
100,0
Выполнение функций государственными органами
802
0106
0022400
012
3 343,60000
3 343,48326
100,0
3 077,00000
3 076,97026
100,0
Социальная политика
802
10
3 082,00000
3 081,99831
100,0
Пенсионное обеспечение
802
1001
3 082,00000
3 081,99831
100,0
Пенсии
802
1001
4900000
3 082,00000
3 081,99831
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
802
1001
4910000
3 082,00000
3 081,99831
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
802
1001
4910100
3 082,00000
3 081,99831
100,0
Социальные выплаты
802
1001
4910100
005
3 082,00000
3 081,99831
100,0
3.
Правительство Камчатского края
803
20 094,32643
19 401,34586
96,6
16 224,00000
15 752,56964
97,1
Общегосударственные вопросы
803
01
20 094,32643
19 401,34586
96,6
16 224,00000
15 752,56964
97,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
803
0102
2 919,00000
2 688,31998
92,1
2 707,00000
2 539,98200
93,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
803
0102
0020100
2 919,00000
2 688,31998
92,1
2 707,00000
2 539,98200
93,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
803
0102
0020100
012
2 919,00000
2 688,31998
92,1
2 707,00000
2 539,98200
93,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
803
0104
14 691,00000
14 228,69945
96,9
13 517,00000
13 212,58764
97,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
803
0104
0020000
14 691,00000
14 228,69945
96,9
13 517,00000
13 212,58764
97,7
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители
803
0104
0020600
14 691,00000
14 228,69945
96,9
13 517,00000
13 212,58764
97,7
Выполнение функций государственными органами
803
0104
0020600
012
14 691,00000
14 228,69945
96,9
13 517,00000
13 212,58764
97,7
Другие общегосударственные вопросы
803
0114
2 484,32643
2 484,32643
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
803
0114
0920000
2 484,32643
2 484,32643
100,0
Выполнение других обязательств государства
803
0114
0920300
2 484,32643
2 484,32643
100,0
Выполнение функций государственными органами
803
0114
0920300
012
2 484,32643
2 484,32643
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
2 484,32643
2 484,32643
100,0
4.
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
804
177 227,29550
151 780,73227
85,6
66 474,99800
57 673,64194
86,8
10 595,00000
9 896,83222
93,4
Общегосударственные вопросы
804
01
164 631,07213
140 518,69902
85,4
66 474,99800
57 673,64194
86,8
10 595,00000
9 896,83222
93,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
804
0104
113 385,08550
95 552,72522
84,3
56 476,76000
48 811,42939
86,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
804
0104
0020000
113 385,08550
95 552,72522
84,3
56 476,76000
48 811,42939
86,4
Центральный аппарат
804
0104
0020400
113 385,08550
95 552,72522
84,3
56 476,76000
48 811,42939
86,4
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
804
0104
0020400
012
113 385,08550
95 552,72522
84,3
56 476,76000
48 811,42939
86,4
Ежегодные взносы в ассоциацию Дальний Восток и Забайкалье
1 019,00000
1 019,00000
100,0
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 08.08.2008 № 241-П "О конкурсах на разработку проектов официальных символов Камчатского края - герба, флага и гимна Камчатского края"
350,00000
0,0
Расходы на освещение деятельности государственных органов исполнительной власти Камчатского края в средствах массовой информации и федеральных информационных агентствах
13 059,00000
11 773,63710
90,2
Расходы на приобретение конференц-системы
800,00000
0,0
Другие общегосударственные вопросы
804
0114
51 245,98663
44 965,97380
87,7
9 998,23800
8 862,21255
88,6
10 595,00000
9 896,83222
93,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
804
0114
0010000
4 468,84000
2 935,92519
65,7
2 376,23800
1 938,83699
81,6
Члены Совета Федерации и их помощники
804
0114
0011200
1 414,24000
1 323,27819
93,6
924,23800
873,47500
94,5
Выполнение функций государственными органами
804
0114
0011200
012
1 414,24000
1 323,27819
93,6
924,23800
873,47500
94,5
Депутаты Государственной Думы и их помощники
804
0114
0011000
3 054,60000
1 612,64700
52,8
1 452,00000
1 065,36199
73,4
Выполнение функций государственными органами
804
0114
0011000
012
3 054,60000
1 612,64700
52,8
1 452,00000
1 065,36199
73,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
804
0114
0930000
44 594,67663
40 353,04861
90,5
7 622,00000
6 923,37556
90,8
10 595,00000
9 896,83222
93,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
804
0114
0939900
44 594,67663
40 353,04861
90,5
7 622,00000
6 923,37556
90,8
10 595,00000
9 896,83222
93,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
804
0114
0939900
001
44 594,67663
40 353,04861
90,5
7 622,00000
6 923,37556
90,8
10 595,00000
9 896,83222
93,4
ремонт здания администрации
9 245,67663
9 211,86502
99,6
Региональные целевые программы
804
0114
5220000
2182,47000
1677,00000
76,8
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
804
0114
5220000
012
2182,47000
1677,00000
76,8
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
2182,47000
1677,00000
76,8
Культура, кинематография и средства массовой информации
804
08
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Периодическая печать и издательства
804
0804
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
804
0804
4570000
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
804
0804
4578500
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Субсидии юридическим лицам
804
0804
4578500
006
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Редакция газеты "Официальные ведомости" (публикация официальных сообщений исполнительных и законодательных органов Камчатского края)
4 637,00000
4 137,00000
89,2
Социальная политика
804
10
7 959,22337
7 125,03325
89,5
Пенсионное обеспечение
804
1001
7 959,22337
7 125,03325
89,5
Пенсии
804
1001
4900000
7 959,22337
7 125,03325
89,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
804
1001
4910000
7 959,22337
7 125,03325
89,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
804
1001
4910100
7 959,22337
7 125,03325
89,5
Социальные выплаты
804
1001
4910100
005
7 959,22337
7 125,03325
89,5
5.
Министерство экономического развития Камчатского края
805
3 982 973,15153
3 974 774,55262
99,8
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Общегосударственные вопросы
805
01
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Другие общегосударственные вопросы
805
0114
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
805
0114
0920000
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Прочие выплаты по обязательствам государства
805
0114
0920305
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
805
0114
0920305
012
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Разработка проекта стратегии социально-экономического развития Камчатского края на период до 2025 года
15 500,00000
13 950,00000
90,0
Национальная экономика
805
04
3 966 186,81012
3 959 568,95490
99,8
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Общеэкономические вопросы
805
0401
23 244,00000
20 493,24046
88,2
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
805
0401
0020000
23 244,00000
20 493,24046
88,2
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Центральный аппарат
805
0401
0020400
23 244,00000
20 493,24046
88,2
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Выполнение функций государственными органами
805
0401
0020400
012
23 244,00000
20 493,24046
88,2
18 732,00000
16 425,72069
87,7
Топливно-энергетический комплекс
805
0402
3 942 942,81012
3 939 075,71444
99,9
Вопросы топливно-энергетического комплекса
805
0402
2480000
3 942 942,81012
3 939 075,71444
99,9
Мероприятия в топливно-энергетической области
805
0402
2480100
3 942 942,81012
3 939 075,71444
99,9
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
805
0402
2480100
006
3 942 942,81012
3 939 075,71444
99,9
Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии предприятиям коммунальной теплоэнергетики, водоснабжения, водоотведения и агропромышленного комплекса Камчатского края по сниженным тарифам
317 913,88100
314 046,78532
98,8
Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по сниженным тарифам
3 625 028,92912
3 625 028,92912
100,0
Социальная политика
805
10
1 286,34141
1 255,59772
97,6
Пенсионное обеспечение
805
1001
1 286,34141
1 255,59772
97,6
Пенсии
805
1001
4900000
1 286,34141
1 255,59772
97,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
805
1001
4910000
1 286,34141
1 255,59772
97,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
805
1001
4910100
1 286,34141
1 255,59772
97,6
Социальные выплаты
805
1001
4910100
005
1 286,34141
1 255,59772
97,6
6.
Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края
806
283 379,16050
276 046,22386
97,4
14 099,40000
12 569,90379
89,2
315,96800
301,92998
95,6
Общегосударственные вопросы
806
01
10 096,73000
7 129,83122
70,6
Другие общегосударственные вопросы
806
0114
10 096,73000
7 129,83122
70,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
806
0114
0020000
977,00000
394,53810
40,4
Центральный аппарат
806
0114
0020400
977,00000
394,53810
40,4
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
806
0114
0020400
012
977,00000
394,53810
40,4
Долевое участие в финансировании программы Президента РФ "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства"
977,00000
394,53810
40,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
806
0114
0920000
8 849,00000
6 735,29312
76,1
Выполнение других обязательств государства
806
0114
0920300
8 849,00000
6 735,29312
76,1
Выполнение функций государственными органами
806
0114
0920300
012
8 849,00000
6 735,29312
76,1
Мероприятия в области образования
806
0114
4360000
270,73000
0,00000
0,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
806
0114
4361800
270,73000
0,00000
0,0
Выполнение функций государственными органами
806
0114
4361800
012
270,73000
0,00000
0,0
расходы за счет федерального бюджета
270,73000
0,0
Национальная экономика
806
04
257 578,50000
255 624,16430
99,2
9 350,00000
7 820,50379
83,6
Общеэкономические вопросы
806
0401
12 732,00000
10 777,70030
84,7
9 350,00000
7 820,50379
83,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
806
0401
0020000
12 732,00000
10 777,70030
84,7
9 350,00000
7 820,50379
83,6
Центральный аппарат
806
0401
0020400
12 732,00000
10 777,70030
84,7
9 350,00000
7 820,50379
83,6
Выполнение функций государственными органами
806
0401
0020400
012
12 732,00000
10 777,70030
84,7
9 350,00000
7 820,50379
83,6
Другие вопросы в области национальной экономики
806
0412
244 846,50000
244 846,46400
100,0
Малое и среднее предпринимательство
806
0412
3450000
207 664,50000
207 664,50000
100,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
806
0412
3450100
207 664,50000
207 664,50000
100,0
Субсидии юридическим лицам
806
0412
3450100
006
207 664,50000
207 664,50000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
207 664,50000
207 664,50000
100,0
Региональные целевые программы
806
0412
5220000
37 182,00000
37 181,96400
100,0
Выполнение функций государственными органами
806
0412
5220000
012
37 182,00000
37 181,96400
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
37 182,00000
37 181,96400
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
806
08
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Культура
806
0801
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Музеи и постоянные выставки
806
0801
4410000
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
806
0801
4419900
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
806
0801
4419900
001
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Краевое государственное учреждение "Камчатский выставочный центр"
14 200,93050
11 839,62234
83,4
4 749,40000
4 749,40000
100,0
315,96800
301,92998
95,6
Межбюджетные трансферты
806
11
1 503,00000
1 452,60600
96,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
806
1102
1 503,00000
1 452,60600
96,6
Региональные целевые программы
806
1102
5220000
1 503,00000
1 452,60600
96,6
Фонд софинансирования
806
1102
5220000
010
1 503,00000
1 452,60600
96,6
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
1 503,00000
1 452,60600
96,6
7.
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
807
583 338,66663
540 413,63460
92,6
23 109,19563
22 035,10742
95,4
0,00000
0,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
807
03
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
807
0309
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
807
0309
2180000
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
807
0309
2180100
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Выполнение функций государственными органами
807
0309
2180100
012
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"
65 332,00000
46 370,44120
71,0
Национальная экономика
807
04
394 369,65763
375 348,14668
95,2
23 109,19563
22 035,10742
95,4
Топливно-энергетический комплекс
807
0402
4 485,91900
4 485,91900
100,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса
807
0402
2480000
4 485,91900
4 485,91900
100,0
Мероприятия в топливно-энергетической области
807
0402
2480100
4 485,91900
4 485,91900
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0402
2480100
006
4 485,91900
4 485,91900
100,0
Компенсация тарифов на электроэнергию предприятиям АПК Камчатского края
4 485,91900
4 485,91900
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
807
0405
378 983,73863
360 862,22768
95,2
23 109,19563
22 035,10742
95,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
807
0405
0020000
25 483,00000
24 377,31768
95,7
17 508,00000
16 568,73468
94,6
Центральный аппарат
807
0405
0020400
25 483,00000
24 377,31768
95,7
17 508,00000
16 568,73468
94,6
Выполнение функций государственными органами
807
0405
0020400
012
25 483,00000
24 377,31768
95,7
17 508,00000
16 568,73468
94,6
Федеральные целевые программы
807
0405
1000000
3 705,59000
3 705,59000
100,0
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 голы и на период до 2012 года"
807
0405
1006000
3 705,59000
3 705,59000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
1006000
006
3 705,59000
3 705,59000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
3 705,59000
3 705,59000
100,0
Государственная поддержка сельского хозяйства
807
0405
2600000
39 228,25300
34 758,36100
88,6
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет
807
0405
2600100
7 112,69000
4 776,80900
67,2
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2600100
006
7 112,69000
4 776,80900
67,2
расходы за счет федерального бюджета - всего, в том числе:
7 112,69000
4 776,80900
67,2
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года - всего, из них:
812,69000
812,69000
100,0
по кредитам на срок до 8 лет
16,77400
16,77400
100,0
по кредитам на срок до 10 лет
795,91600
795,91600
100,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет
807
0405
2600200
4 600,00000
4 600,00000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2600200
006
4 600,00000
4 600,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
4 600,00000
4 600,00000
100,0
Субсидии на поддержку элитного семеноводства
807
0405
2600700
29,45000
29,45000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2600700
006
29,45000
29,45000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
29,45000
29,45000
100,0
Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
807
0405
2600800
8 694,94000
8 694,94000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2600800
006
8 694,94000
8 694,94000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
8 694,94000
8 694,94000
100,0
Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
807
0405
2601200
8 424,00000
8 424,00000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2601200
006
8 424,00000
8 424,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
8 424,00000
8 424,00000
100,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства
807
0405
2601300
2 697,20000
2 697,20000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2601300
006
2 697,20000
2 697,20000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
2 697,20000
2 697,20000
100,0
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года
807
0405
2601400
7 669,97300
5 535,96200
72,2
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0405
2601400
006
7 669,97300
5 535,96200
72,2
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
7 669,97300
5 535,96200
72,2
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
669,97300
669,97300
100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
807
0405
2630000
11 856,89563
11 406,31050
96,2
5 601,19563
5 466,37274
97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
807
0405
2639900
11 856,89563
11 406,31050
96,2
5 601,19563
5 466,37274
97,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
807
0405
2639900
001
11 856,89563
11 406,31050
96,2
5 601,19563
5 466,37274
97,6
Краевое государственное учреждение по племенной работе "Камчатское" - всего, из них:
11 856,89563
11 406,31050
96,2
5 601,19563
5 466,37274
97,6
приобретение и доставка инкубаторов для инкубирования бройлерных яиц и выводковой камеры для цыплят
360,00000
360,00000
100,0
Региональные целевые программы
807
0405
5220000
298 710,00000
286 614,64850
96,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
807
0405
5220000
342
298 710,00000
286 614,64850
96,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
298 710,00000
286 614,64850
96,0
Другие вопросы в области национальной экономики
807
0412
10 900,00000
10 000,00000
91,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики
807
0412
3400000
10 900,00000
10 000,00000
91,7
Мероприятия в области гражданской промышленности
807
0412
3400400
10 900,00000
10 000,00000
91,7
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
807
0412
3400400
006
10 900,00000
10 000,00000
91,7
Субсидия предприятиям, осуществляющим выпечку хлеба, в части компенсации им транспортных расходов, связанных с доставкой муки для выпечки хлеба в труднодоступные и отдаленные местности Камчатского края
10 900,00000
10 000,00000
91,7
Социальная политика
807
10
29 262,80700
29 218,13132
99,8
Пенсионное обеспечение
807
1001
720,00000
688,81032
95,7
Пенсии
807
1001
4900000
720,00000
688,81032
95,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
807
1001
4910000
720,00000
688,81032
95,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
807
1001
4910100
720,00000
688,81032
95,7
Социальные выплаты
807
1001
4910100
005
720,00000
688,81032
95,7
Социальное обеспечение населения
807
1003
28 542,80700
28 529,32100
100,0
Федеральные целевые программы
807
1003
1000000
28 542,80700
28 529,32100
100,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
807
1003
1001100
28 542,80700
28 529,32100
100,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
807
1003
1001100
099
28 542,80700
28 529,32100
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
10 645,57900
10 645,57900
100,0
расходы за счет возврата остатков субсидий прошлых лет
345,57900
345,57900
100,0
расходы за счет краевого бюджета
17 897,22800
17 883,74200
99,9
Межбюджетные трансферты
807
11
94 374,20200
89 476,91540
94,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
807
1102
94 374,20200
89 476,91540
94,8
Федеральные целевые программы
807
1102
1000000
94 374,20200
89 476,91540
94,8
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
807
1102
1001100
94 374,20200
89 476,91540
94,8
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
807
1102
1001100
020
94 374,20200
89 476,91540
94,8
расходы за счет федерального бюджета
21 900,00000
21 900,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
72 474,20200
67 576,91540
93,2
8.
Министерство природных ресурсов Камчатского края
808
106 692,12852
72 481,36683
67,9
32 301,75900
30 598,14287
94,7
151,86644
114,07291
75,1
Национальная экономика
808
04
37 184,01385
18 342,83583
49,3
13 764,06900
12 427,67582
90,3
Общеэкономические вопросы
808
0401
18 560,79385
15 342,03633
82,7
13 764,06900
12 427,67582
90,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
808
0401
0020000
18 560,79385
15 342,03633
82,7
13 764,06900
12 427,67582
90,3
Центральный аппарат
808
0401
0020400
18 560,79385
15 342,03633
82,7
13 764,06900
12 427,67582
90,3
Выполнение функций государственными органами
808
0401
0020400
012
18 560,79385
15 342,03633
82,7
13 764,06900
12 427,67582
90,3
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
808
0404
3 016,02000
1 527,01950
50,6
Геологическое изучение недр
808
0404
2500000
3 016,02000
1 527,01950
50,6
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр
808
0404
2500100
3 016,02000
1 527,01950
50,6
Выполнение функций государственными органами
808
0404
2500100
012
3 016,02000
1 527,01950
50,6
Воспроизводство минерально-сырьевой базы (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
3 016,02000
1 527,01950
50,6
Водные ресурсы
808
0406
15 607,20000
1 473,78000
9,4
Водохозяйственные мероприятия
808
0406
2800000
15 607,20000
1 473,78000
9,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
808
0406
2800400
15 607,20000
1 473,78000
9,4
Выполнение функций государственными органами
808
0406
2800400
012
15 607,20000
1 473,78000
9,4
расходы за счет федерального бюджета
15 607,20000
1 473,78000
9,4
Охрана окружающей среды
808
06
60 508,11467
45 138,53100
74,6
18 537,69000
18 170,46705
98,0
151,86644
114,07291
75,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
808
0603
60 508,11467
45 138,53100
74,6
18 537,69000
18 170,46705
98,0
151,86644
114,07291
75,1
Состояние окружающей среды и природопользования
808
0603
4100000
2 063,77300
1 724,74515
83,6
Природоохранные мероприятия
808
0603
4100100
2 063,77300
1 724,74515
83,6
Выполнение функций государственными органами
808
0603
4100100
012
2 063,77300
1 724,74515
83,6
Природоохранные учреждения
808
0603
4110000
49 538,37167
34 657,81585
70,0
18 537,69000
18 170,46705
98,0
151,86644
114,07291
75,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
808
0603
4119900
49 538,37167
34 657,81585
70,0
18 537,69000
18 170,46705
98,0
151,86644
114,07291
75,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе
808
0603
4119900
001
49 538,37167
34 657,81585
70,0
18 537,69000
18 170,46705
98,0
151,86644
114,07291
75,1
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Налычево" - всего, из них:
21 437,83427
12 756,29847
59,5
7 432,99000
7 179,99000
96,6
40,86644
39,62885
97,0
приобретение высокопроходимой техники
1 200,00000
0,00000
0,0
за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
185,00000
182,34400
98,6
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Быстринский" - всего, из них:
8 555,34326
7 079,44758
82,7
2 930,30000
2 930,30000
100,0
111,00000
74,44406
67,1
приобретение высокопроходимой техники
1 180,00000
0,00000
0,0
за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
185,00000
185,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Ключевской" - всего, из них:
6 519,38600
4 327,72700
66,4
2 696,70000
2 696,70000
100,0
приобретение высокопроходимой техники
2 100,00000
0,00000
0,0
за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
385,00000
385,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Южно-Камчатский" - всего, из них:
4 736,14784
3 905,27744
82,5
2 202,70000
2 202,70000
100,0
приобретение высокопроходимой техники
800,00000
0,00000
0,0
0,00000
за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
285,00000
285,00000
100,0
0,00000
Краевое государственное учреждение "Дирекция лососевого заказника "Река Коль"
8 289,66030
6 589,06536
79,5
3 275,00000
3 160,77705
96,5
Региональные целевые программы
808
0603
5220000
8 905,97000
8 755,97000
98,3
Выполнение функций государственными органами
808
0603
5220000
012
8 905,97000
8 755,97000
98,3
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
8 905,97000
8 755,97000
98,3
Межбюджетные трансферты
808
11
9 000,00000
9 000,00000
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
808
1102
9 000,00000
9 000,00000
100,0
Федеральные целевые программы
808
1102
1000000
2 500,00000
2 500,00000
100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
808
1102
1004600
2 500,00000
2 500,00000
100,0
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
808
1102
1004602
2 500,00000
2 500,00000
100,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
808
1102
1004602
020
2 500,00000
2 500,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
2 500,00000
2 500,00000
100,0
Региональные целевые программы
808
1102
5220000
6 500,00000
6 500,00000
100,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
808
1102
5220000
020
6 500,00000
6 500,00000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
6 500,00000
6 500,00000
100,0
9.
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
809
12 324,00000
10 563,13985
85,7
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Национальная экономика
809
04
11 987,50000
10 228,03650
85,3
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Сельское хозяйство и рыболовство
809
0405
11 987,50000
10 228,03650
85,3
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
809
0405
0020000
11 987,50000
10 228,03650
85,3
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Центральный аппарат
809
0405
0020400
11 987,50000
10 228,03650
85,3
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Выполнение функций государственными органами
809
0405
0020400
012
11 987,50000
10 228,03650
85,3
8 360,49244
7 508,16085
89,8
Социальная политика
809
10
336,50000
335,10335
99,6
Пенсионное обеспечение
809
1001
336,50000
335,10335
99,6
Пенсии
809
1001
4900000
336,50000
335,10335
99,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
809
1001
4910000
336,50000
335,10335
99,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
809
1001
4910100
336,50000
335,10335
99,6
Социальные выплаты
809
1001
4910100
005
336,50000
335,10335
99,6
10.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
810
4 449 046,75812
3 992 626,05032
89,7
25 678,90000
23 214,76357
90,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
810
03
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
810
0309
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
810
0309
2180000
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
810
0309
2180100
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Выполнение функций государственными органами
810
0309
2180100
012
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"
66 583,80000
64 485,73650
96,8
Национальная экономика
810
04
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Топливно-энергетический комплекс
810
0402
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса
810
0402
2480000
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Мероприятия в топливно-энергетической области
810
0402
2480100
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Субсидии юридическим лицам
810
0402
2480100
006
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Компенсация тарифов на электрическую энергию при предоставлении сниженных тарифов на электрическую энергию
481 145,97088
481 145,97088
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
810
05
329 561,31493
325 526,57108
98,8
25 678,90000
23 214,76357
90,4
Коммунальное хозяйство
810
0502
295 126,77093
294 802,77093
99,9
Поддержка коммунального хозяйства
810
0502
3510000
295 126,77093
294 802,77093
99,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
810
0502
3510200
18 000,00000
18 000,00000
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
810
0502
3510200
006
18 000,00000
18 000,00000
100,0
погашение кредиторской задолженности за 2008 год по возмещению части убытков от увеличения цен на топочный мазут ГУП "Камчатсккоммунэнерго"
18 000,00000
18 000,00000
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
810
0502
3510500
277 126,77093
276 802,77093
99,9
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
810
0502
3510500
006
277 126,77093
276 802,77093
99,9
ГУП "Камчатэнергоснаб" (топливо)
324,00000
0,00000
0,0
Субсидия на поддержку отраслей экономики коммунального комплекса Камчатского края - ОАО "Коряктеплоэнерго"
140 000,00000
140 000,00000
100,0
Субсидия на поддержку отраслей экономики коммунального комплекса Камчатского края - ОАО "Корякэнерго"
70 000,00000
70 000,00000
100,0
Субсидия на поддержку отраслей экономики коммунального комплекса Камчатского края - ООО "Морошка"
6 800,00000
6 800,00000
100,0
Погашение задолженности по государственным контрактам 2007 года - ОАО "Коряктеплоэнерго"
35 880,70496
35 880,70496
100,0
Погашение задолженности по исполнительным листам
13 622,06597
13 622,06597
100,0
Погашение задолженности КГУ "Камчаткрайтранс" за топливо поставщикам и автоперевозчикам по доставке топлива
10 500,00000
10 500,00000
100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
810
0505
34 434,54400
30 723,80015
89,2
25 678,90000
23 214,76357
90,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
810
0505
0020000
34 334,54400
30 683,80015
89,4
25 678,90000
23 214,76357
90,4
Центральный аппарат
810
0505
0020400
34 334,54400
30 683,80015
89,4
25 678,90000
23 214,76357
90,4
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
810
0505
0020400
012
34 334,54400
30 683,80015
89,4
25 678,90000
23 214,76357
90,4
расходы на оплату госпошлины по судебным искам
528,00000
279,67800
53,0
Региональные целевые программы
810
0505
5220000
100,00000
40,00000
40,0
Выполнение функций государственными органами
810
0505
5220000
012
100,00000
40,00000
40,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
100,00000
40,00000
40,0
Социальная политика
810
10
64 497,10000
61 894,53575
96,0
Пенсионное обеспечение
810
1001
624,30000
25,29375
4,1
Пенсии
810
1001
4900000
624,30000
25,29375
4,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
810
1001
4910000
624,30000
25,29375
4,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
810
1001
4910100
624,30000
25,29375
4,1
Социальные выплаты
810
1001
4910100
005
624,30000
25,29375
4,1
Социальное обеспечение населения
810
1003
63 872,80000
61 869,24200
96,9
Резервные фонды
810
1003
0700000
22 828,80000
22 828,80000
100,0
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
810
1003
0700300
22 828,80000
22 828,80000
100,0
Социальные выплаты
810
1003
0700300
005
22 828,80000
22 828,80000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
22 828,80000
22 828,80000
100,0
Социальная помощь
810
1003
5050000
41 044,00000
39 040,44200
95,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
810
1003
5053600
41 044,00000
39 040,44200
95,1
Социальные выплаты
810
1003
5053600
005
41 044,00000
39 040,44200
95,1
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
5 674,00000
3 670,44200
64,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1 198,30000
1 198,30000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
35 370,00000
35 370,00000
100,0
Межбюджетные трансферты
810
11
3 507 258,57231
3 059 573,23611
87,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
810
1102
2 044 262,19122
1 917 028,47073
93,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
810
1102
0980000
104 224,61400
104 224,61400
100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
810
1102
0980100
97 791,82600
97 791,82600
100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
810
1102
0980101
97 791,82600
97 791,82600
100,0
Фонд софинансирования
810
1102
0980101
010
97 791,82600
97 791,82600
100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
810
1102
0980200
6 432,78800
6 432,78800
100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
810
1102
0980201
6 432,78800
6 432,78800
100,0
Фонд софинансирования
810
1102
0980201
010
6 432,78800
6 432,78800
100,0
расходы за счет краевого бюджета
6 432,78800
6 432,78800
100,0
Федеральные целевые программы
810
1102
1000000
120 219,14022
71 907,17402
59,8
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
810
1102
1004600
78 093,43710
40 235,15719
51,5
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
810
1102
1004602
78 093,43710
40 235,15719
51,5
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
810
1102
1004602
020
78 093,43710
40 235,15719
51,5
расходы за счет федерального бюджета
66 000,00000
28 750,98478
43,6
расходы за счет краевого бюджета
12 093,43710
11 484,17241
95,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
810
1102
1020000
2 579,93755
2 496,71378
96,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
810
1102
1020100
2 579,93755
2 496,71378
96,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
810
1102
1020102
2 579,93755
2 496,71378
96,8
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
810
1102
1020102
020
2 579,93755
2 496,71378
96,8
расходы за счет краевого бюджета
2 579,93755
2 496,71378
96,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы (второй этап)
810
1102
1040000
39 545,76557
29 175,30305
73,8
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
810
1102
1040300
39 545,76557
29 175,30305
73,8
Фонд софинансирования
810
1102
1040300
010
39 545,76557
29 175,30305
73,8
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
196,34657
196,34657
100,0
расходы за счет краевого бюджета
39 349,41900
28 978,95648
73,6
Межбюджетные трансферты
810
1102
5210000
1 805 022,71200
1 727 473,67071
95,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
810
1102
5210100
1 805 022,71200
1 727 473,67071
95,7
Фонд софинансирования
810
1102
5210100
010
1 805 022,71200
1 727 473,67071
95,7
Региональные целевые программы
810
1102
5220000
14 795,72500
13 423,01200
90,7
Фонд софинансирования
810
1102
5220000
010
14 795,72500
13 423,01200
90,7
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
14 795,72500
13 423,01200
90,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
810
1103
1 250 285,29610
929 833,68039
74,4
Социальная помощь
810
1103
5050000
1 065 815,29610
754 610,35290
70,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
810
1103
5054800
1 065 815,29610
754 610,35290
70,8
Фонд компенсаций
810
1103
5054800
009
1 065 815,29610
754 610,35290
70,8
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
315 873,29610
315 804,40721
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
9 387,89610
9 387,89610
100,0
расходы за счет краевого бюджета
749 942,00000
438 805,94569
58,5
Межбюджетные трансферты
810
1103
5210000
184 470,00000
175 223,32749
95,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
810
1103
5210200
184 470,00000
175 223,32749
95,0
Фонд компенсаций
810
1103
5210200
009
184 470,00000
175 223,32749
95,0
Иные межбюджетные трансферты
810
1104
212 711,08499
212 711,08499
100,0
Межбюджетные трансферты
810
1104
5210000
212 711,08499
212 711,08499
100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
810
1104
5210300
212 711,08499
212 711,08499
100,0
Иные межбюджетные трансферты
810
1104
5210300
017
212 711,08499
212 711,08499
100,0
11.
Министерство финансов Камчатского края
811
4 769 455,96427
4 733 172,30012
99,2
31 371,00000
26 430,04650
84,2
93,00000
84,88059
91,3
Общегосударственные вопросы
811
01
445 282,11855
424 289,01566
95,3
31 371,00000
26 430,04650
84,2
93,00000
84,88059
91,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
811
0104
21 113,00000
17 311,03328
82,0
3 197,00000
2 491,88200
77,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
811
0104
0020000
21 113,00000
17 311,03328
82,0
3 197,00000
2 491,88200
77,9
Центральный аппарат
811
0104
0020400
21 113,00000
17 311,03328
82,0
3 197,00000
2 491,88200
77,9
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
811
0104
0020400
012
21 113,00000
17 311,03328
82,0
3 197,00000
2 491,88200
77,9
Представительство Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации в г. Москве
21 113,00000
17 311,03328
82,0
3 197,00000
2 491,88200
77,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
811
0106
43 943,00000
35 412,45618
80,6
28 174,00000
23 938,16450
85,0
93,00000
84,88059
91,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
811
0106
0020000
43 943,00000
35 412,45618
80,6
28 174,00000
23 938,16450
85,0
93,00000
84,88059
91,3
Центральный аппарат
811
0106
0020400
43 943,00000
35 412,45618
80,6
28 174,00000
23 938,16450
85,0
93,00000
84,88059
91,3
Выполнение функций государственными органами
811
0106
0020400
012
43 943,00000
35 412,45618
80,6
28 174,00000
23 938,16450
85,0
93,00000
84,88059
91,3
Обслуживание государственного и муниципального долга
811
0111
366 591,30000
363 882,29765
99,3
Процентные платежи по долговым обязательствам
811
0111
0650000
366 591,30000
363 882,29765
99,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
811
0111
0650200
366 591,30000
363 882,29765
99,3
Прочие расходы
811
0111
0650200
013
366 591,30000
363 882,29765
99,3
Проценты за кредиты
811
366 591,30000
363 882,29765
99,3
Резервные фонды
811
0112
5 951,59000
0,00000
0,0
Резервные фонды
811
0112
0700000
5 951,59000
0,00000
0,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
811
0112
0700400
5 951,59000
0,00000
0,0
Прочие расходы
811
0112
0700400
013
5 951,59000
0,0
Другие общегосударственные вопросы
811
0114
7 683,22855
7 683,22855
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
811
0114
0920000
7 683,22855
7 683,22855
100,0
Выполнение других обязательств государства
811
0114
0920300
7 683,22855
7 683,22855
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
811
0114
0920300
006
2 850,00000
2 850,00000
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
2 850,00000
2 850,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
811
0114
0920300
012
4 833,22855
4 833,22855
100,0
расходы по возврату средств в федеральный бюджет, использованных не по целевому назначению Петропавловск-Камчатским городским округом (Представление Счетной палаты РФ от 16.12.2008 № 08-213/08-03)
2 960,90000
2 960,90000
100,0
расходы по возврату средств в федеральный бюджет, использованных не по целевому назначению Елизовским муниципальным районом (Представление Счетной палаты РФ от 16.12.2008 № 08-213/08-03)
1 857,20000
1 857,20000
100,0
расходы на оплату госпошлины по судебным искам
15,12855
15,12855
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
811
05
40 758,23043
40 758,23043
100,0
Жилищное хозяйство
811
0501
126,45844
126,45844
100,0
Поддержка жилищного хозяйства
811
0501
3500000
126,45844
126,45844
100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
811
0501
3500300
126,45844
126,45844
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
811
0501
3500300
006
126,45844
126,45844
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
126,45844
126,45844
100,0
Коммунальное хозяйство
811
0502
40 631,77199
40 631,77199
100,0
Поддержка коммунального хозяйства
811
0502
3510000
40 631,77199
40 631,77199
100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
811
0502
3510200
33 648,32245
33 648,32245
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
811
0502
3510200
006
33 648,32245
33 648,32245
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
33 648,32245
33 648,32245
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
811
0502
3510500
6 983,44954
6 983,44954
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
811
0502
3510500
006
6 983,44954
6 983,44954
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
6 983,44954
6 983,44954
100,0
Социальная политика
811
10
1 969,96927
1 663,75144
84,5
Пенсионное обеспечение
811
1001
1 352,80000
1 090,58217
80,6
Пенсии
811
1001
4900000
1 352,80000
1 090,58217
80,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение - всего, из них:
811
1001
4910000
1 352,80000
1 090,58217
80,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
811
1001
4910100
1 352,80000
1 090,58217
80,6
Социальные выплаты
811
1001
4910100
005
1 352,80000
1 090,58217
80,6
Представительство Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации в г. Москве
262,80000
194,35947
74,0
Социальное обеспечение населения
811
1003
617,16927
573,16927
92,9
Социальная помощь
811
1003
5050000
573,16927
573,16927
100,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
811
1003
5054600
62,73119
62,73119
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
811
1003
5054600
005
62,73119
62,73119
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
62,73119
62,73119
100,0
Оказание других видов социальной помощи
811
1003
5058500
510,43808
510,43808
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
811
1003
5058500
006
510,43808
510,43808
100,0
погашение задолженности по исполнительным листам
510,43808
510,43808
100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики
811
1003
5140000
44,00000
0,00000
0,0
Мероприятия в области социальной политики
811
1003
5140100
44,00000
0,00000
0,0
Прочие расходы
811
1003
5140100
013
44,00000
0,00000
0,0
Представительство Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации в г. Москве - оказание материальной помощи населению в экстремальных ситуациях
44,00000
0,00000
0,0
Межбюджетные трансферты
811
11
4 281 445,64602
4 266 461,30259
99,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
811
1101
1 990 732,41034
1 990 732,41034
100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности
811
1101
5160000
1 374 664,20000
1 374 664,20000
100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности
811
1101
5160100
1 374 664,20000
1 374 664,20000
100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки
811
1101
5160110
110 947,00000
110 947,00000
100,0
Фонд финансовой поддержки
811
1101
5160110
008
110 947,00000
110 947,00000
100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
811
1101
5160120
1 263 717,20000
1 263 717,20000
100,0
Фонд финансовой поддержки
811
1101
5160120
008
1 263 717,20000
1 263 717,20000
100,0
Дотации
811
1101
5170000
616 068,21034
616 068,21034
100,0
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
811
1101
5170100
574 952,00000
574 952,00000
100,0
Прочие дотации
811
1101
5170100
007
574 952,00000
574 952,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
574 952,00000
574 952,00000
100,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
811
1101
5170200
41 116,21034
41 116,21034
100,0
Прочие дотации
811
1101
5170200
007
41 116,21034
41 116,21034
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
811
1102
2 057 749,92700
2 057 749,92700
100,0
Межбюджетные трансферты
811
1102
5210000
2 057 749,92700
2 057 749,92700
100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
811
1102
5210100
2 057 749,92700
2 057 749,92700
100,0
Фонд софинансирования - всего, из них:
811
1102
5210100
010
2 057 749,92700
2 057 749,92700
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
8 042,92700
8 042,92700
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
811
1103
88 358,14268
76 239,58520
86,3
Межбюджетные трансферты
811
1103
5210000
88 358,14268
76 239,58520
86,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
811
1103
5210200
88 358,14268
76 239,58520
86,3
Фонд компенсаций- всего, в том числе:
811
1103
5210200
009
88 358,14268
76 239,58520
86,3
субвенции
77 125,00000
76 239,58520
98,9
нераспределенная субвенция
11 233,14268
0,00000
0,0
Иные межбюджетные трансферты
811
1104
144 605,16600
141 739,38005
98,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
811
1104
2020000
17 413,70000
14 761,46466
84,8
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
811
1104
2020100
17 413,70000
14 761,46466
84,8
Иные межбюджетные трансферты
811
1104
2020100
017
17 413,70000
14 761,46466
84,8
расходы за счет федерального бюджета
811
17 413,70000
14 761,46466
84,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
811
1104
5200000
117 996,00000
117 782,44939
99,8
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
811
1104
5200300
58 501,00000
58 501,00000
100,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
811
1104
5200302
58 501,00000
58 501,00000
100,0
Иные межбюджетные трансферты
811
1104
5200302
017
58 501,00000
58 501,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
58 501,00000
58 501,00000
100,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
811
1104
5200600
59 495,00000
59 281,44939
99,6
Иные межбюджетные трансферты
811
1104
5200600
017
59 495,00000
59 281,44939
99,6
расходы за счет федерального бюджета
59 495,00000
59 281,44939
99,6
Межбюджетные трансферты
811
1104
5210000
9 195,46600
9 195,46600
100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
811
1104
5210300
9 195,46600
9 195,46600
100,0
Иные межбюджетные трансферты - всего, из них:
811
1104
5210300
017
9 195,46600
9 195,46600
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
2 527,65400
2 527,65400
100,0
12.
Министерство строительства Камчатского края
812
6 572 321,32245
1 740 123,25437
26,5
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Общегосударственные вопросы
812
01
15 000,00000
12 900,00000
86,0
Другие общегосударственные вопросы
812
0114
15 000,00000
12 900,00000
86,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
812
0114
0920000
2 100,00000
0,00000
0,0
Выполнение других обязательств государства
812
0114
0920300
2 100,00000
0,00000
0,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
812
0114
0920300
012
2 100,00000
0,00000
0,0
расходы на оплату работ по приведению территориальных единичных расценок (ТЭР) в соответствие с государственными сметными нормативами и разработке ТЭР на монтажные работы
2 100,00000
0,00000
0,0
Федеральные целевые программы
812
0114
1000000
12 900,00000
12 900,00000
100,0
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"
812
0114
1008200
400,00000
400,00000
100,0
Бюджетные инвестиции
812
0114
1008200
003
400,00000
400,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
400,00000
400,00000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
812
0114
1020000
12 500,00000
12 500,00000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
812
0114
1020101
12 500,00000
12 500,00000
100,0
Бюджетные инвестиции
812
0114
1020101
003
12 500,00000
12 500,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
12 500,00000
12 500,00000
100,0
Национальная экономика
812
04
22 957,40021
20 508,27792
89,3
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Общеэкономические вопросы
812
0401
19 957,40021
17 508,27792
87,7
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
812
0401
0020000
19 957,40021
17 508,27792
87,7
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Центральный аппарат
812
0401
0020400
19 957,40021
17 508,27792
87,7
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Выполнение функций государственными органами
812
0401
0020400
012
19 957,40021
17 508,27792
87,7
14 365,35900
13 031,68823
90,7
6,67553
6,67553
100,0
Водные ресурсы
812
0406
3 000,00000
3 000,00000
100,0
Водохозяйственные мероприятия
812
0406
2800000
3 000,00000
3 000,00000
100,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
812
0406
2800300
3 000,00000
3 000,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
812
0406
2800300
012
3 000,00000
3 000,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета - погашение кредиторской задолженности за 2008 год
3 000,00000
3 000,00000
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
812
05
2 339 666,20724
1 061 183,27701
45,4
Жилищное хозяйство
812
0501
83 481,61000
59 018,64800
70,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
812
0501
0980000
61 039,16900
36 623,45700
60,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
812
0501
0980100
56 314,66900
31 898,95700
56,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья
812
0501
0980103
56 314,66900
31 898,95700
56,6
Бюджетные инвестиции
812
0501
0980103
003
56 314,66900
31 898,95700
56,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
812
0501
0980200
4 724,50000
4 724,50000
100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья
812
0501
0980203
4 724,50000
4 724,50000
100,0
Бюджетные инвестиции
812
0501
0980203
003
4 724,50000
4 724,50000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
4 724,50000
4 724,50000
100,0
Федеральные целевые программы
812
0501
1000000
22 442,44100
22 395,19100
99,8
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"
812
0501
1008200
22 442,44100
22 395,19100
99,8
Бюджетные инвестиции
812
0501
1008200
003
22 442,44100
22 395,19100
99,8
расходы за счет средств краевого бюджета
22 442,44100
22 395,19100
99,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
812
0505
2 256 184,59724
1 002 164,62901
44,4
Федеральные целевые программы
812
0505
1000000
2 256 184,59724
1 002 164,62901
44,4
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
812
0505
1004600
2 256 184,59724
1 002 164,62901
44,4
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
812
0505
1004602
2 256 184,59724
1 002 164,62901
44,4
Бюджетные инвестиции
812
0505
1004602
003
2 256 184,59724
1 002 164,62901
44,4
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
2 240 534,59724
995 105,17750
44,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1 744 734,59724
995 105,17750
57,0
расходы за счет средств краевого бюджета
15 650,00000
7 059,45151
45,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт
812
09
230 885,62500
230 885,62500
100,0
Стационарная медицинская помощь
812
0901
2 302,60000
2 302,60000
100,0
Федеральные целевые программы
812
0901
1000000
2 302,60000
2 302,60000
100,0
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
812
0901
1004600
2 302,60000
2 302,60000
100,0
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
812
0901
1004602
2 302,60000
2 302,60000
100,0
Бюджетные инвестиции
812
0901
1004602
003
2 302,60000
2 302,60000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
2 302,60000
2 302,60000
100,0
Физическая культура и спорт
812
0908
228 583,02500
228 583,02500
100,0
Федеральные целевые программы
812
0908
1000000
228 583,02500
228 583,02500
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
812
0908
1020000
228 583,02500
228 583,02500
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
812
0908
1020100
228 583,02500
228 583,02500
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
812
0908
1020101
228 583,02500
228 583,02500
100,0
Бюджетные инвестиции
812
0908
1020101
003
228 583,02500
228 583,02500
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
178 900,00000
178 900,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
49 683,02500
49 683,02500
100,0
Социальная политика
812
10
500,60000
357,78044
71,5
Пенсионное обеспечение
812
1001
500,60000
357,78044
71,5
Пенсии
812
1001
4900000
500,60000
357,78044
71,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
812
1001
4910000
500,60000
357,78044
71,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
812
1001
4910100
500,60000
357,78044
71,5
Социальные выплаты
812
1001
4910100
005
500,60000
357,78044
71,5
Межбюджетные трансферты
812
11
3 963 311,49000
414 288,29400
10,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
812
1102
3 963 311,49000
414 288,29400
10,5
Федеральные целевые программы
812
1102
1000000
3 897 069,19000
348 909,00600
9,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
812
1102
1004600
22 900,00000
0,00000
0,0
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
812
1102
1004602
22 900,00000
0,00000
0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
812
1102
1004602
020
22 900,00000
0,00000
0,0
расходы за счет федерального бюджета
22 900,00000
0,00000
0,0
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы"
812
1102
1008200
3 730 557,55900
239 269,19900
6,4
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
812
1102
1008200
020
3 730 557,55900
239 269,19900
6,4
расходы за счет федерального бюджета
3 562 800,00000
71 511,64000
2,0
расходы за счет средств краевого бюджета
167 757,55900
167 757,55900
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
812
1102
1020000
89 177,16100
55 205,33700
61,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
812
1102
1020100
89 177,16100
55 205,33700
61,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
812
1102
1020102
89 177,16100
55 205,33700
61,9
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
812
1102
1020102
020
89 177,16100
55 205,33700
61,9
расходы за счет федерального бюджета
43 520,00000
9 548,17600
21,9
расходы за счет краевого бюджета
45 657,16100
45 657,16100
100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
812
1102
1040000
54 434,47000
54 434,47000
100,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
812
1102
1040400
20 130,90000
20 130,90000
100,0
Фонд софинансирования
812
1102
1040400
010
20 130,90000
20 130,90000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
20 130,90000
20 130,90000
100,0
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
812
1102
1040800
34 303,57000
34 303,57000
100,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
812
1102
1040804
34 303,57000
34 303,57000
100,0
Фонд софинансирования
812
1102
1040804
010
34 303,57000
34 303,57000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
34 303,57000
34 303,57000
100,0
Водохозяйственные мероприятия
812
1102
2800000
12 900,00000
12 900,00000
100,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
812
1102
2800300
12 900,00000
12 900,00000
100,0
Фонд софинансирования - всего, в том числе:
812
1102
2800300
010
12 900,00000
12 900,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
9 000,00000
9 000,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
3 900,00000
3 900,00000
100,0
Межбюджетные трансферты
812
1102
5210000
53 342,30000
52 479,28800
98,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
812
1102
5210100
53 342,30000
52 479,28800
98,4
Фонд софинансирования
812
1102
5210100
010
53 342,30000
52 479,28800
98,4
13.
Министерство образования и науки Камчатского края
813
4 063 500,90879
3 892 945,46015
95,8
541 005,33909
526 607,55967
97,3
124 694,92387
113 292,95514
90,9
Образование
813
07
1 251 725,88658
1 185 278,72817
94,7
541 005,33909
526 607,55967
97,3
124 694,92387
113 292,95514
90,9
Общее образование
813
0702
371 887,38940
351 352,91638
94,5
192 221,22889
178 099,72124
92,7
37 000,09100
35 079,45778
94,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
813
0702
4210000
42 652,69275
41 708,70225
97,8
20 723,80000
20 723,80000
100,0
4 898,00000
4 705,48039
96,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4219900
42 652,69275
41 708,70225
97,8
20 723,80000
20 723,80000
100,0
4 898,00000
4 705,48039
96,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
4219900
001
42 652,69275
41 708,70225
97,8
20 723,80000
20 723,80000
100,0
4 898,00000
4 705,48039
96,1
Школы-интернаты
813
0702
4220000
93 143,99500
92 303,63366
99,1
45 051,10000
45 051,10000
100,0
9 961,00000
9 783,12488
98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4229900
93 143,99500
92 303,63366
99,1
45 051,10000
45 051,10000
100,0
9 961,00000
9 783,12488
98,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
4229900
001
93 143,99500
92 303,63366
99,1
45 051,10000
45 051,10000
100,0
9 961,00000
9 783,12488
98,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми
813
0702
4230000
113 878,36256
111 535,32011
97,9
64 089,53100
64 025,96592
99,9
10 263,25700
9 286,77019
90,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4239900
113 878,36256
111 535,32011
97,9
64 089,53100
64 025,96592
99,9
10 263,25700
9 286,77019
90,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
4239900
001
113 878,36256
111 535,32011
97,9
64 089,53100
64 025,96592
99,9
10 263,25700
9 286,77019
90,5
Детские дома
813
0702
4240000
54 427,83900
53 456,82052
98,2
19 719,60000
19 719,60000
100,0
9 233,83400
8 753,07412
94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4249900
54 427,83900
53 456,82052
98,2
19 719,60000
19 719,60000
100,0
9 233,83400
8 753,07412
94,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
4249900
001
54 427,83900
53 456,82052
98,2
19 719,60000
19 719,60000
100,0
9 233,83400
8 753,07412
94,8
Специальные (коррекционные) учреждения
813
0702
4330000
50 702,50009
49 366,55616
97,4
28 110,00000
28 109,58045
100,0
2 644,00000
2 551,00820
96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4339900
50 702,50009
49 366,55616
97,4
28 110,00000
28 109,58045
100,0
2 644,00000
2 551,00820
96,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0702
4339900
001
50 702,50009
49 366,55616
97,4
28 110,00000
28 109,58045
100,0
2 644,00000
2 551,00820
96,5
КГОУ" Камчатская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" - расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года (распоряжение Президента РФ от 01.11.2008 № 655-рп)
2 340,00000
2 340,00000
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
813
0702
5200000
17 082,00000
2 981,88368
17,5
14 527,19789
469,67487
3,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
813
0702
5200900
14 682,00000
581,88368
4,0
14 527,19789
469,67487
3,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
5200900
001
14 682,00000
581,88368
4,0
14 527,19789
469,67487
3,2
расходы за счет федерального бюджета
14 443,30000
352,46400
2,4
14 336,29789
284,16181
2,0
расходы за счет краевого бюджета
238,70000
229,41968
96,1
190,90000
185,51306
97,2
Поощрение лучших учителей
813
0702
5201100
2 400,00000
2 400,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
813
0702
5201100
012
2 400,00000
2 400,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
2 400,00000
2 400,00000
100,0
Начальное профессиональное образование
813
0703
439 378,38144
430 788,44489
98,0
172 433,12700
172 186,85614
99,9
61 641,45208
55 883,31298
90,7
Профессионально-технические училища
813
0703
4250000
439 378,38144
430 788,44489
98,0
172 433,12700
172 186,85614
99,9
61 641,45208
55 883,31298
90,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0703
4259900
439 378,38144
430 788,44489
98,0
172 433,12700
172 186,85614
99,9
61 641,45208
55 883,31298
90,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0703
4259900
001
439 378,38144
430 788,44489
98,0
172 433,12700
172 186,85614
99,9
61 641,45208
55 883,31298
90,7
Среднее профессиональное образование
813
0704
265 147,82297
236 881,74126
89,3
96 076,82427
96 076,82427
100,0
24 276,34279
20 985,02933
86,4
Средние специальные учебные заведения
813
0704
4270000
225 515,17097
219 648,80626
97,4
96 076,82427
96 076,82427
100,0
24 276,34279
20 985,02933
86,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0704
4279900
225 515,17097
219 648,80626
97,4
96 076,82427
96 076,82427
100,0
24 276,34279
20 985,02933
86,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0704
4279900
001
207 697,35221
201 830,98750
97,2
96 076,82427
96 076,82427
100,0
24 276,34279
20 985,02933
86,4
Субсидии юридическим лицам
813
0704
4279900
006
17 817,81876
17 817,81876
100,0
Мероприятия в области образования
813
0704
4360000
39 632,65200
17 232,93500
43,5
Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования
813
0704
4360800
20 000,00000
17 232,93500
86,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
813
0704
4360800
001
11 824,20999
11 824,20999
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
11 824,20999
11 824,20999
100,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
813
0704
4360800
006
8 175,79001
5 408,72501
66,2
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
8 175,79001
5 408,72501
66,2
Дистанционное образование детей-инвалидов
813
0704
4361400
19 632,65200
0,00000
0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
813
0704
4361400
001
19 632,65200
0,00000
0,0
расходы за счет средств федерального бюджета
19 632,65200
0,00000
0,0
Переподготовка и повышение квалификации
813
0705
54 187,07238
52 423,90513
96,7
35 607,68100
35 577,68009
99,9
1 777,03800
1 345,15505
75,7
Институты повышения квалификации
813
0705
4280000
54 187,07238
52 423,90513
96,7
35 607,68100
35 577,68009
99,9
1 777,03800
1 345,15505
75,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0705
4289900
54 187,07238
52 423,90513
96,7
35 607,68100
35 577,68009
99,9
1 777,03800
1 345,15505
75,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0705
4289900
001
54 187,07238
52 423,90513
96,7
35 607,68100
35 577,68009
99,9
1 777,03800
1 345,15505
75,7
Молодежная политика и оздоровление детей
813
0707
7 264,58757
7 264,58757
100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
813
0707
4320000
7 264,58757
7 264,58757
100,0
Оздоровление детей
813
0707
4320200
7 264,58757
7 264,58757
100,0
Выполнение функций государственными органами
813
0707
4320200
012
7 264,58757
7 264,58757
100,0
Другие вопросы в области образования
813
0709
113 860,63282
106 567,13294
93,6
44 666,47793
44 666,47793
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
813
0709
0010000
1 976,00000
1 976,00000
100,0
1 700,20000
1 700,20000
100,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
813
0709
0015200
1 976,00000
1 976,00000
100,0
1 700,20000
1 700,20000
100,0
Выполнение функций государственными органами
813
0709
0015200
012
1 976,00000
1 976,00000
100,0
1 700,20000
1 700,20000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
1 976,00000
1 976,00000
100,0
1 700,20000
1 700,20000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
813
0709
0020000
25 169,23744
24 609,88865
97,8
15 321,56800
15 321,56800
100,0
Центральный аппарат
813
0709
0020400
25 169,23744
24 609,88865
97,8
15 321,56800
15 321,56800
100,0
Выполнение функций государственными органами
813
0709
0020400
012
25 169,23744
24 609,88865
97,8
15 321,56800
15 321,56800
100,0
Федеральные целевые программы
813
0709
1000000
5 600,00000
0,00000
0,0
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"
813
0709
1005900
5 600,00000
0,00000
0,0
Бюджетные инвестиции
813
0709
1005900
003
5 600,00000
0,00000
0,0
расходы за счет средств федерального бюджета
5 600,00000
0,00000
0,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
813
0709
4350000
6 700,29113
6 430,65721
96,0
4 383,36393
4 383,36393
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0709
4359900
6 700,29113
6 430,65721
96,0
4 383,36393
4 383,36393
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0709
4359900
001
6 700,29113
6 430,65721
96,0
4 383,36393
4 383,36393
100,0
Мероприятия в области образования
813
0709
4360000
8 523,15872
7 924,41536
93,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
813
0709
4360900
8 523,15872
7 924,41536
93,0
Выполнение функций государственными органами
813
0709
4360900
012
8 523,15872
7 924,41536
93,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
813
0709
4520000
34 199,32656
34 082,29531
99,7
23 261,34600
23 261,34600
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0709
4529900
34 199,32656
34 082,29531
99,7
23 261,34600
23 261,34600
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0709
4529900
001
34 199,32656
34 082,29531
99,7
23 261,34600
23 261,34600
100,0
Региональные целевые программы
813
0709
5220000
31 692,61897
31 543,87641
99,5
Мероприятия в сфере образования
813
0709
5220000
022
31 692,61897
31 543,87641
99,5
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
31 692,61897
31 543,87641
99,5
Социальная политика
813
10
7 853,82200
6 234,90309
79,4
Пенсионное обеспечение
813
1001
188,40000
188,33869
100,0
Пенсии
813
1001
4900000
188,40000
188,33869
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
813
1001
4910000
188,40000
188,33869
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
813
1001
4910100
188,40000
188,33869
100,0
Социальные выплаты
813
1001
4910100
005
188,40000
188,33869
100,0
Охрана семьи и детства
813
1004
7 665,42200
6 046,56440
78,9
Социальная помощь
813
1004
5050000
5 536,80000
4 025,37795
72,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
813
1004
5050502
5 536,80000
4 025,37795
72,7
Социальные выплаты
813
1004
5050502
005
5 536,80000
4 025,37795
72,7
расходы за счет федерального бюджета
5 536,80000
4 025,37795
72,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
813
1004
5200000
869,00000
826,00000
95,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
813
1004
5201000
869,00000
826,00000
95,1
Социальные выплаты
813
1004
5201000
005
869,00000
826,00000
95,1
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
797,00000
797,00000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
700,00000
700,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
72,00000
29,00000
40,3
Региональные целевые программы
813
1004
5220000
1259,62200
1195,18645
94,9
Мероприятия в области социальной политики
813
1004
5220000
068
1259,62200
1195,18645
94,9
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
1259,62200
1195,18645
94,9
Межбюджетные трансферты
813
11
2 803 921,20021
2 701 431,82889
96,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
813
1102
4 870,20000
4 870,20000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
813
1102
1020102
4 870,20000
4 870,20000
100,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)
813
1102
1020102
020
4 870,20000
4 870,20000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
4 870,20000
4 870,20000
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
813
1103
2 798 581,00021
2 696 091,62889
96,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
813
1103
5200000
274 335,79021
247 060,91629
90,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
813
1103
5200900
64 558,70000
55 721,19591
86,3
Фонд компенсаций
813
1103
5200900
009
64 558,70000
55 721,19591
86,3
расходы за счет федерального бюджета
42 324,40000
34 333,36633
81,1
расходы за счет краевого бюджета
22 234,30000
21 387,82958
96,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
813
1103
5201000
47 996,19021
36 675,51019
76,4
Фонд компенсаций - всего, в том числе:
813
1103
5201000
009
47 996,19021
36 675,51019
76,4
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
42 739,49021
34 515,58259
80,8
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
13 406,39021
13 406,39021
100,0
расходы за счет краевого бюджета
5 256,70000
2 159,92760
41,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
813
1103
5201300
161 780,90000
154 664,21019
95,6
Фонд компенсаций - всего, в том числе:
813
1103
5201300
009
161 780,90000
154 664,21019
95,6
расходы за счет федерального бюджета
30 693,10000
30 575,45192
99,6
расходы за счет краевого бюджета
131 087,80000
124 088,75827
94,7
Межбюджетные трансферты
813
1103
5210000
2 524 245,21000
2 449 030,71260
97,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
813
1103
5210200
2 524 245,21000
2 449 030,71260
97,0
Фонд компенсаций
813
1103
5210200
009
2 524 245,21000
2 449 030,71260
97,0
Иные межбюджетные трансферты
813
1104
470,00000
470,00000
100,0
Резервные фонды
813
1104
0700000
470,00000
470,00000
100,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации
813
1104
0700200
470,00000
470,00000
100,0
Иные межбюджетные трансферты
813
1104
0700200
017
470,00000
470,00000
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года (распоряжение Президента РФ от 01.11.2008 № 655-рп)
470,00000
470,00000
100,0
14.
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
3 350 182,35384
3 255 841,63841
97,2
528 372,88996
521 384,23214
98,7
104 290,16134
100 960,39451
96,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
814
03
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
814
0309
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
814
0309
2180000
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
814
0309
2180100
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Выполнение функций государственными органами
814
0309
2180100
012
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"
6 658,00000
3 356,57220
50,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
814
05
2 600,00000
0,00000
0,0
Жилищное хозяйство
814
0501
2 600,00000
0,00000
0,0
Федеральные целевые программы
814
0501
1000000
2 600,00000
0,00000
0,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
814
0501
1040000
2 600,00000
0,00000
0,0
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
814
0501
1040800
2 600,00000
0,00000
0,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Камчатского края
814
0501
1040805
2 600,00000
0,00000
0,0
Бюджетные инвестиции
814
0501
1040805
003
2 600,00000
0,00000
0,0
расходы за счет средств краевого бюджета
2 600,00000
0,00000
0,0
Образование
814
07
70 785,36330
66 327,06085
93,7
38 775,45437
38 287,57052
98,7
2 897,99305
2 734,51584
94,4
Среднее профессиональное образование
814
0704
66 582,76330
62 521,41118
93,9
35 428,25437
35 075,67567
99,0
2 897,99305
2 734,51584
94,4
Средние специальные учебные заведения
814
0704
4270000
66 582,76330
62 521,41118
93,9
35 428,25437
35 075,67567
99,0
2 897,99305
2 734,51584
94,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0704
4279900
66 582,76330
62 521,41118
93,9
35 428,25437
35 075,67567
99,0
2 897,99305
2 734,51584
94,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0704
4279900
001
66 582,76330
62 521,41118
93,9
35 428,25437
35 075,67567
99,0
2 897,99305
2 734,51584
94,4
Переподготовка и повышение квалификации
814
0705
4 202,60000
3 805,64967
90,6
3 347,20000
3 211,89485
96,0
Институты повышения квалификации
814
0705
4290000
4 202,60000
3 805,64967
90,6
3 347,20000
3 211,89485
96,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0705
4299900
4 202,60000
3 805,64967
90,6
3 347,20000
3 211,89485
96,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0705
4299900
001
4 202,60000
3 805,64967
90,6
3 347,20000
3 211,89485
96,0
Здравоохранение и спорт
814
09
1 669 281,92817
1 613 322,63524
96,6
489 597,43559
483 096,66162
98,7
101 392,16829
98 225,87867
96,9
Стационарная медицинская помощь
814
0901
1 078 781,83578
1 049 573,49317
97,3
306 067,04281
305 078,74874
99,7
87 185,66532
86 224,62963
98,9
Федеральные целевые программы
814
0901
1000000
301 961,65286
288 603,06604
95,6
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
814
0901
1004600
94 898,48286
94 603,06604
99,7
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
814
0901
1004602
94 898,48286
94 603,06604
99,7
Бюджетные инвестиции
814
0901
1004602
003
94 898,48286
94 603,06604
99,7
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
94 898,48286
94 603,06604
99,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
94 898,48286
94 603,06604
99,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
814
0901
1020000
207 063,17000
194 000,00000
93,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
814
0901
1020101
207 063,17000
194 000,00000
93,7
Бюджетные инвестиции
814
0901
1020101
003
207 063,17000
194 000,00000
93,7
расходы за счет федерального бюджета
190 000,00000
190 000,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
17 063,17000
4 000,00000
23,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
814
0901
4700000
646 857,18442
634 140,37824
98,0
242 511,04126
242 168,17757
99,9
70 923,53032
70 392,35610
99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0901
4709900
646 857,18442
634 140,37824
98,0
242 511,04126
242 168,17757
99,9
70 923,53032
70 392,35610
99,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0901
4709900
001
646 857,18442
634 140,37824
98,0
242 511,04126
242 168,17757
99,9
70 923,53032
70 392,35610
99,3
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер"
45 000,00000
34 882,47239
77,5
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатская краевая больница им.А.С.Лукашевского"
16 966,90000
16 966,90000
100,0
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер"
6 755,80000
6 755,80000
100,0
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Карагинский противотуберкулезный диспансер"
700,00000
700,00000
100,0
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Олюторский районный противотуберкулезный диспансер"
1 000,00000
1 000,00000
100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0901
4710000
129 962,99850
126 830,04889
97,6
63 556,00155
62 910,57117
99,0
16 262,13500
15 832,27353
97,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0901
4719900
129 962,99850
126 830,04889
97,6
63 556,00155
62 910,57117
99,0
16 262,13500
15 832,27353
97,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0901
4719900
001
129 962,99850
126 830,04889
97,6
63 556,00155
62 910,57117
99,0
16 262,13500
15 832,27353
97,4
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатская краевая больница им.А.С.Лукашевского"
1 277,00000
1 277,00000
100,0
Амбулаторная помощь
814
0902
53 035,01406
47 619,19617
89,8
26 629,60301
26 031,00149
97,8
2 706,38009
1 418,42457
52,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0902
4710000
50 807,74406
45 574,77400
89,7
25 121,40301
24 680,74232
98,2
2 648,81809
1 360,86257
51,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0902
4719900
50 807,74406
45 574,77400
89,7
25 121,40301
24 680,74232
98,2
2 648,81809
1 360,86257
51,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0902
4719900
001
50 807,74406
45 574,77400
89,7
25 121,40301
24 680,74232
98,2
2 648,81809
1 360,86257
51,4
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатский краевой кардиологический диспансер"
500,00000
500,00000
100,0
Фельдшерско-акушерские пункты
814
0902
4780000
2 227,27000
2 044,42217
91,8
1 508,20000
1 350,25917
89,5
57,56200
57,56200
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0902
4789900
2 227,27000
2 044,42217
91,8
1 508,20000
1 350,25917
89,5
57,56200
57,56200
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0902
4789900
001
2 227,27000
2 044,42217
91,8
1 508,20000
1 350,25917
89,5
57,56200
57,56200
100,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
814
0903
12 456,41500
12 384,56466
99,4
6 698,58500
6 698,58500
100,0
1 436,91600
1 436,06600
99,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
814
0903
4709900
12 153,10700
12 081,25666
99,4
6 698,58500
6 698,58500
100,0
1 436,91600
1 436,06600
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0903
4709900
12 153,10700
12 081,25666
99,4
6 698,58500
6 698,58500
100,0
1 436,91600
1 436,06600
99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0903
4709900
001
12 153,10700
12 081,25666
99,4
6 698,58500
6 698,58500
100,0
1 436,91600
1 436,06600
99,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0903
4710000
303,30800
303,30800
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0903
4719900
303,30800
303,30800
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0903
4719900
001
303,30800
303,30800
100,0
Скорая медицинская помощь
814
0904
16 460,76200
15 215,35420
92,4
10 712,15200
9 626,83095
89,9
1 502,01700
1 377,84554
91,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
814
0904
4709900
15 617,76200
14 373,05420
92,0
10 035,95200
8 951,23095
89,2
1 502,01700
1 377,84554
91,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0904
4709900
15 617,76200
14 373,05420
92,0
10 035,95200
8 951,23095
89,2
1 502,01700
1 377,84554
91,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0904
4709900
001
15 617,76200
14 373,05420
92,0
10 035,95200
8 951,23095
89,2
1 502,01700
1 377,84554
91,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
814
0904
5200000
843,00000
842,30000
99,9
676,20000
675,60000
99,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
814
0904
5201800
843,00000
842,30000
99,9
676,20000
675,60000
99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0904
5201800
001
843,00000
842,30000
99,9
676,20000
675,60000
99,9
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
843,00000
842,30000
99,9
676,20000
675,60000
99,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
132,00000
132,00000
100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
814
0906
23 986,14867
23 749,18989
99,0
10 203,70000
10 201,10762
100,0
1 930,82184
1 910,82184
99,0
Центры, станции и отделения переливания крови
814
0906
4720000
23 986,14867
23 749,18989
99,0
10 203,70000
10 201,10762
100,0
1 930,82184
1 910,82184
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0906
4729900
23 986,14867
23 749,18989
99,0
10 203,70000
10 201,10762
100,0
1 930,82184
1 910,82184
99,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0906
4729900
001
23 986,14867
23 749,18989
99,0
10 203,70000
10 201,10762
100,0
1 930,82184
1 910,82184
99,0
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Камчатская краевая станция переливания крови"
1 500,00000
1 500,00000
100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
814
0910
484 561,75266
464 780,83715
95,9
129 286,35277
125 460,38782
97,0
6 630,36804
5 858,09109
88,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
814
0910
0010000
2 151,07210
2 097,27210
97,5
1 803,90000
1 761,26900
97,6
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан
814
0910
0014900
2 151,07210
2 097,27210
97,5
1 803,90000
1 761,26900
97,6
Выполнение функций государственными органами
814
0910
0014900
012
2 151,07210
2 097,27210
97,5
1 803,90000
1 761,26900
97,6
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
2 151,07210
2 097,27210
97,5
1 803,90000
1 761,26900
97,6
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
3,57210
3,57210
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
814
0910
0020000
27 263,67700
25 123,86667
92,2
16 396,38600
14 498,79492
88,4
Центральный аппарат
814
0910
0020400
27 263,67700
25 123,86667
92,2
16 396,38600
14 498,79492
88,4
Выполнение функций государственными органами
814
0910
0020400
012
27 263,67700
25 123,86667
92,2
16 396,38600
14 498,79492
88,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
814
0910
4520000
6 272,95387
5 571,96043
88,8
4 220,96603
3 747,21834
88,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0910
4529900
6 272,95387
5 571,96043
88,8
4 220,96603
3 747,21834
88,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0910
4529900
001
6 272,95387
5 571,96043
88,8
4 220,96603
3 747,21834
88,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
814
0910
4690000
248 730,27246
243 123,53921
97,7
106 865,10074
105 453,10556
98,7
6 630,36804
5 858,09109
88,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0910
4699900
248 730,27246
243 123,53921
97,7
106 865,10074
105 453,10556
98,7
6 630,36804
5 858,09109
88,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0910
4699900
001
248 730,27246
243 123,53921
97,7
106 865,10074
105 453,10556
98,7
6 630,36804
5 858,09109
88,4
расходы на выполнение работ, необходимых для получения лицензии на ведение медицинской деятельности ГУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы"
1 378,40000
1 378,40000
100,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
814
0910
4850000
115 490,82243
111 055,68705
96,2
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
814
0910
4851400
8 097,20004
3 816,20004
47,1
Выполнение функций государственными органами
814
0910
4851400
012
8 097,20004
3 816,20004
47,1
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
8 097,20004
3 816,20004
47,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
3 816,20004
3 816,20004
100,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака
814
0910
4851700
748,45000
748,45000
100,0
Выполнение функций государственными органами
814
0910
4851700
012
748,45000
748,45000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
748,45000
748,45000
100,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования
814
0910
4857700
64 888,80000
64 888,80000
100,0
Выполнение функций государственными органами
814
0910
4857700
012
64 888,80000
64 888,80000
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
814
0910
4859700
41 756,37239
41 602,23701
99,6
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
814
0910
4859700
012
41 756,37239
41 602,23701
99,6
расходы по проведению Межрегиональной научно-практической конференции "Камчатка - здравница Северо-Восточных регионов России"
270,64000
270,64000
100,0
Региональные целевые программы
814
0910
5220000
84 652,95480
77 808,51169
91,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
814
0910
5220000
079
84 652,95480
77 808,51169
91,9
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
84 652,95480
77 808,51169
91,9
Социальная политика
814
10
130 291,47152
130 110,70482
99,9
Пенсионное обеспечение
814
1001
1 176,61400
995,84730
84,6
Пенсии
814
1001
4900000
1 176,61400
995,84730
84,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
814
1001
4910000
1 176,61400
995,84730
84,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
814
1001
4910100
1 176,61400
995,84730
84,6
Социальные выплаты
814
1001
4910100
005
1 176,61400
995,84730
84,6
Социальное обеспечение населения
814
1003
129 114,85752
129 114,85752
100,0
Социальная помощь
814
1003
5050000
92 838,67520
92 838,67520
100,0
Федеральный Закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
814
1003
5050300
73 003,10000
73 003,10000
100,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
814
1003
5050302
73 003,10000
73 003,10000
100,0
Социальные выплаты
814
1003
5050302
005
73 003,10000
73 003,10000
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
73 003,10000
73 003,10000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
265,80000
265,80000
100,0
Оказание других видов социальной помощи
814
1003
5058500
19 835,57520
19 835,57520
100,0
Социальные выплаты
814
1003
5058500
005
19 835,57520
19 835,57520
100,0
Реализация пункта 1 статьи 6 Закона Камчатской области " О дополнительных мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов и об обеспечении мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов в Камчатской области " (выплаты по 500 рублей за кровосдачу)
835,00000
835,00000
100,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан - льготное зубопротезирование (Закон Камчатской области от 16.11.2005 № 401 "О мерах соц.поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий)
19 000,57520
19 000,57520
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
814
1003
5200000
36 276,18232
36 276,18232
100,0
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения
814
1003
5202000
36 276,18232
36 276,18232
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
814
1003
5202000
005
36 276,18232
36 276,18232
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
36 276,18232
36 276,18232
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
7 347,48232
7 347,48232
100,0
Межбюджетные трансферты
814
11
1 470 565,59085
1 442 724,66530
98,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
814
1102
46 995,00000
46 272,61127
98,5
Межбюджетные трансферты
814
1102
5210000
46 995,00000
46 272,61127
98,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
814
1102
5210100
46 995,00000
46 272,61127
98,5
Фонд софинансирования
814
1102
5210100
010
46 995,00000
46 272,61127
98,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
814
1103
185 966,69085
162 051,15403
87,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
814
1103
5200000
47 422,21285
31 509,71494
66,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
814
1103
5201800
47 422,21285
31 509,71494
66,4
Фонд компенсаций
814
1103
5201800
009
47 422,21285
31 509,71494
66,4
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
47 422,21285
31 509,71494
66,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
6 960,41285
6 960,41285
100,0
Межбюджетные трансферты
814
1103
5210000
138 544,47800
130 541,43909
94,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
814
1103
5210200
138 544,47800
130 541,43909
94,2
Фонд компенсаций
814
1103
5210200
009
138 544,47800
130 541,43909
94,2
Иные межбюджетные трансферты
814
1104
3 700,00000
497,00000
13,4
Резервные фонды
814
1104
0700000
3 700,00000
497,00000
13,4
Резервный фонд Президента Российской Федерации
814
1104
0700200
3 700,00000
497,00000
13,4
Иные межбюджетные трансферты
814
1104
0700200
017
3 700,00000
497,00000
13,4
расходы за счет средств федерального бюджета (распоряжение Президента РФ от 17.09.2009 № 601-рп)
3 700,00000
497,00000
13,4
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
814
1105
1 233 903,90000
1 233 903,90000
100,0
Социальная помощь
814
1105
5050000
1 129 300,20000
1 129 300,20000
100,0
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-I "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации"
814
1105
5051700
1 129 300,20000
1 129 300,20000
100,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)
814
1105
5051701
1 129 300,20000
1 129 300,20000
100,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)
814
1105
5051701
795
1 129 300,20000
1 129 300,20000
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
814
1105
5200000
104 603,70000
104 603,70000
100,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
814
1105
5202100
104 603,70000
104 603,70000
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
814
1105
5202100
005
104 603,70000
104 603,70000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
104 603,70000
104 603,70000
100,0
15.
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
2 909 569,74335
2 634 589,55489
90,5
273 346,95104
272 485,66957
99,7
37 873,77535
35 598,18032
94,0
Национальная экономика
815
04
6 484,00000
5 974,85000
92,1
Связь и информатика
815
0410
6484,00000
5974,85000
92,1
Региональные целевые программы
815
0410
5220000
6484,00000
5974,85000
92,1
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
815
0410
5220000
059
6484,00000
5974,85000
92,1
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
6484,00000
5974,85000
92,1
Образование
815
07
18 038,00000
18 017,97000
99,9
Молодежная политика и оздоровление детей
815
0707
17 438,00000
17 422,97000
99,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
815
0707
4320000
17 438,00000
17 422,97000
99,9
Оздоровление детей
815
0707
4320200
17 438,00000
17 422,97000
99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
815
0707
4320200
001
820,00000
820,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
820,00000
820,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
815
0707
4320200
012
16 618,00000
16 602,97000
99,9
расходы за счет федерального бюджета
16 000,00000
16 000,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
618,00000
602,97000
97,6
Другие вопросы в области образования
815
0709
600,00000
595,00000
99,2
Региональные целевые программы
815
0709
5220000
600,00000
595,00000
99,2
Мероприятия в сфере образования
815
0709
5220000
022
600,00000
595,00000
99,2
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
600,00000
595,00000
99,2
Социальная политика
815
10
2 566 150,97592
2 324 939,16334
90,6
273 346,95104
272 485,66957
99,7
37 873,77535
35 598,18032
94,0
Пенсионное обеспечение
815
1001
70 315,67460
63 887,95089
90,9
Пенсии
815
1001
4900000
50 000,00000
44 201,24326
88,4
Выплаты региональной доплаты к пенсии
815
1001
4900400
50 000,00000
44 201,24326
88,4
Социальные выплаты
815
1001
4900400
005
50 000,00000
44 201,24326
88,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
815
1001
4910000
20 315,67460
19 686,70763
96,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
815
1001
4910100
20 315,67460
19 686,70763
96,9
Социальные выплаты - всего, из них:
815
1001
4910100
005
20 315,67460
19 686,70763
96,9
реализация ст.4, 7 Закона Камчатского края от 10.12.2007 № 710 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края"
18 518,23360
18 101,77651
97,8
Социальное обслуживание населения
815
1002
535 017,73173
512 895,06624
95,9
242 793,39204
241 932,11057
99,6
37 770,77535
35 521,14244
94,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
815
1002
5010000
349 283,79850
342 026,06817
97,9
136 791,11500
136 744,31500
100,0
30 497,89098
30 160,89099
98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
815
1002
5019900
349 283,79850
342 026,06817
97,9
136 791,11500
136 744,31500
100,0
30 497,89098
30 160,89099
98,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
815
1002
5019900
001
287 919,36581
280 661,63548
97,5
136 791,11500
136 744,31500
100,0
30 497,89098
30 160,89099
98,9
Субсидии юридическим лицам
815
1002
5019900
006
61 364,43269
61 364,43269
100,0
Учреждения социального обслуживания населения
815
1002
5070000
185 733,93323
170 868,99807
92,0
106 002,27704
105 187,79557
99,2
7 272,88437
5 360,25145
73,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
815
1002
5079900
185 733,93323
170 868,99807
92,0
106 002,27704
105 187,79557
99,2
7 272,88437
5 360,25145
73,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
815
1002
5079900
001
185 733,93323
170 868,99807
92,0
106 002,27704
105 187,79557
99,2
7 272,88437
5 360,25145
73,7
ремонт КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
8 701,70000
2 533,70471
29,1
приобретение автобуса, оборудования и программного обеспечения для интернет-класса для КГУСО "Корякский центр реабилитации детей-инвалидов" - расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года (распоряжение Президента РФ от 20.11.2008 № 698-рп)
1 050,00000
1 050,00000
100,0
расходы на содержание КГУ "Манильский комплексный центр помощи семье и детям"
5 708,97631
3 546,54357
62,1
2 820,28863
2 238,43616
79,4
560,01137
205,73221
36,7
расходы на содержание КГУ "Таловский центр социальной помощи семье и детям"
1 470,65592
689,37349
46,9
697,88700
465,25800
66,7
184,45700
74,38217
40,3
Социальное обеспечение населения
815
1003
1 876 678,06219
1 678 114,26363
89,4
Резервные фонды
815
1003
0700000
614,30000
563,91800
91,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
815
1003
0700400
614,30000
563,91800
91,8
Прочие расходы
815
1003
0700400
013
614,30000
563,91800
91,8
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
614,30000
563,91800
91,8
Социальная помощь
815
1003
5050000
1 745 173,12120
1 554 911,87823
89,1
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
815
1003
5051900
2 215,89750
2 215,89750
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5051900
005
2 215,89750
2 215,89750
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
2 215,89750
2 215,89750
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
353,09750
353,09750
100,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (реализация ФЗ "О погребении и похоронном деле" в части выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов специализированных служб по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан)
815
1003
5052205
3 489,90784
3 424,34762
98,1
Социальные выплаты
815
1003
5052205
005
2 300,57784
2 300,37384
100,0
Субсидии юридическим лицам
815
1003
5052205
006
1 189,33000
1 123,97378
94,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
815
1003
5052901
13 703,80000
13 703,80000
100,0
Социальные выплаты (реализация Закона РФ от 09.06.1993 № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов)
815
1003
5052901
005
13 703,80000
13 703,80000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
13 703,80000
13 703,80000
100,0
Ежемесячное пособие на ребенка
815
1003
5053000
76,40346
76,40346
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5053000
005
76,40346
76,40346
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
76,40346
76,40346
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
815
1003
5053100
1 164,02057
1 164,02057
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
815
1003
5053120
1 164,02057
1 164,02057
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5053120
005
1 164,02057
1 164,02057
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
1 164,02057
1 164,02057
100,0
Мероприятия в области социальной политики
815
1003
5053300
56 086,25933
46 622,75837
83,1
Субсидии юридическим лицам
815
1003
5053300
006
10 500,00000
1 408,86525
13,4
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.10.2009 № 364-П "Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета предприятиям, осуществляющим продажу билетов на проезд воздушным, железнодорожным и водным транспортом, и предприятиям, осуществляющим перевозку багажа, на возмещение затрат, связанных с продажей билетов и перевозом багажа отдельным категориям граждан, проживающих в с.Корф Олюторского района Камчатского края, при выезде из с.Корф"
10 500,00000
1 408,86525
13,4
Прочие расходы
815
1003
5053300
013
45 586,25933
45 213,89312
99,2
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан-оплата проезда междугородними автобусными маршрутами и междугородними местными авиалиниями (федеральным и региональным льготникам по социальной нужде) (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
943,67580
841,43000
89,2
Оказание материальной помощи населению в трудной жизненной ситуации
9 495,86611
9 492,75866
100,0
Протезирование лиц, не имеющих группы инвалидности, по медицинским показаниям и инвалидов с поражением верхних конечностей (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
336,73403
336,71243
100,0
Реализация Закона Камчатского края от 06.03.2008 № 15 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в организациях, финансируемых из краевого бюджета", погашение задолженности по Закону РФ от 19.02.93 № 45210-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и по Закону Камчатской области от 17.12.2004 № 234 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатской области и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета", в части оплаты выезда неработающим пенсионерам и инвалидам на постоянное место жительства
21 707,65339
21 511,50902
99,1
Реализация Закона Камчатского края от 11.03.2008 № 18 "О наградах, премиях и стипендиях Камчатского края"
1 082,73000
1 012,18301
93,5
Санаторно-курортное лечение неработающих пенсионеров из числа ветеранов труда, участников трудового фронта, неработающих пенсионеров, стаж работы которых в Камчатской области свыше 20 лет (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
12 019,60000
12 019,30000
100,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
815
1003
5053400
64 233,50000
39 209,08800
61,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
815
1003
5053401
30 956,20000
12 196,80000
39,4
Социальные выплаты
815
1003
5053401
005
30 956,20000
12 196,80000
39,4
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
27 113,20000
8 353,80000
30,8
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
2 012,00000
1 193,40000
59,3
расходы за счет краевого бюджета
3 843,00000
3 843,00000
100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
815
1003
5053402
33 277,30000
27 012,28800
81,2
Социальные выплаты
815
1003
5053402
005
33 277,30000
27 012,28800
81,2
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
11 217,30000
10 798,80000
96,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
6 238,60000
6 238,60000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
22 060,00000
16 213,48800
73,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ
815
1003
5053700
179 688,81391
179 688,81391
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5053700
005
179 688,81391
179 688,81391
100,0
расходы за счет федерального бюджета
2 292,40000
2 292,40000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
177 396,41391
177 396,41391
100,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
815
1003
5054400
34,00000
0,00000
0,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
815
1003
5054401
34,00000
0,00000
0,0
Социальные выплаты
815
1003
5054401
005
34,00000
0,00000
0,0
расходы за счет федерального бюджета
34,00000
0,00000
0,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
815
1003
5054500
85,00000
3,35787
4,0
Социальные выплаты
815
1003
5054500
005
85,00000
3,35787
4,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
85,00000
3,35787
4,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
815
1003
5054600
392 160,10000
263 727,21609
67,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями
815
1003
5054600
001
1 700,60489
1 700,60489
100,0
расходы за счет федерального бюджета
1 700,60489
1 700,60489
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5054600
005
390 459,49511
262 026,61120
67,1
расходы за счет федерального бюджета
390 459,49511
262 026,61120
67,1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
815
1003
5054700
2,70325
2,70325
100,0
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5054700
005
2,70325
2,70325
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
2,70325
2,70325
100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
815
1003
5054800
31 868,26652
31 004,29115
97,3
Социальные выплаты
815
1003
5054800
005
31 868,26652
31 004,29115
97,3
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
815
1003
5055500
935 798,68117
912 644,79098
97,5
Ежемесячное пособие на ребенка
815
1003
5055510
74 995,84217
74 972,79876
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5055510
005
74 995,84217
74 972,79876
100,0
расходы за счет федерального бюджета
15 000,00000
15 000,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
59 995,84217
59 972,79876
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
815
1003
5055520
842 739,17900
820 170,85426
97,3
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
815
1003
5055521
824 770,21200
802 532,69673
97,3
Социальные выплаты
815
1003
5055521
005
824 770,21200
802 532,69673
97,3
расходы за счет федерального бюджета
176 979,00000
176 892,58296
100,0
расходы за счет краевого бюджета
647 791,21200
625 640,11377
96,6
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
815
1003
5055522
17 968,96700
17 638,15753
98,2
Социальные выплаты
815
1003
5055522
005
17 968,96700
17 638,15753
98,2
расходы за счет федерального бюджета
2 500,00000
2 500,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
15 468,96700
15 138,15753
97,9
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
815
1003
5055530
18 063,66000
17 501,13796
96,9
Социальные выплаты
815
1003
5055530
005
18 063,66000
17 501,13796
96,9
расходы за счет федерального бюджета
900,00000
898,19094
99,8
расходы за счет краевого бюджета
17 163,66000
16 602,94702
96,7
Оказание других видов социальной помощи
815
1003
5058500
64 565,76765
61 424,38946
95,1
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5058500
005
64 565,76765
61 424,38946
95,1
Ежемесячное денежное материальное обеспечение - в связи с 60-летием Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
5 174,30000
5 172,44330
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
26 254,12397
26 211,12092
99,8
Ежемесячное социальное пособие на дополнительное питание участникам войны и другим категориям граждан (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
3 194,77200
3 194,51670
100,0
Ежемесячное материальное обеспечение женщин, которым присвоено звание "Материнская слава Камчатки" (Закон Камчатского края от 24.10.2007 № 647)
8,14160
8,13620
99,9
Предоставление дополнительной льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги инвалидам ВОВ и боевых действий, лицам, награжденным знаком" Жителю блокадного Ленинграда" (постановление Губернатора Камчатского края "О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае")
3 209,60000
3 198,26695
99,6
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки донорам крови и ее компонентов (50% оплаты ЖКУ)
8 610,02508
8 594,70771
99,8
Реализация Закона Камчатского края от 09.09.2008 № 94" О доп.мерах социальной поддержки участников локальных войн и вооруженных конфликтов и членов их семей"
793,00000
792,21250
99,9
Реализация ст.3 Закона Камчатского края от 15.09.2008 № 117 "О мерах социальной поддержки лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, должности государственной гражданской службы Камчатского края, и членов их семей"
664,02353
395,04445
59,5
Реализация cт.11ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим матерям
15 035,29913
12 300,81225
81,8
Реализация ст.6, 8 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие по беременности и родам неработающим женщинам, уволенным по ликвидации предприятия
2,79419
2,79419
100,0
Реализация ст. 9 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
0,61000
0,61000
100,0
Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие неработающим по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, уволенной по ликвидации предприятия
434,29668
434,29668
100,0
Реализация частей 1, 2 статьи 15 Закона Камчатского края от 18.09.2008 № 123 "Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории муниципальных образований в Камчатском крае"
50,88500
0,00000
0,0
Реализация Закона Корякского автономного округа от 04.07.1995 № 10 "Об улучшении пенсионного обеспечения ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) в Великую Отечественную войну"
666,30000
665,56836
99,9
Реализация Закона Корякского автономного округа от 09.03.2005 № 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки инвалидов Корякского автономного округа"
431,62000
418,87180
97,0
Оплата исполнительного листа от 17.10.2008 № 2-3260/08 по ст.4, 5 Закона Камчатской области от 24.02.2004 № 158 "О мерах социальной защиты лиц, замещающих государственные должности Камчатской области, должности государственной гражданской службы Камчатской области, и членов их семей"
35,97647
34,98745
97,3
Реализация государственных функций в области социальной политики
815
1003
5140000
126 223,41099
117 971,23740
93,5
Мероприятия в области социальной политики
815
1003
5140100
126 223,41099
117 971,23740
93,5
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5140100
005
115 035,60000
109 554,01794
95,2
Реализация ст.2 Закона Камчатского края от 04.07.2008 № 86 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении отдельной категории граждан за особые заслуги в развитии Камчатского края"
1 889,60000
1 804,71732
95,5
Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
113 146,00000
107 749,30062
95,2
Прочие расходы - всего, в том числе:
815
1003
5140100
013
11 187,81099
8 417,21946
75,2
Тематические мероприятия -всего, в том числе:
7 589,32599
5 380,09792
70,9
Тематические мероприятия - празднование памятных дней воинской славы России
2 418,54599
1 184,63886
49,0
Тематические мероприятия - проведение новогодних и рождественских мероприятий в поддержку малообеспеченных категорий населения (приобретение новогодних подарков)
4 991,78000
4 016,45906
80,5
Тематические мероприятия - погашение кредиторской задолженности за 2008 год
79,00000
79,00000
100,0
Тематические мероприятия - проведение мероприятия, посвященного Дню матери
100,00000
100,00000
100,0
Реализация Закона Камчатского края от 28.04.2008 № 40 "Об обеспечении права граждан на получение бесплатной юридической помощи и о порядке материально-технического и финансового обеспечения адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях в Камчатском крае" в части предоставления бесплатной юридической помощи
280,80000
0,00000
0,0
Компенсации гражданам, которым причинен ущерб на финансовых и фондовых рынках РФ
457,00000
176,43654
38,6
Внедрение новых технологий (информационное и техническое обеспечение монетизации льгот и жилищных субсидий, создание социального регистра населения и внедрение технологии "Одно окно" и "Информационное обеспечение населения по вопросам реализации социальной политики) - погашение кредиторской задолженности за 2008 год
2 860,68500
2 860,68500
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
815
1003
5200000
4 667,23000
4 667,23000
100,0
Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства
815
1003
5202200
4 667,23000
4 667,23000
100,0
Социальные выплаты
815
1003
5202200
005
4 667,23000
4 667,23000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
4 667,23000
4 667,23000
100,0
Охрана семьи и детства
815
1004
2 415,10000
1 797,27900
74,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
815
1004
5110000
1 015,10000
397,27900
39,1
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
815
1004
5110200
1 015,10000
397,27900
39,1
Прочие расходы
815
1004
5110200
013
1 015,10000
397,27900
39,1
расходы за счет федерального бюджета
815,10000
369,97900
45,4
расходы за счет краевого бюджета
200,00000
27,30000
13,7
Региональные целевые программы
815
1004
5220000
1400,00000
1400,00000
100,0
Мероприятия в области социальной политики
815
1004
5220000
068
1400,00000
1400,00000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
1400,00000
1400,00000
100,0
Другие вопросы в области социальной политики
815
1006
81 724,40740
68 244,60358
83,5
30 553,55900
30 553,55900
100,0
103,00000
77,03788
74,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
815
1006
0020000
42 342,30500
41 900,43878
99,0
30 553,55900
30 553,55900
100,0
103,00000
77,03788
74,8
Центральный аппарат
815
1006
0020400
42 342,30500
41 900,43878
99,0
30 553,55900
30 553,55900
100,0
103,00000
77,03788
74,8
Выполнение функций государственными органами
815
1006
0020400
012
42 342,30500
41 900,43878
99,0
30 553,55900
30 553,55900
100,0
103,00000
77,03788
74,8
Федеральные целевые программы
815
1006
1000000
31 992,50240
18 960,33340
59,3
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы
815
1006
1001300
30 400,00000
18 867,83100
62,1
Подпрограмма "Дети и семья"
815
1006
1001302
30 400,00000
18 867,83100
62,1
Бюджетные инвестиции
815
1006
1001302
003
30 400,00000
18 867,83100
62,1
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
16 400,00000
16 400,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
14 000,00000
2 467,83100
17,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
815
1006
1020000
1 592,50240
92,50240
5,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
815
1006
1020101
1 592,50240
92,50240
5,8
Бюджетные инвестиции
815
1006
1020101
003
1 592,50240
92,50240
5,8
расходы за счет краевого бюджета
1 592,50240
92,50240
5,8
Реализация государственных функций в области социальной политики
815
1006
5140000
750,00000
750,00000
100,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
815
1006
5140500
750,00000
750,00000
100,0
Субсидии некоммерческим организациям
815
1006
5140500
019
750,00000
750,00000
100,0
расходы на реализацию Закона Камчатского края "О государственной поддержке общественных объединений в Камчатском крае"
750,00000
750,00000
100,0
Региональные целевые программы
815
1006
5220000
6 639,60000
6 633,83140
99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
815
1006
5220000
001
2 745,80000
2 745,80000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону) - всего, в том числе:
2 745,80000
2 745,80000
100,0
расходы за счет средств Пенсионного фонда РФ
1 372,90000
1 372,90000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
1 372,90000
1 372,90000
100,0
Социальные выплаты
815
1006
5220000
005
933,70000
933,53780
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону) - всего, в том числе:
933,70000
933,53780
100,0
расходы за счет средств Пенсионного фонда РФ
933,70000
933,53780
100,0
Прочие расходы
815
1006
5220000
013
2 960,10000
2 954,49360
99,8
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону) - всего, в том числе:
2 960,10000
2 954,49360
99,8
расходы за счет средств краевого бюджета
2 960,10000
2 954,49360
99,8
Межбюджетные трансферты
815
11
318 896,76743
285 657,57155
89,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
815
1103
318 410,42812
285 171,23224
89,6
Межбюджетные трансферты
815
1103
5210000
318 410,42812
285 171,23224
89,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
815
1103
5210200
318 410,42812
285 171,23224
89,6
Фонд компенсаций
815
1103
5210200
009
318 410,42812
285 171,23224
89,6
Иные межбюджетные трансферты
815
1104
486,33931
486,33931
100,0
Межбюджетные трансферты
815
1104
5210000
486,33931
486,33931
100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
815
1104
5210300
486,33931
486,33931
100,0
Иные межбюджетные трансферты
815
1104
5210300
017
486,33931
486,33931
100,0
16.
Министерство культуры Камчатского края
816
655 054,62618
640 143,46174
97,7
186 743,05800
185 043,77248
99,1
27 975,63126
24 990,65024
89,3
Образование
816
07
164 151,19953
163 261,69340
99,5
60 082,99300
60 082,99256
100,0
9 090,89100
8 623,29051
94,9
Общее образование
816
0702
33 547,75400
33 305,43979
99,3
23 587,80900
23 587,80900
100,0
3 596,00000
3 596,00000
100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
816
0702
4230000
33 547,75400
33 305,43979
99,3
23 587,80900
23 587,80900
100,0
3 596,00000
3 596,00000
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0702
4239900
33 547,75400
33 305,43979
99,3
23 587,80900
23 587,80900
100,0
3 596,00000
3 596,00000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0702
4239900
001
33 547,75400
33 305,43979
99,3
23 587,80900
23 587,80900
100,0
3 596,00000
3 596,00000
100,0
Среднее профессиональное образование
816
0704
121 337,88000
121 090,69900
99,8
31 893,38400
31 893,38400
100,0
4 747,28000
4 576,33613
96,4
Средние специальные учебные заведения
816
0704
4270000
121 337,88000
121 090,69900
99,8
31 893,38400
31 893,38400
100,0
4 747,28000
4 576,33613
96,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0704
4279900
121 337,88000
121 090,69900
99,8
31 893,38400
31 893,38400
100,0
4 747,28000
4 576,33613
96,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0704
4279900
001
121 337,88000
121 090,69900
99,8
31 893,38400
31 893,38400
100,0
4 747,28000
4 576,33613
96,4
расходы на завершение ремонта КГОУ "Камчатское музыкальное училище"
73 107,00000
73 107,00000
100,0
Переподготовка и повышение квалификации
816
0705
1 274,00000
1 274,00000
100,0
1 009,50000
1 009,50000
100,0
Институты повышения квалификации
816
0705
4290000
1 274,00000
1 274,00000
100,0
1 009,50000
1 009,50000
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0705
4299900
1 274,00000
1 274,00000
100,0
1 009,50000
1 009,50000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0705
4299900
001
1 274,00000
1 274,00000
100,0
1 009,50000
1 009,50000
100,0
Другие вопросы в области образования
816
0709
7 991,56553
7 591,55461
95,0
3 592,30000
3 592,29956
100,0
747,61100
450,95438
60,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
816
0709
4350000
7 471,56553
7 081,72461
94,8
3 592,30000
3 592,29956
100,0
747,61100
450,95438
60,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0709
4359900
7 471,56553
7 081,72461
94,8
3 592,30000
3 592,29956
100,0
747,61100
450,95438
60,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0709
4359900
001
7 471,56553
7 081,72461
94,8
3 592,30000
3 592,29956
100,0
747,61100
450,95438
60,3
Региональные целевые программы
816
0709
5220000
520,00000
509,83000
98,0
Мероприятия в сфере образования
816
0709
5220000
022
520,00000
509,83000
98,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
520,00000
509,83000
98,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
816
08
489 093,58165
475 123,54922
97,1
126 660,06500
124 960,77992
98,7
18 884,74026
16 367,35973
86,7
Культура
816
0801
228 385,53365
222 672,83488
97,5
112 116,96500
111 715,07992
99,6
18 884,74026
16 367,35973
86,7
Резервные фонды
816
0801
0700000
42,11000
42,11000
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
816
0801
0700400
42,11000
42,11000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0801
0700400
001
42,11000
42,11000
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
42,11000
42,11000
100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
816
0801
4400000
38 191,48650
37 029,75568
97,0
19 404,45000
19 404,45000
100,0
3 615,05900
3 038,60830
84,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4409900
38 191,48650
37 029,75568
97,0
19 404,45000
19 404,45000
100,0
3 615,05900
3 038,60830
84,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0801
4409900
001
38 191,48650
37 029,75568
97,0
19 404,45000
19 404,45000
100,0
3 615,05900
3 038,60830
84,1
Музеи и постоянные выставки
816
0801
4410000
30 478,52963
29 534,17313
96,9
14 889,50000
14 729,51589
98,9
3 367,11500
2 898,15159
86,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4419900
30 478,52963
29 534,17313
96,9
14 889,50000
14 729,51589
98,9
3 367,11500
2 898,15159
86,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0801
4419900
001
30 478,52963
29 534,17313
96,9
14 889,50000
14 729,51589
98,9
3 367,11500
2 898,15159
86,1
Библиотеки
816
0801
4420000
60 889,01785
59 349,69419
97,5
36 321,90000
36 321,90000
100,0
7 689,76100
6 485,73303
84,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4429900
60 889,01785
59 349,69419
97,5
36 321,90000
36 321,90000
100,0
7 689,76100
6 485,73303
84,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями- всего, из них:
816
0801
4429900
001
60 889,01785
59 349,69419
97,5
36 321,90000
36 321,90000
100,0
7 689,76100
6 485,73303
84,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
816
0801
4430000
94 117,18367
92 259,84263
98,0
41 501,11500
41 259,21403
99,4
4 212,80526
3 944,86681
93,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4439900
94 117,18367
92 259,84263
98,0
41 501,11500
41 259,21403
99,4
4 212,80526
3 944,86681
93,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0801
4439900
001
81 918,68893
80 061,34809
97,7
41 501,11500
41 259,21403
99,4
4 212,80526
3 944,86681
93,6
расходы на проведение ремонта здания КГУ "Корякский ансамбль АНГТ"
7 540,00000
7 415,83997
98,4
Субсидии юридическим лицам
816
0801
4439900
006
12 198,49474
12 198,49454
100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
816
0801
4500000
931,56000
721,71475
77,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
816
0801
4508500
931,56000
721,71475
77,5
Прочие расходы
816
0801
4508500
013
931,56000
721,71475
77,5
Региональные целевые программы
816
0801
5220000
3 735,64600
3 735,54450
100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
816
0801
5220000
023
3 735,64600
3 735,54450
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
3 735,64600
3 735,54450
100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
816
0806
260 708,04800
252 450,71434
96,8
14 543,10000
13 245,70000
91,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
816
0806
0020000
15 558,62700
14 050,57244
90,3
10 646,00000
9 559,00000
89,8
Центральный аппарат
816
0806
0020400
15 558,62700
14 050,57244
90,3
10 646,00000
9 559,00000
89,8
Выполнение функций государственными органами
816
0806
0020400
012
15 558,62700
14 050,57244
90,3
10 646,00000
9 559,00000
89,8
Федеральные целевые программы
816
0806
1000000
239 299,50000
232 951,33440
97,3
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
816
0806
1004600
5 000,00000
2 752,55340
55,1
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
816
0806
1004602
5 000,00000
2 752,55340
55,1
Бюджетные инвестиции
816
0806
1004602
003
5 000,00000
2 752,55340
55,1
расходы за счет краевого бюджета
5 000,00000
2 752,55340
55,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
816
0806
1020101
234 299,50000
230 198,78100
98,2
Бюджетные инвестиции
816
0806
1020101
003
234 299,50000
230 198,78100
98,2
расходы за счет федерального бюджета
180 396,00000
180 396,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
53 903,50000
49 802,78100
92,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
816
0806
4520000
5 849,92100
5 448,80750
93,1
3 897,10000
3 686,70000
94,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0806
4529900
5 849,92100
5 448,80750
93,1
3 897,10000
3 686,70000
94,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0806
4529900
001
5 849,92100
5 448,80750
93,1
3 897,10000
3 686,70000
94,6
Межбюджетные трансферты
816
11
1 809,84500
1 758,21912
97,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
816
1102
1 109,00000
1 109,00000
100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
816
1102
4500000
1 109,00000
1 109,00000
100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
816
1102
4500600
1 109,00000
1 109,00000
100,0
Фонд софинансирования
816
1102
4500600
010
1 109,00000
1 109,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
1 109,00000
1 109,00000
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
816
1103
700,84500
649,21912
92,6
Межбюджетные трансферты
816
1103
5210000
700,84500
649,21912
92,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
816
1103
5210200
700,84500
649,21912
92,6
Фонд компенсаций
816
1103
5210200
009
700,84500
649,21912
92,6
17.
Министерство по делам Корякского округа
817
55 811,21000
47 278,94938
84,7
23 371,70000
21 532,55792
92,1
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Общегосударственные вопросы
817
01
36 114,07600
31 868,03709
88,2
18 591,00000
16 783,11321
90,3
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Другие общегосударственные вопросы
817
0114
36 114,07600
31 868,03709
88,2
18 591,00000
16 783,11321
90,3
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
817
0114
0020000
36 022,28400
31 776,24509
88,2
18 591,00000
16 783,11321
90,3
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Центральный аппарат
817
0114
0020400
36 022,28400
31 776,24509
88,2
18 591,00000
16 783,11321
90,3
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Выполнение функций государственными органами
817
0114
0020400
012
36 022,28400
31 776,24509
88,2
18 591,00000
16 783,11321
90,3
6 306,00000
5 534,77602
87,8
Резервные фонды
817
0114
0700000
91,79200
91,79200
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
817
0114
0700400
91,79200
91,79200
100,0
Прочие расходы
817
0114
0700400
013
91,79200
91,79200
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
91,79200
91,79200
100,0
Национальная экономика
817
04
5 472,31600
5 472,31590
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
817
0412
5 472,31600
5 472,31590
100,0
Региональные целевые программы
817
0412
5220000
5 472,31600
5 472,31590
100,0
Выполнение функций государственными органами
817
0412
5220000
012
5 472,31600
5 472,31590
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
5 472,31600
5 472,31590
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
817
08
11 024,81800
8 828,89639
80,1
4 780,70000
4 749,44471
99,3
Культура
817
0801
6 264,70000
5 005,88245
79,9
1 763,50000
1 763,50000
100,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
817
0801
4430000
6 264,70000
5 005,88245
79,9
1 763,50000
1 763,50000
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
817
0801
4439900
6 264,70000
5 005,88245
79,9
1 763,50000
1 763,50000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
0801
4439900
001
6 264,70000
5 005,88245
79,9
1 763,50000
1 763,50000
100,0
Периодическая печать и издательства
817
0804
4 760,11800
3 823,01394
80,3
3 017,20000
2 985,94471
99,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
817
0804
4570000
4 760,11800
3 823,01394
80,3
3 017,20000
2 985,94471
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
817
0804
4579900
4 760,11800
3 823,01394
80,3
3 017,20000
2 985,94471
99,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
817
0804
4579900
012
4 760,11800
3 823,01394
80,3
3 017,20000
2 985,94471
99,0
Краевое государственное учреждение "Редакция газеты "Народовластие"
4 760,11800
3 823,01394
80,3
3 017,20000
2 985,94471
99,0
Межбюджетные трансферты
817
11
3 200,00000
1 109,70000
34,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
817
1102
3 200,00000
1 109,70000
34,7
Региональные целевые программы
817
1102
5220000
3 200,00000
1 109,70000
34,7
Фонд софинансирования
817
1102
5220000
010
3 200,00000
1 109,70000
34,7
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
3 200,00000
1 109,70000
34,7
18.
Министерство общественных отношений Камчатского края
818
84 490,50000
68 042,87564
80,5
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Общегосударственные вопросы
818
01
12 966,00000
10 688,69369
82,4
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Другие общегосударственные вопросы
818
0114
12 966,00000
10 688,69369
82,4
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
818
0114
0020000
10 390,00000
8 907,49877
85,7
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Центральный аппарат
818
0114
0020400
10 390,00000
8 907,49877
85,7
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Выполнение функций государственными органами
818
0114
0020400
012
10 390,00000
8 907,49877
85,7
7 427,00000
6 507,00315
87,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
818
0114
0920000
450,00000
450,00000
100,0
Прочие выплаты по обязательствам государства
818
0114
0920305
450,00000
450,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
818
0114
0920305
012
450,00000
450,00000
100,0
Расходы на реализацию медиапроекта "Люди Севера"
450,00000
450,00000
100,0
Региональные целевые программы
818
0114
5220000
2126,00000
1331,19492
62,6
Выполнение функций государственными органами
818
0114
5220000
012
2126,00000
1331,19492
62,6
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
2126,00000
1331,19492
62,6
Культура, кинематография и средства массовой информации
818
08
2000,00000
2000,00000
100,0
Культура
818
0801
2000,00000
2000,00000
100,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
818
0801
5270000
2000,00000
2000,00000
100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
818
0801
5270000
023
2000,00000
2000,00000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
2000,00000
2000,00000
100,0
Здравоохранение и спорт
818
09
19273,00000
11134,09020
57,8
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
818
0910
19273,00000
11134,09020
57,8
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
818
0910
5270000
19273,00000
11134,09020
57,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
818
0910
5270000
079
19273,00000
11134,09020
57,8
расходы за счет средств федерального бюджета
19273,00000
11134,09020
57,8
Социальная политика
818
10
2 714,50000
2 635,09175
97,1
Пенсионное обеспечение
818
1001
1 214,50000
1 135,09175
93,5
Пенсии
818
1001
4900000
1 214,50000
1 135,09175
93,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
818
1001
4910000
1 214,50000
1 135,09175
93,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
818
1001
4910100
1 214,50000
1 135,09175
93,5
Социальные выплаты
818
1001
4910100
005
1 214,50000
1 135,09175
93,5
Другие вопросы в области социальной политики
818
1006
1 500,00000
1 500,00000
100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики
818
1006
5140000
1 500,00000
1 500,00000
100,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
818
1006
5140500
1 500,00000
1 500,00000
100,0
Субсидии некоммерческим организациям
818
1006
5140500
019
1 500,00000
1 500,00000
100,0
расходы на реализацию Закона Камчатского края "О государственной поддержке общественных объединений в Камчатском крае"
1 500,00000
1 500,00000
100,0
Межбюджетные трансферты
818
11
47 537,00000
41 585,00000
87,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
818
1102
47 537,00000
41 585,00000
87,5
Региональные целевые программы
818
1102
5220000
12 000,00000
7 885,00000
65,7
Фонд софинансирования
818
1102
5220000
010
12 000,00000
7 885,00000
65,7
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
12 000,00000
7 885,00000
65,7
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
818
1102
5270000
35 537,00000
33 700,00000
94,8
Фонд софинансирования
818
1102
5270000
010
35 537,00000
33 700,00000
94,8
расходы за счет средств федерального бюджета
35 537,00000
33 700,00000
94,8
19.
Министерство специальных программ Камчатского края
819
624 459,40002
589 517,81180
94,4
381 677,50000
363 873,50159
95,3
17 407,00000
16 980,57580
97,6
Общегосударственные вопросы
819
01
13 036,29200
12 608,29907
96,7
8 298,30000
8 139,79435
98,1
Другие общегосударственные вопросы
819
0114
13 036,29200
12 608,29907
96,7
8 298,30000
8 139,79435
98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
819
0114
0020000
12 162,29200
11 734,29907
96,5
8 298,30000
8 139,79435
98,1
Центральный аппарат
819
0114
0020400
12 162,29200
11 734,29907
96,5
8 298,30000
8 139,79435
98,1
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
819
0114
0020400
012
12 162,29200
11 734,29907
96,5
8 298,30000
8 139,79435
98,1
проведение мероприятий по технической защите информации
344,80000
331,60000
96,2
Региональные целевые программы
819
0114
5220000
874,00000
874,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
819
0114
5220000
012
874,00000
874,00000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
874,00000
874,00000
100,0
Национальная оборона
819
02
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Мобилизационная подготовка экономики
819
0204
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
819
0204
2090000
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
819
0204
2090100
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
819
0204
2090100
012
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание средств и сооружений связи мобилизационного назначения объектов связи Камчатской области ( договор от 30.05.05 ЗУС)
3 892,40196
3 642,53998
93,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
819
03
591 825,39149
558 181,58176
94,3
367 733,80000
350 217,54124
95,2
17 215,00000
16 806,59160
97,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
819
0309
191 298,91276
184 538,79448
96,5
102 307,10000
102 307,10000
100,0
2 224,00000
1 815,59160
81,6
Резервные фонды
819
0309
0700000
100,00000
100,00000
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
819
0309
0700400
100,00000
100,00000
100,0
Прочие расходы
819
0309
0700400
013
100,00000
100,00000
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
100,00000
100,00000
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
819
0309
2020000
160 782,35445
159 035,59892
98,9
102 307,10000
102 307,10000
100,0
2 224,00000
1 815,59160
81,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
819
0309
2026700
159 968,35445
158 221,59892
98,9
102 307,10000
102 307,10000
100,0
2 224,00000
1 815,59160
81,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0309
2026700
014
159 968,35445
158 221,59892
98,9
102 307,10000
102 307,10000
100,0
2 224,00000
1 815,59160
81,6
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
159 968,35445
158 221,59892
98,9
102 307,10000
102 307,10000
100,0
2 224,00000
1 815,59160
81,6
Продовольственное обеспечение
819
0309
2027100
318,00000
318,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0309
2027100
014
318,00000
318,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
318,00000
318,00000
100,0
Вещевое обеспечение
819
0309
2027200
496,00000
496,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0309
2027200
014
496,00000
496,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
496,00000
496,00000
100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
819
0309
2180000
30 416,55831
25 403,19556
83,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
819
0309
2180100
30 416,55831
25 403,19556
83,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:
819
0309
2180100
014
30 416,55831
25 403,19556
83,5
Реализация постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2008 № 49-П "О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Камчатского края"
23 380,97500
18 974,53601
81,2
Содержание системы Цунами
7 035,58331
6 428,65955
91,4
Обеспечение пожарной безопасности
819
0310
399 520,47873
372 636,78728
93,3
265 426,70000
247 910,44124
93,4
14 991,00000
14 991,00000
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
819
0310
2020000
399 170,47873
372 312,54768
93,3
265 426,70000
247 910,44124
93,4
14 991,00000
14 991,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
819
0310
2026700
394 998,47873
368 229,25568
93,2
265 426,70000
247 910,44124
93,4
14 991,00000
14 991,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0310
2026700
014
394 998,47873
368 229,25568
93,2
265 426,70000
247 910,44124
93,4
14 991,00000
14 991,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
394 998,47873
368 229,25568
93,2
265 426,70000
247 910,44124
93,4
14 991,00000
14 991,00000
100,0
на приобретение пожарных машин, обмундирования и спецсредств
25 000,00000
25 000,00000
100,0
Продовольственное обеспечение
819
0310
2027100
92,00000
3,78200
4,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0310
2027100
014
92,00000
3,78200
4,1
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
92,00000
3,78200
4,1
Вещевое обеспечение
819
0310
2027200
4 080,00000
4 079,51000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0310
2027200
014
4 080,00000
4 079,51000
100,0
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
4 080,00000
4 079,51000
100,0
Региональные целевые программы
819
0310
5220000
350,00000
324,23960
92,6
Выполнение функций государственными органами
819
0310
5220000
012
350,00000
324,23960
92,6
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
350,00000
324,23960
92,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
819
0314
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Федеральные целевые программы
819
0314
1000000
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
819
0314
1020000
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
819
0314
1020100
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
819
0314
1020101
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Бюджетные инвестиции
819
0314
1020101
003
1 006,00000
1 006,00000
100,0
расходы за счет средств краевого бюджета
1 006,00000
1 006,00000
100,0
Образование
819
07
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Другие вопросы в области образования
819
0709
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
819
0709
4520000
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
819
0709
4529900
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
819
0709
4529900
001
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Краевое государственное учреждение дополнительного профессионального образования взрослых "Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"
8 886,35890
8 330,24465
93,7
5 645,40000
5 516,16600
97,7
192,00000
173,98420
90,6
Межбюджетные трансферты
819
11
6 818,95567
6 755,14634
99,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
819
1103
6 818,95567
6 755,14634
99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
819
1103
0010000
6 818,95567
6 755,14634
99,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
819
1103
0013600
6 818,95567
6 755,14634
99,1
Фонд компенсаций
819
1103
0013600
009
6 818,95567
6 755,14634
99,1
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
6 818,95567
6 755,14634
99,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
144,55567
144,55567
100,0
20.
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
820
21 500,51575
18 787,37993
87,4
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Национальная экономика
820
04
21 289,36520
18 606,39708
87,4
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Связь и информатика
820
0410
9400,00000
9363,73347
99,6
Региональные целевые программы
820
0410
5220000
9400,00000
9363,73347
99,6
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
820
0410
5220000
059
9400,00000
9363,73347
99,6
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
9400,00000
9363,73347
99,6
Другие вопросы в области национальной экономики
820
0412
11 889,36520
9 242,66361
77,7
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
820
0412
0020000
11 889,36520
9 242,66361
77,7
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Центральный аппарат
820
0412
0020400
11 889,36520
9 242,66361
77,7
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Выполнение функций государственными органами
820
0412
0020400
012
11 889,36520
9 242,66361
77,7
8 091,84945
6 630,99553
81,9
Социальная политика
820
10
211,15055
180,98285
85,7
Пенсионное обеспечение
820
1001
211,15055
180,98285
85,7
Пенсии
820
1001
4900000
211,15055
180,98285
85,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
820
1001
4910000
211,15055
180,98285
85,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
820
1001
4910100
211,15055
180,98285
85,7
Социальные выплаты
820
1001
4910100
005
211,15055
180,98285
85,7
21.
Агентство по туризму Камчатского края
821
10 581,00000
9 698,79282
91,7
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт
821
09
9 719,00000
9 037,19082
93,0
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
821
0910
9 719,00000
9 037,19082
93,0
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
821
0910
0020000
9 719,00000
9 037,19082
93,0
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Центральный аппарат
821
0910
0020400
9 719,00000
9 037,19082
93,0
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Выполнение функций государственными органами
821
0910
0020400
012
9 719,00000
9 037,19082
93,0
6 833,00000
6 315,87144
92,4
Социальная политика
821
10
862,00000
661,60200
76,8
Пенсионное обеспечение
821
1001
862,00000
661,60200
76,8
Пенсии
821
1001
4900000
862,00000
661,60200
76,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
821
1001
4910000
862,00000
661,60200
76,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
821
1001
4910100
862,00000
661,60200
76,8
Социальные выплаты
821
1001
4910100
005
862,00000
661,60200
76,8
22.
Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края
822
1 127 189,51225
1 121 715,07175
99,5
21 849,94992
20 631,85600
94,4
1 346,00000
775,44095
57,6
Общегосударственные вопросы
822
01
1 109 978,20121
1 106 569,28794
99,7
21 849,94992
20 631,85600
94,4
1 346,00000
775,44095
57,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
822
0104
313,04499
205,69834
65,7
9,85600
9,85600
100,0
-21,93750
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
822
0104
0020000
313,04499
205,69834
65,7
9,85600
9,85600
100,0
-21,93750
Центральный аппарат
822
0104
0020400
313,04499
205,69834
65,7
9,85600
9,85600
100,0
-21,93750
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
822
0104
0020400
012
313,04499
205,69834
65,7
9,85600
9,85600
100,0
-21,93750
Администрация Камчатской области ликвидационная комиссия
313,04499
313,04473
100,0
9,85600
9,85600
100,0
Администрация Корякского автономного округа ликвидационная комиссия (восстановление расходов)
-107,34639
-21,93750
Другие общегосударственные вопросы
822
0114
1 109 665,15622
1 106 363,58960
99,7
21 840,09392
20 622,00000
94,4
1 346,00000
797,37845
59,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
822
0114
0020000
30 138,04492
28 065,47648
93,1
21 840,09392
20 622,00000
94,4
1 346,00000
797,37845
59,2
Центральный аппарат
822
0114
0020400
30 138,04492
28 065,47648
93,1
21 840,09392
20 622,00000
94,4
1 346,00000
797,37845
59,2
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
822
0114
0020400
012
30 138,04492
28 065,47648
93,1
21 840,09392
20 622,00000
94,4
1 346,00000
797,37845
59,2
Администрация Корякского автономного округа ликвидационная комиссия
748,09392
0,00000
0,0
748,09392
0,00000
0,0
Резервные фонды
822
0114
0700000
500,00000
450,00000
90,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
822
0114
0700400
500,00000
450,00000
90,0
Прочие расходы
822
0114
0700400
013
500,00000
450,00000
90,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
500,00000
450,00000
90,0
Инвестиционный фонд
822
0114
0750000
1 016 978,00000
1 016 929,00000
100,0
Инвестиционный фонд
822
0114
0750100
1 016 978,00000
1 016 929,00000
100,0
Бюджетные инвестиции - всего, в том числе:
822
0114
0750100
003
1 016 978,00000
1 016 929,00000
100,0
расходы на формирование уставного капитала ОАО "Камчатская энергетическая компания"
100,00000
100,00000
100,0
расходы на формирование уставного капитала ОАО "Камчаттеплоэнерго"
49,00000
0,00000
0,0
расходы на увеличение уставного фонда ГУП "Камчатэнергоснаб"
1 016 829,00000
1 016 829,00000
100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
822
0114
0900000
4 379,00000
3 249,00182
74,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
822
0114
0900200
4 379,00000
3 249,00182
74,2
Выполнение функций государственными органами
822
0114
0900200
012
4 379,00000
3 249,00182
74,2
Расходы по оценке государственного имущества
1 883,00000
891,00000
47,3
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
13,00000
12,99200
99,9
Расходы на проведение технической инвентаризации
2 483,00000
2 345,00982
94,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
822
0114
0920000
57 670,11130
57 670,11130
100,0
Выполнение других обязательств государства
822
0114
0920300
57 670,11130
57 670,11130
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
822
0114
0920300
012
57 670,11130
57 670,11130
100,0
Администрация Корякского автономного округа ликвидационная комиссия - погашение задолженности по исполнительным листам
57 670,11130
57 670,11130
100,0
Национальная экономика
822
04
12251,75000
11055,73517
90,2
Другие вопросы в области национальной экономики
822
0412
12251,75000
11055,73517
90,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики
822
0412
3400000
10465,80000
10465,78517
100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
822
0412
3400300
10465,80000
10465,78517
100,0
Выполнение функций государственными органами
822
0412
3400300
012
10465,80000
10465,78517
100,0
Реализация постановления Губернатора Камчатского края от 17.09.2007 № 89 "О мероприятиях по реализации подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы) федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учёта объектов недвижимости (2002-2007 гг.)" в Камчатском крае на 2008 год"
953,40000
953,40000
100,0
Реализация постановления Губернатора Камчатского края от 17.09.2007 № 89 "О мероприятиях по реализации подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы) федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учёта объектов недвижимости (2002-2007 гг.)" в Камчатском крае на 2008 год" - погашение кредиторской задолженности
2497,40000
2497,38517
100,0
Реализация постановления губернатора Камчатской области от 07.09.2004 № 339 "О мероприятиях по реализации ФЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007гг.) в Камчатской области на 2004-2007 гг."
315,00000
315,00000
100,0
Реализация постановления Губернатора Камчатского края от 10.12.2007 № 226 "О мерах по описанию и утверждению границ вновь образованных поселений в Камчатском крае в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства"
6700,00000
6700,00000
100,0
Региональные целевые программы
822
0412
5220000
1785,95000
589,95000
33,0
Выполнение функций государственными органами
822
0412
5220000
012
1785,95000
589,95000
33,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
1785,95000
589,95000
33,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
822
05
869,51239
0,00000
0,0
Жилищное хозяйство
822
0501
869,51239
0,00000
0,0
Поддержка жилищного хозяйства
822
0501
3500000
869,51239
0,00000
0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
822
0501
3500300
869,51239
0,00000
0,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
822
0501
3500300
006
869,51239
0,00000
0,0
Субсидии на возмещение расходов по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края
869,51239
0,00000
0,0
Социальная политика
822
10
4 090,04865
4 090,04864
100,0
Пенсионное обеспечение
822
1001
40,04865
40,04864
100,0
Пенсии
822
1001
4900000
40,04865
40,04864
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
822
1001
4910000
40,04865
40,04864
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
822
1001
4910100
40,04865
40,04864
100,0
Социальные выплаты
822
1001
4910100
005
40,04865
40,04864
100,0
Социальное обеспечение населения
822
1003
4 050,00000
4 050,00000
100,0
Федеральные целевые программы
822
1003
1000000
4 050,00000
4 050,00000
100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
822
1003
1040000
4 050,00000
4 050,00000
100,0
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
822
1003
1040800
4 050,00000
4 050,00000
100,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
822
1003
1040804
4 050,00000
4 050,00000
100,0
Социальные выплаты
822
1003
1040804
005
4 050,00000
4 050,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
4 050,00000
4 050,00000
100,0
23.
Агентство лесного хозяйства Камчатского края
823
280 111,24814
251 412,02240
89,8
95 594,48683
91 148,34791
95,3
1 306,31900
1 306,30861
100,0
Общегосударственные вопросы
823
01
1 739,00000
841,26298
48,4
707,00000
672,27290
95,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
823
0104
1 739,00000
841,26298
48,4
707,00000
672,27290
95,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
823
0104
0020000
1 739,00000
841,26298
48,4
707,00000
672,27290
95,1
Центральный аппарат
823
0104
0020400
1 739,00000
841,26298
48,4
707,00000
672,27290
95,1
Выполнение функций государственными органами
823
0104
0020400
012
1 739,00000
841,26298
48,4
707,00000
672,27290
95,1
Национальная экономика
823
04
276 728,10097
248 926,61225
90,0
94 887,48683
90 476,07501
95,4
1 306,31900
1 306,30861
100,0
Лесное хозяйство
823
0407
276 728,10097
248 926,61225
90,0
94 887,48683
90 476,07501
95,4
1 306,31900
1 306,30861
100,0
Вопросы в области лесных отношений
823
0407
2920000
276 728,10097
248 926,61225
90,0
94 887,48683
90 476,07501
95,4
1 306,31900
1 306,30861
100,0
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
823
0407
2920100
276 728,10097
248 926,61225
90,0
94 887,48683
90 476,07501
95,4
1 306,31900
1 306,30861
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
823
0407
2920100
001
104 640,63363
103 936,17922
99,3
68 643,48683
68 643,48683
100,0
1 306,31900
1 306,30861
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
104 640,63363
103 936,17922
99,3
68 643,48683
68 643,48683
100,0
1 306,31900
1 306,30861
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
19 280,75000
19 280,75000
100,0
13 750,00000
13 750,00000
100,0
365,30000
365,30000
100,0
Выполнение функций государственными органами
823
0407
2920100
012
172 087,46734
144 990,43303
84,3
26 244,00000
21 832,58818
83,2
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
172 087,46734
144 990,43303
84,3
26 244,00000
21 832,58818
83,2
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
38 468,15097
38 468,15097
100,0
4 657,96582
4 657,96582
100,0
Социальная политика
823
10
1 644,14717
1 644,14717
100,0
Пенсионное обеспечение
823
1001
1 644,14717
1 644,14717
100,0
Пенсии
823
1001
4900000
1 644,14717
1 644,14717
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
823
1001
4910000
1 644,14717
1 644,14717
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
823
1001
4910100
1 644,14717
1 644,14717
100,0
Социальные выплаты
823
1001
4910100
005
1 644,14717
1 644,14717
100,0
24.
Агентство по государственным закупкам и государственным контрактам Камчатского края
824
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
Общегосударственные вопросы
824
01
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
Другие общегосударственные вопросы
824
0114
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
824
0114
0020000
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
Центральный аппарат
824
0114
0020400
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
Выполнение функций государственными органами
824
0114
0020400
012
6 931,00000
6 355,50874
91,7
5 272,93000
5 272,93000
100,0
25.
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края
825
37 520,26591
37 508,44428
100,0
23 394,80000
23 394,80000
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
Общегосударственные вопросы
825
01
33 262,95159
33 251,12996
100,0
23 394,80000
23 394,80000
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
Другие общегосударственные вопросы
825
0114
33 262,95159
33 251,12996
100,0
23 394,80000
23 394,80000
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
825
0114
0010000
30 544,38372
30 544,38372
100,0
21 324,01600
21 324,01600
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния
825
0114
0013800
30 544,38372
30 544,38372
100,0
21 324,01600
21 324,01600
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
825
0114
0013800
012
30 544,38372
30 544,38372
100,0
21 324,01600
21 324,01600
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
30 544,38372
30 544,38372
100,0
21 324,01600
21 324,01600
100,0
1 244,00000
1 244,00000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
3 596,11372
3 596,11372
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
825
0114
0020000
2 718,56787
2 706,74624
99,6
2 070,78400
2 070,78400
100,0
Центральный аппарат
825
0114
0020400
2 718,56787
2 706,74624
99,6
2 070,78400
2 070,78400
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
825
0114
0020400
012
2 718,56787
2 706,74624
99,6
2 070,78400
2 070,78400
100,0
расходы на выплату работникам, финансируемым за счет субвенций из федерального бюджета, разницы между районным коэффициентом и северными надбавками, установленными в Камчатском крае (1,8) и надбавками, установленными федеральным законодательством (1,6), применяемыми при расчете субвенций
2 443,52000
2 443,52000
100,0
2 070,78400
2 070,78400
100,0
Межбюджетные трансферты
825
11
4 257,31432
4 257,31432
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
825
1103
4 257,31432
4 257,31432
100,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния
825
1103
0013800
4 257,31432
4 257,31432
100,0
Фонд компенсаций
825
1103
0013800
009
4 257,31432
4 257,31432
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
4 257,31432
4 257,31432
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1 771,88432
1 771,88432
100,0
26.
Агентство по делам архивов Камчатского края
826
18 002,53416
17 992,48824
99,9
11 378,00000
11 377,99998
100,0
1 595,83005
1 595,82112
100,0
Общегосударственные вопросы
826
01
18 002,53416
17 992,48824
99,9
11 378,00000
11 377,99998
100,0
1 595,83005
1 595,82112
100,0
Другие общегосударственные вопросы
826
0114
18 002,53416
17 992,48824
99,9
11 378,00000
11 377,99998
100,0
1 595,83005
1 595,82112
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
826
0114
0020000
5 346,37522
5 342,13522
99,9
4 066,00000
4 066,00000
100,0
81,37522
81,37522
100,0
Центральный аппарат
826
0114
0020400
5 346,37522
5 342,13522
99,9
4 066,00000
4 066,00000
100,0
81,37522
81,37522
100,0
Выполнение функций государственными органами
826
0114
0020400
012
5 346,37522
5 342,13522
99,9
4 066,00000
4 066,00000
100,0
81,37522
81,37522
100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
826
0114
4400000
12 656,15894
12 650,35302
100,0
7 312,00000
7 311,99998
100,0
1 514,45483
1 514,44590
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
826
0114
4409900
12 656,15894
12 650,35302
100,0
7 312,00000
7 311,99998
100,0
1 514,45483
1 514,44590
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
826
0114
4409900
001
12 656,15894
12 650,35302
100,0
7 312,00000
7 311,99998
100,0
1 514,45483
1 514,44590
100,0
27.
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
59 533,38900
56 441,58813
94,8
6 737,00000
6 276,48873
93,2
Общегосударственные вопросы
827
01
800,00000
800,00000
100,0
Другие общегосударственные вопросы
827
0114
800,00000
800,00000
100,0
Региональные целевые программы
827
0114
5220000
800,00000
800,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
827
0114
5220000
012
800,00000
800,00000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
800,00000
800,00000
100,0
Образование
827
07
34 565,93900
31 474,13813
91,1
6 737,00000
6 276,48873
93,2
Молодежная политика и оздоровление детей
827
0707
34 565,93900
31 474,13813
91,1
6 737,00000
6 276,48873
93,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
827
0707
0020000
5 956,69164
5 318,78199
89,3
3 658,00000
3 197,48873
87,4
Центральный аппарат
827
0707
0020400
5 956,69164
5 318,78199
89,3
3 658,00000
3 197,48873
87,4
Выполнение функций государственными органами
827
0707
0020400
012
5 956,69164
5 318,78199
89,3
3 658,00000
3 197,48873
87,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью
827
0707
4310000
17 422,83842
15 009,09720
86,1
3 079,00000
3 079,00000
100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
827
0707
4310100
17 422,83842
15 009,09720
86,1
3 079,00000
3 079,00000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
827
0707
4310100
001
6 850,75983
6 039,85983
88,2
3 079,00000
3 079,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
827
0707
4310100
012
10 572,07859
8 969,23737
84,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
827
0707
4320000
8 042,40894
8 002,25894
99,5
Оздоровление детей
827
0707
4320200
8 042,40894
8 002,25894
99,5
Выполнение функций государственными органами
827
0707
4320200
012
8 042,40894
8 002,25894
99,5
Региональные целевые программы
827
0707
5220000
3 144,00000
3 144,00000
100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи
827
0707
5220000
447
3 144,00000
3 144,00000
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
3 144,00000
3 144,00000
100,0
Социальная политика
827
10
24 167,45000
24 167,45000
100,0
Социальное обеспечение населения
827
1003
24 167,45000
24 167,45000
100,0
Федеральные целевые программы
827
1003
1000000
24 167,45000
24 167,45000
100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
827
1003
1040000
24 167,45000
24 167,45000
100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
827
1003
1040200
24 167,45000
24 167,45000
100,0
Субсидии на обеспечение жильем
827
1003
1040200
501
24 167,45000
24 167,45000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
8 827,45000
8 827,45000
100,0
расходы за счет краевого бюджета
15 340,00000
15 340,00000
100,0
28.
Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края
828
249 944,43510
239 862,59632
96,0
104 302,56920
104 227,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
Образование
828
07
205 165,05507
199 210,30753
97,1
97 594,56920
97 519,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
Общее образование
828
0702
196 448,34407
192 008,84903
97,7
97 594,56920
97 519,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми
828
0702
4230000
196 448,34407
192 008,84903
97,7
97 594,56920
97 519,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
828
0702
4239900
196 448,34407
192 008,84903
97,7
97 594,56920
97 519,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
828
0702
4239900
001
188 358,80469
183 919,30965
97,6
97 594,56920
97 519,69817
99,9
12 769,96015
10 359,41378
81,1
расходы на содержание КГУ физкультурно-оздоровительного комплекса "Звездный"
4 253,45000
2 501,00000
58,8
345,40000
345,40000
100,0
1 741,85000
0,00000
0,0
Субсидии юридическим лицам
828
0702
4239900
006
8 089,53938
8 089,53938
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
828
0707
8 158,71100
7 093,45851
86,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
828
0707
4320000
8 158,71100
7 093,45851
86,9
Оздоровление детей
828
0707
4320200
8 158,71100
7 093,45851
86,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями
828
0707
4320200
001
1 475,20000
1 475,18000
100,0
Выполнение функций государственными органами
828
0707
4320200
012
6 683,51100
5 618,27851
84,1
Другие вопросы в области образования
828
0709
558,00000
107,99999
19,4
Мероприятия в области образования
828
0709
4360000
468,00000
18,00000
3,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи
828
0709
4360900
468,00000
18,00000
3,8
Выполнение функций государственными органами
828
0709
4360900
012
468,00000
18,00000
3,8
Региональные целевые программы
828
0709
5220000
90,00000
89,99999
100,0
Мероприятия в сфере образования
828
0709
5220000
022
90,00000
89,99999
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
90,00000
89,99999
100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт
828
09
44 579,55003
40 488,79193
90,8
6 708,00000
6 708,00000
100,0
Физическая культура и спорт
828
0908
34 716,80003
30 704,14104
88,4
Резервные фонды
828
0908
0700000
248,22600
248,22600
100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
828
0908
0700400
248,22600
248,22600
100,0
Прочие расходы
828
0908
0700400
013
248,22600
248,22600
100,0
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
248,22600
248,22600
100,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
828
0908
4850000
172,58900
172,58900
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
828
0908
4859700
172,58900
172,58900
100,0
Выполнение функций государственными органами
828
0908
4859700
012
172,58900
172,58900
100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
828
0908
5120000
24 710,98503
21 066,12274
85,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
828
0908
5129700
24 710,98503
21 066,12274
85,3
Выполнение функций государственными органами
828
0908
5129700
012
24 710,98503
21 066,12274
85,3
Федеральные целевые программы
828
0908
1000000
9 435,00000
9 067,20350
96,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
828
0908
1020000
9 435,00000
9 067,20350
96,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
828
0908
1020101
9 435,00000
9 067,20350
96,1
Бюджетные инвестиции
828
0908
1020101
003
9 435,00000
9 067,20350
96,1
расходы за счет средств краевого бюджета
9 435,00000
9 067,20350
96,1
Региональные целевые программы
828
0908
5220000
150,00000
149,99980
100,0
Выполнение функций государственными органами
828
0908
5220000
012
150,00000
149,99980
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ ( в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
150,00000
149,99980
100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
828
0910
9 862,75000
9 784,65089
99,2
6 708,00000
6 708,00000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
828
0910
0020000
9 862,75000
9 784,65089
99,2
6 708,00000
6 708,00000
100,0
Центральный аппарат
828
0910
0020400
9 862,75000
9 784,65089
99,2
6 708,00000
6 708,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
828
0910
0020400
012
9 862,75000
9 784,65089
99,2
6 708,00000
6 708,00000
100,0
Социальная политика
828
10
199,83000
163,49686
81,8
Пенсионное обеспечение
828
1001
199,83000
163,49686
81,8
Пенсии
828
1001
4900000
199,83000
163,49686
81,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
828
1001
4910000
199,83000
163,49686
81,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
828
1001
4910100
199,83000
163,49686
81,8
Социальные выплаты
828
1001
4910100
005
199,83000
163,49686
81,8
29.
Агентство по занятости населения Камчатского края
829
551 444,53015
426 362,44257
77,3
99 522,86800
98 877,09516
99,4
5 546,28000
5 006,84283
90,3
Национальная экономика
829
04
333 267,95792
227 789,55441
68,4
99 522,86800
98 877,09516
99,4
5 546,28000
5 006,84283
90,3
Общеэкономические вопросы
829
0401
333 267,95792
227 789,55441
68,4
99 522,86800
98 877,09516
99,4
5 546,28000
5 006,84283
90,3
Реализация государственной политики занятости населения
829
0401
5100000
333 267,95792
227 789,55441
68,4
99 522,86800
98 877,09516
99,4
5 546,28000
5 006,84283
90,3
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
829
0401
5100200
206 826,85792
182 217,53293
88,1
99 522,86800
98 877,09516
99,4
5 546,28000
5 006,84283
90,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
829
0401
5100200
001
174 656,90792
150 760,60410
86,3
79 021,00000
79 020,92909
100,0
4 894,28000
4 374,91889
89,4
расходы за счет средств федерального бюджета
174 656,90792
150 760,60410
86,3
79 021,00000
79 020,92909
100,0
4 894,28000
4 374,91889
89,4
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
829
0401
5100200
012
32 169,95000
31 456,92883
97,8
20 501,86800
19 856,16607
96,9
652,00000
631,92394
96,9
расходы за счет средств федерального бюджета
32 169,95000
31 456,92883
97,8
20 501,86800
19 856,16607
96,9
652,00000
631,92394
96,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
829
0401
5100300
126 441,10000
45 572,02148
36,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
829
0401
5100300
001
126 441,10000
45 572,02148
36,0
расходы за счет средств федерального бюджета
119 856,70000
42 596,95235
35,5
расходы за счет средств краевого бюджета
6 584,40000
2 975,06913
45,2
Социальная политика
829
10
200 376,27223
190 549,53128
95,1
Пенсионное обеспечение
829
1001
1 173,21623
1 173,21623
100,0
Пенсии
829
1001
4900000
1 173,21623
1 173,21623
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
829
1001
4910000
1 173,21623
1 173,21623
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
829
1001
4910100
1 173,21623
1 173,21623
100,0
Социальные выплаты
829
1001
4910100
005
1 173,21623
1 173,21623
100,0
Социальное обеспечение населения
829
1003
199 203,05600
189 376,31505
95,1
Реализация государственной политики занятости населения
829
1003
5100000
199 203,05600
189 376,31505
95,1
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
829
1003
5100200
199 203,05600
189 376,31505
95,1
Социальные выплаты - всего, в том числе:
829
1003
5100200
005
199 203,05600
189 376,31505
95,1
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
199 203,05600
189 376,31505
95,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
14 242,01392
14 242,01392
100,0
Межбюджетные трансферты
829
11
17 800,30000
8 023,35688
45,1
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
829
1102
5 246,00000
1 396,25688
26,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
829
1102
5100300
5 246,00000
1 396,25688
26,6
Фонд софинансирования
829
1102
5100300
010
5 246,00000
1 396,25688
26,6
расходы за счет средств федерального бюджета
5 246,00000
1 396,25688
26,6
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
829
1105
12 554,30000
6 627,10000
52,8
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
829
1105
5100200
12 554,30000
6 627,10000
52,8
Фонд компенсаций
829
1105
5100200
009
12 554,30000
6 627,10000
52,8
30.
Агентство территориального развития Камчатского края
830
19 143,05400
14 976,45082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
Общегосударственные вопросы
830
01
18 143,45400
14 182,75082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
Другие общегосударственные вопросы
830
0114
18 143,45400
14 182,75082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
830
0114
0020000
18 143,45400
14 182,75082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
Центральный аппарат
830
0114
0020400
18 143,45400
14 182,75082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
830
0114
0020400
012
18 143,45400
14 182,75082
78,2
6 509,24900
6 019,01735
92,5
резерв на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"
7 660,00000
5 467,94754
71,4
погашение кредиторской задолженности по организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"
384,80000
0,50000
0,1
расходы на оплату обучения муниципальных служащих в учебных заведениях Камчатского края, на организацию курсов повышения квалификации муниципальных служащих - всего, из них:
554,00000
462,15000
83,4
расходы на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
186,00000
186,00000
100,0
Межбюджетные трансферты
830
11
999,60000
793,70000
79,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
830
1103
999,60000
793,70000
79,4
Межбюджетные трансферты
830
1103
5210000
999,60000
793,70000
79,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
830
1103
5210200
999,60000
793,70000
79,4
Фонд компенсаций
830
1103
5210200
009
999,60000
793,70000
79,4
31.
Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае
831
46 827,08231
45 252,48068
96,6
19 695,00000
19 695,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
Национальная экономика
831
04
32 863,00027
31 777,76441
96,7
12 128,00000
12 128,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
Сельское хозяйство и рыболовство
831
0405
32 863,00027
31 777,76441
96,7
12 128,00000
12 128,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
831
0405
0010000
32 863,00027
31 777,76441
96,7
12 128,00000
12 128,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
831
0405
0015100
32 863,00027
31 777,76441
96,7
12 128,00000
12 128,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
831
0405
0015100
001
6 843,90000
6 543,90000
95,6
2 076,00000
2 076,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
6 843,90000
6 543,90000
95,6
2 076,00000
2 076,00000
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
385,00000
385,00000
100,0
250,00000
250,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
831
0405
0015100
012
26 019,10027
25 233,86441
97,0
10 052,00000
10 052,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
26 019,10027
25 233,86441
97,0
10 052,00000
10 052,00000
100,0
38,20000
34,16172
89,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
5 724,30027
5 724,30027
100,0
2 137,25887
2 137,25887
100,0
Охрана окружающей среды
831
06
13 964,08204
13 474,71627
96,5
7 567,00000
7 567,00000
100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
831
0603
13 964,08204
13 474,71627
96,5
7 567,00000
7 567,00000
100,0
Охрана и использование объектов животного мира
831
0603
2640000
1 459,40034
1 459,40034
100,0
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
831
0603
2640100
966,60034
966,60034
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
831
0603
2640100
001
50,00000
50,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
50,00000
50,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
831
0603
2640100
012
916,60034
916,60034
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
916,60034
916,60034
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
506,40034
506,40034
100,0
Охрана и использование объектов животного мира ( за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
831
0603
2640200
492,80000
492,80000
100,0
Выполнение функций государственными органами
831
0603
2640200
012
492,80000
492,80000
100,0
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
492,80000
492,80000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
219,00000
219,00000
100,0
Рыболовное хозяйство
831
0603
2700000
1 486,20000
1 486,20000
100,0
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
831
0603
2700400
1 486,20000
1 486,20000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
831
0603
2700400
001
452,00000
452,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
452,00000
452,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
831
0603
2700400
012
1 034,20000
1 034,20000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета - всего, из них:
1 034,20000
1 034,20000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
530,00000
530,00000
100,0
Природоохранные учреждения
831
0603
4110000
11 018,48170
10 529,11593
95,6
7 567,00000
7 567,00000
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
831
0603
4119900
11 018,48170
10 529,11593
95,6
7 567,00000
7 567,00000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
831
0603
4119900
001
11 018,48170
10 529,11593
95,6
7 567,00000
7 567,00000
100,0
за счет природоохранных мероприятий (в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону)
400,00000
347,67225
86,9
32.
Агентство по ветеринарии Камчатского края
832
97 668,18131
92 979,31705
95,2
60 389,30000
59 928,45827
99,2
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Национальная экономика
832
04
97 668,18131
92 979,31705
95,2
60 389,30000
59 928,45827
99,2
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Сельское хозяйство и рыболовство
832
0405
97 668,18131
92 979,31705
95,2
60 389,30000
59 928,45827
99,2
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
832
0405
0020000
6 232,00000
5 695,52207
91,4
4 022,00000
3 963,37100
98,5
Центральный аппарат
832
0405
0020400
6 232,00000
5 695,52207
91,4
4 022,00000
3 963,37100
98,5
Выполнение функций государственными органами
832
0405
0020400
012
6 232,00000
5 695,52207
91,4
4 022,00000
3 963,37100
98,5
Государственная поддержка сельского хозяйства
832
0405
2600000
1 000,00000
999,99949
100,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
832
0405
2600400
1 000,00000
999,99949
100,0
Выполнение функций государственными органами
832
0405
2600400
012
1 000,00000
999,99949
100,0
Обеспечение организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению
1 000,00000
999,99949
100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
832
0405
2630000
90 436,18131
86 283,79549
95,4
56 367,30000
55 965,08727
99,3
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
832
0405
2639900
90 436,18131
86 283,79549
95,4
56 367,30000
55 965,08727
99,3
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
832
0405
2639900
001
90 436,18131
86 283,79549
95,4
56 367,30000
55 965,08727
99,3
2 783,20000
2 557,14881
91,9
Краевое государственное учреждение "Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных" - всего, из них:
28 251,90317
26 086,14726
92,3
15 983,40000
15 698,15400
98,2
1 592,20000
1 592,20000
100,0
расходы на обучение специалистов ветеринарной сети Корякского округа
497,20000
189,62400
38,1
33.
Агентство транспорта Камчатского края
833
2 084 928,14411
1 846 410,40873
88,6
34 497,09644
34 182,81228
99,1
970,00000
940,75676
97,0
Национальная экономика
833
04
1 982 968,53411
1 745 080,72174
88,0
34 497,09644
34 182,81228
99,1
970,00000
940,75676
97,0
Транспорт
833
0408
155 008,79000
147 282,24064
95,0
4 836,89644
4 522,61228
93,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
833
0408
0020000
7 308,49000
6 486,95767
88,8
4 836,89644
4 522,61228
93,5
Центральный аппарат
833
0408
0020400
7 308,49000
6 486,95767
88,8
4 836,89644
4 522,61228
93,5
Выполнение функций государственными органами
833
0408
0020400
012
7 308,49000
6 486,95767
88,8
4 836,89644
4 522,61228
93,5
Воздушный транспорт
833
0408
3000000
98 000,00000
91 095,28297
93,0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта
833
0408
3000200
98 000,00000
91 095,28297
93,0
Субсидии юридическим лицам - всего, в том числе:
833
0408
3000200
006
98 000,00000
91 095,28297
93,0
Субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) населению, в том числе, льготный проезд отдельным категориям граждан и обеспечение авиа пассажирских перевозок в отдаленные и малонаселенные пункты Камчатского края
98 000,00000
91 095,28297
93,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики
833
0408
3400000
49 700,30000
49 700,00000
100,0
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации
833
0408
3400700
49 700,30000
49 700,00000
100,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники
833
0408
3400702
49 700,30000
49 700,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
833
0408
3400702
012
49 700,30000
49 700,00000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
49 700,30000
49 700,00000
100,0
Дорожное хозяйство
833
0409
1 827 959,74411
1 597 798,48110
87,4
29 660,20000
29 660,20000
100,0
970,00000
940,75676
97,0
Федеральные целевые программы
833
0409
1000000
1 319 848,02521
1 104 243,87782
83,7
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
833
0409
1004600
1 319 848,02521
1 104 243,87782
83,7
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
833
0409
1004602
1 319 848,02521
1 104 243,87782
83,7
Бюджетные инвестиции
833
0409
1004602
003
1 319 848,02521
1 104 243,87782
83,7
расходы за счет федерального бюджета - всего, из них:
1 173 541,81941
961 586,04625
81,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
323 221,51941
323 221,51941
100,0
расходы за счет краевого бюджета
146 306,20580
142 657,83157
97,5
Дорожное хозяйство
833
0409
3150000
508 111,71890
493 554,60328
97,1
29 660,20000
29 660,20000
100,0
970,00000
940,75676
97,0
Управление дорожным хозяйством
833
0409
3150100
46 574,10000
46 532,46779
99,9
29 660,20000
29 660,20000
100,0
970,00000
940,75676
97,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
833
0409
3150101
001
46 574,10000
46 532,46779
99,9
29 660,20000
29 660,20000
100,0
970,00000
940,75676
97,0
КГУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
46 574,10000
46 532,46779
99,9
29 660,20000
29 660,20000
100,0
970,00000
940,75676
97,0
Поддержка дорожного хозяйства
833
0409
3150200
461 537,61890
447 022,13549
96,9
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
833
0409
3150201
461 537,61890
447 022,13549
96,9
Бюджетные инвестиции
833
0409
3150201
003
23 719,61490
23 719,61490
100,0
расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
23 658,08390
23 658,08390
100,0
расходы за счет краевого бюджета
61,53100
61,53100
100,0
Субсидии юридическим лицам
833
0409
3150201
006
437 818,00400
423 302,52059
96,7
расходы за счет федерального бюджета
26 000,00000
26 000,00000
100,0
расходы за счет краевого бюджета - всего, из них:
411 818,00400
397 302,52059
96,5
расходы за счет резервного фонда Правительства Камчатского края
1 732,40100
1 732,40100
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
833
05
22 000,00000
21 470,00000
97,6
Коммунальное хозяйство
833
0502
22 000,00000
21 470,00000
97,6
Поддержка коммунального хозяйства
833
0502
3510000
22 000,00000
21 470,00000
97,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства
833
0502
3510500
22 000,00000
21 470,00000
97,6
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
833
0502
3510500
012
22 000,00000
21 470,00000
97,6
расходы на приобретение тракторной техники для транспортно изолированных сел Камчатского края
22 000,00000
21 470,00000
97,6
Социальная политика
833
10
885,61000
785,68699
88,7
Пенсионное обеспечение
833
1001
885,61000
785,68699
88,7
Пенсии
833
1001
4900000
885,61000
785,68699
88,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
833
1001
4910000
885,61000
785,68699
88,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
833
1001
4910100
885,61000
785,68699
88,7
Социальные выплаты
833
1001
4910100
005
885,61000
785,68699
88,7
Межбюджетные трансферты
833
11
79 074,00000
79 074,00000
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
833
1102
79 074,00000
79 074,00000
100,0
Дорожное хозяйство
833
1102
3150000
79 074,00000
79 074,00000
100,0
Поддержка дорожного хозяйства
833
1102
3150200
79 074,00000
79 074,00000
100,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
833
1102
3150201
79 074,00000
79 074,00000
100,0
Фонд софинансирования
833
1102
3150201
010
79 074,00000
79 074,00000
100,0
расходы за счет средств федерального бюджета
79 074,00000
79 074,00000
100,0
34.
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края
834
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
Общегосударственные вопросы
834
01
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
Судебная система
834
0105
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
834
0105
0020000
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов
834
0105
0022300
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
Выполнение функций государственными органами
834
0105
0022300
012
101 092,80000
90 310,21435
89,3
56 859,00000
50 843,79986
89,4
3 799,40000
2 904,43735
76,4
35.
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
835
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
Национальная экономика
835
04
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
Общеэкономические вопросы
835
0401
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
835
0401
0020000
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
Центральный аппарат
835
0401
0020400
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
Выполнение функций государственными органами
835
0401
0020400
012
11 381,00000
10 923,10446
96,0
7 881,13100
7 608,04153
96,5
125,90600
125,90600
100,0
36.
Инспекция государственного технического надзора Камчатского края
836
10 678,15000
10 660,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Национальная экономика
836
04
10 268,15000
10 250,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Другие вопросы в области национальной экономики
836
0412
10 268,15000
10 250,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
836
0412
0020000
10 268,15000
10 250,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Центральный аппарат
836
0412
0020400
10 268,15000
10 250,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Выполнение функций государственными органами
836
0412
0020400
012
10 268,15000
10 250,55074
99,8
7 454,05000
7 454,05000
100,0
28,10000
10,50074
37,4
Социальная политика
836
10
410,00000
410,00000
100,0
Пенсионное обеспечение
836
1001
410,00000
410,00000
100,0
Пенсии
836
1001
4900000
410,00000
410,00000
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
836
1001
4910000
410,00000
410,00000
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
836
1001
4910100
410,00000
410,00000
100,0
Социальные выплаты
836
1001
4910100
005
410,00000
410,00000
100,0
37.
Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края
837
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
Национальная экономика
837
04
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
Общеэкономические вопросы
837
0401
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
837
0401
0020000
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
Центральный аппарат
837
0401
0020400
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
Выполнение функций государственными органами
837
0401
0020400
012
11 796,00000
11 643,41632
98,7
8 206,00000
8 206,00000
100,0
38.
Государственная жилищная инспекция Камчатского края
838
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
Национальная экономика
838
04
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
Общеэкономические вопросы
838
0401
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
838
0401
0020000
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
Центральный аппарат
838
0401
0020400
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
Выполнение функций государственными органами
838
0401
0020400
012
10 549,00000
10 129,62688
96,0
6 664,17186
6 606,48146
99,1
39.
Инспекция государственного экологического и водного контроля Камчатского края
839
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
Национальная экономика
839
04
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
Общеэкономические вопросы
839
0401
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
839
0401
0020000
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
Центральный аппарат
839
0401
0020400
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
Выполнение функций государственными органами
839
0401
0020400
012
10 087,00000
9 157,84639
90,8
6 329,14100
5 842,32759
92,3
40.
Государственная инспекция по контролю в сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского края
840
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
Общегосударственные вопросы
840
01
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
Другие общегосударственные вопросы
840
0114
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
840
0114
0020000
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
Центральный аппарат
840
0114
0020400
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
Выполнение функций государственными органами
840
0114
0020400
012
3 152,29000
2 964,96442
94,1
2 522,00000
2 520,87462
100,0
41.
Краевое государственное учреждение "Автобаза"
841
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
Общегосударственные вопросы
841
01
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
Другие общегосударственные вопросы
841
0114
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
841
0114
0930000
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
841
0114
0939900
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями
841
0114
0939900
001
114 864,14534
107 795,78417
93,8
65 829,11880
65 827,02907
100,0
4 130,00410
3 856,59571
93,4
42.
Краевое государственное учреждение "Государственный Академический Корякский национальный ансамбль танца "Мэнго" имени А.В. Гиля (Губернаторский)"
842
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
Культура, кинематография, средства массовой информации
842
08
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
Культура
842
0801
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
842
0801
4430000
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
842
0801
4439900
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями
842
0801
4439900
001
19 426,92824
12 908,53000
66,4
11 856,70000
8 912,53000
75,2
43.
Избирательная комиссия Камчатского края
843
25 113,71100
24 131,61426
96,1
11 276,14800
11 065,45791
98,1
Общегосударственные вопросы
843
01
18 962,89500
17 980,79898
94,8
11 276,14800
11 065,45791
98,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
843
0107
18 962,89500
17 980,79898
94,8
11 276,14800
11 065,45791
98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
843
0107
0020000
18 962,89500
17 980,79898
94,8
11 276,14800
11 065,45791
98,1
Центральный аппарат
843
0107
0020400
16 868,74300
15 929,88837
94,4
9 430,00000
9 219,30991
97,8
Выполнение функций государственными органами
843
0107
0020400
012
16 868,74300
15 929,88837
94,4
9 430,00000
9 219,30991
97,8
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
843
0107
0022000
2 094,15200
2 050,91061
97,9
1 846,14800
1 846,14800
100,0
Выполнение функций государственными органами
843
0107
0022000
012
2 094,15200
2 050,91061
97,9
1 846,14800
1 846,14800
100,0
Социальная политика
843
10
6 150,81600
6 150,81528
100,0
Пенсионное обеспечение
843
1001
6 150,81600
6 150,81528
100,0
Пенсии
843
1001
4900000
6 150,81600
6 150,81528
100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
843
1001
4910000
6 150,81600
6 150,81528
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
843
1001
4910100
6 150,81600
6 150,81528
100,0
Социальные выплаты
843
1001
4910100
005
6 150,81600
6 150,81528
100,0
44.
Управление внутренних дел по Камчатскому краю
844
814 084,75774
811 040,56438
99,6
615 887,02461
615 887,02461
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
844
03
814 084,75774
811 040,56438
99,6
615 887,02461
615 887,02461
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
Органы внутренних дел
844
0302
814 084,75774
811 040,56438
99,6
615 887,02461
615 887,02461
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
844
0302
2020000
810 735,17374
807 691,76136
99,6
615 887,02461
615 887,02461
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
844
0302
2020100
121 896,10000
121 896,10000
100,0
121 896,10000
121 896,10000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
844
0302
2020100
014
121 896,10000
121 896,10000
100,0
121 896,10000
121 896,10000
100,0
расходы за счет федерального бюджета
121 896,10000
121 896,10000
100,0
121 896,10000
121 896,10000
100,0
Военный персонал
844
0302
2025800
474 289,01300
474 289,01300
100,0
472 984,01300
472 984,01300
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
844
0302
2025800
014
474 289,01300
474 289,01300
100,0
472 984,01300
472 984,01300
100,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих
844
0302
2026400
2 100,06000
2 100,06000
100,0
0,00000
0,00000
Социальные выплаты
844
0302
2026400
005
2 100,06000
2 100,06000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
844
0302
2026700
148 517,33374
145 473,92136
98,0
21 006,91161
21 006,91161
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:
844
0302
2026700
014
148 517,33374
145 473,92136
98,0
21 006,91161
21 006,91161
100,0
12 817,20797
12 817,20797
100,0
расходы на приобретение, внедрение и сопровождение информационной системы ГИБДД "Регион"
850,00000
0,00000
0,0
Вещевое обеспечение
844
0302
2027200
5 847,37700
5 847,37700
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
844
0302
2027200
014
5 847,37700
5 847,37700
100,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
844
0302
2027600
58 085,29000
58 085,29000
100,0
Социальные выплаты
844
0302
2027600
005
58 085,29000
58 085,29000
100,0
Региональные целевые программы
844
0302
5220000
3349,58400
3348,80302
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
844
0302
5220000
014
3349,58400
3348,80302
100,0
Расходы на реализацию краевых целевых программ (в соответствии с приложением 16 к настоящему Закону)
3349,58400
3348,80302
100,0
45.
Краевое государственное учреждение "Камчатское телевидение и радиовещание"
845
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
Культура, кинематография и средства массовой информации
845
08
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
Телевидение и радиовещание
845
0803
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
Телерадиокомпании
845
0803
4530000
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
845
0803
4539900
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
845
0803
4539900
001
30 577,55000
27 383,15444
89,6
16 091,54000
14 597,49300
90,7
46.
Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия
846
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
Общегосударственные вопросы
846
01
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов
846
0107
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
846
0107
0020000
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
Центральный аппарат
846
0107
0020400
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
Выполнение функций государственными органами
846
0107
0020400
012
1 988,00000
1 595,43221
80,3
1 410,00000
1 132,55264
80,3
47.
Краевое государственное учреждение "Сыпучка"
847
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
Общегосударственные вопросы
847
01
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
Другие общегосударственные вопросы
847
0114
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
847
0114
0930000
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
847
0114
0939900
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
847
0114
0939900
001
14 336,34264
9 287,99704
64,8
9 261,70000
5 742,94891
62,0
1 494,00000
1 240,37338
83,0
ИТОГО РАСХОДОВ:
38 630 180,69328
32 099 494,58557
83,1
3 618 480,66627
3 519 991,73886
97,3
379 704,40906
352 536,83899
92,8
Приложение 7
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении расходов краевого бюджета за 2009 год по ведомственной структуре расходов,
осуществляемым за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
тыс. рублей
РАСХОДЫ
коды бюджетной классификации
в том числе
Годовой объем ассигнований
в том числе
ГРС
Раздел, под-раздел
Целевая статья
Вид расходов
Заработная плата КОСГУ 211
Коммунальные услуги КОСГУ 223
Утверждено
Исполнено
% исполне-ния
Утверждено
Исполнено
% исполне-ния
Утверждено
Исполнено
% исполне-ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края
806
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
806
08
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Культура
806
0801
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Музеи и постоянные выставки
806
0801
4410000
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
806
0801
4419900
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
806
0801
4419900
001
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
Краевое государственное учреждение "Камчатский выставочный центр"- всего, из них:
3304,08750
3304,08750
100,0
781,00000
781,00000
100,0
178,16800
178,16800
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
104,08750
104,08750
100,0
2.
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
807
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Национальная экономика
807
04
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Сельское хозяйство и рыболовство
807
0405
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
807
0405
2630000
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
807
0405
2639900
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
807
0405
2639900
001
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
Краевое государственное учреждение по племенной работе "Камчатское" - всего, из них:
3630,39563
3179,81050
87,6
859,49563
724,67274
84,3
0,00000
0,00000
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
17,39563
17,39563
100,0
17,39563
17,39563
100,0
3.
Министерство природных ресурсов Камчатского края
808
21914,04623
11437,04548
52,2
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Национальная экономика
808
04
1206,21656
20,83526
1,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Общеэкономические вопросы
808
0401
1206,21656
20,83526
1,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
808
0401
0020000
1206,21656
20,83526
1,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Центральный аппарат
808
0401
0020400
1206,21656
20,83526
1,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
808
0401
0020400
012
1206,21656
20,83526
1,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
116,21656
0,00000
0,0
Охрана окружающей среды
808
06
20707,82967
11416,21022
55,1
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
808
0603
20707,82967
11416,21022
55,1
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Природоохранные учреждения
808
0603
4110000
20707,82967
11416,21022
55,1
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
808
0603
4119900
20707,82967
11416,21022
55,1
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе
808
0603
4119900
001
20707,82967
11416,21022
55,1
2226,00000
1858,77705
83,5
103,86644
67,17832
64,7
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Налычево" - всего, из них:
10610,74427
3223,17908
30,4
263,00000
10,00000
3,8
3,86644
3,73426
96,6
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
373,74427
373,74427
100,0
3,34631
3,21413
96,0
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Быстринский" - всего, из них:
3076,84326
2780,94758
90,4
100,00000
63,44406
63,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
336,84326
336,84326
100,0
20,00000
20,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Ключевской"
93,53400
91,62700
98,0
Краевое государственное учреждение "Природный парк "Южно-Камчатский" - всего, из них:
354,04784
354,04784
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
4,04784
4,04784
100,0
Краевое государственное учреждение "Дирекция лососевого заказника "Река Коль" - всего, из них:
6572,66030
4966,40872
75,6
1963,00000
1848,77705
94,2
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1014,66030
1014,66030
100,0
200,00000
200,00000
100,0
3.
Министерство образования и науки Камчатского края
813
64085,75208
57310,92448
89,4
20007,38220
19677,16957
98,3
7511,63259
5146,99281
68,5
Образование
813
07
64085,75208
57310,92448
89,4
20007,38220
19677,16957
98,3
7511,63259
5146,99281
68,5
Общее образование
813
0702
11551,30690
9109,11449
78,9
1152,69000
1098,74914
95,3
490,51500
381,11734
77,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
813
0702
4210000
6157,89275
5527,62557
89,8
36,00000
36,00000
100,0
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4219900
6157,89275
5527,62557
89,8
36,00000
36,00000
100,0
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0702
4219900
001
6157,89275
5527,62557
89,8
36,00000
36,00000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
325,89275
325,89275
100,0
Школы-интернаты
813
0702
4220000
561,00000
111,00000
19,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4229900
561,00000
111,00000
19,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0702
4229900
001
561,00000
111,00000
19,8
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
11,00000
11,00000
100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
813
0702
4230000
4245,41406
3364,98883
79,3
1116,69000
1062,74914
95,2
490,51500
381,11734
77,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4239900
4245,41406
3364,98883
79,3
1116,69000
1062,74914
95,2
490,51500
381,11734
77,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0702
4239900
001
4245,41406
3364,98883
79,3
1116,69000
1062,74914
95,2
490,51500
381,11734
77,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
89,41406
89,41406
100,0
Детские дома
813
0702
4240000
95,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4249900
95,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
813
0702
4249900
001
95,00000
0,00000
0,0
Специальные (коррекционные) учреждения
813
0702
4330000
492,00009
105,50009
21,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0702
4339900
492,00009
105,50009
21,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0702
4339900
001
492,00009
105,50009
21,4
0,00000
0,00000
0,00000
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
10,00009
10,00009
100,0
Начальное профессиональное образование
813
0703
17480,07900
15998,98114
91,5
3703,78800
3457,51714
93,4
4129,90148
3651,79704
88,4
Профессионально-технические училища
813
0703
4250000
17480,07900
15998,98114
91,5
3703,78800
3457,51714
93,4
4129,90148
3651,79704
88,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0703
4259900
17480,07900
15998,98114
91,5
3703,78800
3457,51714
93,4
4129,90148
3651,79704
88,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0703
4259900
001
17480,07900
15998,98114
91,5
3703,78800
3457,51714
93,4
4129,90148
3651,79704
88,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
48,50000
48,50000
100,0
16,86100
16,86100
100,0
Среднее профессиональное образование
813
0704
31257,91997
29508,73327
94,4
14535,12427
14535,12427
100,0
2602,17811
1079,42714
41,5
Средние специальные учебные заведения
813
0704
4270000
31257,91997
29508,73327
94,4
14535,12427
14535,12427
100,0
2602,17811
1079,42714
41,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0704
4279900
31257,91997
29508,73327
94,4
14535,12427
14535,12427
100,0
2602,17811
1079,42714
41,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0704
4279900
001
31257,91997
29508,73327
94,4
14535,12427
14535,12427
100,0
2602,17811
1079,42714
41,5
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
37,04855
37,04855
100,0
Переподготовка и повышение квалификации
813
0705
1876,80738
1143,37189
60,9
46,21600
16,21509
35,1
289,03800
34,65129
12,0
Институты повышения квалификации
813
0705
4280000
1876,80738
1143,37189
60,9
46,21600
16,21509
35,1
289,03800
34,65129
12,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0705
4289900
1876,80738
1143,37189
60,9
46,21600
16,21509
35,1
289,03800
34,65129
12,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0705
4289900
001
1876,80738
1143,37189
60,9
46,21600
16,21509
35,1
289,03800
34,65129
12,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
34,43038
34,43038
100,0
10,00000
10,00000
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
813
0707
205,00000
205,00000
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
813
0707
4320000
205,00000
205,00000
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Оздоровление детей
813
0707
4320200
205,00000
205,00000
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами
813
0707
4320200
012
205,00000
205,00000
100,0
Другие вопросы в области образования
813
0709
1714,63883
1345,72369
78,5
569,56393
569,56393
100,0
0,00000
0,00000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
813
0709
4350000
1186,59113
1114,58013
93,9
569,56393
569,56393
100,0
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
813
0709
4359900
1186,59113
1114,58013
93,9
569,56393
569,56393
100,0
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
813
0709
4359900
001
1186,59113
1114,58013
93,9
569,56393
569,56393
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
71,03513
71,03513
100,0
52,42393
52,42393
100,0
Мероприятия в области образования
813
0709
4360000
517,26340
220,35926
42,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи
813
0709
4360900
517,26340
220,35926
42,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
813
0709
4360900
012
517,26340
220,35926
42,6
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1,26340
1,26340
100,0
Региональные целевые программы
813
0709
5220000
10,78430
10,78430
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия в сфере образования
813
0709
5220000
022
10,78430
10,78430
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
10,78430
10,78430
100,0
4.
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
142416,42741
133792,73917
93,9
49985,30450
48774,67374
97,6
20818,31466
19076,98902
91,6
Образование
814
07
15080,74330
13519,23376
89,6
6200,00000
5847,42130
94,3
1251,50000
1088,02279
86,9
Среднее профессиональное образование
814
0704
15080,74330
13519,23376
89,6
6200,00000
5847,42130
94,3
1251,50000
1088,02279
86,9
Средние специальные учебные заведения
814
0704
4270000
15080,74330
13519,23376
89,6
6200,00000
5847,42130
94,3
1251,50000
1088,02279
86,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0704
4279900
15080,74330
13519,23376
89,6
6200,00000
5847,42130
94,3
1251,50000
1088,02279
86,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0704
4279900
001
15080,74330
13519,23376
89,6
6200,00000
5847,42130
94,3
1251,50000
1088,02279
86,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
3503,50030
3503,50030
100,0
636,50000
636,50000
100,0
Здравоохранение и спорт
814
09
127335,68411
120273,50541
94,5
43785,30450
42927,25244
98,0
19566,81466
17988,96623
91,9
Стационарная медицинская помощь
814
0901
73233,31900
71435,97484
97,5
27685,56800
27314,08218
98,7
15408,53100
15174,81139
98,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
814
0901
4700000
50160,91721
48676,03777
97,0
19485,45029
19171,62871
98,4
10559,65500
10459,65495
99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0901
4709900
50160,91721
48676,03777
97,0
19485,45029
19171,62871
98,4
10559,65500
10459,65495
99,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0901
4709900
001
50160,91721
48676,03777
97,0
19485,45029
19171,62871
98,4
10559,65500
10459,65495
99,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
667,87135
667,87135
100,0
513,74100
513,74100
100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0901
4710000
23072,40179
22759,93707
98,6
8200,11771
8142,45347
99,3
4848,87600
4715,15644
97,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0901
4719900
23072,40179
22759,93707
98,6
8200,11771
8142,45347
99,3
4848,87600
4715,15644
97,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0901
4719900
001
23072,40179
22759,93707
98,6
8200,11771
8142,45347
99,3
4848,87600
4715,15644
97,2
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
621,19065
621,19065
100,0
345,30800
345,30800
100,0
Амбулаторная помощь
814
0902
26814,45357
22151,26867
82,6
10895,34936
10513,85458
96,5
2217,00966
929,05414
41,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0902
4710000
26814,45357
22151,26867
82,6
10895,34936
10513,85458
96,5
2217,00966
929,05414
41,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0902
4719900
26814,45357
22151,26867
82,6
10895,34936
10513,85458
96,5
2217,00966
929,05414
41,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0902
4719900
001
26814,45357
22151,26867
82,6
10895,34936
10513,85458
96,5
2217,00966
929,05414
41,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1965,76157
1965,76157
100,0
869,81736
869,81736
100,0
146,99966
146,99966
100,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
814
0903
586,80800
586,80800
100,0
150,00000
150,00000
100,0
70,00000
70,00000
100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
814
0903
4700000
283,50000
283,50000
100,0
150,00000
150,00000
100,0
70,00000
70,00000
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0903
4709900
283,50000
283,50000
100,0
150,00000
150,00000
100,0
70,00000
70,00000
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0903
4709900
001
283,50000
283,50000
100,0
150,00000
150,00000
100,0
70,00000
70,00000
100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
814
0903
4710000
303,30800
303,30800
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0903
4719900
303,30800
303,30800
100,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
814
0903
4719900
001
303,30800
303,30800
100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
814
0906
213,60844
138,78236
65,0
0,00000
0,00000
30,00000
10,00000
33,3
Центры, станции и отделения переливания крови
814
0906
4720000
213,60844
138,78236
65,0
0,00000
0,00000
30,00000
10,00000
33,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0906
4729900
213,60844
138,78236
65,0
0,00000
0,00000
30,00000
10,00000
33,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0906
4729900
001
213,60844
138,78236
65,0
30,00000
10,00000
33,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
13,60844
13,60844
100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
814
0910
26487,49510
25960,67154
98,0
5054,38714
4949,31568
97,9
1841,27400
1805,10070
98,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
814
0910
4690000
23444,30551
23071,61733
98,4
5054,38714
4949,31568
97,9
1841,27400
1805,10070
98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
814
0910
4699900
23444,30551
23071,61733
98,4
5054,38714
4949,31568
97,9
1841,27400
1805,10070
98,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
814
0910
4699900
001
23444,30551
23071,61733
98,4
5054,38714
4949,31568
97,9
1841,27400
1805,10070
98,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
122,30551
122,30551
100,0
99,13696
99,13696
100,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
814
0910
4850000
3043,18959
2889,05421
94,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
814
0910
4859700
3043,18959
2889,05421
94,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
814
0910
4859700
012
3043,18959
2889,05421
94,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
143,18959
143,18959
100,0
5.
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
153564,19050
142724,40832
92,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Социальная политика
815
10
153564,19050
142724,40832
92,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Социальное обслуживание населения
815
1002
24488,19050
22060,15804
90,1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
815
1002
5010000
23892,19050
21703,25804
90,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
815
1002
5019900
23892,19050
21703,25804
90,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
815
1002
5019900
001
23892,19050
21703,25804
90,8
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
50,00000
50,00000
100,0
Учреждения социального обслуживания населения
815
1002
5070000
596,00000
356,90000
59,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
815
1002
5079900
596,00000
356,90000
59,9
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
815
1002
5079900
001
596,00000
356,90000
59,9
Социальное обеспечение населения
815
1003
129076,00000
120664,25028
93,5
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Социальная помощь
815
1003
5050000
15473,00000
12738,51312
82,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Оказание других видов социальной помощи
815
1003
5058500
15473,00000
12738,51312
82,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5058500
005
15473,00000
12738,51312
82,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Реализация cт.11ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим матерям
15035,29913
12300,81225
81,8
Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие неработающим по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, уволенным по ликвидации предприятия
434,29668
434,29668
100,0
Реализация ст.6, 8 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Пособие по беременности и родам неработающим женщинам, уволенным по ликвидации предприятия
2,79419
2,79419
100,0
Реализация ст. 9 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
0,61000
0,61000
100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики
815
1003
5140000
113603,00000
107925,73716
95,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия в области социальной политики
815
1003
5140100
113603,00000
107925,73716
95,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Социальные выплаты - всего, в том числе:
815
1003
5140100
005
113146,00000
107749,30062
95,2
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Реализация cт.13 абзаца 6 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
113146,00000
107749,30062
95,2
Прочие расходы - всего, в том числе:
815
1003
5140100
013
457,00000
176,43654
38,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Компенсации гражданам, которым причинен ущерб на финансовых и фондовых рынках РФ
457,00000
176,43654
38,6
6.
Министерство культуры Камчатского края
816
25341,03655
22463,44210
88,6
6324,16500
5922,27948
93,6
2356,71800
1397,10028
59,3
Образование
816
07
3653,77291
3208,50636
87,8
1273,00000
1272,99956
100,0
320,80000
55,96738
17,4
Общее образование
816
0702
108,00000
79,18750
73,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Учреждения по внешкольной работе с детьми
816
0702
4230000
108,00000
79,18750
73,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0702
4239900
108,00000
79,18750
73,3
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0702
4239900
001
108,00000
79,18750
73,3
Среднее профессиональное образование
816
0704
2800,00000
2552,81900
91,2
1150,00000
1150,00000
100,0
195,80000
24,85613
12,7
Средние специальные учебные заведения
816
0704
4270000
2800,00000
2552,81900
91,2
1150,00000
1150,00000
100,0
195,80000
24,85613
12,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0704
4279900
2800,00000
2552,81900
91,2
1150,00000
1150,00000
100,0
195,80000
24,85613
12,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
816
0704
4279900
001
2800,00000
2552,81900
91,2
1150,00000
1150,00000
100,0
195,80000
24,85613
12,7
Другие вопросы в области образования
816
0709
745,77291
576,49986
77,3
123,00000
122,99956
100,0
125,00000
31,11125
24,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
816
0709
4350000
745,77291
576,49986
77,3
123,00000
122,99956
100,0
125,00000
31,11125
24,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0709
4359900
745,77291
576,49986
77,3
123,00000
122,99956
100,0
125,00000
31,11125
24,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
816
0709
4359900
001
745,77291
576,49986
77,3
123,00000
122,99956
100,0
125,00000
31,11125
24,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
29,93291
29,93291
100,0
5,00000
5,00000
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
816
08
21687,26364
19254,93574
88,8
5051,16500
4649,27992
92,0
2035,91800
1341,13290
65,9
Культура
816
0801
21687,26364
19254,93574
88,8
5051,16500
4649,27992
92,0
2035,91800
1341,13290
65,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
816
0801
4400000
5121,22550
4480,26179
87,5
21,85000
21,85000
100,0
240,51800
62,68830
26,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4409900
5121,22550
4480,26179
87,5
21,85000
21,85000
100,0
240,51800
62,68830
26,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
816
0801
4409900
001
5121,22550
4480,26179
87,5
21,85000
21,85000
100,0
240,51800
62,68830
26,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
14,52650
14,52650
100,0
Музеи и постоянные выставки
816
0801
4410000
3089,99244
2510,72858
81,3
1106,50000
946,51589
85,5
386,70000
192,48557
49,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4419900
3089,99244
2510,72858
81,3
1106,50000
946,51589
85,5
386,70000
192,48557
49,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
816
0801
4419900
001
3089,99244
2510,72858
81,3
1106,50000
946,51589
85,5
386,70000
192,48557
49,8
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
40,99244
40,99244
100,0
23,00000
23,00000
100,0
Библиотеки
816
0801
4420000
1851,20903
1790,27480
96,7
536,00000
536,00000
100,0
354,25000
299,44748
84,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4429900
1851,20903
1790,27480
96,7
536,00000
536,00000
100,0
354,25000
299,44748
84,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями- всего, из них:
816
0801
4429900
001
1851,20903
1790,27480
96,7
536,00000
536,00000
100,0
354,25000
299,44748
84,5
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
1,20903
1,20903
100,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
816
0801
4430000
11624,83667
10473,67057
90,1
3386,81500
3144,91403
92,9
1054,45000
786,51155
74,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
816
0801
4439900
11624,83667
10473,67057
90,1
3386,81500
3144,91403
92,9
1054,45000
786,51155
74,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
816
0801
4439900
001
11624,83667
10473,67057
90,1
3386,81500
3144,91403
92,9
1054,45000
786,51155
74,6
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
725,37567
725,37567
100,0
154,34400
154,34400
100,0
7.
Министерство по делам Корякского округа
817
2425,00000
427,29094
17,6
303,00000
271,74471
89,7
0,00000
0,00000
Культура, кинематография и средства массовой информации
817
08
2425,00000
427,29094
17,6
303,00000
271,74471
89,7
0,00000
0,00000
Культура
817
0801
1200,00000
110,80000
9,2
53,00000
53,00000
100,0
0,00000
0,00000
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
817
0801
4430000
1200,00000
110,80000
9,2
53,00000
53,00000
100,0
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
817
0801
4439900
1200,00000
110,80000
9,2
53,00000
53,00000
100,0
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
0801
4439900
001
1200,00000
110,80000
9,2
53,00000
53,00000
100,0
Периодическая печать и издательства
817
0804
1225,00000
316,49094
25,8
250,00000
218,74471
87,5
0,00000
0,00000
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
817
0804
4570000
1225,00000
316,49094
25,8
250,00000
218,74471
87,5
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
817
0804
4579900
1225,00000
316,49094
25,8
250,00000
218,74471
87,5
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, в том числе:
817
0804
4579900
012
1225,00000
316,49094
25,8
250,00000
218,74471
87,5
0,00000
0,00000
Краевое государственное учреждение "Редакция газеты "Народовластие"
1225,00000
316,49094
25,8
250,00000
218,74471
87,5
8.
Министерство специальных программ Камчатского края
819
4223,01235
3878,84065
91,9
154,00000
24,76600
16,1
488,00000
469,98420
96,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
819
03
3094,82945
3080,68221
99,5
0,00000
0,00000
380,00000
380,00000
100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
819
0309
2491,32945
2477,24523
99,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Воинские формирования (органы, подразделения)
819
0309
2020000
2491,32945
2477,24523
99,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
819
0309
2026700
2491,32945
2477,24523
99,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0309
2026700
014
2491,32945
2477,24523
99,4
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края - всего, из них:
2491,32945
2477,24523
99,4
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
201,32945
201,32945
100,0
Обеспечение пожарной безопасности
819
0310
603,50000
603,43698
100,0
0,00000
0,00000
380,00000
380,00000
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
819
0310
2020000
603,50000
603,43698
100,0
0,00000
0,00000
380,00000
380,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
819
0310
2026700
603,50000
603,43698
100,0
0,00000
0,00000
380,00000
380,00000
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, в том числе:
819
0310
2026700
014
603,50000
603,43698
100,0
0,00000
0,00000
380,00000
380,00000
100,0
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края - всего, из них:
603,50000
603,43698
100,0
380,00000
380,00000
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
53,50000
53,50000
100,0
Образование
819
07
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
Другие вопросы в области образования
819
0709
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
819
0709
4520000
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
819
0709
4529900
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, в том числе:
819
0709
4529900
001
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
Краевое государственное учреждение дополнительного профессионального образования взрослых "Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" - всего, из них:
1128,18290
798,15844
70,7
154,00000
24,76600
16,1
108,00000
89,98420
83,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
44,01090
44,01090
100,0
9.
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края
825
275,04787
263,22624
95,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Общегосударственные вопросы
825
01
275,04787
263,22624
95,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
825
0114
0020000
275,04787
263,22624
95,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Центральный аппарат
825
0114
0020400
275,04787
263,22624
95,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
825
0114
0020400
012
275,04787
263,22624
95,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
5,04787
5,04787
100,0
10.
Агентство по делам архивов Камчатского края
826
731,80411
731,26560
99,9
0,00000
0,00000
104,00000
103,99107
100,0
Общегосударственные вопросы
826
01
731,80411
731,26560
99,9
0,00000
0,00000
104,00000
103,99107
100,0
Другие общегосударственные вопросы
826
0114
731,80411
731,26560
99,9
0,00000
0,00000
104,00000
103,99107
100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
826
0114
4400000
731,80411
731,26560
99,9
0,00000
0,00000
104,00000
103,99107
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
826
0114
4409900
731,80411
731,26560
99,9
0,00000
0,00000
104,00000
103,99107
100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
826
0114
4409900
001
731,80411
731,26560
99,9
104,00000
103,99107
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
18,80411
18,80411
100,0
11.
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
2400,00000
1623,10000
67,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Образование
827
07
2400,00000
1623,10000
67,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Молодежная политика и оздоровление детей
827
0707
2400,00000
1623,10000
67,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Организационно-воспитательная работа с молодежью
827
0707
4310000
2400,00000
1623,10000
67,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи
827
0707
4310100
2400,00000
1623,10000
67,6
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
827
0707
4310100
001
2395,00000
1618,10000
67,6
Выполнение функций государственными органами
827
0707
4310100
012
5,00000
5,00000
100,0
12.
Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края
828
31560,53554
24112,49334
76,4
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
Образование
828
07
27815,22534
23958,76396
86,1
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
Общее образование
828
0702
24943,22534
22601,99548
90,6
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми
828
0702
4230000
24943,22534
22601,99548
90,6
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
828
0702
4239900
24943,22534
22601,99548
90,6
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
828
0702
4239900
001
24943,22534
22601,99548
90,6
6194,15664
6119,28561
98,8
2738,75896
2078,70862
75,9
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
282,20993
282,20993
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
828
0707
2404,00000
1338,76848
55,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
828
0707
4320000
2404,00000
1338,76848
55,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Оздоровление детей
828
0707
4320200
2404,00000
1338,76848
55,7
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами
828
0707
4320200
012
2404,00000
1338,76848
55,7
Другие вопросы в области образования
828
0709
468,00000
18,00000
3,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия в области образования
828
0709
4360000
468,00000
18,00000
3,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи
828
0709
4360900
468,00000
18,00000
3,8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами
828
0709
4360900
012
468,00000
18,00000
3,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт
828
09
3745,31020
153,72938
4,1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Физическая культура и спорт
828
0908
3745,31020
153,72938
4,1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
828
0908
5120000
3745,31020
153,72938
4,1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
828
0908
5129700
3745,31020
153,72938
4,1
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций государственными органами - всего, из них:
828
0908
5129700
012
3745,31020
153,72938
4,1
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
10,31020
10,31020
100,0
13.
Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае
831
50,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Охрана окружающей среды
831
06
50,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
831
0603
50,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Природоохранные учреждения
831
0603
4110000
50,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
831
0603
4119900
50,00000
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями
831
0603
4119900
001
50,00000
0,00000
0,0
14.
Агентство по ветеринарии Камчатского края
832
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
Национальная экономика
832
04
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
Сельское хозяйство и рыболовство
832
0405
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
832
0405
2630000
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
832
0405
2639900
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
832
0405
2639900
001
14107,27563
12182,03874
86,4
4294,00000
3891,78727
90,6
377,00000
202,44881
53,7
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
420,27563
393,82143
93,7
Краевое государственное учреждение "Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных" - всего, из них:
4523,29749
3419,82321
75,6
899,00000
613,75400
68,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
73,29749
50,00000
68,2
15.
Краевое государственное учреждение "Автобаза"
841
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
Общегосударственные вопросы
841
01
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
Другие общегосударственные вопросы
841
0114
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
841
0114
0930000
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
841
0114
0939900
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
841
0114
0939900
001
3753,00534
3284,64417
87,5
881,30880
879,21907
99,8
1391,18410
1117,77571
80,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
523,00534
523,00534
100,0
125,30880
125,30880
100,0
260,18410
260,1841
100,0
16.
Краевое государственное учреждение "Государственный Академический Корякский национальный ансамбль танца "Мэнго" имени А.В. Гиля (Губернаторский)"
842
1824,92824
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Культура, кинематография, средства массовой информации
842
08
1824,92824
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Культура
842
0801
1824,92824
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
842
0801
4430000
1824,92824
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
842
0801
4439900
1824,92824
0,00000
0,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
842
0801
4439900
001
1824,92824
0,00000
0,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
824,92824
0,00000
0,0
17.
Управление внутренних дел по Камчатскому краю
844
4862,65774
4862,65774
100,0
577,48361
577,48361
100,0
575,20797
575,20797
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
844
03
4862,65774
4862,65774
100,0
577,48361
577,48361
100,0
575,20797
575,20797
100,0
Органы внутренних дел
844
0302
4862,65774
4862,65774
100,0
577,48361
577,48361
100,0
575,20797
575,20797
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
844
0302
2020000
4862,65774
4862,65774
100,0
577,48361
577,48361
100,0
575,20797
575,20797
100,0
Военный персонал
844
0302
2025800
6,69200
6,69200
100,0
6,69200
6,69200
100,0
0,00000
0,00000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:
844
0302
2025800
014
6,69200
6,69200
100,0
6,69200
6,69200
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
6,69200
6,69200
100,0
6,69200
6,69200
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
844
0302
2026700
4855,96574
4855,96574
100,0
570,79161
570,79161
100,0
575,20797
575,20797
100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны - всего, из них:
844
0302
2026700
014
4855,96574
4855,96574
100,0
570,79161
570,79161
100,0
575,20797
575,20797
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
4310,00323
4310,00323
100,0
131,59505
131,59505
100,0
575,20797
575,20797
100,0
18.
Краевое государственное учреждение "Камчатское телевидение и радиовещание"
845
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
0,00000
0,00000
Культура, кинематография и средства массовой информации
845
08
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
0,00000
0,00000
Телевидение и радиовещание
845
0803
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
0,00000
0,00000
Телерадиокомпании
845
0803
4530000
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
0,00000
0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
845
0803
4539900
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
0,00000
0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
845
0803
4539900
001
3326,10000
131,70444
4,0
1577,00000
82,95300
5,3
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
26,10000
0,00000
0,0
19.
Краевое государственное учреждение "Сыпучка"
847
914,67820
442,96910
48,4
0,00000
0,00000
218,00000
0,00000
0,0
Общегосударственные вопросы
847
01
914,67820
442,96910
48,4
0,00000
0,00000
218,00000
0,00000
0,0
Другие общегосударственные вопросы
847
0114
914,67820
442,96910
48,4
0,00000
0,00000
218,00000
0,00000
0,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
847
0114
0930000
914,67820
442,96910
48,4
0,00000
0,00000
218,00000
0,00000
0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
847
0114
0939900
914,67820
442,96910
48,4
0,00000
0,00000
218,00000
0,00000
0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями - всего, из них:
847
0114
0939900
001
914,67820
442,96910
48,4
218,00000
0,00000
0,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
41,67820
41,67820
100,0
ИТОГО РАСХОДОВ:
484 709,98092
426 152,68851
87,9
94 164,29638
89 585,81185
95,1
36 860,85072
30 414,54481
82,5
Приложение 8
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
тыс.рублей
Коды бюджетной классификации
Краевой государственный заказчик , главный распорядитель средств
Распорядитель средств / заказчик - застройщик
Утверждено
Исполнено
% исполне-ния
КФСР
КВСР
КЦСР
КВР
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Министерство экономического развития Камчатского края - координатор
3 597 874,89951
2 080 045,27457
57,8
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
632 000,00000
429,96500
0,1
332 000,00000
429,96500
0,1
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
409 034,59724
1 706,04706
0,4
409 034,59724
1 706,04706
0,4
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
278 000,00000
277 143,81103
99,7
278 000,00000
277 143,81103
99,7
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
617 000,00000
612 786,17656
99,3
617 000,00000
612 786,17656
99,3
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
127 600,00000
42 915,30548
33,6
43 000,00000
42 915,30548
99,8
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
44 500,00000
0,00000
0,0
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
132 400,00000
60 123,87237
45,4
65 700,00000
60 123,87237
91,5
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
25 067,24640
9 937,14322
39,6
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
5 034,13570
5 034,13570
100,0
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
9 898,61790
0,00000
0,0
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
14 000,00000
13 779,70586
98,4
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
12 000,00000
0,00000
0,0
1102
812
1004602
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
22 900,00000
0,00000
0,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
25 046,38724
25 046,38724
100,0
18 449,43700
18 449,43700
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
532 823,18637
467 529,33661
87,7
113 075,73661
113 075,73661
100,0
62 520,30000
0,00000
0,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
444 356,90920
297 694,98580
67,0
125 781,00920
125 781,00920
100,0
114 700,00000
0,00000
0,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
166 327,90760
166 327,90760
100,0
60 927,90760
60 927,90760
100,0
62 300,00000
62 300,00000
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
1,50200
1,50200
100,0
1,50200
1,50200
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
4 985,92700
4 985,92700
100,0
4 985,92700
4 985,92700
100,0
0901
814
1004602
003
Министерство здравоохранения Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
94 898,48286
94 603,06604
99,7
94 898,48286
94 603,06604
99,7
Министерство социального развития и труда Камчатского края
38 330,50000
19 152,60000
50,0
1003
815
5053402
005
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
3 146,00000
3 146,00000
100,0
3 146,00000
3 146,00000
100,0
1003
815
5053401
005
Министерство социального развития и труда Камчатского края
КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
27 113,20000
8 353,80000
30,8
2 012,00000
1 193,40000
59,3
1003
815
5053402
005
Министерство социального развития и труда Камчатского края
КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
8 071,30000
7 652,80000
94,8
3 092,60000
3 092,60000
100,0
5 674,00000
3 670,44200
64,7
1003
810
5053600
005
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
5 674,00000
3 670,44200
64,7
1 198,30000
1 198,30000
100,0
Министерство строительства Камчатского края
9 023,79657
9 023,79657
100,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
196,34657
196,34657
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Олюторского муниципального района
172,46989
172,46989
100,0
172,46989
172,46989
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Олюторского муниципального района
23,87668
23,87668
100,0
23,87668
23,87668
100,0
8 827,45000
8 827,45000
100,0
1003
827
1040200
501
Агентство по молодежной политике Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
8 827,45000
8 827,45000
100,0
16 400,00000
16 400,00000
100,0
16 400,00000
16 400,00000
100,0
1006
815
1001302
003
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
16 400,00000
16 400,00000
100,0
16 400,00000
16 400,00000
100,0
5 600,00000
0,00000
0,0
0709
813
1005900
003
Министерство образования и науки Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
5 600,00000
0,00000
0,0
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
32 545,57900
32 545,57900
100,0
1003
807
1001100
099
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
5 945,57900
5 945,57900
100,0
345,57900
345,57900
100,0
1003
807
1001100
099
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
4 700,00000
4 700,00000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
1 500,00000
1 500,00000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
20 400,00000
20 400,00000
100,0
3 562 800,00000
71 511,64000
2,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
172 198,88300
60 872,44000
35,4
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
16 401,15000
6 960,87000
42,4
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
8 781,94000
3 678,33000
41,9
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1 802 198,60700
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
133 064,21000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
104 969,53000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
57 750,09000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
118 985,50000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
140 738,92000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
100 768,03000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
106 021,77000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
134 739,03000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
131 646,52000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
108 809,18000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
206 545,85000
0,00000
0,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
219 180,79000
0,00000
0,0
592 816,00000
558 844,17600
94,3
0908
812
1020101
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
178 900,00000
178 900,00000
100,0
0901
814
1020101
003
Министерство здравоохранения Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
190 000,00000
190 000,00000
100,0
0806
816
1020101
003
Министерство культуры Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
180 396,00000
180 396,00000
100,0
1102
812
1020102
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
43 520,00000
9 548,17600
21,9
7 861 064,77508
2 791 193,50814
35,5
177 046,88900
158 229,91448
89,4
59 480,31900
49 109,85648
82,6
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
1 015,00000
1 015,00000
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
2 000,00000
0,00000
0,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
2 000,00000
0,00000
0,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Карагинского муниципального района
7 256,42000
7 256,42000
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Карагинского муниципального района
5 136,55000
5 136,55000
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Карагинского муниципального района
2 451,46000
2 451,46000
100,0
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
8 544,58200
7 612,51748
89,1
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
7 945,40700
3 916,39000
49,3
1102
810
1040300
010
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
3 000,00000
1 590,61900
53,0
20 130,90000
20 130,90000
100,0
1102
812
1040400
010
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
20 130,90000
20 130,90000
100,0
15 340,00000
15 340,00000
100,0
1003
827
1040200
501
Агентство по молодежной политике Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
15 340,00000
15 340,00000
100,0
102 226,57000
93 780,05800
91,7
1003
810
5053600
005
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
35 370,00000
35 370,00000
100,0
1003
822
1040804
005
Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края
Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края
4 050,00000
4 050,00000
100,0
0501
814
1040805
003
Министерство здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2 600,00000
0,00000
0,0
60 206,57000
54 360,05800
90,3
1003
815
5053401
005
Министерство социального развития и труда Камчатского края
КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
3 843,00000
3 843,00000
100,0
1102
812
1040804
010
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
34 303,57000
34 303,57000
100,0
1003
815
5053402
005
Министерство социального развития и труда Камчатского края
КГУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
22 060,00000
16 213,48800
73,5
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
90 371,430000
85 460,657400
94,6
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
4 900,00000
2,71400
0,1
1003
807
1001100
099
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
8 147,18900
8 147,18900
100,0
1003
807
1001100
099
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
9 750,03900
9 736,55300
99,9
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
10 000,00000
10 000,00000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
7 000,00000
7 000,00000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
1 300,00000
1 300,00000
100,0
1 276,20000
1 276,20000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
24 652,60200
24 652,60200
100,0
3 188,30000
3 188,30000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
793,10000
793,09940
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
2 928,50000
2 928,50000
100,0
1102
807
1001100
020
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
Администрация Мильковского муниципального района
20 900,00000
20 900,00000
100,0
Министерство экономического развития Камчатского края
141 136,24290
129 688,98289
91,9
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
1 160,75200
1 160,75200
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
51 116,19800
51 116,19800
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
47 437,85000
47 437,85000
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
530,86400
530,86377
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
1 700,00000
1 700,00000
100,0
1102
808
1004602
020
Министерство природных ресурсов Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
2 500,00000
2 500,00000
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
88,36550
88,36550
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
1 323,38980
1 323,38980
100,0
0409
833
1004602
003
Агентство транспорта Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
232,78650
232,78650
100,0
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
3 350,00000
2 146,65000
64,1
0901
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 302,60000
2 302,60000
100,0
0806
816
1004602
003
Министерство культуры Камчатского края
Министерство культуры Камчатского края
5 000,00000
2 752,55340
55,1
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
7 648,79800
7 326,72870
95,8
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
189,10300
189,10300
100,0
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
2 867,97610
2 867,97586
100,0
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
4 000,00000
3 100,00000
77,5
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
3 000,00000
0,00000
0,0
0505
812
1004602
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
5 300,00000
1 812,80151
34,2
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
930,00000
642,80485
69,1
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
204,60000
204,60000
100,0
1102
810
1004602
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
252,96000
252,96000
100,0
14 000,00000
2 467,83100
17,6
14 000,00000
2 467,83100
17,6
1006
815
1001302
003
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
14 000,00000
2 467,83100
17,6
190 600,00000
190 552,75000
100,0
160 773,02700
160 773,02700
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
329,17500
329,17500
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
173,94500
173,94500
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
160 269,90700
160 269,90700
100,0
29 426,97300
29 379,72300
99,8
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 381,52000
2 381,52000
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 743,09000
2 743,09000
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 157,18300
2 157,18300
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 633,61100
2 633,61100
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
1 804,45500
1 804,45500
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 254,55700
2 254,55700
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 349,42900
2 349,42900
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 490,75300
2 490,75300
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
2 530,59300
2 530,59300
100,0
0501
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
1 097,25000
1 050,00000
95,7
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
2 636,42000
2 636,42000
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1 661,10100
1 661,10100
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1 512,20100
1 512,20100
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
632,78200
632,78200
100,0
1102
812
1008200
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
542,02800
542,02800
100,0
0114
812
1008200
003
Министерство строительства Камчатского края
Министерство строительства Камчатского края
400,00000
400,00000
100,0
198 290,49595
179 175,58668
90,4
1102
812
1020102
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
3 050,10000
3 050,10000
100,0
175,70000
175,70000
100,0
0114
812
1020101
003
Министерство строительства Камчатского края
Министерство строительства Камчатского края
12 500,00000
12 500,00000
100,0
1102
812
1020102
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
17 609,00000
17 609,00000
100,0
4 000,00000
4 000,00000
100,0
0806
816
1020101
003
Министерство культуры Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
53 903,50000
49 802,78100
92,4
0908
828
1020101
003
Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
9 435,00000
9 067,20350
96,1
1102
812
1020102
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Алеутского муниципального района
24 431,06100
24 431,06100
100,0
0908
812
1020101
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
1 698,12000
1 698,12000
100,0
0908
812
1020101
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
44 730,00000
44 730,00000
100,0
1102
810
1020102
020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Администрация Быстринского муниципального района
2 579,93755
2 496,71378
96,8
1102
812
1020102
020
Министерство строительства Камчатского края
Администрация Елизовского муниципального района
567,00000
567,00000
100,0
0314
819
1020101
003
Министерство специальных программ Камчатского края
Краевое государственное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" при Министерстве специальных программ Камчатского края
1 006,00000
1 006,00000
100,0
1102
813
1020102
020
Министерство образования и науки Камчатского края
Администрация Тигильского муниципального района
3 493,00000
3 493,00000
100,0
0901
814
1020101
003
Министерство здравоохранения Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог"
14 063,17000
1 000,00000
7,1
1006
815
1020101
003
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
1 500,00000
0,00000
0,0
0901
814
1020101
003
Министерство здравоохранения Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
3 000,00000
3 000,00000
100,0
0908
812
1020101
003
Министерство строительства Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
3 254,90500
3 254,90500
100,0
1006
815
1020101
003
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Казенное предприятие Камчатского края "Камчатская дирекция по строительству"
92,50240
92,50240
100,0
1102
813
1020102
020
Министерство образования и науки Камчатского края
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1 377,20000
1 377,20000
100,0
811 445,05785
745 575,72245
91,9
8 672 509,83293
3 536 769,23059
40,8
1102
812
5210100
010
Министерство строительства Камчатского края
Министерство строительства Камчатского края
53 342,30000
52 479,28800
98,4
8 725 852,13293
3 589 248,51859
41,1
Приложение 9
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении расходов в области национальной экономики и охраны окружающей среды за 2009 год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование
ГРС
Раздел, под-раздел
Целевая статья
Вид расходов
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Министерство природных ресурсов Камчатского края:
1.
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
808
0404
2500100
012
3 016,02000
1 527,01950
50,6
2.
Природоохранные мероприятия краевого значения - всего, в том числе:
2 063,77300
1 724,74515
83,6
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
808
0603
4100100
012
2 063,77300
1 724,74515
83,6
Итого:
5 079,79300
3 251,76465
64,0
II. Камчатские краевые государственные учреждения - природные парки:
1.
Краевое государственное учреждение «Природный парк «Налычево»
808
0603
4119900
001
185,00000
182,34400
98,6
2.
Краевое государственное учреждение «Природный парк «Быстринский»
808
0603
4119900
001
185,00000
185,00000
100,0
3.
Краевое государственное учреждение «Природный парк «Ключевской»
808
0603
4119900
001
385,00000
385,00000
100,0
4.
Краевое государственное учреждение «Природный парк «Южно-Камчатский»
808
0603
4119900
001
285,00000
285,00000
100,0
Итого:
1 040,00000
1 037,34400
99,7
III. Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае, в том числе:
831
0603
4119900
001
400,00000
347,67225
86,9
1.
Краевое государственное учреждение «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Камчатского края»
831
0603
4119900
001
400,00000
347,67225
86,9
Итого:
400,00000
347,67225
86,9
ВСЕГО:
6 519,79300
4 636,78090
71,1
Приложение 10
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местным бюджетам из краевого бюджета 2009 году
тыс. рублей
Наименование
Петропавловск-Камчатский городской округ
Елизовский муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Соболевский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Быстринский муниципальный район
Алеутский муниципальный район
Вилючинский городской округ
Городской округ "поселок Палана"
Олюторский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
Тигильский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за исключением городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов)
утверждено
96 724,00000
12 360,00000
1 863,00000
110 947,00000
исполнено
96 724,00000
12 360,00000
1 863,00000
110 947,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
2. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
утверждено
0,00000
86 429,20000
282 389,00000
69 527,00000
76 552,00000
155 413,00000
44 601,00000
44 104,00000
7 990,00000
61 184,00000
74 886,00000
121 874,00000
95 035,00000
143 733,00000
1 263 717,20000
исполнено
0,00000
86 429,20000
282 389,00000
69 527,00000
76 552,00000
155 413,00000
44 601,00000
44 104,00000
7 990,00000
61 184,00000
74 886,00000
121 874,00000
95 035,00000
143 733,00000
1 263 717,20000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приложение 11
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
о предоставлении субвенций местным бюджетам из краевого бюджета в 2009 году
тыс. рублей
Наименование
Наименование главного распорядителя средств
Петропавловск-Камчатский городской округ
Елизовский муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Соболевский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Быстринский муниципальный район
Алеутский муниципальный район
Вилючинский городской округ
Городской округ "поселок Палана"
Олюторский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
Тигильский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Агентство территориального развития Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
14,70000
161,70000
58,80000
102,90000
73,50000
44,10000
44,10000
29,40000
14,70000
14,70000
132,30000
102,90000
117,60000
88,20000
999,60000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
14,70000
161,70000
24,50000
102,90000
12,20000
44,10000
44,10000
29,40000
14,70000
14,70000
22,00000
102,90000
117,60000
88,20000
793,70000
% исполнения
100,0
100,0
41,7
100,0
16,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
16,6
100,0
100,0
100,0
79,4
2. Муниципальным районам в Камчатском крае на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
0,00000
32 915,00000
6 300,00000
4 782,00000
1 417,00000
5 585,00000
1 296,00000
331,00000
0,00000
0,00000
2 902,00000
2 534,00000
2 657,00000
1 304,00000
62 023,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
0,00000
32 915,00000
6 300,00000
4 782,00000
1 417,00000
5 585,00000
1 296,00000
331,00000
0,00000
0,00000
2 902,00000
2 534,00000
2 657,00000
1 304,00000
62 023,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
4 099,00000
2 050,00000
1 366,00000
683,00000
683,00000
683,00000
683,00000
527,00000
683,00000
729,00000
729,00000
729,00000
729,00000
729,00000
15 102,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
3 993,84446
1 986,75297
1 010,58163
683,00000
584,77912
683,00000
665,10056
527,00000
682,97778
708,26667
565,01600
668,26667
728,99934
729,00000
14 216,58520
% исполнения
97,4
96,9
74,0
100,0
85,6
100,0
97,4
100,0
100,0
97,2
77,5
91,7
100,0
100,0
94,1
4. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению мерами социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и рабочих поселках в Камчатском крае, по оплате ими за жилое помещение и коммунальные услуги
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
0,00000
41 579,00000
25 278,00000
20 310,06000
8 123,74000
29 958,00000
7 973,00000
2 068,00000
0,00000
10 099,00000
7 758,00000
13 565,00000
10 428,20000
7 330,00000
184 470,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
0,00000
38 916,80000
24 727,52238
17 634,66804
8 123,74000
29 921,00000
6 543,94009
1 876,40000
0,00000
10 099,00000
6 169,55498
13 565,00000
10 428,20000
7 217,50200
175 223,32749
% исполнения
93,6
97,8
86,8
100,0
99,9
82,1
90,7
100,0
79,5
100,0
100,0
98,5
95,0
5. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
661 193,57000
120 291,23000
90 756,89610
20 759,00000
11 598,00000
57 370,00000
6 641,00000
2 436,00000
0,00000
14 015,00000
1 001,50000
35 765,70000
23 320,40000
20 667,00000
1 065 815,29610
ВСЕГО исполнено, в том числе:
479 630,45287
90 988,73000
40 556,89610
17 071,80000
4 506,19800
47 021,91000
4 948,99400
1 515,70000
0,00000
13 179,97454
807,32313
25 796,73133
13 731,24293
14 854,40000
754 610,35290
% исполнения
72,5
75,6
44,7
82,2
38,9
82,0
74,5
62,2
94,0
80,6
72,1
58,9
71,9
70,8
утверждено (за счет средств федерального бюджета )
214 710,57000
40 582,23000
11 086,00000
4 241,00000
1 300,00000
12 775,00000
1 300,00000
560,00000
0,00000
6 190,00000
306,50000
7 930,70000
4 253,40000
1 250,00000
306 485,40000
исполнено (за счет средств федерального бюджета )
214 641,68111
40 582,23000
11 086,00000
4 241,00000
1 300,00000
12 775,00000
1 300,00000
560,00000
0,00000
6 190,00000
306,50000
7 930,70000
4 253,40000
1 250,00000
306 416,51111
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
3 587,89610
5 800,00000
9 387,89610
исполнено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
3 587,89610
5 800,00000
9 387,89610
% исполнения
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
446 483,00000
79 709,00000
76 083,00000
16 518,00000
10 298,00000
44 595,00000
5 341,00000
1 876,00000
0,00000
7 825,00000
695,00000
27 835,00000
19 067,00000
13 617,00000
749 942,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
264 988,77176
50 406,50000
25 883,00000
12 830,80000
3 206,19800
34 246,91000
3 648,99400
955,70000
0,00000
6 989,97454
500,82313
17 866,03133
9 477,84293
7 804,40000
438 805,94569
% исполнения
59,4
63,2
34,0
77,7
31,1
76,8
68,3
50,9
89,3
72,1
64,2
49,7
57,3
58,5
6. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
56 400,70000
46 627,00000
25 768,00000
11 139,00000
9 990,00000
44 964,00000
19 786,00000
557,00000
35 961,00000
1 209,00000
3 626,09835
3 709,71200
37 485,07000
14 484,34777
311 706,92812
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
55 554,32362
46 527,00083
25 167,21842
11 139,00000
9 901,34961
44 964,00000
18 294,85211
520,79398
35 961,00000
1 209,00000
3 626,09835
3 641,53344
8 883,07000
13 439,18874
278 828,42910
% исполнения
98,5
99,8
97,7
100,0
99,1
100,0
92,5
93,5
100,0
100,0
100,0
98,2
23,7
92,8
89,5
7. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
1 491,40000
1 171,00000
586,00000
586,00000
0,00000
586,00000
293,00000
277,00000
586,00000
313,00000
103,10000
241,00000
157,00000
313,00000
6 703,50000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
1 491,40000
1 171,00000
499,69014
536,00000
0,00000
586,00000
280,01300
168,70000
586,00000
313,00000
0,00000
241,00000
157,00000
313,00000
6 342,80314
% исполнения
100,0
100,0
85,3
91,5
100,0
95,6
60,9
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
94,6
8. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
39 098,78700
10 404,05500
2 761,45400
1 741,28200
1 178,01100
2 412,46900
638,27600
398,66200
4 753,22500
1 199,76600
2 458,30000
1 402,08700
1 732,97600
1 679,12800
71 858,47800
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
39 098,65425
10 404,05500
2 761,45400
1 248,28200
824,25514
2 412,46900
638,27600
398,66200
3 140,67505
1 199,76600
2 458,30000
1 221,28700
1 357,43900
1 679,12800
68 842,70244
% исполнения
100,0
100,0
100,0
71,7
70,0
100,0
100,0
100,0
66,1
100,0
100,0
87,1
78,3
100,0
95,8
9.На выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно находящихся в учреждениях здравоохранения в Камчатском крае
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
66 686,00000
66 686,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
61 698,73665
61 698,73665
% исполнения
92,5
92,5
10. На выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей или иных законных представителей за содержание ребенка в федеральных государственных и (или) муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Министерство образования и науки Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
20 227,60000
9 438,70000
1 782,50000
1 508,00000
762,30000
2 190,00000
582,20000
131,10000
3 471,90000
1 356,50000
2 380,50000
1 476,70000
1 373,80000
1 314,39021
47 996,19021
ВСЕГО исполнено, в том числе:
14 422,02394
7 246,15573
1 408,45821
1 338,55300
712,34721
1 832,83500
556,20000
86,55470
1 887,41599
1 142,05620
1 992,92000
1 441,10000
1 352,80000
1 256,09021
36 675,51019
% исполнения
71,3
76,8
79,0
88,8
93,4
83,7
95,5
66,0
54,4
84,2
83,7
97,6
98,5
95,6
76,4
утверждено (за счет средств федерального бюджета )
13 295,60000
5 506,00000
1 007,50000
879,00000
464,50000
1 278,00000
361,50000
83,00000
1 720,00000
860,50000
1 483,50000
952,00000
707,50000
734,50000
29 333,10000
исполнено (за счет средств федерального бюджета )
9 551,22394
3 749,35573
710,18455
733,55300
440,54721
979,63500
361,50000
41,90076
356,01599
676,85620
1 114,42000
952,00000
707,50000
734,50000
21 109,19238
% исполнения
71,8
68,1
70,5
83,5
94,8
76,7
100,0
50,5
20,7
78,7
75,1
100,0
100,0
100,0
72,0
утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
4 279,80000
3 000,00000
600,00000
500,00000
215,80000
700,00000
167,70000
35,90000
1 418,90000
400,00000
700,00000
400,00000
526,30000
461,99021
13 406,39021
исполнено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
4 279,80000
3 000,00000
600,00000
500,00000
215,80000
700,00000
167,70000
35,90000
1 418,90000
400,00000
700,00000
400,00000
526,30000
461,99021
13 406,39021
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет средств краевого бюджета на администрирование полномочий)
488,80000
142,70000
36,00000
30,00000
16,00000
48,00000
13,00000
3,20000
78,00000
20,00000
51,00000
35,60000
34,00000
22,00000
1 018,30000
исполнено (за счет средств краевого бюджета на администрирование полномочий)
50,00000
126,60000
20,27366
30,00000
16,00000
33,20000
13,00000
0,75394
27,50000
19,96700
51,00000
35,60000
34,00000
8,00000
465,89460
% исполнения
10,2
88,7
56,3
100,0
100,0
69,2
100,0
23,6
35,3
99,8
100,0
100,0
100,0
36,4
45,8
утверждено (за счет средств краевого бюджета на софинансирование)
2 163,40000
790,00000
139,00000
99,00000
66,00000
164,00000
40,00000
9,00000
255,00000
76,00000
146,00000
89,10000
106,00000
95,90000
4 238,40000
исполнено (за счет средств краевого бюджета на софинансирование)
541,00000
370,20000
78,00000
75,00000
40,00000
120,00000
14,00000
8,00000
85,00000
45,23300
127,50000
53,50000
85,00000
51,60000
1 694,03300
% исполнения
25,0
46,9
56,1
75,8
60,6
73,2
35,0
88,9
33,3
59,5
87,3
60,0
80,2
53,8
40,0
11.На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних
Министерство образования и науки Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
10 541,00000
4 099,00000
1 191,00000
586,00000
586,00000
586,00000
586,00000
216,00000
1 744,30000
625,00000
747,00000
879,40000
691,30000
625,00000
23 703,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
9 955,44070
4 099,00000
1 156,69784
586,00000
527,00000
586,00000
470,80700
200,00000
1 577,60000
625,00000
747,00000
625,00000
625,00000
625,00000
22 405,54554
% исполнения
94,4
100,0
97,1
100,0
89,9
100,0
80,3
92,6
90,4
100,0
100,0
71,1
90,4
100,0
94,5
12. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
ВСЕГО утверждено, в том числе:
46 091,50000
30 278,70000
10 288,90000
6 039,00000
3 036,30000
8 582,20000
4 781,80000
625,70000
12 123,00000
4 105,00000
10 641,30000
8 278,70000
11 609,60000
5 299,20000
161 780,90000
ВСЕГО исполнено, в том числе:
44 232,00000
30 278,70000
9 245,71630
5 940,52648
2 713,77021
8 582,20000
3 968,23023
542,71855
11 580,67784
4 100,21684
9 945,87473
7 617,81609
10 891,46292
5 024,30000
154 664,21019
% исполнения
96,0
100,0
89,9
98,4
89,4
100,0
83,0
86,7
95,5
99,9
93,5
92,0
93,8
94,8
95,6
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
11 695,00000
4 805,00000
1 490,20000
1 688,00000
319,00000
944,00000
846,00000
97,00000
1 972,00000
1 494,00000
1 775,00000
997,00000
1 654,90000
916,00000
30 693,10000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
11 695,00000
4 805,00000
1 471,02544
1 589,52648
319,00000
944,00000
846,00000
97,00000
1 972,00000
1 494,00000
1 775,00000
997,00000
1 654,90000
916,00000
30 575,45192
% исполнения
100,0
100,0
98,7
94,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
34 396,50000
25 473,70000
8 798,70000
4 351,00000
2 717,30000
7 638,20000
3 935,80000
528,70000
10 151,00000
2 611,00000
8 866,30000
7 281,70000
9 954,70000
4 383,20000
131 087,80000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
32 537,00000
25 473,70000
7 774,69086
4 351,00000
2 394,77021
7 638,20000
3 122,23023
445,71855
9 608,67784
2 606,21684
8 170,87473
6 620,81609
9 236,56292
4 108,30000
124 088,75827
% исполнения
94,6
100,0
88,4
100,0
88,1
100,0
79,3
84,3
94,7
99,8
92,2
90,9
92,8
93,7
94,7
13. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае
ВСЕГО утверждено, в том числе:
27 975,40000
13 884,00000
3 174,10000
2 081,20000
897,00000
2 861,00000
1 035,00000
380,00000
4 239,20000
1 036,00000
2 452,50000
1 510,00000
1 771,30000
1 262,00000
64 558,70000
ВСЕГО исполнено, в том числе:
24 765,03219
12 203,65200
2 871,60346
1 748,17632
658,95287
2 319,62000
735,72685
195,41136
3 672,56489
718,99854
2 068,42303
1 129,45727
1 494,27713
1 139,30000
55 721,19591
% исполнения
88,5
87,9
90,5
84,0
73,5
81,1
71,1
51,4
86,6
69,4
84,3
74,8
84,4
90,3
86,3
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
18 381,40000
9 111,00000
2 028,00000
1 370,00000
615,00000
1 881,00000
700,00000
296,00000
2 746,00000
664,00000
1 785,00000
854,00000
1 040,00000
853,00000
42 324,40000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
15 171,03219
7 599,43651
1 728,50346
1 041,17632
396,76043
1 563,62000
436,29185
140,77629
2 179,36489
380,29669
1 572,62800
476,58357
793,89613
853,00000
34 333,36633
% исполнения
82,5
83,4
85,2
76,0
64,5
83,1
62,3
47,6
79,4
57,3
88,1
55,8
76,3
100,0
81,1
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
9 594,00000
4 773,00000
1 146,10000
711,20000
282,00000
980,00000
335,00000
84,00000
1 493,20000
372,00000
667,50000
656,00000
731,30000
409,00000
22 234,30000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
9 594,00000
4 604,21549
1 143,10000
707,00000
262,19244
756,00000
299,43500
54,63507
1 493,20000
338,70185
495,79503
652,87370
700,38100
286,30000
21 387,82958
% исполнения
100,0
96,5
99,7
99,4
93,0
77,1
89,4
65,0
100,0
91,0
74,3
99,5
95,8
70,0
96,2
14. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
866 000,00000
462 087,00000
124 380,60000
80 392,30000
30 250,70000
114 271,90000
43 441,60000
15 047,20000
108 323,60000
41 848,00000
90 132,20000
75 127,00000
79 630,90000
70 075,00000
2 201 008,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
837 837,40000
448 103,00000
119 927,60000
78 133,30000
26 704,69460
110 870,90000
42 228,60000
14 664,20000
105 008,60000
40 623,00000
87 188,20000
73 293,00000
76 814,90000
68 243,00000
2 129 640,39460
% исполнения
96,7
97,0
96,4
97,2
88,3
97,0
97,2
97,5
96,9
97,1
96,7
97,6
96,5
97,4
96,8
15. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в отдельных образовательных учреждениях в Камчатском крае
Министерство образования и науки Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
182 078,80000
50 558,30000
15 522,00000
15 704,00000
26 548,90000
290 412,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
182 070,56000
50 558,30000
15 522,00000
14 304,63000
26 548,90000
289 004,39000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
91,1
100,0
99,5
16. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельным категориям граждан, имеющим детей и проживающим в Корякском округе, дополнительных мер социальной поддержки по плате, взимаемой с родителей или иных законных представителей за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
975,00000
1 415,91000
950,00000
1 309,50000
1 095,80000
5 746,21000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
807,08240
914,43400
950,00000
1 309,50000
826,30000
4 807,31640
% исполнения
82,8
64,6
100,0
100,0
75,4
83,7
17. На выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации
ВСЕГО утверждено, в том числе:
2 275,89890
1 004,39200
97,40000
0,00000
49,20000
198,10000
95,50300
0,00000
169,35110
47,00000
140,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 076,84500
ВСЕГО исполнено, в том числе:
2 085,51730
993,11068
97,40000
0,00000
49,20000
185,30000
74,32600
0,00000
161,69179
46,63941
129,10000
0,00000
0,00000
0,00000
3 822,28518
% исполнения
91,6
98,9
100,0
100,0
93,5
77,8
95,5
99,2
92,2
93,8
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
Министерство образования и науки Камчатского края
2 025,20000
752,30000
97,40000
0,00000
49,20000
145,10000
41,80000
0,00000
78,00000
47,00000
140,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 376,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
1 847,83450
752,30000
97,40000
0,00000
49,20000
145,10000
35,09200
0,00000
70,40015
46,63941
129,10000
0,00000
0,00000
0,00000
3 173,06606
% исполнения
91,2
100,0
100,0
100,0
100,0
84,0
90,3
99,2
92,2
94,0
утверждено (за счет средств краевого бюджета )
Министерство культуры Камчатского края
250,69890
252,09200
0,00000
0,00000
0,00000
53,00000
53,70300
0,00000
91,35110
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
700,84500
исполнено (за счет средств краевого бюджета )
237,68280
240,81068
0,00000
0,00000
0,00000
40,20000
39,23400
0,00000
91,29164
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
649,21912
% исполнения
94,8
95,5
75,8
73,1
99,9
92,6
18. Для осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в Камчатском крае
Министерство здравоохранения Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
25 556,81285
7 475,00000
1 592,00000
1 999,00000
589,00000
1 385,00000
385,10000
0,00000
5 088,80000
0,00000
824,00000
959,50000
1 351,00000
217,00000
47 422,21285
ВСЕГО исполнено, в том числе:
15 630,37458
6 352,07323
982,14804
1 245,92536
413,95441
780,88820
231,43596
0,00000
3 375,61433
0,00000
441,13000
809,21200
1 029,95883
217,00000
31 509,71494
% исполнения
61,2
85,0
61,7
62,3
70,3
56,4
60,1
66,3
53,5
84,3
76,2
100,0
66,4
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
21 997,40000
6 118,00000
1 348,00000
1 690,00000
522,00000
1 205,00000
318,10000
0,00000
4 358,80000
0,00000
689,00000
821,50000
1 200,00000
194,00000
40 461,80000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
12 070,96173
4 995,07323
738,14804
936,92536
346,95441
600,88820
164,43596
0,00000
2 645,61433
0,00000
306,13000
671,21200
878,95883
194,00000
24 549,30209
% исполнения
54,9
81,6
54,8
55,4
66,5
49,9
51,7
60,7
44,4
81,7
73,2
100,0
60,7
утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
3 559,41285
1 357,00000
244,00000
309,00000
67,00000
180,00000
67,00000
0,00000
730,00000
0,00000
135,00000
138,00000
151,00000
23,00000
6 960,41285
исполнено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
3 559,41285
1 357,00000
244,00000
309,00000
67,00000
180,00000
67,00000
0,00000
730,00000
0,00000
135,00000
138,00000
151,00000
23,00000
6 960,41285
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
19. На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Министерство специальных программ Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
0,00000
2 835,40000
557,24000
875,15567
36,00000
46,80000
410,00000
161,00000
0,00000
507,04000
300,00000
174,48000
669,60000
246,24000
6 818,95567
ВСЕГО исполнено, в том числе:
0,00000
2 835,40000
557,24000
875,15567
36,00000
46,80000
410,00000
97,19067
0,00000
507,04000
300,00000
174,48000
669,60000
246,24000
6 755,14634
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
60,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,1
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
0,00000
2 835,40000
557,24000
730,60000
36,00000
46,80000
410,00000
161,00000
0,00000
507,04000
300,00000
174,48000
669,60000
246,24000
6 674,40000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
0,00000
2 835,40000
557,24000
730,60000
36,00000
46,80000
410,00000
97,19067
0,00000
507,04000
300,00000
174,48000
669,60000
246,24000
6 610,59067
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
60,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,0
утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
144,55567
144,55567
исполнено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
144,55567
144,55567
% исполнения
100,0
100,0
20. Субвенции на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (ЗАГС)
ВСЕГО утверждено, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
485,15000
1 107,79000
1 100,76649
975,33783
588,27000
4 257,31432
ВСЕГО исполнено, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
485,15000
1 107,79000
1 100,76649
975,33783
588,27000
4 257,31432
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
235,15000
857,79000
511,70000
595,32000
285,47000
2 485,43000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
235,15000
857,79000
511,70000
595,32000
285,47000
2 485,43000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
250,00000
250,00000
589,06649
380,01783
302,80000
1 771,88432
исполнено (за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года )
250,00000
250,00000
589,06649
380,01783
302,80000
1 771,88432
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
ВСЕГО утверждено
2 009 731,16875
836 859,47700
311 460,89010
153 583,89767
69 269,75100
287 427,56900
88 671,57900
23 185,06200
177 158,07610
78 564,15600
155 400,39835
148 505,94549
176 009,58383
127 317,57598
4 643 145,13027
ВСЕГО исполнено
1 772 480,46056
785 740,43044
252 816,72652
143 065,28687
57 185,44117
270 726,65220
81 386,60180
21 153,73126
167 649,51767
75 778,89060
147 934,06422
134 911,55029
133 223,38798
117 789,91895
4 161 842,66053
% исполнения
88,2
93,9
81,2
93,2
82,6
94,2
91,8
91,2
94,6
96,5
95,2
90,8
75,7
92,5
89,6
в том числе:
утверждено за счет средств краевого бюджета
1 721 811,98590
763 544,84700
289 512,05400
142 031,74200
65 730,45100
268 417,76900
84 501,27900
21 952,16200
164 212,37610
67 963,46600
147 118,60835
135 137,49900
164 831,54600
116 250,57577
4 153 016,36112
исполнено за счет средств краевого бюджета
1 501 511,34874
716 816,93497
232 093,72893
132 838,95004
54 063,37912
252 936,70900
77 633,67399
20 180,96354
158 347,62246
65 645,54771
140 616,59622
122 070,80823
122 612,49519
106 722,91874
3 704 091,67688
% исполнения
87,2
93,9
80,2
93,5
82,3
94,2
91,9
91,9
96,4
96,6
95,6
90,3
74,4
91,8
89,2
утверждено за счет средств федерального бюджета
280 079,97000
68 957,63000
17 516,94000
10 598,60000
3 256,50000
18 129,80000
3 935,60000
1 197,00000
10 796,80000
9 950,69000
7 196,79000
12 241,38000
10 120,72000
4 479,21000
458 457,63000
исполнено за счет средств федерального бюджета
263 129,89897
64 566,49547
16 291,10149
9 272,78116
2 839,26205
16 909,94320
3 518,22781
936,86772
7 152,99521
9 483,34289
6 232,46800
11 713,67557
9 553,57496
4 479,21000
426 079,84450
% исполнения
93,9
93,6
93,0
87,5
87,2
93,3
89,4
78,3
66,3
95,3
86,6
95,7
94,4
100,0
92,9
утверждено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
7 839,21285
4 357,00000
4 431,89610
953,55567
282,80000
880,00000
234,70000
35,90000
2 148,90000
650,00000
1 085,00000
1 127,06649
1 057,31783
6 587,79021
31 671,13915
исполнено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года
7 839,21285
4 357,00000
4 431,89610
953,55567
282,80000
880,00000
234,70000
35,90000
2 148,90000
650,00000
1 085,00000
1 127,06649
1 057,31783
6 587,79021
31 671,13915
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приложение 12
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в 2009 году
тыс. рублей
Наименование
Наименование главного распорядителя средств
Петропавловск-Камчатский городской округ
Елизовский муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Соболевский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Быстринский муниципальный район
Алеутский муниципальный район
Вилючинский городской округ
Городской округ "поселок Палана"
Олюторский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
Тигильский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по организации в границах муниципального образования тепло-, газо-, водоснабжения населения (на приобретение топлива с обязательным заключением Соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) или через ГУП "Камчатэнергоснаб")
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
315 140,50000
208 151,30000
111 149,00000
99 885,00000
30 303,30000
106 058,80000
0,00000
22 540,00000
103 696,00000
92 135,00000
151 055,42000
204 378,00000
144 328,00000
113 417,60000
1 702 237,92000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
310 338,50000
203 472,30000
108 200,00000
96 900,00000
28 979,30000
103 683,80000
0,00000
21 972,00000
98 674,00000
86 200,00000
141 361,42000
196 700,00000
138 761,16271
108 078,60000
1 643 321,08271
% исполнения
98,5
97,8
97,3
97,0
95,6
97,8
97,5
95,2
93,6
93,6
96,2
96,1
95,3
96,5
2. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с проведением капитального ремонта в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
63 948,00000
16 762,78700
2 654,00300
2 072,00100
317,00200
485,99900
857,00000
218,00000
8 172,00000
1 231,00000
1 832,00000
1 675,00000
1 690,00000
870,00000
102 784,79200
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
45 323,80000
16 762,78700
2 654,00000
2 071,00000
310,00200
485,99900
857,00000
218,00000
8 172,00000
1 231,00000
1 832,00000
1 675,00000
1 690,00000
870,00000
84 152,58800
% исполнения
70,9
100,0
100,0
100,0
97,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
81,9
3. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по оплате труда работников, финансируемых из местных бюджетов
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
496 465,00000
300 951,00000
80 203,00000
73 738,00000
27 359,00000
67 129,00000
29 592,00000
11 860,00000
106 732,00000
17 390,00000
55 202,00000
43 059,00000
50 647,00000
38 963,00000
1 399 290,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
496 465,00000
300 951,00000
80 203,00000
73 738,00000
27 359,00000
67 129,00000
29 592,00000
11 860,00000
106 732,00000
17 390,00000
55 202,00000
43 059,00000
50 647,00000
38 963,00000
1 399 290,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4. На выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств (на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда)
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
0,00000
281 349,00000
0,00000
57 424,00000
15 304,00000
54 828,00000
13 813,00000
7 942,00000
94 408,00000
0,00000
38 344,00000
18 357,00000
48 574,00000
20 074,00000
650 417,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
0,00000
281 349,00000
0,00000
57 424,00000
15 304,00000
54 828,00000
13 813,00000
7 942,00000
94 408,00000
0,00000
38 344,00000
18 357,00000
48 574,00000
20 074,00000
650 417,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по разработке документов территориального планирования
Министерство строительства Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
0,00000
12 661,70000
6 180,00000
2 444,00000
1 622,50000
3 424,50000
3 357,00000
1 500,00000
5 429,50000
1 669,60000
2 398,50000
4 750,00000
3 255,00000
4 650,00000
53 342,30000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
0,00000
12 661,70000
6 180,00000
2 444,00000
1 404,00000
2 780,00000
3 357,00000
1 500,00000
5 429,48800
1 669,60000
2 398,50000
4 750,00000
3 255,00000
4 650,00000
52 479,28800
% исполнения
100,0
100,0
100,0
86,5
81,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,4
6. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в части обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
Министерство здравоохранения Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
17 490,00000
13 341,00000
2 034,50000
572,00000
461,00000
3 221,50000
578,00000
61,00000
4 325,00000
1 677,00000
1 041,00000
645,00000
865,00000
683,00000
46 995,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
17 489,37747
13 341,00000
2 034,50000
572,00000
461,00000
2 555,73380
578,00000
61,00000
4 325,00000
1 677,00000
1 041,00000
645,00000
865,00000
627,00000
46 272,61127
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
79,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
91,8
98,5
7. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по комплектованию книжных фондов библиотек, финансируемых из местных бюджетов
Министерство культуры Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
625,00000
207,00000
41,00000
31,00000
9,00000
36,00000
8,00000
2,00000
80,00000
0,00000
19,00000
15,00000
28,00000
8,00000
1 109,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
625,00000
207,00000
41,00000
31,00000
9,00000
36,00000
8,00000
2,00000
80,00000
0,00000
19,00000
15,00000
28,00000
8,00000
1 109,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8. На реализацию краевых целевых программ
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
3 530,00000
9 654,25000
2 792,14000
1 133,07000
840,23000
3 380,73000
2 044,00000
925,00000
475,30500
1 482,00000
2 879,00000
2 780,00000
2 909,00000
3 174,00000
37 998,72500
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
2 703,99300
9 514,25000
2 572,14000
1 133,07000
749,23000
3 380,63000
2 044,00000
925,00000
475,30500
1 482,00000
600,00000
1 461,00000
724,00000
2 605,70000
30 370,31800
% исполнения
76,6
98,5
92,1
100,0
89,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20,8
52,6
24,9
82,1
79,9
9. На строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Агентство транспорта Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
46 762,00000
10 000,00000
22 312,00000
79 074,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
46 762,00000
10 000,00000
22 312,00000
79 074,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
10. На осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
Министерство строительства Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
0,00000
12 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 900,00000
ВСЕГО исполнено, в том числе:
0,00000
12 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 900,00000
% исполнения
100,0
100,0
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
9 000,00000
9 000,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
9 000,00000
9 000,00000
% исполнения
100,0
100,0
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
3 900,00000
3 900,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
3 900,00000
3 900,00000
% исполнения
100,0
100,0
11. На реализацию краевой адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае на 2009 год"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
ВСЕГО утверждено, в том числе:
0,00000
63 138,93900
12 376,08500
5 993,62100
5 650,77000
17 065,19900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
104 224,61400
ВСЕГО исполнено, в том числе:
0,00000
63 138,93900
12 376,08500
5 993,62100
5 650,77000
17 065,19900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
104 224,61400
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ)
59 241,97600
11 612,22800
5 623,69200
5 302,00200
16 011,92800
97 791,82600
исполнено (за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ)
59 241,97600
11 612,22800
5 623,69200
5 302,00200
16 011,92800
97 791,82600
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
3 896,96300
763,85700
369,92900
348,76800
1 053,27100
6 432,78800
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
3 896,96300
763,85700
369,92900
348,76800
1 053,27100
6 432,78800
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12. На реализацию краевой целевой программы "Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края в 2009 году"
Агентство по занятости населения Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
2 680,58725
813,67000
314,98160
537,37130
43,27855
493,42000
103,02000
43,27855
43,27855
0,00000
43,27855
43,27855
43,27855
43,27855
5 246,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
0,00000
588,56892
196,71598
0,00000
0,00000
464,97396
102,71947
0,00000
43,27855
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 396,25688
% исполнения
0,0
72,3
62,5
0,0
0,0
94,2
99,7
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,6
13. На поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Министерство общественных отношений Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
626,00000
1 230,00000
1 270,00000
128,00000
424,00000
2 926,00000
5 124,10000
599,00000
250,00000
2 590,00000
4 473,00000
2 860,00000
6 845,00000
6 191,90000
35 537,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
626,00000
1 230,00000
1 270,00000
128,00000
424,00000
2 926,00000
5 124,10000
599,00000
250,00000
2 590,00000
3 317,00000
2 860,00000
6 164,00000
6 191,90000
33 700,00000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
74,2
100,0
90,1
100,0
94,8
14. На ликвидацию последствий циклона, произошедшего в период с 16 по 18 декабря 2008 года в Олюторском муниципальном районе
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
222,19500
222,19500
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
222,19500
222,19500
% исполнения
100,0
100,0
15. На предотвращение чрезвычайной ситуации на р.Авача в районе СХПК "Кам-Агро" в Елизовском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
158,79000
158,79000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
158,79000
158,79000
% исполнения
100,0
100,0
16. На проведение неотложных аварийных работ по организации пропуска вод через дорожное полотно в поселке Раздольный в Елизовском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
50,00000
50,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
50,00000
50,00000
% исполнения
100,0
100,0
17. На завершение аварийно-восстановительных работ пирса в с.Никольское в Алеутском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
3 078,50500
3 078,50500
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
3 078,50500
3 078,50500
% исполнения
100,0
100,0
18. На проведение работ по восстановлению кровли многоквартирного дома №5 по ул.Набережная в п.Крутогоровский в Соболевском муниципальном районе
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
652,43700
652,43700
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
652,43700
652,43700
% исполнения
100,0
100,0
19. На проведение ремонтно-восстановительных работ жилых домов в с.Слаутное, пострадавших в результате пожара в Пенжинском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
2 976,00000
2 976,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
2 976,00000
2 976,00000
% исполнения
100,0
100,0
20. На проведение аварийно-восстановительных работ по расчистке русла и укреплению левого берега р. Половинка г.Елизово в Елизовском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
785,00000
785,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
785,00000
785,00000
% исполнения
100,0
100,0
21. На приобретение квартиры для семьи Л.В. Павлиновой в СП "с. Ивашка" Карагинского муниципального района
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
120,00000
120,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
120,00000
120,00000
% исполнения
100,0
100,0
ВСЕГО утверждено
947 267,08725
922 154,43600
229 014,70960
243 958,06330
82 986,51755
281 361,14800
55 476,12000
48 768,78355
323 611,08355
118 174,60000
257 509,39355
278 682,27855
259 184,27855
191 050,77855
4 239 199,27800
ВСЕГО исполнено
920 333,67047
917 110,33492
225 727,44098
240 434,69100
81 302,73900
277 647,33576
55 475,81947
48 157,50500
318 589,07155
112 239,60000
244 337,11500
269 642,00000
250 708,16271
185 044,20000
4 146 749,68586
% исполнения
97,2
99,5
98,6
98,6
98,0
98,7
100,0
98,7
98,4
95,0
94,9
96,8
96,7
96,9
97,8
в том числе:
утверждено за счет средств федерального бюджета
50 693,58725
11 250,67000
11 625,98160
696,37130
476,27855
25 767,42000
5 235,12000
644,27855
373,27855
2 590,00000
4 535,27855
2 918,27855
6 916,27855
6 243,17855
129 966,00000
исполнено за счет средств федерального бюджета
48 013,00000
11 025,56892
11 507,71598
159,00000
433,00000
25 738,97396
5 234,81947
601,00000
373,27855
2 590,00000
3 336,00000
2 875,00000
6 192,00000
6 199,90000
124 279,25688
% исполнения
94,7
98,0
99,0
22,8
90,9
99,9
100,0
93,3
100,0
100,0
73,6
98,5
89,5
99,3
95,6
утверждено за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,00000
59 241,97600
11 612,22800
5 623,69200
5 302,00200
16 011,92800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
97 791,82600
исполнено за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,00000
59 241,97600
11 612,22800
5 623,69200
5 302,00200
16 011,92800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
97 791,82600
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено за счет средств краевого бюджета
896 573,50000
851 661,79000
205 776,50000
237 638,00000
77 208,23700
239 581,80000
50 241,00000
48 124,50500
323 237,80500
115 584,60000
252 974,11500
275 764,00000
252 268,00000
184 807,60000
4 011 441,45200
исполнено за счет средств краевого бюджета
872 320,67047
846 842,79000
202 607,49700
234 651,99900
75 567,73700
235 896,43380
50 241,00000
47 556,50500
318 215,79300
109 649,60000
241 001,11500
266 767,00000
244 516,16271
178 844,30000
3 924 678,60298
% исполнения
97,3
99,4
98,5
98,7
97,9
98,5
100,0
98,8
98,4
94,9
95,3
96,7
96,9
96,8
97,8
Приложение 13
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2008 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета в 2009 году
тыс. рублей
Наименование
Наименование главного распорядителя средств
Петропавловск-Камчатский городской округ
Елизовский муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Соболевский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Быстринский муниципальный район
Алеутский муниципальный район
Вилючинский городской округ
Городской округ "поселок Палана"
Олюторский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
Тигильский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. На обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
6 547,60000
696,50000
696,50000
1 114,50000
8 358,60000
17 413,70000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
6 547,60000
696,50000
696,50000
1 114,50000
5 706,36466
14 761,46466
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
68,3
84,8
2. На развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
58 501,00000
58 501,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
58 501,00000
58 501,00000
% исполнения
100,0
100,0
3. На переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
59 495,00000
59 495,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
59 281,44939
59 281,44939
% исполнения
99,6
99,6
4.Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
15 000,00000
13 500,00000
10 643,21034
1 973,00000
41 116,21034
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
15 000,00000
13 500,00000
10 643,21034
1 973,00000
41 116,21034
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5. На содержание здания и организацию работы досугового центра молодежи
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
6 667,81200
6 667,81200
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
6 667,81200
6 667,81200
% исполнения
100,0
100,0
6. На проведение ремонтно-восстановительных работ по ликвидации последствий циклона, прошедшего 07.12.2008года в Усть-Большерецком муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
637,00000
637,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
637,00000
637,00000
% исполнения
100,0
100,0
7. На ликвидацию последствий циклона в Карагинском районе в период с 25 по 29 сентября 2009 года
Министерство финансов Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
730,00000
730,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
730,00000
730,00000
% исполнения
100,0
100,0
8. На компенсацию расходов ООО "Морошка" за выполненные работы по эвакуации людей, ликвидации последствий циклона, произошедшего в период с 16 по 18 декабря 2008 года в Карагинском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
200,00000
200,00000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
200,00000
200,00000
% исполнения
100,0
100,0
9. На проведение ремонтно-восстановительных работ жилых домов по ликвидации последствий циклона, прошедшего в период с 16 по 18 декабря 2008 года в Алеутском муниципальном районе
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
960,65400
960,65400
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
960,65400
960,65400
% исполнения
100,0
100,0
10. На частичное погашение кредиторской задолженности теплоснабжающих предприятий муниципальных образований на оплату за поставки топлива
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
192 856,30000
4 029,00000
7 214,00000
204 099,30000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
192 856,30000
4 029,00000
7 214,00000
204 099,30000
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
11. На погашение кредиторской задолженности за 2008 год по расходным обязательствам муниципальных образований по организации в границах муниципального образования газоснабжения населения в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 13.02.2008 № 21-П
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
6 613,18499
6 613,18499
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
6 613,18499
6 613,18499
% исполнения
100,0
100,0
12. На возмещение расходов бюджета сельского поселения "село Пахачи", связанных с предоставлением услуг водоснабжения населению по сниженным тарифам для расчетов с ОАО "Корякэнерго"
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
1 998,60000
1 998,60000
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
1 998,60000
1 998,60000
% исполнения
100,0
100,0
13. На погашение кредиторской задолженности за 2006 год по реализации Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
утверждено (за счет средств краевого бюджета)
486,33931
486,33931
исполнено (за счет средств краевого бюджета)
486,33931
486,33931
% исполнения
100,0
100,0
14. На приобретение специализированного оборудования, мебели и инвентаря для детского сада № 37 компенсирующего вида (распоряжение Президента РФ от 01.11.2008 № 655-рп)
Министерство образования и науки Камчатского края
утверждено ( за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года)
470,00000
470,00000
исполнено ( за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009 года)
470,00000
470,00000
% исполнения
100,0
100,0
15. На приобретение медицинского оборудования для проведения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (распоряжение Президента РФ от 17.09.2009 № 601-рп)
Министерство здравоохранения Камчатского края
утверждено (за счет средств федерального бюджета)
3 200,00000
500,00000
3 700,00000
исполнено (за счет средств федерального бюджета)
0,00000
497,00000
497,00000
% исполнения
0,0
99,4
13,4
ВСЕГО утверждено
3 670,00000
214 903,90000
696,50000
18 862,50000
6 613,18499
8 328,50000
486,33931
960,65400
126 354,60000
6 667,81200
1 998,60000
11 573,21034
0,00000
1 973,00000
403 088,80064
ВСЕГО исполнено
470,00000
214 900,90000
696,50000
18 862,50000
6 613,18499
8 328,50000
486,33931
960,65400
123 488,81405
6 667,81200
1 998,60000
11 573,21034
0,00000
1 973,00000
397 020,01469
% исполнения
12,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,7
100,0
100,0
100,0
100,0
98,5
в том числе:
утверждено за счет средств краевого бюджета
0,00000
207 856,30000
0,00000
18 166,00000
6 613,18499
7 214,00000
486,33931
960,65400
0,00000
6 667,81200
1 998,60000
11 573,21034
0,00000
1 973,00000
263 509,10064
исполнено за счет средств краевого бюджета
0,00000
207 856,30000
0,00000
18 166,00000
6 613,18499
7 214,00000
486,33931
960,65400
0,00000
6 667,81200
1 998,60000
11 573,21034
0,00000
1 973,00000
263 509,10064
% исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
утверждено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009
470,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
470,00000
исполнено за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2009
470,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
470,00000
% исполнения
100,0
100,0
утверждено за счет средств федерального бюджета
3 200,00000
7 047,60000
696,50000
696,50000
0,00000
1 114,50000
0,00000
0,00000
126 354,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
139 109,70000
исполнено за счет средств федерального бюджета
0,00000
7 044,60000
696,50000
696,50000
0,00000
1 114,50000
0,00000
0,00000
123 488,81405
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
133 040,91405
% исполнения
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,7
95,6
Приложение 14
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении краевых целевых программ за 2009 год
I.Перечень краевых целевых программ на 2009 год
тыс. рублей
Целевая статья
№№ п/п
Наименование программы
Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств
ГРС
Раздел, под-раздел
Вид расходов
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5220100
1.
Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
41 751,99290
35 236,28672
84,4
5220101
1)
направление "Вакцинопрофилактика", всего - в том числе:
814
0910
079
436,50000
0,00000
0,0
на реализацию приоритетного национального проекта
436,50000
0,00000
5220102
2)
направление "Туберкулез"
814
0910
079
17 097,26289
13 370,91000
78,2
5220104
4)
направление "Сахарный диабет"
814
0910
079
15 259,43865
15 259,43865
100,0
5220105
5)
направление "Инфекции, передаваемые половым путем"
814
0910
079
280,00000
279,83250
99,9
5220107
7)
направление "Онкология"
814
0910
079
3 319,98901
2 521,50664
75,9
5220108
8)
направление "Артериальная гипертония"
814
0910
079
161,57500
157,86458
97,7
5220109
9)
направление "Психические расстройства"
814
0910
079
1 158,42735
219,75635
19,0
5220110
10)
направление "Поддержка и развитие здравоохранения Камчатского края", всего - из них:
814
0910
079
4 038,80000
3 426,97800
84,9
на реализацию приоритетного национального проекта
901,00000
289,17800
32,1
5223400
2.
Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2008 год" - всего, в том числе:
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
33 693,58709
33 693,58709
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
33 693,58709
33 693,58709
100,0
5223404
1)
подпрограмма "ВИЧ- инфекция", всего - в том числе:
814
0910
079
5 100,53894
5 100,53894
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
5 100,53894
5 100,53894
100,0
5223402
2)
подпрограмма "Артериальная гипертония"
814
0910
079
360,42500
360,42500
100,0
5223401
3)
подпрограмма "Психические расстройства"
814
0910
079
207,47265
207,47265
100,0
5223403
4)
подпрограмма "Поддержка и развитие здравоохранения Камчатского края", всего - из них:
814
0910
079
10 404,92900
10 404,92900
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
10 254,94000
10 254,94000
100,0
5223405
5)
подпрограмма "Сахарный диабет"
814
0910
079
5 014,29055
5 014,29055
100,0
5223406
5)
подпрограмма "Туберкулез"
814
0910
079
1 364,49248
1 364,49248
100,0
5223407
5)
подпрограмма "Онкология"
814
0910
079
493,44000
493,44000
100,0
5223408
5)
подпрограмма "Вирусные гепатиты", всего - в том числе:
814
0910
079
10 747,99847
10 747,99847
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
10 747,99847
10 747,99847
100,0
5220200
3.
Программа "Развитие образования Камчатского края на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
16 608,28778
16 513,98269
99,4
5220201
1)
направление "Совершенствование структуры, содержания и технологий образования", всего - из них:
813
0709
022
12 766,00000
12 703,09000
99,5
на реализацию приоритетного национального проекта
5 000,00000
4 937,09000
98,7
5220202
2)
направление "Развитие системы контроля и оценки качества образовательных услуг в сфере образования"
813
0709
022
2 858,28778
2 837,29269
99,3
5220203
3)
направление "Повышение эффективности управления в системе образования"
813
0709
022
984,00000
973,60000
98,9
5222600
4.
Закон Камчатской области "О социально-экономической программе Камчатской области "Развитие образования Камчатской области на 2006 - 2010 годы" - всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
5 394,26303
5 394,26303
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
5 394,26303
5 394,26303
100,0
5222601
1)
подпрограмма "Инновационная деятельность", всего - из них:
813
0709
022
984,84361
984,84361
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
980,94500
980,94500
100,0
5222602
2)
подпрограмма "Информатизация образования", всего - из них:
813
0709
022
135,93100
135,93100
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
58,83658
58,83658
100,0
5222603
3)
подпрограмма "Профессиональное образование"
813
0709
022
490,00000
490,00000
100,0
5222604
4)
подпрограмма "Развитие воспитания и дополнительного образования детей"
813
0709
022
204,50000
204,50000
100,0
5222605
5)
подпрограмма "Кадры"
813
0709
022
31,37266
31,37266
100,0
5222606
6)
подпрограмма "Школьный учебник"
813
0709
022
3 547,61576
3 547,61576
100,0
5220300
5.
Программа "Безопасность образовательного учреждения Камчатского края на 2009 год"
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
590,85326
590,85326
100,0
5222700
6.
Программа "Безопасность образовательного учреждения на 2008 год" - всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
3 951,12975
3 951,12975
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
3 951,12975
3 951,12975
100,0
5220500
7.
Программа "Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2009 год"
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
1 149,99300
1 149,99300
100,0
5220600
8.
Программа "Культура Камчатки на 2009 год" - всего, в том числе:
Министерство культуры Камчатского края
816
0801
023
1 365,64600
1 365,64600
100,0
5222800
9.
Программа "Государственная поддержка инновационной деятельности региональных образовательных учреждений высшей школы и научных организаций Камчатского края на 2008 год"- всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
48,14400
48,14400
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
48,14400
48,14400
100,0
5222900
10.
Программа "Школьное питание на 2008 год"- всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
22,47573
22,47573
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
22,47573
22,47573
100,0
5220700
11.
Программа "Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, на 2009 год" - всего, в том числе:
20 637,42997
13 520,65296
65,5
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
0114
012
788,00517
788,00517
100,0
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
1 649,42480
1 531,65437
92,9
Министерство культуры Камчатского края
816
0801
023
2 000,00000
1 999,89850
100,0
Министерство по делам Корякского округа - всего, в том числе:
817
1102
010
3 200,00000
1 109,70000
34,7
Быстринский муниципальный район
817
1102
010
332,00000
332,00000
100,0
Олюторский муниципальный район
817
1102
010
772,00000
0,00000
0,0
Карагинский муниципальный район
817
1102
010
565,00000
0,00000
0,0
Тигильский муниципальный район
817
1102
010
801,00000
160,00000
20,0
Пенжинский муниципальный район
817
1102
010
730,00000
617,70000
84,6
Министерство общественных отношений Камчатского края - всего, из них:
13 000,00000
8 091,39492
62,2
Министерство общественных отношений Камчатского края
818
0114
012
1 000,00000
206,39492
20,6
Муниципальные районы, городские округа в Камчатском крае- всего, в том числе:
818
1102
010
12 000,00000
7 885,00000
65,7
Петропавловск-Камчатский городской округ
818
1102
010
288,00000
288,00000
100,0
Елизовский муниципальный район
818
1102
010
540,00000
400,00000
74,1
Усть-Камчатский муниципальный район
818
1102
010
560,00000
390,00000
69,6
Усть-Большерецкий муниципальный район
818
1102
010
58,00000
58,00000
100,0
Соболевский муниципальный район
818
1102
010
186,00000
186,00000
100,0
Мильковский муниципальный район
818
1102
010
741,00000
741,00000
100,0
Быстринский муниципальный район
818
1102
010
1 230,00000
1 230,00000
100,0
Алеутский муниципальный район
818
1102
010
764,00000
764,00000
100,0
Вилючинский городской округ
818
1102
010
110,00000
110,00000
100,0
Олюторский муниципальный район
818
1102
010
1 718,00000
211,00000
12,3
Карагинский муниципальный район
818
1102
010
1 254,00000
500,00000
39,9
Тигильский муниципальный район
818
1102
010
1 784,00000
240,00000
13,5
Пенжинский муниципальный район
818
1102
010
1 627,00000
1 627,00000
100,0
Городской округ "Палана"
818
1102
010
1 140,00000
1 140,00000
100,0
5224200
12.
Закон Камчатской области "О социально-экономической программе Камчатской области "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в Камчатской области до 2011 года" - погашение кредиторской задолженности за 2008 год - всего, в том числе:
361,99483
361,99483
100,0
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
350,00000
350,00000
100,0
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
0114
012
11,99483
11,99483
100,0
5220800
13.
Программа "Дети Камчатки"на 2009 год"- всего, в том числе:
6 807,96400
6 678,19158
98,1
5220801
1)
направление "Здоровое поколение", всего - из них:
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
1 050,96400
1 050,00000
99,9
на реализацию приоритетного национального проекта
950,00000
950,00000
100,0
5220802
2)
направление "Одаренные дети", всего, в том числе:
1 300,00000
1 289,83000
99,2
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
970,00000
970,00000
100,0
Министерство культуры Камчатского края
816
0709
022
330,00000
319,83000
96,9
5220803
3)
направление "Дети и семья", всего - в том числе:
4 457,00000
4 338,36158
97,3
5220804
3.1)
раздел "Профилактика безнадзорности и правонарушений", всего, в том числе:
2 607,00000
2 542,56445
97,5
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
1004
068
1 400,00000
1 400,00000
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
1004
068
1 207,00000
1 142,56445
94,7
5220805
3.2)
раздел "Дети - сироты"
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
900,00000
850,79733
94,5
5220806
3.3)
раздел "Дети - инвалиды", всего, в том числе:
950,00000
944,99980
99,5
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
0709
022
600,00000
595,00000
99,2
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
100,00000
100,00000
100,0
Агентство по физической культуре и спорту
828
0908
012
150,00000
149,99980
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
100,00000
100,00000
100,0
5223000
14.
Программа "Дети Камчатки" на 2008 год - всего, в том числе:
1 549,40142
1 549,40142
100,0
5223001
1)
подпрограмма "Одаренные дети" - всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
815
0709
022
10,78430
10,78430
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009 года
10,78430
10,78430
100,0
5223002
2)
направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"- всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
1004
068
52,62200
52,62200
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
52,62200
52,62200
100,0
5223003
3)
направление "Дети - сироты" - всего, в том числе:
Министерство образования и науки Камчатского края
813
1004
068
108,55012
108,55012
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
108,55012
108,55012
100,0
5223004
4)
подпрограмма "Здоровое поколение"- всего, в том числе:
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
1 377,44500
1 377,44500
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год всего, в том числе:
1 377,44500
1 377,44500
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
1 377,44500
1 377,44500
100,0
5220900
15.
Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
810
9 969,30500
8 536,59200
85,6
5220901
1)
раздел "Энергосбережение"
810
1102
010
4 000,00000
3 647,28700
91,2
Петропавловск-Камчатский городской округ
810
1102
010
1 275,00000
1 241,38700
97,4
Елизовский муниципальный район
810
1102
010
509,00000
509,00000
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район
810
1102
010
558,00000
558,00000
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район
810
1102
010
141,00000
141,00000
100,0
Соболевский муниципальный район
810
1102
010
91,00000
0,00000
0,0
Мильковский муниципальный район
810
1102
010
195,00000
194,90000
99,9
Быстринский муниципальный район
810
1102
010
93,00000
93,00000
100,0
Алеутский муниципальный район
810
1102
010
81,00000
81,00000
100,0
Вилючинский городской округ
810
1102
010
159,00000
159,00000
100,0
Олюторский муниципальный район
810
1102
010
156,00000
156,00000
100,0
Карагинский муниципальный район
810
1102
010
286,00000
286,00000
100,0
Тигильский муниципальный район
810
1102
010
90,00000
90,00000
100,0
Пенжинский муниципальный район
810
1102
010
228,00000
0,00000
0,0
Городской округ "Палана"
138,00000
138,00000
100,0
5220902
2)
раздел "Питьевая вода"
810
1102
010
3 969,30500
3 557,30500
89,6
Петропавловск-Камчатский городской округ
810
1102
010
1 276,00000
1 092,00000
85,6
Елизовский муниципальный район
810
1102
010
509,00000
509,00000
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район
810
1102
010
559,00000
559,00000
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район
810
1102
010
142,00000
142,00000
100,0
Соболевский муниципальный район
810
1102
010
91,00000
91,00000
100,0
Мильковский муниципальный район
810
1102
010
195,00000
195,00000
100,0
Быстринский муниципальный район
810
1102
010
93,00000
93,00000
100,0
Алеутский муниципальный район
810
1102
010
80,00000
80,00000
100,0
Вилючинский городской округ
810
1102
010
128,30500
128,30500
100,0
Олюторский муниципальный район
810
1102
010
156,00000
156,00000
100,0
Карагинский муниципальный район
810
1102
010
286,00000
286,00000
100,0
Тигильский муниципальный район
810
1102
010
89,00000
89,00000
100,0
Пенжинский муниципальный район
810
1102
010
228,00000
0,00000
0,0
Городской округ "Палана"
810
1102
010
137,00000
137,00000
100,0
5220903
3)
раздел "Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства"
810
1102
010
1 900,00000
1 292,00000
68,0
Петропавловск-Камчатский городской округ
810
1102
010
608,00000
0,00000
0,0
Елизовский муниципальный район
810
1102
010
245,00000
245,00000
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район
810
1102
010
269,00000
269,00000
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район
810
1102
010
72,00000
72,00000
100,0
Соболевский муниципальный район
810
1102
010
46,00000
46,00000
100,0
Мильковский муниципальный район
810
1102
010
97,00000
97,00000
100,0
Быстринский муниципальный район
810
1102
010
46,00000
46,00000
100,0
Вилючинский городской округ
810
1102
010
78,00000
78,00000
100,0
Олюторский муниципальный район
810
1102
010
77,00000
77,00000
100,0
Карагинский муниципальный район
810
1102
010
139,00000
139,00000
100,0
Тигильский муниципальный район
810
1102
010
45,00000
45,00000
100,0
Пенжинский муниципальный район
810
1102
010
111,00000
111,00000
100,0
Городской округ "Палана"
810
1102
010
67,00000
67,00000
100,0
5220904
4)
раздел "Подготовка кадров"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и энергетики Камчатского края
810
0505
012
100,00000
40,00000
40,0
5221000
16.
Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края Камчатского края
38 685,00000
38 634,57000
99,9
Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края
806
0412
012
37 182,00000
37 181,96400
100,0
Муниципальные районы, городские округа в Камчатском крае - всего, в том числе:
1 503,00000
1 452,60600
96,6
Петропавловск-Камчатский городской округ
806
1102
010
83,00000
82,60600
99,5
Елизовский муниципальный район
806
1102
010
250,00000
250,00000
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район
806
1102
010
100,00000
50,00000
50,0
Соболевский муниципальный район
806
1102
010
220,00000
220,00000
100,0
Быстринский муниципальный район
806
1102
010
250,00000
250,00000
100,0
Карагинский муниципальный район
806
1102
010
250,00000
250,00000
100,0
Тигильский муниципальный район
806
1102
010
100,00000
100,00000
100,0
Пенжинский муниципальный район
806
1102
010
250,00000
250,00000
100,0
5221100
17.
Программа "Повышение плодородия почв в Камчатском крае на 2009 год"
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
807
0405
342
25 490,00000
25 490,00000
100,0
5223100
18.
Программа "Повышение плодородия почв в Камчатской области в 2006-2010 годах" - всего, в том числе:
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
807
0405
342
1 600,00000
1 600,00000
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
1 600,00000
1 600,00000
100,0
5221200
19.
Программа "Развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Камчатском крае на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края
807
0405
342
271 620,00000
259 524,64850
95,5
5221201
1)
раздел "Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса"
807
0405
342
1 000,00
691,52350
69,2
5221202
2)
раздел "Развитие животноводства"
807
0405
342
228 970,00000
227 747,58000
99,5
5221203
3)
раздел "Развитие растениеводства"
807
0405
342
2 900,00000
2 170,68000
74,9
5221204
4)
раздел "Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства"
807
0405
342
10 650,00000
3 689,46400
34,6
5221205
5)
раздел "Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства"
807
0405
342
27 100,00000
25 225,40100
93,1
5221206
6)
раздел "Снижение рисков в сельском хозяйстве"
807
0405
342
1 000,00000
0,00000
0,0
5221300
20.
Программа "Пожарная безопасность в Камчатском крае на 2009 год"
Министерство специальных программ Камчатского края
819
0310
012
350,00000
324,23960
92,6
5221400
21.
Программа "Антитеррор в Камчатском крае (2009 год)" - всего, в том числе:
1 700,00000
1 699,00000
99,9
Министерство общественных отношений Камчатского края
818
0114
012
826,00000
825,00000
99,9
Министерство специальных программ Камчатского края
819
0114
012
874,00000
874,00000
100,0
5223200
22.
Программа "Антитеррор в Камчатском крае (2008 год)"- погашение кредиторской задолженности за 2008 год всего, в том числе:
870,91251
870,91251
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
504,96250
504,96250
100,0
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
365,95001
365,95001
100,0
5221500
23.
Программа "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов различного уровня государственной гражданской службы Камчатского края на 2009 год"
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
804
0114
012
1 680,72000
1 175,25000
69,9
5223600
24.
Программа "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов различного уровня государственной гражданской службы Камчатской области на период до 2011 года"- всего, в том числе:
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
804
0114
012
453,75000
453,75000
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
453,75000
453,75000
100,0
5223300
25.
Закон Корякского автономного округа "Окружная целевая Программа подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в Корякском автономном округе на 2004-2010 годы"
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
132,39950
130,16470
98,3
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
132,39950
130,16470
98,3
5221600
26.
Программа "Электронная Камчатка 2009" - всего, в том числе:
11 697,89753
11 152,28100
95,3
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
820
0410
059
4 314,22153
4 277,95500
99,2
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
0410
059
6 484,00000
5 974,85000
92,1
Министерство культуры Камчатского края
816
0801
022
300,00000
300,00000
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
599,67600
599,47600
100,0
5223500
27.
Программа "Электронная Камчатка 2008" - всего, в том числе:
Агентство по информатизации и связи Камчатского края
820
0410
059
5 085,77847
5 085,77847
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
5 085,77847
5 085,77847
100,0
5221700
28.
Программа "Создание системы кадастра недвижимости в Камчатском крае на 2009 год"
Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края
822
0412
012
1 785,95000
589,95000
33,0
5221900
29.
Программа "Молодежь Камчатки - 2009"
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
0707
447
2 414,00000
2 414,00000
100,0
5222000
30.
Программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:
1 050,00000
1 049,80000
100,0
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
0707
447
500,00000
500,00000
100,0
Министерство культуры Камчатского края
816
0709
022
190,00000
190,00000
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
60,00000
60,00000
100,0
Министерство общественных отношений Камчатского края
818
0114
012
300,00000
299,80000
99,9
5222100
31.
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:
2 745,00000
2 532,19750
92,2
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
300,00000
297,20000
99,1
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
695,00000
484,99750
69,8
Управление внутренних дел по Камчатскому краю
844
0302
014
1 750,00000
1 750,00000
100,0
5222200
32.
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Камчатского края на 2009 год" - всего, в том числе:
976,10000
976,09999
100,0
Агентство по молодежной политике Камчатского края
827
0707
447
230,00000
230,00000
100,0
Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края
828
0709
022
90,00000
89,99999
100,0
Министерство образования и науки Камчатского края
813
0709
022
241,10000
241,10000
100,0
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
297,00000
297,00000
100,0
Министерство культуры Камчатского края
816
0801
023
70,00000
70,00000
100,0
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
804
0114
012
48,00000
48,00000
100,0
5222300
33.
Программа "Профилактика правонарушений и преступлений на территории Камчатского края на 2009 год"
Управление внутренних дел по Камчатскому краю
844
0302
014
1 000,00000
999,21902
99,9
5222400
34.
Программа "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:
Министерство природных ресурсов Камчатского края
808
15 405,97000
15 255,97000
99,0
Министерство природных ресурсов Камчатского края
808
0603
012
8 905,97000
8 755,97000
98,3
Елизовский муниципальный район
808
1102
010
6 500,00000
6 500,00000
100,0
5100300
35.
Программа "Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края в 2009 году"- всего, в том числе:
Агентство по занятости населения Камчатского края
829
0401
001
131 687,10000
46 968,27836
35,7
за счет средств краевого бюджета
6 584,40000
2 975,06913
45,2
за счет средств федерального бюджета- всего,в том числе:
125 102,70000
43 993,20923
35,2
Агентство по занятости населения Камчатского края
829
0401
001
119 856,70000
42 596,95235
35,5
Муниципальные районы, городские округа в Камчатском крае - всего, в том числе:
829
1102
010
5 246,00000
1 396,25688
26,6
Петропавловск-Камчатский городской округ
829
1102
010
2 680,58725
0,00000
0,0
Елизовский муниципальный район
829
1102
010
813,67000
588,56892
72,3
Вилючинский городской округ
829
1102
010
43,27855
43,27855
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район
829
1102
010
314,98160
196,71598
62,5
Усть-Большерецкий муниципальный район
829
1102
010
537,37130
0,00000
0,0
Мильковский муниципальный район
829
1102
010
493,42000
464,97396
94,2
Соболевский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
Быстринский муниципальный район
829
1102
010
103,02000
102,71947
99,7
Алеутский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
Карагинский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
Тигильский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
Пенжинский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
Олюторский муниципальный район
829
1102
010
43,27855
0,00000
0,0
5223900
36.
Программа "Развитие морского зверобойного
промысла и переработки сырья, сбора и переработки дикоросов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Корякского автономного округа на 2008 год"- всего, в том числе:
Министерство по делам Корякского округа
817
0412
012
4 150,00000
4 150,00000
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
4 150,00000
4 150,00000
100,0
5224000
37.
Программа "Культурное развитие, сохранение и возрождение национального уклада жизни, традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Корякском округе, на 2008 год"- всего, в том числе:
Министерство по делам Корякского округа
817
0412
012
1 322,31600
1 322,31590
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
1 322,31600
1 322,31590
100,0
5224100
38.
Программа "Безопасность дорожного движения на территории Корякского автономного округа на 2008 год" - всего, в том числе:
Управление внутренних дел по Камчатскому краю
844
0302
014
599,58400
599,58400
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
599,58400
599,58400
100,0
5224300
39.
Программа "Здоровое поколение на 2008 год" - всего, в том числе:
Министерство здравоохранения Камчатского края
814
0910
079
3 321,59100
3 321,59100
100,0
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год
3 321,59100
3 321,59100
100,0
5224400
40.
Программа "Социальная программа - социальная поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов, проживающих в Камчатском крае, на 2009 год"- всего, в том числе:
Министерство социального развития и труда Камчатского края
815
1006
6 639,60000
6 633,83140
99,9
за счет средств краевого бюджета - всего, из них:
4 333,00000
4 327,39360
99,9
815
1006
013
2 960,10000
2 954,49360
99,8
815
1006
001
1 372,90000
1 372,90000
100,0
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации - всего, из них:
2 306,60000
2 306,43780
100,0
815
1006
005
933,70000
933,53780
100,0
815
1006
001
1 372,90000
1 372,90000
100,0
Итого по программам - из них:
676 366,13677
561 566,62601
83,0
на реализацию национальных проектов - всего, в том числе:
35 371,70399
34 696,97199
98,1
Министерство здравоохранения Камчатского края
29 331,92241
28 720,10041
97,9
Министерство образования и науки Камчатского края
6 039,78158
5 976,87158
99,0
II. Перечень краевых адресных программ на 2009 год
тыс. рублей
Целевая статья
№№ п/п
Наименование программы
Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств
ГРС
Раздел, под-раздел
Вид расходов
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0980000
1.
Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Камчатском крае в 2009 году " - всего, в том числе:
Министерство строительства Камчатского края
812
0501
003
61 039,16900
36 623,45700
60,0
0980103
1)
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
812
0501
003
56 314,66900
31 898,95700
56,6
0980203
1)
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
812
0501
003
4 724,50000
4 724,50000
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
4 724,50000
4 724,50000
100,0
0980000
2.
Программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
810
1102
010
104 224,61400
104 224,61400
100,0
0980101
1)
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - всего, в том числе:
97 791,82600
97 791,82600
100,0
Елизовский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
59 241,97600
59 241,97600
100,0
Елизовское городское поселение
56 332,05400
56 332,05400
100,0
Новолесновское сельское поселение
2 909,92200
2 909,92200
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
11 612,22800
11 612,22800
100,0
Усть- Камчатское сельское поселение
11 612,22800
11 612,22800
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
5 623,69200
5 623,69200
100,0
Октябрьское городское поселение
3 400,30300
3 400,30300
100,0
Апачинское сельское поселение
2 223,38900
2 223,38900
100,0
Соболевский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
5 302,00200
5 302,00200
100,0
Соболевское сельское поселение
5 302,00200
5 302,00200
100,0
Мильковский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
16 011,92800
16 011,92800
100,0
Мильковское сельское поселение
16 011,92800
16 011,92800
100,0
0980201
2)
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
6 432,78800
6 432,78800
100,0
на реализацию приоритетного национального проекта
6 432,78800
6 432,78800
100,0
Елизовский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
3 896,96300
3 896,96300
100,0
Елизовское городское поселение
3 705,54700
3 705,54700
100,0
Новолесновское сельское поселение
191,41600
191,41600
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
763,85700
763,85700
100,0
Усть- Камчатское сельское поселение
763,85700
763,85700
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
369,92900
369,92900
100,0
Октябрьское городское поселение
223,67300
223,67300
100,0
Апачинское сельское поселение
146,25600
146,25600
100,0
Соболевский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
348,76800
348,76800
100,0
Соболевское сельское поселение
348,76800
348,76800
100,0
Мильковский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
1 053,27100
1 053,27100
100,0
Мильковское сельское поселение
1 053,27100
1 053,27100
100,0
5223700
3.
Программа "Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2009 год" - всего, в том числе:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
4 926,42000
4 926,42000
100,0
1)
за счет средств краевого бюджета:
4 926,42000
4 926,42000
100,0
Елизовский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
1 101,25000
1 101,25000
100,0
Елизовское городское поселение
692,81000
692,81000
100,0
Новолесновское сельское поселение
408,44000
408,44000
100,0
Усть-Камчатский муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
746,14000
746,14000
100,0
Усть- Камчатское сельское поселение
746,14000
746,14000
100,0
Усть-Большерецкий муниципальный район - всего, в том числе:
810
1102
010
720,07000
720,07000
100,0
Октябрьское городское поселение
505,33000
505,33000
100,0
Апачинское сельское поселение
214,74000
214,74000
100,0
Соболевский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
206,23000
206,23000
100,0
Соболевское сельское поселение
206,23000
206,23000
100,0
Мильковский муниципальный район- всего, в том числе:
810
1102
010
2 152,73000
2 152,73000
100,0
Мильковское сельское поселение
2 152,73000
2 152,73000
100,0
Итого по программам - из них:
170 190,20300
145 774,49100
85,7
на реализацию национальных проектов - всего, в том числе:
11 157,28800
11 157,28800
100,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
6 432,78800
6 432,78800
100,0
Министерство строительства Камчатского края
4 724,50000
4 724,50000
100,0
Всего по программам - в том числе:
846 556,33977
707 341,11701
83,6
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
154 106,49500
129 690,78300
84,2
за счет средств федерального бюджета
125 102,70000
43 993,20923
35,2
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации
2 306,60000
2 306,43780
100,0
за счет средств краевого бюджета, из них:
565 040,54477
531 350,68698
94,0
на реализацию национальных проектов
46 528,99199
45 854,25999
98,5
Приложение 15
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
ОТЧЕТ
об исполнении программы государственных внутренних заимствований Камчатского края за 2009 год
тыс. рублей
Наименование
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
464 561,52467
-1 388 150,16095
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Камчатского края
-104 288,31438
-1 957 000,00000
получение кредитов
4 052 711,68562
2 200 000,00000
54,3
погашение основной суммы долга
4 157 000,00000
4 157 000,00000
100,0
в. т.ч. прошлых лет
2 232 000,00000
2 232 000,00000
100,0
Бюджетные кредиты из федерального бюджета
568 849,83905
568 849,83905
100,0
привлечение средств
1 835 520,30000
1 835 520,30000
100,0
погашение основной суммы задолженности
1 266 670,46095
1 266 670,46095
100,0
в. т.ч. прошлых лет
1 266 670,46095
1 266 670,46095
100,0
Прочие источники
0,00000
0,00000
привлечение средств
0,00000
0,00000
погашение основной суммы задолженности
0,00000
0,00000
Приложение 16
к Закону Камчатского края
"Об исполнении краевого бюджета за 2009 год"
от 07.06.2010 № 439
Отчет
об исполнении мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог краевого и межмуниципального значения в Камчатском крае за 2009 год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование
Утверждено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
1
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования краевого и межмуниципального значения - всего, из них:
436 085,60300
421 570,11959
96,7
за счет средств бюджетного кредита
26 000,00000
26 000,00000
100,0
2
Строительство и реконструкция автомобильных дорог всего, в том числе:
1 422 641,64011
1 207 037,49272
84,8
2.1
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"- всего, в том числе:
1 277 132,02521
1 065 176,25182
83,4
2.1.1
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
103 590,20580
103 590,20557
100,0
1)
Реконструкция моста через р. Асхава на 376 км автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск
1 160,75200
1 160,75200
100,0
2)
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 117-км 152
51 116,19800
51 116,19800
100,0
3)
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 261-км 288
47 437,85000
47 437,85000
100,0
4)
Строительство мостового перехода через р.Камчатка на 168 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск в Камчатском крае
530,86400
530,86377
100,0
5)
Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО Участок (км 350 - км 415)
1 700,00000
1 700,00000
100,0
6)
Строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 301- км 309
88,36550
88,36550
100,0
7)
Строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 310- км 323
1 323,38980
1 323,38980
100,0
8)
Строительство автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 281- км 300
232,78650
232,78650
100,0
2.1.2
за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе:
1 173 541,81941
961 586,04625
81,9
1)
Реконструкция моста через р. Асхава на 376 км автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск - всего, из них:
25 046,38724
25 046,38724
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
18 449,43700
18 449,43700
100,0
2)
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 117-км 152 - всего, из них:
532 823,18637
467 529,33661
87,7
за счет остатков средств на 01.01.2009
113 075,73661
113 075,73661
100,0
за счет средств бюджетного кредита
62 520,30000
0,00000
0,0
3)
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 261-км 288 - всего, из них:
444 356,90920
297 694,98580
67,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
125 781,0092
125 781,00920
100,0
за счет средств бюджетного кредита
114 700,0000
0,00000
0,0
4)
Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО Участок (км 350 - км 415)- всего, из них:
166 327,90760
166 327,90760
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
60 927,90760
60 927,90760
100,0
за счет средств бюджетного кредита
62 300,00000
62 300,00000
100,0
5)
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 301 - км 309 - всего, из них:
1,50200
1,50200
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
1,50200
1,50200
100,0
6)
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 310 - км 323 - всего, из них:
4 985,92700
4 985,92700
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
4 985,92700
4 985,92700
100,0
2.2
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - всего, в том числе:
102 793,61490
102 793,61490
100,0
2.2.1
за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе:
102 732,08390
102 732,08390
100,0
1)
Мост через р. Авача на 31 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково - всего, из них:
16 194,47290
16 194,47290
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
16 194,47290
16 194,47290
100,0
2)
Автомобильная дорога с.Каменское - с.Манилы - всего, из них:
7 463,61100
7 463,61100
100,0
за счет остатков средств на 01.01.2009
7 463,61100
7 463,61100
100,0
3)
Модернизация (капитальный ремонт) улично-дорожной сети с.Мильково Камчатского края
22 312,00000
22 312,00000
100,0
4)
Реконструкция магистрали общегородского значения в районе 10 км - ул.Абеля в г.Петропавловске-Камчатском
46 762,00000
46 762,00000
100,0
5)
Модернизация (капитальный ремонт) улично-дорожной сети Ключевского сельского поселения Камчатского края
10 000,00000
10 000,00000
100,0
2.2.2
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
61,53100
61,53100
100,0
1)
Мост через р. Авача на 31 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково
48,44500
48,44500
100,0
2)
Реконструкция сети освещения автомобильной дороги "Елизово - Паратунка", расположенной в черте Елизовского поселения
13,08600
13,08600
100,0
2.3
Проектные и другие затраты - всего, в том числе:
42 716,00000
39 067,62600
91,5
2.3.1
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
42 716,00000
39 067,62600
91,5
1)
Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский - пс.Усть-Большерецк - пос.Октябрьский
1 433,00000
0,00000
0,0
2)
Автозимник продленного действия с.Анавгай Быстринского района Камчатской области - п. Палана Тигильского района Корякского АО
24 321,87000
24 321,87000
100,0
3)
Строительство автомобильной дороги IV категории с.Тигиль - портпункт Усть-Тигиль (участок Яры - Усть-Тигиль)
1 500,00000
0,00000
0,0
4)
Строительство автомобильной дороги с.Каменское - с.Манилы
715,37400
0,00000
0,0
5)
Строительство автомобильной дороги IV категории Никольское - Северо-Западное лежбище
11 402,10800
11 402,10800
100,0
6)
Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период до 2009 - 2013 годы с прогнозом до 2020 года
3 343,64800
3 343,64800
100,0
3
Затраты на управление дорожным хозяйством
46 574,10000
46 532,46779
99,9
Всего расходов
1 905 301,343110
1 675 140,080100
87,9
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: