Основная информация

Дата опубликования: 11 ноября 2009г.
Номер документа: ru90000200900864
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Пермский край
Принявший орган: Законодательное Собрание Пермского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН

11.11.2009 N 522-ПК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2004-2008 ГОДЫ"

Принят

Законодательным Собранием

Пермского края

22 октября 2009 года

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермской области на 2004-2008 годы" (прилагается).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор

Пермского края

О.А.ЧИРКУНОВ

Приложение

к Закону

Пермского края

от 11.11.2009 N 522-ПК

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО

ХАРАКТЕРА В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004-2008 ГОДЫ"

Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермской области на 2004-2008 годы" (далее - Программа) утверждена Законом Пермской области от 16.04.2004 N 1327-274. В Программу были внесены изменения и дополнения законами Пермской области от 09.12.2004 N 1861-399, от 05.09.2005 N 2447-541, от 28.11.2005 N 2700-603, законами Пермского края от 09.03.2006 N 2895-654, от 28.03.2006 N 2940-661, от 28.11.2006 N 3290-753, от 05.04.2007 N 26-ПК, от 08.10.2007 N 119-ПК, от 07.07.2008 N 258-ПК.

Данная Программа - это комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера в Пермской области, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение продолжительности жизни больных с заболеваниями социального характера (туберкулез, сахарный диабет, онкологические заболевания, венерические заболевания, заболевания, вызываемые вирусом иммунодефицита человека), пропаганду знаний по профилактике заболеваний социального характера, укрепление материально-технической базы учреждений системы здравоохранения, повышение профессиональной квалификации кадров в области предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов борьбы с заболеваниями социального характера, а также для концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях в Программу были включены такие подпрограммы, как:

1. "Предупреждение распространения в Пермской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)".

2. "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пермской области".

3. "Сахарный диабет".

4. "О мерах по предупреждению в Пермской области дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем".

5. "О мерах по развитию онкологической помощи населению Пермской области".

6. "Вакцинопрофилактика".

7. "Пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, наркомании и других социально значимых заболеваний".

Раздел I. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО

ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (АНТИ-ВИЧ/СПИД)"

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия подпрограммы

и после ее завершения

Целями разработки и реализации подпрограммы являлись замедление темпов распространения вируса иммунодефицита человека на территории области, повышение эффективности информированности и выработка адекватного отношения населения к проблеме ВИЧ-инфекции, увеличение продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных, предупреждение внутрибольничного инфицирования ВИЧ.

В 2003 году в Пермской области был выявлен 731 случай ВИЧ-инфекции, что в 1,4 раза ниже, чем в 2002 году (темп снижения составил 29,3%).

Эпидемически неблагополучными территориями остаются г. Краснокамск, г. Березники, Кировский район г. Перми, Нытвенский район, пораженность населения которых приближается к наиболее неблагополучным территориям Российской Федерации (0,8%, 0,4%, 0,6% и 0,3% соответственно).

Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в Пермской области продолжает носить наркозависимый характер с преимущественным вовлечением лиц, употребляющих внутривенные наркотики. Между тем отмечалось выраженное снижение в структуре заболеваемости наркотического пути передачи, удельный вес которого в 2003 году составил 68,9% против 81,6% в 2002 году. На этом фоне значительно увеличилась доля полового пути заражения в структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Удельный вес лиц, заразившихся при сексуальных контактах с ВИЧ-инфицированными партнерами, увеличился с 17,7% в 2002 году до 30% в 2003 году. В половой структуре отмечалось увеличение доли женщин с 32% в 2002 году до 38,5% в 2003 году. Одновременно удельный вес мужчин среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных снизился с 68% в 2002 году до 61,5% в 2003 году. Большинство женщин заразились половым путем - 54,4% в 2003 году против 36,6% в 2002 году, среди мужчин этот показатель составил 14,7% в 2003 году против 11,7% в 2002 году.

За 2003 год от матерей с диагнозом ВИЧ-инфекции родилось 139 детей, что в 1,5 раза превысило число детей, родившихся в 2002 году (96 детей). Всего на учете в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоит 295 детей, 11 из них поставлен диагноз "ВИЧ-инфекции".

В социальной структуре преобладающей группой оставались неработающие, доля которых за анализируемый период почти не изменилась и составила 58,5% в 2003 году против 58% в 2002 году. Удельный вес работающих составил 37,2% в 2003 году против 36,2% в 2002 году. Между тем отмечалось значительное снижение доли учащихся средних специальных учебных заведений (с 3,4% в 2002 году до 1,5% в 2003 году). При этом несколько увеличился удельный вес школьников среди ВИЧ-инфицированных (с 1,5% в 2002 году до 1,9% в 2003 году), а также студентов вузов (с 0,9% в 2002 году до 1,1 в 2003 году).

Таким образом, на фоне общего снижения вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в целом по Пермской области отмечается уменьшение удельного веса наркотического пути передачи в структуре заболеваемости. Одновременно все большую значимость приобретает половой путь заражения, особенно среди женщин. Это свидетельствует о выходе вируса за пределы популяции наркопотребителей и его распространении среди других слоев и групп населения, что подтверждается изменением возрастной и социальной структуры вновь выявляемых заболевших ВИЧ-инфекцией. Вызывает тревогу значительное увеличение числа детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.

В 2008 году в Пермском крае сложилась неблагополучная эпидситуация, вновь выявлено 1332 случая ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 48,1 на 100 тыс. населения, прирост составил 39,6% (в 2007 году выявлено 954 новых случая ВИЧ-инфекции). Эпидемически неблагополучными территориями по ВИЧ-инфекции в 2008 году являются г. Березники (вновь выявлено 150 чел.), г. Краснокамск (73 чел.), Пермский район (42 чел.), Нытвенский район (24 чел.), Кировский и Индустриальный районы г. Перми (129 и 120 чел. соответственно), показатель заболеваемости в 2008 году на этих территориях составил соответственно 87,2; 103,7; 46,8; 51,3; 103,0; 75,1 на 100 тыс. населения - при краевом показателе 36,0.

Увеличение числа новых случаев инфицирования ВИЧ обусловлено выходом вируса иммунодефицита человека в общую популяцию населения и сменой наркозависимого типа эпидемического процесса, характеризующегося поражением групп риска (лица, употребляющие внутривенные наркотики), на смешанный, для которого характерно вовлечение в заболеваемость широких слоев и групп населения. Доля парентерального (при внутривенном введении наркотиков) пути в 2008 году составила 67,0% (в 2007 году - 57,8%), доля полового пути - 31,0% (в 2007 году - 41,1%), при этом в 72,1% случаев заражение произошло при половом контакте с ВИЧ-инфицированными наркопотребителями. Поэтому, несмотря на смену эпидемического процесса, распространение ВИЧ-инфекции в 2008 году связано в большей степени с наркотиками.

В половой структуре вновь выявленных ВИЧ-инфицированных увеличилось число мужчин, доля которых за 2008 год составила 58,9% (2007 год - 54,4%). Соотношение мужчин к женщинам за 2008 год составило 1,4:1 (против 1,2:1 в 2007 году).

Все острее становится проблема рождения детей ВИЧ-инфицированными женщинами. За весь период регистрации родилось 1193 ребенка, из них 242 - в 2008 году (2007 год - 198 детей). Диагноз "ВИЧ-инфекция с перинатальным контактом" поставлен 59 детям (из них в 2008 году - 15 детям). Диагноз "ВИЧ-инфекция" устанавливается детям по истечении 18 месяцев после рождения.

В социальной структуре заболевших преобладающей группой является неработающий контингент - 60,0% в 2008 году против 64,0% в 2007 году, удельный вес работающих составил 36,6% в 2008 году против 33,4% в 2007 году. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, студентов вузов составил 2,64% в 2008 году (2,55% в 2007 году).

Зарегистрирован 831 случай смерти среди ВИЧ-инфицированных, что составило 9,1% от общего числа выявленных. За 2008 год умерло 133 ВИЧ-инфицированных (в 2007 году умерло 184 ВИЧ-инфицированных).

В местах лишения свободы находятся 1866 ВИЧ-инфицированных.

Направления реализации подпрограммы "Предупреждение распространения в Пермской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермской области на 2004-2008 годы" на территории Пермской области":

1) предупреждение распространения на территории области ВИЧ-инфекции;

2) повышение уровня информированности населения области по проблеме ВИЧ-инфекции и формировании стереотипов безопасного поведения;

3) снижение скорости прогрессирования заболевания у больных ВИЧ-инфекцией;

4) уменьшение риска заражения детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей;

5) предупреждение внутрибольничного инфицирования ВИЧ-пациентов и медперсонала лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ);

6) повышение профессионального уровня специалистов заинтересованных служб и ведомств по проблеме ВИЧ-инфекции.

Результаты после завершения подпрограммы:

1. Предупреждение распространения на территории области ВИЧ-инфекции: с момента реализации подпрограммы (2004 год) в Пермском крае наблюдается рост числа вновь выявляемых случаев ВИЧ-инфекции - с 563 в 2004 году до 1332 в 2008 году, что обусловлено выходом вируса иммунодефицита человека в общую популяцию населения и сменой наркозависимого типа эпидемического процесса на смешанный, характеризующийся реализацией парентерального и полового путей инфицирования. Данная тенденция свойственна Российской Федерации в целом, главным фактором распространения ВИЧ также остается потребление инъекционных наркотиков, кроме того, в эпидемию вовлекаются половые партнеры наркопотребителей, от которых инфекция распространяется в широкие слои населения. При статистической обработке данных за 10 лет (1999-2008 годы) по заболеваемости наркоманией и ВИЧ-инфекцией в крае определяется прямая связь. Причем ВИЧ-инфекция отстает от наркомании на 1 год (коэффициент корреляции составил 0,76 при p < 0,05).

2. Повышение уровня информированности населения области по проблеме ВИЧ-инфекции и формирование стереотипов безопасного поведения с 67,0% в 2004 году до 74,6% в 2008 году.

3. Снижение скорости прогрессирования заболевания у больных ВИЧ-инфекцией до 5,03% в 2008 году.

4. Уменьшение риска заражения детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, с 4,3% в 2004 году до 3,0% в 2008 году.

5. Предупреждение внутрибольничного инфицирования ВИЧ-пациентов и медперсонала ЛПУ: в 2004-2008 годах случаев внутрибольничного инфицирования ВИЧ среди пациентов и медперсонала не зарегистрировано.

6. Повышение профессионального уровня специалистов заинтересованных служб и ведомств по проблеме ВИЧ-инфекции с 75,6% в 2004 году до 90,7% в 2008 году.

2. Оценка степени достижения целей и задач подпрограммы

Основной целью подпрограммы являлось ограничение распространения в области заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией.

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение следующих задач:

1. Совершенствование мероприятий по социальной и психологической адаптации и защите ВИЧ-инфицированных и членов их семей, защите медицинских работников, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным.

2. Повышение эффективности информирования населения области по проблеме ВИЧ-инфекции и формирование стереотипов безопасного поведения.

3. Развитие диагностической и лечебной баз для ВИЧ-инфицированных.

4. Совершенствование системы эпидемиологического надзора и контроля за ВИЧ-инфекцией.

5. Развитие системы предупреждения ВИЧ-инфекции в службе крови.

6. Подготовка медицинских кадров и специалистов других заинтересованных служб и ведомств по различным аспектам проблемы ВИЧ-инфекции, проведение научных исследований по проблеме ВИЧ-инфекции.

Благодаря подпрограмме "Предупреждение распространения в Пермской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" были достигнуты следующие положительные результаты.

Проводимая высокоактивная антиретровирусная терапия позволила снизить скорость прогрессирования заболевания у больных ВИЧ-инфекцией, удельный вес с III-IV стадиями ВИЧ-инфекции в 2008 году составил 5,03% (в 2007 году - 17,5%) при планируемом показателе 33,0%. Это привело к снижению количества случаев смерти (в 2008 году умерло 133 человека, в 2007 году - 184 человека) среди людей, имеющих ВИЧ-положительный статус, улучшению качества жизни, снижению экономического ущерба в целом.

При проведении своевременной в полном объеме химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку риск заражения детей в 2008 году удалось снизить до 3,0% (в 2007 году - 3,16%) при планируемом - 22%.

В 2004-2008 годах случаев внутрибольничного инфицирования ВИЧ среди пациентов и медперсонала ЛПУ не зарегистрировано.

Достигнуто повышение профессионального уровня специалистов заинтересованных служб и ведомств по проблеме ВИЧ-инфекции. Так, средний уровень знаний врачей по ВИЧ-инфекции составил 90,7%.

В 2008 году проведено социологическое исследование среди различных групп и категорий населения и изучение моделей поведения населения Пермского края как фактора риска заболеваний социального характера с целью оценки уровня информированности о проблемах социально обусловленных заболеваний (далее - СОЗ). Уровень информированности населения по проблеме ВИЧ-инфекции составил в 2008 году 74,6% против 73,3% в 2007 году.

3. Механизм реализации и организация управления подпрограммой

Государственный заказчик подпрограммы - администрация Пермской области.

Исполнители и участники подпрограммы: управление здравоохранения Пермской области, ГУЗ "Пермский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями".

Распорядитель бюджетных средств - управление здравоохранения Пермской области.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляли Законодательное Собрание Пермской области, администрация Пермской области, Контрольно-счетная палата Пермской области.

4. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам подпрограммы, по территориям

Пермской области

Основные направления реализации подпрограммы, по которым осуществлялось финансирование и освоение денежных средств:

1. Проведение мероприятий по социальной и психологической адаптации и защите ВИЧ-инфицированных и членов их семей, защите медицинских работников, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным.

1.1. Оснащение кабинета психологической помощи и социальной поддержки в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Приобретен персональный компьютер, 16 кресел.

Выделено ассигнований 50,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 10,0 тыс. рублей.

2. Повышение эффективности информирования населения по проблемам ВИЧ-инфекции и формирование стереотипов безопасного поведения

2.1. Проведение подготовки волонтеров по профилактике ВИЧ-инфекции и социально значимых заболеваний.

Подготовлено 773 волонтера.

Выделено ассигнований 244,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 239,84 тыс. рублей.

2.2. Проведение ежегодной областной межвузовской студенческой научно-практической конференции "Молодежь против СПИДа и наркотиков".

Проведены 4 ежегодных межвузовских студенческих научно-практических конференции "Молодежь против СПИДа и наркотиков", привлечено к работе конференции 900 студентов вузов, школ, колледжей.

Издана брошюра "Молодежь против СПИДа и наркотиков", закуплены канцелярские товары.

Выделено ассигнований 84,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 84,0 тыс. рублей.

2.3. Обеспечение ежедневной работы телефона доверия по вопросам ВИЧ/СПИД для населения Пермской области.

Оказание медико-психологической поддержки и помощи населению города Перми и Пермской области. За 2004-2008 годы поступило 2500 обращений на телефон доверия жителей города Перми и Пермской области.

Оплачен труд консультантов, работающих на телефоне доверия.

Выделено ассигнований 922,40 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 918,17 тыс. рублей.

3. Развитие диагностической и лечебной баз для ВИЧ-инфицированных

3.1. Профилактика заражения новорожденных детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей. Профилактика заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Лечение детей с врожденной ВИЧ-инфекцией. Лечение больных СПИДом.

Приобретение медикаментов для лечения ВИЧ-инфицированных: на средства подпрограммы проводилась высокоактивная антиретровирусная терапия 26 взрослым и 4 детям.

Выделено ассигнований 42002,6 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 41981,5 тыс. рублей.

3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы лаборатории областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Совершенствование лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых и детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями: приобретение тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции.

Выделено ассигнований 9285,7 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 9272,97 тыс. рублей.

4. Совершенствование системы эпидемиологического надзора и контроля за ВИЧ-инфекцией

4.1. Разработка и внедрение единой компьютерной информационно-аналитической системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией.

Разработка и внедрение программы, обслуживание, приобретение необходимого оборудования: приобретена оргтехника для технического сопровождения программы: 4 компьютера, источник бесперебойного питания, сетевой концентратор, 6 модемов, 4 принтера. Программа внедрена в работу центра СПИД.

Выделено ассигнований 750,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 733,5 тыс. рублей.

4.2. Улучшение материально-технической базы межрайонных центров по оказанию плановой стационарной помощи ВИЧ-инфицированным, ЦРБ, ЦГБ и областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Приобретено медицинское оборудование: гласперленовые стерилизаторы, сухожаровые шкафы для медицинских учреждений города Перми и области.

Выделено ассигнований 500,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 473,2 тыс. рублей.

4.3. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений области средствами защиты от ВИЧ для профилактики профессионального инфицирования.

Приобретены средства индивидуальной защиты для ЛПУ области и города Перми: перчатки, акушерские и хирургические комплекты, очки защитные.

Выделено ассигнований 3000,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 2999,25 тыс. рублей.

4.4. Обеспечить информирование администраций территорий, представителей различных служб и ведомств о динамике и проявлениях эпидемического процесса в области прогнозирования эпидемической ситуации. Подготовка и распространение оперативной информации, информационных бюллетеней "Вестник", аналитических обзоров.

Подготовлены: 255 пресс-релизов (245 еженедельных, 10 тематических), информационный журнал "Вестник" (19 номеров тиражом 3800 экземпляров), 20 ежеквартальных информационных писем для глав органов местного самоуправления и 60 ежемесячных информационных писем для начальников управлений здравоохранения.

Выделено ассигнований 30,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 29,71 тыс. рублей.

5. Улучшение материально-технической базы учреждений службы крови для обеспечения безопасности донорской крови.

Приобретено низкотемпературное холодильное оборудование, запаиватель трубок гемаконов, центрифуга рефрижераторная.

Подготовка качественной свежезамороженной плазмы для обеспечения иммунологической и инфекционной безопасности переливания компонентов крови.

Выделено ассигнований 2300,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 2286,45 тыс. рублей.

5.1. Разработка и внедрение методических рекомендаций по контролю за работой отделений переливания крови, донорских пунктов.

Издано 2000 экземпляров рекомендаций для отделений переливания крови ЛПУ.

Выделено ассигнований 100,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 100,0 тыс. рублей.

6. Подготовка медицинских кадров и специалистов других заинтересованных служб и ведомств, проведение научных исследований по различным аспектам проблемы ВИЧ-инфекции.

Подготовка, стажировка специалистов службы СПИД в ведущих профильных центрах России.

Повышение профессионального уровня специалистов службы СПИД: 15 специалистов службы СПИД прошли стажировку в профильных центрах России.

Выделено ассигнований 156,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 125,02 тыс. рублей.

Всего по подпрограмме выделено ассигнований 59424,7 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 59253,61 тыс. рублей.

С целью повышения уровня оснащенности современным медицинским оборудованием для проведения первичной и вторичной профилактики в рамках подпрограммы приобретены (таблица 1):

Таблица 1

N
   п/п

Вид   оборудования

Коли-
   чество

Поставлено в территории

2

3

4

Гласперленовый
   стерилизатор

21

1. ГУЗ "Пермский краевой центр по   профилактике
   и борьбе со СПИДом и инфекционными
   заболеваниями" - 4 шт.
   2. МУЗ "Чернушинская стоматологическая
   поликлиника" - 1 шт.
   3. МУ "Городская стоматологическая
   поликлиника", г. Березники - 1 шт.
   4. МУЗ "Краснокамская центральная районная
   поликлиника" - 1 шт.
   5. МУЗ "Стоматологическая поликлиника",
   г. Лысьва - 1 шт.
   6. МУЗ "Нытвенская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   7. ММУЗ "Кизеловская стоматологическая
   поликлиника" - 1 шт.
   8. МУЗ "Чайковская стоматологическая
   поликлиника" - 1 шт.
   9. ГУЗ "Пермская краевая детская клиническая
   больница" - 1 шт.
   10. ГУЗ "Пермская краевая клиническая
   стоматологическая поликлиника" - 2 шт.
   11. ММУ "Верещагинская районная больница" - 2
   шт.
   12. ММУ "Куединская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   13. МУЗ "Уинская центральная районная
   больница" - 2 шт.
   14. МУЗ "Березовская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   15. МУЗ "Октябрьская центральная районная
   больница" - 1 шт.

Низкотемпературное
   холодильное
   оборудование

12

1. ГУЗ "Пермская краевая станция   переливания
   крови" - 5 шт.
   2. МУЗ "Кунгурская станция переливания крови"
   - 2 шт.
   3. МУЗ "Городская больница N 2", г. Соликамск
   - 1 шт.
   4. Отделение переливания крови ММУ
   "Верещагинская районная больница" - 1 шт.
   5. Отделение переливания крови МУЗ
   "Центральная районная больница", г. Лысьва - 1
   шт.
   6. Отделение переливания крови МЛПУ
   "Центральная городская больница г. Чайковского
   с прилегающей территорией" - 1 шт.
   7. Отделение переливания крови МУЗ
   "Центральная районная больница", г. Чусовой -
   1 шт.

Сухожаровой шкаф

19

1. ММУ "Ильинская центральная   районная
   больница" - 1 шт.
   2. ММУ "Куединская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   3. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.
   4. ГУЗ "Пермский краевой онкологический
   диспансер" - 1 шт.
   5. МУЗ "Пермская городская станция скорой
   медицинской помощи" - 1 шт.
   6. МЛПУ "Центральная городская больница
   г. Чайковского с прилегающей территорией" - 1
   шт.
   7. ГУЗ "Пермский краевой центр по профилактике
   и борьбе со СПИДом и инфекционными
   заболеваниями" - 5 шт.
   8. ГУЗ "Ордена "Знак Почета" Пермская краевая
   клиническая больница" - 1 шт.
   9. ММУ "Александровская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   10. ММУ "Сивинская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   11. МУЗ "Городская клиническая больница N 4",
   г. Пермь - 1 шт.
   12. МУЗ "Краевая клиническая инфекционная
   больница N 1", г. Пермь - 1 шт.
   13. МУЗ "Городская больница N 1", г. Березники
   - 1 шт.
   14. МУЗ "Краснокамская городская больница" - 1
   шт.
   15. ГУЗ "Краевая детская клиническая
   больница" - 1 шт.

Центрифуга
   рефрижераторная

2

ГУЗ "Пермская краевая станция   переливания
   крови" - 2 шт.

Запаиватель трубок
   гемаконов

1

МУЗ "Городская больница N 1",   г. Березники - 1
   шт.

5. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию

подпрограммы

Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию подпрограммы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий, исполнителей подпрограммы и по территориям края.

Общая потребность финансового обеспечения подпрограммы на 2004-2008 годы определена в сумме 63356,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 63356,0 тыс. рублей.

Выделено ассигнований за весь период реализации подпрограммы 59424,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 59424,7 тыс. рублей.

Фактически израсходовано (кассовые расходы) на выполнение мероприятий 59253,61 тыс. рублей от выделенных ассигнований, в том числе за счет средств областного бюджета - 59253,61 тыс. рублей, или 99,7% от выделенных ассигнований.

За весь период реализации подпрограммы не удалось освоить финансовые средства краевого бюджета (171,09 тыс. рублей).

Причины неосвоения финансовых средств краевого бюджета:

1. 166,49 тыс. рублей - экономия средств сложилась за счет снижения цен в результате проведения конкурсов, котировок;

2. 4,6 тыс. рублей - своевременно не представлены документы поставщиком на оплату гласперленового стерилизатора, оплата будет произведена в 2009 году.

Данные о финансировании мероприятий подпрограммы представлены в приложениях 1 и 2 к настоящему отчету.

6. Оценка уровня достижения показателей эффективности

реализации подпрограммы "Предупреждение распространения

в Пермской области заболевания, вызываемого вирусом

иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)"

N
   п/п

Система   показателей
   оценки эффективности

Наименование
   мероприятия
   Программы

Фактическое
   значение
   показателя
   в момент
   разработки
   Программы

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.1. "Предупреждение   распространения в Пермской области заболевания, вызываемого вирусом   иммунодефицита человека
   (АНТИ-ВИЧ/СПИД)"

Предупреждение
   распространения на
   территории области
   ВИЧ-инфекции

П.п. 1.1,
   2.1, 2.2,
   2.3, 3.1,
   3.2, 4.1,
   4.2, 4.3,
   4.4, 4.5,
   4.6, 5.1,
   5.2, 5.3,
   6.1, 6.2,
   6.3, 6.4,
   п. 2.7

На
   24.10.2003
   вновь
   выявлено
   615
   человек,
   показатель
   заболевае-
   мости -
   21,7 на 100
   тыс.

545
   сл.
   (19,5
   на
   100
   тыс.)

563
   сл.
   (20,2
   на 100
   тыс.)

460
   сл.
   (16,5
   на
   100
   тыс.)

626
   сл.
   (22,5
   на 100
   тыс.)

502
   сл.
   (18,2
   на
   100
   тыс.)

695
   сл.
   (26,4
   на 100
   тыс.)

703
   сл.
   (25,5
   на 100
   тыс.)

954
   сл.
   (34,5
   на 100
   тыс.)

914
   сл.
   (33,1
   на 100
   тыс.)

1332
   сл.
   (48,1
   на 100
   тыс.)

Повышение уровня
   информированности
   населения области по
   проблеме ВИЧ-инфекции
   и формирование
   стереотипов
   безопасного поведения

П.п. 2.1,
   2.2, 2.3,
   4.4, 6.2,
   6.3, п. 2.7

Уровень
   информиро-
   ванности
   населения
   по проблеме
   ВИЧ-
   инфекции по
   результатам
   выборочного
   анкетирова-
   ния - 64,4%

Не
   про-
   води-
   лось
   ввиду
   отсут-
   ствия
   финан-
   сиро-
   вания

Снижение скорости
   прогрессирования
   заболевания у больных
   ВИЧ-инфекцией

   Уменьшение риска
   заражения детей,
   рожденных от ВИЧ-
   инфицированных
   матерей

П.п. 1.1,
   3.1, 3.2,
   4.2, 4.3, 6.4

Удельный
   вес больных
   с 3-4-й
   стадиями
   заболевания
   составил
   1,7%
   В настоящее
   время риск
   заражения
   детей,
   рожденных
   от ВИЧ-
   инфициро-
   ванных
   матерей,
   заражено
   ВИЧ - 37,7%

4,4%

   30%

3,4%

   4,3%

6,8%

   28%

6,0%

   4,5%

13,6%

   26%

13,5%

   3,5%

20,0%

  24%

17,5%

   3,16%

33,0%

   22%

5,03%

   3,0%

Предупреждение
   внутрибольничного
   инфицирования
   ВИЧ-пациентов и
   медперсонала ЛПУ

П.п. 1.2,
   4.3, 4.4,
   4.5, 4.6,
   5.1, 5.2,
   5.3, 6.1,
   6.2, 6.3,
   6,4, п. 2.7

На
   территории
   области
   зарегистри-
   рован 1
   случай
   внутриболь-
   ничного
   заражения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Повышение
   профессионального
   уровня специалистов
   заинтересованных
   служб и ведомств по
   проблеме ВИЧ-инфекции

П.п. 6.2,
   6.3, 6.4,
   п. 2.7

Средний
   уровень
   знаний
   врачей по
   проблеме
   ВИЧ-
   инфекции по
   результатам
   выборочного
   анкетирова-
   ния - 72,5%

7. Выводы о целесообразности разработки очередной областной

целевой программы

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Пермском крае находится в концентрированной стадии. К 2009 году 80% всех ВИЧ-инфицированных в крае - потребители инъекционных наркотиков (ПИН). Выражена тенденция выхода эпидемии за пределы уязвимых групп в широкие слои населения, распространение ВИЧ-инфекции происходит половым путем.

Распространение ВИЧ вызывает многофакторное деструктивное воздействие на социальную и экономическую жизнь общества. Экономический ущерб от эпидемии обусловливается уменьшением рабочей силы, ухудшением качества труда, увеличением неработающей части населения, возрастанием пенсионной нагрузки на работающих, увеличением затрат в области здравоохранения (косвенный экономический ущерб одного случая ВИЧ-инфекции, с учетом методики д.м.н. ЦНИИ эпидемиологии И.Л.Шахалиной (г. Москва), составляет 96 тыс. рублей в год, а антиретровирусное лечение 1 пациента в год обходится в сумму 150-200 тыс. рублей).

В целях ограничения распространения заболеваемости ВИЧ-инфекцией необходимо создание краевой профилактической программы, основанной на всеобщей информированности населения по проблеме ВИЧ/СПИД, при взаимодействии всех заинтересованных служб и ведомств, работу которых можно объединить данной Программой.

Раздел II. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ "НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ

С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия подпрограммы

и после ее завершения

Целями подпрограммы являлись: стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера в Пермской области, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение продолжительности жизни больных с заболеваниями социального характера.

Ситуация в Пермской области на период разработки подпрограммы характеризовалась напряженностью эпидемиологических показателей по туберкулезу.

Ежегодно регистрировался рост заболеваемости преимущественно за счет больных, выявленных при обращении за медицинской помощью. При этом темпы роста заболеваемости деструктивным туберкулезом в 2,3 раза превышали ее общий рост. Ежегодно увеличивалась смертность - только за 2 предшествующих разработке подпрограммы года ее показатель возрос на 16%. Основной причиной позднего выявления туберкулеза явилось длительное отсутствие профилактических обследований. Значительным препятствием к активизации выявления туберкулеза служило техническое состояние рентгенологического оборудования и крайний дефицит современной аппаратуры для выявления микобактерий туберкулеза.

Представляли собой помеху в стабилизации эпидемической ситуации и неудовлетворительные материально-техническая и лечебно-диагностическая базы противотуберкулезных учреждений, что препятствовало достижению высоких показателей лечения.

Направления реализации подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пермской области" предполагалось осуществлять в системе здравоохранения и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В системе здравоохранения развитие материально-технической базы противотуберкулезной службы предусматривало дооснащение и переоснащение противотуберкулезных учреждений медицинским оборудованием, совершенствование системы подготовки кадров.

Лечебно-профилактические мероприятия, связанные с предупреждением заболеваний туберкулезом, направлены на защиту от туберкулеза детей путем специфической вакцинации и ревакцинации, повышение санитарной грамотности населения.

Приоритетными направлениями в совершенствовании выявления и диагностики туберкулеза являются:

1) активное выявление туберкулеза у детей с применением туберкулинодиагностики;

2) определение состава групп риска заболевания туберкулезом с учетом медико-биологических и социальных факторов;

3) внедрение цифровой лучевой техники;

4) обследование в учреждениях общей лечебной сети лиц, обратившихся за помощью с жалобами или симптомами, подозрительными в отношении туберкулеза, с применением лучевых и бактериологических (микроскопия) методов;

5) повышение качества микробиологической диагностики туберкулеза путем переоснащения лабораторного оборудования, подготовки кадров.

Основными направлениями в организации лечения являются:

1. Обеспечение лечебных учреждений современными противотуберкулезными препаратами, в том числе для лечения лекарственно-резистентных форм туберкулеза.

2. Осуществление повсеместного перехода к унифицированным схемам лечения, определенным для соответствующих категорий больных.

3. Обеспечение этапности оказания стационарной помощи в соответствии с профилями больных.

4. Повышение качества фтизиохирургической помощи.

Проведение противотуберкулезных мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы предусматривало совершенствование и внедрение новых методов, повышение объема и качества профилактики и лечения туберкулеза у подозреваемых, обвиняемых и осужденных, обучение медицинского персонала, решение вопросов организации профилактических и лечебных мероприятий среди сотрудников.

Результаты после завершения подпрограммы:

1) увеличение охвата профилактическими осмотрами населения на туберкулез с 63,0 до 67,4%;

2) повышение выявляемости туберкулеза с 0,85 до 0,95 на 1000 обследованных флюорографическим методом, или на 11,8%;

3) сокращение удельного веса деструктивных больных в структуре заболеваемости туберкулезом взрослых с 46,8% до 41,6%;

4) улучшение структуры детской заболеваемости: рост удельного веса активно выявленных детей с 44,4 до 68,6%, отсутствие деструктивных форм заболевания у детей;

5) снижение числа случаев смерти от туберкулеза на 9,3%, в том числе в год выявления заболевания и диагностированных посмертно - на 7,0%;

6) сокращение численности контингентов активных больных на 30,2%, распространенности туберкулеза - на 25,0%;

7) повышение показателя эффективности лечения по критерию закрытия полости распада с 59,1 до 62,5%;

8) увеличение уровня клинического излечения больных в 1,5 раза;

9) сокращение числа инвалидов в связи с заболеванием туберкулезом на 26,0%, в том числе впервые признанных инвалидами - на 31,7%.

2. Оценка степени достижения целей и задач подпрограммы

Основная цель подпрограммы - стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу с привлечением необходимого минимума материально-технических ресурсов.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1) укрепление и развитие материально-технической базы фтизиатрической службы межрайонных специализированных центров оказания фтизиатрической помощи;

2) проведение и совершенствование мероприятий по профилактике и своевременному выявлению и диагностике туберкулеза;

3) обеспечение современного уровня лечения больных туберкулезом;

4) совершенствование лечебно-профилактических мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации;

5) повышение квалификации медицинских кадров фтизиатрической службы.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

За 5-летний период реализации подпрограммы значительно улучшилось обеспечение лечебно-профилактических учреждений медицинской техникой и оборудованием для диагностики и выявления туберкулеза.

Возросло не только количество единиц данной аппаратуры, но и произошла ее существенная модернизация - значительно увеличилось число современного малодозного цифрового флюорографического оборудования и бинокулярных микроскопов. Так, доля цифровых флюорографов в общем их числе составила в 2008 году 45,4%, в то время как в 2002 году их не было вообще. Цифровыми являются 80,0% передвижных флюорографов (12 из 15) и 41,3% стационарных (52 из 126). За счет обновления флюорографической техники доля эксплуатируемой более 10 лет техники снизилась с 62,9 до 31,2%. Доля бинокулярных микроскопов в общем числе аппаратуры для микробиологических исследований составила 57,7%, увеличившись в 1,7 раза.

Результатом переоснащения диагностической базы лечебно-профилактических учреждений явилось улучшение показателей активного выявления туберкулеза среди взрослого населения: при снижении численности взрослых за отчетный период более чем на 90 тыс. человек привлечено к флюорообследованиям на 39 тыс. человек больше, чем в 2002 году, при этом охват профосмотрами возрос с 63,0 до 67,4%. Показатель выявляемости туберкулеза на флюорографии увеличился с 0,85 до 0,95 на 1000 обследованных, или на 11,8%. За 5-летний период число случаев активного выявления туберкулеза выросло на 14,0%, параллельно с этим количество больных, выявленных при обращении, сократилось на 12,4%.

Улучшился показатель своевременности выявления туберкулеза: доля деструктивных форм заболевания среди взрослых сократилась с 46,8 до 41,6%, а абсолютное число этих больных - на 9,4% (с 993 до 900 человек). Одновременно с этим на 12,0% возросло число случаев своевременной диагностики ограниченных форм туберкулеза.

Активизация работы по выявлению туберкулеза, улучшение как количественных, так и качественных ее показателей привели к увеличению числа зарегистрированных случаев заболеваний среди взрослого населения (на 46 человек - с 2231 в 2002 году до 2277 в 2008 году). При этом больных, выявленных активно, стало больше на 171 человек, а диагностированных своевременно - на 135 человек. Таким образом, рост заболеваемости взрослых с 98,7 до 105,0 на 100 тыс. населения, или на 6,4%, целиком обусловлен улучшением качества активного выявления туберкулеза.

О повышении уровня бактериологической диагностики туберкулеза свидетельствует увеличение показателя соотношения числа бациллярных и деструктивных больных (с 111,4% в 2002 году до 123,9% в 2008 году, или на 11,2%). Среднероссийский показатель за этот период возрос на 6,7% - с 94,0 до 100,3%, а его уровень - в 1,2 раза ниже среднего показателя по Пермскому краю.

Заболеваемость детей за отчетный период увеличилась с 7,0 до 8,1 на 100 тыс. населения, или на 15,7%. При этом количество выявленных больных детей снизилось с 36 до 35 человек, при этом общая численность детского населения в Пермском крае сократилась за 5-летний период на 16,2%, или на 82,4 тыс. человек, что и обусловило не снижение, а рост показателя.

Значительно улучшилась структура детской заболеваемости по показателям, характеризующим качество активного выявления туберкулеза: доля детей, выявленных при профилактических обследованиях, увеличилась с 44,4% в 2002 году до 68,6% в 2008 году. Абсолютное число детей, выявленных активно, возросло на 8 человек, выявленных при обращении, напротив, снизилось на 9 человек. Не зарегистрировано детей с деструктивным туберкулезом (2002 год - 1 случай, или 3,7% в структуре заболеваемости детей с туберкулезом органов дыхания).

Уровень заболеваемости туберкулезом детей практически соответствует целевому значению (8,0 на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости при общей напряженности эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Пермском крае ежегодно ниже среднероссийского в 1,5-2,0 раза благодаря вполне удовлетворительному качеству профилактики и выявления заболевания среди этой возрастной категории населения: ежегодно обследуется с применением туберкулинодиагностики 97-98% детей (2008 год - 99,2%), консультируется фтизиатром 93-94% подлежащих осмотру детей (2008 год - 95,2%), ревакцинируется БЦЖ 97-98% туберкулиноотрицательных детей декретированного возраста.

Смертность от туберкулеза постоянного населения по итогам 2008 года - 17,6 на 100 тыс. населения, что выше целевого показателя (16,5) на 6,7%, однако ниже уровня 2002 года на 2,2%. При этом абсолютное число случаев смерти сократилось с 529 до 480 человек, или на 9,3%. Необходимо отметить, что при расчете целевого показателя не предусматривалась выраженная отрицательная динамика демографических показателей территории. Вместе с тем, при сохранении среднегодовой численности населения в 2002-2003 гг. фактический уровень смертности вполне соответствовал бы контрольному - 16,4-16,5 на 100 тыс. населения.

Улучшилась структура смертности по показателям, характеризующим качество активного выявления и лечения больных, - число случаев смерти до года наблюдения фтизиатром и диагностированных посмертно сократилось на 7,0% (со 142 до 132 человек), а летальность первичных больных от туберкулеза - на 13,0% (с 4,6 до 4,0%).

Возросли показатели эффективности лечения больных, что во многом обусловлено улучшением оснащенности диагностической и лечебной аппаратурой противотуберкулезных диспансеров, модернизацией и переоснащением материально-технической базы легочно-хирургического отделения ГУЗ "Краевой противотуберкулезный клинический диспансер N 1 "Фтизиопульмонология", г. Пермь. Эффективность лечения первичных больных увеличилась по критерию закрытия полости распада с 59,1 до 62,5%, по критерию прекращения бактериовыделения - с 75,9 до 80,0%. При этом доля оперированных в год выявления деструктивных больных увеличилась в 1,2 раза - с 4,1 до 5,1%, а у каждого девятого полость закрыта к концу основного курса с применением хирургических методов.

Уровень клинического излечения вырос в 1,5 раза (с 21,2 до 31,2%), абациллирования контингентов - в 1,4 раза (с 27,6 до 39,2%). Влияние хирургических методов лечения на оздоровление контингентов увеличилось в 1,5 раза (с 3,8 до 5,7%). Доля сложных оперативных пособий в общем числе хирургических вмешательств выросла на 12,4% (с 31,4% в 2002 году до 35,3% в отчетном), при среднероссийском показателе 18-19%.

Все это привело к сокращению численности контингентов больных туберкулезом в Пермском крае на 2716 человек, или на 30,2% (2002 год - 8975 человек, 2008 год - 6259 человек). При этом число деструктивных больных уменьшилось на 320 человек, больных фиброзно-кавернозным туберкулезом - на 171 человек. Вследствие этого показатель распространенности туберкулеза в крае сократился на 25,0% (с 306,9 до 230,2 на 100 тыс. человек), в том числе деструктивного - на 4,9% (с 94,7 до 90,1 на 100 тыс. человек), фиброзно-кавернозного - на 13,2% (с 30,4 до 26,4 на 100 тыс. человек), бациллярного - на 16,6% (с 117,8 до 98,3 на 100 тыс. человек).

Существенно снизилось число инвалидов в связи с заболеванием туберкулезом: в целом - на 846 человек, или на 26,0% (с 3249 до 2403 человек), в том числе признанных инвалидами впервые - на 329 человек, или на 31,7% (с 1039 до 710 человек).

3. Механизм реализации и организации управления

подпрограммой

Государственный заказчик подпрограммы - администрация Пермской области.

Исполнители подпрограммы - управление здравоохранения Пермской области, управление по фармацевтической деятельности и производству лекарств Пермской области, департамент образования Пермской области, Главное управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Пермской области (далее - ГУИН МЮ РФ по Пермской области), органы местного самоуправления.

Участники подпрограммы - областной центр медицинской профилактики, областной противотуберкулезный клинический диспансер "Фтизиопульмонология", Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Пермской области, хозяйствующие субъекты различных форм собственности (на конкурсной основе).

Распорядитель бюджетных средств, выделяемых на финансирование подпрограммы, - управление здравоохранения Пермской области.

4. Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Основные направления реализации подпрограммы, по которым осуществлялось финансирование и освоение денежных средств.

4.1. Совершенствование специфической профилактики, выявления и лечения туберкулеза.

4.2. Оснащение лечебно-профилактических учреждений общемедицинской сети:

передвижными цифровыми флюорографами;

бинокулярными микроскопами.

Выделено ассигнований 21483,2 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы) на выполнение мероприятий - 19241,2 тыс. рублей.

4.3. Оснащение межрайонных центров лечения туберкулеза, противотуберкулезных диспансеров и отделений в городах Березники, Губаха, Кизел, Краснокамск, Кунгур, Кудымкар, Лысьва, Соликамск, Пермь, Чайковский, Чусовой. Выделено ассигнований 34907,3 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 33842,6 тыс. рублей.

4.4. Оснащение областного центра лечения первичных больных деструктивным туберкулезом в составе областного диспансера "Фтизиопульмонология" лечебно-диагностической аппаратурой и оборудованием.

Выделено ассигнований 12978,9 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 12560,8 тыс. рублей.

4.5. Оснащение противотуберкулезных диспансеров компьютерной техникой для создания полноценной локальной компьютерной сети для участия в российском эпидмониторинге туберкулеза.

Выделено ассигнований 505,1 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 470,7 тыс. рублей.

4.6. Капитальный ремонт терапевтического корпуса областного диспансера "Фтизиопульмонология".

Выделено ассигнований 4304,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 4266,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 4266,8 тыс. рублей.

4.7. Капитальный ремонт и реконструкция Краснокамского противотуберкулезного диспансера.

Выделено ассигнований 2000,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 1981,9 тыс. рублей.

4.8. Приобретение источников бесперебойного электрообеспечения диспансеров.

Выделено ассигнований 1650,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 1650,0 тыс. рублей.

4.9. Повышение квалификации кадров фтизиатрической службы.

4.10. Подготовка волонтеров по профилактике туберкулеза для ГУИН МЮ РФ по Пермской области.

Выделено ассигнований 150,0 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 150,0 тыс. рублей. Профинансировано (кассовые расходы на выполнение мероприятий) - 148,1 тыс. рублей.

С целью повышения уровня оснащенности современным медицинским оборудованием для выявления и лечения туберкулеза приобретены (таблица 2):

Таблица 2

N
   п/п

Вид   оборудования

Коли-
   чество

Поставлено в учреждения

2

3

4

Рентгенодиагностические
   комплексы на 3 рабочих
   места

8

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.
   2. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 2", г. Пермь - 1 шт.
   3. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 3", г. Березники - 1 шт.
   4. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 4", г. Губаха - 1 шт.
   5. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 7", г. Лысьва - 1 шт.
   6. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 8", г. Соликамск - 1 шт.
   7. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 10", г. Чусовой - 1 шт.
   8. ГУЗ "Коми-Пермяцкий окружной
   противотуберкулезный диспансер", г. Кудымкар -
   1 шт.

Цифровой флюорограф

1

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный диспансер
   N 8", г. Соликамск - 1 шт.

Передвижной цифровой
   малодозовый флюорограф

4

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный диспансер
   N 9", г. Чайковский - 1 шт.
   2. МУЗ "Ильинская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   3. МУЗ "Кишертская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   4. МУЗ "Центральная районная больница
   Пермского района" - 1 шт.

Система ультразвуковая
   диагностическая

5

1. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.
   2. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 3", г. Березники - 1 шт.
   3. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 9", г. Чайковский - 1 шт.
   4. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 10", г. Чусовой - 1 шт.
   5. ГУЗ "Коми-Пермяцкий окружной
   противотуберкулезный диспансер", г. Кудымкар -
   1 шт.

Бронхофиброскоп

4

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 2 шт.
   2. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 5", г. Краснокамск - 1 шт.
   3. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 7", г. Лысьва - 1 шт.

Люминесцентный
   бинокулярный микроскоп

5

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 2 шт.
   2. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 5", г. Краснокамск - 1 шт.
   3. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 10", г. Чусовой - 1 шт.
   4. МУЗ "Центральная городская больница",
   г. Чайковский - 1 шт.

Люминесцентный
   микроскоп для
   бактериологической и
   серологической
   лаборатории

3

1. ГУЗ "Краевой кожно-венерологический
   диспансер N 1", г. Пермь - 3 шт.

80

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 5 шт.
   2. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 6", г. Кунгур - 1 шт.
   3. МУЗ "Городская больница N 1", г. Березники
   - 4 шт.
   4. МУЗ "Кунгурская центральная городская
   больница" - 11 шт.
   5. МУЗ "Кыласовская районная больница" - 1 шт.
   6. МУЗ "Ленская районная больница" - 1 шт.
   7. МУЗ "Сергинская районная больница" - 1 шт.
   8. МУЗ "Городская больница", г. Лысьва - 4 шт.
   9. МУЗ "Центральная городская больница",
   г. Чайковский - 2 шт.
   10. МУЗ "Городская больница", г. Чусовой - 4
   шт.
   11. МУЗ "Бардымская центральная районная
   больница" - 2 шт.
   12. МУЗ "Березовская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   13. Б.-Сосновская ММУ "Больница" - 3 шт.
   14. МУЗ "Верещагинская центральная районная
   больница" - 2 шт.
   15. МУЗ "Горнозаводская центральная районная
   больница" - 3 шт.
   16. МУЗ "Добрянская центральная городская
   больница" - 7 шт.
   17. МУЗ "Куединская центральная районная
   больница" - 2 шт.
   18. МУЗ "Октябрьская центральная районная
   больница" - 6 шт.
   19. МУЗ "Осинская центральная районная
   больница" - 6 шт.
   20. МУЗ "Ординская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   21. МУЗ "Оханская центральная районная
   больница" - 2 шт.
   22. МУЗ "Пермская центральная районная
   больница" - 2 шт.
   23. МУЗ "Суксунская центральная районная
   больница" - 2 шт.
   24. МУЗ "Чердынская центральная районная
   больница" - 2 шт.
   25. ГУЗ "Коми-Пермяцкий окружной
   противотуберкулезный диспансер", г. Кудымкар -
   5 шт.

Проявочный автомат

1

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 5 шт.

Проявочная машина

3

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 3 шт.

Большой торакальный
   набор хирургических
   инструментов

1

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.

Аппарат
   электрохирургический

1

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.

Электроотсос
   хирургический

10

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 10 шт.

Аппарат искусственной
   вентиляции легких

1

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.

Универсальный аппарат
   искусственной
   вентиляции легких

1

1. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.

Аппарат ингаляционного
   наркоза

1

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.

Дефибриллятор

1

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.

Стол операционный

1

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.

Монитор жизненно важных
   функций

1

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.

Аппарат для
   плазмофереза

1

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 1 шт.

Тележки для перевозки
   пациентов

4

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 4 шт.

Комплект компьютерной
   техники

16

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 7 шт.
   2. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 4", г. Губаха - 1 шт.
   3. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 5", г. Краснокамск - 1 шт.
   4. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 9", г. Чайковский - 1 шт.
   5. МУЗ "Березовская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   6. МУЗ "Очерская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   7. МУЗ "Усольская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   8. МУЗ "Уинская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   9. МУЗ "Чердынская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   10. МУЗ "Городская клиническая поликлиника
   N 6", г. Пермь - 1 шт.

Генераторная установка
   резервного
   электроснабжения

10

1. ГУЗ "Краевой   противотуберкулезный
   клинический диспансер N 1
   "Фтизиопульмонология", г. Пермь - 2 шт.
   2. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 3", г. Березники - 1 шт.
   3. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 4", г. Губаха - 1 шт.
   4. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 5", г. Краснокамск - 1 шт.
   5. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 6", г. Кунгур - 1 шт.
   6. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 7", г. Лысьва - 1 шт.
   7. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 8", г. Соликамск - 1 шт.
   8. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 9", г. Чайковский - 1 шт.
   9. ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер
   N 10", г. Чусовой - 1 шт.

5. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию

подпрограммы

Общая потребность финансового обеспечения подпрограммы на 2004-2008 годы определена в сумме 81483,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 81293,5 тыс. рублей;

муниципального бюджета - 190,4 тыс. рублей.

Выделено ассигнований за весь период реализации подпрограммы 77978,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 77978,5 тыс. рублей.

Фактически израсходовано от выделенных ассигнований 74194,22 тыс. рублей, 95,1% выделенных ассигнований, в том числе за счет средств областного бюджета - 74194,22 тыс. рублей.

Процент освоения денежных средств - 95,1% от суммы выделенных ассигнований. Не удалось освоить 3784,3 тыс. рублей краевого бюджета.

Причины неосвоения финансовых средств краевого бюджета:

1. Наличие экономии средств в сумме 3366,18 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур.

2. Неприобретение гематологического анализатора и комплекта рабочего места стоматолога на планируемую сумму 418,10 тыс. рублей по причине признания конкурса несостоявшимся (несоответствие конкурсных заявок требованиям конкурсной документации).

Данные о финансировании мероприятий подпрограммы представлены в приложениях 3 и 4 к настоящему отчету.

6. Оценка уровня достижения показателей эффективности

реализации подпрограммы "Неотложные меры борьбы

с туберкулезом в Пермской области"

N
   п/п

Система   показателей
   оценки эффективности

Наименование
   мероприятия
   Программы

Фактическое
   значение
   показателя
   в момент
   разработки
   Программы

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2.2. "Неотложные меры борьбы с   туберкулезом в Пермской области"

Снижение
   заболеваемости
   туберкулезом
   взрослого населения

Совершенство-
   вание
   выявления и
   лечения
   туберкулеза
   (п.п. 1.3-
   1.13).
   Совершенство-
   вание лечебно-
   профилакти-
   ческих
   мероприятий в
   учреждениях
   уголовно-
   исполнительной
   системы МЮ РФ
   по Пермской
   области
   (п.п. 3.1-3.4)

98,7 на 100
   тыс.

94,0
   на
   100
   тыс.

110,8
   на 100
   тыс.

92,0
   на
   100
   тыс.

108,1
   на 100
   тыс.

88,0
   на
   100
   тыс.

112,9
   на 100
   тыс.

86,0
   на 100
   тыс.

100,1
   на 100
   тыс.

85,0
   на 100
   тыс.

105,0
   на 100
   тыс.

Стабилизация
   заболеваемости
   туберкулезом детей

Совершенство-
   вание
   специфической
   профилактики,
   выявления и
   лечения
   туберкулеза
   (п.п. 1.1-
   1.11)

7,06 на 100
   тыс.

не
   более
   10,0
   на
   100
   тыс.

10,6
   на 100
   тыс.

не
   более
   10,0
   на
   100
   тыс.

8,2 на
   100
   тыс.

не
   более
   9,0
   на
   100
   тыс.

10,9
   на 100
   тыс.

не
   более
   9,0 на
   100
   тыс.

4,8 на
   100
   тыс.

не
   более
   8,0 на
   100
   тыс.

8,1
   на 100
   тыс.

Снижение смертности
   от туберкулеза

Совершенство-
   вание
   выявления и
   лечения
   туберкулеза
   (п.п. 1.3,
   1.5, 1.8-1.12)
   Повышение
   квалификации
   кадров фтизиа-
   трической
   службы
   (п.п. 2.1-2.4)

18,0 на 100
   тыс.

18,5
   на
   100
   тыс.

20,3
   на 100
   тыс.

17,8
   на
   100
   тыс.

24,6
   на 100
   тыс.

17,5
   на
   100
   тыс.

19,9
   на 100
   тыс.

17,0
   на 100
   тыс.

17,7
   на 100
   тыс.

16,5
   на 100
   тыс.

17,6
   на 100
   тыс.

7. Выводы о целесообразности разработки очередной

краевой целевой программы

За годы реализации мероприятий подпрограммы улучшилось качество оказания противотуберкулезной помощи, о чем свидетельствует рост показателей эффективности выявления и лечения туберкулеза.

Возросли охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез и выявляемость туберкулеза при флюорографии.

Несмотря на то, что контрольный целевой показатель заболеваемости взрослых превышен на 23,5%, существенно изменилась его структура: значительно увеличились как доля, так и абсолютное число активно и своевременно выявленных больных.

Практически достигнут контрольный целевой показатель заболеваемости туберкулезом детей при выраженном улучшении его структуры.

Планируемое снижение показателя смертности составляло 8,3%, между тем абсолютное число умерших сократилось на 9,3%. Несмотря на это контрольный показатель оказался превышенным на 6,7%, что объясняется значительным сокращением численности населения. Одновременно улучшилась структура смертности по показателям, характеризующим качество активного выявления туберкулеза, снизилась летальность первичных больных.

Повышение качества лечения, активизация хирургических методов оздоровления контингентов больных способствовали снижению распространенности туберкулеза на территории края, в том числе наиболее эпидемически опасного - бациллярного и деструктивного. Сократилось число инвалидов в связи с заболеванием туберкулезом. Все это свидетельствует об эффективности реализации мероприятий подпрограммы.

Вместе с тем, напряженность эпидемической ситуации в Пермском крае остается высокой, уровень основных эпидемических показателей ежегодно превышает среднероссийский: заболеваемость постоянно проживающего населения - на 20-30%, болезненности и смертности - на 15-20%. Ежегодно усугубляется проблема туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и организации его лечения.

Остаются неудовлетворительными материально-техническая база и размещение коечного фонда большинства противотуберкулезных учреждений.

Нуждается в дальнейшем совершенствовании организация профилактики и выявления туберкулеза.

Сложившаяся социально-экономическая ситуация может существенно осложнить течение эпидемического процесса и привести к значительному ухудшению эпидемической обстановки по туберкулезу.

Все это требует принятия дополнительных мер по сдерживанию распространения туберкулеза на территории края в рамках краевой целевой программы борьбы с туберкулезом.

Раздел III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия подпрограммы

и после ее завершения

Необходимость разработки и реализации подпрограммы определялась острой нуждаемостью преодоления негативных тенденций в организации медицинской помощи населению города Перми и Пермской области, страдающему сахарным диабетом и его осложнениями, а также улучшением показателей состояния здоровья этой группы населения.

На период разработки подпрограммы ситуация в Пермской области характеризовалась следующими негативными моментами.

1. Широкое распространение заболевания, принявшего характер неинфекционной эпидемии. По состоянию на 01.01.2003 в области 36859 больных сахарным диабетом, из них 278 детей, больных сахарным диабетом типа 1 (инсулинозависимым) - 314, сахарным диабетом типа 2 (инсулинонезависимым) - 33545.

2. Рост заболеваемости сахарным диабетом за год составлял 7,8%. Ежегодно выявляется более 2000 больных.

3. Низкая выявляемость сахарного диабета (составляла 1,5%).

4. Высокий процент хронических осложнений сахарного диабета сосудистого и метаболического характера (поражения глаз, почек, нервной и сердечно-сосудистой системы, комы), ухудшающих качество жизни больных и приводящих к инвалидности. По данным регистра "Сахарный диабет", на момент разработки подпрограммы в Пермской области 30,8% больных имели группу инвалидности.

5. Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1-го типа составляла 52 года, больных сахарным диабетом 2-го типа - 67 лет.

Однако с 2000 года в ходе выполнения федеральной целевой программы "Сахарный диабет" наметились позитивные тенденции. В Пермской области начался процесс реализации неотложных первоочередных мероприятий.

1. Создана региональная сеть государственного регистра больных сахарным диабетом, контролируется его выполнение.

2. Создана система обучения больных сахарным диабетом. Организованы учебно-методический центр в областной клинической больнице и 49 школ для больных сахарным диабетом в областном центре, городах и районах области; в условиях детской областной больницы - школа для детей и родителей.

3. Подготовлено 24 врача-терапевта из сельских районов и 12 врачей городских терапевтических участков, получивших специализацию по диабетологии. Обучено 32 медицинские сестры, работающие в эндокринологических кабинетах и отделениях.

4. Организован и функционирует на базе областного диабетологического центра оснащенный современным оборудованием кабинет диабетической стопы, развернуты 20 стационарных хирургических коек по лечению ишемических и инфекционных осложнений диабетической стопы, организован специализированный прием врача-окулиста - специалиста по диабетической ретинопатии в специально оснащенном кабинете.

5. Создана современная приоритетная система ведения беременных женщин, страдающих сахарным диабетом.

6. Начата совместная работа с областной больницей N 3 "Центр гемодиализа" по ведению больных с диабетическим гломерулосклерозом.

В результате проведенных мероприятий федеральной целевой Программы достигнуты ощутимые успехи в деле помощи больным сахарным диабетом.

Таким образом, в Пермской области начали создаваться условия для оказания современной, эффективной, адекватной помощи больным сахарным диабетом.

Однако выявляемость заболевания, качество жизни, продолжительность жизни больных оставались низкими. Сахарный диабет был выявлен только у 1,5% населения Пермской области. Тем не менее, многочисленные отечественные и зарубежные эпидемиологические исследования свидетельствуют о среднем уровне заболеваемости 3%.

Сохранялся высокий процент хронических осложнений сахарного диабета сосудистого и метаболического характера. Не имел тенденции к снижению показатель инвалидности. Также в рамках текущего финансирования здравоохранения области дальнейшее развитие диабетологической службы было невозможно.

Реализация подпрограммы "Сахарный диабет" привела к снижению заболеваемости, инвалидизации и смертности населения Пермской области от сахарного диабета и его осложнений, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных сахарным диабетом.

У больных сахарным диабетом достигнута компенсация заболевания в соответствии с методическими рекомендациями "Национальные стандарты оказания помощи больным сахарным диабетом", утвержденными в 2002 году Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Внедрены современные методы контроля за компенсацией сахарного диабета - определение гликированного гемоглобина в межрайонных диабетологических центрах.

Применен скрининг нарушения углеводного обмена в группах риска по сахарному диабету.

Расширено обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля и расходными материалами к ним. Так, на момент разработки подпрограммы "Сахарный диабет" в Пермской области средствами самоконтроля бесплатно обеспечивались только дети. В течение пяти лет средствами самоконтроля и расходными материалами к ним стали обеспечиваться больные сахарным диабетом 1-го типа до 30 лет.

Осуществлено раннее выявление сосудистых осложнений диабета и эффективное их лечение.

В ходе реализации подпрограммы "Сахарный диабет" за отчетный период планомерно формировался менталитет населения, направленный на здоровый образ жизни, предупреждающий возникновение осложнений сахарного диабета.

Достигнут стопроцентный охват обучением больных сахарным диабетом в школах сахарного диабета.

Проведено повышение квалификации врачей-эндокринологов и терапевтов по диабетологии. По данному направлению обучены врачи узких специальностей.

2. Оценка степени достижения целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы являлось комплексное решение проблемы профилактики, лечения сахарного диабета, снижение инвалидизации и смертности от его осложнений.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих основных задач.

1. Разработка и внедрение в практику мер по снижению смертности населения от осложнений сахарного диабета.

2. Внедрение новых технологий диагностики и лечения сахарного диабета.

3. Материально-техническое и кадровое обеспечение медицинской помощи при сахарном диабете.

4. Организация и внедрение комплекса медицинской, трудовой и социальной реабилитации больных сахарным диабетом.

5. Совершенствование системы учета больных диабетом в рамках государственного регистра "Сахарный диабет".

В ходе реализации подпрограммы "Сахарный диабет" достигнуты следующие результаты.

За 5 лет на 5,9 года увеличилась средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2-го типа, что превышает планируемый показатель на 2,9 года. Средняя продолжительность жизни женщин, больных сахарным диабетом 1-го типа, увеличилась до 61 года, то есть на 8 лет. Однако не достигнут прогнозный показатель средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом 1-го типа. Это объясняется более низкой, чем у женщин, приверженностью мужчин к лечению и соблюдению немедикаментозных принципов лечения.

В результате проведенных мероприятий в два раза увеличилась выявляемость сахарного диабета среди населения в городе Перми и Пермском крае. Впервые за последний год снизился темп прироста первично выявленных больных сахарным диабетом на 6%.

Оснащение кабинетов диабетической ретинопатии позволило уменьшить число случаев инвалидности по слепоте у больных сахарным диабетом на 64%.

В 2,6 раза уменьшилось количество ампутаций у больных сахарным диабетом.

Число инсультов у больных сахарным диабетом за отчетный период уменьшилось в 3 раза, количество инфарктов у данной группы больных - в 5 раз.

Внедрение системы обеспечения профилактики осложнений сахарного диабета способствовало формированию менталитета населения, направленного на здоровый образ жизни, предупреждающий возникновение и развитие серьезных последствий этого заболевания.

В целом реализация подпрограммы "Сахарный диабет" позволила возвратить значительную часть населения Пермского края к активной и трудовой деятельности после раннего выявления, своевременного и качественного лечения, проведенных реабилитационных мероприятий; снизить число сердечно-сосудистых осложнений (инсультов и инфарктов), показатели инвалидизации по слепоте и процент ампутаций нижних конечностей, увеличив при этом продолжительность жизни больных сахарным диабетом.

3. Механизм реализации и организации управления

подпрограммой

Государственным заказчиком подпрограммы являлась администрация Пермской области.

Исполнители и участники подпрограммы - управление здравоохранения Пермской области; органы местного самоуправления (по согласованию); государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермская медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации"; областной центр медицинской профилактики; Пермская областная ордена "Знак Почета" клиническая больница; областная детская клиническая больница.

Распорядителем бюджетных средств, выделяемых на финансирование подпрограммы, являлось управление здравоохранения (департамент, Министерство - правопреемники управления) Пермской области, на которое возлагались организация, координация и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы.

Взаимодействие управления здравоохранения области с другими исполнителями подпрограммы осуществлялось путем заключения договоров и соглашений, определяющих взаимные права и обязанности, а также конкретные сроки и объемы финансирования.

Реализация подпрограммы осуществлялась в соответствии с ежегодными планами выполнения программных мероприятий.

4. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам подпрограммы, по территориям

Пермской области

Финансирование основных мероприятий реализации подпрограммы "Сахарный диабет" и освоение денежных средств осуществлялось по следующим направлениям.

4.1. Профилактика, диагностика, лечение сахарного диабета и реабилитация больных с его осложнениями.

4.2. Организация и проведение скрининга по выявлению на ранних стадиях сахарного диабета типа 2.

На выделенные средства приобретены тест-полоски для глюкометров для выявления сахарного диабета на ранних стадиях на сумму 89,700 тыс. рублей, микраль-тест для мониторинга нефропатии для выявления осложнений сахарного диабета на ранних стадиях и предупреждения инвалидности на сумму 199,905 тыс. рублей.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 2650,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 2088,7 тыс. рублей.

4.3. Обучение специалистов - преподавателей школ по сахарному диабету.

Подготовка и издание для медицинских работников новых методических рекомендаций, справочных и информационных материалов по профилактике, диагностике на ранних стадиях сахарного диабета, его осложнений и лечению больных.

В 2006-2007 годах в центре эндокринологии в г. Москве подготовлены 6 врачей-лекторов с целью дальнейшего обучения врачей края организации и проведению школ для больных сахарным диабетом. В амбулаторно-поликлинической сети края функционируют 42 школы для больных сахарным диабетом, обучено 17500 пациентов.

С лекциями для населения выступали профессора Пермской государственной медицинской академии, главный внештатный эндокринолог Пермской области, ведущие эндокринологи края.

Для врачей-терапевтов и эндокринологов ЛПУ края изданы методические рекомендации "Сахарный диабет. Федеральная целевая программа" тиражом 1269 экземпляров. Все изданные материалы распределены и переданы в лечебно-профилактические учреждения края и города.

На данные мероприятия по подпрограмме на 2004-2008 годы было запланировано 80,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 39,9 тыс. рублей.

4.4. Поддержание стабильной работы государственного регистра сахарного диабета Пермской области.

Проводилась работа по совершенствованию учета и регистрации больных сахарным диабетом.

Для поддержания стабильной работы государственного регистра сахарного диабета Пермской области приобретены компьютеры и принтеры в МУ "Осинская центральная районная больница", ММУ "Кишертская центральная районная больница", МУЗ "Ординская центральная районная больница", МУ "Оханская центральная районная больница", МУЗ "Горнозаводская центральная районная больница", ГУЗ "Ордена "Знак Почета" Пермская краевая клиническая больница", МУ "Сивинская центральная районная больница", МУЗ "Карагайская центральная районная больница", ММУ "Верещагинская районная больница", ММУЗ "Кизеловская городская больница", ММУ "Гремячинская центральная городская больница", МЛПУ "Губахинская городская больница", ММУ "Ильинская центральная районная больница", ММУ "Куединская центральная районная больница", ММУ "Чернушинская Центральная районная больница", МУЗ "Нытвенская центральная районная больница". Кроме того, приобретены дискеты.

На реализацию данного мероприятия по подпрограмме на 2004-2008 годы было запланировано 989,4 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 712,1 тыс. рублей.

4.5. Научное обеспечение.

Совершенствование и внедрение совместных методов первичной и вторичной профилактики осложнений сахарного диабета.

Для успешной реализации данного мероприятия подпрограммы приобретены для городского и областного диабетологических центров 4 компьютера, 5 оверхедов и 3 мультимедийных проектора.

С целью внедрения образовательных программ в межрайонных эндокринологических центрах проводились лекции на тему профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета.

В течение 2004-2008 годов продолжалось совершенствование и внедрение современных методов первичной и вторичной профилактики сахарного диабета путем чтения лекций, проведения областных конференций, внедрения современных рекомендаций по ведению больных сахарным диабетом.

В рамках названного мероприятия изданы методические рекомендации для врачей: "Диагностика и лечение сахарного диабета у пожилых пациентов", "Диабет и беременность", "Гипогликемии: дифференциальный диагноз и лечение", "Инсулинотерапия и беременность", "Диабетические комы".

Проведены 10 ежегодных конференций краевого уровня по важнейшим вопросам терапии и диагностики сахарного диабета, 12 круглых столов по проблеме внедрения новых методов лечения и диагностики сахарного диабета. В конференциях принимали участие ведущие специалисты страны. Проведены 10 выездных конференций по проблеме диагностики и лечения сахарного диабета в городах Березники, Чайковский, Чусовой, Краснокамск. Ежегодно 14 ноября в Пермском крае проводится день борьбы с диабетом, утвержденный ООН.

С 2005 года в Пермском крае организована и работает школа-семинар для врачей общей практики, в программу семинаров которой включены вопросы тактики ведения больных с сахарным диабетом.

С 2007 года врачи-эндокринологи края участвуют совместно с врачами США в Программе поэтапного управления сахарным диабетом, разработанной Международным диабетологическим центром (Миннеаполис, США) и зарекомендовавшей себя в ряде стран. В современном медицинском мире США признаны лидерами в лечении сахарного диабета. Опыт этой страны поможет сформировать в Пермском крае современный комплексный подход к ведению и лечению больных сахарным диабетом. Так как масштабы затрат на лечение осложнений сахарного диабета огромны, поэтому использование опыта лечебных учреждений других стран, разработка новой тактики ведения больных, внедрение современных методик лечения является приоритетным направлением здравоохранения Пермского края.

На реализацию данных мероприятий финансовая потребность была определена в сумме 467,4 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 222,12 тыс. рублей.

4.6. Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь в области профилактики, диагностики, лечения больных сахарным диабетом.

4.6.1. Оснащение трех межрайонных диабетологических центров современным медицинским оборудованием и аппаратурой.

С целью повышения уровня оснащенности современным медицинским оборудованием для проведения профилактики осложнений сахарного диабета реализованы следующие мероприятия.

Оснащены 2 кабинета диабетической ретинопатии в МЛПУ "Центральная городская больница г. Чайковского с прилегающей территорией" и ММУ "Городская больница N 3 города Соликамска". На реализацию данных мероприятий финансовая потребность была определена в сумме 3314,2 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 3314,2 тыс. рублей.

Приобретено оборудование в кабинет диабетической стопы в МЛПУ "Центральная городская больница г. Чайковского с прилегающей территорией".

На реализацию данного мероприятия финансовая потребность была определена в сумме 3208,4 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 361,7 тыс. рублей.

Оборудованы кабинеты ангиопатии в МУЗ "Городская больница N 3 города Соликамска" и МУЗ "Краснокамская центральная районная поликлиника".

На реализацию данного мероприятия финансовая потребность была определена в сумме 774,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 774,0 тыс. рублей.

Приобретены анализаторы гликированного гемоглобина в МУЗ "Краснокамская центральная районная поликлиника", МЛПУ "Центральная городская больница города Чайковского с прилегающей территорией" и МУЗ "Городская больница N 3 города Соликамска".

На реализацию данных мероприятий финансовая потребность была определена в сумме 1350,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 1349,5 тыс. рублей.

4.6.2. Оснащение областного диабетологического центра (взрослого и детского).

Оснащены взрослый и детский краевые диабетологические центры в ГУЗ "Ордена "Знак Почета" Пермская краевая клиническая больница" и ГУЗ "Пермская краевая детская клиническая больница".

Для диабетологического центра в ГУЗ "Ордена "Знак Почета" Пермская краевая клиническая больница" приобретено рабочее место для офтальмокоагуляции, витротомическая система, транскутанный многоканальный монитор рО2, анализатор гликированного гемоглобина, глюкосенсор для определения глюкозы крови, кабинет диабетической стопы и офтальмологические линзы.

Для диабетологического центра ГУЗ "Пермская краевая детская клиническая больница" приобретены 2 анализатора гликированного гемоглобина и глюкосенсор для определения глюкозы крови.

На реализацию данного мероприятия финансовая потребность была определена в сумме 11243,4 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 11230,65 тыс. рублей.

4.6.3. Оснащение городского диабетологического центра (взрослого и детского).

Оснащены взрослый и детский городские диабетологические центры в МУЗ "Городская клиническая поликлиника N 5" и МУЗ "Городская детская клиническая больница N 15".

Для диабетологического центра в МУЗ "Городская клиническая поликлиника N 5" приобретено рабочее место для офтальмокоагуляции, анализатор гликированного гемоглобина, глюкосенсор для определения глюкозы крови.

Для диабетологического центра МУЗ "Городская детская клиническая больница N 15" приобретен глюкосенсор для определения глюкозы крови.

На реализацию данного мероприятия финансовая потребность была определена в сумме 2945,5 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 2547,5 тыс. рублей.

4.6.4. Оснащение областного лазерного центра.

Приобретен лазерный офтальмокоагулятор для ГУЗ "Пермская краевая детская клиническая больница".

На реализацию данного мероприятия финансовая потребность была определена в сумме 1847,6 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 1845,9 тыс. рублей.

4.7. Внедрение современных методов лечения и мониторинга больных сахарным диабетом.

4.7.1. Кит-системы глюкагона для экстренной помощи детям с целью предупреждения инвалидности.

Для экстренной помощи детям с гипогликемическими состояниями приобретено 211 упаковок ГлюкоГен 1 мг ГипоКит-системы. Распределены по учреждениям здравоохранения края.

На реализацию данного мероприятия финансовая потребность была определена в сумме 300,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 188,2 тыс. рублей.

4.7.2. Внедрение современного метода для больных с тяжелой формой диабета для подростков и беременных - инсулиновая помпа.

Приобретено 11 помп в комплекте и расходные материалы к ним для больных с тяжелой формой сахарного диабета у подростков и беременных: ГУЗ "Ордена "Знак Почета" Пермская краевая клиническая больница" - 3 помпы, ГУЗ "Пермская краевая детская клиническая больница" - 3 помпы, МУЗ "Городская клиническая поликлиника N 5" - 3 помпы, МУЗ "Городская детская клиническая больница N 15" - 2 помпы.

В соответствии с планом финансирование данного мероприятия составляло 1660,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 794,0 тыс. рублей.

4.7.3. Организация ортопедической помощи больным сахарным диабетом.

На реализацию данного мероприятия финансовая потребность была определена в сумме 4000,0 тыс. рублей. На развитие данного направления средства из федерального бюджета не выделялись.

Однако в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" в ЛПУ Пермского края поступили глюкометры для измерения уровня сахара крови со звуковой выдачей информации для слабовидящих, средства самоконтроля, сахароснижающие препараты и инсулины, а также оборудование для кабинета диабетической стопы.

4.7.4. Обеспечение больных детей санаторно-реабилитационной помощью.

В детском ревматологическом санатории "Орленок" за счет средств бюджета города Перми оздоровлены 109 детей.

5. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию

подпрограммы

Общая потребность финансового обеспечения подпрограммы на 2004-2008 годы определена в сумме 36195,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 30829,90 тыс. рублей;

бюджетов органов местного самоуправления - 1285,2 тыс. рублей;

федерального бюджета - 4000,0 тыс. рублей.

Выделено ассигнований за весь период реализации подпрограммы 25941,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 25941,46 тыс. рублей.

Фактически израсходовано (кассовые расходы) на выполнение мероприятий 25469,17 тыс. рублей от выделенных ассигнований, в том числе за счет средств областного бюджета - 25469,17 тыс. рублей, или 98% от выделенных ассигнований.

За счет средств федерального бюджета в Пермский край поступило сахароснижающих препаратов на общую сумму 16617,9 тыс. рублей.

Исполнение запланированных объемов финансирования подпрограммы в разрезе капитальных и текущих расходов бюджетов представлено в приложении 2 к настоящему отчету.

За весь период реализации подпрограммы не удалось освоить финансовые средства краевого бюджета на 472,29 тыс. рублей по причине экономии в связи с проведением конкурсных процедур.

Данные о финансировании мероприятий подпрограммы представлены в приложениях 5 и 6 к настоящему отчету.

6. Оценка уровня достижения показателей эффективности

реализации подпрограммы "Сахарный диабет"

N
   п/п

Система   показателей
   оценки эффективности

Наименование
   мероприятий
   Программы

Фактическое
   значение
   показателя
   в момент
   разработки
   Программы

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Факт

впервые
   выяв-
   ленные
   за год

общая
   забо-
   левае-
   мость

Средняя
   продолжительность
   жизни больных
   сахарным диабетом
   1-го типа

1.1, 1.2,
   1.3, 2.1,
   3.1, 3.4,
   4.1, 4.2, 4.3

52 года

53

53

53

54

55

55

53

Средняя
   продолжительность
   жизни больных
   сахарным диабетом
   2-го типа

1.1, 1.2,
   1.3, 2.1,
   3.1, 3.4, 4.1

67 лет

67

67

67

69

70

72,9

Число ампутаций ног у
   больных диабетом
   (в % от числа
   взрослых больных)

1.1, 1.2,
   1.3, 2.1,
   3.1, 3.4,
   4.1, 4.2,
   3.3, 3.4, 4.4

4,5

4,5

4,0

3,6

1,7

Число случаев
   инвалидности по
   слепоте у больных
   сахарным диабетом
   (в % от числа больных
   с инвалидностью)

1.1, 1.2,
   1.3, 2.1,
   3.1, 3.5,
   4.1, 4.2,
   3.3, 3.4

2,9

2,4

2,5

2,2

Активное выявление
   диабета среди
   населения

1.2, 1.3,
   2.1, 3.1,
   3.5, 4.1,
   4.2, 4.3

1,5%

1,5

1,7

6,8

9,5

1,9

3,4

2,0

3,2

Число инсультов у
   больных сахарным
   диабетом (в % от
   числа взрослых
   больных)

1.1, 1.2,
   1.3, 2.1,
   3.1, 3.5,
   4.1, 4.2

8,01

8,0

7,8

7,0

0,5

6,5

Число инфарктов у
   больных сахарным
   диабетом (в % от
   числа взрослых
   больных)

1.1, 1.2,
   1.3, 2.1,
   3.1, 3.5,
   4.1, 4.2

5,99

5,9

5,7

5,7

4,9

0,3

4,5

0,3

1

7. Выводы о целесообразности разработки очередной краевой

целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы возможна только через интегрированную оценку социальной, медицинской и экономической эффективности.

В соответствии с опубликованными данными для достижения улучшения социальных показателей необходим значительный временной период, и только через несколько лет по окончании работы по Программе можно в полной мере оценить эффективность реализованных мероприятий.

Несмотря на то, что в ходе реализации мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет" прогнозный показатель продолжительности жизни у больных сахарным диабетом 1-го типа не достигнут, средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1-го типа увеличилась на 2% по сравнению с фактическим значением показателя на момент разработки подпрограммы.

Это является необходимым и достаточным условием для продолжения на территории Пермского края программных методов, направленных на улучшение качества жизни и медицинской помощи больным сахарным диабетом 1-го и 2-го типа.

Раздел IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ

"О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ"

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия подпрограммы

и после ее завершения

Цели разработки и реализации подпрограммы:

1) улучшение и восстановление репродуктивного здоровья населения Пермской области;

2) формирование здорового образа жизни населения Пермской области на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;

3) повышение эффективности оказания медицинской помощи;

4) стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям, передаваемым половым путем;

5) улучшение диагностики заболеваний, передаваемых половым путем, при профилактических осмотрах;

6) повышение квалификации кадрового состава дерматовенерологов.

Ситуация в Пермской области на период разработки подпрограммы.

Несмотря на снижение заболеваемости заболеваниями, передаваемыми половым путем (далее - ЗППП), ситуация в Пермской области на период разработки Программы была достаточно острой. Так, уровень заболеваемости сифилисом в Пермской области превышал уровень заболеваемости в среднем по России (в 1999 году - в 1,49 раза, в 2000 году - в 1,47 раза, в 2001 году - в 1,46 раза, в 2002 году - в 1,4 раза). Удельный вес скрытых форм сифилиса в общей картине заболеваемости имел тенденцию к росту: в 1999 году - 32,5% от всех зарегистрированных случаев сифилиса, в 2000 году - 37,1%, в 2001 году - 41,8%, в 2002 году - 46,3%, что может привести к резервации возбудителя в популяции населения и играть в дальнейшем значительную роль в ухудшении эпидемиологической ситуации. Вместе с тем уровень других ЗППП (например, хламидиоза, урогенитального герпеса) в Пермской области ниже средних показателей по Российской Федерации на 100 тыс. населения: хламидиоза в среднем в 1,5 раза, урогенитального герпеса - в 2,1 раза. Но это не отражает истинную эпидемиологическую ситуацию, так как исходя из общих механизмов передачи ЗППП, уровень заболеваемости ими должен коррелировать с показателями по сифилису, которые на территории Пермской области выше средних по Российской Федерации. Это связано с недостаточной материально-технической базой лабораторий дермато-венерологической службы. Позднее выявление ЗППП и их недостаточная диагностика ведет к возникновению осложнений, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения в целом и прежде всего на репродуктивное, ведущее к ухудшению демографической ситуации в стране.

Направления реализации областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермской области на 2004-2008 годы" в рамках подпрограммы "О мерах по предупреждению в Пермской области дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем":

1. Стабилизация эпидемиологической ситуации по ЗППП в учреждениях уголовно-исполнительной системы (ГУИН).

2. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными препаратами для диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем.

3. Разработка и внедрение новых форм профилактики, диагностики и лечения ЗППП.

4. Оснащение кожно-венерологических учреждений.

5. Организация телефона доверия.

Результаты после завершения подпрограммы.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволила:

снизить заболеваемость ЗППП, в частности, сифилисом - в 1,2 раза (со 160 случаев на 100 тыс. населения до 99,4); гонореей - в 1,5 раза (со 131,9 случая на 100 тыс. населения до 90,9);

увеличить выявляемость хламидиоза на 6,5% (за счет улучшения объема и качества диагностических исследований);

снизить количество осложненных форм сифилиса в 4,5 раза (с 9 до 2 случаев);

снизить количество осложненных форм гонореи в 3 раза (со 154 до 52 случаев);

снизить заболеваемость врожденным сифилисом с 8 до 3 случаев.

2. Оценка степени достижения целей и задач подпрограммы

Целями подпрограммы являлись стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями, передаваемыми половым путем, снижение заболеваемости, снижение числа осложнений.

Достижение указанных целей обеспечивалось решением следующих основных задач.

1. Снижение ЗППП до среднероссийских показателей.

2. Совершенствование организации венерологической службы.

3. Повышение эффективности мероприятий по профилактике и своевременному выявлению заболеваний, передаваемых половым путем.

4. Укрепление материально-технической базы дерматовенерологических учреждений.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В сравнении с 2003 годом заболеваемость сифилисом за 2008 год снизилась в 1,6 раза, гонореей - в 1,5 раза, заболеваемость хламидиозом увеличилась на 6,5% за счет улучшения объема и качества диагностических исследований. За 2008 год количество осложненных форм сифилиса в сравнении с 2003 годом уменьшилось в 4,5 раза (на 7 случаев), количество осложненных форм гонореи уменьшилось в 3 раза. За 2008 год зарегистрировано 3 случая врожденного сифилиса, что меньше исходного показателя в 2,7 раза.

3. Механизм реализации и организации управления

подпрограммой

Государственным заказчиком подпрограммы являлась администрация Пермской области.

Исполнители и участники подпрограммы - управление здравоохранения Пермской области, областной кожно-венерологический диспансер.

4. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам подпрограммы, по территориям

Пермской области

Финансирование основных мероприятий реализации подпрограммы "О мерах по предупреждению в Пермской области дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" и освоение денежных средств осуществлялось по следующим направлениям.

4.1. Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям, передаваемым половым путем, в учреждениях ГУИН.

4.1.1. Обеспечение методическими материалами учреждений, исполняющих наказание, в вопросах выявления, профилактики и лечения заразных кожных и венерических заболеваний.

На выделенные средства были напечатаны:

методические рекомендации ("Организация контроля за больными с инфекциями, передающимися преимущественно половым путем, в учреждениях пенитенциарной системы" - 200 экз., "Инфекции, передающиеся половым путем" - 200 экз.);

памятки ("Трихомониаз. Что это такое и что с этим делать?" - 500 экз., "Хламидиоз. Что это такое и что с этим делать?" - 1000 экз., "Гонорея. Что это такое и что с этим делать?" - 500 экз., "Сифилис. Что это такое и что с этим делать?" - 1000 экз.);

буклеты ("Гонорея. Что это такое и что с этим делать?" - 300 экз., "Хламидиоз. Что это такое и что с этим делать?" - 300 экз., "Сифилис. Что это такое и что с этим делать?" - 300 экз., "Об этом лучше знать заранее" - 300 экз., "Знаю, как избежать" - 1000 экз.).

Вся печатная продукция была передана в медицинское управление ГУИН по Пермскому краю для работы с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 88,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 88,0 тыс. рублей.

4.1.2. Организация школы по ЗППП для системы ГУИН. Выездные лекции в ГУИН для заключенных.

На выделенные средства врачами ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер N 1" г. Перми были прочитаны лекции среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы в следующих колониях: ФГУ "Исправительная колония N 18", ФГУ "Исправительная колония N 30", ФГУ "Исправительная колония N 40", ФГУ "Колония-поселение N 8", ФГУ "Исправительная колония N 9", ФГУ "Исправительная колония N 1", ФГУ "Исправительная колония N 10", ФГУ "Исправительная колония N 35", ФГУ "Исправительная колония N 37". Охвачено за 2004-2008 годы около 10000 человек спецконтингента.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 105,66 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 57,1 тыс. рублей.

4.2. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными препаратами для диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем.

4.2.1. Приобретение современных тест-систем, диагностикумов для обследования населения на ЗППП в связи с переходом на новую методику серологического обследования крови на сифилис (иммуноферментный анализ, реакция пассивной геммаглютинации) областным кожно-венерологическим диспансером, кожно-венерологическими диспансерами (далее - ОКВД, КВД), в городах Пермь, Кизел, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чернушка, Оса, Чусовой.

На выделенные средства приобретены тест-системы для обследования населения на ЗППП в связи с переходом на новую методику серологического обследования крови на сифилис (ИФА, РПГА) на сумму 800,6 тыс. рублей.

Наборы по тест-системам были распределены и переданы в лечебные учреждения края и города.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 800,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 800,0 тыс. рублей.

4.2.2. Обеспечение адекватного специфического и профилактического лечения сифилиса у беременных женщин, детей и подростков альтернативными (резервными) методами.

За 2004-2008 годы альтернативными методами (цефтриаксон, экстенциллин, ретарпен, прокаин пенициллин G 3 Мега) было пролечено 287 беременных женщин и 99 детей.

Для проведения первичной и вторичной профилактики в рамках подпрограммы приобретены (таблица 3):

Таблица 3

N
   п/п

Наименование   препаратов

Коли-
   чество
   флако-
   нов

Поставлено в территории

2

3

4

Цефтриаксон

1. МУЗ "Березовская центральная   районная
   больница" - 10 шт.
   2. МУЗ "Городская детская клиническая больница
   N 3", г. Пермь - 20 шт.
   3. Поликлиника МУЗ "Суксунская центральная
   больница" - 10 шт.
   4. Поликлиника N 3 МУЗ "Чусовская городская
   больница" - 60 шт.
   5. ГУЗ "Краевой кожно-венерологический
   диспансер N 1", г. Пермь - 305 шт.
   6. МУ "Осинская центральная районная больница"
   - 21 шт.
   7. ММУЗ "Добрянская центральная районная
   больница" - 290 шт.
   8. МУЗ "Центральная районная больница"
   Пермского муниципального района - 340 шт.
   9. МУЗ "Юго-Камская больница" - 50 шт.
   10. МУЗ "Березовская центральная районная
   больница" - 50 шт.
   11. ММУ "Верещагинская районная больница" - 50
   шт.
   12. МУЗ "Нытвенская центральная районная
   больница" - 317 шт.
   13. Большесосновское ММУ "Больница" - 50 шт.
   14. ООО "Медико-санитарная часть ХК "Привод",
   г. Лысьва - 20 шт.
   15. ММУ "Ильинская центральная районная
   больница" - 100 шт.
   16. ГУЗ "Краевой кожно-венерологический
   диспансер N 4", г. Краснокамск - 180 шт.
   17. МУЗ "Городская поликлиника N 10", г. Пермь
   - 100 шт.
   18. ГУЗ "Краевой кожно-венерологический
   диспансер N 6", г. Соликамск - 100 шт.
   19. ГУЗ "Краевой кожно-венерологический
   диспансер N 2", г. Пермь - 300 шт.
   20. ММУЗ "Полазненская районная больница" -
   124 шт.
   21. МУЗ "Городская поликлиника N 8",
   поликлиника N 2, г. Пермь - 200 шт.
   22. МУЗ "Центральная районная детская
   поликлиника", г. Лысьва - 30 шт.
   23. МУЗ "Городская поликлиника", г. Лысьва -
   50 шт.
   24. МУЗ "Чусовская городская больница" - 200
   шт.
   25. МУЗ "Еловская центральная районная
   больница" - 50 шт.

Экстенциллин

1. МУЗ "Карагайская центральная   районная
   больница" - 8 шт.
   2. ММУ "Ильинская центральная районная
   больница" - 9 шт.
   3. МУЗ "Городская детская больница N 24",
   г. Пермь - 3 шт.
   4. ГУЗ "Пермский областной кожно-
   венерологический диспансер" - 1 шт.
   5. МУЗ "Городская детская больница N 20",
   г. Пермь - 2 шт.
   6. МЛПУ "Губахинская городская больница" - 2
   шт.
   7. МУЗ "Городская детская клиническая больница
   N 18", г. Пермь - 4 шт.
   8. МУ "Городской кожно-венерологический
   диспансер", г. Березники - 20 шт.
   9. МУЗ "Березовская центральная районная
   больница" - 1 шт.
   10. ГУЗ "Краевой кожно-венерологический
   диспансер N 1", г. Пермь - 3 шт.
   11. МУЗ "Городская поликлиника N 10", г. Пермь
   - 4 шт.
   12. ГУЗ "Краевой кожно-венерологический
   диспансер N 2 ", г. Пермь - 6 шт.
   13. МУЗ "Центральная районная детская
   поликлиника", г. Лысьва - 5 шт.
   14. МУЗ "Чусовская городская больница" - 6 шт.

Ретарпен

1. ММУЗ "Добрянская центральная   районная
   больница" - 20 шт.
   2. МУЗ "Центральная районная больница"
   Пермского муниципального района - 4 шт.
   3. МУЗ "Чусовская районная поликлиника N 2" -
   20 шт.
   4. ГУЗ "Краевой кожно-венерологический
   диспансер N 1", г. Пермь - 2 шт.

Прокаин пенициллин G 3
   Мега

1. ГУЗ "Пермский областной   кожно-
   венерологический диспансер" - 310 шт.
   2. МУЗ "Нытвенская центральная районная
   больница" - 10 шт.
   3. Поликлиника N 2 МУЗ "Медсанчасть N 6",
   г. Пермь - 180 шт.
   4. Поликлиника N 1 МУЗ "Городская клиническая
   больница N 2", г. Пермь - 10 шт.
   5. ММУ "Ильинская центральная районная
   больница" - 90 шт.
   6. МУ "Детская клиническая больница N 13",
   г. Пермь - 150 шт.
   7. МУЗ "Карагайская центральная районная
   больница" - 50 шт.
   8. МУЗ "Осинская центральная районная
   больница" - 20 шт.
   9. ММУ "Ординская центральная районная
   больница" - 20 шт.
   10. МЛПУ "Губахинская городская больница" -
   100 шт.
   11. МУ "Городской кожно-венерологический
   диспансер", г. Березники - 350 шт.
   12. ММУ "Соликамский кожно-венерологический
   диспансер" - 150 шт.
   13. МУ "Оханская центральная районная
   больница" - 30 шт.
   14. МЛПУ "Центральная городская больница
   г. Чайковского с прилегающей территорией" - 30
   шт.
   15. МУЗ "Городской кожно-венерологический
   диспансер", г. Пермь - 50 шт.

В соответствии с планом финансирование данного мероприятия подпрограммы составляло 200,40 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 198,80 тыс. рублей.

4.2.3. Приобретение современных диагностикумов для бактериологических лабораторий в ОКВД, КВД городов Кунгур, Краснокамск, Березники.

Диагностикумы были распределены и переданы в лечебные учреждения края и г. Перми.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 354,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 354,0 тыс. рублей.

4.3. Разработка и внедрение новых форм профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем.

4.3.1. Разработка и внедрение новых форм профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем.

На выделенные средства для оборудования кабинета первичной профилактики были приобретены: телевизор, видеомагнитофон, проектор (оверхед), стулья, кресла, компьютерный стол, шкаф для одежды.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 50,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 50,0 тыс. рублей.

4.3.2. Подготовка волонтеров по профилактике ЗППП и пропаганде нравственных и морально-этических норм безопасного полового поведения.

Подготовка волонтеров проводилась на базе областного медицинского колледжа. Подготовлено 600 волонтеров.

Для работы волонтеров приобретены и переданы областному медицинскому колледжу папки, блокноты, ручки.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 150,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 149,72 тыс. рублей.

4.4. Оснащение кожно-венерологических учреждений.

4.4.1. Приобретение люминесцентных микроскопов для диагностики ЗППП для ОКВД, КВД в городах Кизел, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чернушка, Оса, Чусовой, Чайковский.

На выделенные средства были приобретены для бактериологической и серологической лабораторий ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер N 1" 3 люминесцентных микроскопа "Микротон-220 Люм".

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 260,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 258,9 тыс. рублей.

4.4.2 Создание компьютерной сети.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 774,6 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 700,6 тыс. рублей.

На выделенные средства были приобретены 5 компьютеров для работы в сети ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер N 1" г. Перми. В рамках подпрограммы в городах Кизел, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чернушка, Оса, Чусовой, Чайковский компьютеры не закупались.

Программное обеспечение и сетевое оборудование.

На выделенные средства был разработан и внедрен программный продукт "ПроМед".

4.4.3. Оснащение бактериологической лаборатории ОКВД.

На выделенные средства было приобретено оборудование для бактериологической лаборатории:

анаэростат с газовыми пакетами АЭЭ-01 - 3 шт.;

стерилизатор паровой ВК-30 - 1 шт.;

центрифуга лабораторная ОС-6м - 2 шт.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 305,6 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 305,6 тыс. рублей.

4.4.4. Капитальный ремонт здания поликлиники КВД г. Краснокамска и оснащение современным оборудованием клинико-диагностической лаборатории.

В 2006 году проведен ремонт чердачного перекрытия ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер N 4" г. Краснокамска на сумму 480,7 тыс. рублей.

Клинико-диагностическая лаборатория ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер N 4" г. Краснокамска оснащена следующим оборудованием:

автоматическое промывочное устройство Stat Fax 2600 - 2 шт. стоимостью 136,0 тыс. рублей;

термошейкер - 1 шт. стоимостью 22,3 тыс. рублей.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 780,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 675,0 тыс. рублей.

4.4.5. Капитальный ремонт серологической лаборатории ОКВД и оснащение современным оборудованием ОКВД, диспансеров в городах Березники, Соликамск, Кунгур, Краснокамск.

На выделенные средства было приобретено оборудование для серологической лаборатории ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер N 1" г. Перми:

микроскоп Микмед-2 - 2 шт., стоимостью 90,0 тыс. рублей;

термостат суховоздушный ТСвЛ-80 - 1 шт., стоимостью 10,99 тыс. рублей;

стерилизатор ГП-160 - 2 шт., стоимостью 111,6 тыс. рублей.

Серологическая лаборатория ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер N 1" г. Перми оснащена лабораторной мебелью на сумму 118,0 тыс. рублей.

Также приобретены микроскопы МС-20 для оснащения лабораторий следующих диспансеров:

ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер N 5", г. Кунгур - 1 шт., ГУЗ "Краевой кожно-венерологический диспансер N 6", г. Соликамск - 1 шт., МУ "Городской кожно-венерологический диспансер N 3", г. Березники - 1 шт. (стоимость одного микроскопа МС-20 составила 18,0 тыс. рублей).

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 860,4 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 833,20 тыс. рублей.

4.4.6. Капитальный ремонт бактериологической лаборатории ККВД N 1.

В 2008 году проведен ремонт бактериологической лаборатории. В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 743,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 743,0 тыс. рублей.

4.4.7. Организация телефона доверия.

Для работы телефона доверия был выделен и подключен отдельный номер телефона. В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 391,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 261,78 тыс. рублей.

5. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию

подпрограммы

Общая потребность финансового обеспечения подпрограммы на 2004-2008 годы определена в сумме 24094,25 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 8425,32 тыс. рублей;

муниципального бюджета - 15668,9 тыс. рублей.

Выделено ассигнований за весь период реализации подпрограммы 5720,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 5720,40 тыс. рублей.

Фактически израсходовано (кассовые расходы) на выполнение мероприятий 5475,97 тыс. рублей от выделенных ассигнований, в том числе за счет средств областного бюджета - 5475,97 тыс. рублей, или 97% от выделенных ассигнований.

За весь период реализации подпрограммы сложилась экономия в сумме 244,43 тыс. рублей в связи с проведением конкурсных процедур.

Данные о финансировании мероприятий подпрограммы представлены в приложениях 7 и 8 к настоящему отчету.

6. Оценка уровня достижения показателей эффективности

реализации подпрограммы "О мерах по предупреждению

в Пермской области дальнейшего распространения

заболеваний, передаваемых половым путем"

N
   п/п

Система   показателей
   оценки эффективности

Наименование
   мероприятия
   подпрограммы

Фактическое
   значение
   показателя
   в момент
   разработки
   подпрограм-
   мы

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2.4. "О мерах по предупреждению в   Пермской области дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых   половым
   путем"

1

Снижение интенсивного
   показателя
   заболеваемости (на
   100 тыс. населения):

п. 2.4,
   п.п. 1.1-5.1

сифилисом

160,0

гонореей

131,9

хламидиозом

58,4

2

Снижение количества
   осложненных форм
   заболеваний (в
   абсолютных цифрах):

сифилисом

9

8

5

7

4

7

2

6

6

6

2

гонореей

154

149

102

144

84

139

82

134

56

129

52

3

Снижение случаев
   врожденного сифилиса

8

8

13

7

5

6

5

5

2

4

3

7. Выводы о целесообразности разработки очередной краевой

целевой программы

Первый шаг реформирования и приведения дерматовенерологической службы к нормативной базе сделан (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Минздравсоцразвития России от 13.10.2005 N 633 "Об организации медицинской помощи").

Благодаря проведенным мероприятиям по реализации подпрограммы достигнуты определенные результаты: снижена заболеваемость венерическими заболеваниями (сифилисом и гонореей), укреплена материально-техническая база дерматовенерологической службы Пермского края, все клинико-диагностические лаборатории краевых диспансеров имеют лицензии.

Однако в подпрограмму не были включены мероприятия по выявлению и борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем, второго поколения (хламидиоз, мико- и уреаплазмоз, папилломовирусная инфекция, герпетическая инфекция). В Пермском крае низкий уровень диагностики этих инфекций.

Для улучшения выявляемости, усиления пропаганды здорового образа жизни среди подростков (15-17 лет) и молодежи (18-19 лет) следует сделать следующий шаг - необходимо разработать новую краевую целевую программу.

Раздел V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ "О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия подпрограммы

и после ее завершения

На период разработки подпрограммы в 2002 году заболеваемость в Пермской области составила 286,5 на 100 тыс. населения. За период 1993-2002 гг. онкологическая заболеваемость выросла на 23,4%.

На первом месте среди всех злокачественных опухолей находился рак кожи - 37,4 на 100 тыс. населения (13,2%), на втором месте - рак легкого - 35,1 на 100 тыс. населения (12,8%), на третьем месте - рак молочной железы - 28,7 на 100 тыс. населения (10%), на четвертом месте - рак желудка - 24,9 на 100 тыс. населения (9%).

Запущенность (IV стадия) в 2002 году составила 20,7%.

Одногодичная летальность - 26,4%, пятилетняя выживаемость - 46,2%.

На профилактических осмотрах выявлялось 15,4% онкологических заболеваний.

Смертность составляла 175,0 на 100 тысяч населения.

Всего умерло от прогрессирования онкологического процесса 5092 человека.

Направления реализации областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермской области на 2004-2008 годы", подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Пермской области".

Основная цель противораковой борьбы - снижение смертности от онкопатологии, она может быть достигнута за счет улучшения ранней диагностики и улучшения качества и эффективности лечения онкологических заболеваний.

Для улучшения качества и эффективности лечения онкологических больных было необходимо:

1. Открытие в областном онкологическом диспансере кабинета профилактики боли. Задачами этого кабинета является амбулаторный прием, диагностика, лечение хронических болевых синдромов (ХБС).

2. Создание государственного ракового регистра онкологических больных в Пермской области. Регистр необходим для эпидемиологических исследований, диспансерного наблюдения за больными злокачественными новообразованиями, оценки основных параметров, характеризующих состояние специализированной онкологической службы.

3. Внедрение в практику лечения современных высокоэффективных химиопрепаратов, которые позволяют улучшить качество комбинированного лекарственного лечения до 70-85% при раке молочной железы, до 70-90% при злокачественных лимфомах, до 50% при таких "малочувствительных" опухолях, как рак легкого, рак ободочной и прямой кишок и т.д.

4. Внедрение в практику иммуногистохимической диагностики опухолей, которая в 95% случаев позволит более точно установить генез опухоли, определить источник метастаза при неясном первичном очаге, оценить гормонозависимость опухоли.

5. Приобретение дистанционного гамма-терапевтического аппарата "Рокус-АМ" со специальным компьютерным обеспечением, который позволит максимально исключить технические ошибки при сеансах лучевой терапии.

Кроме технического обеспечения необходимо было усилить санитарно-просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации (радио, телевидение), улучшить снабжение высокоэффективными препаратами межрайонного онкологического центра в г. Березники, провести ряд организационных мероприятий для улучшения ранней диагностики онкологических заболеваний.

После реализации подпрограммы получены следующие результаты: в 2008 году заболеваемость онкологическими заболеваниями составила 317,2 на 100 тыс. населения (в 2002 году - 286,5 на 100 тыс. населения, Российская Федерация - 328,8 на 100 тыс. населения). Это произошло за счет улучшения выявляемости онкопатологий, оснащения лечебных учреждений медицинским оборудованием, а также за счет старения населения.

Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями происходит в основном за счет рака кожи, легких, молочных желез, ободочной и прямой кишок, опухолей головы и шеи.

Запущенность (IV стадия) снизилась в 2008 году по сравнению с 2002 годом с 20,7% до 20,1% (Российская Федерация - 23,3%); одногодичная летальность снизилась с 26,4% до 24,5% (Российская Федерация - 31,6%); пятилетняя выживаемость увеличилась с 46,2% до 50,8% (Российская Федерация - 50%); контингент онкологических больных (показатель распространенности на 100 тыс. населения) вырос с 1510,2 до 1764,9 (Российская Федерация - 1672,7); на профосмотрах в 2008 году выявлено 18,1% онкологических заболеваний (2002 год - 15,4%, Российская Федерация - 11,8%).

2. Оценка степени достижения целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы являлись стабилизация смертности, запущенности, инвалидности, трудовых потерь от онкологических заболеваний, повышение качества жизни онкологических больных.

Достижение цели подпрограммы планировалось через улучшение ранней диагностики онкологических заболеваний в лечебных учреждениях Пермского края, внедрение в областном онкологическом диспансере современных эффективных методов диагностики и лечения онкологических больных, проведение реабилитационных мероприятий онкологическим больным.

Задачи подпрограммы:

1. Первичная профилактика онкологических заболеваний (борьба с курением).

2. Вторичная профилактика онкологических заболеваний - ранняя диагностика онкологических заболеваний.

Внедрение скрининговых программ по ранней диагностике рака молочной железы, рака прямой кишки, рака шейки матки.

Качественное проведение профилактических осмотров.

Повсеместное создание женских и мужских смотровых кабинетов.

Формирование групп повышенного риска и диспансерное наблюдение за этими больными.

3. Внедрение в краевом онкологическом диспансере современных эффективных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, реабилитация онкологических больных.

4. Проведение паллиативной и симптоматической помощи онкологическим больным.

5. Обучение врачей и средних медработников общей лечебной сети вопросам ранней диагностики онкологических заболеваний, новым методам лечения онкологических больных для выработки у них онкологической настороженности.

6. Активизация работы со средствами массовой информации и санитарно-просветительная работа медицинских работников среди населения по пропаганде здорового образа жизни, самообследованию молочных желез, запрещению рекламы табакокурения.

В ходе реализации областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермской области на 2004-2008 годы" результаты подпрограммы достигнуты полностью.

Планировалось снижение темпов роста смертности от онкопатологии с 4,9% в 2004 году до 4,5% в 2008 году. Фактически благодаря проведенным мероприятиям отмечается истинное снижение смертности со 174,2 на 100 тыс. населения в 2004 году до 169,5 на 100 тыс. населения в 2008 году.

Планировалось повысить пятилетнюю выживаемость с 46,6% в 2004 году до 47,4% в 2008 году. Фактически она повысилась до 50,8% в 2008 году.

Один из основных показателей состояния онкологической службы - запущенность при онкопатологии. Необходимо было его снизить с 21,2% в 2004 году до 20,2% в 2008 году, фактически он снизился до 20,1% в 2008 году.

3. Механизм реализации и организации управления

подпрограммой

Государственным заказчиком подпрограммы являлась администрация Пермской области.

Исполнители и участники подпрограммы - управление здравоохранения Пермской области, управление по фармацевтической деятельности и производству лекарств, областной онкологический диспансер.

Распорядитель бюджетных средств, выделяемых на финансирование программы, - Правительство Пермского края.

4. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам подпрограммы, по территориям

Пермской области

Финансирование основных мероприятий реализации подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Пермской области" и освоение денежных средств осуществлялось по следующим направлениям.

4.1. Улучшение организации и эффективности работы Пермского областного онкологического диспансера.

4.1.1. Открытие кабинета профилактики боли. Оснащение кабинета.

На выделенные средства оснащен кабинет профилактики боли, в который приобретен: стол рабочий (2 шт.), стул металлический (3 шт.), кушетка медицинская (2 шт.), тумбочка медицинская (2 шт.), стол манипуляционный (1 шт.), шкаф для медикаментов (1 шт.), шкаф для одежды (1 шт.).

В соответствии с планом финансирования данных мероприятий выделено 25,3 тыс. рублей, профинансировано (кассовый расход) - 25,3 тыс. рублей.

4.1.2. Создание канцер-регистра.

Создан государственный регистр онкологических больных в Пермской области. Осуществляется диспансерное наблюдение за больными злокачественными новообразованиями.

На выделенные средства в ГУЗ "Пермский краевой онкологический диспансер" внедрена система автоматизированного учета больных злокачественными новообразованиями, приобретены 4 компьютера и программный комплекс, внедрен электронный документооборот, операционная система Windows-2003, сервер.

В соответствии с планом финансирование на реализацию данного мероприятия предусмотрено 320,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 216,8 тыс. рублей.

4.1.3. Приобретение медикаментов для обеспечения новых высокоэффективных схем лечения онкологических больных.

Выделено на приобретение медикаментов в соответствии с программой 83323,4 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 81678,2 тыс. рублей, в том числе:

1. ГУЗ "Пермский краевой онкологический диспансер", г. Пермь - 58979,9 тыс. рублей;

2. МУЗ "Городская больница N 2", г. Березники - 22698,3 тыс. рублей.

4.1.4. Создание специализированных центров.

Внедрена в практику иммуногистохимическая диагностика опухолей. На выделенные средства оснащен специализированный центр (иммуногистохимии) на базе ГУЗ "Пермский краевой онкологический диспансер", в который приобретены: морозильная камера (1 шт.), стол лабораторный (2 шт.), вытяжной шкаф (1 шт.), стул винтовой (3 шт.).

На выделенные средства приобретен бинокулярный микроскоп (1 шт.) для лаборатории ГУЗ "Пермский краевой онкологический диспансер".

Приобретались антитела и реагенты для проведения исследований на сумму 2364,9 тыс. рублей.

В соответствии с планом финансирования данного мероприятия выделено 2597,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) 2577,9 тыс. рублей.

4.1.5. Развитие специализированной помощи Пермского областного онкологического диспансера: замена аппарата АГАТ-РМ 1987 года выпуска на "РОКУС АМ" производства ФГУП "ПП Равенство" (г. Санкт-Петербург).

Приобретен дистанционный гамма-терапевтический аппарат "РОКУС-АМ" со специальным компьютерным обеспечением.

Выделено по программе на данное мероприятие 16015,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 16000,0 тыс. рублей.

5. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию

подпрограммы

Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию подпрограммы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий, исполнителей подпрограммы и по территориям края.

Общая потребность финансового обеспечения подпрограммы на 2004-2008 годы определена в сумме 115313,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 115313,3 тыс. рублей.

Выделено ассигнований за весь период реализации подпрограммы 102280,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 102280,7 тыс. рублей.

Фактически израсходовано (кассовые расходы) на выполнение мероприятий 100507,6 тыс. рублей от выделенных ассигнований, в том числе за счет средств областного бюджета - 100507,6 тыс. рублей, или 98,2% от выделенных ассигнований.

За весь период реализации подпрограммы не удалось освоить финансовые средства краевого бюджета в размере 1773,0 тыс. рублей по причине сложившейся экономии в связи с проведением конкурсных процедур.

Данные о финансировании мероприятий подпрограммы представлены в приложениях 9 и 10 к настоящему отчету.

6. Оценка уровня достижения показателей эффективности

реализации подпрограммы "О мерах по развитию онкологической

помощи населению Пермской области"

N
   п/п

Система   показателей
   оценки эффективности

Наименование
   мероприятия
   подпрограммы

Фактическое
   значение
   показателя
   в момент
   разработки
   Программы

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2.5. "О мерах по развитию   онкологической помощи населению Пермской области"

Снижение темпов роста
   смертности от
   онкологических
   заболеваний

175,0 на
   100 тыс.
   населения,
   5% в год

183,5
   4,9%

174,2
   -5,3%

192,3
   +4,8%

169,4
   -13%

201,3
   +4,7%

172,7
   -16%

210,5
   +4,6%

170,7
   -23%

219,9
   +4,5%

169,5
   +29%

Повышение пятилетней
   выживаемости, %

46,2

43

47

Стабилизация
   запущенности, %

20,7

7. Выводы о целесообразности разработки очередной

краевой целевой программы

Учитывая эффективность предыдущей областной программы, целесообразна разработка новой подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Пермского края".

Раздел VI. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия подпрограммы

и после ее завершения

Цель разработки и реализации подпрограммы - стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение продолжительности жизни больных с заболеваниями социального характера.

На период разработки подпрограммы в 2003 году эпидемиологическая ситуация в Пермской области по инфекциям, контролируемым с помощью средств специфической профилактики, была следующей:

заболеваемость дифтерией - 15-20 случаев в год;

заболеваемость корью - 20-30 случаев в год;

заболеваемость гепатитом В - 30 на 100 тыс. населения;

заболеваемость гриппом - от 5000 до 7000 на 100 тыс. населения.

Основные направления реализации подпрограммы:

вакцинация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок;

вакцинация населения против гриппа;

вакцинация подростков против гепатита В;

вакцинация медицинских работников против гепатита В;

оценка иммунологической эффективности вакцинопрофилактики;

создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин;

издание и внедрение прививочных сертификатов.

С 2006 года из подпрограммы были исключены следующие мероприятия:

вакцинация подростков против гепатита В;

вакцинация медицинских работников против гепатита В.

Вместо них были включены следующие мероприятия:

иммунизация детей против полиомиелита;

иммунизация детей против пневмококковой инфекции.

Эпидемиологическая обстановка после завершения подпрограммы (2008 год):

случаев заболеваний дифтерией не зарегистрировано;

заболеваемость корью - 1 случай;

заболеваемость гепатитом В - 4,91 на 100 тыс. населения;

заболеваемость гриппом - 298,8 на 100 тыс. населения.

2. Оценка степени достижения целей и задач подпрограммы

Цель подпрограммы "Вакцинопрофилактика" - повышение эффективности вакцинопрофилактики как массового средства борьбы с инфекционными заболеваниями, стабилизация эпидемиологической ситуации в области по группе инфекций, контролируемых с помощью профилактических прививок.

Задачи подпрограммы.

1. Совершенствование эпидемиологического надзора за вакцинопрофилактикой, создание гибкой системы управления вакцинопрофилактикой.

2. Укрепление материально-технической базы ЛПУ для эффективного функционирования системы транспортировки и хранения вакцин.

3. Развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

4. Подготовка кадров по организации прививочного дела, обеспечение преемственности между учреждениями, участвующими в системе эпидемиологического надзора за вакцинопрофилактикой.

В ходе реализации подпрограммы достигнуто существенное оздоровление эпидемиологической обстановки по инфекциям, контролируемым с помощью средств специфической профилактики, о чем уже указано выше.

3. Механизм реализации и организации управления

подпрограммой

Государственным заказчиком подпрограммы являлась администрация Пермской области.

Исполнители подпрограммы - управление здравоохранения Пермской области, управление по фармацевтической деятельности и производству лекарств Пермской области, департамент образования Пермской области, органы местного самоуправления.

Участники подпрограммы - Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Пермской области, государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермская медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации".

Распорядитель бюджетных средств, выделяемых на финансирование подпрограммы, - управление здравоохранения Пермской области.

4. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам подпрограммы, по территориям

Пермской области

Финансирование основных мероприятий реализации подпрограммы "Вакцинопрофилактика" и освоение денежных средств осуществлялось по следующим направлениям.

4.1. Вакцинация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.

За весь период реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета получены вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок (натуральные поставки) на общую сумму 97263,0 тыс. рублей при плане 100000,0 тыс. рублей.

4.2. Вакцинация населения против гриппа (дети, медицинские работники, работники образования, пенсионеры, социально незащищенные группы населения).

В соответствии с планом финансирования данных мероприятий выделено 7200,00 тыс. рублей, профинансировано (кассовый расход) - 7199,30 тыс. рублей.

4.3. Вакцинация подростков против гепатита В.

В соответствии с планом финансирования данных мероприятий выделено 13845,00 тыс. рублей, профинансировано (кассовый расход) - 13841,80 тыс. рублей.

4.4. Вакцинация медицинских работников против гепатита В.

В соответствии с планом финансирования данных мероприятий выделено 3240,00 тыс. рублей, профинансировано (кассовый расход) - 3225,80 тыс. рублей.

4.5. Оценка иммунологической эффективности вакцинопрофилактики.

Для оценки иммунологической эффективности вакцинопрофилактики Центру государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Пермской области были выделены средства федерального бюджета в сумме 2638,7 тыс. рублей. За весь период проведено 26340 исследований.

4.6. Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин.

4.6.1. Приобретение холодильного оборудования.

В результате реализации подпрограммы все амбулаторно-поликлинические учреждения были оснащены холодильниками и термоконтейнерами для хранения и транспортировки вакцин (таблица 4).

Таблица 4

N
   п/п

Вид   оборудования

Коли-
   чество

Поставлено в территории

2

3

4

Холодильники
   фармакологические
   ХФ-250-1 "ПОЗИС"

76

1. ГМУ "Областной центр по   профилактике и
   борьбе со СПИДом и инфекционными
   заболеваниями", г. Пермь - 7 шт.
   2. МУЗ "Детская городская клиническая больница
   N 3", г. Пермь - 1 шт.
   3. МУЗ "Детская городская клиническая больница
   им. П.И.Пичугина", г. Пермь - 2 шт.
   4. МУЗ "Клиническая медико-санитарная часть
   N 1", г. Пермь - 1 шт.
   5. МУЗ "Городская детская клиническая больница
   N 18", г. Пермь - 1 шт.
   6. МУ "Городская детская клиническая больница
   N 13", г. Пермь - 2 шт.
   7. МУЗ "Городская клиническая больница N 4",
   г. Пермь - 1 шт.
   8. МУЗ "Городская клиническая больница N 6",
   г. Пермь - 1 шт.
   9. МУЗ "Городская детская больница N 20",
   г. Пермь - 1 шт.
   10. МУЗ "Медико-санитарная часть N 6",
   г. Пермь - 1 шт.
   11. МУЗ "Медико-санитарная часть N 7",
   г. Пермь - 1 шт.
   12. МУЗ "Городская детская больница N 24",
   г. Пермь - 2 шт.
   13. МУЗ "Городская больница N 21", г. Пермь -
   1 шт.
   14. МУЗ "Городская детская клиническая
   больница N 15", г. Пермь - 1 шт.
   15. МУЗ "Городская клиническая поликлиника
   N 1", г. Пермь - 1 шт.
   16. МУЗ "Детская городская поликлиника N 10",
   г. Пермь - 2 шт.
   17. МУЗ "Городская клиническая больница N 2
   им. доктора Ф.Х.Граля", г. Пермь - 1 шт.
   18. ММУ "Александровская центральная городская
   больница", г. Александровск - 1 шт.
   19. МУ "Городская больница N 1 им. академика
   Е.А.Вагнера", г. Березники - 1 шт.
   20. МУ "Городская больница N 2", г. Березники
   - 1 шт.
   21. МУ "Детская городская больница",
   г. Березники - 1 шт.
   22. ММУ "Гремячинская центральная районная
   больница", г. Гремячинск - 1 шт.
   23. МЛПУ "Губахинская городская больница",
   г. Губаха - 1 шт.
   24. ММУЗ "Кизеловская городская больница",
   г. Кизел - 1 шт.
   25. МУЗ "Краснокамская городская больница",
   г. Краснокамск - 2 шт.
   26. МУЗ "Кунгурская детская городская
   больница", г. Кунгур - 2 шт.
   27. МУЗ "Городская больница", г. Лысьва - 3
   шт.
   28. ММУ "Соликамская городская детская
   больница", г. Соликамск - 2 шт.
   29. МЛПУ "Центральная городская больница
   г. Чайковского с прилегающей территорией",
   г. Чайковский - 1 шт.
   30. МУЗ "Чусовская городская больница",
   г. Чусовой - 2 шт.
   31. ММУ "Бардымская центральная районная
   больница им. А.П.Курочкиной", с. Барда - 1 шт.
   32. ММУ "Березовская центральная районная
   больница", с. Березовка - 1 шт.
   33. Большесосновское ММУ "Больница",
   с. Большая Соснова - 1 шт.
   34. ММУ "Верещагинская районная больница",
   г. Верещагино - 1 шт.
   35. ММУ "Горнозаводская центральная районная
   больница", г. Горнозаводск - 1 шт.
   36. ММУЗ "Добрянская центральная городская
   больница", г. Добрянка - 1 шт.
   37. ММУ "Еловская центральная районная
   больница", с. Елово - 1 шт.
   38. ММУ "Ильинская центральная районная
   больница", п. Ильинский - 1 шт.
   39. ММУ "Карагайская центральная районная
   больница", с. Карагай - 1 шт.
   40. ММУ "Кишертская центральная районная
   больница", с. Кишерть - 1 шт.
   41. ММУ "Куединская центральная районная
   больница", с. Куеда - 1 шт.
   42. ММУ "Кыласовская участковая больница",
   Кунгурский район, с. Кыласово - 1 шт.
   43. МЛПУ "Красновишерская центральная районная
   больница", г. Красновишерск - 1 шт.
   44. ММУ "Нытвенская центральная районная
   больница", г. Нытва - 2 шт.
   45. ММУ "Октябрьская центральная районная
   больница", п. Октябрьский - 1 шт.
   46. ММУ "Осинская центральная районная
   больница", г. Оса - 1 шт.
   47. ММУ "Ординская центральная районная
   больница", с. Орда - 1 шт.
   48. МУ "Оханская центральная районная
   больница", г. Оханск - 1 шт.
   49. ММУ "Очерская центральная районная
   больница", г. Очер - 1 шт.
   50. МУЗ "Центральная районная больница"
   Пермского района, г. Пермь - 1 шт.
   51. МУЗ "Култаевская участковая больница",
   Пермский район, с. Култаево - 1 шт.
   52. МУ "Сивинская центральная районная
   больница", с. Сива - 1 шт.
   53. ММУ "Соликамская центральная районная
   больница", г. Соликамск - 1 шт.
   54. ММУ "Суксунская центральная районная
   больница", п. Суксун - 1 шт.
   55. МУ "Усольская центральная районная
   больница", с. Усолье - 1 шт.
   56. ММУ "Уинская центральная районная
   больница", с. Уинское - 1 шт.
   57. ММУ "Частинская центральная районная
   больница", с. Частые - 1 шт.
   58. ММУ "Чердынская центральная районная
   больница", г. Чердынь - 1 шт.
   59. Чернушинское ММУ "Центральная районная
   больница", г. Чернушка - 1 шт.

Холодильники бытовые
   "Бирюса 132 S"

15

1. ГУЗ "Ордена "Знак   Почета" Пермская
   областная клиническая больница", г. Пермь - 2
   шт.
   2. ГУЗ "Пермская областная станция переливания
   крови", г. Пермь - 1 шт.
   3. МУ "Городская больница N 1 им. академика
   Е.А.Вагнера", г. Березники - 1 шт.
   4. МЛПУ "Губахинская городская больница",
   г. Губаха - 1 шт.
   5. ММУЗ "Кизеловская городская больница",
   г. Кизел - 1 шт.
   6. МЛПУ "Центральная городская больница
   г. Чайковского с прилегающей территорией",
   г. Чайковский - 1 шт.
   7. МУЗ "Чусовская городская больница",
   г. Чусовой - 1 шт.
   8. ММУ "Краснокамский кожно-венерологический
   диспансер", г. Краснокамск - 1 шт.
   9. МУЗ "Кунгурская станция переливания крови",
   г. Кунгур - 1 шт.
   10. ММУ "Городская больница N 3",
   г. Соликамск - 1 шт.
   11. ММУЗ "Добрянская центральная городская
   больница", г. Добрянка - 1 шт.
   12. МЛПУ "Красновишерская центральная районная
   больница", г. Красновишерск - 1 шт.
   13. ММУ "Нытвенская центральная районная
   больница", г. Нытва - 1 шт.
   14. Чернушинское ММУ "Центральная районная
   больница", г. Чернушка - 1 шт.

Холодильники бытовые
   "Бирюса 130 RS"

85

1. МУ "Городская больница N 1 им.   академика
   Е.А.Вагнера", г. Березники - 2 шт.
   2. МУ "Детская городская больница",
   г. Березники - 2 шт.
   3. МЛПУ "Центральная городская больница
   г. Чайковского с прилегающей территорией",
   г. Чайковский - 2 шт.
   4. МУЗ "Чусовская городская больница",
   г. Чусовой - 2 шт.
   5. МУЗ "Краснокамская городская больница",
   г. Краснокамск - 5 шт.
   6. МУЗ "Кунгурская детская городская
   больница", г. Кунгур - 1 шт.
   7. ММУЗ "Добрянская центральная городская
   больница", г. Добрянка - 3 шт.
   8. МЛПУ "Красновишерская центральная районная
   больница", г. Красновишерск - 1 шт.
   9. ММУ "Нытвенская центральная районная
   больница", г. Нытва - 5 шт.
   10. МУЗ "Медсанчасть машзавода", г. Кунгур - 1
   шт.
   11. МУЗ "Городская больница", г. Лысьва - 2
   шт.
   12. ММУ "Соликамская городская детская
   больница", г. Соликамск - 2 шт.
   13. ММУ "Бардымская центральная районная
   больница им. А.П.Курочкиной", с. Барда - 3 шт.
   14. ММУ "Березовская центральная районная
   больница", с. Березовка - 2 шт.
   15. Большесосновское ММУ "Больница",
   с. Большая Соснова - 2 шт.
   16. ММУ "Верещагинская районная больница",
   г. Верещагино - 1 шт.
   17. ММУ "Горнозаводская центральная районная
   больница", г. Горнозаводск - 3 шт.
   18. ММУ "Еловская центральная районная
   больница", с. Елово - 2 шт.
   19. ММУ "Ильинская центральная районная
   больница", п. Ильинский - 4 шт.
   20. ММУ "Карагайская центральная районная
   больница", с. Карагай - 5 шт.
   21. ММУ "Куединская центральная районная
   больница", с. Куеда - 6 шт.
   22. ММУ "Октябрьская центральная районная
   больница", п. Октябрьский - 2 шт.
   23. ММУ "Осинская центральная районная
   больница", г. Оса - 2 шт.
   24. ММУ "Ординская центральная районная
   больница", с. Орда - 2 шт.
   25. МУ "Оханская центральная районная
   больница", г. Оханск - 2 шт.
   26. ММУ "Очерская центральная районная
   больница", г. Очер - 3 шт.
   27. МУ "Сивинская центральная районная
   больница", с. Сива - 2 шт.
   28. ММУ "Суксунская центральная районная
   больница", п. Суксун - 2 шт.
   29. МУ "Усольская центральная районная
   больница", с. Усолье - 1 шт.
   30. ММУ "Уинская центральная районная
   больница", с. Уинское - 1 шт.
   31. ММУ "Частинская центральная районная
   больница", с. Частые - 2 шт.
   32. ММУ "Чердынская центральная районная
   больница", г. Чердынь - 2 шт.
   33. ММУ "Ленская районная больница",
   Кунгурский район, п. Ленск - 1 шт.
   34. ММУ "Калининская участковая больница",
   Кунгурский район, с. Калинино - 1 шт.
   35. ММУ "Сергинская участковая больница",
   Кунгурский район, с. Серга - 1 шт.
   36. МУЗ "Юго-Камская участковая больница",
   Пермский район, п. Юго-Камский - 2 шт.
   37. МУЗ "Центральная районная больница"
   Пермского района, г. Пермь - 2 шт.
   38. МУЗ "Култаевская участковая больница",
   Пермский район, с. Култаево - 1 шт.

Термоконтейнеры
   многоразовые
   медицинские ТМ-8

250

1. МУЗ "Детская городская   клиническая больница
   N 3", г. Пермь - 3 шт.
   2. МУЗ "Детская городская клиническая больница
   им. П.И.Пичугина", г. Пермь - 6 шт.
   3. МУЗ "Городская детская клиническая больница
   N 18", г. Пермь - 4 шт.
   4. МУЗ "Городская детская клиническая больница
   N 13", г. Пермь - 4 шт.
   5. МУЗ "Городская детская больница N 20",
   г. Пермь - 4 шт.
   6. МУЗ "Городская детская больница N 24",
   г. Пермь - 4 шт.
   7. МУЗ "Городская детская клиническая больница
   N 15", г. Пермь - 3 шт.
   8. МУЗ "Детская городская поликлиника N 10",
   г. Пермь - 7 шт.
   9. ММУ "Александровская центральная городская
   больница", г. Александровск - 5 шт.
   10. МУ "Городская больница N 1 им. академика
   Е.А.Вагнера", г. Березники - 3 шт.
   11. МУ "Городская больница N 2", г. Березники
   - 3 шт.
   12. МУ "Детская городская больница",
   г. Березники - 9 шт.
   13. ММУ "Гремячинская центральная районная
   больница", г. Гремячинск - 5 шт.
   14. МЛПУ "Губахинская городская больница",
   г. Губаха - 5 шт.
   15. ММУЗ "Кизеловская городская больница",
   г. Кизел - 5 шт.
   16. МУЗ "Краснокамская городская больница",
   г. Краснокамск - 5 шт.
   17. ММУ "Кунгурская детская городская
   больница", г. Кунгур - 1 шт.
   18. МУЗ "Городская больница", г. Лысьва - 5
   шт.
   19. ММУ "Соликамская городская детская
   больница", г. Соликамск - 10 шт.
   20. МЛПУ "Центральная городская больница
   г. Чайковского с прилегающей территорией",
   г. Чайковский - 10 шт.
   21. МУЗ "Чусовская городская больница",
   г. Чусовой - 8 шт.
   22. ММУ "Бардымская центральная районная
   больница им. А.П.Курочкиной", с. Барда - 5 шт.
   23. ММУ "Березовская центральная районная
   больница", с. Березовка - 6 шт.
   24. Большесосновское ММУ "Больница",
   с. Большая Соснова - 5 шт.
   25. ММУ "Верещагинская районная больница",
   г. Верещагино - 8 шт.
   26. ММУ "Горнозаводская центральная районная
   больница", г. Горнозаводск - 10 шт.
   27. ММУЗ "Добрянская центральная городская
   больница", г. Добрянка - 2 шт.
   28. ММУ "Еловская центральная районная
   больница", с. Елово - 8 шт.
   29. ММУ "Ильинская центральная районная
   больница", п. Ильинский - 5 шт.
   30. ММУ "Карагайская центральная районная
   больница", с. Карагай - 5 шт.
   31. ММУ "Кишертская центральная районная
   больница", с. Кишерть - 5 шт.
   32. ММУ "Куединская центральная районная
   больница", с. Куеда - 10 шт.
   33. ММУ "Кыласовская участковая больница",
   Кунгурский район, с. Кыласово - 4 шт.
   34. ММУ "Ленская районная больница",
   Кунгурский район, п. Ленск - 2 шт.
   35. ММУ "Калининская участковая больница",
   Кунгурский район, с. Калинино - 2 шт.
   36. ММУ "Сергинская участковая больница",
   Кунгурский район, с. Серга - 2 шт.
   37. МЛПУ "Красновишерская центральная районная
   больница", г. Красновишерск - 5 шт.
   38. ММУ "Нытвенская центральная районная
   больница", г. Нытва - 3 шт.
   39. ММУ "Октябрьская центральная районная
   больница", п. Октябрьский - 5 шт.
   40. ММУ "Осинская центральная районная
   больница", г. Оса - 5 шт.
   41. ММУ "Ординская центральная районная
   больница", с. Орда - 5 шт.
   42. МУ "Оханская центральная районная
   больница", г. Оханск - 5 шт.
   43. ММУ "Очерская центральная районная
   больница", г. Очер - 5 шт.
   44. МУЗ "Центральная районная больница"
   Пермского района, г. Пермь - 1 шт.
   45. МУЗ "Култаевская участковая больница",
   Пермский район, с. Култаево - 1 шт.
   46. МУЗ "Юго-Камская участковая больница",
   Пермский район, п. Юго-Камский - 1 шт.
   47. МУЗ "Сылвенская участковая больница",
   Пермский район, п. Сылва - 1 шт.
   48. МУЗ "Кукуштанская участковая больница",
   Пермский район, п. Кукуштан - 1 шт.
   49. МУ "Сивинская центральная районная
   больница", с. Сива - 5 шт.
   50. ММУ "Суксунская центральная районная
   больница", п. Суксун - 5 шт.
   51. МУ "Усольская центральная районная
   больница", с. Усолье - 2 шт.
   52. ММУ "Уинская центральная районная
   больница", с. Уинское - 2 шт.
   53. ММУ "Частинская центральная районная
   больница", с. Частые - 5 шт.
   54. ММУ "Чердынская центральная районная
   больница", г. Чердынь - 5 шт.

В соответствии с планом финансирования данных мероприятий выделено 2341,00 тыс. рублей, профинансировано (кассовый расход) - 2339,40 тыс. рублей.

За счет средств муниципальных бюджетов были закуплены холодильники (89 шт.) и термоконтейнеры (119 шт.) на сумму 991,75 тыс. рублей.

4.6.2. Оплата услуг по хранению вакцин.

В соответствии с планом финансирования данных мероприятий выделено 6244,50 тыс. рублей, профинансировано (кассовый расход) - 6169,00 тыс. рублей.

4.6.3. Издание и внедрение прививочных сертификатов.

В соответствии с планом финансирования данных мероприятий выделено 2056,30 тыс. рублей, профинансировано (кассовый расход) - 2056,20 тыс. рублей.

4.6.4. Иммунизация детей против полиомиелита.

В соответствии с планом финансирования данных мероприятий выделено 23904,00 тыс. рублей, профинансировано (кассовый расход) - 23897,70 тыс. рублей.

4.6.5. Иммунизация детей против пневмококковой инфекции.

В соответствии с планом финансирования данных мероприятий выделено 15246,00 тыс. рублей, профинансировано (кассовый расход) - 15245,30 тыс. рублей.

5. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию

подпрограммы

Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию подпрограммы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий, исполнителей подпрограммы и по территориям края.

Общая потребность финансового обеспечения подпрограммы на 2004-2008 годы определена в сумме 204981 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 115500 тыс. рублей (100000 тыс. рублей - вакцинация населения в рамках национального календаря профилактических прививок, 15500 тыс. рублей - оценка иммунологической эффективности вакцинопрофилактики), за счет средств областного бюджета - 86746 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета - 2735 тыс. рублей.

Выделено ассигнований за весь период реализации подпрограммы 74076,80 рублей, кассовые расходы составили 73974,5 рубля. Выделенные средства освоены на 98,7%.

Данные о финансировании мероприятий подпрограммы представлены в приложениях 11 и 12 к настоящему отчету.

6. Оценка уровня достижения показателей эффективности

реализации подпрограммы "Вакцинопрофилактика"

N
   п/п

Система   показателей
   оценки эффективности

Наименование
   мероприятия
   подпрограммы

Фактическое
   значение
   показателя
   в момент
   разработки
   подпрограммы

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.6.   "Вакцинопрофилактика"

1

Заболеваемость
   инфекциями,
   управляемыми с
   помощью специфической
   профилактики

1, 2, 3, 4

Дифтерия

15-20
   случаев год

Еди-
   нич-
   ные
   слу-
   чаи

17
   слу-
   чаев

Еди-
   нич-
   ные
   слу-
   чаи

3
   случая

Еди-
   нич-
   ные
   слу-
   чаи

0

Еди-
   ничные
   случаи

1
   случай

Еди-
   ничные
   случаи

0

Корь

20-30
   случаев в
   год

Еди-
   нич-
   ные
   слу-
   чаи

2
   случая

Еди-
   нич-
   ные
   слу-
   чаи

0

Еди-
   нич-
   ные
   слу-
   чаи

34
   случая
   (вспы-
   шечная
   забо-
   левае-
   мость
   среди
   непри-
   витых
   кон-
   тин-
   ген-
   тов от
   завоз-
   ного
   слу-
   чая)

Еди-
   ничные
   случаи

0

Еди-
   ничные
   случаи

1
   случай

Вирусный гепатит В

30 на 100
   тыс.
   населения

Не
   более
   20 на
   100
   тыс.
   насе-
   ления

10,9
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

Не
   более
   20 на
   100
   тыс.
   насе-
   ления

8,49
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

Не
   более
   20 на
   100
   тыс.
   насе-
   ления

7,12
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

Не
   более
   20 на
   100
   тыс.
   насе-
   ления

6,49
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

Не
   более
   20 на
   100
   тыс.
   насе-
   ления

4,91
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

Грипп

От 5000 до
   7000 на 100
   тыс.
   населения в
   год

Не
   более
   5000
   на
   100
   тыс.
   насе-
   ления

1625,9
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

Не
   более
   5000
   на
   100
   тыс.
   насе-
   ления

2330,7
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

Не
   более
   5000
   на
   100
   тыс.
   насе-
   ления

1024,8
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

Не
   более
   5000
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

1294,8
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

Не
   более
   5000
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

298,8
   на 100
   тыс.
   насе-
   ления

2

Удельный вес лиц,
   имеющих защитные
   титры антител к
   инфекциям,
   управляемым с помощью
   вакцинопрофилактики

5

Дифтерия

33%

Не
   менее
   80%

Не
   менее
   80%

Не
   менее
   80%

Не
   менее
   80%

Не
   менее
   80%

Корь

70%

Не
   менее
   80%

Не
   менее
   80%

Не
   менее
   80%

Не
   менее
   80%

Не
   менее
   80%

3

Обеспеченность
   лечебно-
   профилактических
   учреждений
   холодильным
   оборудованием для
   хранения и
   транспортировки
   вакцин

6

75%

80%

85%

90%

100%

95%

100%

100%

4

Оптимизация учета
   профилактических
   прививок (количество
   лиц, получивших
   прививочный
   сертификат)

7

-

7. Выводы о целесообразности разработки очередной

краевой целевой программы

Целесообразность разработки очередной целевой Программы заключается в необходимости централизованного решения вопроса о приобретении за счет средств краевого бюджета термоиндикаторов для контроля соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке вакцин, как того требуют Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.03.2008 N 15, и Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", а также вопросов о включении в календарь прививок новых комбинированных вакцин.

Раздел VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия подпрограммы

и после ее завершения

Целями и задачами подпрограммы являлись: пропаганда здорового образа жизни (далее - ЗОЖ), профилактика алкоголизма, наркомании и других социально значимых заболеваний.

Направления реализации подпрограммы:

пропаганда знаний по профилактике заболеваний социального характера;

профилактика, диагностика, лечение заболеваний социального характера;

научное обеспечение подпрограммы;

укрепление материально-технической базы учреждений системы здравоохранения;

повышение профессиональной квалификации кадров в области предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера.

Основным инструментом, позволяющим оценить уровень информированности населения по проблеме социально значимых заболеваний, служит социологический опрос, который являлся составной частью данной подпрограммы. Но ввиду недофинансирования подпрограммы впервые социологический опрос был проведен только в 2006 году.

До принятия подпрограммы подобные социологические исследования в Пермской области не проводились, вследствие чего дать реальную оценку уровня информированности населения по данной проблеме до 2006 года невозможно.

Уровень информированности населения в течение срока действия подпрограммы повысился по вопросам алкоголизма на 48,5%, наркомании - на 34,7%, ВИЧ-инфекции - на 6,5%, инфекциям, передаваемым половым путем (далее - ИППП), - на 26,7%, сахарного диабета - на 3%, онкологических заболеваний - на 2,5%.

2. Оценка степени достижения целей и задач подпрограммы

Цели разработки и реализации подпрограммы: создание системы мер, предусматривающих целенаправленное информирование населения по проблемам социально значимых заболеваний, повышение общей гигиенической культуры, обучение специалистов в области гигиенического воспитания и пропаганды профилактических знаний и навыков, что способствует ограничению распространения на территории Пермской области социально значимых заболеваний.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи.

1. Повышение эффективности информирования населения области по проблеме социально значимых заболеваний, формирование стереотипов безопасного поведения, воспитание приверженности к здоровому образу жизни за счет использования современных методов социальной пропаганды и агитации.

2. Обучение специалистов здравоохранения, других заинтересованных служб и ведомств, населения методам гигиенического воспитания, обеспечение необходимой методической и информационной поддержки их деятельности по профилактике социально значимых заболеваний.

3. Объективная оценка существующего уровня гигиенических знаний населения, его изменения во время действия Программы, а также соотношение данного показателя с первичной заболеваемостью алкоголизмом, наркоманией, туберкулезом, ИППП, наркологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекциями.

В результате проведенных мероприятий, предусмотренных подпрограммой, достигнуто целевое значение показателя информированности населения по проблеме ИППП (уровень информированности населения в 2004 году - 60,6%, в 2008 году - 76,8%), алкоголизма (уровень информированности населения в 2004 году - 60,6%, в 2008 году - 90%), наркомании (уровень информированности населения в 2004 году - 64,4%, в 2008 году - 86,8%), ВИЧ-инфекции (уровень информированности населения в 2004 году - 70%, в 2008 году - 74,6%). В то же время не достигнуто целевое значение информированности населения по сахарному диабету (уровень информированности населения в 2004 году - 60,6%, в 2008 году - 62,5%) и онкологическим заболеваниям (уровень информированности населения в 2004 году - 60,6%, в 2008 году - 62,1%), что можно объяснить в определенной мере преобладанием большого количества молодежи среди опрашиваемого населения.

3. Механизм реализации и организации управления

подпрограммой

Государственным заказчиком подпрограммы являлась администрация Пермской области.

Исполнитель подпрограммы и распорядитель бюджетных средств, выделяемых на финансирование подпрограммы, - управление здравоохранения Пермской области.

Участник подпрограммы - областной центр медицинской профилактики.

4. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам подпрограммы, по территориям

Пермской области

Финансирование основных мероприятий реализации подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, наркомании и других социально значимых заболеваний" и освоение денежных средств в соответствии с Законом Пермской области от 16.04.2004 N 1327-274 осуществлялось по следующим направлениям.

4.1. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, наркомании и других социально значимых заболеваний.

4.1.2. Мероприятия по повышению эффективности информирования населения по проблеме социально обусловленных заболеваний, доступным мерам их предупреждения.

4.1.3. Создание и трансляция по каналам телевидения развлекательных и информационных программ "Жизнь без наркотиков и СПИДа".

С целью повышения информированности населения по профилактике заболеваний создавались и транслировались видеопередачи: 4 телепередачи на телеканале ГТРК "Т7" (в 2004, 2006 годах) и 4 телепередачи на телеканале "Уралсвязьинформ" (в 2007-2008 годах).

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 396,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 316,06 тыс. рублей.

4.1.4. Разработка, изготовление и трансляция видеоклипов и радиоклипов по пропаганде ЗОЖ, снижающего риск заражения социально обусловленными заболеваниями.

С целью повышения информированности населения по профилактике заболеваний были созданы и показаны 14 видеороликов на телеканале ГТРК "Т7" (в 2004, 2006 годах) и 26 видеороликов на телеканале "Уралсвязьинформ" (в 2007-2008 годах).

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 1277,6 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 1225,30 тыс. рублей.

4.1.5. Создание и трансляция цикла радиопередач на областном радио по общим вопросам профилактики СОЗ и пропаганде ЗОЖ.

С целью повышения информированности населения по профилактике заболеваний было создано 57 радиопередач на ГТРК "Т7" (в 2004, 2006-2008 годах).

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 624,00 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 574,8 тыс. рублей.

4.1.6. Подготовка телемарафона по профилактике СОЗ и формированию приверженности к ЗОЖ на ГТРК "Т7" для жителей Пермской области.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 400,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 400,0 тыс. рублей.

4.1.7. Создание постоянно действующих тематических рубрик по профилактике СОЗ и пропаганде ЗОЖ в областных, городских и районных газетах.

За время действия подпрограммы постоянно действовали тематические рубрики в областных газетах: были опубликованы 32 статьи в газете "Комсомольская правда", 17 статей в газете "Звезда" и 20 статей в газете "Местное время".

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 880,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 828,10 тыс. рублей.

4.1.8. Разработка и размещение наглядной социальной пропаганды по вопросам общей профилактики СОЗ в виде информационных баннеров.

Ежегодно в 2006-2008 годах изготавливалось по 4 баннера, которые размещались на территории г. Перми (всего - 12 баннеров).

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 1315,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 1039,90 тыс. рублей.

4.1.9. Создание единого тематического сайта в Интернете по различным аспектам профилактики, лечения и других вопросов СОЗ и ЗОЖ.

В 2005 году был создан единый тематический сайт в Интернете по различным аспектам профилактики, лечения и других вопросов социально значимых заболеваний и здорового образа жизни.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 285,40 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 213,4 тыс. рублей.

4.2. Обеспечение гигиенического воспитания населения, методическая помощь специалистам.

4.2.1. Разработка, изготовление, тиражирование и распространение информационной и обучающей продукции для специалистов по предупреждению распространения наркомании, алкоголизма и других СОЗ, формированию стереотипа поведения.

С целью обучения специалистов здравоохранения методам гигиенического воспитания растиражированы методические рекомендации для медицинских работников первичной медико-санитарной помощи по пропаганде ЗОЖ (общий тираж - 19748 экз.), распределены в территории Пермской области и областные ЛПУ.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 643,6 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 339,30 тыс. рублей.

4.2.2. Разработка, издание и распространение методических материалов информационно-печатной продукции для различных групп населения и специалистов.

Разработан и издан большой объем информационно-печатной продукции для различных групп населения (памятки, буклеты, плакаты, брошюры) общим тиражом 655929 экз. (2004 год - 33034 экз., 2006 год - 108000 экз., 2007 год - 259775 экз., 2008 год - 255120 экз.), которые распределены в территории Пермской области в областные ЛПУ.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 2634,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 1886,50 тыс. рублей.

4.2.3. Организация лектория для организованного населения и специалистов по вопросам профилактики СОЗ и воспитанию приверженности ЗОЖ.

Проводился лекторий для организованного населения и специалистов по вопросам профилактики СОЗ и воспитанию приверженности к здоровому образу жизни. Всего прочитано 415 часов лекций в территориях Пермской области.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 306,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 304,8 тыс. рублей.

4.2.4. Приобретение готовых видеофильмов по профилактике СОЗ и пропаганде ЗОЖ для пополнения видеофонда.

Приобретены готовые видеофильмы (894 видеокассеты и DVD-диска) по профилактике СОЗ, которые распределены в областные учреждения здравоохранения Пермской области.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 152,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 152,0 тыс. рублей.

4.2.5. Разработка и тиражирование обучающих модулей по проблемам СОЗ для специалистов здравоохранения, образования, других заинтересованных служб и ведомств.

С целью обучения специалистов здравоохранения методам гигиенического воспитания разработаны и тиражированы обучающие модули по проблемам СОЗ и ЗОЖ (общий тираж - 1150 экз.), которые распределены в областные учреждения здравоохранения Пермской области.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 249,4 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 234,0 тыс. рублей.

4.2.6. Социологический мониторинг среди различных групп и категорий населения, в том числе страдающих СОЗ, с целью оценки уровня информированности о проблемах СОЗ и изучения моделей поведения населения Пермской области.

Изготовление полиграфической продукции (анкеты для педагогов - 4000 экз., анкеты для учащихся - 8000 экз.).

Проведена разработка двух видов опросного инструментария для проведения социологического мониторинга. Проведение опроса 9000 респондентов с целью оценки информированности о проблемах СОЗ и изучения моделей поведения населения Пермской области как фактора риска заболевания СОЗ. Логический контроль первичной информации, группировка и проставление кодов анкет, редактирование и обработка полученных данных.

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 504,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 504,0 тыс. рублей.

4.2.7. Обучение медицинских работников области, занимающихся вопросами профилактики СОЗ и пропагандой здорового образа жизни на выездном цикле. На базе ГОУ ВПО "Пермская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации" обучено 38 врачей на выездном тематическом цикле "Актуальные проблемы гигиенического воспитания и обучения".

В соответствии с планом финансирование данных мероприятий подпрограммы составляло 190,0 тыс. рублей, профинансировано (кассовые расходы) - 148,0 тыс. рублей.

4.3. Мероприятия по созданию компьютерной сети в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Приобретение для учреждений здравоохранения компьютерной техники, программного обеспечения и оргтехники (города Пермь, Краснокамск, Кудымкар, Чернушка). На данное мероприятие было выделено ассигнований 28000,0 тыс. рублей. С целью проведения мероприятий по созданию компьютерной сети в амбулаторно-поликлинических учреждениях (электронная регистратура) было приобретено компьютерной техники в 2008 году на сумму 22340,52 тыс. рублей.

За время реализации подпрограммы значительно укрепилась материально-техническая база ГУЗ "Пермский краевой центр медицинской профилактики".

В рамках подпрограммы для ГУЗ "Пермский краевой центр медицинской профилактики" было приобретено следующее оборудование (таблица 5):

Таблица 5

N
   п/п

Вид   оборудования

Коли-
   чество

Наименование

1

Компьютер с монитором

Принтер лазерный

1

Hewlett-Packard LaserJet 1320

Ноутбук

1

LG LP 60-C6PR

2

MS Office SB Ed   2003 Win32 Russian,
   MS Windows Pro 2000 Russian CD w\SP4

Антивирусная защита

6

Антивирус Касперского Personal Pro

Усилитель для актового
   зала

2

MIPRO MR-515,
   Форманта А 244

Акустическая система

1

АС 1564

Радиомикрофон

1

Телевизор

2

Видеокамера

1

Panasonic AG-DVC30E

5. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию

подпрограммы

Общая потребность финансового обеспечения подпрограммы на 2004-2008 годы определена в сумме 40026,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 40026,80 тыс. рублей.

Выделено ассигнований за весь период реализации подпрограммы 37857,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 37857,00 тыс. рублей.

Фактически израсходовано (кассовые расходы) на выполнение мероприятий 30506,68 тыс. рублей от выделенных ассигнований, в том числе за счет средств областного бюджета - 30506,68 тыс. рублей, или 81% от выделенных ассигнований.

За весь период реализации подпрограммы не удалось освоить финансовые средства краевого бюджета в размере 7350,32 тыс. рублей, в том числе:

сложилась экономия в связи с проведением конкурсных процедур в сумме 3543,99 тыс. рублей;

блокировка (уменьшение) расходов в 2008 году на основании распоряжения кредитно-инвестиционной комиссии от 22.10.2008 и протокола рабочего совещания по защите расходов Министерства здравоохранения от 25.11.2008 в сумме 1535,33 тыс. рублей.

Исполнение договорных обязательств по условиям контрактов перешло на 2009 год - 2270,99 тыс. рублей. Остатки денежных средств по контрактам будут утверждены в 2009 году в целях погашения кредиторской задолженности 2008 года.

Данные о финансировании мероприятий подпрограммы представлены в приложениях 2 и 3 к настоящему отчету.

6. Оценка уровня достижения показателей эффективности

реализации подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни,

профилактика алкоголизма, наркомании и других социально

значимых заболеваний"

----T---------------------T-------------T------------T------------T------------T------------T-------------T-------------¬

¦ N ¦ Система показателей ¦Наименование ¦Фактическое ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦

¦п/п¦оценки эффективности ¦ мероприятия ¦ значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ показателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в момент +-----T------+-----T------+-----T------+------T------+------T------+

¦ ¦ ¦ ¦ разработки ¦План ¦ Факт ¦План ¦ Факт ¦План ¦ Факт ¦ План ¦ Факт ¦ План ¦ Факт ¦

¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------------+------------+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+------+------+

¦ ¦2.7. "Пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, наркомании и других социально значимых ¦

¦ ¦заболеваний" ¦

+---+---------------------T-------------T------------T-----T------T-----T------T-----T------T------T------T------T------+

¦ 1 ¦Повышение уровня ¦п.п. 2.7.1, ¦Обеспечить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информированности ¦2.7.2 ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения области по ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проблеме социально ¦ ¦информиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦значимых заболеваний ¦ ¦ванности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и формирование ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стереотипов ¦ ¦по проблеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасного поведения¦ ¦СОЗ с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦имеющегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦показателя, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦установлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦выборочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦анкетирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦алкоголизм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(60,6%), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(64,4%), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦наркомания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(70,0%). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦информиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ванности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦проблеме ¦62,6 ¦не ¦64,6 ¦не ¦67,6 ¦ 70,8 ¦ 68,6 ¦ 76,6 ¦ 70,6 ¦ 76,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ЗППП, ¦ ¦прово-¦ ¦прово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сахарного ¦62,6 ¦дилось¦64,6 ¦дилось¦67,6 ¦ 60,0 ¦ 68,6 ¦ 62,3 ¦ 70,6 ¦ 62,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦диабета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦онкологи- ¦62,6 ¦ ¦64,6 ¦ ¦67,6 ¦ 48,8 ¦ 68,6 ¦ 62,1 ¦ 70,6 ¦ 62,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦не ниже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦информиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ванности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦алкоголизму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------------+------------+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+------+------+

¦ 2 ¦Уровень ¦ ¦ 60,6% ¦62,6 ¦не ¦64,6 ¦не ¦67,6 ¦ 81,5 ¦ 68,6 ¦ 89,4 ¦ 70,6 ¦ 90,0 ¦

¦ ¦информированности ¦ ¦ ¦ ¦прово-¦ ¦прово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения (выборочное¦ ¦ ¦ ¦дилось¦ ¦дилось¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦анкетирование) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проблеме алкоголизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------------+------------+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+------+------+

¦ 3 ¦По проблеме ¦ ¦ 64,4% ¦64,4 ¦не ¦66,4 ¦не ¦68,4 ¦ 65,5 ¦ 69,4 ¦ 86,7 ¦ 70,4 ¦ 86,8 ¦

¦ ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦прово-¦ ¦прово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дилось¦ ¦дилось¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------------+------------+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+------+------+

¦ 4 ¦По проблеме ВИЧ- ¦ ¦ 70,0% ¦70,0 ¦не ¦71,0 ¦не ¦72,0 ¦ 70,3 ¦ 73,0 ¦ 73,3 ¦ 73,0 ¦ 74,6 ¦

¦ ¦инфекции ¦ ¦ ¦ ¦прово-¦ ¦прово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дилось¦ ¦дилось¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------+-------------+------------+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+------+-------

7. Выводы о целесообразности разработки очередной

краевой целевой программы

В связи с отсутствием стабилизации по уровню СОЗ в Пермском крае необходимость в разработке новой профилактической программы крайне велика.

Ввиду недостаточной стабилизации уровня заболеваемости социально значимых заболеваний в крае и выраженной общественной значимости социально обусловленной патологии имеется острая необходимость принятия новой программы по предупреждению и борьбе с заболеваниями социального характера в Пермском крае на 2010-2014 годы на основе существующей Программы с корректировкой исходя из современных требований, целей и задач.

Приложение 1

к отчету

тыс. рублей

Данные о   финансировании
   мероприятий подпрограммы
   "Предупреждение распространения в
   Пермской области заболевания,
   вызываемого вирусом иммунодефицита
   человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"

Источник
   финансирования

Всего по
   ОЦП

Бюджет
   Пермского края

Министерство
   здравоохранения

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

Всего за
   2004-2008
   годы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

Приложение 2

к отчету

Данные о финансировании мероприятий подпрограммы

"Предупреждение распространения в Пермской области

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита

человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"

тыс. рублей

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источ-
   ник
   финан-
   сиро-
   вания

Всего, 2004-2008   годы

В том числе

2004

2005

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кас-
   совые
   расходы

2.1.1

Проведение
   мероприятий по
   социальной и
   психологической
   адаптации и защите
   ВИЧ-инфицированных
   и членов их семей,
   защите медицинских
   работников,
   оказывающих помощь
   ВИЧ-инфицированным

Оснащение кабинета
   психологической
   помощи и социальной
   поддержки в
   областном центре по
   профилактике и
   борьбе со СПИДом

Обла-
   стной
   бюджет

2.1.2

Повышение
   эффективности
   информирования
   населения по
   проблемам
   ВИЧ-инфекции и
   формирование
   стереотипов
   безопасного
   поведения

Проведение
   подготовки
   волонтеров по
   профилактике
   ВИЧ-инфекции и
   социально значимых
   заболеваний

Обла-
   стной
   бюджет

Проведение
   ежегодной областной
   межвузовской
   студенческой
   научно-практической
   конференции
   "Молодежь против
   СПИДа и наркотиков"

Обла-
   стной
   бюджет

Обеспечение
   ежедневной работы
   телефона доверия по
   вопросам ВИЧ/СПИД
   для населения
   Пермской области

Обла-
   стной
   бюджет

2.1.3

Развитие
   диагностической и
   лечебной баз для
   ВИЧ-инфицированных

Профилактика
   заражения
   новорожденных детей
   ВИЧ-инфекцией от
   ВИЧ-инфицированных
   матерей.
   Профилактика
   заражения
   медицинских
   работников
   ВИЧ-инфекцией при
   оказании
   медицинской помощи
   ВИЧ-инфицированным.
   Лечение детей с
   врожденной
   ВИЧ-инфекцией.
   Лечение больных
   СПИДом

Обла-
   стной
   бюджет

Развитие и
   укрепление
   материально-
   технической базы
   лаборатории
   областного центра
   по профилактике и
   борьбе со СПИДом

Обла-
   стной
   бюджет

2.1.4

Совершенствование
   системы
   эпидемиологического
   надзора и контроля
   за ВИЧ-инфекцией

Разработка и
   внедрение единой
   компьютерной
   информационно-
   аналитической
   системы
   эпидемиологического
   надзора за
   ВИЧ-инфекцией

Обла-
   стной
   бюджет

Улучшение
   материально-
   технической базы
   межрайонных центров
   по оказанию
   плановой
   стационарной помощи
   ВИЧ-инфицированным,
   ЦРБ, ЦГБ и
   областного центра
   по профилактике и
   борьбе со СПИДом

Обла-
   стной
   бюджет

Обеспечение ЛПУ
   области средствами
   защиты от ВИЧ для
   профилактики
   профессионального
   инфицирования

Обла-
   стной
   бюджет

Обеспечить
   информирование
   администраций
   территорий,
   представителей
   различных служб и
   ведомств о динамике
   и проявлениях
   эпидемического
   процесса в области,
   прогнозирование
   эпидемической
   ситуации.
   Подготовка и
   распространение
   оперативной
   информации,
   информационных
   бюллетеней
   "Вестник",
   аналитических
   обзоров

Обла-
   стной
   бюджет

2.1.5

Развитие системы
   предупреждения
   ВИЧ-инфекции в
   службе крови

Улучшение
   материально-
   технической базы
   учреждений службы
   крови для
   обеспечения
   безопасности
   донорской крови

Обла-
   стной
   бюджет

Разработка и
   внедрение
   методических
   рекомендаций по
   контролю за работой
   отделений
   переливания крови,
   донорских пунктов

Обла-
   стной
   бюджет

2.1.6

Подготовка
   медицинских кадров
   и специалистов
   других
   заинтересованных
   служб и ведомств,
   проведение научных
   исследований по
   различным аспектам
   проблемы
   ВИЧ-инфекции

Подготовка,
   стажировка
   специалистов службы
   СПИД в ведущих
   профильных центрах
   России

Обла-
   стной
   бюджет

Всего по
   подпрограмме

В том числе
   областной бюджет

Продолжение таблицы

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источ-
   ник
   финан-
   сиро-
   вания

В том числе

2006

2007

2008

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.1.1

Проведение
   мероприятий по
   социальной и
   психологической
   адаптации и защите
   ВИЧ-инфицированных
   и членов их семей,
   защите медицинских
   работников,
   оказывающих помощь
   ВИЧ-инфицированным

2.1.1.1

Оснащение кабинета  
   психологической
   помощи и социальной
   поддержки в
   областном центре по
   профилактике и
   борьбе со СПИДом

Обла-
   стной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Повышение
   эффективности
   информирования
   населения по
   проблемам
   ВИЧ-инфекции и
   формирование
   стереотипов
   безопасного
   поведения

2.1.2.1

Проведение
   подготовки
   волонтеров по
   профилактике
   ВИЧ-инфекции и
   социально значимых
   заболеваний

Обла-
   стной
   бюджет

61,00

61,00

0,00

40,90

61,00

61,00

20,13

80,54

61,00

61,00

0,59

57,46

2.1.2.2

Проведение
   ежегодной областной
   межвузовской
   студенческой
   научно-практической
   конференции
   "Молодежь против
   СПИДа и наркотиков"

Обла-
   стной
   бюджет

21,00

21,00

0,00

21,00

21,00

21,00

0,00

21,00

21,00

21,00

0,00

21,00

2.1.2.3

Обеспечение
   ежедневной работы
   телефона доверия по
   вопросам ВИЧ/СПИД
   для населения
   Пермской области

Обла-
   стной
   бюджет

188,60

188,60

0,00

171,30

178,60

178,60

17,34

194,57

178,60

178,60

1,40

178,20

2.1.3

Развитие
   диагностической и
   лечебной баз для
   ВИЧ-инфицированных

2.1.3.1

Профилактика
   заражения
   новорожденных детей
   ВИЧ-инфекцией от
   ВИЧ-инфицированных
   матерей.
   Профилактика
   заражения
   медицинских
   работников
   ВИЧ-инфекцией при
   оказании
   медицинской помощи
   ВИЧ-инфицированным.
   Лечение детей с
   врожденной
   ВИЧ-инфекцией.
   Лечение больных
   СПИДом

Обла-
   стной
   бюджет

9000,00

9000,00

0,00

8999,80

10000,00

10000,00

0,02

9538,59

10000,00

10000,00

461,60

10461,60

2.1.3.2

Развитие и
   укрепление
   материально-
   технической базы
   лаборатории
   областного центра
   по профилактике и
   борьбе со СПИДом

Обла-
   стной
   бюджет

1660,00

1660,00

0,00

1637,90

1660,00

1660,00

22,07

1202,61

1660,00

1660,00

479,46

2139,45

2.1.4

Совершенствование
   системы
   эпидемиологического
   надзора и контроля
   за ВИЧ-инфекцией

2.1.4.1

Разработка и
   внедрение единой
   компьютерной
   информационно-
   аналитической
   системы
   эпидемиологического
   надзора за
   ВИЧ-инфекцией

Обла-
   стной
   бюджет

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.2

Улучшение
   материально-
   технической базы
   межрайонных центров
   по оказанию
   плановой
   стационарной помощи
   ВИЧ-инфицированным,
   ЦРБ, ЦГБ и
   областного центра
   по профилактике и
   борьбе со СПИДом

Обла-
   стной
   бюджет

100,00

100,00

0,00

91,80

100,00

100,00

8,23

108,20

100,00

100,00

0,03

92,00

2.1.4.3

Обеспечение   ЛПУ
   области средствами
   защиты от ВИЧ для
   профилактики
   профессионального
   инфицирования

Обла-
   стной
   бюджет

500,00

500,00

0,00

499,50

500,00

500,00

0,49

499,89

500,00

500,00

0,61

499,87

2.1.4.4

Обеспечить
   информирование
   администраций
   территорий,
   представителей
   различных служб и
   ведомств о динамике
   и проявлениях
   эпидемического
   процесса в области,
   прогнозирование
   эпидемической
   ситуации.
   Подготовка и
   распространение
   оперативной
   информации,
   информационных
   бюллетеней
   "Вестник",
   аналитических
   обзоров

Обла-
   стной
   бюджет

7,50

7,50

0,00

7,40

7,50

7,50

0,05

7,49

7,50

7,50

0,06

7,42

2.1.5

Развитие   системы
   предупреждения
   ВИЧ-инфекции в
   службе крови

2.1.5.1

Улучшение
   материально-
   технической базы
   учреждений службы
   крови для
   обеспечения
   безопасности
   донорской крови

Обла-
   стной
   бюджет

350,00

350,00

0,00

350,00

600,00

600,00

0,00

599,50

350,00

350,00

0,50

349,95

2.1.5.2

Разработка и
   внедрение
   методических
   рекомендаций по
   контролю за работой
   отделений
   переливания крови,
   донорских пунктов

Обла-
   стной
   бюджет

2.1.6

Подготовка
   медицинских кадров
   и специалистов
   других
   заинтересованных
   служб и ведомств,
   проведение научных
   исследований по
   различным аспектам
   проблемы
   ВИЧ-инфекции

2.1.6.1

Подготовка,
   стажировка
   специалистов службы
   СПИД в ведущих
   профильных центрах
   России

Обла-
   стной
   бюджет

31,50

31,50

19,80

43,80

31,50

31,50

7,50

13,13

31,50

31,50

25,88

22,49

Всего по
   подпрограмме

11969,60

11969,60

19,80

11863,40

13159,60

13159,60

125,83

12315,52

12909,60

12909,60

970,13

13829,44

В том числе
   областной бюджет

11969,60

11969,60

19,80

11863,40

13159,60

13159,60

125,83

12315,52

12909,60

12909,60

970,13

13829,44

Приложение 3

к отчету

тыс. рублей

Данные о   финансировании
   мероприятий подпрограммы
   "Неотложные меры борьбы с
   туберкулезом в Пермской
   области"

Источник   финансирования

Бюджет Пермского   края

Министерство
   здравоохранения

Местный
   бюджет

Всего

2004 год

План

всего

11155,50

33,60

11189,10

текущие   расходы

37,50

0,00

37,50

капитальные   расходы

11118,00

33,60

11151,60

Факт

всего

4658,40

0,00

4658,40

текущие   расходы

36,50

0,00

36,50

капитальные   расходы

4621,90

0,00

4621,90

2005 год

План

всего

19859,90

33,60

19893,50

текущие   расходы

37,50

0,00

37,50

капитальные   расходы

19822,40

33,60

19856,00

Факт

всего

20081,00

0,00

20081,00

текущие   расходы

0,00

0,00

0,00

капитальные   расходы

20081,00

0,00

20081,00

2006 год

План

всего

20767,90

22,40

20790,30

текущие   расходы

37,50

0,00

37,50

капитальные   расходы

20730,40

22,40

20752,80

Факт

всего

14232,40

0,00

14232,40

текущие   расходы

3,80

0,00

3,80

капитальные   расходы

14228,60

0,00

14228,60

2007 год

План

всего

15767,30

22,40

15789,70

текущие   расходы

37,50

0,00

37,50

капитальные   расходы

15729,80

22,40

15752,20

Факт

всего

20031,40

0,00

20031,40

текущие   расходы

69,80

0,00

69,80

капитальные   расходы

19961,60

0,00

19961,60

2008 год

План

всего

13742,90

78,40

13821,30

текущие   расходы

37,50

0,00

37,50

капитальные   расходы

13705,40

78,40

13783,80

Факт

всего

15158,93

0,00

15158,93

текущие   расходы

38,04

0,00

38,04

капитальные   расходы

15120,89

0,00

15120,89

Всего за
   2004-2008
   годы

План

всего

81293,50

190,40

81483,90

текущие   расходы

187,50

0,00

187,50

капитальные   расходы

81106,00

190,40

81296,40

Факт

всего

74162,13

0,00

74162,13

текущие   расходы

148,14

0,00

148,14

капитальные   расходы

74013,99

0,00

74013,99

Приложение 4

к отчету

Данные о финансировании мероприятий подпрограммы

"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пермской области"

Министерство здравоохранения Пермского края

тыс. рублей

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источ-
   ник
   финан-
   сиро-
   вания

2004 год

2005 год

2006 год

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассигно-
   ваний
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассигно-
   ваний
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.2.1.8

Оснащение   лечебно-
   профилактических
   учреждений
   общемедицинской сети

Област-
   ной
   бюджет

3424,00

3424,00

0

1183,00

6736,00

5590,00

0,00

5590,00

6336,00

6336,00

0,00

1889,70

2.2.1.9

Оснащение   межрайонных
   центров лечения
   туберкулеза,
   противотуберкулезных
   диспансеров и
   отделений

Област-
   ной
   бюджет

7082,40

7082,40

0,00

3013,50

10176,00

8876,00

3100,20

11935,00

4400,00

4400,00

0,00

4298,00

2.2.1.9.1

г. Березники

Област-
   ной
   бюджет

3800,00

3800,00

0,00

1718,80

420,00

420,00

1319,50

1739,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

11,20

0,00

0,00

0,00

11,20

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.2

г. Губаха

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2772,00

2772,00

0,00

2772,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.3

г. Кизел

Област-
   ной
   бюджет

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.4

г.   Краснокамск

Област-
   ной
   бюджет

181,20

181,20

0,00

118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный
   бюджет

11,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.5

г. Кунгур

Област-
   ной
   бюджет

1300,00

2.2.1.9.6

г. Лысьва

Област-
   ной
   бюджет

2500,00

2500,00

0,00

745,50

0,00

0,00

1739,50

1739,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный
   бюджет

11,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.7

г. Соликамск

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3100,00

3100,00

0,00

3048,00

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

22,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.8

г. Чайковский

Област-
   ной
   бюджет

181,20

181,20

0,00

118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,20

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.9

г. Чусовой

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2772,00

2772,00

0,00

2772,00

1300,00

1300,00

0,00

1250,00

Местный
   бюджет

11,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.10

г. Пермь

Област-
   ной
   бюджет

420,00

420,00

0,00

313,20

2912,00

2912,00

41,20

2 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.11

г. Кудымкар

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.10

Оснащение   областного
   центра лечения
   первичных больных
   деструктивным
   туберкулезом в составе
   областного диспансера
   "Фтизиопульмонология"
   лечебно-
   диагностической
   аппаратурой и
   оборудованием

563,60

563,60

0,00

425,40

2621,30

2222,00

0,00

2222,00

4272,40

4250,50

0,00

4250,50

2.2.1.13

Оснащение
   противотуберкулезных
   диспансеров
   компьютерной техникой
   для создания
   полноценной локальной
   компьютерной сети для
   участия в российском
   эпидмониторинге
   туберкулеза

Област-
   ной
   бюджет

48,00

48,00

0,00

0,00

289,10

289,10

51,80

334,00

72,00

72,00

0,00

0,00

2.2.1.14

Капитальный   ремонт
   терапевтического
   корпуса областного
   диспансера
   "Фтизиопульмонология"

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

568,30

2.2.1.15

Капитальный ремонт   и
   реконструкция
   Краснокамского
   противотуберкулезного
   диспансера

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

1572,10

2.2.1.16

Приобретение
   источников
   бесперебойного
   электрообеспечения
   диспансеров

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1650,00

1650,00

70,00

1650,00

2.2.2

Повышение   квалификации
   кадров фтизиатрической
   службы

2.2.2.5

Подготовка   волонтеров
   по профилактике
   туберкулеза для ГУИН
   МЮ РФ по Пермской
   области

Област-
   ной
   бюджет

37,50

37,50

0,00

36,50

37,50

0,00

0,00

0,00

37,50

37,50

0,00

3,80

Областной   бюджет

11155,50

11155,50

0,00

4658,40

19859,90

16977,10

3152,00

20081,00

20767,90

20746,00

70,00

14232,40

Местный   бюджет

33,60

0,00

0,00

0,00

33,60

0,00

0,00

0,00

22,40

0,00

0,00

0,00

Всего по   подпрограмме

11189,10

11155,50

0,00

4658,40

19893,50

16977,10

3152,00

20081,00

20790,30

20746,00

70,00

14232,40

Продолжение таблицы

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источ-
   ник
   финан-
   сиро-
   вания

2007 год

2008 год

2004-2008   годы

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.2.1.8

Оснащение   лечебно-
   профилактических
   учреждений
   общемедицинской сети

Област-
   ной
   бюджет

6105,20

6105,20

4446,30

10523,50

28,00

28,00

28,00

55,00

22629,20

21483,20

4474,30

19241,20

2.2.1.9

Оснащение   межрайонных
   центров лечения
   туберкулеза,
   противотуберкулезных
   диспансеров и
   отделений

Област-
   ной
   бюджет

1859,40

1910,60

512,60

1909,10

12638,00

12638,30

52,00

12686,90

36155,80

34907,30

3664,80

33842,50

2.2.1.9.1

г. Березники

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220,00

4220,00

1319,50

3458,30

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,40

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.2

г. Губаха

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2772,00

2772,00

0,00

2772,00

2.2.1.9.3

г. Кизел

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

44,80

0,00

0,00

0,00

44,80

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.4

г.   Краснокамск

Област-
   ной
   бюджет

218,80

218,00

202,00

218,70

0,00

0,10

0,00

400,00

399,30

202,00

336,70

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,20

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.5

г. Кунгур

Област-
   ной
   бюджет

1300,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.6

г. Лысьва

Област-
   ной
   бюджет

218,80

218,80

201,20

218,70

0,00

0,10

0,00

2718,80

2718,90

1940,70

2703,70

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,20

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.7

г. Соликамск

Област-
   ной
   бюджет

0,00

52,00

0,00

0,00

5643,00

5643,00

52,00

5694,00

8743,00

8795,00

52,00

8742,00

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,40

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.8

г. Чайковский

Област-
   ной
   бюджет

1295,00

1295,00

5,00

1294,90

0,00

0,10

0,00

0,00

1476,20

1476,30

5,00

1412,90

Местный
   бюджет

22,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,60

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.9

г. Чусовой

Област-
   ной
   бюджет

126,80

126,80

104,40

176,80

0,00

0,00

0,00

0,00

4198,80

4198,80

104,40

4198,80

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,20

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.10

г. Пермь

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3332,00

3332,00

41,20

3225,20

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

33,60

0,00

0,00

0,00

33,60

0,00

0,00

0,00

2.2.1.9.11

г. Кудымкар

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

6995,00

6995,00

0,00

6992,90

6995,00

6995,00

0,00

6992,90

2.2.1.10

Оснащение   областного
   центра лечения
   первичных больных
   деструктивным
   туберкулезом в составе
   областного диспансера
   "Фтизиопульмонология"
   лечебно-
   диагностической
   аппаратурой и
   оборудованием

5389,20

4927,40

0,00

3828,40

1015,40

1015,40

1630,80

1834,50

13861,90

12978,90

1630,80

12560,80

2.2.1.13

Оснащение
   противотуберкулезных
   диспансеров
   компьютерной техникой
   для создания
   полноценной локальной
   компьютерной сети для
   участия в российском
   эпидмониторинге
   туберкулеза

Област-
   ной
   бюджет

72,00

72,00

72,00

136,70

24,00

24,00

7,30

0,00

505,10

505,10

131,10

470,70

2.2.1.14

Капитальный   ремонт
   терапевтического
   корпуса областного
   диспансера
   "Фтизиопульмонология"

Област-
   ной
   бюджет

2304,00

2304,00

1431,70

3216,10

0,00

0,00

519,60

482,46

4304,00

4304,00

1951,30

4266,86

2.2.1.15

Капитальный ремонт   и
   реконструкция
   Краснокамского
   противотуберкулезного
   диспансера

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

427,90

347,80

0,00

0,00

80,10

62,03

2000,00

2000,00

508,00

1981,93

2.2.1.16

Приобретение
   источников
   бесперебойного
   электрообеспечения
   диспансеров

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1650,00

1650,00

140,00

1650,00

2.2.2

Повышение   квалификации
   кадров фтизиатрической
   службы

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.5

Подготовка   волонтеров
   по профилактике
   туберкулеза для ГУИН
   МЮ РФ по Пермской
   области

Област-
   ной
   бюджет

37,50

37,50

33,70

69,80

37,50

37,50

1,50

38,04

187,50

150,00

35,20

148,14

Областной   бюджет

15767,30

15356,70

6994,20

20031,40

13742,90

13743,20

2319,30

15158,93

81293,50

77978,50

12535,50

74162,13

Местный   бюджет

22,40

0,00

0,00

0,00

78,40

0,00

0,00

0,00

190,40

0,00

0,00

0,00

Всего по   подпрограмме

15789,70

15356,70

6994,20

20031,40

13821,30

13743,20

2319,30

15158,93

81483,90

77978,50

12535,50

74162,13

Приложение 5

к отчету

тыс. рублей

Данные о   финансировании
   мероприятий подпрограммы
   "Сахарный диабет"

Источник финансирования

Всего по
   ОЦП

Бюджет
   Пермского края

Средства
   спонсоров

Федеральный
   бюджет

Муниципальный
   бюджет

Министерство
   здравоохранения

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

Всего за
   2004-2008
   годы

всего

текущие расходы

всего

текущие расходы

Приложение 6

к отчету

Данные о финансировании

мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет"

тыс. рублей

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источ-
   ник
   финан-
   сирова-
   ния

Финансирование

2004 год

2005 год

2006 год

Потреб-
   ность
   (утвер-
   ждено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассиг-
   нования

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утвер-
   ждено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассиг-
   нования

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утвер-
   ждено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассиг-
   нования

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.3.1

Профилактика,
   диагностика, лечение
   сахарного диабета и
   реабилитация больных с
   его осложнениями

771,20

771,20

0,00

500,55

754,60

223,37

197,52

366,29

731,20

731,20

37,60

763,90

2.3.1.1

Организация и
   проведение скрининга
   по выявлению на ранних
   стадиях сахарного
   диабета типа 2

Област-
   ной
   бюджет

530,00

530,00

0,00

499,35

530,00

0,00

0,00

0,00

530,00

530,00

0,00

529,30

2.3.1.1.1

Тест-полоски   для
   глюкометров для
   выявления сахарного
   диабета на ранних
   стадиях (1000 чел./
   год)

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

29,40

2.3.1.1.2

Микраль-тест   для
   мониторинга нефропатии
   для выявления
   осложнений сахарного
   диабета на ранних
   стадиях и
   предупреждения
   инвалидности

500,00

500,00

499,35

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

499,90

2.3.1.2

Обучение   специалистов-
   преподавателей школ по
   сахарному диабету.
   Подготовка и издание
   для медицинских
   работников новых
   методических
   рекомендаций,
   справочных и
   информационных
   материалов по
   профилактике,
   диагностике на ранней
   стадии сахарного
   диабета, его
   осложнений и лечению
   больных

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

39,97

0,00

39,97

0,00

0,00

2.3.1.2.1

Издание методических
   рекомендаций для
   врачей первичного
   звена по ранней
   диагностике и
   выявлению осложнений
   больных диабетом

Област-
   ной
   бюджет

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

39,97

0,00

39,97

Средст-
   ва
   спон-
   соров

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1.3

Поддержание   стабильной
   работы
   государственного
   регистра сахарного
   диабета Пермской
   области

201,20

201,20

0,00

1,20

184,60

183,40

197,52

326,32

201,20

201,20

37,60

234,60

2.3.1.3.1

Компьютеры   (процессор
   Pentium 11, 64-128 МВ
   оперативной памяти)

200,00

200,00

0,00

183,40

183,40

197,52

326,32

200,00

200,00

37,60

233,40

2.3.1.3.2

Дискеты (100   шт./год)

1,20

1,20

1,20

1,20

0,00

0,00

0,00

1,20

1,20

0,00

1,20

2.3.2

Научное   обеспечение

2,40

2,40

0,00

2,18

55,90

0,00

0,00

0,00

69,30

55,90

0,00

20,10

2.3.2.1

Совершенствование   и
   внедрение современных
   методов первичной и
   вторичной профилактики
   осложнений сахарного
   диабета

2,40

2,40

2,18

55,90

0,00

0,00

0,00

69,30

55,90

0,00

20,10

2.3.2.1.1

Приобретение   для
   городского и
   областного
   диабетцентров
   компьютеров, ноутбуков
   и оргтехники

53,50

66,90

53,50

0,00

17,90

2.3.2.1.2

Подготовка и   чтение
   лекций, внедрение
   образовательных
   программ в межрайонных
   кардиологических
   центрах

2,40

2,40

2,18

2,40

2,40

2,40

0,00

2,20

2.3.3

Укрепление
   материально-
   технической базы
   учреждений,
   оказывающих
   медицинскую помощь в
   области профилактики,
   диагностики, лечения
   больных сахарным
   диабетом

4800,00

4800,00

0,00

4561,63

6935,90

3913,12

0,00

3215,10

6500,90

6500,90

728,10

1539,30

2.3.3.1

Оснащение   трех
   межрайонных
   диабетологических
   центров современным
   медицинским
   оборудованием и
   аппаратурой
   (Соликамск,
   Чайковский,
   Краснокамск)

0,00

0,00

0,00

0,00

5051,70

2572,60

0,00

1930,00

2920,90

2920,90

80,70

1085,70

2.3.3.1.1

Кабинет   диабетической
   ретинопатии

Област-
   ной
   бюджет

1480,00

1847,60

0,00

1480,00

1834,20

1834,20

13,40

0,00

2.3.3.1.2

Оснащение   кабинета
   диабетической стопы

Област-
   ной
   бюджет

2846,70

0,00

0,00

0,00

361,70

361,70

67,30

361,70

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

104,00

0,00

0,00

0,00

104,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.1.3

Кабинет   ангиопатии

Област-
   ной
   бюджет

275,00

275,00

0,00

0,00

275,00

275,00

0,00

274,50

2.3.3.1.4

Анализатор
   гликированного
   гемоглобина А1с - 3
   шт.

450,00

450,00

0,00

450,00

450,00

450,00

0,00

449,50

2.3.3.2

Оснащение   областного
   диабетологического
   центра (взрослого и
   детского)

2850,00

2850,00

2850,00

1188,70

750,00

0,00

749,05

3580,00

3580,00

647,40

453,60

2.3.3.3

Оснащение   городского
   диабетологического
   центра (взрослого и
   детского)

Област-
   ной
   бюджет

1950,00

1950,00

1711,63

695,50

590,52

0,00

536,05

0,00

Местный
   бюджет

195,20

0,00

0,00

0,00

2.3.3.4

Оснащение машин   скорой
   помощи средствами
   контроля гликемии при
   комах

Местный
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

153,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.5

Оснащение   областного
   лазерного центра

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4

Внедрение   современных
   методов лечения и
   мониторинга больных
   сахарным диабетом

280,00

280,00

0,00

277,17

280,00

0,00

0,00

0,00

180,00

180,00

0,00

178,00

2.3.4.1

Кит-системы   глюкагона
   для экстренной помощи
   детям с целью
   предупреждения
   инвалидности (500 шт.)

100,00

100,00

98,17

100,00

0,00

2.3.4.2

Инсулиновая помпа   -
   внедрение современного
   метода для больных с
   тяжелой формой диабета
   для подростков и
   беременных (10 шт.)

180,00

180,00

179,00

180,00

180,00

180,00

0,00

178,00

2.3.4.3

Организация
   ортопедической помощи
   больным СД

Феде-
   ральный
   бюджет

800,00

800,00

800,00

2.3.4.4

Обеспечение   больных
   детей санаторно-
   реабилитационной
   помощью

Местный
   бюджет

125,00

125,00

125,00

Итого за счет   средств
   краевого бюджета

5853,60

5853,60

0,00

5341,53

8026,40

4136,49

197,52

3581,39

7481,40

7468,00

765,70

2501,30

Итого за счет   средств
   муниципального бюджета

125,00

0,00

0,00

0,00

229,00

0,00

0,00

0,00

577,20

0,00

0,00

0,00

Федеральный   бюджет

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

Средства   спонсоров

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по   подпрограмме

6818,60

5853,60

0,00

5341,53

9095,40

4136,49

197,52

3581,39

8858,60

7468,00

765,70

2501,30

Продолжение таблицы

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источ-
   ник
   финан-
   сирова-
   ния

Финансирование

2007 год

2008 год

2004-2008 гг.

Потреб-
   ность
   (утвер-
   ждено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассиг-
   нования

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утвер-
   ждено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассиг-
   нования

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утвер-
   ждено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассиг-
   нования

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.3.1

Профилактика,
   диагностика, лечение
   сахарного диабета и
   реабилитация больных с
   его осложнениями

731,20

731,20

4,77

539,84

731,20

731,20

196,14

670,27

3719,40

3188,17

436,03

2840,85

2.3.1.1

Организация и
   проведение скрининга
   по выявлению на ранних
   стадиях сахарного
   диабета типа 2

Област-
   ной
   бюджет

530,00

530,00

0,62

389,84

530,00

530,00

140,74

670,27

2650,00

2120,00

141,36

2088,76

2.3.1.1.1

Тест-полоски   для
   глюкометров для
   выявления сахарного
   диабета на ранних
   стадиях (1000 чел./
   год)

30,00

30,00

0,57

22,73

30,00

30,00

7,84

37,57

150,00

120,00

8,41

89,70

2.3.1.1.2

Микраль-тест   для
   мониторинга нефропатии
   для выявления
   осложнений сахарного
   диабета на ранних
   стадиях и
   предупреждения
   инвалидности

500,00

500,00

0,05

367,11

500,00

500,00

132,90

632,70

2500,00

2000,00

132,95

1999,06

2.3.1.2

Обучение   специалистов-
   преподавателей школ по
   сахарному диабету.
   Подготовка и издание
   для медицинских
   работников новых
   методических
   рекомендаций,
   справочных и
   информационных
   материалов по
   профилактике,
   диагностике на ранней
   стадии сахарного
   диабета, его
   осложнений и лечению
   больных

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

79,97

0,00

39,97

2.3.1.2.1

Издание   методических
   рекомендаций для
   врачей первичного
   звена по ранней
   диагностике и
   выявлению осложнений
   больных диабетом

Област-
   ной
   бюджет

80,00

79,97

0,00

39,97

Средст-
   ва
   спон-
   соров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1.3

Поддержание   стабильной
   работы
   государственного
   регистра сахарного
   диабета Пермской
   области

201,20

201,20

4,15

150,00

201,20

201,20

55,40

0,00

989,40

988,20

294,67

712,12

2.3.1.3.1

Компьютеры   (процессор
   Pentium 11, 64-128 МВ
   оперативной памяти)

200,00

200,00

4,15

148,80

200,00

200,00

55,40

0,00

983,40

983,40

294,67

708,52

2.3.1.3.2

Дискеты (100   шт./год)

1,20

1,20

0,00

1,20

1,20

1,20

0,00

0,00

6,00

4,80

0,00

3,60

2.3.2

Научное   обеспечение

318,90

91,68

0,00

78,05

20,90

20,90

290,03

121,80

467,40

170,88

290,03

222,13

2.3.2.1

Совершенствование   и
   внедрение современных
   методов первичной и
   вторичной профилактики
   осложнений сахарного
   диабета

318,90

91,68

0,00

78,05

20,90

20,90

290,03

121,80

467,40

170,88

290,03

222,13

2.3.2.1.1

Приобретение   для
   городского и
   областного
   диабетцентров
   компьютеров, ноутбуков
   и оргтехники

316,50

89,10

0,00

78,05

18,50

18,50

287,45

121,80

455,40

161,10

287,45

217,75

2.3.2.1.2

Подготовка и   чтение
   лекций, внедрение
   образовательных
   программ в межрайонных
   кардиологических
   центрах

2,40

2,58

0,00

0,00

2,40

2,40

2,58

0,00

12,00

9,78

2,58

4,38

2.3.3

Укрепление
   материально-
   технической базы
   учреждений,
   оказывающих
   медицинскую помощь в
   области профилактики,
   диагностики, лечения
   больных сахарным
   диабетом

6446,30

6446,33

6712,70

10033,50

0,00

0,00

2088,30

2073,90

24683,10

21660,35

9529,10

21423,43

2.3.3.1

Оснащение   трех
   межрайонных
   диабетологических
   центров современным
   медицинским
   оборудованием и
   аппаратурой
   (Соликамск,
   Чайковский,
   Краснокамск)

674,00

674,03

2174,60

2783,70

0,00

0,00

0,50

0,00

8646,60

6167,53

2255,80

5799,40

2.3.3.1.1

Кабинет   диабетической
   ретинопатии

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

1847,60

1834,20

3314,20

3681,80

1861,00

3314,20

2.3.3.1.2

Оснащение   кабинета
   диабетической стопы

Област-
   ной
   бюджет

0,03

3208,40

361,73

67,30

361,70

Местный
   бюджет

104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.1.3

Кабинет   ангиопатии

Област-
   ной
   бюджет

224,00

224,00

326,50

499,50

774,00

774,00

326,50

774,00

2.3.3.1.4

Анализатор
   гликированного
   гемоглобина А1с - 3
   шт.

450,00

450,00

0,50

450,00

0,00

0,00

0,50

0,00

1350,00

1350,00

1,00

1349,50

2.3.3.2

Оснащение   областного
   диабетологического
   центра (взрослого и
   детского)

3624,70

3624,70

4538,10

6950,00

0,00

0,00

240,00

228,00

11243,40

10804,70

5425,50

11230,65

2.3.3.3

Оснащение   городского
   диабетологического
   центра (взрослого и
   детского)

Област-
   ной
   бюджет

300,00

300,00

0,00

299,80

0,00

0,00

0,20

0,00

2945,50

2840,52

0,20

2547,48

Местный
   бюджет

2.3.3.4

Оснащение машин   скорой
   помощи средствами
   контроля гликемии при
   комах

Местный
   бюджет

153,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.5

Оснащение   областного
   лазерного центра

1847,60

1847,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1847,60

1845,90

1847,60

1847,60

1847,60

1845,90

2.3.4

Внедрение   современных
   методов лечения и
   мониторинга больных
   сахарным диабетом

940,00

182,06

0,00

125,10

1205,00

280,00

816,96

402,50

2885,00

922,06

816,96

982,77

2.3.4.1

Кит-системы   глюкагона
   для экстренной помощи
   детям с целью
   предупреждения
   инвалидности (500 шт.)

0,00

100,00

100,00

0,00

90,00

300,00

200,00

0,00

188,17

2.3.4.2

Инсулиновая помпа   -
   внедрение современного
   метода для больных с
   тяжелой формой диабета
   для подростков и
   беременных (10 шт.)

940,00

182,06

0,00

125,10

180,00

180,00

816,96

312,50

1660,00

722,06

816,96

794,60

2.3.4.3

Организация
   ортопедической помощи
   больным СД

Феде-
   ральный
   бюджет

800,00

800,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.4

Обеспечение   больных
   детей санаторно-
   реабилитационной
   помощью

Местный
   бюджет

125,00

125,00

625,00

0,00

0,00

0,00

Итого за счет   средств
   краевого бюджета

8436,40

7451,27

6717,47

10776,49

1032,10

1032,10

3391,43

3268,47

30829,90

25941,46

11072,12

25469,18

Итого за счет   средств
   муниципального бюджета

229,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00

1285,20

0,00

0,00

0,00

Федеральный   бюджет

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

Средства спонсоров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Всего по   подпрограмме

9465,40

7451,27

6717,47

10776,49

1957,10

1032,10

3391,43

3268,47

36195,10

25941,46

11072,12

25469,18

Приложение 7

к отчету

Данные о финансировании

мероприятий подпрограммы "О мерах по предупреждению

в Пермской области дальнейшего распространения заболеваний,

передаваемых половым путем"

тыс. рублей

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источник
   финанси-
   рования

Всего, 2004-2008   годы

В том числе

2004

2005

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассигно-
   вания

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.4.1

Стабилизация
   эпидемиологической ситуации
   по заболеваниям, передаваемым
   половым путем, в учреждениях
   уголовно-исполнительной
   системы

2.4.1.1

Обеспечить
   методическими
   материалами
   учреждения,
   исполняющие
   наказание, в
   вопросах выявления,
   профилактики и
   лечения заразных
   кожных и
   венерических
   заболеваний

Област-
   ной
   бюджет

110,00

88,00

22,01

88,00

22,00

22,00

0,00

0,00

22,00

0,00

22,00

22,00

2.4.1.2

Организация школы   по
   ЗППП для системы
   ГУИН. Выездные
   лекции в ГУИН для
   заключенных

Област-
   ной
   бюджет

108,00

86,40

19,66

57,42

21,60

21,60

0,00

11,46

21,60

0,00

0,40

0,40

2.4.2

Обеспечение   лечебно-
   профилактических учреждений
   современными препаратами
   для диагностики и лечения
   заболеваний, передаваемых
   половым путем

2.4.2.1

Приобретение
   современных тест-
   систем,
   диагностикумов для
   обследования
   населения на ЗППП в
   связи с переходом на
   новую методику
   серологического
   обследования крови
   на сифилис (ИФА,
   РПГА) ОКВД, ГКВД,
   гг. Кизел,
   Краснокамск, Кунгур,
   Соликамск, Чернушка,
   Оса, Чусовой

Област-
   ной
   бюджет

1000,00

800,00

2,34

800,02

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Местный
   бюджет

8000,00

0,00

0,00

0,00

1600,00

0,00

0,00

0,00

1600,00

0,00

2.4.2.2

Обеспечение
   адекватного
   специфического и
   профилактического
   лечения сифилиса у
   беременных женщин,
   детей и подростков
   альтернативными
   (резервными)
   методами

Област-
   ной
   бюджет

250,50

200,40

1,64

198,79

50,10

50,10

0,00

48,50

50,10

0,00

2.4.2.3

Приобретение
   современных
   диагностикумов для
   баклабораторий в
   ОКВД, КВД,
   гг. Кунгур,
   Краснокамск,
   Березники

Област-
   ной
   бюджет

442,50

354,00

0,33

353,96

88,50

88,50

0,00

88,50

88,50

0,00

Местный
   бюджет

973,50

0,00

0,00

0,00

177,00

0,00

265,50

0,00

2.4.3

Разработка и   внедрение
   новых форм профилактики,
   диагностики и лечения
   заболеваний, передаваемых
   половым путем

2.4.3.1

Разработка и
   внедрение новых форм
   профилактики,
   диагностики и
   лечения инфекций,
   передаваемых половым
   путем

Област-
   ной
   бюджет

105,00

50,00

0,11

49,99

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

2.4.3.2

Подготовка
   волонтеров по
   профилактике ЗППП и
   пропаганде
   нравственных и
   морально-этических
   норм безопасного
   полового поведения

Област-
   ной
   бюджет

187,50

150,00

1,25

149,67

37,50

37,50

0,00

36,17

37,50

0,00

1,10

1,10

2.4.4

Оснащение   кожно-
   венерологических учреждений

2.4.4.1

Приобретение
   люминесцентных
   микроскопов для
   диагностики ЗППП
   ОКВД, гг. Кизел,
   Краснокамск, Кунгур,
   Соликамск, Чернушка,
   Оса, Чусовой,
   Чайковский

Област-
   ной
   бюджет

260,00

260,00

0,00

258,90

260,00

260,00

0,00

258,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный
   бюджет

2080,00

0,00

0,00

0,00

520,00

0,00

0,00

520,00

0,00

2.4.4.2

Создание
   компьютерной сети

854,60

774,60

0,00

700,60

524,60

524,60

0,00

450,60

250,00

250,00

0,00

250,00

2.4.4.3

Оснащение
   бактериологической
   лаборатории ОКВД

Област-
   ной
   бюджет

416,80

305,60

0,00

305,60

305,60

305,60

0,00

305,60

111,20

0,00

0,00

0,00

2.4.4.4

Капитальный   ремонт
   здания поликлиники
   КВД г. Краснокамска
   и оснащение
   современным
   оборудованием
   бактериологической
   лаборатории

Област-
   ной
   бюджет

2692,02

780,00

149,02

674,98

0,00

0,00

0,00

2009,02

0,00

0,00

0,00

Местный
   бюджет

4295,43

0,00

0,00

0,00

1295,43

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.5

Капитальный   ремонт
   серологической
   лаборатории ОКВД
   г. Краснокамска и
   оснащение
   современным
   оборудованием ОКВД,
   диспансеров,
   гг. Березники,
   Соликамск, Кунгур,
   Краснокамск

Област-
   ной
   бюджет

860,40

860,40

135,08

833,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.6

Капитальный   ремонт
   бактериологической
   лаборатории ККВД N 1

Област-
   ной
   бюджет

743,00

620,00

123,00

743,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.5

Организация   телефона
   доверия

2.4.5.1

Организация   телефона
   доверия

Област-
   ной
   бюджет

475,00

391,00

18,25

261,75

139,00

139,00

0,00

27,08

84,00

0,00

0,00

0,00

Всего по   подпрограмме,
   в том числе:

24094,25

5720,40

472,69

5475,90

5321,33

1648,90

0,00

1426,81

7394,42

250,00

23,50

273,50

областной бюджет

8425,32

5720,40

472,69

5475,90

1648,90

1648,90

0,00

1426,81

2928,92

250,00

23,50

273,50

муниципальный   бюджет

15668,93

0,00

0,00

0,00

3672,43

0,00

0,00

4465,50

0,00

0,00

Продолжение таблицы

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источник
   финанси-
   рования

В том числе

2006

2007

2008

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.4.1

Стабилизация
   эпидемиологической ситуации
   по заболеваниям, передаваемым
   половым путем, в учреждениях
   уголовно-исполнительной
   системы

2.4.1.1

Обеспечить
   методическими
   материалами
   учреждения,
   исполняющие
   наказание, в
   вопросах выявления,
   профилактики и
   лечения заразных
   кожных и
   венерических
   заболеваний

22,00

22,00

0,00

22,00

22,00

22,00

0,00

22,00

22,00

22,00

0,01

22,00

2.4.1.2

Организация школы   по
   ЗППП для системы
   ГУИН. Выездные
   лекции в ГУИН для
   заключенных

21,60

21,60

0,00

11,97

21,60

21,60

9,62

21,59

21,60

21,60

9,64

12,00

2.4.2

Обеспечение   лечебно-
   профилактических учреждений
   современными препаратами
   для диагностики и лечения
   заболеваний, передаваемых
   половым путем

2.4.2.1

Приобретение
   современных тест-
   систем,
   диагностикумов для
   обследования
   населения на ЗППП в
   связи с переходом на
   новую методику
   серологического
   обследования крови
   на сифилис (ИФА,
   РПГА) ОКВД, ГКВД,
   гг. Кизел,
   Краснокамск, Кунгур,
   Соликамск, Чернушка,
   Оса, Чусовой

200,00

200,00

0,00

198,72

200,00

200,00

1,27

200,20

200,00

200,00

1,07

201,10

1600,00

0,00

1600,00

0,00

0,00

0,00

1600,00

0,00

2.4.2.2

Обеспечение
   адекватного
   специфического и
   профилактического
   лечения сифилиса у
   беременных женщин,
   детей и подростков
   альтернативными
   (резервными)
   методами

50,10

50,10

0,00

50,06

50,10

50,10

0,03

48,53

50,10

50,10

1,61

51,70

2.4.2.3

Приобретение
   современных
   диагностикумов для
   баклабораторий в
   ОКВД, КВД,
   гг. Кунгур,
   Краснокамск,
   Березники

88,50

88,50

0,00

88,42

88,50

88,50

0,08

88,34

88,50

88,50

0,25

88,70

177,00

0,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3

Разработка и   внедрение
   новых форм профилактики,
   диагностики и лечения
   заболеваний, передаваемых
   половым путем

2.4.3.1

Разработка и
   внедрение новых форм
   профилактики,
   диагностики и
   лечения инфекций,
   передаваемых половым
   путем

20,00

20,00

0,00

19,90

30,00

30,00

0,10

30,09

0,00

0,00

0,01

0,00

2.4.3.2

Подготовка
   волонтеров по
   профилактике ЗППП и
   пропаганде
   нравственных и
   морально-этических
   норм безопасного
   полового поведения

37,50

37,50

0,00

37,45

37,50

37,50

0,05

37,45

37,50

37,50

0,10

37,50

2.4.4

Оснащение   кожно-
   венерологических учреждений

2.4.4.1

Приобретение
   люминесцентных
   микроскопов для
   диагностики ЗППП
   ОКВД, гг. Кизел,
   Краснокамск, Кунгур,
   Соликамск, Чернушка,
   Оса, Чусовой,
   Чайковский

0,00

520,00

0,00

0,00

0,00

520,00

0,00

2.4.4.2

Создание
   компьютерной сети

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

2.4.4.3

Оснащение
   бактериологической
   лаборатории ОКВД

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.4

Капитальный   ремонт
   здания поликлиники
   КВД г. Краснокамска
   и оснащение
   современным
   оборудованием
   бактериологической
   лаборатории

683,00

780,00

0,00

638,98

0,00

0,00

141,00

36,00

0,00

0,00

8,02

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.5

Капитальный   ремонт
   серологической
   лаборатории ОКВД
   г. Краснокамска и
   оснащение
   современным
   оборудованием ОКВД,
   диспансеров,
   гг. Березники,
   Соликамск, Кунгур,
   Краснокамск

685,60

685,60

0,00

603,62

174,80

174,80

107,90

229,60

0,00

0,00

27,18

0,00

2.4.4.6

Капитальный   ремонт
   бактериологической
   лаборатории ККВД N 1

97,00

0,00

0,00

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

620,00

620,00

123,00

743,00

2.4.5

Организация   телефона
   доверия

2.4.5.1

Организация   телефона
   доверия

84,00

84,00

0,00

77,77

84,00

84,00

6,22

78,20

84,00

84,00

12,03

78,70

Всего по   подпрограмме,
   в том числе:

5366,30

1989,30

0,00

1748,89

3111,50

708,50

266,27

792,00

2900,70

1123,70

182,92

1234,70

областной   бюджет

1989,30

1989,30

0,00

1748,89

734,50

708,50

266,27

792,00

1123,70

1123,70

182,92

1234,70

муниципальный   бюджет

3377,00

0,00

0,00

2377,00

0,00

0,00

1777,00

0,00

0,00

Приложение 8

к отчету

тыс. руб.

Данные о   финансировании
   мероприятий подпрограммы "О мерах
   по предупреждению в Пермской
   области дальнейшего
   распространения заболеваний,
   передаваемых половым путем"

Источник   финансирования

Всего по
   ОЦП

Бюджет
   Пермского края

Муниципальный
   бюджет

Министерство
   здравоохранения

2004 год

План

всего

1648,90

3672,40

5321,30

текущие   расходы

558,70

1777,00

2335,70

капитальные   расходы

1090,20

1895,40

2985,60

Факт

всего

1426,80

0,00

1426,80

текущие   расходы

411,70

0,00

411,70

капитальные   расходы

1015,10

0,00

1015,10

2005 год

План

всего

2928,90

4465,50

7394,40

текущие   расходы

503,70

1865,50

2369,20

капитальные   расходы

2425,20

2600,00

5025,20

Факт

всего

273,50

0,00

273,50

текущие   расходы

23,50

0,00

23,50

капитальные   расходы

250,00

250,00

2006 год

План

всего

1989,30

3377,00

5366,30

текущие   расходы

503,70

1777,00

2280,70

капитальные расходы

1485,60

1600,00

3085,60

Факт

всего

1748,90

0,00

1748,90

текущие   расходы

506,30

0,00

506,30

капитальные   расходы

1242,60

0,00

1242,60

2007 год

План

всего

734,50

2377,00

3111,50

текущие   расходы

503,70

1777,00

2280,70

капитальные   расходы

230,80

600,00

830,80

Факт

всего

792,00

0,00

792,00

текущие   расходы

526,40

0,00

526,40

капитальные   расходы

265,60

265,60

2008 год

План

всего

1123,70

1777,00

2900,70

текущие расходы

503,70

1777,00

2280,70

капитальные   расходы

620,00

620,00

Факт

всего

1234,70

0,00

1234,70

текущие   расходы

491,70

0,00

491,70

капитальные   расходы

743,00

743,00

Всего за
   2004-2008
   годы

План

всего

8425,30

15668,90

24094,20

текущие   расходы

2573,50

8973,50

11547,00

капитальные   расходы

5851,80

6695,40

12547,20

Факт

всего

5475,90

0,00

5475,90

текущие   расходы

1936,90

0,00

1936,90

капитальные   расходы

3516,30

0,00

3516,30

Приложение 9

к отчету

тыс. руб.

Данные о   финансировании
   мероприятий подпрограммы
   "О мерах по развитию
   онкологической помощи
   населению Пермской области"

Источник   финансирования

Бюджет Пермского   края

Министерство
   здравоохранения

Всего

2004 год

План

всего

20381,30

20381,30

текущие расходы

20143,00

20143,00

капитальные

238,30

238,30

Факт

всего

19018,10

19018,10

текущие расходы

18808,57

18808,57

капитальные

209,53

209,53

2005 год

План

всего

34858,00

34858,00

текущие расходы

18858,00

18858,00

капитальные

16000,00

16000,00

Факт

всего

20706,30

20706,30

текущие расходы

4706,30

4706,30

капитальные

16000,00

16000,00

2006 год

План

всего

20033,00

20033,00

текущие расходы

20033,00

20033,00

капитальные

0,00

0,00

Факт

всего

20409,30

20409,30

текущие расходы

20409,30

20409,30

капитальные

0,00

0,00

2007 год

План

всего

20058,00

20058,00

текущие расходы

20058,00

20058,00

капитальные

0,00

0,00

Факт

всего

20277,20

20277,20

текущие расходы

20277,20

20277,20

капитальные

0,00

0,00

2008 год

План

всего

19983,00

19983,00

текущие расходы

19983,00

19983,00

капитальные

0,00

0,00

Факт

всего

20096,80

20096,80

текущие расходы

20096,80

20096,80

капитальные

0,00

0,00

Всего за
   2004-2008
   годы

План

всего

115313,30

115313,30

текущие расходы

99075,00

99075,00

капитальные

16238,30

16238,30

Факт

всего

100507,70

100507,70

текущие расходы

84003,97

84003,97

капитальные

16209,53

16209,53

Приложение 10

к отчету

Данные о финансировании мероприятий

подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи

населению Пермской области"

тыс. руб.

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источ-
   ник
   финан-
   сирова-
   ния

Всего, 2004-2008   годы

В том числе

2004 год

2005 год

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.5.1. Улучшение   организации и эффективности работы Пермского областного онкологического   диспансера

Открытие кабинета
   профилактики боли

25,30

25,30

0,00

34,80

25,30

25,30

0,00

34,80

2.5.1.3

Создание   канцер-
   регистра

Област-
   ной
   бюджет

320,00

408,01

130,60

216,80

160,00

160,00

0,00

55,00

35,00

35,00

89,80

124,80

2.5.1.4

Приобретение
   медикаментов для
   обеспечения новых
   высокоэффективных
   схем лечения
   онкологических
   больных

Област-
   ной
   бюджет

95760,00

83323,40

2490,20

81678,20

19387,00

19387,00

0,00

18132,30

18212,00

5775,40

0,00

4581,50

2.5.1.5

Создание
   специализированных
   центров

Област-
   ной
   бюджет

3193,00

2597,00

36,20

2577,90

809,00

809,00

0,00

796,00

596,00

0,00

0,00

0,00

2.5.1.7

Развитие
   специализированной
   помощи Пермского
   областного
   онкологического
   диспансера: замена
   аппарата АГАТ-РМ,
   1987 года выпуска
   на "РОКУС АМ"
   производства ФГУП
   "ПП Равенство"
   (г. Санкт-
   Петербург)

Област-
   ной
   бюджет

16015,00

16015,00

0,00

16000,00

16015,00

16015,00

0,00

16000,00

Всего по   подпрограмме, в
   том числе

115313,30

102368,71

2657,00

100507,70

20381,30

20381,30

0,00

19018,10

34858,00

21825,40

89,80

20706,30

областной   бюджет

115313,30

102368,71

2657,00

100507,70

20381,30

20381,30

0,00

19018,10

34858,00

21825,40

89,80

20706,30

Продолжение таблицы

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источ-
   ник
   финан-
   сирова-
   ния

В том числе

2006 год

2007 год

2008 год

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность

Ассиг-
   нования

Остаток
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Открытие кабинета
   профилактики боли

2.5.1.3

Создание   канцер-
   регистра

Област-
   ной
   бюджет

50,00

50,00

0,00

9,20

75,00

75,00

40,80

27,80

0,00

88,01

0,00

0,00

2.5.1.4

Приобретение
   медикаментов для
   обеспечения новых
   высокоэффективных
   схем лечения
   онкологических
   больных

Област-
   ной
   бюджет

19387,00

19387,00

1209,00

19835,10

19387,00

19387,00

760,90

19627,60

19387,00

19387,00

520,30

19501,70

2.5.1.5

Создание
   специализированных
   центров

Област-
   ной
   бюджет

596,00

596,00

0,00

565,00

596,00

596,00

31,00

621,80

596,00

596,00

5,20

595,10

2.5.1.7

Развитие
   специализированной
   помощи Пермского
   областного
   онкологического
   диспансера: замена
   аппарата АГАТ-РМ,
   1987 года выпуска
   на "РОКУС АМ"
   производства ФГУП
   "ПП Равенство"
   (г. Санкт-
   Петербург)

Област-
   ной
   бюджет

Всего по   подпрограмме,
   в том числе

20033,00

20033,00

1209,00

20409,30

20058,00

20058,00

832,70

20277,20

19983,00

20071,01

525,50

20096,80

областной   бюджет

20033,00

20033,00

1209,00

20409,30

20058,00

20058,00

832,70

20277,20

19983,00

20071,01

525,50

20096,80

Приложение 11

к отчету

тыс. руб.

Данные о   финансировании
   мероприятий подпрограммы
   "Вакцинопрофилактика"

Источник   финансирования

Всего по
   ОЦП

Бюджет
   Пермского края

Федеральный
   бюджет

Всего

Муниципальный
   бюджет

Министерство
   здравоохранения

2004 год

План

всего

17349,20

23100,00

40449,20

547,00

40996,20

капитальные   расходы

0,00

0,00

0,00

510,00

510,00

текущие   расходы

17349,20

23100,00

40449,20

37,00

40486,20

Факт

всего

16821,60

20206,90

37028,50

0,00

37028,50

капитальные   расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие   расходы

16821,60

20206,90

37028,50

0,00

37028,50

2005 год

План

всего

17349,20

23100,00

40449,20

547,00

40996,20

капитальные   расходы

0,00

0,00

0,00

510,00

510,00

текущие   расходы

17349,20

23100,00

40449,20

37,00

40486,20

Факт

всего

5129,50

24940,70

30070,20

0,00

30070,20

капитальные   расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие   расходы

5129,50

24940,70

30070,20

0,00

30070,20

2006 год

План

всего

17349,20

23100,00

40449,20

547,00

40996,20

капитальные   расходы

2341,00

0,00

2341,00

510,00

2851,00

текущие   расходы

15008,20

23100,00

38108,20

37,00

38145,20

Факт

всего

16767,60

25397,60

42165,20

0,00

42165,20

капитальные   расходы

2322,10

0,00

2322,10

0,00

2322,10

текущие   расходы

14445,50

25397,60

39843,10

0,00

39843,10

2007 год

План

всего

17349,20

23100,00

40449,20

547,00

40996,20

капитальные расходы

0,00

0,00

0,00

510,00

510,00

текущие   расходы

17349,20

23100,00

40449,20

37,00

40486,20

Факт

всего

17129,30

7693,40

24822,70

0,00

24822,70

капитальные   расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие   расходы

17129,30

7693,40

24822,70

0,00

24822,70

2008 год

План

всего

17349,20

23100,00

40449,20

547,00

40996,20

капитальные   расходы

0,00

0,00

0,00

510,00

510,00

текущие   расходы

17349,20

23100,00

40449,20

37,00

40486,20

Факт

всего

18126,40

19024,40

37150,80

0,00

37150,80

капитальные   расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие   расходы

18126,40

19024,40

37150,80

0,00

37150,80

Всего за
   2004-2008
   годы

План

всего

86746,00

115500,00

202246,00

2735,00

204981,00

капитальные   расходы

2341,00

0,00

2341,00

2550,00

4891,00

текущие   расходы

84405,00

115500,00

199905,00

185,00

200090,00

Факт

всего

73974,40

97263,00

171237,40

0,00

171237,40

капитальные   расходы

2322,10

0,00

2322,10

0,00

2322,10

текущие   расходы

71652,30

97263,00

168915,30

0,00

168915,30

Приложение 12

к отчету

Данные о финансировании подпрограммы "Вакцинопрофилактика"

тыс. руб.

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источник
   финанси-
   рования

Всего, 2004-2008   годы

В том числе

2004

2005

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом о
   Программе)

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассиг-
   нования

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.6.1

Вакцинация
   населения в рамках
   Национального
   календаря
   профилактических
   прививок

Феде-
   ральный
   бюджет
   (по
   согласо-
   ванию)

100000,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

0,00

20000,00

0,00

2.6.2

Вакцинация
   населения против
   гриппа (дети,
   медицинские
   работники,
   работники
   образования,
   пенсионеры,
   социально
   незащищенные группы
   населения)

Област-
   ной
   бюджет

7200,00

7200,00

0,90

7199,30

3600,00

3600,00

0,00

3599,60

3600,00

3600,00

0,00

3599,70

2.6.3

Вакцинация
   подростков против
   гепатита В

Област-
   ной
   бюджет

24645,00

13845,00

4,60

13841,80

10800,00

10800,00

10799,20

10800,00

0,00

0,00

0,00

2.6.4

Вакцинация
   медицинских
   работников против
   гепатита В

Област-
   ной
   бюджет

3240,00

3240,00

26,80

3225,90

1080,00

1080,00

1079,20

1080,00

1080,00

0,00

1080,00

2.6.5

Оценка
   иммунологической
   эффективности
   вакцинопрофилактики

Феде-
   ральный
   бюджет
   (по
   согласо-
   ванию)

15500,00

0,00

0,00

0,00

3100,00

0,00

0,00

3100,00

0,00

0,00

0,00

2.6.6

Создание
   эффективной системы
   транспортировки и
   хранения вакцин

2.6.6.1

Приобретение
   холодильного
   оборудования

Местный
   бюджет

2735,00

0,00

0,00

0,00

547,00

0,00

0,00

0,00

547,00

0,00

0,00

0,00

Област-
   ной
   бюджет

2341,00

2341,00

20,50

2339,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.6.2

Оплата услуг   по
   хранению вакцин
   (4% от стоимости)

Област-
   ной
   бюджет

7663,70

6244,50

896,80

6169,00

1419,20

1419,20

0,00

1343,60

1419,20

0,00

0,00

0,00

2.6.7

Издание и   внедрение
   прививочных
   сертификатов

Област-
   ной
   бюджет

2506,30

2056,30

872,60

2056,27

450,00

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

450,00

450,00

2.6.8

Иммунизация   детей
   против полиомиелита

23904,00

23904,00

11,10

23897,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.9

Иммунизация   детей
   против
   пневмококковой
   инфекции

15246,00

15246,00

0,00

15245,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО за счет
   средств областного
   бюджета

86746,00

74076,80

1833,30

73975,00

17349,20

17349,20

0,00

16821,60

17349,20

4680,00

450,00

5129,70

ИТОГО за счет
   средств местного
   бюджета

2735,00

0,00

0,00

0,00

547,00

0,00

0,00

0,00

547,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО за счет
   средств
   федерального
   бюджета (по
   согласованию)

115500,00

0,00

0,00

0,00

23100,00

0,00

0,00

0,00

23100,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО по
   подпрограмме

204981,00

74076,80

1833,30

73975,00

40996,20

17349,20

0,00

16821,60

40996,20

4680,00

450,00

5129,70

Продолжение таблицы

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источник
   финанси-
   рования

В том числе

2006

2007

2008

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом
   о Про-
   грамме)

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассиг-
   нований
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.6.1

Вакцинация
   населения в рамках
   Национального
   календаря
   профилактических
   прививок

Феде-
   ральный
   бюджет
   (по
   согласо-
   ванию)

20000,00

0,00

20000,00

0,00

20000,00

0,00

2.6.2

Вакцинация
   населения против
   гриппа (дети,
   медицинские
   работники,
   работники
   образования,
   пенсионеры,
   социально
   незащищенные группы
   населения)

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

0,00

2.6.3

Вакцинация
   подростков против
   гепатита В

Област-
   ной
   бюджет

3045,00

3045,00

0,00

3042,60

0,00

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

2,30

0,00

2.6.4

Вакцинация
   медицинских
   работников против
   гепатита В

Област-
   ной
   бюджет

1080,00

1080,00

0,00

1066,70

0,00

0,00

13,40

0,00

0,00

0,00

13,40

0,00

2.6.5

Оценка
   иммунологической
   эффективности
   вакцинопрофилактики

Феде-
   ральный
   бюджет
   (по
   согласо-
   ванию)

3100,00

0,00

3100,00

0,00

3100,00

0,00

2.6.6

Создание
   эффективной системы
   транспортировки и
   хранения вакцин

2.6.6.1

Приобретение
   холодильного
   оборудования

Местный
   бюджет

547,00

0,00

0,00

0,00

547,00

0,00

0,00

0,00

547,00

0,00

0,00

0,00

Област-
   ной
   бюджет

2341,00

2341,00

0,00

2322,10

0,00

0,00

18,90

17,33

0,00

0,00

1,60

0,00

2.6.6.2

Оплата услуг   по
   хранению вакцин
   (4% от стоимости)

Област-
   ной
   бюджет

1986,90

1986,90

0,00

1867,40

1419,20

1419,20

119,50

761,40

1419,20

1419,20

777,30

2196,60

2.6.7

Издание и   внедрение
   прививочных
   сертификатов

Област-
   ной
   бюджет

706,30

706,30

0,00

283,74

450,00

450,00

422,60

872,50

450,00

450,00

0,00

450,03

2.6.8

Иммунизация   детей
   против полиомиелита

3984,00

3984,00

0,00

3979,10

9960,00

9960,00

4,90

9958,70

9960,00

9960,00

6,20

9959,60

2.6.9

Иммунизация   детей
   против
   пневмококковой
   инфекции

4206,00

4206,00

0,00

4206,00

5520,00

5520,00

0,00

5520,00

5520,00

5520,00

0,00

5519,90

ИТОГО за счет
   средств областного
   бюджета

17349,20

17349,20

0,30

16767,64

17349,20

17349,20

581,90

17129,93

17349,20

17349,20

801,10

18126,13

ИТОГО за счет
   средств местного
   бюджета

547,00

0,00

0,00

0,00

547,00

0,00

0,00

0,00

547,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО за счет
   средств
   федерального
   бюджета (по
   согласованию)

23100,00

0,00

0,00

0,00

23100,00

0,00

0,00

0,00

23100,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО по
   подпрограмме

40996,20

17349,20

0,30

16767,64

40996,20

17349,20

581,90

17129,93

40996,20

17349,20

801,10

18126,13

Приложение 13

к отчету

тыс. рублей

Данные о   финансировании
   мероприятий подпрограммы
   "Пропаганда здорового образа
   жизни, профилактика
   алкоголизма, наркомании и
   других социально значимых
   заболеваний"

Источник
   финансирования

Всего
   по ОЦП

Бюджет
   Пермского края

Министерство
   здравоохранения

2004 год

План

всего

2947,20

2947,20

капитальные   расходы

205,00

205,00

текущие   расходы

2742,20

2742,20

Факт

всего

1533,20

1533,20

капитальные   расходы

0,00

0,00

текущие   расходы

1533,20

1533,20

2005 год

План

всего

2656,80

2656,80

капитальные   расходы

0,00

0,00

текущие   расходы

2656,80

2656,80

Факт

всего

534,90

534,90

капитальные расходы

0,00

0,00

текущие   расходы

534,90

534,90

2006 год

План

всего

2266,80

2266,80

капитальные   расходы

52,60

52,60

текущие   расходы

2214,20

2214,20

Факт

всего

2098,90

2098,90

капитальные   расходы

0,00

0,00

текущие   расходы

2098,90

2098,90

2007 год

План

всего

2187,00

2187,00

капитальные   расходы

0,00

0,00

текущие   расходы

2187,00

2187,00

Факт

всего

2185,50

2185,50

капитальные   расходы

0,00

0,00

текущие   расходы

2185,50

2185,50

2008 год

План

всего

29969,00

29969,00

капитальные   расходы

28000,00

28000,00

текущие   расходы

1969,00

1969,00

Факт

всего

24154,18

24154,18

капитальные   расходы

22340,52

22340,52

текущие расходы

1813,66

1813,66

Всего за
   2004-2008
   годы

План

всего

40026,80

40026,80

капитальные   расходы

28257,60

28257,60

текущие   расходы

11769,20

11769,20

Факт

всего

30506,68

30506,68

капитальные   расходы

22340,52

22340,52

текущие   расходы

8166,16

8166,16

Приложение 14

к отчету

Данные о финансировании

подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни,

профилактика алкоголизма, наркомании и других социально

значимых заболеваний"

тыс. рублей

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источ-
   ник
   финан-
   сирова-
   ния

Всего, 2004-2008   годы

В том числе

2004

2005

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом о
   Прог-
   рамме)

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассигно-
   ваний
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом
   о Прог-
   рамме)

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассигно-
   ваний
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом
   о Прог-
   рамме)

Ассиг-
   нования

Остаток
   ассигно-
   ваний
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.7.1

Мероприятия   по
   повышению
   эффективности
   информирования
   населения по
   проблеме
   социально
   обусловленных
   заболеваний
   (СОЗ), доступным
   мерам их
   предупреждения

2.7.1.1

Создание и
   трансляция по
   каналам
   телевидения
   развлекательных
   и информационных
   программ "Жизнь
   без наркотиков и
   СПИДа"

Област-
   ной
   бюджет

495,00

396,00

48,26

316,06

99,00

99,00

0,00

99,00

99,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1.2

Разработка,
   изготовление и
   трансляция
   видеоклипов и
   радиоклипов по
   пропаганде
   здорового образа
   жизни, снижающего
   риск заражения
   социально
   обусловленных
   заболеваний

Област-
   ной
   бюджет

1552,00

1241,60

36,00

1225,35

310,40

310,40

0,00

274,40

310,40

0,00

36,00

36,00

2.7.1.3

Создание и
   трансляция цикла
   радиопередач на
   областном радио
   по общим вопросам
   профилактики
   социально
   обусловленных
   заболеваний и
   пропаганде
   здорового образа
   жизни

Област-
   ной
   бюджет

780,00

624,00

90,00

574,80

156,00

156,00

0,00

156,00

156,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1.4

Подготовка
   телемарафона по
   профилактике
   социально
   обусловленных
   заболеваний и
   формированию
   приверженности к
   здоровому образу
   жизни на ГТРК
   "Т7" для жителей
   Пермской области

Област-
   ной
   бюджет

600,00

400,00

0,00

400,00

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1.5

Создание
   постоянно
   действующих
   тематических
   рубрик по
   профилактике СОЗ
   и пропаганде
   здорового образа
   жизни в
   областных,
   городских и
   районных газетах

Област-
   ной
   бюджет

1100,00

880,00

18,67

828,10

220,00

220,00

0,00

219,30

220,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1.6

Разработка и
   размещение
   наглядной
   социальной
   пропаганды по
   вопросам общей
   профилактики СОЗ
   в виде
   информационных
   баннеров,
   рекламы на
   транспорте

Област-
   ной
   бюджет

1495,00

1052,00

286,17

1039,89

263,00

263,00

0,00

0,00

443,00

0,00

263,00

263,00

2.7.1.7

Создание единого
   тематического
   сайта в Интернете
   по различным
   аспектам
   профилактики,
   лечения и других
   вопросов
   социально
   значимых
   заболеваний и
   здорового образа
   жизни

Област-
   ной
   бюджет

285,40

249,40

153,90

213,40

141,40

141,40

0,00

0,00

36,00

0,00

105,40

105,40

2.7.2

Обеспечение
   гигиенического
   воспитания
   населения,
   методическая
   помощь
   специалистам

2.7.2.1

Разработка,
   изготовление,
   тиражирование и
   распространение
   информационной и
   обучающей
   продукции для
   специалистов по
   предупреждению
   распространения
   наркомании,
   алкоголизма и
   других социально
   значимых
   заболеваний,
   формированию
   стереотипа
   поведения,
   альтернативного
   рискованному,
   пропаганде
   здорового образа
   жизни, на
   электронных
   носителях

Област-
   ной
   бюджет

879,40

607,60

36,00

339,29

311,80

311,80

0,00

43,50

271,80

0,00

36,00

0,00

2.7.2.2

Разработка,
   издание и
   распространение
   методических
   материалов
   информационно-
   печатной
   продукции для
   различных групп
   населения и
   специалистов

Област-
   ной
   бюджет

3305,00

2634,00

212,90

1886,54

711,00

711,00

0,00

79,90

671,00

2.7.2.3

Организация
   лектория для
   организованного
   населения и
   специалистов по
   вопросам
   профилактики
   социально
   обусловленных
   заболеваний и
   воспитанию
   приверженности
   здоровому образу
   жизни

Област-
   ной
   бюджет

233,00

205,40

119,92

304,66

122,60

122,60

0,00

106,50

27,60

0,00

116,70

115,10

2.7.2.4

Приобретение
   готовых
   видеофильмов по
   профилактике СОЗ
   и пропаганде
   здорового образа
   жизни для
   пополнения
   видеофонда

Област-
   ной
   бюджет

190,00

152,00

0,00

152,00

38,00

38,00

0,00

38,00

38,00

0,00

0,00

0,00

2.7.2.5

Разработка и
   тиражирование
   обучающих модулей
   по проблемам
   социально
   значимых
   заболеваний для
   специалистов
   здравоохранения,
   образования,
   других
   заинтересованных
   служб и ведомств

Област-
   ной
   бюджет

292,00

234,00

15,40

234,00

58,00

58,00

0,00

42,60

58,00

0,00

15,40

15,40

2.7.2.6

Социологический
   мониторинг среди
   различных групп
   и категорий
   населения, в том
   числе страдающих
   социально
   значимыми
   заболеваниями, с
   целью оценки
   уровня
   информированности
   о проблемах СОЗ и
   изучения моделей
   поведения
   населения
   Пермской области,
   как фактора риска
   заболевания СОЗ,
   уровня социальной
   адаптации или
   дезадаптации
   больных СОЗ в
   Пермской области,
   оценки
   эффективности
   проводимых
   мероприятий
   Программы

Област-
   ной
   бюджет

630,00

504,00

6,60

504,05

126,00

126,00

0,00

126,00

126,00

2.7.2.7

Обучение
   медицинских
   работников
   области,
   занимающихся
   вопросами
   профилактики
   социально
   обусловленных
   заболеваний и
   пропагандой
   здорового образа
   жизни на
   выездном цикле

Област-
   ной
   бюджет

190,00

190,00

0,00

148,00

190,00

190,00

0,00

148,00

2.7.3

Мероприятия   по
   созданию
   компьютерной сети
   в амбулаторно-
   поликлинических
   учреждениях

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.3.1

Приобретение для
   учреждений
   здравоохранения
   компьютерной
   техники,
   программного
   обеспечения и
   оргтехники
   (г. Пермь,
   г. Краснокамск,
   г. Кудымкар,
   г. Чернушка)

Област-
   ной
   бюджет

28000,00

28000,00

0,00

22340,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по   подпрограмме

40026,80

37370,00

1023,82

30506,62

2947,20

2947,20

0,00

1533,20

2656,80

0,00

572,50

534,90

В том числе   областной
   бюджет

40026,80

37370,00

1023,82

30506,62

2947,20

2947,20

0,00

1533,20

2656,80

0,00

572,50

534,90

Продолжение таблицы

N п/п

Наименование
   мероприятия

Источ-
   ник
   финан-
   сирова-
   ния

В том числе

2006

2007

2008

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом
   о Прог-
   рамме)

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассигно-
   ваний
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом
   о Прог-
   рамме)

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассигно-
   ваний
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

Потреб-
   ность
   (утверж-
   дено
   законом о
   Прог-
   рамме)

Ассигно-
   вания

Остаток
   ассигно-
   ваний
   прошлых
   лет

Кассовые
   расходы

2.7.1

Мероприятия   по
   повышению
   эффективности
   информирования
   населения по
   проблеме
   социально
   обусловленных
   заболеваний
   (СОЗ), доступным
   мерам их
   предупреждения

2.7.1.1

Создание и
   трансляция по
   каналам
   телевидения
   развлекательных
   и информационных
   программ "Жизнь
   без наркотиков и
   СПИДа"

Област-
   ной
   бюджет

99,00

99,00

0,00

99,00

99,00

99,00

0,00

50,80

99,00

99,00

48,26

67,26

2.7.1.2

Разработка,
   изготовление и
   трансляция
   видеоклипов и
   радиоклипов по
   пропаганде
   здорового образа
   жизни, снижающего
   риск заражения
   социально
   обусловленных
   заболеваний

Област-
   ной
   бюджет

310,40

310,40

0,00

310,40

310,40

310,40

0,00

310,40

310,40

310,40

0,00

294,15

2.7.1.3

Создание и
   трансляция цикла
   радиопередач на
   областном радио
   по общим вопросам
   профилактики
   социально
   обусловленных
   заболеваний и
   пропаганде
   здорового образа
   жизни

Област-
   ной
   бюджет

156,00

156,00

0,00

111,00

156,00

156,00

45,00

156,00

156,00

156,00

45,00

151,80

2.7.1.4

Подготовка
   телемарафона по
   профилактике
   социально
   обусловленных
   заболеваний и
   формированию
   приверженности к
   здоровому образу
   жизни на ГТРК
   "Т7" для жителей
   Пермской области

Област-
   ной
   бюджет

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1.5

Создание
   постоянно
   действующих
   тематических
   рубрик по
   профилактике СОЗ
   и пропаганде
   здорового образа
   жизни в
   областных,
   городских и
   районных газетах

Област-
   ной
   бюджет

220,00

220,00

0,00

212,50

220,00

220,00

7,50

216,30

220,00

220,00

11,17

180,00

2.7.1.6

Разработка и
   размещение
   наглядной
   социальной
   пропаганды по
   вопросам общей
   профилактики СОЗ
   в виде
   информационных
   баннеров,
   рекламы на
   транспорте

Област-
   ной
   бюджет

263,00

263,00

0,00

251,90

263,00

263,00

11,10

262,00

263,00

263,00

12,07

262,99

2.7.1.7

Создание единого
   тематического
   сайта в Интернете
   по различным
   аспектам
   профилактики,
   лечения и других
   вопросов
   социально
   значимых
   заболеваний и
   здорового образа
   жизни

Област-
   ной
   бюджет

36,00

36,00

36,00

59,50

36,00

36,00

12,50

48,50

36,00

36,00

0,00

0,00

2.7.2

Обеспечение
   гигиенического
   воспитания
   населения,
   методическая
   помощь
   специалистам

2.7.2.1

Разработка,
   изготовление,
   тиражирование и
   распространение
   информационной и
   обучающей
   продукции для
   специалистов по
   предупреждению
   распространения
   наркомании,
   алкоголизма и
   других социально
   значимых
   заболеваний,
   формированию
   стереотипа
   поведения,
   альтернативного
   рискованному,
   пропаганде
   здорового образа
   жизни, на
   электронных
   носителях

Област-
   ной
   бюджет

271,80

271,80

0,00

271,80

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

12,00

0,00

11,99

2.7.2.2

Разработка,
   издание и
   распространение
   методических
   материалов
   информационно-
   печатной
   продукции для
   различных групп
   населения и
   специалистов

Област-
   ной
   бюджет

661,00

661,00

0,00

532,00

641,00

641,00

129,00

686,10

621,00

621,00

83,90

588,54

2.7.2.3

Организация
   лектория для
   организованного
   населения и
   специалистов по
   вопросам
   профилактики
   социально
   обусловленных
   заболеваний и
   воспитанию
   приверженности
   здоровому образу
   жизни

Област-
   ной
   бюджет

27,60

27,60

2,00

29,10

27,60

27,60

0,50

27,40

27,60

27,60

0,72

26,56

2.7.2.4

Приобретение
   готовых
   видеофильмов по
   профилактике СОЗ
   и пропаганде
   здорового образа
   жизни для
   пополнения
   видеофонда

Област-
   ной
   бюджет

38,00

38,00

0,00

38,00

38,00

38,00

0,00

38,00

38,00

38,00

0,00

38,00

2.7.2.5

Разработка и
   тиражирование
   обучающих модулей
   по проблемам
   социально
   значимых
   заболеваний для
   специалистов
   здравоохранения,
   образования,
   других
   заинтересованных
   служб и ведомств

Област-
   ной
   бюджет

58,00

58,00

0,00

58,00

58,00

58,00

0,00

58,00

60,00

60,00

0,00

60,00

2.7.2.6

Социологический
   мониторинг среди
   различных групп
   и категорий
   населения, в том
   числе страдающих
   социально
   значимыми
   заболеваниями, с
   целью оценки
   уровня
   информированности
   о проблемах СОЗ и
   изучения моделей
   поведения
   населения
   Пермской области,
   как фактора риска
   заболевания СОЗ,
   уровня социальной
   адаптации или
   дезадаптации
   больных СОЗ в
   Пермской области,
   оценки
   эффективности
   проводимых
   мероприятий
   Программы

Област-
   ной
   бюджет

126,00

126,00

0,00

125,70

126,00

126,00

0,30

120,00

126,00

126,00

6,30

132,35

2.7.2.7

Обучение
   медицинских
   работников
   области,
   занимающихся
   вопросами
   профилактики
   социально
   обусловленных
   заболеваний и
   пропагандой
   здорового образа
   жизни на выездном
   цикле

Област-
   ной
   бюджет

2.7.3

Мероприятия   по
   созданию
   компьютерной сети
   в амбулаторно-
   поликлинических
   учреждениях

2.7.3.1

Приобретение для
   учреждений
   здравоохранения
   компьютерной
   техники,
   программного
   обеспечения и
   оргтехники
   (г. Пермь,
   г. Краснокамск,
   г. Кудымкар,
   г. Чернушка)

Област-
   ной
   бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28000,00

28000,00

0,00

22340,48

Всего по   подпрограмме

2266,80

2266,80

38,00

2098,90

2187,00

2187,00

205,90

2185,50

29969,00

29969,00

207,42

24154,12

В том числе   областной
   бюджет

2266,80

2266,80

38,00

2098,90

2187,00

2187,00

205,90

2185,50

29969,00

29969,00

207,42

24154,12

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Бюллетень правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края" № 45 от 16.11.2009
Рубрики правового классификатора: 140.010.050 Лечебно-профилактическая помощь населению, 140.010.000 Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании, 020.030.020 Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из бюджета Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать