Основная информация

Дата опубликования: 14 марта 2008г.
Номер документа: ru04000200800144
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Народный Хурал Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ЗАКОН

ОТ 14 МАРТА 2008 ГОДА № 154-IV

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2008 - 2010 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА»

Принят Народным Хуралом

Республики Бурятия

28 февраля 2008 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Бурятия от 9 ноября 2007 года № 2595-III «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года» (газета «Бурятия», 2007, 13 ноября) следующие изменения:

1) строку "Объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года изложить в следующей редакции:

"Объем и   источники
   финансирования
   Программы

Общий объем   финансирования Программы составит: 293936,6
   млн. рублей.
   Источники финансирования Программы:
   федеральный бюджет - 79730,6 млн. рублей;
   республиканский бюджет - 30203,6 млн. рублей;
   бюджеты муниципальных районов - 5618,6 млн. рублей;
   бюджеты поселений - 218,7 млн. рублей;
   собственные и привлеченные средства организаций -
   178165,0 млн. рублей";

2) таблицу 9 "Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2017 года" раздела 3.3 "Задачи Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2017 года

----T--------------------T------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Направления и ¦ Задачи в рамках направления ¦

¦п/п¦ индикаторы ¦ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦Приоритет N 1. Рост экономического потенциала ¦

+---T--------------------T------------------------------------------------+

¦1 ¦Вывод Республики ¦Реализация мер по выводу Республики Бурятия на ¦

¦ ¦Бурятия на ¦бездотационный режим хозяйствования и ¦

¦ ¦бездотационный режим¦самофинансирования на принципах устойчивого ¦

¦ ¦хозяйствования и ¦экономического роста с соблюдением экологических¦

¦ ¦самофинансирования: ¦ограничений на Байкальской природной территории.¦

¦ ¦ ¦Укрепление финансового состояния Республики ¦

¦ ¦Увеличение валового ¦Бурятия и увеличение доли собственных доходов ¦

¦ ¦регионального ¦консолидированного бюджета Республики Бурятия. ¦

¦ ¦продукта с 100,4 ¦Проведение модернизации производственной и ¦

¦ ¦млрд. рублей в 2007 ¦социальной инфраструктуры, проведение активной ¦

¦ ¦году до 554,5 млрд. ¦политики привлечения инвестиций, реализация ¦

¦ ¦рублей в 2017 году ¦мероприятий по дальнейшей стабилизации положения¦

¦ ¦ ¦в реальном секторе экономики Республики Бурятия.¦

¦ ¦Уровень ¦Формирование конкурентоспособной экономики ¦

¦ ¦дотационности - 0% ¦инновационного типа, проведение последовательной¦

¦ ¦ ¦реструктуризации и модернизации как отдельных ¦

¦ ¦Увеличение доходов ¦хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей ¦

¦ ¦консолидированного ¦экономики. ¦

¦ ¦бюджета с 24 млрд. ¦Создание условий для обеспечения роста реальных ¦

¦ ¦рублей в 2007 году ¦денежных доходов населения. Доведение ¦

¦ ¦до 70 млрд. рублей в¦среднемесячной заработной платы до ¦

¦ ¦2017 году ¦среднероссийского уровня. Массовое вовлечение ¦

¦ ¦ ¦населения в развитие малого бизнеса. Решение ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦вопросов занятости и снижение количества ¦

¦ ¦плата в отраслях ¦населения, имеющего доходы ниже прожиточного ¦

¦ ¦материального ¦минимума ¦

¦ ¦производства - 40 - ¦ ¦

¦ ¦45 тыс. рублей ¦ ¦

¦ ¦Численность ¦ ¦

¦ ¦населения, имеющего ¦ ¦

¦ ¦доходы ниже ¦ ¦

¦ ¦прожиточного ¦ ¦

¦ ¦минимума, - 125,5 ¦ ¦

¦ ¦тыс. человек ¦ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦2 ¦Эффективная ¦Обеспечение устойчивого экономического роста в ¦

¦ ¦экономическая ¦сфере материального производства. ¦

¦ ¦политика в сфере ¦Повышение налоговой базы и конкурентоспособности¦

¦ ¦материального ¦действующих организаций в Республике Бурятия. ¦

¦ ¦производства: ¦Формирование крупных производственно- ¦

¦ ¦ ¦инфраструктурных и транспортно-логистического ¦

¦ ¦Увеличение доли ¦комплексов туристско-рекреационной особой ¦

¦ ¦промышленности в ¦экономической зоны. Создание на этой основе ¦

¦ ¦производстве ВРП с ¦организационно-экономических и институциональных¦

¦ ¦19,9% в 2007 году ¦условий для осуществления последующих рыночных ¦

¦ ¦до 27% в 2017 году ¦преобразований в сфере материального ¦

¦ ¦ ¦производства. ¦

¦ ¦ ¦Создание условий для развития кластеров и ¦

¦ ¦ ¦региональных промышленных зон, новых производств¦

¦ ¦ ¦с высокой долей добавленной стоимости на основе ¦

¦ ¦ ¦государственно-частного партнерства ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦3 ¦Добыча полезных ¦Техническое перевооружение производств, ¦

¦ ¦ископаемых: ¦строительство дополнительных мощностей ¦

¦ ¦ ¦разрабатываемых месторождений. ¦

¦ ¦Объем производства -¦Создание условий для разработки и освоения новых¦

¦ ¦70 млрд. рублей ¦месторождений полезных ископаемых. ¦

¦ ¦ ¦Строительство дополнительных мощностей; ¦

¦ ¦Производительность ¦внедрение новых технологий, отвечающих ¦

¦ ¦труда на 1 занятого ¦требованиям мировых стандартов. Создание ¦

¦ ¦- 5,7 млн. рублей ¦транспортной и энергетической инфраструктуры ¦

¦ ¦ ¦железной дороги ст. "Могзон - Озерное". ¦

¦ ¦Рентабельность - 20%¦Ввод в эксплуатацию ВЛ-220 Петровск- ¦

¦ ¦ ¦Забайкальский - Баргузин (2013 год) и первый ¦

¦ ¦Численность занятых ¦агрегат Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015 ¦

¦ ¦- 14 тыс. человек ¦год). ¦

¦ ¦ ¦Прирост добычи золота, каменного угля, ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦промышленная разработка Озерного, Холоднинского,¦

¦ ¦плата - 60,0 тыс. ¦Назаровского месторождений полиметаллических руд¦

¦ ¦рублей ¦и Ермаковского месторождения бериллия, ОАО ¦

¦ ¦ ¦"Чулбонский горно-обогатительный комбинат" - ¦

¦ ¦ ¦Чулбонского месторождения кварца. ¦

¦ ¦ ¦Промышленное освоение Инкурского, Мало- ¦

¦ ¦ ¦Ойногорского, Орекитканского молибденовых ¦

¦ ¦ ¦месторождений. ¦

¦ ¦ ¦Выход на проектную мощность предприятий по ¦

¦ ¦ ¦освоению Холоднинского и Озерного месторождений ¦

¦ ¦ ¦полиметаллов, Ошурковского месторождения ¦

¦ ¦ ¦апатитов, Хиагдинского уранового месторождения. ¦

¦ ¦ ¦Завершение строительства предприятий по освоению¦

¦ ¦ ¦Жарчихинского молибденового месторождения, ¦

¦ ¦ ¦Верхнее-Окинского месторождения кварца, ¦

¦ ¦ ¦Калюмного месторождения калийно-глиноземного ¦

¦ ¦ ¦сырья, Мохового месторождения олова, Довыренской¦

¦ ¦ ¦площади (медь, никель, кобальт). ¦

¦ ¦ ¦Формирование и развитие Северо-Байкальского, ¦

¦ ¦ ¦Восточного и Южного производственно- ¦

¦ ¦ ¦инфраструктурных комплексов ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦4 ¦Энергетика: ¦Развитие мощностей генерации с темпами, ¦

¦ ¦ ¦опережающими рост потребления энергоресурсов. ¦

¦ ¦Объем производства -¦Оптимизация энергетического баланса Республики ¦

¦ ¦60,0 млрд. рублей ¦Бурятия. Внедрение энергосберегающих технологий.¦

¦ ¦ ¦Увеличение генерирующих мощностей Гусиноозерской¦

¦ ¦Производительность ¦ГРЭС (расконсервация 4-го энергоблока), ввод в ¦

¦ ¦труда на 1 занятого ¦действие 2-х генераторов (2 x 20 МВт) на ТЭЦ-2 в¦

¦ ¦- 3,0 млн. рублей ¦г. Улан-Удэ, строительство малых ¦

¦ ¦ ¦гидроэлектростанций для обеспечения надежного ¦

¦ ¦Рентабельность - ¦электроснабжения в удаленных районах республики.¦

¦ ¦11,1% ¦Строительство Мокского гидроузла на реке Витим ¦

¦ ¦ ¦мощностью 1410 МВт с выработкой электроэнергии ¦

¦ ¦Численность занятых ¦5570 млн. кВт.час для обеспечения ¦

¦ ¦- 20,0 тыс. человек ¦электроэнергией строящихся предприятий Северо- ¦

¦ ¦ ¦Байкальского и Восточного производственно- ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦инфраструктурных комплексов, а также экспорта ¦

¦ ¦плата - 45 тыс. ¦электроэнергии в Китай. ¦

¦ ¦рублей ¦Ввод в эксплуатацию высоковольтной линии ¦

¦ ¦ ¦электропередач Петровск-Забайкальский - Баргузин¦

¦ ¦ ¦протяженностью 270 км для обеспечения ¦

¦ ¦ ¦электроснабжения строящихся предприятий по ¦

¦ ¦ ¦освоению месторождений Восточного ¦

¦ ¦ ¦производственно-инфраструктурного комплекса и ¦

¦ ¦ ¦туристического комплекса на побережье ¦

¦ ¦ ¦оз. Байкал. ¦

¦ ¦ ¦Ввод в эксплуатацию ВЛ-220 Петровск- ¦

¦ ¦ ¦Забайкальский - Баргузин (2013 год) и первый ¦

¦ ¦ ¦агрегат Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015 год)¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦5 ¦Машиностроение и ¦Увеличение экспортного потенциала продукции ¦

¦ ¦металлообработка: ¦машиностроения. Увеличение доли ¦

¦ ¦ ¦машиностроительной продукции в общем объеме ¦

¦ ¦Объем производства -¦промышленного производства. ¦

¦ ¦41,6 млрд. рублей ¦Увеличение выпуска инновационной продукции с ¦

¦ ¦ ¦высоким уровнем добавленной стоимости. ¦

¦ ¦Производительность ¦Выход предприятий на качественно новый уровень ¦

¦ ¦труда на 1 занятого ¦по ассортименту и конкурентоспособности ¦

¦ ¦- 2,4 млн. рублей ¦производимой продукции. ¦

¦ ¦ ¦Создание дополнительных рабочих мест за счет ¦

¦ ¦Рентабельность - 10 ¦малых предприятий на условиях субконтрактации с ¦

¦ ¦- 14% ¦крупными предприятиями ¦

¦ ¦Численность занятых ¦ ¦

¦ ¦- 17,4 тыс. человек ¦ ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦ ¦

¦ ¦плата - 35,2 тыс. ¦ ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦6 ¦Промышленность ¦Увеличение доли промышленности строительных ¦

¦ ¦строительных ¦материалов в общем объеме промышленного ¦

¦ ¦материалов: ¦производства. ¦

¦ ¦ ¦Увеличение выпуска инновационной продукции с ¦

¦ ¦Объем производства -¦высоким уровнем добавленной стоимости. ¦

¦ ¦7,4 млрд. рублей ¦Выход предприятий на качественно новый уровень ¦

¦ ¦ ¦по ассортименту и конкурентоспособности ¦

¦ ¦Производительность ¦производимой продукции. ¦

¦ ¦труда на 1 занятого ¦Формирование строительного кластера. ¦

¦ ¦- 2,24 млн. рублей ¦Государственная поддержка инновационных и ¦

¦ ¦ ¦инвестиционных проектов, ориентированных на ¦

¦ ¦Рентабельность - 10%¦создание новых высокоэффективных технологий по ¦

¦ ¦ ¦производству строительных материалов. ¦

¦ ¦Численность занятых ¦Увеличение выпуска цемента на Тимлюйском ¦

¦ ¦- 3,3 тыс. человек ¦цементном заводе, Тимлюйском заводе ¦

¦ ¦ ¦асбоцементных изделий, продукции на ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦Улан-Удэнском заводе бетонных блоков. Окончание ¦

¦ ¦плата - 35 тыс. ¦модернизации на Таловском заводе железобетонных ¦

¦ ¦рублей ¦конструкций. Ввод в действие кирпичного завода в¦

¦ ¦ ¦Джидинском районе. ¦

¦ ¦ ¦Строительство цементного завода в Муйском районе¦

¦ ¦ ¦мощностью до 2 млн. тонн ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦7 ¦Лесопромышленный ¦Создание условий для развития лесопромышленного ¦

¦ ¦комплекс: ¦комплекса республики. Производство продукции ¦

¦ ¦ ¦высокой степени переработки. ¦

¦ ¦Объем производства -¦Развитие лесоперерабатывающих мощностей, ¦

¦ ¦4,3 млрд. рублей ¦снижение теневого оборота (внедрение системы ¦

¦ ¦ ¦электронного учета леса, идущего на экспорт, ¦

¦ ¦Производительность ¦разработка механизмов работы таможенных складов ¦

¦ ¦труда на 1 занятого ¦и маркировки отгружаемого леса), создание ¦

¦ ¦- 1,1 млн. рублей ¦производств по энергетическому использованию ¦

¦ ¦ ¦отходов. Ввод в эксплуатацию лесовозных дорог в ¦

¦ ¦Рентабельность - 15%¦Еравнинском, Прибайкальском, Баргузинском, ¦

¦ ¦ ¦Хоринском, Закаменском районах. ¦

¦ ¦Численность занятых ¦Строительство новых и техническое перевооружение¦

¦ ¦- 4,0 тыс. человек ¦деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская ¦

¦ ¦ ¦лесная компания", модернизация КДМ-2 ОАО ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦"Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат", ¦

¦ ¦плата - 22 - 25 тыс.¦развитие сети деревообрабатывающих производств ¦

¦ ¦рублей ¦во всех районах республики. ¦

¦ ¦ ¦Строительство и ввод в действие ¦

¦ ¦ ¦деревообрабатывающего комбината на базе ¦

¦ ¦ ¦инфраструктуры Озерного горно-обогатительного ¦

¦ ¦ ¦комбината с годовым объемом производства 300 ¦

¦ ¦ ¦млн. рублей. ¦

¦ ¦ ¦Строительство целлюлозно-бумажного комбината на ¦

¦ ¦ ¦базе инфраструктуры Мокской ГЭС с годовым ¦

¦ ¦ ¦объемом производства 3 млрд. рублей ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦8 ¦Агропромышленный ¦Формирование кластера "Агропромышленный ¦

¦ ¦комплекс: ¦комплекс". ¦

¦ ¦ ¦Создание условий для формирования ¦

¦ ¦Объем производства -¦интегрированных производственных структур в ¦

¦ ¦24,0 млрд. рублей ¦агропромышленном комплексе. ¦

¦ ¦ ¦Улучшение качества жизни сельского населения на ¦

¦ ¦Производительность ¦основе роста производства конкурентоспособной ¦

¦ ¦труда на 1 занятого ¦продукции, сохранения земельных и природных ¦

¦ ¦- 0,8 млн. рублей ¦ресурсов, устойчивого развития сельских ¦

¦ ¦ ¦территорий. ¦

¦ ¦Рентабельность - 25%¦Реконструкция и модернизация животноводческих ¦

¦ ¦ ¦комплексов: ООО "Кяхтинское", ООО "Талан-2", ЗАО¦

¦ ¦Численность занятых ¦"Свинокомплекс Николаевский", ОАО "Улан-Удэнская¦

¦ ¦- 30,3 тыс. человек ¦птицефабрика" обеспечит рост производства мяса ¦

¦ ¦ ¦более чем на 50%. ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦Обеспечение населения республики собственной ¦

¦ ¦плата - 15 тыс. ¦продукцией: мясом, молоком, яйцами, зерном, ¦

¦ ¦рублей ¦картофелем, овощами, рыбой. ¦

¦ ¦ ¦Оказание государственной поддержки малых форм ¦

¦ ¦ ¦хозяйствования, в том числе через создание ¦

¦ ¦ ¦обслуживающих кооперативов с целью обеспечения ¦

¦ ¦ ¦роста производства продукции агропромышленного ¦

¦ ¦ ¦комплекса и повышение товарности производимой ¦

¦ ¦ ¦продукции по мясу - на 15%, молоку - на 20%. ¦

¦ ¦ ¦Привлечение инвестиций на развитие малых форм ¦

¦ ¦ ¦хозяйствования на селе будет способствовать ¦

¦ ¦ ¦совершенствованию механизма оформления права ¦

¦ ¦ ¦собственности на земельные участки ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦9 ¦Развитие ¦Формирование кластера "Жилье". ¦

¦ ¦строительства и ЖКХ:¦Создание безопасных условий для ¦

¦ ¦ ¦жизнедеятельности, обеспечение ¦

¦ ¦Объем производства -¦сейсмобезопасности. ¦

¦ ¦33,2 млрд. рублей ¦Повышение конкурентоспособности строительного ¦

¦ ¦ ¦комплекса. ¦

¦ ¦Производительность ¦Осуществление реконструкции и модернизации ¦

¦ ¦труда на 1 занятого ¦основных фондов промышленности строительных ¦

¦ ¦- 3,0 млн. рублей ¦материалов, строительство новых предприятий ¦

¦ ¦ ¦отрасли с переходом на более высокий уровень ¦

¦ ¦Численность занятых ¦технической их оснащенности и использования ¦

¦ ¦- 11,1 тыс. человек ¦энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также¦

¦ ¦ ¦внедрение архитектурно-строительных систем ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦нового поколения. ¦

¦ ¦плата - 35 тыс. ¦Внедрение системы менеджмента качества в ¦

¦ ¦рублей ¦промышленности строительных материалов ¦

¦ ¦ ¦республики. ¦

¦ ¦Стоимость 1 кв. м ¦Осуществление мер по развитию и обеспечению ¦

¦ ¦жилья - 49,2 тыс. ¦добровольной сертификации в области строительных¦

¦ ¦рублей ¦материалов, изделий и конструкций ¦

¦ ¦Обеспеченность ¦ ¦

¦ ¦жильем на 1 человека¦ ¦

¦ ¦до 21 кв. м ¦ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦10 ¦Развитие туристско- ¦Формирование кластера "Туризм". ¦

¦ ¦рекреационного ¦Создание условий для планомерного ¦

¦ ¦комплекса: ¦территориального развития туризма. ¦

¦ ¦ ¦Содействие повышению качества туристского ¦

¦ ¦Объем оказанных ¦продукта и обеспечению безопасности туристов, ¦

¦ ¦услуг туристам - ¦поддержка перспективных видов туризма. ¦

¦ ¦2,13 млрд. рублей ¦Маркетинг и брэндинг турпродукта Республики ¦

¦ ¦ ¦Бурятия, рекламно-информационное продвижение ¦

¦ ¦Количество ¦особой экономической зоны туристско- ¦

¦ ¦туристских прибытий ¦рекреационного типа "Байкал". ¦

¦ ¦- 585 тыс. прибытий ¦Развитие туристско-рекреационной особой ¦

¦ ¦в год, в т.ч. 20% ¦экономической зоны "Байкал". ¦

¦ ¦из-за рубежа ¦Развитие международного и межрегионального ¦

¦ ¦ ¦сотрудничества в сфере туризма ¦

¦ ¦Численность занятых ¦ ¦

¦ ¦- 8700 человек ¦ ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦ ¦

¦ ¦плата - 25 - 29 тыс.¦ ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦11 ¦Торговля и ¦Совершенствование государственной координации и ¦

¦ ¦общественное ¦правового регулирования в сфере потребительского¦

¦ ¦питание: ¦рынка. ¦

¦ ¦ ¦Совершенствование и развитие системы ¦

¦ ¦Оборот розничной ¦товародвижения и логистики. ¦

¦ ¦торговли - 250 млрд.¦Развитие в оптовой и розничной торговле ¦

¦ ¦рублей ¦механизмов поддержки местных ¦

¦ ¦ ¦товаропроизводителей. ¦

¦ ¦Оборот общественного¦Повышение степени концентрации торговли на ¦

¦ ¦питания - 12 млрд. ¦основе ускоренного развития розничных сетевых ¦

¦ ¦рублей ¦структур. ¦

¦ ¦ ¦Создание логистических комплексов и ¦

¦ ¦Объем платных услуг ¦использование логистических услуг в системе ¦

¦ ¦населению - 67,2 ¦товародвижения. Реализация федерального ¦

¦ ¦млрд. рублей ¦законодательства в сфере производства и оборота ¦

¦ ¦ ¦этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей¦

¦ ¦Численность занятых ¦продукции. ¦

¦ ¦- 16 тыс. человек ¦Совершенствование системы подготовки, ¦

¦ ¦ ¦переподготовки и повышения квалификации кадров в¦

¦ ¦Средняя заработная ¦сфере торговли и общественного питания. ¦

¦ ¦плата - 30 тыс. ¦Строительство крупных оптовых розничных рынков. ¦

¦ ¦рублей ¦Ввод в эксплуатацию магазинов пошаговой ¦

¦ ¦ ¦доступности ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦12 ¦Транспорт: ¦Создание условий для функционирования и развития¦

¦ ¦ ¦местных международных транспортных маршрутов. ¦

¦ ¦Объем грузооборота -¦Создание рациональной схемы дорожной сети ¦

¦ ¦90 млрд. тонно-км ¦республики, обеспечивающей оптимизацию ¦

¦ ¦ ¦грузопотоков всех видов транспорта. ¦

¦ ¦Объем ¦Строительство транспортно-логистического ¦

¦ ¦пассажиропотока - ¦комплекса. ¦

¦ ¦1950 млн. пасс.-км ¦Строительство мостового перехода через ¦

¦ ¦ ¦р. Баргузин стоимостью 1,45 млрд. рублей, ¦

¦ ¦Численность занятых ¦реконструировано 140 км автодороги Улан-Удэ - ¦

¦ ¦- 22 тыс. человек ¦Турунтаево - Курумкан, 70 км автодороги ¦

¦ ¦ ¦Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦Тресково, 34-й км автодороги Северобайкальск - ¦

¦ ¦плата - 46,4 тыс. ¦Кичера - Новый Уоян общей стоимостью 6,2 млрд. ¦

¦ ¦рублей ¦рублей. Из них 574 млн. рублей будут выделены из¦

¦ ¦ ¦республиканского бюджета. ¦

¦ ¦ ¦Модернизация всего комплекса международного ¦

¦ ¦ ¦аэропорта Улан-Удэ "Мухино" для повышения его ¦

¦ ¦ ¦конкурентоспособности, создание на его базе ¦

¦ ¦ ¦грузового терминала на маршруте Азия - Европа ¦

¦ ¦ ¦(как альтернативный "Великий шелковый путь"). ¦

¦ ¦ ¦Удлинение и реконструкция взлетно-посадочной ¦

¦ ¦ ¦полосы со строительством магистральной рулежной ¦

¦ ¦ ¦дорожки и расширением существующего перрона для ¦

¦ ¦ ¦приема всех типов воздушных судов. Развитие ¦

¦ ¦ ¦инфраструктуры аэропорта планируется ¦

¦ ¦ ¦осуществлять на принципах государственно- ¦

¦ ¦ ¦частного партнерства. ¦

¦ ¦ ¦Восстановление аэропорта с. Горячинск. ¦

¦ ¦ ¦Строительство искусственной взлетно-посадочной ¦

¦ ¦ ¦полосы в п. Таксимо для обеспечения транспортных¦

¦ ¦ ¦перевозок при освоении Северо-Байкальского ¦

¦ ¦ ¦производственно-инфраструктурного комплекса, в ¦

¦ ¦ ¦том числе при строительстве Мокской ГЭС. ¦

¦ ¦ ¦Обновление парка воздушных судов, в том числе по¦

¦ ¦ ¦их получению в лизинг. ¦

¦ ¦ ¦Проведение на Восточно-Сибирской железной дороге¦

¦ ¦ ¦- филиале ОАО "Российские железные дороги" ¦

¦ ¦ ¦электрификации Южного хода (Улан-Удэ - Наушки). ¦

¦ ¦ ¦Строительство новой одноколейной (1520 мм) ¦

¦ ¦ ¦железной дороги "Могзон - Озерный горно- ¦

¦ ¦ ¦обогатительный комбинат". ¦

¦ ¦ ¦Строительство железной дороги "Разъезд Холодный ¦

¦ ¦ ¦- Холоднинский горно-обогатительный комбинат" ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦13 ¦Связь: ¦Расширение и модернизация телекоммуникационных ¦

¦ ¦ ¦сетей, в том числе и на побережье озера Байкал, ¦

¦ ¦Объем производства ¦для оказания современных видов услуг связи ¦

¦ ¦услуг - 10 млрд. ¦(Интернет, передача данных, сотовая, ¦

¦ ¦рублей ¦пейджинговая связи и т.д.). ¦

¦ ¦ ¦Перевод проводного радиовещания в сельских ¦

¦ ¦Численность занятых ¦районах Республики Бурятия на беспроводное ¦

¦ ¦- 6,3 тыс. человек ¦эфирное УКВ-ЧМ вещание. ¦

¦ ¦ ¦Внедрение цифрового телевидения в соответствии с¦

¦ ¦Средняя заработная ¦концепцией Федеральной целевой программы ¦

¦ ¦плата - 30 тыс. ¦"Развитие телерадиовещания в Российской ¦

¦ ¦рублей ¦Федерации (2007 - 2015 годы)". ¦

¦ ¦ ¦Внедрение новых информационных технологий для ¦

¦ ¦ ¦предоставления новых видов услуг почты в рамках ¦

¦ ¦ ¦федеральных целевых программ. ¦

¦ ¦ ¦Реконструкция и модернизация телефонных сетей ¦

¦ ¦ ¦общего пользования на селе. ¦

¦ ¦ ¦Перевод проводного радиовещания в сельских ¦

¦ ¦ ¦районах Республики Бурятия на беспроводное ¦

¦ ¦ ¦эфирное УКВ-ЧМ вещание. ¦

¦ ¦ ¦Перевод аналоговой сети на цифровое ¦

¦ ¦ ¦многоканальное телевидение. Строительство новой ¦

¦ ¦ ¦радиотелевизионной передающей станции в ¦

¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦14 ¦Развитие малого ¦Развитие инфраструктуры поддержки малого ¦

¦ ¦предпринимательства:¦предпринимательства на всей территории ¦

¦ ¦ ¦Республики Бурятия. ¦

¦ ¦Отгружено товаров ¦Обеспечение доступа субъектов малого ¦

¦ ¦собственного ¦предпринимательства к производственным, ¦

¦ ¦производства, ¦кредитным, инвестиционным ресурсам и источникам ¦

¦ ¦выполнено работ и ¦информации. ¦

¦ ¦услуг - 115,9 млрд. ¦Формирование системы бизнес-инкубирования и ¦

¦ ¦рублей ¦финансовых технологий поддержки развития ¦

¦ ¦ ¦приоритетных направлений малого ¦

¦ ¦Численность занятых ¦предпринимательства ¦

¦ ¦на малых ¦ ¦

¦ ¦предприятиях - 65,1 ¦ ¦

¦ ¦тыс. человек ¦ ¦

¦ ¦Численность малых ¦ ¦

¦ ¦предприятий - 9,1 ¦ ¦

¦ ¦тыс. ед. ¦ ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦ ¦

¦ ¦плата - 34,7 тыс. ¦ ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦Приоритет N 2. Повышение уровня и качества жизни населения ¦

+---T--------------------T------------------------------------------------+

¦15 ¦Сокращение ¦Усиление адресности социальной поддержки ¦

¦ ¦социальной бедности ¦населения, обеспечение качества среды ¦

¦ ¦населения к 2017 ¦проживания, повышение уровня комфорта и ¦

¦ ¦году до 5%, ¦безопасности существования, доступность ¦

¦ ¦выравнивание доступа¦образования и культуры, эффективность ¦

¦ ¦населения к ¦медицинского обслуживания, стабильность среды ¦

¦ ¦социальным услугам ¦обитания и жилища. ¦

¦ ¦ ¦Модернизация системы здравоохранения, ¦

¦ ¦Ожидаемая средняя ¦образования, сферы культуры и жилищно- ¦

¦ ¦продолжительность ¦коммунального хозяйства. ¦

¦ ¦жизни - 65 лет ¦Развитие системы замещающих семей (семьи ¦

¦ ¦ ¦усыновителей, опекунские, приемные и патронатные¦

¦ ¦Численность ¦семьи, семейные воспитательные группы), ¦

¦ ¦населения, имеющего ¦реабилитационных центров. ¦

¦ ¦доходы ниже ¦Реформирование оплаты труда во внебюджетном ¦

¦ ¦прожиточного ¦секторе экономики. ¦

¦ ¦минимума, - 125,5 ¦Обеспечение доступности жилья для различных ¦

¦ ¦тыс. человек ¦слоев населения в соответствии с ¦

¦ ¦ ¦платежеспособным спросом. Переход на ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦профессиональное управление жилищным фондом. ¦

¦ ¦плата в отраслях ¦Создание многофункциональных центров по ¦

¦ ¦социальной сферы - ¦предоставлению государственных и муниципальных ¦

¦ ¦20 - 25 тыс. рублей ¦услуг по принципу "одного окна". ¦

¦ ¦ ¦Упрощение процедуры предоставления земельных ¦

¦ ¦ ¦участков под строительство жилья. ¦

¦ ¦ ¦Ликвидация диспропорций в уровне экономического ¦

¦ ¦ ¦развития муниципальных образований в Республике ¦

¦ ¦ ¦Бурятия, улучшение условий жизни сельского ¦

¦ ¦ ¦населения. ¦

¦ ¦ ¦Развитие телекоммуникационных сетей, расширение ¦

¦ ¦ ¦доступа сельского населения к мобильной сотовой ¦

¦ ¦ ¦связи, скоростному Интернету. ¦

¦ ¦ ¦Строительство и реконструкция автомобильных и ¦

¦ ¦ ¦железных дорог, мостов, аэропортов регионального¦

¦ ¦ ¦и местного значений. ¦

¦ ¦ ¦Обеспечение населения водой питьевого качества ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦16 ¦Социальная защита: ¦Организация многоуровневой адресной поддержки ¦

¦ ¦ ¦малоимущих и социально уязвимых слоев населения.¦

¦ ¦Внедрение ¦Повышение экономической эффективности расходов ¦

¦ ¦автоматизированных ¦бюджетной сферы и внебюджетных фондов в области ¦

¦ ¦клиентских служб по ¦социальной защиты населения. ¦

¦ ¦персонифицированному¦Повышение эффективности социального обслуживания¦

¦ ¦предоставлению ¦населения, в том числе за счет активного ¦

¦ ¦социальных ¦привлечения негосударственных организаций и ¦

¦ ¦государственных ¦организации обслуживания на дому. ¦

¦ ¦выплат по принципу ¦Обеспечение доступности для инвалидов зданий и ¦

¦ ¦"одного окна" ¦сооружений торговли, культуры, средств ¦

¦ ¦гражданам льготных ¦транспорта, связи и информации. ¦

¦ ¦категорий, % охвата ¦Разработка и реализация комплексных мер ¦

¦ ¦муниципальных ¦социальной поддержки инвалидов, военнослужащих, ¦

¦ ¦образований в ¦принимавших участие в боевых действиях, лиц без ¦

¦ ¦Республике Бурятия -¦определенного места жительства, граждан старшего¦

¦ ¦100 ¦поколения, безнадзорных и беспризорных детей. ¦

¦ ¦ ¦Реализация Концепции развития круглогодичного ¦

¦ ¦Охват пожилых ¦отдыха, оздоровления и занятости детей и ¦

¦ ¦граждан и инвалидов ¦подростков в Республике Бурятия ¦

¦ ¦услугами социального¦ ¦

¦ ¦характера на дому - ¦ ¦

¦ ¦100% ¦ ¦

¦ ¦Средняя заработная ¦ ¦

¦ ¦плата в учреждениях ¦ ¦

¦ ¦социальной защиты - ¦ ¦

¦ ¦30 тыс. рублей ¦ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦17 ¦Развитие образования¦Обеспечение прав граждан на получение ¦

¦ ¦и науки: ¦общедоступного и бесплатного образования в ¦

¦ ¦ ¦общеобразовательных школах, учреждениях ¦

¦ ¦Охват детей ¦начального профессионального образования и ¦

¦ ¦дошкольным ¦финансовое обеспечение этих гарантий в рамках ¦

¦ ¦образованием - 100% ¦регулирования межбюджетных отношений. ¦

¦ ¦ ¦Комплексная модернизация системы образования, ¦

¦ ¦Внедрение системы ¦включающая введение новой системы оплаты труда ¦

¦ ¦оплаты труда, ¦работников общего образования, направленной на ¦

¦ ¦ориентированной на ¦повышение доходов учителей; переход на ¦

¦ ¦нагрузку ¦нормативное подушевое финансирование ¦

¦ ¦педагогического ¦общеобразовательных учреждений; создание единой ¦

¦ ¦состава, - 100% ¦независимой региональной системы оценки качества¦

¦ ¦ ¦образования; развитие региональной сети ¦

¦ ¦Обеспеченность ¦общеобразовательных учреждений, обеспечивающей ¦

¦ ¦нуждающихся учащихся¦соответствие условий обучения современным ¦

¦ ¦и студентов местами ¦требованиям, обеспечение общественного участия в¦

¦ ¦в общежитиях (в ¦управлении образованием. ¦

¦ ¦учреждениях ¦Дальнейшее укрепление материально-технической ¦

¦ ¦начального и ¦базы учреждений образования, их кадрового ¦

¦ ¦среднего ¦потенциала. ¦

¦ ¦профессионального ¦Принятие мер по укреплению взаимодействия науки ¦

¦ ¦образования) - 80% ¦и высшего профессионального образования с ¦

¦ ¦ ¦реальным сектором экономики в области подготовки¦

¦ ¦ ¦научно-технических кадров и внедрению научных ¦

¦ ¦ ¦разработок ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦18 ¦Развитие ¦Приведение в соответствие объемов ¦

¦ ¦здравоохранения: ¦государственных гарантий по оказанию медицинской¦

¦ ¦ ¦помощи населению с их ресурсным обеспечением. ¦

¦ ¦Младенческая ¦Развитие первичной медико-санитарной помощи ¦

¦ ¦смертность - 7 детей¦населению путем поэтапного перевода амбулаторно-¦

¦ ¦на 1 тыс. родившихся¦поликлинических учреждений на одноканальное ¦

¦ ¦живыми ¦финансирование через систему обязательного ¦

¦ ¦ ¦медицинского страхования. ¦

¦ ¦Уровень смертности ¦Охрана материнства и детства, улучшение ¦

¦ ¦населения в ¦репродуктивного здоровья. ¦

¦ ¦трудоспособном ¦Предупреждение и борьба с социально значимыми ¦

¦ ¦возрасте - 730 на ¦заболеваниями. ¦

¦ ¦100 тыс. населения ¦Обеспечение учреждений здравоохранения ¦

¦ ¦ ¦высококвалифицированным медицинским персоналом. ¦

¦ ¦Уровень ¦Развитие и внедрение информационных и новых ¦

¦ ¦госпитализации на ¦медицинских технологий. ¦

¦ ¦100 человек ¦Повышение материально-технического потенциала ¦

¦ ¦населения - 19,0% ¦медицинских учреждений. ¦

¦ ¦ ¦Содействие в активном участии граждан в ¦

¦ ¦ ¦сохранении и укреплении своего здоровья ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦19 ¦Развитие культуры и ¦Поддержка и развитие международного, ¦

¦ ¦искусства: ¦межрегионального культурного обмена в области ¦

¦ ¦ ¦профессионального искусства (обмен опытом, ¦

¦ ¦Число посещений ¦семинары, мастер-классы, стажировки), ¦

¦ ¦музеев (тыс. ¦организация межрегиональных, всероссийских и ¦

¦ ¦человек) - 400 ¦международных научно-практических конференций по¦

¦ ¦ ¦проблемам культуры. ¦

¦ ¦Число посещений ¦Формирование системы грантового финансирования ¦

¦ ¦театров в расчете на¦творческих проектов учреждений культуры, ¦

¦ ¦1000 населения (тыс.¦организация гастрольной деятельности театрально-¦

¦ ¦человек) - 300 ¦зрелищных организаций, комплектование фондов ¦

¦ ¦ ¦республиканских библиотек и музеев, поддержка ¦

¦ ¦ ¦инновационных проектов учреждений культуры и ¦

¦ ¦ ¦национально-культурных центров. ¦

¦ ¦ ¦Капитальный ремонт и реконструкция, техническое ¦

¦ ¦ ¦переоснащение и внедрение электронных ¦

¦ ¦ ¦информационных ресурсов в республиканских ¦

¦ ¦ ¦учреждениях культуры, обеспечение безопасности ¦

¦ ¦ ¦музейных и библиотечных фондов ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦20 ¦Развитие физической ¦Пропаганда здорового образа жизни населения ¦

¦ ¦культуры и спорта: ¦Республики Бурятия. ¦

¦ ¦ ¦Приобщение различных групп населения, в первую ¦

¦ ¦Доля населения, ¦очередь детей, к систематическим занятиям ¦

¦ ¦занимающегося ¦физической культурой, спортом и различными ¦

¦ ¦физической культурой¦видами спортивно-оздоровительного туризма. ¦

¦ ¦и спортом, - 25% ¦Укрепление материально-технической базы ¦

¦ ¦ ¦учреждений физической культуры и спорта ¦

¦ ¦Обеспеченность ¦ ¦

¦ ¦спортивными ¦ ¦

¦ ¦сооружениями - 41% ¦ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦21 ¦Развитие жилищно- ¦Создание условий для приведения существующего ¦

¦ ¦коммунального ¦жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в ¦

¦ ¦хозяйства: ¦соответствие со стандартами качества, ¦

¦ ¦ ¦обеспечивающими комфортные условия проживания. ¦

¦ ¦Ликвидация ветхого и¦Обеспечение условий свободного доступа населения¦

¦ ¦аварийного жилья - ¦к потреблению жилищно-коммунальных услуг на ¦

¦ ¦100% ¦уровне, соответствующем стандартам качества. ¦

¦ ¦ ¦Улучшение жилищных условий граждан, проживающих ¦

¦ ¦Обеспеченность ¦в непригодном жилищном фонде, и его полная ¦

¦ ¦приборами учета ¦ликвидация к 2017 году. ¦

¦ ¦систем водоснабжения¦Увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные¦

¦ ¦- 100% ¦условия за счет ипотечных жилищных кредитов ¦

¦ ¦ ¦(займов). ¦

¦ ¦Доля муниципальных ¦Ликвидация к 2017 году в муниципальных ¦

¦ ¦образований, в ¦образованиях Республики Бурятия очередей на ¦

¦ ¦которых льготы на ¦получение жилья по договорам социального найма. ¦

¦ ¦оплату жилого ¦Снижение износа основных фондов предприятий ¦

¦ ¦помещения и ¦жилищно-коммунального комплекса. ¦

¦ ¦коммунальных услуг ¦Разработка и реализация программ комплексной ¦

¦ ¦предоставляются ¦модернизации ЖКХ в каждом муниципальном ¦

¦ ¦непосредственно ¦образовании ¦

¦ ¦гражданам в денежной¦ ¦

¦ ¦форме, - 100% ¦ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦22 ¦Безопасность ¦В области охраны общественного порядка и ¦

¦ ¦жизнедеятельности: ¦безопасности граждан основными задачами ¦

¦ ¦ ¦являются: профилактика и предупреждение ¦

¦ ¦Снижение удельного ¦правонарушений со стороны несовершеннолетних и ¦

¦ ¦веса преступлений, ¦молодежи (снижение удельного веса преступности ¦

¦ ¦совершенных лицами, ¦несовершеннолетних), снижение удельного веса ¦

¦ ¦ранее совершавшими ¦"рецидивной" преступности. ¦

¦ ¦преступления, до 14%¦В сфере обеспечения безопасности дорожного ¦

¦ ¦ ¦движения основными задачами являются: ¦

¦ ¦Число наркоманов на ¦совершенствование организации дорожного ¦

¦ ¦100 тыс. населения -¦движения; развитие юношеских автошкол, иных ¦

¦ ¦70 ¦спортивно-технических автомотоклубов; ¦

¦ ¦ ¦активизация работы средств массовой информации ¦

¦ ¦Снижение потерь от ¦по пропаганде соблюдения требований безопасности¦

¦ ¦пожара с 0,5% до ¦дорожного движения, повышение культуры ¦

¦ ¦1,5% ¦участников дорожного движения. ¦

¦ ¦ ¦В области обеспечения пожарной безопасности ¦

¦ ¦ ¦основными задачами являются: предупреждение и ¦

¦ ¦ ¦тушение пожаров, материально-техническое ¦

¦ ¦ ¦укрепление пожарной службы ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦Приоритет N 3. Развитие инфраструктуры ¦

+---T--------------------T------------------------------------------------+

¦23 ¦Дорожное хозяйство: ¦Планируется реализация следующих мероприятий: ¦

¦ ¦ ¦реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - ¦

¦ ¦Строительство ¦Турунтаево - Курумкан, 265 км - 295 км в ¦

¦ ¦автодорог - 62 км ¦Баргузинском районе; ¦

¦ ¦ ¦строительство мостового перехода через ¦

¦ ¦Реконструкция ¦р. Баргузин на 265 км автодороги Улан-Удэ - ¦

¦ ¦автодорог - 358 км ¦Турунтаево - Курумкан в Баргузинском районе; ¦

¦ ¦ ¦реконструкция автомобильной дороги Турунтаево - ¦

¦ ¦Строительство ¦Острог - Покровка - Шергино - Тресково; ¦

¦ ¦мостов - ¦строительство автомобильной дороги ст. Витим - ¦

¦ ¦51 шт./2252,08 п. м ¦Мокская ГЭС в Муйском районе протяженностью 25 ¦

¦ ¦ ¦км и мостового перехода через р. Витим; ¦

¦ ¦Строительство ¦реконструкция участков федеральных автомобильных¦

¦ ¦железных дорог - 205¦дорог (М-55, А-165); ¦

¦ ¦км ¦реализация мероприятий в рамках ФЦП ¦

¦ ¦ ¦"Экономическое и социальное развитие Дальнего ¦

¦ ¦Реконструкция ¦Востока и Забайкалья до 2013 года", в том числе ¦

¦ ¦взлетно-посадочной ¦создание сквозного транспортного коридора от ¦

¦ ¦полосы аэропорта ¦границ с Иркутской областью через ¦

¦ ¦г. Улан-Удэ - 5 км ¦г. Северобайкальск до границ с Читинской ¦

¦ ¦ ¦областью на севере Республики Бурятия; ¦

¦ ¦ ¦модернизация существующей сети автомобильных ¦

¦ ¦ ¦дорог общего пользования регионального значения;¦

¦ ¦ ¦приведение сети дорог в соответствие с ¦

¦ ¦ ¦потребностями экономики Республики Бурятия, ¦

¦ ¦ ¦развития туризма, приграничного сотрудничества, ¦

¦ ¦ ¦экологической безопасности; ¦

¦ ¦ ¦строительство железной дороги "Могзон - Озерный ¦

¦ ¦ ¦горно-обогатительный комбинат" (205 км); ¦

¦ ¦ ¦электрификация Южного хода (Улан-Удэ - Наушки) ¦

¦ ¦ ¦на Восточно-Сибирской железной дороге - филиале ¦

¦ ¦ ¦ОАО "Российские железные дороги"; ¦

¦ ¦ ¦строительство железной дороги "Разъезд Холодный ¦

¦ ¦ ¦- Холоднинский горно-обогатительный комбинат"; ¦

¦ ¦ ¦модернизация комплекса международного аэропорта ¦

¦ ¦ ¦Улан-Удэ "Мухино", создание на его базе ¦

¦ ¦ ¦грузового терминала на маршруте Азия - Европа ¦

¦ ¦ ¦(как альтернативный "Великий шелковый путь"); ¦

¦ ¦ ¦завершение реконструкции взлетно-посадочной ¦

¦ ¦ ¦полосы аэропорта г. Улан-Удэ (5 км) для приема ¦

¦ ¦ ¦всех типов воздушных судов; ¦

¦ ¦ ¦восстановление аэропорта с. Горячинск, включая ¦

¦ ¦ ¦реконструкцию искусственной взлетно-посадочной ¦

¦ ¦ ¦полосы (1,7 км) и строительство инфраструктуры ¦

¦ ¦ ¦для обслуживания пассажиров и обеспечения ¦

¦ ¦ ¦полетов ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦24 ¦Развитие связи и ¦Насыщение потребительского рынка услугами ¦

¦ ¦информатизации: ¦электронной и почтовой связи, теле- и ¦

¦ ¦ ¦радиовещания. Создание электронного ¦

¦ ¦Охват ¦Правительства Республики Бурятия. ¦

¦ ¦телерадиовещанием - ¦Расширение и модернизация телекоммуникационных ¦

¦ ¦99% ¦сетей для оказания современных услуг связи ¦

¦ ¦ ¦(Интернет, передача данных, сотовая, ¦

¦ ¦Количество Интернет-¦пейджинговая связи и т.д.). ¦

¦ ¦пользователей на ¦Создание информационно-технологической и ¦

¦ ¦1000 человек - 700 ¦телекоммуникационной инфраструктуры, ¦

¦ ¦ ¦обеспечивающей эффективное информационное ¦

¦ ¦Доля подключений по ¦взаимодействие населения, организаций, органов ¦

¦ ¦высокоскоростным ¦государственной власти и местного ¦

¦ ¦цифровым каналам ¦самоуправления. Создание многофункционального ¦

¦ ¦связи - 90% ¦центра для предоставления государственных и ¦

¦ ¦ ¦муниципальных услуг населению по принципу ¦

¦ ¦Объем принимаемой ¦"одного окна" на основе информационно- ¦

¦ ¦информации по сети ¦технологической и телекоммуникационной ¦

¦ ¦Интернет, Мбайт - ¦инфраструктуры. ¦

¦ ¦1000 ¦Повышение эффективности управления в сферах ¦

¦ ¦ ¦образования, здравоохранения, культуры, системы ¦

¦ ¦Количество ¦социальной защиты населения за счет внедрения ¦

¦ ¦телефонных аппаратов¦информационных технологий. ¦

¦ ¦телефонной сети ¦Обеспечение информационной безопасности ¦

¦ ¦общего пользования ¦функционирования государственных информационных ¦

¦ ¦или имеющих на нее ¦систем. ¦

¦ ¦выход, ед. на 1000 ¦Создание единого пространства доверия органов ¦

¦ ¦семей - 605 ¦государственной власти и местного самоуправления¦

¦ ¦ ¦Республики Бурятия. ¦

¦ ¦Количество ¦Создание условий для повышения уровня ¦

¦ ¦пользователей ¦грамотности населения Республики Бурятия в части¦

¦ ¦услугами мобильной ¦использования возможностей информационных ¦

¦ ¦связи на 1000 ¦технологий ¦

¦ ¦человек - 700 ¦ ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦25 ¦Энергетика: ¦Реализация основных направлений "Стратегии ¦

¦ ¦ ¦развития электрических сетей": ¦

¦ ¦Строительство линий ¦строительство линий электропередачи вдоль ¦

¦ ¦электропередач: ¦побережья озера Байкал; ¦

¦ ¦1. напряжением 35 - ¦строительство малых гидроэлектростанций для ¦

¦ ¦220 кВ - 500 км ¦обеспечения надежного электроснабжения в ¦

¦ ¦ ¦удаленных районах Республики Бурятия; ¦

¦ ¦2. напряжением 0,4 -¦оптимизация энергетического баланса Республики ¦

¦ ¦10 кВ - 1200 км ¦Бурятия, уменьшение энергопотребления за счет ¦

¦ ¦ ¦внедрения энергосберегающих технологий, ¦

¦ ¦Строительство ¦сокращение потерь в сетях общего пользования на ¦

¦ ¦подстанций: ¦10%; ¦

¦ ¦1. мощностью ¦проведение эффективной государственной политики ¦

¦ ¦220/110/35 кВ - ¦по снижению тарифов на электроэнергию за счет ¦

¦ ¦1000 МВт ¦снижения собственных издержек ¦

¦ ¦ ¦энергопроизводителей. ¦

¦ ¦2. мощностью ¦Строительство линий электропередач: ¦

¦ ¦10/0,4 кВ - 1000 МВт¦1) под напряжением 35 - 220 кВ - 500 км; ¦

¦ ¦ ¦2) под напряжением 0,4 - 10 кВ - 1200 км. ¦

¦ ¦ ¦Из них: ¦

¦ ¦ ¦для создания туристско-рекреационной особой ¦

¦ ¦ ¦экономической зоны "Байкал" - 284 км; ¦

¦ ¦ ¦вдоль побережья озера Байкал - 20 км. ¦

¦ ¦ ¦Строительство подстанций: ¦

¦ ¦ ¦1) под мощностью 220/110/35 кВ - 1000 МВт; ¦

¦ ¦ ¦2) под мощностью 10/0,4 кВ - 1000 МВт. ¦

¦ ¦ ¦Из них: ¦

¦ ¦ ¦для создания туристско-рекреационной особой ¦

¦ ¦ ¦экономической зоны "Байкал" - 312,25 МВт; ¦

¦ ¦ ¦вдоль побережья озера Байкал - 20 МВт ¦

+---+--------------------+------------------------------------------------+

¦26 ¦Охрана окружающей ¦В сфере охраны окружающей среды планируется ¦

¦ ¦среды: ¦реализация следующих мероприятий: ¦

¦ ¦ ¦проектирование и строительство полигона ¦

¦ ¦Строительство ¦промышленных отходов в г. Улан-Удэ; ¦

¦ ¦полигонов ¦строительство полигона по захоронению ¦

¦ ¦промышленных и ¦промышленных отходов в с. Нижний Саянтуй; ¦

¦ ¦твердых бытовых ¦ликвидация экологических последствий ¦

¦ ¦отходов, ед. в год ¦деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового¦

¦ ¦ ¦комбината; ¦

¦ ¦ ¦строительство полигонов твердых и жидких бытовых¦

¦ ¦ ¦отходов в Мухоршибирском районе; ¦

¦ ¦ ¦завершение строительства полигона твердых ¦

¦ ¦ ¦бытовых отходов в п. Усть-Баргузин Баргузинского¦

¦ ¦ ¦района, местности Култушная Кабанского района; ¦

¦ ¦ ¦строительство производственных комплексов по ¦

¦ ¦ ¦переработке твердых бытовых отходов в ¦

¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ; ¦

¦ ¦ ¦строительство полигона твердых бытовых отходов в¦

¦ ¦ ¦с. Петропавловка, Джида, Энхалук, Иволгинск, ¦

¦ ¦ ¦Каменск, Выдрино, Байкало-Кудара, Сосново- ¦

¦ ¦ ¦Озерское и г. Бабушкин; ¦

¦ ¦ ¦строительство мусороперерабатывающего завода в ¦

¦ ¦ ¦п. Усть-Баргузин Баргузинского района и в МО ¦

¦ ¦ ¦"Аршан" Тункинского района; ¦

¦ ¦ ¦строительство мусоросортировочной станции на ¦

¦ ¦ ¦территории туристско-рекреационной зоны. ¦

¦ ¦Берегоукрепление и ¦Берегоукрепление и защита участков берега ¦

¦ ¦строительство дамб, ¦оз. Байкал (участок N 1, пристань ¦

¦ ¦км в год ¦п. Нижнеангарск - устье р. Кичера). ¦

¦ ¦ ¦Крепление берега р. Муя в районе п. Таксимо ¦

¦ ¦ ¦Муйского района"; ¦

L---+--------------------+-------------------------------------------------

3) таблицу 11 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" раздела 4.1 "Развитие экономического потенциала" изложить в следующей редакции:

"Таблица 11

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по

разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы

социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на

период до 2017 года

N
п/п

Наименование
проекта

Срок
реали-
зации

Феде-
ральный
бюджет

Респу-
блика-
нский
бюджет

Бюджет
муници-
пально-
го
района

Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния

Собствен-
ные и при-
влеченные
средства
предприя-
тий

4) в разделе 4.1.1 "Развитие материального производства":

а) абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими индикаторами развития сферы материального производства:";

б) наименование таблицы 12 "Индикаторы развития промышленности" изложить в следующей редакции:

"Индикаторы развития сферы материального производства";

в) в абзаце одиннадцатом слова "Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию промышленного производства" заменить словами "Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию сферы материального производства";

г) наименование таблицы 13 "Организационные мероприятия развития промышленности" изложить в следующей редакции:

"Организационные мероприятия развития сферы материального производства";

5) в таблице 14 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" раздела 4.1.2 "Добыча полезных ископаемых":

а) строки:

Производительность труда на
одного занятого, млн. рублей

изложить в следующей редакции:

Производительность труда на
одного занятого, млн. рублей

б) строку:

изложить в следующей редакции:

6) в таблице 22 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" раздела 4.1.4 "Производство транспортных средств и оборудования" строки:

Производительность труда на
одного занятого, млн. рублей

изложить в следующей редакции:

Производительность труда на
одного занятого, млн. рублей

7) в таблице 26 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" раздела 4.1.5 "Металлургическое производство":

а) строки:

Производительность труда на
одного занятого, млн. рублей

изложить в следующей редакции:

Производительность труда на
одного занятого, млн. рублей

б) строку:

изложить в следующей редакции:

8) таблицу 30 "Индикаторы развития промышленности строительных материалов" раздела 4.1.6 "Промышленность строительных материалов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 30

Индикаторы развития промышленности строительных материалов

Производительность труда на
одного занятого, млн. рублей

9) таблицу 34 "Индикаторы развития лесопромышленного комплекса" раздела 4.1.7 "Лесопромышленный комплекс" изложить в следующей редакции:

"Таблица 34

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса

По виду деятельности "Целлюлозно-бумажное
производство"

Производительность труда на одного
занятого, млн. рублей

По виду деятельности "Обработка древесины
и производство изделий из дерева"

Производительность труда на одного
занятого, млн. рублей

10) в разделе 4.1.8 "Пищевая и перерабатывающая промышленность":

а) в таблице 38 "Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности" строку:

"Производительность труда (млн.
рублей на 1 работающего в год)

изложить в следующей редакции:

"Производительность труда на
одного занятого, млн. рублей

б) таблицу 39 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности" изложить в следующей редакции:

"Таблица 39

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в

пищевой и перерабатывающей промышленности

2008
год

2009
год

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Основными задачами развития пищевой и перерабатывающей промышленности являются: техническое перевооружение организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, рост обеспеченности их сырьем местного производства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции, создание новых предприятий, более полное использование имеющихся производственных мощностей, создание на базе организаций пищевой и перерабатывающей промышленности крупных холдинговых компаний.";

г) таблицу 40 "Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности" изложить в следующей редакции:

"Таблица 40

Реализация инвестиционных проектов в пищевой и

перерабатывающей промышленности

----T--------------------T------T---------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦п/п¦ проекта ¦реали-+------T------T------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦Всего ¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦публи-¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦кан- ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Развитие организаций¦Всего ¦9795,6¦ 168,9¦ 937,9¦ 0 ¦ 0 ¦ 8688,8¦

¦ ¦пищевой и +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦перерабатывающей ¦2008 ¦1128,6¦ 35,7¦ 54,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 1038,8¦

¦ ¦промышленности, +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦создание ¦2009 ¦1132,9¦ 13,2¦ 69,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 1050,0¦

¦ ¦интегрированных +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦структур ¦2010 ¦1729,1¦ 15,0¦ 114,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 1600,0¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦5805,0¦ 105,0¦ 700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 5000,0¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1 ¦Строительство нового¦Всего ¦ 651,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 651,4¦

¦ ¦производственного +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦корпуса на ОАО ¦2008 ¦ 218,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 218,1¦

¦ ¦"Бурятмясопром" +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 212,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 212,8¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 220,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 220,5¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Техническое ¦Всего ¦ 525,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 525,0¦

¦ ¦перевооружение +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦производства ¦2008 ¦ 65,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 65,0¦

¦ ¦кондитерских изделий+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦на ЗАО ¦2009 ¦ 65,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 65,0¦

¦ ¦"Кондитерпром" +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 50,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 50,0¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 345,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 345,0¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦3 ¦Техническое ¦Всего ¦ 945,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 945,0¦

¦ ¦перевооружение +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦производства, ¦2008 ¦ 85,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 85,0¦

¦ ¦освоение +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦производственных ¦2009 ¦ 70,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 70,0¦

¦ ¦мощностей, создание +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦сырьевой базы. ¦2010 ¦ 90,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 90,0¦

¦ ¦ОАО "Улан-Удэнская +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦макаронная фабрика" ¦2011 -¦ 700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 700,0¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦4 ¦Субсидии на ¦Всего ¦3504,3¦ 163,6¦ 440,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 2900,0¦

¦ ¦компенсацию +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦процентных ставок по¦2008 ¦ 391,1¦ 30,4¦ 20,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 340,0¦

¦ ¦закупу сырья и части+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦затрат на ¦2009 ¦ 393,9¦ 13,2¦ 20,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 360,0¦

¦ ¦электроэнергию (РЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"Развитие сельского +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦хозяйства и ¦2010 ¦ 644,3¦ 15,0¦ 29,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 600,0¦

¦ ¦регулирование рынков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйственной+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦продукции, сырья и ¦2011 -¦2075,0¦ 105,0¦ 370,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1600,0¦

¦ ¦продовольствия в ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Республике Бурятия")¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦5 ¦Субсидии на ¦Всего ¦6291,3¦ 5,3¦ 497,2¦ 0 ¦ 0 ¦ 5788,8¦

¦ ¦государственную +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦поддержку ¦2008 ¦ 737,5¦ 5,3¦ 33,4¦ 0 ¦ 0 ¦ 698,8¦

¦ ¦инвестиционных +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦проектов пищевой и ¦2009 ¦ 739,0¦ 0 ¦ 49,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 690,0¦

¦ ¦перерабатывающей +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦промышленности ¦2010 ¦1084,8¦ 0 ¦ 84,8¦ 0 ¦ 0 ¦ 1000,0¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦3730,0¦ 0 ¦ 330 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3400,0¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦5.1¦в т.ч. развитие ¦Всего ¦ 946 ¦ 0 ¦ 58 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 888 ¦

¦ ¦отрасли заготовки и +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦переработки ¦2008 ¦ 218,5¦ 0 ¦ 13,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 205 ¦

¦ ¦дикоросов +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 109 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 103 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 138,5¦ 0 ¦ 8,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 130 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 480 ¦ 0 ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 450";¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------

д) таблицу 41 "Организационные мероприятия в пищевой и перерабатывающей промышленности" изложить в следующей редакции:

"Таблица 41

Организационные мероприятия в пищевой и перерабатывающей

промышленности

N
п/п

Задача N 1. Содействие техническому перевооружению организаций пищевой и
перерабатывающей промышленности

Рост объемов производства кондитерских
изделий на 260 тонн, увеличение
поступления налогов в бюджет

ОАО "Улан-Удэнская макаронная
фабрика"

Рост объемов производства муки и
макаронных изделий, увеличение
поступления налогов в бюджет

ООО "Пивоваренная компания
"Сибирь"

Рост объемов производства пива,
увеличение поступления налогов в бюджет

Компенсация части стоимости
приобретенного
технологического оборудования

Снижение затрат на реализацию
инвестиционных проектов

Задача N 2. Рост обеспеченности собственным сырьем организаций пищевой и
перерабатывающей промышленности

Развитие отрасли заготовки и
переработки дикоросов

Организация переработки дикоросов,
создание к 2017 году 185 новых рабочих
мест, занятость населения на заготовке
дикоросов

Создание условий для
формирования интегрированных
производственных структур в
агропромышленном комплексе

Повышение товарности производимой
сельскохозяйственной продукции, рост
доходной базы республиканского бюджета

Формирование республиканского
резервного фонда зерна

Бесперебойное обеспечение населения
продукцией и регулирование роста цен

Строительство, реконструкция
и модернизация производства
на малых предприятиях отрасли

Рост объемов производства, создание
дополнительных рабочих мест, увеличение
поступлений в бюджет

Субсидии на компенсацию части
процентной ставки по
кредитам, полученным на закуп
сырья

Стабильное обеспечение сырьем пищевых и
перерабатывающих организаций в
Республике Бурятия

Задача N 3. Создание холдингов по переработке мяса, молока и повышение
конкурентоспособности производимой продукции

Сокращение издержек цепочки
продвижения
сельскохозяйственной
продукции от производителя к
потребителю путем объединения
сельхозтоваропроизводителей в
кооперативы различных
уровней, холдинги, фирмы с
участием перерабатывающих
организаций.
Переориентация
перерабатывающих организаций
с завозимого из-за пределов
региона сырья на сырье
местных товаропроизводителей

Повышение конкурентоспособности
продукции, производимой организациями,
рост объемов производства пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Обеспечение каналов реализации
продукции местным сельскохозяйственным
товаропроизводителям

Повышение эффективности
предоставления субсидий на
компенсацию части расходов на
электроэнергию организациям
пищевой и перерабатывающей
промышленности

Снижение себестоимости производимой
продукции, увеличение объемов
производства предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности

Пропаганда передового опыта,
современных технологий,
проведение ежегодного
конкурса "Лучший продукт
года", отраслевых
конференций, семинаров,
выставок.
Стимулирование роста объемов
и качества сырья в
интегрированных структурах
путем компенсации части
стоимости приобретаемого
оборудования, техники,
племенного скота

Расширение рынков сбыта, участие
организаций пищевой и перерабатывающей
промышленности в международных и
российских выставках.
Обеспечение сырьем, снижение затрат на
производство единицы продукции,
обеспечение конкурентоспособности
продукции

Разработка мероприятий по
созданию условий для
формирования агропищевого
кластера и проведение работы.
Стимулирование экономического
развития Республики Бурятия
через развитие приоритетных
кластеров

Повышение конкурентоспособности
продукции, производимой организациями,
рост объемов производства пищевой и
перерабатывающей промышленности";

11) в разделе 4.1.9 "Развитие сельского хозяйства":

а) в таблице 42 "Индикаторы развития сельского хозяйства":

строку:

"Производительность труда (млн. рублей
на 1 работающего в год)

изложить в следующей редакции:

"Производительность труда на одного
занятого, млн. рублей

строку:

изложить в следующей редакции:

б) таблицу 43 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в сельском хозяйстве" изложить в следующей редакции:

"Таблица 43

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в

сельском хозяйстве

2008
год

2009
год

2010
год

в) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"создание условий для включения в сельскохозяйственный оборот приграничных земель.";

г) абзацы четырнадцатый - двадцать восьмой считать абзацами пятнадцатым - двадцать девятым;

д) дополнить тридцатым - тридцать седьмым абзацами следующего содержания:

"Для роста занятости сельского населения планируется:

обеспечение доступности субъектов малого предпринимательства на селе к материально-техническим, финансовым и другим ресурсам, создание альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости, стимулирование развития сельской потребительской кооперации, содействие оформлению прав собственности населения на земельные участки;

развитие эффективно функционирующих предприятий, специализирующихся на производстве и переработке отдельных видов продукции, организация нового бизнеса в несельскохозяйственных сферах деятельности на селе, создание и развитие малых предприятий по заготовке и переработке дикоросов, туризму, предоставлению бытовых услуг, торговли и т.д.;

развитие информационно-консультационного обеспечения сельских жителей, создание бизнес-центров на базе филиалов республиканского государственного учреждения "Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия" с целью содействия созданию и развитию консалтинговых фирм по предоставлению услуг населению;

оказание содействия формированию крупных эффективно функционирующих, рентабельных конкурентоспособных организаций, структур по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции в целях разумной концентрации имеющихся финансовых, материальных, земельных ресурсов;

совершенствование системы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение роста ее эффективности путем стимулирования создания и развития интегрированных структур на базе перерабатывающих организаций, создания доли государственной собственности в уставных капиталах организаций агропромышленного комплекса при выделении средств республиканского бюджета на приобретение основных средств;

финансовое оздоровление и реформирование неплатежеспособных хозяйств, в том числе с участием инвесторов, совершенствование механизмов взаимодействия сельскохозяйственного бизнеса и малых форм сельского предпринимательства;

дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств казачьих поселений, общественных объединений в сельской местности, казачьих обществ, организаций по закупу и сбыту сельскохозяйственной продукции, в т.ч. отделов реализации сельскохозяйственной продукции Забайкальского казачьего войска, которым будут предоставляться субсидии на удешевление кредитных ресурсов.";

е) таблицу 44 "Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства" изложить в следующей редакции:

"Таблица 44

Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства

------T----------------------T------T-------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование проекта ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦ п/п ¦ ¦реали-+--------T-------T-------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦ Всего ¦Феде- ¦Респуб-¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральный¦ликан- ¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ский ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Развитие сельского ¦Всего ¦15413,9 ¦3926,3 ¦3128,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦8359,4 ¦

¦ ¦хозяйства +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 ¦ 1126,0 ¦ 344,2 ¦ 224,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 557,2 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 1218,6 ¦ 386,1 ¦ 228,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 604,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 1406,7 ¦ 396,0 ¦ 274,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 736,2 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦11662,6 ¦2800,0 ¦2400,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦6462,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1 ¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦ 5480,44¦ 719,0 ¦1901,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦2860,0 ¦

¦ ¦"Развитие +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦животноводства ¦2008 ¦ 558,54¦ 73,0 ¦ 125,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 360,0 ¦

¦ ¦Республики Бурятия до +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦2010 года" ¦2009 ¦ 638,3 ¦ 73,0 ¦ 115,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 450,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 783,6 ¦ 73,0 ¦ 160,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 550,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 3500 ¦ 500,0 ¦1500,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦1500,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.1 ¦Субсидирование ¦Всего ¦ 8558,2 ¦ 966,5 ¦1662,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦5929,6 ¦

¦ ¦процентных ставок по +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦привлеченным кредитам ¦2008 ¦ 1017,5 ¦ 171,0 ¦ 116,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 730,4 ¦

¦ ¦в российских кредитных+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦организациях на ¦2009 ¦ 967,3 ¦ 134,5 ¦ 82,9 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 749,9 ¦

¦ ¦реализацию +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦инвестиционных ¦2010 ¦ 1121,7 ¦ 161,7 ¦ 110,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 849,9 ¦

¦ ¦проектов +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 5451,7 ¦ 499,3 ¦1353,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.1.1¦Реконструкция ¦Всего ¦ 390,8 ¦ 65,8 ¦ 40,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 285,0 ¦

¦ ¦свиноводческого +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦комплекса ООО ¦2008 ¦ 90,9 ¦ 17,9 ¦ 8,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 65 ¦

¦ ¦"Кяхтинское" +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 92,5 ¦ 22,5 ¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 60 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 97,4 ¦ 25,4 ¦ 12,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 60 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 110,0 ¦ 0,0 ¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.1.2¦Реконструкция ¦Всего ¦ 167,0 ¦ 31,0 ¦ 14,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 122,0 ¦

¦ ¦свиноводческого +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦комплекса ООО "Талан- ¦2008 ¦ 40,1 ¦ 7,1 ¦ 3,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 30,0 ¦

¦ ¦2" Прибайкальского +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦района ¦2009 ¦ 45,1 ¦ 9,1 ¦ 4,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 32,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 24,3 ¦ 9,8 ¦ 4,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 10,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 57,5 ¦ 5,0 ¦ 2,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 50,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.1.3¦Реконструкция ¦Всего ¦ 132,5 ¦ 11,0 ¦ 5,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 116,0 ¦

¦ ¦свиноводческого +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦комплекса ЗАО ¦2008 ¦ 47,5 ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 43,0 ¦

¦ ¦"Николаевский" +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Тарбагатайского района¦2009 ¦ 47,5 ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 43,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 24,5 ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 20,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 13,0 ¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 10,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.1.4¦Реконструкция ОАО ¦Всего ¦ 97,1 ¦ 18,6 ¦ 8,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 70,0 ¦

¦ ¦"Улан-Удэнская +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦птицефабрика" ¦2008 ¦ 26,2 ¦ 4,2 ¦ 2,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 20,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 27,0 ¦ 5,0 ¦ 2,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 20,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 29,4 ¦ 6,4 ¦ 3,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 20,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 14,5 ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 10,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.1.5¦Развитие мясного ¦Всего ¦ 90,1 ¦ 16,5 ¦ 7,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 66,6 ¦

¦ ¦скотоводства и +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦коневодства ¦2008 ¦ 21,5 ¦ 3,3 ¦ 1,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 17,2 ¦

¦ ¦ИП "Федотов" +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 23,7 ¦ 4,5 ¦ 2,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 17,2 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 25,4 ¦ 5,7 ¦ 2,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 17,2 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 19,5 ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 15,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.1.6¦Реконструкция ¦Всего ¦ 81,6 ¦ 8,4 ¦ 4,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 68,8 ¦

¦ ¦животноводческих +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦помещений, ¦2008 ¦ 40,8 ¦ 4,2 ¦ 2,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 34,4 ¦

¦ ¦приобретение +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦племенного скота ООО ¦2009 ¦ 40,8 ¦ 4,2 ¦ 2,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 34,4 ¦

¦ ¦"Сокол" Селенгинского +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦района ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.2 ¦Мероприятия по ¦Всего ¦ 169,5 ¦ 0,0 ¦ 169,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦обеспечению +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦эпизоотического и ¦2008 ¦ 8 ¦ 0,0 ¦ 8,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ветеринарно- +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦санитарного ¦2009 ¦ 9 ¦ 0,0 ¦ 9,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦благополучия +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Республики Бурятия ¦2010 ¦ 12,5 ¦ 0,0 ¦ 12,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 140 ¦ 0,0 ¦ 140,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.3 ¦Вселение личинок и ¦Всего ¦ 12,14¦ 1,0 ¦ 10,24¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,9 ¦

¦ ¦молоди сазана в +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦озерно-соровую систему¦2008 ¦ 1,44¦ 0,1 ¦ 1,24¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,1 ¦

¦ ¦Селенгинского +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦промыслового района и ¦2009 ¦ 1,2 ¦ 0,1 ¦ 1,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,1 ¦

¦ ¦прочие проекты по +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦рыбоводно- ¦2010 ¦ 1,2 ¦ 0,1 ¦ 1,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,1 ¦

¦ ¦мелиоративным работам +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 8,3 ¦ 0,7 ¦ 7,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,6 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.4 ¦Завершение ¦Всего ¦ 7,3 ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 6,7 ¦

¦ ¦строительства садковой+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦базы в п. Гарам ¦2008 ¦ 7,3 ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 6,7 ¦

¦ ¦Еравнинского района +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦ 9931,0 ¦3207,3 ¦1224,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦5499,4 ¦

¦ ¦"Развитие сельского +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦хозяйства и ¦2008 ¦ 566,2 ¦ 271,2 ¦ 97,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 197,2 ¦

¦ ¦регулирование рынков +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦сельскохозяйственной ¦2009 ¦ 579,1 ¦ 313,1 ¦ 112,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 154,0 ¦

¦ ¦продукции, сырья и +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦продовольствия в ¦2010 ¦ 623,1 ¦ 323,0 ¦ 113,9 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 186,2 ¦

¦ ¦Республике Бурятия" +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 8162,6 ¦2300,0 ¦ 900,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦4962,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.1 ¦Реализация мероприятий¦Всего ¦ 278,7 ¦ 22,5 ¦ 60,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 196,1 ¦

¦ ¦по развитию +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦агропродовольственного¦2008 ¦ 48,7 ¦ 2,5 ¦ 3,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 43 ¦

¦ ¦рынка Республики +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Бурятия ¦2009 ¦ 16,6 ¦ 0,0 ¦ 1,9 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 14,7 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 23,4 ¦ 0,0 ¦ 5,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 18,4 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 190,0 ¦ 20,0 ¦ 50,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 120,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.1.1¦Строительство рынка в ¦Всего ¦ 12,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 12,3 ¦

¦ ¦с. Бичура Бичурского +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦района ¦2008 ¦ 4,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 4,1 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 4,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 4,1 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 4,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 4,1 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.2 ¦Мероприятия по ¦Всего ¦ 1560,2 ¦ 300,4 ¦ 246,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦1013,7 ¦

¦ ¦воспроизводству +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦почвенного плодородия,¦2008 ¦ 196,7 ¦ 48,3 ¦ 17,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 130,7 ¦

¦ ¦выведения и +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦распространения новых ¦2009 ¦ 197,2 ¦ 63,5 ¦ 17,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 116,5 ¦

¦ ¦сортов зерновых +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦культур, внедрение ¦2010 ¦ 190,3 ¦ 62,6 ¦ 11,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 116,5 ¦

¦ ¦ресурсосберегающих +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦технологий ¦2011 -¦ 976 ¦ 126 ¦ 200 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 650,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.2.1¦Развитие производства ¦Всего ¦ 4,7 ¦ 0,8 ¦ 0,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,6 ¦

¦ ¦гречневой крупы и меда+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦в СПК "Еланский" ¦2008 ¦ 1,7 ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 1,3 ¦

¦ ¦Бичурского района +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 1,8 ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 1,4 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 1,2 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,9 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.3 ¦Субсидирование ¦Всего ¦ 1968,5 ¦1746,6 ¦ 107,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 114,7 ¦

¦ ¦процентных ставок по +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦привлеченным кредитам ¦2008 ¦ 208,9 ¦ 192,4 ¦ 12,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 4,1 ¦

¦ ¦на развитие малых форм+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦хозяйствования на селе¦2009 ¦ 253,1 ¦ 235,6 ¦ 12,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 5,1 ¦

¦ ¦в Республике Бурятия, +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦в том числе: ¦2010 ¦ 253,5 ¦ 235,6 ¦ 12,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 5,5 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 1253,0 ¦1083,0 ¦ 70,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 100,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.3.1¦Строительство ¦Всего ¦ 1,02¦ 0,1 ¦ 0,02¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,9 ¦

¦ ¦коровника на 50 голов.+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦КФХ "Виктория" ¦2008 ¦ 0,46¦ 0,05¦ 0,01¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,4 ¦

¦ ¦ИП "Малыгина" +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,56¦ 0,05¦ 0,01¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,5 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.3.2¦Строительство ¦Всего ¦ 0,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,9 ¦

¦ ¦коровника на 50 голов.+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦КФХ ИП "Медведев" ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,9 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.3.3¦Строительство ¦Всего ¦ 11,0 ¦ 0,7 ¦ 0,32¦ 0,0¦ 0,0¦ 10,0 ¦

¦ ¦тепличного комплекса +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦площадью 1 га СПК ¦2008 ¦ 3,85¦ 0,24¦ 0,11¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,5 ¦

¦ ¦"Газар" +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 3,85¦ 0,24¦ 0,11¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,5 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 3,3 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.3.4¦Строительство ¦Всего ¦ 2,3 ¦ 1,2 ¦ 0,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 1,1 ¦

¦ ¦овощехранилища и +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦реконструкция ¦2008 ¦ 1,21¦ 0,6 ¦ 0,01¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,6 ¦

¦ ¦коровника КФХ "Шанхай"+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 1,11¦ 0,6 ¦ 0,01¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,5 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.3.5¦Строительство ферм для¦Всего ¦ 9,2 ¦ 2,5 ¦ 1,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 5,5 ¦

¦ ¦крупного рогатого +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦скота в приграничной ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦зоне (Забайкальское +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦казачье войско и ¦2009 ¦ 2,0 ¦ 0,7 ¦ 0,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 1,0 ¦

¦ ¦Окружное казачье +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦общество Республики ¦2010 ¦ 2,7 ¦ 0,8 ¦ 0,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 1,5 ¦

¦ ¦Бурятия +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦"Верхнеудинское") ¦2011 -¦ 4,5 ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.4 ¦Мероприятия ¦Всего ¦ 5072,2 ¦ 312,8 ¦ 523,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦4235,7 ¦

¦ ¦подпрограммы +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦"Стабилизация и ¦2008 ¦ 156,7 ¦ 37,8 ¦ 40,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 78,1 ¦

¦ ¦развитие инженерно- +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦технического ¦2009 ¦ 90,3 ¦ 27,4 ¦ 41,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 21,7 ¦

¦ ¦обеспечения +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦сельскохозяйственных ¦2010 ¦ 114,7 ¦ 27,9 ¦ 39,9 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 46,9 ¦

¦ ¦товаропроизводителей в+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Республике Бурятия" ¦2011 -¦ 4710,5 ¦ 219,7 ¦ 401,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦4089,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.5 ¦Мероприятия по ¦Всего ¦ 1102,7 ¦ 864,9 ¦ 228,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 9,6 ¦

¦ ¦страхованию +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦сельскохозяйственных ¦2008 ¦ 28,4 ¦ 4,2 ¦ 23,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,6 ¦

¦ ¦рисков, информационно-+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦консультационному ¦2009 ¦ 21,0 ¦ 4,6 ¦ 13,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,0 ¦

¦ ¦обеспечению сельских +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦товаропроизводителей и¦2010 ¦ 20,2 ¦ 4,8 ¦ 12,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,0 ¦

¦ ¦кадровой поддержки на +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦селе ¦2010 -¦ 1033,1 ¦ 851,3 ¦ 178,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦3 ¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦ 2,5 ¦ 0,0 ¦ 2,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦"Комплексные меры +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦противодействия ¦2008 ¦ 1,3 ¦ 0,0 ¦ 1,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦злоупотреблению +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦наркотиками и их ¦2009 ¦ 1,2 ¦ 0,0 ¦ 1,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦незаконному обороту в +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Республике Бурятия на ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦2006 - 2009 годы" +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 -¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0";¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+----------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+---------

ж) таблицу 45 "Организационные мероприятия в сельском хозяйстве" изложить в следующей редакции:

"Таблица 45

Организационные мероприятия в сельском хозяйстве

N
п/п

Задача N 1. Содействие развитию животноводства как приоритетной отрасли
сельского хозяйства

Субсидии на компенсацию части
стоимости приобретаемого
технологического
оборудования, в том числе:
Компенсация части стоимости
приобретенного
технологического оборудования
для свинокомплексов, молочно-
товарных ферм, птицефабрик

Увеличение поголовья на свинокомплексах
до 65 тыс. голов, производства мяса в 3
раза, создание дополнительных рабочих
мест, открытие перерабатывающих
производств

Субсидии на поддержку
племенного животноводства.
Субсидии на компенсацию части
затрат на искусственное
осеменение
сельскохозяйственных животных

Увеличение производства молока в
сельскохозяйственных организациях в
Республике Бурятия с 18 до 28 тыс.
тонн, повышение качества продукции,
создание дополнительных рабочих мест.
Увеличение производства яйца по
сельскохозяйственным организациям до 42
млн. шт. ежегодно, создание бройлерного
производства с мощностью 600 тонн мяса
ежегодно.
Увеличение продуктивности
сельскохозяйственных животных на 5 -
10%. Ввоз в Республику Бурятия
высокопродуктивного племенного
молодняка и распространение его в
товарные хозяйства

Субсидии на поддержку
овцеводства

Сохранение в отрасли численности овец
на уровне 240 - 260 тыс. голов.
Увеличение производства мяса баранины в
убойном весе до 1300 тонн, шерсти до
500 тонн в физическом весе

Субсидии на поддержку
табунного коневодства

Увеличение производства мяса конины до
400 тонн в живом весе. Сохранение
генофонда местной породы лошадей

Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях

Привлечение дополнительных инвестиций
на реконструкцию свинокомплексов,
реализацию проекта по производству мяса
бройлеров, реконструкцию молочно-
товарных ферм

Субсидии на рыбоводно-
мелиоративные работы

Увеличение рыбопродуктивности водоемов
за счет разведения и вселения ценных
видов рыб к 2010 году на 200 тонн, к
2017 году на 1000 тонн

Проведение
противоэпизоотических
мероприятий

Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия в
Республике Бурятия

Задача N 2. Обеспечение роста объемов производства конкурентоспособной
продукции агропромышленного комплекса на основе модернизации сельского
хозяйства

Приобретение
сельскохозяйственной техники,
технологического оборудования
и запасных частей на условиях
лизинга

Увеличение машинно-тракторного парка до
оптимального состава с ежегодным
обновлением с 0,4% в 2007 году до 2 -
3% к 2017 году. Снижение ежегодного
роста удельного расхода запасных частей
на 15 - 20%

Компенсация части затрат на
приобретение техники,
технологического оборудования
и запасных частей по
договорам разовых сделок и на
условиях лизинга

Обеспечение новыми средствами
механизации, технологическим
оборудованием через развитие системы
лизинговых поставок с компенсацией
стоимости их приобретения до 50%

Компенсация части затрат
стоимости электроэнергии в
производстве продукции
сельского хозяйства

Повышение уровня механизации
технологических процессов в
животноводстве и растениеводстве

Компенсация процентной ставки
по кредитам коммерческих
банков на приобретение
техники, запасных частей,
технологического оборудования
и ремонтно-восстановительной
продукции по договорам
разовых сделок и на условиях
лизинга.
Компенсация части затрат на
научно-исследовательские
опытно-конструкторские работы

Повышение коэффициента обновления и
обеспечение новыми средствами
механизации и оборудованием.
Возмещение части затрат на уплату
процента из республиканского бюджета в
размере 1/3 ставки рефинансирования
Центрального Банка, из федерального
бюджета - 2/3.
Разработка новых сельскохозяйственных
машин и рабочих органов,
технологического оборудования,
применяемых в зональной системе
земледелия и в животноводстве,
увеличение доли организаций,
использующих передовые технологии на 2%
ежегодно

Пополнение лизингового фонда
за счет возвратных лизинговых
платежей
сельхозтоваропроизводителей
по договорам лизинга

Ежегодное пополнение лизингового фонда
на 2 - 4% за счет возвратных лизинговых
платежей

Субсидирование процентных
ставок по привлеченным
кредитам, полученным в
кредитных организациях на
приобретение техники (до 10
лет)

Обновление машинно-тракторного парка,
обеспечение работоспособности машинно-
тракторного парка не ниже 80%,
ежегодное увеличение доли
сельскохозяйственных организаций,
использующих передовые технологии

Содействие созданию
интегрированных структур по
инженерно-техническому
обслуживанию и материально-
техническому обеспечению
машинно-тракторного парка
сельхозтоваропроизводителей
Республики Бурятия

Снижение затрат и обеспечение качества
ремонта машинно-тракторного парка
сельскохозяйственных организаций

Задача N 3. Содействие применению новых технологий производства продукции
растениеводства, районированных сортов сельскохозяйственных культур,
повышению дозы внесения минеральных удобрений

Субсидии на компенсацию части
затрат по приобретению семян
сельскохозяйственных культур
для сортосмены и
сортообновления, по
приобретению средств
химической защиты.
Реализация мероприятий по
сохранению и восстановлению
плодородия почв земель
сельскохозяйственного
назначения.
Компенсация части затрат по
возделыванию многолетних
насаждений.
Завоз семян кормовых культур
в северные районы Республики
Бурятия.
Субсидирование процентной
ставки по кредитам,
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями на
проведение сезонных работ в
сельском хозяйстве.
Компенсация части стоимости
приобретаемых минеральных
удобрений, средств химической
защиты

Увеличение урожайности зерновых культур
по Республике Бурятия до 9 - 10 ц/га, в
отдельных семеноводческих хозяйствах до
15 - 20 ц/га.
Повышение урожайности за счет
использования высококачественного
районированного посевного материала,
повышение плодородия почв и развитие
кормовой базы для животноводства

Возмещение части затрат по
гибели посевов зерновых
культур

Возмещение части затрат по гибели
посевов зерновых культур

Обеспечение доступности
субъектов малого
предпринимательства на селе к
материально-техническим,
финансовым и другим ресурсам;
создание альтернативных
сельскому хозяйству сфер
занятости.
Стимулирование развития
сельской потребительской
кооперации.
Содействие оформлению прав
собственности населения на
земельные участки

Рост объемов кредитования малых форм
хозяйствования на селе в целях создания
новых рабочих мест в сельской местности

Развитие эффективно
функционирующих предприятий,
специализирующихся на
производстве и переработке
отдельных видов продукции,
организация нового бизнеса в
несельскохозяйственных сферах
деятельности на селе,
создание и развитие малых
предприятий по заготовке и
переработке дикоросов,
туризму, предоставлению
бытовых услуг, торговли и
т.д.
Развитие информационно-
консультационного обеспечения
сельских жителей, создание
бизнес-центров на базе
филиалов республиканского
государственного учреждения
"Информационно-
методологический центр
сельских территорий
Республики Бурятия" с целью
содействия созданию новых
рабочих мест на селе,
создание и развитие
консалтинговых фирм по
предоставлению услуг
населению.
Доведение удельного веса
затрат по оплате труда в
общих затратах
сельскохозяйственных
организаций до экономически
обоснованного.
Совершенствование
хозрасчетных отношений:
оплата труда от валового
дохода, внедрение арендных,
внутрихозяйственных,
хозрасчетных, отношений;
перевод на полную аренду
производственных
подразделений с последующим
выкупом основных и оборотных
фондов и открытием
самостоятельных расчетных
счетов в кредитных
организациях

Ежегодное снижение числа безработных на
0,6%.
Повышение осведомленности сельских
жителей в вопросах развития различных
видов деятельности и создания рабочих
мест на селе.
Рост уровня среднемесячной заработной
платы в сельскохозяйственных
организациях

Задача N 5. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

Расширение сети
заготовительных пунктов
пищеперерабатывающей
промышленности,
потребительской кооперации

Повышение товарности
сельскохозяйственной продукции,
произведенной личными подсобными и
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, увеличение закупа
сельскохозяйственной продукции
организациями агропромышленного
комплекса, потребительской кооперацией

Содействие участию
сельхозтоваропроизводителей в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях.
Переориентация хозяйствующих
субъектов на производство
продуктов питания,
пользующихся повышенным
спросом у потребителя, в
целях обеспечения
потребностей населения
республики в собственных
продуктах питания и вывоза
продукции за пределы региона.
Оказание поддержки
создаваемым потребительским
кооперативам по закупу и
сбыту излишков продукции в
хозяйствах населения за счет
регулирования цен в целях
обеспечения гарантированного
сбыта продукции, получения
прибыли, достаточной для
ведения расширенного
производства.
Содействие
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
реализации
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия, в том числе
для государственных и
муниципальных нужд.
Содействие в реконструкции,
строительстве
сельскохозяйственных рынков

Содействие сельхозтоваропроизводителям
всех форм собственности в продвижении
произведенной ими продукции на рынках

Задача N 6. Рост обеспеченности сельскохозяйственных организаций
квалифицированными кадрами

Создание при сельских школах
подсобных
сельскохозяйственных цехов.
Активизация работы по
профессиональной ориентации
учащихся в сельских
общеобразовательных школах,
подготовка кадров
соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособных
на рынке труда.
Укрепление материально-
технической базы сельских
общеобразовательных школ
путем компенсации из
республиканского бюджета
части стоимости приобретаемых
тракторов и
сельскохозяйственной техники.
Оказание поддержки учебным
заведениям, готовящим кадры
на селе.
Компенсация части затрат на
обучение молодых
специалистов,
трудоустроившихся в
сельскохозяйственные и
перерабатывающие организации
на селе

Увеличение доли квалифицированных
специалистов в сельскохозяйственных
организациях к 2017 году до 70%

Выплата субсидий из
республиканского бюджета на
хозяйственное обзаведение
выпускникам
сельскохозяйственных вузов,
техникумов, сельских
общеобразовательных школ,
профессиональных училищ,
лицеев, поступившим на работу
в сельскохозяйственные
организации

Увеличение доли молодых специалистов,
окончивших высшие и средние учебные
заведения и изъявивших желание работать
на селе

Предоставление грантов лучшим
молодым специалистам и
руководителям организаций
агропромышленного комплекса
на селе

Сокращение миграции из сельской
местности молодых
высококвалифицированных специалистов

Компенсация затрат на
стажировку специалистов и
руководителей
сельскохозяйственных
организаций

Увеличение доли специалистов и
руководителей, имеющих высшее
специальное образование, до 40%

Задача N 7. Укрупнение сельскохозяйственного производства через создание
интегрированных структур, крупных комплексов в целях роста
конкурентоспособности производимой продукции

Определение перечня финансово
устойчивых
сельскохозяйственных и
перерабатывающих организаций,
способных создавать
интегрированные структуры,
введение механизма
стимулирования организаций -
участников данных структур

Создание крупных комплексов и
интегрированных холдинговых структур

Содействие разработке
инвестиционных проектов по
развитию вновь создаваемых
интегрированных структур

Дополнительное привлечение инвестиций в
развитие агропромышленного комплекса
республики

Заключение соглашений с
управляющими компаниями вновь
созданных структур с
доведением заданий по темпам
роста объемов производства
продукции и уровня
государственной поддержки,
оказываемой из
республиканского бюджета, и
их мониторинг

Увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции и
продукции предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности,
способствующих выполнению заданных
программой индикаторов";

12) в таблице 48 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве" раздела 4.1.10 "Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства" строки:

изложить в следующей редакции:

13) в разделе 4.1.13 "Развитие кластера "Туризм":

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"среднемесячная заработная плата - 29250 рублей.";

б) в таблице 53 "Индикаторы развития туризма" строки:

"Объем платных услуг, оказанных
туристам, млн. рублей

Количество занятых в сфере
туризма, человек

изложить в следующей редакции:

"Объем платных услуг, оказанных
туристам, млн. рублей

Численность занятых в сфере
туризма, человек

в) таблицу 54 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в развитии туризма" изложить в следующей редакции:

"Таблица 54

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в

развитии туризма

2008
год

2009
год

г) абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Основными задачами формирования и развития кластера "Туризм" являются:

формирование системы взаимодействия, координации и управления развитием кластера "Туризм";";

д) абзацы двадцать третий и двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"совершенствование нормативной правовой базы туризма;

создание условий для планомерного территориального развития туризма;";

е) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

"стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании и диверсификации туристического продукта, формировании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма на основе проведения конкурсов на лучший туристический продукт;";

ж) абзацы двадцать седьмой и двадцать девятый признать утратившими силу;

з) таблицу 55 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма" изложить в следующей редакции:

"Таблица 55

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере

туризма

----T-----------------T------T-----------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦п/п¦ проекта ¦реали-+-------T------T------T-------T-------T---------+

¦ ¦ ¦зации ¦ Всего ¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собствен-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦публи-¦муници-¦сель- ¦ные и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦кан- ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦района ¦ского) ¦средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦предприя-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦тий ¦

+---+-----------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦Развитие кластера¦Всего ¦11960,0¦ 0,0¦ 408,9¦ 10,1¦ 0,0¦11541 ¦

¦ ¦"Туризм" +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2008 ¦ 275,3¦ 0,0¦ 271,1¦ 3,3¦ 0,0¦ 0,9 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 342,8¦ 0,0¦ 35,2¦ 3,1¦ 0,0¦ 304,5 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 1373,9¦ 0,0¦ 52,6¦ 3,7¦ 0,0¦ 1317,6 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 9968,0¦ 0,0¦ 50,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 9918 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦1 ¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦ 57,8¦ 0,0¦ 44,8¦ 10,1¦ 0,0¦ 2,9 ¦

¦ ¦"Программа +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦развития туризма ¦2008 ¦ 19,2¦ 0,0¦ 15 ¦ 3,3¦ 0,0¦ 0,9 ¦

¦ ¦в Республике +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦Бурятия на 2007 -¦2009 ¦ 19,2¦ 0,0¦ 15,2¦ 3,1¦ 0,0¦ 0,9 ¦

¦ ¦2010 годы" +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 19,4¦ 0,0¦ 14,6¦ 3,7¦ 0,0¦ 1,1 ¦

+---+-----------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦2 ¦Строительство ¦Всего ¦ 5654,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 5654,0 ¦

¦ ¦горнолыжных +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦комплексов ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 732,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 732,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 732,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 732,0 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 4922,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 4922,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦3 ¦Строительство ¦Всего ¦ 4715,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 4715,3 ¦

¦ ¦средств +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦размещения ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦туристов и +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦отдыхающих ¦2009 ¦ 253,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 253,6 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 357,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 357,9 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 611,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 611,5 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 4103,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 4103,8 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦4 ¦Строительство ¦Всего ¦ 324,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 324,3 ¦

¦ ¦объектов +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦общественного ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦питания +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 44,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 44,7 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 44,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 44,7 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 279,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 279,6 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦5 ¦Строительство ¦Всего ¦ 594,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 594,5 ¦

¦ ¦объектов +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦развлечений ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 81,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 81,9 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 81,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 81,9 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 512,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 512,6 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦6 ¦Проектирование и ¦Всего ¦ 358,0¦ 0,0¦ 108,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 250,0 ¦

¦ ¦строительство +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦визитно- ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦информационных +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦центров ¦2009 ¦ 70,0¦ 0,0¦ 20,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 50,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 138,0¦ 0,0¦ 38,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 100,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 208,0¦ 0,0¦ 58,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 150,0 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 150,0¦ 0,0¦ 50,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 100,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦7 ¦Строительство ¦Всего ¦ 256,1¦ 0,0¦ 256,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦объектов внешней +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦инфраструктуры ¦2008 ¦ 256,1¦ 0,0¦ 256,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦туристско- +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦рекреационной ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦особой +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦экономической ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦зоны (разработка +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦схемы ¦2008 -¦ 256,1¦ 0,0¦ 256,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦электроснабжения,¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обоснование +------+-------+------+------+-------+-------+---------+

¦ ¦инвестиций ¦2011 -¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0";¦

¦ ¦строительства ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВЛ-220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Татаурово - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Горячинск, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦порта Турка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автодороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участок с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вершиной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1771,2 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------+------+-------+------+------+-------+-------+----------

и) таблицу 56 "Организационные мероприятия в сфере туризма" изложить в следующей редакции:

"Таблица 56

Организационные мероприятия в сфере туризма

N
п/п

Задача N 1. Создание системы взаимодействия, координации и управления
развитием кластера "Туризм"

Создание Координационного
Совета по туризму при
Президенте Республики
Бурятия с целью создания
механизма координации
деятельности
законодательных и
исполнительных органов
государственной власти,
местного самоуправления,
предпринимательского
сектора в сфере туризма

Решения межведомственных и межотраслевых
вопросов, увязка программ и планов развития
отраслей, программ социально-экономического
развития районов, вовлечение
предпринимателей в управление процессом
развития туризма и совместную реализацию
принятых решений

Совершенствование
статистического учета в
сфере туризма

Определение реального вклада туризма в
валовой региональный продукт; уменьшение
доли неформальных видов деятельности;
выполнение прогнозов развития объектов
туристской инфраструктуры и смежных
отраслей и пр.

Создание условий для
планомерного
территориального развития
туризма

Упорядочение развития материальной базы и
инфраструктуры туризма (реестр
туристических ресурсов и объектов),
определение потребностей в инфраструктуре и
объектах туризма на основных туристско-
экскурсионных маршрутах, установление
требований к благоустройству и
рациональному использованию ресурсов

Изучение и мониторинг
состояния туристско-
рекреационных ресурсов и
объектов, оценка
состояния рынка туризма
посредством организации
научных исследований

Создание условий для развития и повышения
качества всех компонентов туристического
продукта. Оценка состояния, выявление
тенденций и прогноз развития по каждому
компоненту туристического предложения.
Подготовка обоснований для управленческих
решений

Задача N 2. Обеспечение обязательств Республики Бурятия по созданию
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал"

Продвижение
инвестиционных проектов
особой экономической зоны
туристско-рекреационного
типа "Байкал" и бренда
"Байкал" через
инвестиционные форумы,
рекламно-
представительскую
продукцию

Формирование положительного имиджа
Республики Бурятия, как перспективного
региона для привлечения инвестиций и
туристов.
Увеличение объемов инвестиций

Организация проведения
установочных семинаров,
"круглых столов",
брифингов, пресс-
конференций

Информационное обеспечение всех участников
реализации проекта создания особой
экономической зоны туристско-рекреационного
типа "Байкал", формирование объективной
оценки возможностей и перспектив развития
туристско-рекреационного комплекса
Республики Бурятия

Содействие в разработке
туристско-экскурсионных
маршрутов в рамках
создания и
функционирования особой
экономической зоны
туристско-рекреационного
типа "Байкал"

Поддержание положительного имиджа
республики на внутреннем и внешнем рынках,
повышение доходности в сфере туризма и
смежных отраслях, а также бюджетных
поступлений. Увеличение туристских прибытий
в республику на 5%

Задача N 3. Содействие повышению качества туристского продукта и
обеспечению безопасности туристов, приведение в соответствие с
современными мировыми стандартами материальных и организационных условий
объектов туризма

Разработка, внедрение и
продвижение системы
менеджмента качества
международного стандарта
ISO 9001:2000 на объектах
туризма. Содействие
внедрению системы
классификации объектов
размещения туристов
("звездность")

Повышение качества туристских услуг и
конкурентоспособности туристско-
рекреационного комплекса Республики
Бурятия. Внедрение современных стандартов
обслуживания в систему управления объектами
туризма. Рост инвестиций в создание
туристской инфраструктуры, увеличение
количества категорийных гостиниц и средств
размещения со "звездностью"

Стимулирование развития
предпринимательской
инициативы в создании
инновационных проектов по
развитию перспективных
видов туризма на основе
проведения конкурсов на
лучший туристический
продукт

Привлечение туристов в Республику Бурятия
за счет стимулирования интереса к
событийным мероприятиям (национальные
праздники).
Рост туристского потока, объемов платных
туристских услуг

Разработка мер по
обеспечению населения и
туристских организаций
информацией об угрозе
безопасности туристов в
местах отдыха

Разработка административного регламента по
информированию об угрозе безопасности
туристов в местах временного пребывания

Задача N 4. Развитие и повышение конкурентоспособности самого
туристического кластера, стимулирование создания и поддержка деятельности
профессиональных объединений

Проведение мониторинга
развития
предпринимательства в
сфере туризма, состояния
рынка и ресурсов туризма,
потребности в кадрах,
поддержка развития
системы подготовки кадров
в сфере туризма

Повышение качества предоставляемых услуг.
Увеличение доли занятых в сфере туризма,
увеличение количества специальностей и
специализаций в соответствии с
потребностями в кадрах

Организация маркетинговых
исследований для
обеспечения проектов
развития туризма на
рекреационных территориях
в рамках создания
туристско-рекреационной
особой экономической зоны

Повышение качества туристического продукта,
рост инвестиций в развитие материальной
базы туризма, увеличение количества
категорийных гостиниц и иных средств
размещения, увеличение количества субъектов
деятельности в туризме и в смежных с
туризмом отраслях, увеличение
туристического потока, рост экономических
результатов

Задача N 5. Расширение известности туристического кластера республики на
профессиональных рынках на основе развития республиканской системы
туристского маркетинга

Содействие участию
субъектов туристической
деятельности в российских
и международных
выставках, конференциях

Привлечение туристов и партнеров
(инвесторов), информирование о ресурсах и
потенциале туризма Республики Бурятия,
создание и формирование положительного
имиджа Республики Бурятия.
Расширение географии туристского потока,
увеличение туристского потока из субъектов
Российской Федерации и зарубежных стран,
увеличение партнеров

Проведение
республиканской выставки-
ярмарки "Туризм и отдых в
Бурятии" в г. Улан-Удэ

Увеличение привлекательности Республики
Бурятия как туристского региона,
стимулирование внутреннего туризма.
Рост субъектов туристско-рекреационной
деятельности, рост количества партнеров;
повышение доходности в сфере туризма и в
смежных отраслях, развитие межрегиональных
и международных связей

Изготовление и обновление
пакета презентационных
материалов для
обеспечения мероприятий
по продвижению Республики
Бурятия (буклеты, карты,
видеофильмы,
путеводители, cd-диски и
пр.)

Расширение географии туристского потока,
увеличение туристского потока из субъектов
Российской Федерации и зарубежных стран,
увеличение партнеров, потенциальных
инвесторов. Обеспечение информированности
туристов, бизнес-партнеров, потенциальных
инвесторов, населения Республики Бурятия и
Российской Федерации достоверной
информацией о туристских ресурсах

Организация рекламно-
информационных туров для
представителей
исполнительных органов
государственной власти,
российских и зарубежных
средств массовой
информации с целью
ознакомления и
продвижения туристских
ресурсов Республики
Бурятия

Формирование положительного имиджа
Республики Бурятия.
Расширение географии туристского потока,
увеличение туристского потока из субъектов
Российской Федерации и зарубежных стран,
увеличение партнеров, потенциальных
инвесторов

Создание и поддержка
деятельности
республиканских визитно-
информационных центров.
Содействие субъектам
туристической
деятельности в создании и
диверсификации
туристического продукта

Создание условий для обеспечения туристов
информацией о ресурсах туризма, развитие
системы обслуживания.
Рост субъектов туристско-рекреационной
деятельности, рост количества партнеров;
увеличение сбытовых каналов туристического
продукта, повышение доходности в сфере
туризма и в смежных отраслях. Учет
неорганизованного туризма

Задача N 6. Расширение международного и межрегионального сотрудничества
на основе разработки трансграничных туристических маршрутов

Содействие в создании и
развитии международных
туристских проектов
"Чайный путь", "Байкал -
Хубсугул", "Восточное
кольцо"

Развитие сотрудничества со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение
количества прибытий, развитие международных
контактов, разработка программ
сотрудничества, совместных туристических
продуктов, продвижение туристских
возможностей региона на международном
рынке, увеличение количества прибытий, рост
экономических результатов

Участие в работе
межрегиональных
ассоциаций "Сибирское
Соглашение", "Дальний
Восток - Забайкалье"

Развитие сотрудничества с регионами,
привлечение российских туристов, а также
партнеров из регионов Российской Федерации
для реализации совместных программ

Организация совместных
мероприятий в рамках
межправительственных
соглашений Республики
Бурятия и Монголии

Создание условий для развития приграничного
туризма и приграничной инфраструктуры.
Увеличение количества прибытий в
приграничные районы Республики Бурятия

Необходимое
финансирование по разделу
"Туристско-рекреационный
комплекс" на 2008 - 2010
годы - 57,8 млн. рублей

";

14) в разделе 4.1.14 "Развитие торговли и потребительского рынка":

а) таблицу 57 "Индикаторы развития торговли и потребительского рынка" изложить в следующей редакции:

"Таблица 57

Индикаторы развития торговли и потребительского рынка

2008
год

2009
год

б) таблицу 58 "Финансирование мероприятий развития торговли и потребительского рынка" изложить в следующей редакции:

"Таблица 58

Финансирование мероприятий развития торговли и

потребительского рынка

2008
год

2009
год

2010
год

в) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"содействие продвижению товаров, производимых на территории Республики Бурятия на внутреннем рынке;";

г) абзацы семнадцатый и восемнадцатый признать утратившими силу;

д) таблицу 60 "Организационные мероприятия в сфере торговли и потребительского рынка" изложить в следующей редакции:

"Таблица 60

Организационные мероприятия в сфере торговли и

потребительского рынка

Эффективность программных
мероприятий

Задача N 1. Создание экономических, финансовых, правовых и социальных
условий для развития потребительского рынка

Разработка республиканских нормативных
правовых актов по регулированию торговли
и общественного питания в рамках
федерального законодательства.
Разработка программ и прогнозов развития
потребительского рынка

Повышение качества обслуживания
населения.
Определение и достижение целевых
индикаторов развития

Работа с законодательными и
исполнительными органами федерального и
республиканского уровня, организациями и
индивидуальными предпринимателями сферы
торговли и общественного питания по
вопросам налогообложения и развития
социального партнерства по обеспечению
условий труда и социальных гарантий
работающих

Увеличение доли прибыльных
предприятий.
Увеличение минимальной ставки
заработной платы и социальных
выплат работающим в сфере
торговли и общественного питания

Задача N 2. Совершенствование инфраструктуры торговли и общественного
питания

Развитие сети объектов торговли и
общественного питания в соответствии со
схемами, формируемыми на основе
градостроительного законодательства,
планов развития территорий и нормативами
обеспеченности

Обеспечение территориальной
доступности услуг, видового
разнообразия предприятий.
Увеличение обеспеченности
населения торговыми площадями до
350 кв. м на 1000 жителей к 2017
году.
Увеличение оборота розничной
торговли к 2017 году до 250
млрд. рублей в год

Регулирование деятельности розничных
рынков

Увеличение доли продукции
местных товаропроизводителей,
реализуемой на рынках.
Обеспечение условий для
безопасной цивилизованной
торговли

Реализация комплекса мер по повышению
качества услуг торговли и общественного
питания

Обеспечение повышения качества и
безопасности услуг торговли и
общественного питания

Задача N 3. Содействие продвижению товаров, производимых на территории
Республики Бурятия на республиканском рынке

Реализация мероприятий по продвижению на
республиканском рынке продукции местных
товаропроизводителей

Положительная динамика доли
товаров местного производства в
емкости республиканского рынка

Ведение мониторинга рынка
потребительских товаров Республики
Бурятия, формирование торгового баланса

Оценка параметров товарных
рынков, разработка прогнозов на
перспективный период

Задача N 4. Реализация государственной политики в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Формирование правовых условий по
обеспечению соблюдения и реализации
федерального законодательства в сфере
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Повышение достоверности учета
оборота, увеличение объемов
легально реализуемой алкогольной
продукции. Увеличение объемов
реализации алкогольной продукции
местного производства

Взаимодействия с надзорными,
контролирующими и лицензирующими
органами, исполнительными органами
государственной власти Республики
Бурятия по проведению государственной
политики в сфере производства и оборота
алкогольной продукции, обеспечению
качества и безопасности, культивирования
здорового образа жизни

Снижение нарушений соблюдения
законодательства в обозначенной
сфере.
Обеспечение качества и
безопасности реализуемой на
территории Республики Бурятия
алкогольной продукции.
Изменение структуры потребления
по видам алкогольной продукции";

15) в разделе 4.1.15 "Развитие малого предпринимательства":

а) таблицу 62 "Финансирование мероприятий в сфере малого предпринимательства" изложить в следующей редакции:

"Таблица 62

Финансирование мероприятий в сфере малого

предпринимательства

2008
год

2009
год

2010
год

б) таблицу 63 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства" изложить в следующей редакции:

"Таблица 63

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере

малого предпринимательства

--------------------T------T--------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦ проекта ¦реали-+-----T------T------T-------T-------T--------+

¦ ¦зации ¦Всего¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦публи-¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ный ¦кан- ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+-------------------+------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦441,8¦ 267,2¦ 138,4¦ 36,2¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦"Государственная +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦поддержка и ¦2008 ¦118,7¦ 68,8¦ 40,7¦ 9,2¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦развитие малого +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦предпринимательства¦2009 ¦160,5¦ 99,1¦ 49,9¦ 11,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦на 2008 - 2010 +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦годы" ¦2010 ¦162,6¦ 99,3¦ 47,8¦ 15,5¦ 0,0¦ 0,0";¦

L-------------------+------+-----+------+------+-------+-------+---------

16) раздел 4.1.16 "Развитие кадрового потенциала" изложить в следующей редакции:

"4.1.16. Развитие трудового потенциала

Целью развития трудового потенциала на среднесрочную перспективу 2008 - 2010 годы является повышение качества и конкурентоспособности кадров для развития экономики Республики Бурятия, повышение эффективности содействия занятости населения.

Таблица 65

Индикаторы развития трудового потенциала

2008
год

2009
год

2010
год

Численность персонала в крупных и средних организациях,
прошедшего профессиональную подготовку и переподготовку
на производстве, тыс. чел.

Таблица 66

Организационные мероприятия по развитию трудового потенциала

Эффективность программных
мероприятий

Реализация Программы содействия занятости
населения Республики Бурятия на 2006 - 2008
годы в 2008 году.
Разработка и реализация Программы содействия
занятости населения Республики Бурятия на
2009 - 2010 годы.
Формирование предложений по квоте на
привлечение иностранных граждан с целью
осуществления трудовой деятельности на
территории Республики Бурятия

Повышение экономической
активности и снижение уровня
общей безработицы населения

Задача N 2. Совершенствование анализа, прогноза и мониторинга рынка труда
в целях сближения рынка образовательных услуг с потребностями рынка
труда, повышение конкурентоспособности рабочей силы

Участие в деятельности координационного
республиканского органа по подготовке
кадров.
Разработка республиканского баланса трудовых
ресурсов в разрезе муниципальных образований
и видов экономической деятельности.
Разработка системы анализа и прогнозирования
спроса и предложения рабочей силы.
Разработка и реализация республиканской
программы развития трудовых ресурсов на 2008
- 2010 годы.
Содействие развитию системы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышению
квалификации персонала на производстве.
Профессиональная ориентация, обучение,
подготовка, переподготовка безработных
граждан в целях сближения профессионально-
квалификационной структуры рабочей силы
потребностям рынка труда

Улучшение взаимодействия
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления, объединений
работодателей и общественных
организаций по вопросам
подготовки кадров в
Республике Бурятия.
Повышение сбалансированности
спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда.
Повышение уровня
профессионализма персонала в
организациях.
Увеличение численности
персонала в крупных и
средних организациях,
прошедшего профессиональную
подготовку и переподготовку
на производстве, с 12,5 тыс.
человек в 2008 году до 13,5
тыс. человек в 2010 году";

17) в разделе 4.2.1 "Развитие социальной сферы":

а) таблицу 67 "Индикаторы социального развития" изложить в следующей редакции:

"Таблица 67

Индикаторы социального развития

2008
год

2009
год

2010
год

Численность населения, имеющего доходы ниже
прожиточного минимума, тыс. человек

Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой
водой надлежащего качества, %

Количество телефонных аппаратов телефонной сети
общего пользования или имеющих на нее выход на
1000 семей

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"развитие системы замещающих семей (семьи усыновителей, опекунские, приемные и патронатные семьи, семейные воспитательные группы), реабилитационных центров;";

в) таблицу 68 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Повышение уровня и качества жизни населения" в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:

"Таблица 68

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по

разделу "Повышение уровня и качества жизни населения" в

рамках Программы социально-экономического развития на 2008 -

2010 годы и на период до 2017 года

N
п/п

Наименование
проекта

Срок
реали-
зации

Феде-
ральный
бюджет

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

Бюджет
муници-
пально-
го
района

Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния

Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий

18) в разделе 4.2.2 "Социальная защита населения":

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"Основной целью в сфере социальной защиты населения является обеспечение социальных гарантий граждан в соответствии с действующим законодательством и определенных полномочиями Республики Бурятия.";

б) таблицу 69 "Индикаторы социальной защиты населения" изложить в следующей редакции:

"Таблица 69

Индикаторы социальной защиты населения

2008
год

2009
год

2010
год

Количество ликвидированных ветхих и аварийных
учреждений социальной защиты

Внедрение автоматизированных клиентских служб по
персонифицированному предоставлению социальных
государственных выплат по принципу "одного окна"
гражданам льготных категорий, % охвата
муниципальных образований в Республике Бурятия

Трудовая реабилитация инвалидов
(переквалификация), % от общего числа
нуждающихся

Трудоустройство инвалидов, прошедших трудовую
реабилитацию (переквалификацию), %

Охват пожилых граждан и инвалидов услугами
социального характера на дому, % от общего
количества обратившихся в государственные
учреждения социальной защиты населения

Охват детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, мероприятиями по круглогодичному
отдыху и оздоровлению, %

Средняя заработная плата в сфере социальной
защиты населения, рублей

Численность занятых в сфере социальной защиты
населения, человек

в) таблицу 70 "Финансирование мероприятий социальной защиты населения" изложить в следующей редакции:

"Таблица 70

Финансирование мероприятий социальной защиты населения

2008
год

2009
год

2010
год

г) абзацы четвертый - десятый изложить в следующей редакции:

"Задачами на среднесрочную перспективу являются:

улучшение качества предоставления бюджетных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания населения;

развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому;

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения;

обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и профессиональная реабилитация пожилых граждан и инвалидов;

социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства;

профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности несовершеннолетних, организация оздоровления и занятости детей и подростков.";

д) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый признать утратившими силу;

е) таблицу 71 "Реализация инвестиционных проектов социальной защиты населения" изложить в следующей редакции:

"Таблица 71

Реализация инвестиционных проектов социальной защиты

населения

----T--------------------T------T---------------------------------------------¬

¦ N ¦Наименование проекта¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦п/п¦ ¦реали-+------T------T------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦Всего ¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦публи-¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦кан- ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦Всего ¦120,06¦ 0,0¦ 99,86¦ 0,0¦ 0,0¦ 6,0 ¦

+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 ¦ 42,92¦ 0,0¦ 26,72¦ 0,0¦ 0,0¦ 2,0 ¦

+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2009 ¦ 66,69¦ 0,0¦ 64,69¦ 0,0¦ 0,0¦ 2,0 ¦

+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2010 ¦ 10,45¦ 0,0¦ 8,45¦ 0,0¦ 0,0¦ 2,0 ¦

+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 - 2010 ¦120,06¦ 0,0¦114,06¦ 0,0¦ 0,0¦ 6,0 ¦

+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2011 - 2017 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+---T--------------------T------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1 ¦Мухоршибирский ¦Всего ¦ 32,0 ¦ 0,0¦ 26,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 6,00 ¦

¦ ¦психоневрологический+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦дом-интернат ¦2008 ¦ 2,00¦ 0,0¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,0¦ 2,00 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 28,0 ¦ 0,0¦ 26,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 2,00 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 2,00¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 2,00 ¦

+---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Строительство ¦Всего ¦ 47,6 ¦ 0,0¦ 47,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦80-квартирного дома +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦для инвалидов- ¦2008 ¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦колясочников +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 27,6 ¦ 0,0¦ 27,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦3 ¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦ 40,46¦ 0,0¦ 40,46¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦"Семья и дети в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Республике Бурятия ¦2008 ¦ 20,92¦ 0,0¦ 20,92¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦на 2008 - 2010 годы"+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 11,09¦ 0,0¦ 11,09¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 8,45¦ 0,0¦ 8,45¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0";¦

L---+--------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------

ж) абзацы шестнадцатый - восемнадцатый признать утратившими силу;

з) таблицу 72 "Организационные мероприятия в области социальной защиты населения" изложить в следующей редакции:

"Таблица 72

Организационные мероприятия в области социальной защиты

населения

Эффективность программных
мероприятий

Задача N 1. Улучшение качества предоставления бюджетных услуг в
учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания
населения

Реконструкция и капитальный ремонт
секции в государственном учреждении
стационарного социального обслуживания
"Улан-Удэнский дом-интернат для
престарелых и инвалидов" в целях
создания отделения для граждан пожилого
возраста и инвалидов на платной основе.
Завершение технического переоснащения
Республиканского госпиталя для
ветеранов войн.
Окончание строительства и ввод в
эксплуатацию государственного
учреждения социального обслуживания
"Дом-интернат для умственно отсталых
детей" в г. Улан-Удэ.
Перевод бюджетных государственных
учреждений в автономные учреждения.
Введение в эксплуатацию спальных
корпусов в Бабушкинском и
Мухоршибирском психоневрологических
интернатах

Развитие и совершенствование
форм социального обслуживания,
повышение качества и доступности
социальных услуг.
Повышение эффективности
расходования средств
республиканского бюджета.
Оптимизация сети учреждений с
целью комплексного обеспечения
пожарной, электрической,
технической и санитарно-
гигиенической безопасности
учреждений.
Улучшение условий и качества
оздоровления ветеранов, пожилых
граждан, инвалидов

Задача N 2. Развитие системы нестационарного социального обслуживания на
дому

Внесение на рассмотрение Народного
Хурала Республики Бурятия законопроекта
"О социальном обслуживании населения в
Республике Бурятия". Внедрение и
развитие института приемных семей для
пожилых граждан и инвалидов

Развитие новых форм
нестационарного социального
обслуживания граждан, повышение
качества обслуживания пожилых
граждан и инвалидов на дому.
Оптимизация управления
государственными расходами

Задача N 3. Повышение доступности и качества государственных услуг в
сфере социальной поддержки населения

Организация работы многофункционального
центра по предоставлению
государственных услуг социальной
направленности (в г. Улан-Удэ).
Организация работы секторов "Клиентская
служба" в филиалах республиканского
государственного учреждения "Центр
социальной поддержки населения" для
приема населения по вопросам
предоставления социальных гарантий в
режиме "одного окна"

Повышение качества обслуживания
граждан при предоставлении
государственных услуг социальной
направленности по принципу
"одного окна" в рамках
многофункционального центра.
Сокращение срока назначения
социальных гарантий

Задача N 4. Обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и
инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений
торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и
профессиональная реабилитация пожилых граждан и инвалидов

Поддержка инициатив общественных
организаций ветеранов, пожилых граждан
и инвалидов. Организация и проведение
социально значимых мероприятий для
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Развитие службы "Социальное такси" для
маломобильных групп инвалидов.
Принятие строительных объектов с учетом
создания условий для беспрепятственного
доступа людей с ограниченными
возможностями.
Модернизация государственного
предприятия "Республиканский
производственно-учебный центр по
трудовой реабилитации инвалидов",
создание на его основе
специализированного учреждения по
использованию труда инвалидов.
Организация и проведение конкурсов
социальных проектов среди общественных
организаций республики по разработке и
внедрению инновационных социальных
технологий, форм и методов работы с
пожилыми гражданами и инвалидами

Укрепление социальных связей
пожилых граждан и инвалидов,
привлечение внимания
общественности к проблемам этих
категорий населения.
Интеграция инвалидов и пожилых
граждан в общественную жизнь
посредством социокультурной
реабилитации

Задача N 5. Социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного
места жительства

Организация работы женского отделения,
социального общежития для лиц без
определенного места жительства при
государственном учреждении социального
обслуживания "Дом ночного пребывания"

Восстановление способности лиц
без определенного места
жительства к общественно-
полезной деятельности

Задача N 6. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности
несовершеннолетних, организация оздоровления и занятости детей и
подростков

Реализация Республиканской целевой
программы "Семья и дети Республики
Бурятия на 2008 - 2010 годы":
реконструкция зданий для Заиграевского,
Мухоршибирского социально-
реабилитационных центров для
несовершеннолетних.
Проведение социально значимых
мероприятий, в том числе Международные
Дни семьи и защиты детей, "Эстафета
памяти", Всероссийский День матери,
приобретение новогодних подарков для
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, воспитанников учреждений
социального обслуживания семьи и детей
и детских домов. Реализация мероприятий
Концепции развития круглогодичного
отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в Республике Бурятия

Обеспечение социальной
реабилитации детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в
учреждениях социального
обслуживания семьи и детей.
Создание оптимальной сети
учреждений социального
обслуживания семьи и детей в
Республике Бурятия, увеличение
объема социальных услуг семье и
детям до 57000 ед. в год.
Обеспечение социальной поддержки
и помощи 1 тыс. семей и 15
тысячам детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
пропаганда лучших семейных
традиций и чествование 220
родителей, достойно
воспитывающих своих детей через
проведение социально значимых
мероприятий. Снижение
преступности несовершеннолетних
в среднем на 3 - 4%";

19) в разделе 4.2.3 "Развитие образования и науки":

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

"обеспечение экономики республики специалистами необходимых квалификаций на основе прогноза потребностей и плана подготовки и переподготовки кадров в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.";

б) абзац четвертый признать утратившим силу;

в) таблицу 73 "Индикаторы развития образования и науки" изложить в следующей редакции:

"Таблица 73

Индикаторы развития образования и науки

2008
год

2009
год

2010
год

Переход общеобразовательных учреждений на новую
систему оплаты труда, %

Рост доли учреждений образования, внедряющих
новые образовательные модели, %

Обеспеченность нуждающихся учащихся и студентов
местами в общежитиях (в учреждениях начального
и среднего профессионального образования), %

Доля поступивших в учебные заведения высшего
профессионального образования по результатам
единого государственного экзамена, %

Доля выпускников государственных
(муниципальных) учреждений начального и
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся по полученной профессии в
первый год, в общей численности выпускников
таких учреждений, %

г) таблицу 74 "Финансирование мероприятий в области образования и науки" изложить в следующей редакции:

"Таблица 74

Финансирование мероприятий в области образования и науки

2008
год

2009
год

2010
год

д) абзацы восьмой - одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"комплексная модернизация системы образования;

обеспечение доступности и качества дошкольного образования;

повышение доступности и качества начального и среднего профессионального образования;

ориентация высших учебных заведений Республики Бурятия на подготовку специалистов в соответствии с потребностями экономики Республики Бурятия.";

е) абзацы двенадцатый - двадцать шестой признать утратившими силу;

ж) таблицу 75 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области образования и науки" изложить в следующей редакции:

"Таблица 75

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области

образования и науки

------T-------------------T------T----------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦ п/п ¦ проекта ¦реали-+-------T------T------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦ Всего ¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦публи-¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦кан- ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦Всего ¦10802,3¦2972,8¦7246,5¦ 553,0¦ 8,5¦ 21,5 ¦

+--------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 ¦ 908,4¦ 507,5¦ 339,5¦ 61,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+--------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2009 ¦ 1081,4¦ 479,9¦ 528,9¦ 72,6¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+--------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2010 ¦ 782,7¦ 175,8¦ 515,6¦ 90,9¦ 0,0¦ 0,4 ¦

+--------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 - 2010 ¦ 2772,5¦1163,2¦1384,0¦ 224,9¦ 0,0¦ 0,4 ¦

+--------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2011 - 2017 ¦ 8029,9¦1809,6¦5862,5¦ 328,1¦ 8,5¦ 21,1 ¦

+-----T-------------------T------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1 ¦Строительство школ ¦Всего ¦ 1874,4¦ 633,7¦1015,4¦ 224,9¦ 0,0¦ 0,4 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 ¦ 506,7¦ 240,2¦ 205,1¦ 61,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 620,9¦ 217,7¦ 330,6¦ 72,6¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 746,8¦ 175,8¦ 479,7¦ 90,9¦ 0,0¦ 0,4 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.1 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 114,4¦ 76,6¦ 34,0¦ 3,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦на 150 ученических +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦мест в с. Сухая ¦2008 ¦ 114,4¦ 76,6¦ 34,0¦ 3,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Кабанского района +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.2 ¦Строительство ¦Всего ¦ 27,6¦ 18,5¦ 9,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спального корпуса +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦на 120 учащихся со ¦2008 ¦ 27,6¦ 18,5¦ 9,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦столовой Верхне- +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Саянтуйской средней¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦школы-интерната +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Тарбагатайского ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.3 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 84,1¦ 56,3¦ 25,0¦ 2,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦на 350 мест в +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦п. Таксимо Муйского¦2008 ¦ 84,1¦ 56,3¦ 25,0¦ 2,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.4 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 23,2¦ 15,5¦ 6,9¦ 0,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦на 13 классов (306 +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦учащихся) в ¦2008 ¦ 23,2¦ 15,5¦ 6,9¦ 0,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦с. Хонхолой +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Мухоршибирского ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.5 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 80,0¦ 57,0¦ 20,6¦ 2,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦на 33 класса (1266 +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦учащихся) в ¦2008 ¦ 80,0¦ 57,0¦ 20,6¦ 2,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦г. Северобайкальск +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.6 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 82,2¦ 55,0¦ 24,4¦ 2,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦на 500 мест в +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Санага ¦2008 ¦ 10,5¦ 7,0¦ 3,1¦ 0,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Закаменского района+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 71,7¦ 48,0¦ 21,3¦ 2,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.7 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 62,4¦ 13,3¦ 45,8¦ 3,3¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в с. Усть-Эгита (на+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦320 мест) ¦2008 ¦ 10,6¦ 3,2¦ 6,4¦ 1,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Еравнинского района+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 51,8¦ 10,1¦ 39,4¦ 2,3¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.8 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 64,0¦ 32,0¦ 32,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦на 560 мест в +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Орлик Окинского ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 32,0¦ 16,0¦ 16,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 32,0¦ 16,0¦ 16,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.9 ¦Строительство ¦Всего ¦ 5,6¦ 2,8¦ 2,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,4 ¦

¦ ¦детского сада в +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Сорок Окинского ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 5,6¦ 2,8¦ 2,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,4 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.10 ¦Строительство ¦Всего ¦ 100,0¦ 0,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦детского сада в +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Железнодорожном ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦районе г. Улан-Удэ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦на 240 мест ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 100,0¦ 0,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.11 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 145,3¦ 92,9¦ 43,3¦ 9,1¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦N 2 г. Кяхта +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Кяхтинского района ¦2008 ¦ 6,7¦ 0,0¦ 5,6¦ 1,1¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 103,4¦ 69,3¦ 27,3¦ 6,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 35,2¦ 23,6¦ 10,4¦ 1,2¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.12 ¦Строительство ¦Всего ¦ 123,1¦ 80,4¦ 36,0¦ 6,7¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Гильбиринской школы+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦в с. Кокорино ¦2008 ¦ 12,2¦ 6,1¦ 3,1¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Иволгинского района+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 110,9¦ 74,3¦ 32,9¦ 3,7¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.13 ¦Строительство ¦Всего ¦ 62,7¦ 25,3¦ 30,8¦ 6,6¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦общеобразовательной+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦школы в с. Мостовка¦2008 ¦ 6,5¦ 0,0¦ 5,4¦ 1,1¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Прибайкальского +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦района ¦2009 ¦ 18,4¦ 0,0¦ 15,4¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 37,8¦ 25,3¦ 10,0¦ 2,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.14 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 81,4¦ 43,0¦ 34,8¦ 3,6¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в с. Верхняя Заимка+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Северо-Байкальского¦2008 ¦ 5,9¦ 0,0¦ 5,4¦ 0,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 11,4¦ 0,0¦ 10,4¦ 1,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 64,1¦ 43,0¦ 19,0¦ 2,1¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.15 ¦Строительство лицея¦Всего ¦ 81,0¦ 0,0¦ 81,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦N 1 в с. Кижинга +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Кижингинского ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 20,0¦ 0,0¦ 20,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 61,0¦ 0,0¦ 61,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.16 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 120,0¦ 65,1¦ 49,7¦ 5,2¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦N 2 в с. Хоринск +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Хоринского района ¦2008 ¦ 5,9¦ 0,0¦ 5,4¦ 0,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 16,9¦ 0,0¦ 15,4¦ 1,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 97,2¦ 65,1¦ 28,9¦ 3,2¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.17 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 53,8¦ 0,0¦ 44,8¦ 9,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в с. Зурган-Дэбэ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Селенгинского ¦2008 ¦ 6,5¦ 0,0¦ 5,4¦ 1,1¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 18,5¦ 0,0¦ 15,4¦ 3,1¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 28,8¦ 0,0¦ 24,0¦ 4,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.18 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 99,9¦ 0,0¦ 90,2¦ 9,7¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в с. Турка +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Прибайкальского ¦2008 ¦ 5,9¦ 0,0¦ 5,4¦ 0,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 16,9¦ 0,0¦ 15,4¦ 1,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 77,1¦ 0,0¦ 69,4¦ 7,7¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.19 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 96,4¦ 0,0¦ 87,0¦ 9,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в с. Жемчуг +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Тункинского района ¦2008 ¦ 5,9¦ 0,0¦ 5,4¦ 0,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 16,9¦ 0,0¦ 15,4¦ 1,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 73,6¦ 0,0¦ 66,2¦ 7,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.20 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 79,3¦ 0,0¦ 71,7¦ 7,6¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в с. Телемба +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Еравнинского района¦2008 ¦ 5,9¦ 0,0¦ 5,4¦ 0,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 16,9¦ 0,0¦ 15,4¦ 1,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 56,5¦ 0,0¦ 50,9¦ 5,6¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.21 ¦Строительство ¦Всего ¦ 78,9¦ 0,0¦ 71,3¦ 7,6¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Гаргинской школы в +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Арзгун ¦2008 ¦ 5,9¦ 0,0¦ 5,4¦ 0,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Курумканского +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦района ¦2009 ¦ 16,9¦ 0,0¦ 15,4¦ 1,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 56,1¦ 0,0¦ 50,5¦ 5,6¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.22 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 30,8¦ 0,0¦ 28,0¦ 2,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в с. Алцак +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Джидинского района ¦2008 ¦ 5,9¦ 0,0¦ 5,4¦ 0,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 16,9¦ 0,0¦ 15,4¦ 1,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 8,0¦ 0,0¦ 7,2¦ 0,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.23 ¦Строительство школы¦Всего ¦ 121,7¦ 0,0¦ 62,0¦ 59,7¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в п. Орешкова +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦г. Улан-Удэ ¦2008 ¦ 72,3¦ 0,0¦ 37,3¦ 35,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 49,4¦ 0,0¦ 24,7¦ 24,7¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.24 ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 41,6¦ 0,0¦ 20,8¦ 20,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦детского сада N 4 +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦на 90 мест в ¦2008 ¦ 10,8¦ 0,0¦ 5,4¦ 5,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦г. Закаменск +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Закаменского района¦2009 ¦ 30,8¦ 0,0¦ 15,4¦ 15,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.25 ¦Строительство ¦Всего ¦ 15,0¦ 0,0¦ 13,8¦ 1,2¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦детского сада в +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦п. Турка для семей ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦сотрудников +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦компаний-резидентов¦2009 ¦ 1,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 1,2¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦туристско- +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦рекреационной ¦2010 ¦ 13,8¦ 0,0¦ 13,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦особой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономической зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.26 ¦Строительство ¦Всего ¦ 7,0¦ 0,0¦ 7,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦детских садов в +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Закаменском районе ¦2008 ¦ 7,0¦ 0,0¦ 7,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.27 ¦Строительство ¦Всего ¦ 6,5¦ 0,0¦ 6,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦пристроя к детскому+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦саду "Рябинка" в ¦2008 ¦ 6,5¦ 0,0¦ 6,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦селе Сотниково +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Иволгинского района¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Всего по программам¦Всего ¦ 884,6¦ 529,5¦ 355,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 ¦ 388,2¦ 267,3¦ 120,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 460,5¦ 262,2¦ 198,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 35,9¦ 0,0¦ 35,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2.1 ¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦ 857,0¦ 529,5¦ 327,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦"Развитие +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦образования и науки¦2008 ¦ 377,3¦ 267,3¦ 110,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в Республике +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Бурятия на 2008 - ¦2009 ¦ 452,2¦ 262,2¦ 190,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦2012 годы" +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 27,5¦ 0,0¦ 27,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2.1.1¦Комплексный проект ¦Всего ¦ 857,0¦ 529,5¦ 327,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦модернизации +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦образования ¦2008 ¦ 377,3¦ 267,3¦ 110,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 452,2¦ 262,2¦ 190,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 27,5¦ 0,0¦ 27,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2.2 ¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦ 5,3¦ 0,0¦ 5,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦"Оптимизация сети +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦сельских ¦2008 ¦ 5,3¦ 0,0¦ 5,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦общеобразовательных+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦учреждений в ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Республике Бурятия +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦на 2006 - 2008 ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2.3 ¦Мероприятия РЦП "Об¦Всего ¦ 22,3¦ 0,0¦ 22,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦утверждении +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Республиканской ¦2008 ¦ 5,6¦ 0,0¦ 5,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦инновационной +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦программы на 2008 -¦2009 ¦ 8,3¦ 0,0¦ 8,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦2012 годы" +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 8,4¦ 0,0¦ 8,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0";¦

L-----+-------------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------

з) таблицу 76 "Организационные мероприятия в области образования и науки" изложить в следующей редакции:

"Таблица 76

Организационные мероприятия в области образования и науки

Эффективность программных
мероприятий

Переход на нормативное подушевое
финансирование общеобразовательных учреждений.
Введение новой системы оплаты труда работников
общего образования, направленной на повышение
доходов учителей.
Создание единой независимой региональной
системы оценки качества образования.
Развитие региональной сети общеобразовательных
учреждений, обеспечивающей соответствие
условий обучения современным требованиям.
Обеспечение общественного участия в управлении
образованием.
Развитие инновационных технологий обучения,
включая здоровьесберегающие и информационные
технологии

Повышение доходов.
Нормативное финансирование
образовательных
учреждений.
Повышение качества
образования

Ввод новых учреждений дошкольного образования
и открытие дополнительных групп.
Внедрение системы "предшкольного образования"
детей через использование разных форм его
организации.
Утверждение и реализация межмуниципальной
программы "Развитие системы дошкольного
образования в Республике Бурятия на 2008 -
2010 годы"

Увеличение охвата детей
дошкольным образованием

Задача N 3. Повышение доступности и качества начального и среднего
профессионального образования

Внедрение новых образовательных моделей
учреждений общего среднего, начального и
среднего профессионального образования.
Обеспечение нуждающихся учащихся и студентов
учреждений начального и среднего
профессионального образования местами в
общежитиях за счет капитального ремонта
действующих корпусов.
Проведение учебными заведениями начального и
среднего профессионального образования
профессиональных профориентационных
мероприятий.
Организация производственных практик с
последующим закреплением, подготовка кадров
высшей квалификации на основе целевой
контрактной подготовки специалистов,
привлечение в состав учебно-методических
комиссий и Государственных аттестационных
комиссий высококвалифицированных специалистов

Увеличение доли
выпускников,
трудоустроившихся по
профилю специальности в
первый год после окончания
учебного заведения с 50% в
2008 году до 56% в 2010
году

Задача N 4. Ориентация высших учебных заведений Республики Бурятия на
подготовку специалистов в соответствии с потребностями экономики
Республики Бурятия

Создание условий для независимой оценки уровня
учебных достижений обучающихся с
использованием заданий стандартизированной
формы (контрольные измерительные материалы)
наряду с традиционными вступительными
испытаниями, выполнение которых позволяет
установить уровень учебных достижений
обучающихся по освоению федерального
компонента государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего
образования.
Привлечение организаций и учреждений к
активному участию в обсуждении программ
высшего профессионального образования

Увеличение доли
выпускников школ,
поступивших по результатам
единого государственного
экзамена в высшие учебные
заведения Российской
Федерации с 80% в 2008
году до 85% в 2010 году";

20) в разделе 4.2.4 "Развитие здравоохранения":

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспективу является сохранение и улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни за счет снижения заболеваемости и смертности населения.";

б) таблицу 77 "Индикаторы развития здравоохранения" изложить в следующей редакции:

"Таблица 77

Индикаторы развития здравоохранения

2008
год

2009
год

2010
год

Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся
живыми

Уровень госпитализации на 100 человек населения,
%

Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс.
населения

Соотношение удельного веса фактического
подушевого норматива <*> из фонда
сбалансированности к удельному весу
дифференцированного подушевого норматива в общем
размере подушевого норматива финансирования
амбулаторно-поликлинических учреждений <**> (в
%), с достижением в 2011 году 0/100

Контингенты больных, страдающих синдромом
зависимости от наркотических веществ, число
больных, состоящих на учете на конец отчетного
года, на 100 тыс. человек

Уровень смертности населения в трудоспособном
возрасте, на 100 тыс. населения:

--------------------------------

<*> рассчитанного исходя из расходов предыдущего года в условиях расчетного периода.

<**> имеющих прикрепленное население.";

в) таблицу 78 "Финансирование мероприятий в области здравоохранения" изложить в следующей редакции:

"Таблица 78

Финансирование мероприятий в области здравоохранения

2008
год

2009
год

2010
год

г) абзацы пятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья;

предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения;

приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением;

развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем внедрения одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования и поэтапного перевода амбулаторно-поликлинических учреждений на финансирование по дифференцированному подушевому нормативу;

повышение материально-технического потенциала медицинских учреждений.

Решение поставленных задач будет осуществляться путем реализации Программы государственных гарантий оказания населению Республики Бурятия бесплатной медицинской помощи, республиканских целевых программ "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на 2008 - 2010 годы" и "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы", ведомственных целевых программ "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2008 - 2010 годы" и "Медицинские кадры на 2008 - 2010 годы", Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года".";

д) абзацы двенадцатый, тринадцатый признать утратившими силу;

е) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

ж) в таблице 79 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области здравоохранения":

строки:

изложить в следующей редакции:

строки:

---T--------------------T-----T----T----T----T---T---T----¬

¦"5¦Хирургический корпус¦Всего¦47,5¦25,5¦19,8¦2,3¦0,0¦0,0"¦

¦ ¦со стационаром на 27+-----+----+----+----+---+---+----+

¦ ¦коек центральной ¦2008 ¦ 9,5¦ ¦ 8,5¦1,0¦ ¦ ¦

¦ ¦районной больницы +-----+----+----+----+---+---+----+

¦ ¦г. Гусиноозерск ¦2009 ¦38,0¦25,5¦11,3¦1,3¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----+----+----+----+---+---+----+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+--------------------+-----+----+----+----+---+---+-----

изложить в следующей редакции:

---T--------------------T-----T----T----T----T---T---T-----¬

¦"5¦Хирургический корпус¦Всего¦47,6¦25,5¦19,8¦2,3¦0,0¦0,0";¦

¦ ¦со стационаром на 27+-----+----+----+----+---+---+-----+

¦ ¦коек центральной ¦2008 ¦ 9,5¦ ¦ 8,5¦1,0¦ ¦ ¦

¦ ¦районной больницы +-----+----+----+----+---+---+-----+

¦ ¦г. Гусиноозерск ¦2009 ¦38,1¦25,5¦11,3¦1,3¦ ¦ ¦

¦ ¦Селенгинского района+-----+----+----+----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+--------------------+-----+----+----+----+---+---+------

дополнить строками следующего содержания:

----T----------------------T-----T------T---T------T---T---T-----¬

¦"15¦Строительство нового ¦Всего¦80,0 ¦0,0¦80,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦корпуса Туркинской +-----+------+---+------+---+---+-----+

¦ ¦участковой больницы в ¦2008 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦п. Турка +-----+------+---+------+---+---+-----+

¦ ¦Прибайкальского района¦2009 ¦10,0 ¦0,0¦10,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+------+---+------+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦70,0 ¦0,0¦70,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

+---+----------------------+-----+------+---+------+---+---+-----+

¦16 ¦Реконструкция ¦Всего¦ 3,381¦0,0¦ 3,381¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦гостиницы под +-----+------+---+------+---+---+-----+

¦ ¦поликлинику в ¦2008 ¦ 3,381¦0,0¦ 3,381¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦с. Баргузин +-----+------+---+------+---+---+-----+

¦ ¦Баргузинского района ¦2009 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+------+---+------+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦0,0";¦

L---+----------------------+-----+------+---+------+---+---+------

з) таблицу 80 "Организационные мероприятия в области здравоохранения" изложить в следующей редакции:

"Таблица 80

Организационные мероприятия в области здравоохранения

Эффективность
программных мероприятий

Задача N 1. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного
здоровья

Развитие единой функциональной системы оказания
медицинской помощи новорожденным, детям раннего
возраста с перинатальной патологией.
Совершенствование специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи,
реанимационной и интенсивной терапии, оказываемой
для детского населения.
Оснащение учреждений родовспоможения и детства
медицинским оборудованием (в т.ч. по программе
"Родовой сертификат").
Мониторинг младенческой смертности,
диспансеризация детей первого года, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и
детей-инвалидов

Снижение младенческой
смертности

Разработка и реализация республиканской целевой
программы "Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями на 2008 - 2010 годы"

Снижение уровня
социально значимых
заболеваний

Реализация мероприятий Концепции демографического
развития Республики Бурятия на период до 2010
года.
Внедрение новых технологий диагностики, оснащение
амбулаторно-поликлинических учреждений
диагностической аппаратурой, развитие
профилактических форм (диспансеризация
работающего населения, обеспечение деятельности
школ здоровья).
Проведение совместных межведомственных операций
по профилактике алкоголизма, наркомании и
токсикомании среди несовершеннолетних и молодежи.
Восстановительное лечение и реабилитация
инвалидов, граждан пожилого возраста

Снижение числа умерших
в трудоспособном
возрасте.
Снижение младенческой и
материнской смертности.
Повышение качества
медицинской помощи
детям и беременным

Задача N 4. Приведение в соответствие объемов государственных гарантий
по оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением

Определение ресурсных возможностей медицинских
организаций для выполнения программы
государственных гарантий бесплатной медицинской
помощи.
Приведение структуры учреждений здравоохранения
Республики Бурятия в соответствие объемам
оказываемой медицинской помощи с целью
оптимизации сети учреждений здравоохранения.
Разработка программы государственных гарантий

Достижение баланса
программы
государственных
гарантий между объемами
оказания медицинской
помощи и их финансовым
обеспечением

Задача N 5. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем
внедрения одноканального финансирования через систему обязательного
медицинского страхования и поэтапного перевода амбулаторно-
поликлинических учреждений на финансирование по дифференцированному
подушевому нормативу

Сокращение уровня плановой госпитализации в
круглосуточный стационар.
Развитие стационаров на дому и дневных
стационаров при поликлиниках, высокотехнологичных
видов медицинской помощи.
Увеличение числа амбулаторно-поликлинических
посещений с профилактической целью.
Повышение уровня первичной выявляемости
онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой
патологии и других социально значимых
заболеваний.
Повышение оплаты труда медицинских работников

Повышение качества
услуг в сфере
здравоохранения

Задача N 6. Повышение материально-технического потенциала медицинских
учреждений

Реализация инвестиционных проектов по
реконструкции и развитию республиканской
клинической больницы им. Н.А.Семашко (1-я очередь
строительства), строительству Детской
республиканской клинической больницы и лечебного
корпуса Центра восточной медицины в рамках
Федеральной целевой программы "Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
на период до 2013 года".
Развитие сети учреждений первичной медико-
санитарной помощи в рамках Республиканской
целевой программы "Социальное развитие села на
2004 - 2006 годы и до 2010 года"

Обеспечение доступности
населению современных и
традиционных методов
диагностики и лечения";

21) в разделе 4.2.5 "Развитие культуры и искусства":

а) в абзаце первом слова "обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан" заменить словами "сохранение и развитие культурного потенциала граждан";

б) в таблице 81 "Индикаторы развития культуры и искусства" строки:

изложить в следующей редакции:

"Количество автономных учреждений
культуры

в т.ч. по республиканским
учреждениям культуры

строки:

изложить в следующей редакции:

в) таблицу 82 "Финансирование мероприятий в области культуры и искусства" изложить в следующей редакции:

"Таблица 82

Финансирование мероприятий в области культуры и искусства

2008
год

2009
год

2010
год

г) абзацы пятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"обеспечение сохранности культурного наследия путем проведения реконструкции, капитального ремонта, технического переоснащения и внедрения электронных информационных ресурсов в республиканских учреждениях культуры, обеспечения безопасности музейных и библиотечных фондов;

обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан путем поддержки и развития международного, межрегионального культурного обмена в области профессионального искусства (обмен опытом, семинары, мастер-классы, стажировки), организации межрегиональных, всероссийских и международных научно-практических конференций по проблемам культуры, формирования системы грантового финансирования творческих проектов учреждений культуры, организации гастрольной деятельности театрально-зрелищных организаций и т.д.

С целью сохранения культурного наследия Республики Бурятия и укрепления материально-технической базы учреждений культуры планируется реконструкция следующих крупных учреждений культуры:

Бурятского государственного академического театра оперы и балета;

кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева;

Республиканского художественного музея им. Ц.С.Сампилова;

репетиционной базы Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал";";

д) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

"Национальной библиотеки Республики Бурятия.";

е) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан будет осуществляться путем увеличения количества фестивалей, театрально-зрелищных мероприятий, гастролей и выставок, проведения реэкспозиций республиканских музеев и создания новых экспозиций, разработки, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций.";

ж) абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым;

з) в таблице 83 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства" строку:

---T--------------------T-----T-----T---T-----T---T---T----¬

¦"2¦Мероприятия РЦП ¦Всего¦205,7¦0,0¦205,7¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦"Сохранение и +-----+-----+---+-----+---+---+----+

¦ ¦развитие культуры и ¦2008 ¦ 40,5¦0,0¦ 40,5¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦искусства в +-----+-----+---+-----+---+---+----+

¦ ¦Республике Бурятия ¦2009 ¦ 53,5¦0,0¦ 53,5¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦на 2008 - 2012 годы"+-----+-----+---+-----+---+---+----+

¦ ¦ ¦2010 ¦111,7¦0,0¦111,7¦0,0¦0,0¦0,0"¦

L--+--------------------+-----+-----+---+-----+---+---+-----

изложить в следующей редакции:

---T--------------------T-----T-----T---T-----T---T---T-----¬

¦"2¦Мероприятия РЦП ¦Всего¦205,7¦0,0¦205,7¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦"Сохранение и +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦развитие культуры и ¦2008 ¦ 30,5¦0,0¦ 30,5¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦искусства в +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦Республике Бурятия ¦2009 ¦ 53,5¦0,0¦ 53,5¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦на 2008 - 2010 годы"+-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦111,7¦0,0¦111,7¦0,0¦0,0¦0,0";¦

L--+--------------------+-----+-----+---+-----+---+---+------

и) таблицу 84 "Организационные мероприятия в области культуры и искусства" изложить в следующей редакции:

"Таблица 84

Организационные мероприятия в области культуры и искусства

Эффективность программных
мероприятий

Модернизация систем пожарной сигнализации
и пожаротушения, внутреннего и наружного
оповещения о чрезвычайных ситуациях

Установка и модернизация
охранных систем

Приобретение оборудования (музыкальных
инструментов, светозвукотехнического
оборудования, фондового и экспозиционного
оборудования и т.д.)

Повышение уровня республиканских
учреждений культуры и искусства
современным оборудованием

Информатизация музейного дела,
формирование и ведение электронного
каталога музейных фондов, создание единой
системы учета музейных предметов

Создание общереспубликанского
каталога музейных предметов,
внедрение системы многоуровневой
защиты электронных баз данных

Задача N 2. Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп
граждан

Проведение всероссийских и международных
музейных выставок

Рост доли представленных
музейных предметов в их общем
количестве до 2% к 2010 году

Проведение реэкспозиций республиканских
музеев и создание новых экспозиций

Поддержание в удовлетворительном
состоянии музейных экспонатов

Оцифровка фонда республиканских библиотек
(печатных документов, аудио-
видеоматериалов, газет и журналов)

Оцифровка не менее 100 тыс. стр.
в год

Развитие автоматизированных технологий в
библиотеках Республики Бурятия

Создание комфортных условий для
читателей

Разработка и внедрение мероприятий по
переводу учреждений культуры в форму
некоммерческих организаций

Активизация деятельности по
финансовому оздоровлению,
содействию реформирования
бюджетной сферы и бюджетного
процесса

Совершенствование системы социального
обеспечения творческих работников с
учетом специфики творческой деятельности

Способствование материальному
обеспечению, социальной
поддержке, свободе и
независимости творческих
работников и педагогов сферы
культуры и искусства";

22) в разделе 4.2.6 "Развитие физической культуры и спорта":

а) в таблице 85 "Индикаторы развития физической культуры и спорта" строки:

изложить в следующей редакции:

б) таблицу 86 "Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:

"Таблица 86

Финансирование мероприятий в области физической культуры и

спорта

2008
год

2009
год

2010
год

в) абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:

"пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

создание условий для организации и проведения активного здорового досуга, занятий физической культурой и спортом.";

г) абзац седьмой признать утратившим силу;

д) таблицу 87 "Реализация инвестиционных проектов в области физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:

"Таблица 87

Реализация инвестиционных проектов в области физической

культуры и спорта

-----T------------------T------T---------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦п/п ¦ проекта ¦реали-+------T------T------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦Всего ¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦публи-¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦кан- ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦Всего ¦4787,4¦1707,5¦ 881,4¦ 253,5¦ 0,0¦1945,0 ¦

+------------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 ¦1994,1¦ 797,5¦ 259,5¦ 132,1¦ 0,0¦ 805,0 ¦

+------------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2009 ¦1649,5¦ 575,0¦ 314,0¦ 60,5¦ 0,0¦ 700,0 ¦

+------------------------------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2010 ¦1143,8¦ 335,0¦ 307,9¦ 60,9¦ 0,0¦ 440,0 ¦

+----T------------------T------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1 ¦РЦП "Строительство¦Всего ¦4683,4¦1707,5¦ 787,4¦ 248,5¦ 0,0¦1940,0 ¦

¦ ¦объектов +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦физической ¦2008 ¦1924,1¦ 797,5¦ 201,5¦ 125,1¦ 0,0¦ 800,0 ¦

¦ ¦культуры, спорта и+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦спортивно- ¦2009 ¦1637,5¦ 575,0¦ 300,0¦ 62,5¦ 0,0¦ 700,0 ¦

¦ ¦оздоровительного +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦туризма в ¦2010 ¦1121,8¦ 335,0¦ 285,9¦ 60,9¦ 0,0¦ 440,0 ¦

¦ ¦Республике Бурятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на 2008 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.1 ¦Строительство ¦Всего ¦3680,0¦1580,0¦ 160,0¦ 0,0¦ 0,0¦1940,0 ¦

¦ ¦физкультурно- +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦спортивного ¦2008 ¦1580,0¦ 780,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 800,0 ¦

¦ ¦комплекса в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦г. Улан-Удэ ¦2009 ¦1200,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 700,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 900,0¦ 300,0¦ 160, ¦ 0,0¦ 0,0¦ 440,0 ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.2 ¦Строительство ¦Всего ¦ 400,0¦ 0,0¦ 400,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦стадиона на 10000 +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦зрителей по ¦2008 ¦ 163,0¦ 0,0¦ 163,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ул. Свободы и +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦набережной ¦2009 ¦ 237,0¦ 0,0¦ 237,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦р. Селенга в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Советском районе ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.3 ¦Строительство ¦Всего ¦ 40,0¦ 17,5¦ 17,5¦ 5,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивного центра+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с универсальным ¦2008 ¦ 40,0¦ 17,5¦ 17,5¦ 5,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦игровым залом в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Аршан ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Тункинского района+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦(проектно- ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.4 ¦Строительство ¦Всего ¦ 45,0¦ 17,5¦ 17,5¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивного центра+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с универсальным ¦2008 ¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦игровым залом в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦г. Кяхта ¦2009 ¦ 27,5¦ 17,5¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Кяхтинского района+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 7,5¦ 0,0¦ 7,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.5 ¦Строительство ¦Всего ¦ 35,0¦ 17,5¦ 17,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивного центра+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с универсальным ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦игровым залом в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Максимиха ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Баргузинского +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦района ¦2010 ¦ 35,0¦ 17,5¦ 17,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.6 ¦Строительство ¦Всего ¦ 80,0¦ 40,0¦ 10,0¦ 30,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивного центра+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с бассейном в ¦2008 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦п. Заречный +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦г. Улан-Удэ ¦2009 ¦ 70,0¦ 40,0¦ 0,0¦ 30,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦(проектно- +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦изыскательские ¦2010 ¦ 10,0¦ 0,0¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.7 ¦Строительство ¦Всего ¦ 35,0¦ 17,5¦ 7,5¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивного центра+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с универсальным ¦2008 ¦ 5,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 5,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦игровым залом в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦местности Хойто- ¦2009 ¦ 22,5¦ 17,5¦ 0,0¦ 5,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Гол-Ильчир +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Окинского района ¦2010 ¦ 7,5¦ 0,0¦ 7,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦(с. Орлик) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.8 ¦Строительство ¦Всего ¦ 39,0¦ 17,5¦ 12,5¦ 9,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивного центра+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с универсальным ¦2008 ¦ 4,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 4,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦залом на оз. Щучье+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Селенгинского ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦(г. Гусиноозерск) ¦2010 ¦ 35,0¦ 17,5¦ 12,5¦ 5,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦(проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.9 ¦Строительство ¦Всего ¦ 26,0¦ 0,0¦ 10,0¦ 16,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦горнолыжной базы +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦"Большая ¦2008 ¦ 16,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 16,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦медведица" Северо-+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Байкальского ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 10,0¦ 0,0¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.10¦Строительство ¦Всего ¦ 70,0¦ 0,0¦ 10,0¦ 60,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивного центра+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦в 18 кв. ¦2008 ¦ 60,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 60,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦г. Улан-Удэ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 10,0¦ 0,0¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.11¦Строительство ¦Всего ¦ 6,9¦ 0,0¦ 4,4¦ 2,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦культурно- +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦спортивного ¦2008 ¦ 0,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,1¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦комплекса в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Хоринск ¦2009 ¦ 1,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Хоринского района +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 5,8¦ 0,0¦ 4,4¦ 1,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.12¦Строительство ¦Всего ¦ 210,5¦ 0,0¦ 112,5¦ 98,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивных +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦площадок ¦2008 ¦ 43,0¦ 0,0¦ 21,0¦ 22,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦(проектно- +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦изыскательские ¦2009 ¦ 56,5¦ 0,0¦ 35,0¦ 21,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦работы) +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 111,0¦ 0,0¦ 56,5¦ 54,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.13¦Строительство ¦Всего ¦ 16,0¦ 0,0¦ 8,0¦ 8,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦центрального +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦стадиона в ¦2008 ¦ 13,0¦ 0,0¦ 8,0¦ 5,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦с. Сосновоозерское+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Еравнинского ¦2009 ¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.14¦Строительство ¦Всего ¦ 3,0¦ 0,0¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивного зала в+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Могсохон ¦2008 ¦ 3,0¦ 0,0¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Кижингинского +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦района ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1.15¦Строительство ¦Всего ¦ 6,0¦ 0,0¦ 6,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивных +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦площадок для ¦2008 ¦ 6,0¦ 0,0¦ 6,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦организации +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦физкультурно- ¦2009 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦оздоровительной и +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦спортивной работы ¦2010 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦с населением по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦месту жительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Содержание ¦Всего ¦ 45,0¦ 0,0¦ 45,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦инструкторов по +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦физической ¦2008 ¦ 13,0¦ 0,0¦ 13,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦культуре и спорту +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 16,0¦ 0,0¦ 16,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 16,0¦ 0,0¦ 16,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦3 ¦Приобретение ¦Всего ¦ 15,0¦ 0,0¦ 15,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦инвентаря и +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦оборудования для ¦2008 ¦ 3,0¦ 0,0¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦обеспечения +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦деятельности ¦2009 ¦ 6,0¦ 0,0¦ 6,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦инструкторов по +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦физической ¦2010 ¦ 6,0¦ 0,0¦ 6,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0";¦

¦ ¦культуре и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------

е) таблицу 88 "Организационные мероприятия в области физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:

"Таблица 88

Организационные мероприятия в области физической культуры и

спорта

Эффективность
программных мероприятий

Задача N 1. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и
спорта

Проведение фестивалей, спартакиад среди различных
возрастных групп населения, соревнований по месту
жительства.
Пропаганда здорового образа жизни на телевидении,
радио, газетах, журналах, выпуск передач о
здоровом образе жизни, встреча именитых
спортсменов с учащимися школ, техникумов, высших
учебных заведений, средних специальных учебных
заведений и т.д.
Рекламная деятельность по пропаганде здорового
образа жизни

Увеличение доли
населения,
занимающегося
физической культурой и
спортом

Задача N 2. Создание условий для организации и проведения активного
здорового досуга, занятий физической культурой и спортом

Строительство многофункционального физкультурно-
спортивного комплекса, спортивного центра с
бассейном, центрального городского стадиона на 10
- 12 тыс. зрителей на набережной реки Селенга в
г. Улан-Удэ, спортивных центров с универсальным
игровым залом в г. Кяхта, Окинском и Селенгинском
районах, спортивно-туристских центров в
Баргузинском и Тункинском районах, строительство
спортивных залов, площадок, полей по месту
жительства

Увеличение количества
занимающихся физической
культурой по месту
жительства.
Увеличение уровня
обеспеченности
спортивными
сооружениями";

23) в разделе 4.2.7 "Молодежная политика":

а) таблицу 89 "Индикаторы молодежной политики" изложить в следующей редакции:

"Таблица 89

Индикаторы молодежной политики

2008
год

2009
год

Охват молодежи при проведении социально значимых
мероприятий, человек

Количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия, ед.

б) абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции:

"гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма молодежи;

повышение профессионализма и решение вопросов занятости молодежи;

оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищных вопросов.";

в) абзацы седьмой - восемнадцатый признать утратившими силу;

г) таблицу 91 "Организационные мероприятия в области молодежной политики" изложить в следующей редакции:

"Таблица 91

Организационные мероприятия в области молодежной политики

Эффективность
программных мероприятий

Задача N 1. Повышение профессионализма и решение вопросов занятости
молодежи

Организационная и финансовая поддержка на
конкурсной основе организаций, предоставляющих
услуги в сфере занятости, профессиональной
ориентации, обучения и переобучения молодежи.
Содействие в создании на базе учебных заведений
профессионального образования студенческих
трудовых отрядов.
Проведение республиканских слетов студенческих
трудовых отрядов

Повышение деловой и
социальной активности
молодежи

Задача N 2. Гражданское становление, развитие духовности, воспитание
чувства патриотизма молодежи

Формирование информационно-методической базы
для переподготовки, повышения квалификации
руководящих, педагогических кадров детских и
молодежных военно-патриотических, спортивных,
творческих общественных объединений.
Проведение конкурса "Лучшие молодые специалисты
органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Бурятия".
Развитие молодежного парламентского движения.
Выявление и продвижение способной и талантливой
молодежи, содействие профессиональному росту в
сфере науки и образования, закрепление молодых
научных кадров в учебных и научных учреждениях.
Поддержка молодежных и общественных инициатив в
области молодежной политики.
Формирование у молодежи активной жизненной
позиции, готовности к участию в общественно-
политической жизни страны и государственной
деятельности.
Привлечение молодежи к решению проблем
наркомании, алкоголизма, преступности, СПИДа,
повышение результативности работы и внедрение
новых методов и технологий работы с молодежью

Развитие
гражданственности и
патриотизма в молодежной
среде, формирование у
молодых граждан высокого
патриотического
сознания, верности
Отечеству, готовности к
выполнению
конституционных
обязанностей.
Формирование у молодежи
активной жизненной
позиции, готовности к
участию в общественно-
политической жизни
страны и государственной
деятельности

Задача N 3. Оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в
решении жилищных вопросов

Выделение субсидий на приобретение
(строительство) жилья, погашение кредита,
компенсация собственных затраченных средств при
рождении ребенка

Улучшение жилищных
условий молодых семей,
молодых специалистов и
укрепление института
молодой семьи";

д) таблицу 90 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодежной политики" изложить в следующей редакции:

"Таблица 90

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области

молодежной политики

-------------T------T--------------------------------------------¬

¦Наименование¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦ проекта ¦реали-+-----T------T------T-------T-------T--------+

¦ ¦зации ¦Всего¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦публи-¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ный ¦кан- ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+------------+------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦Мероприятия ¦Всего ¦ 46,3¦ 0,0¦ 17,0¦ 19,3¦ 10,0¦ 0,0 ¦

¦РЦП +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦"Молодежь ¦2008 ¦ 20,5¦ 0,0¦ 10,5¦ 0,0¦ 10,0¦ 0,0 ¦

¦Бурятии на +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 - 2010 ¦2009 ¦ 12,0¦ 0,0¦ 3,0¦ 9,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦годы" +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦2010 ¦ 13,8¦ 0,0¦ 3,5¦ 10,3¦ 0,0¦ 0,0";¦

L------------+------+-----+------+------+-------+-------+---------

24) в разделе 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности":

а) в таблице 93 "Индикаторы безопасности жизнедеятельности" строку:

"Количество дорожно-транспортных
происшествий, ед.

изложить в следующей редакции:

"Количество дорожно-транспортных
происшествий, ед.

б) таблицу 94 "Финансирование мероприятий безопасности жизнедеятельности" изложить в следующей редакции:

"Таблица 94

Финансирование мероприятий безопасности жизнедеятельности

2008
год

2009
год

2010
год

в) в таблице 95 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области безопасности жизнедеятельности" строки:

"N
п/п

Срок
реали-
зации

Феде-
ральный
бюджет

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

Бюджет
муници-
пально-
го
района

Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния

Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий

изложить в следующей редакции:

"N
п/п

Срок
реали-
зации

Феде-
ральный
бюджет

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

Бюджет
муници-
пально-
го
района

Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния

Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий

дополнить строкой следующего содержания:

---T-----------------T-----T----T---T----T---T---T-----¬

¦"5¦Строительство ¦Всего¦10,0¦0,0¦10,0¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦помещения для +-----+----+---+----+---+---+-----+

¦ ¦обеспечения ¦2008 ¦ 0,0¦0,0¦ 0,0¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦функционирования +-----+----+---+----+---+---+-----+

¦ ¦службы участковых¦2009 ¦ 1,0¦0,0¦ 1,0¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦уполномоченных +-----+----+---+----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 9,0¦0,0¦ 9,0¦0,0¦0,0¦0,0";¦

L--+-----------------+-----+----+---+----+---+---+------

г) в таблице 96 "Организационные мероприятия в области безопасности жизнедеятельности" строки:

"Проведение республиканских слетов юных
инспекторов дорожного движения.
Проведение широкомасштабных акций
"Внимание - дети!", "Внимание - пешеход".
Проведение смотров-конкурсов по
безопасности дорожного движения среди
общеобразовательных и дошкольных
учреждений.
Создание телевизионной программы по
безопасности дорожного движения.
Создание видео- и телевизионной
информационно-пропагандистской продукции,
организация тематической наружной
социальной рекламы (банеры, перетяжки), а
также размещение материалов в средствах
массовой информации, общественном
транспорте и других местах массового
скопления людей

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий"

изложить в следующей редакции:

"Проведение республиканских слетов юных
инспекторов дорожного движения.
Проведение широкомасштабных акций
"Внимание - дети!", "Внимание - пешеход".
Проведение смотров-конкурсов по
безопасности дорожного движения среди
общеобразовательных и дошкольных
учреждений.
Создание телевизионной программы по
безопасности дорожного движения.
Создание видео- и телевизионной
информационно-пропагандистской продукции,
организация тематической наружной
социальной рекламы (банеры, перетяжки), а
также размещение материалов в средствах
массовой информации, общественном
транспорте и других местах массового
скопления людей.
Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети.
Строительство и реконструкция
территориальных автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Строительство и реконструкция дорожных
сооружений, технических средств
регулирования дорожного движения.
Материально-техническое оснащение
подразделений ГИБДД МВД по Республике
Бурятия

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий.
Сокращение количества лиц,
погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий.
Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий с
пострадавшими.
Сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма.
Предупреждение опасного
поведения участников
дорожного движения";

25) в разделе 4.2.10 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":

а) таблицу 97 "Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:

"Таблица 97

Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства

2008
год

2009
год

2010
год

Количество семей, состоящих в очереди на улучшение
жилищных условий по договорам социального найма
(тыс. семей)

Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую
выставлен по показаниям приборов учета (%)

Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую
выставлен по показаниям приборов учета (%)

Внедрение системы проведения регламентных,
эксплуатационных, текущих работ (технических
паспортов) жилых домов, %

б) таблицу 98 "Финансирование мероприятий жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:

"Таблица 98

Финансирование мероприятий жилищно-коммунального хозяйства

2008
год

2009
год

2010
год

в) таблицу 99 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:

"Таблица 99

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий жилищно

коммунального хозяйства

-----T------------------T------T-------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦п/п ¦ проекта ¦реали-+--------T-------T-------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦ Всего ¦Феде- ¦Респуб-¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральный¦ликан- ¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ский ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦Всего ¦13914,8 ¦ 5152,4¦3289,0 ¦1413,2 ¦ 7,0¦4053,2 ¦

+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2008 ¦ 917,3 ¦ 539,7¦ 204,9 ¦ 74,6 ¦ 0,0¦ 98,1 ¦

+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2009 ¦ 911,5 ¦ 529,3¦ 184,9 ¦ 81,7 ¦ 0,0¦ 115,6 ¦

+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2010 ¦ 1061,6 ¦ 479,8¦ 452,6 ¦ 62,6 ¦ 0,0¦ 66,6 ¦

+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2008 - 2010 ¦ 2890,3 ¦ 1548,8¦ 842,3 ¦ 218,9 ¦ 0,0¦ 280,3 ¦

+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2011 - 2017 ¦11024,5 ¦ 3603,6¦2446,7 ¦1194,3 ¦ 7,0¦3772,9 ¦

+----T------------------T------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1 ¦Разработка ¦Всего ¦ 27,0 ¦ 0,0¦ 27,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦муниципальных +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦программ ¦2008 ¦ 27,0 ¦ 0,0¦ 27,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦комплексного +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦развития ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦коммунальной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦инфраструктуры ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образований в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦составе РЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Республики Бурятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в 2008 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦годах и период до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2019 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Модернизация ¦Всего ¦11255,7 ¦ 3651,3¦2511,6 ¦1225,4 ¦ 7,0¦3860,4 ¦

¦ ¦объектов +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦коммунальной ¦2008 ¦ 99,4 ¦ 25,0¦ 24,9 ¦ 12,0 ¦ 0,0¦ 37,5 ¦

¦ ¦инфраструктуры по +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Республике Бурятия¦2009 ¦ 121,8 ¦ 22,7¦ 30,0 ¦ 19,1 ¦ 0,0¦ 50,0 ¦

¦ ¦(РЦП "Жилище") +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 10,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦11024,5 ¦ 3603,6¦2446,7 ¦1194,3 ¦ 7,0¦3772,9 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.1 ¦Теплоснабжение ¦Всего ¦ 177,7 ¦ 42,9¦ 30,0 ¦ 17,3 ¦ 0,0¦ 87,5 ¦

¦ ¦п. Мясокомбинат. +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦3-я очередь ¦2008 ¦ 76,9 ¦ 20,2¦ 10,0 ¦ 9,2 ¦ 0,0¦ 37,5 ¦

¦ ¦строительства, 2-й+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦пусковой комплекс ¦2009 ¦ 90,8 ¦ 22,7¦ 10,0 ¦ 8,1 ¦ 0,0¦ 50,0 ¦

¦ ¦г. Улан-Удэ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 10,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.2 ¦Оптимизация ¦Всего ¦ 41,0 ¦ 0,0¦ 30,0 ¦ 11,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦теплоснабжения +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Сосновоозерское¦2008 ¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 10,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦(строительство +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦центральной ¦2009 ¦ 31,0 ¦ 0,0¦ 20,0 ¦ 11,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦котельной) +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.3 ¦Реконструкция и ¦Всего ¦ 8,5 ¦ 2,6¦ 3,9 ¦ 2,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦модернизация +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦котельной в ¦2008 ¦ 8,5 ¦ 2,6¦ 3,9 ¦ 2,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦с. Барагхан +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Курумканского ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2.4 ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 4,0 ¦ 2,2¦ 1,0 ¦ 0,8 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦центральной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦котельной в ¦2008 ¦ 4,0 ¦ 2,2¦ 1,0 ¦ 0,8 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦с. Мухоршибирь +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Мухоршибирского ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦3 ¦Переселение ¦Всего ¦ 880,1 ¦ 533,8¦ 278,05¦ 68,25¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦граждан Республики+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Бурятия из ветхого¦2008 ¦ 264,6 ¦ 191,4¦ 50,45¦ 22,75¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦и аварийного +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦жилищного фонда ¦2009 ¦ 268,1 ¦ 187,1¦ 58,25¦ 22,75¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 347,4 ¦ 155,3¦ 169,35¦ 22,75¦ 0 ¦ 0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦4 ¦Строительство ¦Всего ¦ 68,5 ¦ 0,0¦ 68,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦жилья взамен +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦сносимого ветхого ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦и аварийного +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦жилищного фонда с ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦модернизацией +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦объектов ¦2010 ¦ 68,5 ¦ 0,0¦ 68,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Улан-Удэ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Застройка 111-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦микрорайона, 1-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилые дома. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Инженерные сети и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦5 ¦Строительство ¦Всего ¦ 68,5 ¦ 0,0¦ 68,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦жилья взамен +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦сносимого ветхого ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦и аварийного +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦жилищного фонда с ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦модернизацией +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦объектов ¦2010 ¦ 68,5 ¦ 0,0¦ 68,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Улан-Удэ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Застройка 142-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦микрорайона, 1-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилые дома. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Инженерные сети и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦6 ¦Малоэтажная ¦Всего ¦ 32,8 ¦ 32,8¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦застройка 106-го +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦микрорайона ¦2008 ¦ 14,6 ¦ 14,6¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Октябрьского +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦района г. Улан-Удэ¦2009 ¦ 14,6 ¦ 14,6¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 3,6 ¦ 3,6¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7 ¦Малоэтажная ¦Всего ¦ 30,1 ¦ 30,1¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦застройка с +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦объектами ¦2008 ¦ 11,2 ¦ 11,2¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦соцкультбыта на +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Верхней Березовке ¦2009 ¦ 14,7 ¦ 14,7¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в Железнодорожном +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦районе г. Улан-Удэ¦2010 ¦ 4,2 ¦ 4,2¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦8 ¦Многоквартирный ¦Всего ¦ 12,0 ¦ 0,0¦ 12,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦жилой дом N 9 со +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦встроенными ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦помещениями в 5-м +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦микрорайоне ¦2009 ¦ 12,0 ¦ 0,0¦ 12,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦г. Северобайкальск+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦9 ¦Обеспечение ¦Всего ¦ 52,4 ¦ 19,3¦ 33,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦земельных участков+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦коммунальной ¦2008 ¦ 17,2 ¦ 8,6¦ 8,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦инфраструктурой +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 17,2 ¦ 8,6¦ 8,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 18,0 ¦ 2,1¦ 15,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦9.1 ¦Субсидирование ¦Всего ¦ 52,4 ¦ 19,3¦ 33,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦процентной ставки +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦по кредитам на ¦2008 ¦ 17,2 ¦ 8,6¦ 8,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦обеспечение +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦земельных участков¦2009 ¦ 17,2 ¦ 8,6¦ 8,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦коммунальной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦инфраструктурой ¦2010 ¦ 18,0 ¦ 2,1¦ 15,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦10 ¦РЦП "Жилище" ¦Всего ¦ 214,7 ¦ 81,3¦ 133,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦(государственная +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦поддержка молодых ¦2008 ¦ 67,4 ¦ 25,3¦ 42,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦семей в улучшении +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦жилищных условий) ¦2009 ¦ 36,0 ¦ 12,0¦ 24,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 111,3 ¦ 44,0¦ 67,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦11 ¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦ 336,8 ¦ 139,0¦ 51,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 146,0 ¦

¦ ¦"Социальное +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦развитие села" ¦2008 ¦ 103,8 ¦ 42,0¦ 16,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 45,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 115,0 ¦ 48,0¦ 17,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 50,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 118,0 ¦ 49,0¦ 18,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 51,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦11.1¦Обеспечение жильем¦Всего ¦ 336,8 ¦ 139,0¦ 51,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 146,0 ¦

¦ ¦(субсидии) +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 ¦ 103,8 ¦ 42,0¦ 16,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 45,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 115,0 ¦ 48,0¦ 17,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 50,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 118,0 ¦ 49,0¦ 18,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 51,0 ¦

+----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Капитальный ремонт¦Всего ¦ 936,18¦ 664,8¦ 105 ¦ 119,58¦ 0 ¦ 46,8 ¦

¦ ¦многоквартирных +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦жилых домов ¦2008 ¦ 312,06¦ 221,6¦ 35 ¦ 39,86¦ 0 ¦ 15,6 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 312,06¦ 221,6¦ 35 ¦ 39,86¦ 0 ¦ 15,6 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 312,06¦ 221,6¦ 35 ¦ 39,86¦ 0 ¦ 15,6";¦

L----+------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+---------

26) в разделе 4.3.1 "Развитие транспортной инфраструктуры":

а) таблицу 101 "Индикаторы развития транспортной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:

"Таблица 101

Индикаторы развития транспортной инфраструктуры

2008
год

2009
год

2010
год

Развитие транспортной инфраструктуры для развития туризма,
повышения доступности и пропускной способности дорожной сети

Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ
(2-я очередь), км

Развитие транспортной инфраструктуры для освоения природных
ресурсов

б) таблицу 102 "Финансирование мероприятий развития транспортной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:

"Таблица 102

Финансирование мероприятий развития транспортной

инфраструктуры

2008
год

2009
год

в) таблицу 103 "Инвестиционные проекты и мероприятия развития транспортной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:

"Таблица 103

Инвестиционные проекты и мероприятия развития транспортной

инфраструктуры

-----T-------------------T------T-------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦п/п ¦ проекта ¦реали-+--------T-------T-------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦ Всего ¦Феде- ¦Респуб-¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральный¦ликан- ¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ский ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Транспорт ¦Всего ¦25613,17¦20258,6¦2986,16¦ 168,4¦ 0,0¦2200,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 ¦ 1732,47¦ 1454,9¦ 109,16¦ 168,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 3224,9 ¦ 1873,9¦ 526,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 825,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 3567,9 ¦ 1853,2¦ 339,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦1375,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 8525,27¦ 5182,0¦ 974,86¦ 168,4¦ 0,0¦2200,0 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦17087,9 ¦15076,6¦2011,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦в том числе ¦Всего ¦21357,9 ¦18803,6¦2554,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦"Дорожное +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦хозяйство" ¦2008 ¦ 1314,0 ¦ 1204,9¦ 109,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 1862,7 ¦ 1673,9¦ 188,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 1893,3 ¦ 1648,2¦ 245,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 5070,0 ¦ 4527,0¦ 543,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦16287,9 ¦14276,6¦2011,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для развития туризма и ¦

¦ ¦повышения доступности и пропускной способности дорожной сети ¦

+----+----------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Раздел "АЭРОПОРТЫ И МОРСКИЕ ПОРТЫ" ¦

+----+-------------------T------T--------T-------T-------T-------T-------T--------+

¦1 ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 250,0 ¦ 250,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦аэропорта +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦г. Улан-Удэ ¦2008 ¦ 250,0 ¦ 250,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦(разработка +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦проектно-сметной ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦документации, +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦строительство) ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Разработка ¦Всего ¦ 800,0 ¦ 800,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦проектно-сметной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦документации и ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦реконструкция +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦взлетно-посадочной ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦полосы аэропорта +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Горячинск ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 800,0 ¦ 800,0¦ 0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦3 ¦Разработка ¦Всего ¦ 457,7 ¦ 405,0¦ 52,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦проектно-сметной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦документации и ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦реконструкция +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦морского порта ¦2009 ¦ 236,2 ¦ 200,0¦ 36,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Турка +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 221,5 ¦ 205,0¦ 16,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 457,7 ¦ 405,0¦ 52,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Раздел "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ¦

+----+-------------------T------T--------T-------T-------T-------T-------T--------+

¦4 ¦Проект ФЦП ¦Всего ¦ 1846,1 ¦ 1661,6¦ 184,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦"Развитие +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦транспортной ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦системы Российской +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Федерации (2010 - ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦2015 годы) +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 1846,1 ¦ 1661,6¦ 184,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦4.1 ¦Строительство ¦Всего ¦ 1846,1 ¦ 1661,6¦ 184,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦внутренних +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодорог ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦туристско- +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦рекреационной зоны ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦"Байкал" +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2008 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 1846,1 ¦ 1661,6¦ 184,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦5 ¦ФЦП "Модернизация ¦Всего ¦ 1048,0 ¦ 943,2¦ 104,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦транспортной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦системы России ¦2008 ¦ 390,0 ¦ 351,0¦ 39,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦(2002 - 2010 годы)"+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 413,3 ¦ 372,0¦ 41,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 215,1 ¦ 193,6¦ 21,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 506,7 ¦ 456,0¦ 50,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦5.1 ¦Строительство ¦Всего ¦ 1048,0 ¦ 943,2¦ 104,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автомобильной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦дороги Хаим - ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Бычье озеро, +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦0 км - 20 км в ¦2009 ¦ 326,2 ¦ 293,6¦ 32,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Прибайкальском +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦районе ¦2010 ¦ 215,1 ¦ 193,6¦ 21,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 506,7 ¦ 456,0¦ 50,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦5.2 ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 477,1 ¦ 429,4¦ 47,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автодороги Улан-Удэ+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦- Турунтаево - ¦2008 ¦ 390,0 ¦ 351,0¦ 39,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Курумкан, км 96 - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦км 109 в ¦2009 ¦ 87,1 ¦ 78,4¦ 8,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Прибайкальском +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦районе ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦6 ¦Федеральная целевая¦Всего ¦ 7643,5 ¦ 6949,8¦ 693,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦программа +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦"Экономическое и ¦2008 ¦ 753,0 ¦ 700,0¦ 53,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦социальное развитие+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Дальнего Востока и ¦2009 ¦ 1051,0 ¦ 1000,0¦ 51,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Забайкалья на 1996 +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦- 2005 годы и до ¦2010 ¦ 1072,0 ¦ 1000,0¦ 72,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦2010 года" с +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦продлением ее ¦2011 -¦ 4767,5 ¦ 4249,8¦ 517,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦действия до 2013 ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦6.1 ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 1944,5 ¦ 1756,8¦ 187,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автодороги +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Турунтаево - Острог¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦- Покровка - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Шергино ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 22,0 ¦ 0,0¦ 22,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 1922,5 ¦ 1756,8¦ 165,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦6.2 ¦Строительство ¦Всего ¦ 1470,0 ¦ 1330,0¦ 140,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Баргузин ¦2008 ¦ 40,0 ¦ 0,0¦ 40,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦на 268 км +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодороги Улан-Удэ¦2009 ¦ 350,0 ¦ 300,0¦ 50,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦- Турунтаево - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Курумкан ¦2010 ¦ 330,0 ¦ 300,0¦ 30,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Баргузинского +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦района ¦2011 -¦ 750,0 ¦ 730,0¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦6.3 ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 3479,0 ¦ 3163,0¦ 316,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автодороги Улан-Удэ+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦- Турунтаево - ¦2008 ¦ 713,0 ¦ 700,0¦ 13,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Курумкан +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Прибайкальского ¦2009 ¦ 721,0 ¦ 700,0¦ 21,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦района +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 720,0 ¦ 700,0¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 1325,0 ¦ 1063,0¦ 262,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦6.4 ¦Строительство и ¦Всего ¦ 770,0 ¦ 700,0¦ 70,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦реконструкция +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодороги ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Северобайкальск - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Кичера - Новый ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Уоян, км 106 - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦км 140 ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 770,0 ¦ 700,0¦ 70,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7 ¦Строительство и ¦Всего ¦ 1011,86¦ 910,4¦ 101,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦модернизация дорог +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦общего пользования,¦2008 ¦ 171,0 ¦ 153,9¦ 17,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в том числе в +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦поселениях, за ¦2009 ¦ 336,8 ¦ 301,9¦ 34,9 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦исключением +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦федеральных дорог, ¦2010 ¦ 504,0 ¦ 454,6¦ 49,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.1 ¦Строительство ¦Всего ¦ 216,2 ¦ 194,6¦ 21,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Джида на ¦2008 ¦ 30,5 ¦ 28,7¦ 1,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦11 км автодороги +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Нижний Бургултай - ¦2009 ¦ 185,7 ¦ 165,9¦ 19,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Желтура - граница с+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Монголией в ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Джидинском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.2 ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 330,0 ¦ 297 ¦ 33 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автомобильной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦дороги Шергино - ¦2008 ¦ 51,1 ¦ 45,0¦ 6,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Оймур - Заречье, +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦км 38 - км 53 в ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Кабанском районе +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 278,9 ¦ 252,0¦ 26,9 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.3 ¦Строительство ¦Всего ¦ 13,5 ¦ 12,0¦ 1,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦подъезда к +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Мухор-Тала, км 0¦2008 ¦ 13,5 ¦ 12,0¦ 1,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦- км 11 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автомобильной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦дороги Улан-Удэ - ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Заиграево - Кижинга¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- Хоринск (100 км) +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦в Заиграевском ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.4 ¦Строительство ¦Всего ¦ 52,96¦ 47,0¦ 5,96¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Хилок на ¦2008 ¦ 52,96¦ 47,0¦ 5,96¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦8 км автомобильной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦дороги Бичура - ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Новосретенка - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Мотня - Гутай - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Шибертуй в ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Бичурском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.5 ¦Строительство ¦Всего ¦ 23,0 ¦ 21,2¦ 1,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Кижинга на¦2008 ¦ 23,0 ¦ 21,2¦ 1,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦км 0 + 048 +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодороги Кижинга ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦- Сулхара в +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Кижингинском районе¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.6 ¦Строительство ¦Всего ¦ 61,0 ¦ 54,9¦ 6,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Кодун на ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦км 77 + 900 +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодороги Кижинга ¦2009 ¦ 61,0 ¦ 54,9¦ 6,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦- Чесан - Загустай +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦- Хуртэй в ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Кижингинском районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.7 ¦Строительство ¦Всего ¦ 24,4 ¦ 22 ¦ 2,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦подъезда к +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Харьяста от ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автомобильной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦дороги Улан-Удэ - ¦2009 ¦ 24,4 ¦ 22 ¦ 2,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Кяхта в Кяхтинском +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦районе ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.8 ¦Строительство ¦Всего ¦ 3,7 ¦ 3,3¦ 0,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦подъезда к с. Булум+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦от автомобильной ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦дороги Улан-Удэ - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Романовка - Чита в ¦2009 ¦ 3,7 ¦ 3,3¦ 0,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Хоринском районе +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.9 ¦Строительство ¦Всего ¦ 58,3 ¦ 52,5¦ 5,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦подъезда к с. Алан,+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦км 14 - км 16 от ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автомобильной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦дороги Улан-Удэ - ¦2009 ¦ 58,3 ¦ 52,5¦ 5,8 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Романовка - Чита в +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Хоринском районе ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.10¦Строительство ¦Всего ¦ 3,7 ¦ 3,3¦ 0,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦подъезда к +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Дурены от ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автомобильной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦дороги Мухоршибирь ¦2009 ¦ 3,7 ¦ 3,3¦ 0,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦- Бичура - Кяхта +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦(2 км) в Кяхтинском¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.11¦Строительство ¦Всего ¦ 15,9 ¦ 14,3¦ 1,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦подъезда к +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Хара-Кутул от ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автомобильной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦дороги Улан-Удэ - ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Заиграево - Кижинга+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦- Хоринск в ¦2010 ¦ 15,9 ¦ 14,3¦ 1,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Заиграевском районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.12¦Строительство ¦Всего ¦ 139,6 ¦ 125,6¦ 14,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦подъезда к +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Зун-Хурай от ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автомобильной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дороги Улан-Удэ - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Романовка - Чита со¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦строительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Уда в ¦2010 ¦ 139,6 ¦ 125,6¦ 14,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Хоринском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.13¦Строительство ¦Всего ¦ 13,4 ¦ 12,1¦ 1,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦подъезда к +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦п. Усановка от ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автомобильной +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦дороги Гусиноозерск¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦- Петропавловка - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Закаменск в ¦2010 ¦ 13,4 ¦ 12,1¦ 1,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Закаменском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦7.14¦Строительство ¦Всего ¦ 56,2 ¦ 50,6¦ 5,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автодороги Барун- +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Хасурта - Хасурта -¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Тэгда, км 28 - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦км 45 ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(с реконструкцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦железобетонного +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦моста) в Хоринском ¦2010 ¦ 56,2 ¦ 50,6¦ 5,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦8 ¦Строительство ¦Всего ¦ 4,1 ¦ 0, ¦ 4,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦объектов, +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦финансируемых без ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦участия +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦федерального ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦бюджета, в том +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦числе: ¦2010 ¦ 4,1 ¦ 0,0¦ 4,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦8.1 ¦Строительство ¦Всего ¦ 4,1 ¦ 0,0¦ 4,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через канал на ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦349 км автодороги +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Улан-Удэ - ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Турунтаево - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Курумкан ¦2010 ¦ 4,1 ¦ 0,0¦ 4,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для освоения природных ¦

¦ ¦ресурсов ¦

+----+----------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Раздел "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" ¦

+----+-------------------T------T--------T-------T-------T-------T-------T--------+

¦9 ¦Строительство ¦Всего ¦ 2200,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦2200,0 ¦

¦ ¦железной дороги от +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦станции Могзон ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(Читинская область)+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦до станции Озерный ¦2009 ¦ 825,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 825,0 ¦

¦ ¦ГОК (Республика +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Бурятия) ¦2010 ¦ 1375,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦1375,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Раздел "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ¦

+----+-------------------T------T--------T-------T-------T-------T-------T--------+

¦10 ¦Строительство ¦Всего ¦ 159,7 ¦ 0,0¦ 159,7 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦объектов, +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦финансируемых без ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦участия +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦федерального ¦2009 ¦ 61,6 ¦ 0,0¦ 61,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦бюджета, в том +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦числе: ¦2010 ¦ 98,1 ¦ 0,0¦ 98,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦10.1¦Реконструкция ¦Всего ¦ 61,6 ¦ 0,0¦ 61,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автодороги +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Северобайкальск - ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Дабан, 40 км - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦44 км ¦2009 ¦ 61,6 ¦ 0,0¦ 61,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦10.2¦Строительство ¦Всего ¦ 22,0 ¦ 0,0¦ 22,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Нигрей на ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦км 21 + 200 +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодороги ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Романовка - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Багдарин ¦2010 ¦ 22,0 ¦ 0,0¦ 22,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦10.3¦Строительство ¦Всего ¦ 27,3 ¦ 0,0¦ 27,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Ендондин ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦на км 37 + 500 +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодороги ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Романовка - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Багдарин ¦2010 ¦ 27,3 ¦ 0,0¦ 27,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦10.4¦Строительство ¦Всего ¦ 15,9 ¦ 0,0¦ 15,9 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Ансахан на¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦км 38 + 550 +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодороги ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Романовка - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Багдарин ¦2010 ¦ 15,9 ¦ 0,0¦ 15,9 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦10.5¦Строительство ¦Всего ¦ 15,3 ¦ 0,0¦ 15,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Щербахта ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦км 44 + 490 +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодороги ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Романовка - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Багдарин ¦2010 ¦ 15,3 ¦ 0,0¦ 15,3 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦10.6¦Строительство ¦Всего ¦ 6,4 ¦ 0,0¦ 6,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Волчья ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Падь км 51 + 370 +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодороги ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Романовка - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Багдарин ¦2010 ¦ 6,4 ¦ 0,0¦ 6,4 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦10.7¦Строительство ¦Всего ¦ 11,2 ¦ 0,0¦ 11,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦мостового перехода +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦через р. Верея ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦км 74 + 250 +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦автодороги ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Романовка - +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Багдарин ¦2010 ¦ 11,2 ¦ 0,0¦ 11,2 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦11 ¦Развитие города ¦Всего ¦ 328,4 ¦ 0 ¦ 160,0 ¦ 168,4¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦Улан-Удэ - столицы +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Республики Бурятия ¦2008 ¦ 168,4 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 168,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦на 2006 - 2008 годы+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 160 ¦ 0,0¦ 160,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦12 ¦Проектирование и ¦Всего ¦ 199,1 ¦ 0,0¦ 199,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦строительство +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦подъездных путей к ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦зоне экономического+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦благоприятствования¦2009 ¦ 121,0 ¦ 0,0¦ 121,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 78,1 ¦ 0,0¦ 78,1 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0";¦

L----+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+---------

г) таблицу 105 "Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации" изложить в следующей редакции:

"Таблица 105

Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации

2008
год

2009
год

2010
год

Охват телевизионным вещанием, в % к численности
населения

Количество Интернет-пользователей на 1000
человек

Количество телефонных аппаратов телефонной сети
общего пользования или имеющих на нее выход,
ед. на 1000 семей

Коэффициент проникновения сотовой связи, в % к
численности населения

27) в разделе 4.3.3 "Развитие электросетевого хозяйства":

а) таблицу 110 "Финансирование мероприятий развития электросетевого хозяйства" изложить в следующей редакции:

"Таблица 110

Финансирование мероприятий развития электросетевого

хозяйства

2008
год

2009
год

б) в таблице 111 "Реализация инвестиционных проектов развития электросетевого хозяйства":

строку:

--T---------------T------T------T------T-----T---T---T-------¬

¦ ¦"Производство и¦Всего ¦8619,5¦6163,0¦568,8¦0,0¦0,0¦1887,7 ¦

¦ ¦распределение +------+------+------+-----+---+---+-------+

¦ ¦электроэнергии ¦2008 ¦ 267,2¦ 150,0¦ 65,0¦0,0¦0,0¦ 52,2 ¦

¦ ¦ +------+------+------+-----+---+---+-------+

¦ ¦ ¦2009 ¦1756,2¦1300,0¦100,5¦0,0¦0,0¦ 355,7 ¦

¦ ¦ +------+------+------+-----+---+---+-------+

¦ ¦ ¦2010 ¦3333,1¦1450,0¦403,3¦0,0¦0,0¦1479,8 ¦

¦ ¦ +------+------+------+-----+---+---+-------+

¦ ¦ ¦2011 -¦3263,0¦3263,0¦ 0,0¦0,0¦0,0¦ 0,0"¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-+---------------+------+------+------+-----+---+---+--------

изложить в следующей редакции:

--T---------------T------T------T------T-----T---T---T--------¬

¦ ¦"Производство и¦Всего ¦8358,4¦6013,0¦457,7¦0,0¦0,0¦1887,7 ¦

¦ ¦распределение +------+------+------+-----+---+---+--------+

¦ ¦электроэнергии ¦2008 ¦ 77,2¦ 0 ¦ 25,0¦0,0¦0,0¦ 52,2 ¦

¦ ¦ +------+------+------+-----+---+---+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦1755,3¦1300,0¦ 99,6¦0,0¦0,0¦ 355,7 ¦

¦ ¦ +------+------+------+-----+---+---+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦3262,9¦1450,0¦333,1¦0,0¦0,0¦1479,8 ¦

¦ ¦ +------+------+------+-----+---+---+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦3263,0¦3263,0¦ 0,0¦0,0¦0,0¦ 0,0";¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-+---------------+------+------+------+-----+---+---+---------

строку:

---T-------------------T-----T----T---T----T---T---T----¬

¦"2¦Электроснабжение ¦Всего¦75,0¦0,0¦75,0¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦территорий массовой+-----+----+---+----+---+---+----+

¦ ¦застройки ¦2008 ¦25,0¦0,0¦25,0¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+----+---+----+---+---+----+

¦ ¦ ¦2009 ¦25,0¦0,0¦25,0¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+----+---+----+---+---+----+

¦ ¦ ¦2010 ¦25,0¦0,0¦25,0¦0,0¦0,0¦0,0"¦

L--+-------------------+-----+----+---+----+---+---+-----

изложить в следующей редакции:

---T-------------------T-----T----T---T----T---T---T-----¬

¦"2¦Электроснабжение ¦Всего¦75,0¦0,0¦75,0¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦территорий массовой+-----+----+---+----+---+---+-----+

¦ ¦застройки ¦2008 ¦25,0¦0,0¦25,0¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+----+---+----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2009 ¦25,0¦0,0¦25,0¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+----+---+----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦25,0¦0,0¦25,0¦0,0¦0,0¦0,0";¦

L--+-------------------+-----+----+---+----+---+---+------

строку:

---T------------------------T------T-------T------T-----T---T---T-------¬

¦"4¦Проектирование и ¦Всего ¦4299,68¦2863,0¦349,6¦0,0¦0,0¦1087,1 ¦

¦ ¦строительство двухцепной+------+-------+------+-----+---+---+-------+

¦ ¦ВЛ-220 кВ Татаурово - ¦2008 ¦ 242,2 ¦ 150,0¦ 40,0¦0,0¦0,0¦ 52,2 ¦

¦ ¦Горячинск, подстанций и +------+-------+------+-----+---+---+-------+

¦ ¦распределительных сетей ¦2009 ¦1360,2 ¦1000,0¦ 4,5¦0,0¦0,0¦ 355,7 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+-----+---+---+-------+

¦ ¦ ¦2010 ¦2734,88¦1450,0¦305,1¦0,0¦0,0¦ 979,8 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+-----+---+---+-------+

¦ ¦ ¦2008 -¦4036,68¦2600,0¦349,6¦0,0¦0,0¦1087,1 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+-------+------+-----+---+---+-------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 263,0 ¦ 263,0¦ 0,0¦0,0¦0,0¦ 0,0"¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+------------------------+------+-------+------+-----+---+---+--------

изложить в следующей редакции:

---T------------------------T------T-------T------T------T---T---T--------¬

¦"4¦Проектирование и ¦Всего ¦4339,17¦2713,0¦238,47¦0,0¦0,0¦1387,7 ¦

¦ ¦строительство двухцепной+------+-------+------+------+---+---+--------+

¦ ¦ВЛ-220 кВ Татаурово - ¦2008 ¦ 52,2 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦ 52,2 ¦

¦ ¦Горячинск, подстанций и +------+-------+------+------+---+---+--------+

¦ ¦распределительных сетей ¦2009 ¦1359,32¦1000,0¦ 3,62¦0,0¦0,0¦ 355,7 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+---+---+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦2664,65¦1450,0¦234,85¦0,0¦0,0¦ 979,8 ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+---+---+--------+

¦ ¦ ¦2008 -¦4076,17¦2450,0¦238,47¦0,0¦0,0¦1387,7 ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+-------+------+------+---+---+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 263,0 ¦ 263,0¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦ 0,0";¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+------------------------+------+-------+------+------+---+---+---------

28) в разделе 4.3.4 "Охрана окружающей среды":

а) в таблице 113 "Индикаторы охраны окружающей среды" строки:

"Доля населенных пунктов, обеспеченных
питьевой водой надлежащего качества, %

Количество проверок соблюдения
природоохранного законодательства, ед.
в год

Количество подготовленных
аналитических материалов о состоянии
окружающей среды и использовании
природных ресурсов, ед. в год

исключить;

б) таблицу 114 "Финансирование мероприятий охраны окружающей среды" изложить в следующей редакции:

"Таблица 114

Финансирование мероприятий охраны окружающей среды

в) в таблице 115 "Реализация инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды":

строки:

----T--------------------T------T----------------------------------------------¬

¦"N ¦Наименование проекта¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦п/п¦ ¦реали-+-------T------T------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦ Всего ¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦пуб- ¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ликан-¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+---+--------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦Всего ¦11671,9¦7095,1¦ 780,5¦ 1433,1¦ 14,5¦ 2348,7 ¦

+-------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 ¦ 541,7¦ 402,0¦ 38,6¦ 99,9¦ 0,0¦ 1,2 ¦

+-------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2009 ¦ 1115,5¦ 588,1¦ 33,0¦ 260,8¦ 10,5¦ 223,1 ¦

+-------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2010 ¦ 1263,0¦ 745,2¦ 40,0¦ 212,8¦ 0,5¦ 264,5 ¦

+-------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 - 2010 ¦ 2920,2¦1735,3¦ 111,6¦ 573,5¦ 11,0¦ 488,8 ¦

+-------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2011 - 2017 ¦ 8751,7¦5359,8¦ 668,9¦ 859,6¦ 3,5¦ 1859,9 ¦

+------------------------T------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦Всего ¦Всего ¦ 1077,9¦ 534,1¦ 44,8¦ 313,5¦ 11,0¦ 174,5 ¦

¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦2008 ¦ 14,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 14,9¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦2009 ¦ 440,2¦ 202,9¦ 6,0¦ 175,8¦ 10,5¦ 45,0 ¦

¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦2010 ¦ 594,8¦ 331,2¦ 10,8¦ 122,8¦ 0,5¦ 129,5"¦

L------------------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------

изложить в следующей редакции:

----T--------------------T------T----------------------------------------------¬

¦"N ¦Наименование проекта¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦п/п¦ ¦реали-+-------T------T------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦ Всего ¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦публи-¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦кан- ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+---+--------------------+------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦Всего ¦11687,6¦7095,1¦ 796,2¦ 1433,1¦ 14,5¦2348,7 ¦

+-------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 ¦ 489,9¦ 352,0¦ 36,8¦ 99,9¦ 0,0¦ 1,2 ¦

+-------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2009 ¦ 1113,5¦ 581,1¦ 38,0¦ 260,8¦ 10,5¦ 223,1 ¦

+-------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2010 ¦ 1332,5¦ 802,2¦ 52,5¦ 212,8¦ 0,5¦ 264,5 ¦

+-------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 - 2010 ¦ 2945,9¦1735,3¦ 137,3¦ 573,5¦ 11,0¦ 488,8 ¦

+-------------------------------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦2011 - 2017 ¦ 8751,7¦5359,8¦ 668,9¦ 859,6¦ 3,5¦1859,9 ¦

+------------------------T------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦Всего ¦Всего ¦ 1049,9¦ 534,1¦ 16,8¦ 313,5¦ 11,0¦ 174,5 ¦

¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦2008 ¦ 14,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 14,9¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦2009 ¦ 440,2¦ 202,9¦ 6,0¦ 175,8¦ 10,5¦ 45,0 ¦

¦ +------+-------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦2010 ¦ 594,8¦ 331,2¦ 10,8¦ 122,8¦ 0,5¦ 129,5";¦

L------------------------+------+-------+------+------+-------+-------+---------

строку:

-------T-----T------T------T----T-----T---T----¬

¦"Всего¦Всего¦1555,8¦1201,0¦94,8¦260,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ +-----+------+------+----+-----+---+----+

¦ ¦2008 ¦ 525,6¦ 402,0¦38,6¦ 85,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ +-----+------+------+----+-----+---+----+

¦ ¦2009 ¦ 497,0¦ 385,0¦27,0¦ 85,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ +-----+------+------+----+-----+---+----+

¦ ¦2010 ¦ 533,2¦ 414,0¦29,2¦ 90,0¦0,0¦0,0"¦

L------+-----+------+------+----+-----+---+-----

изложить в следующей редакции:

-------T-----T------T------T----T-----T---T-----¬

¦"Всего¦Всего¦1545,8¦1201,0¦84,8¦260,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ +-----+------+------+----+-----+---+-----+

¦ ¦2008 ¦ 465,6¦ 352,0¦28,6¦ 85,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ +-----+------+------+----+-----+---+-----+

¦ ¦2009 ¦ 486,8¦ 378,0¦27,0¦ 85,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ +-----+------+------+----+-----+---+-----+

¦ ¦2010 ¦ 593,4¦ 471,0¦29,2¦ 90,0¦0,0¦0,0";¦

L------+-----+------+------+----+-----+---+------

строку:

---T-------------------T-----T-----T---T----T-T-T--¬

¦"2¦Крепление берега ¦Всего¦140,2¦107¦33,2¦0¦0¦0 ¦

¦ ¦р. Муя в районе +-----+-----+---+----+-+-+--+

¦ ¦п. Таксимо Муйского¦2008 ¦ 65,0¦ 50¦15 ¦0¦0¦0 ¦

¦ ¦района +-----+-----+---+----+-+-+--+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 75,2¦ 57¦18,2¦0¦0¦0 ¦

¦ ¦ +-----+-----+---+----+-+-+--+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦0¦0¦0"¦

L--+-------------------+-----+-----+---+----+-+-+---

изложить в следующей редакции:

---T-------------------T-----T-----T-----T-----T-T-T---¬

¦"2¦Крепление берега ¦Всего¦130,2¦107 ¦23,2 ¦0¦0¦0 ¦

¦ ¦р. Муя в районе +-----+-----+-----+-----+-+-+---+

¦ ¦п. Таксимо Муйского¦2008 ¦ 5,0¦ 0 ¦ 5,0 ¦0¦0¦0 ¦

¦ ¦района +-----+-----+-----+-----+-+-+---+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 64,7¦ 50,0¦14,65¦0¦0¦0 ¦

¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-+-+---+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 60,6¦ 57,0¦ 3,55¦0¦0¦0";¦

L--+-------------------+-----+-----+-----+-----+-+-+----

строку:

Реконструкция и
строительство
гидротехнических
сооружений

изложить в следующей редакции:

Строительство,
капитальный ремонт и
реконструкция
гидротехнических
сооружений

дополнить следующими строками:

---------------------------T-----T-----T---T-----T---T---T-----¬

¦"Всего ¦Всего¦25,7 ¦0,0¦25,7 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦2008 ¦ 8,2 ¦0,0¦ 8,2 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦2009 ¦ 8,2 ¦0,0¦ 8,2 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦2010 ¦ 9,3 ¦0,0¦ 9,3 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

+--T-----------------------+-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦1 ¦Завершение разработки ¦Всего¦ 2,76¦0,0¦ 2,76¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦технико-экономического +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦обоснования проекта по ¦2008 ¦ 2,0 ¦0,0¦ 2,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦бассейнам рек Джида, +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦Иркут ¦2009 ¦ 0,76¦0,0¦ 0,76¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

+--+-----------------------+-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦2 ¦Корректировка технико- ¦Всего¦ 7,94¦0,0¦ 7,94¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦экономического +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦обоснования проектов по¦2008 ¦ 0,8 ¦0,0¦ 0,8 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦бассейну реки Уда и +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦защиты г. Улан-Удэ от ¦2009 ¦ 2,64¦0,0¦ 2,64¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦затопления водами рек +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦Уда и Селенга ¦2010 ¦ 4,5 ¦0,0¦ 4,5 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

+--+-----------------------+-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦3 ¦Разработка технико- ¦Всего¦ 0,6 ¦0,0¦ 0,6 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦экономического +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦обоснования проекта по ¦2008 ¦ 0,6 ¦0,0¦ 0,6 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦бассейну р. Бичура +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

+--+-----------------------+-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦4 ¦Радиационно- ¦Всего¦ 1,5 ¦0,0¦ 1,5 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦гигиеническая +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦паспортизация ¦2008 ¦ 0,5 ¦0,0¦ 0,5 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦Республики Бурятия +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,5 ¦0,0¦ 0,5 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,5 ¦0,0¦ 0,5 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

+--+-----------------------+-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦5 ¦Ведение Красной книги ¦Всего¦ 0,3 ¦0,0¦ 0,3 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦Республики Бурятия +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2008 ¦ 0,1 ¦0,0¦ 0,1 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,1 ¦0,0¦ 0,1 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦ +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,1 ¦0,0¦ 0,1 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

+--+-----------------------+-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦6 ¦Мероприятия, ¦Всего¦ 6,0 ¦0,0¦ 6,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦посвященные Дню Байкала+-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦и экологической ¦2008 ¦ 2,0 ¦0,0¦ 2,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦безопасности на +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦Байкальской природной ¦2009 ¦ 2,0 ¦0,0¦ 2,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦территории +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 2,0 ¦0,0¦ 2,0 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

+--+-----------------------+-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦7 ¦Обеспечение населения ¦Всего¦ 6,6 ¦0,0¦ 6,6 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦достоверной информацией+-----+-----+---+-----+---+---+-----¦

¦ ¦о состоянии окружающей ¦2008 ¦ 2,2 ¦0,0¦ 2,2 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦среды, в том числе +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦издание ежегодного ¦2009 ¦ 2,2 ¦0,0¦ 2,2 ¦0,0¦0,0¦0,0 ¦

¦ ¦доклада "О состоянии +-----+-----+---+-----+---+---+-----+

¦ ¦окружающей среды в ¦2010 ¦ 2,2 ¦0,0¦ 2,2 ¦0,0¦0,0¦0,0";¦

¦ ¦Республике Бурятия", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦издание печатной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитательного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦научного назначения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экологических акций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семинаров, совещаний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конференций и другое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+-----------------------+-----+-----+---+-----+---+---+------

29) В разделе V "Повышение эффективности государственного управления":

а) таблицу 118 "Объемы финансирования в рамках Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 118

Объемы финансирования в рамках Программы

N
п/п

Наименование
раздела

Срок
реали-
зации

Феде-
ральный
бюджет

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

Бюджет
муници-
пально-
го
района

Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния

Собствен-
ные и
привлечен-
ные
средства
предприя-
тий

б) в таблице 124 "Реализация мероприятий в сфере межрегиональных и внешнеэкономических связей" раздела 5.5 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей":

строки:

----------------------------T------T-----T----T-T-T-----¬

¦"Всего ¦2054,9¦816,2¦78,7¦0¦0¦1160 ¦

+---------------------------+------+-----+----+-+-+-----+

¦2008 ¦ 171,2¦ 16,2¦ 0 ¦0¦0¦ 155 ¦

+---------------------------+------+-----+----+-+-+-----+

¦2009 ¦1120,1¦800 ¦13,1¦0¦0¦ 307 ¦

+---------------------------+------+-----+----+-+-+-----+

¦2010 ¦ 206,8¦ 0 ¦ 8,8¦0¦0¦ 198 ¦

+---------------------------+------+-----+----+-+-+-----+

¦2011 - 2017 ¦ 556,8¦ 0 ¦56,8¦0¦0¦ 500"¦

+-T------------------T------+------+-----+----+-+-+-----+

¦1¦Участие Республики¦Всего ¦ 43,5¦ ¦43,5¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бурятия в +------+------+-----+----+-+-+-----+

¦ ¦международных ¦2008 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конгрессных +------+------+-----+----+-+-+-----+

¦ ¦мероприятиях (РЦП ¦2009 ¦ 3,1¦ ¦ 3,1¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"Развитие туризма +------+------+-----+----+-+-+-----+

¦ ¦в Республике ¦2010 ¦ 3,8¦ ¦ 3,8¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бурятия на 2007 - +------+------+-----+----+-+-+-----+

¦ ¦2010 годы") ¦2011 -¦ 36,6¦ ¦36,6¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-+------------------+------+------+-----+----+-+-+------

изложить в следующей редакции:

----------------------------T------T-----T----T-T-T------¬

¦"Всего ¦2054,9¦816,2¦78,7¦0¦0¦1160 ¦

+---------------------------+------+-----+----+-+-+------+

¦2008 ¦ 171,2¦ 16,2¦ 0 ¦0¦0¦ 155 ¦

+---------------------------+------+-----+----+-+-+------+

¦2009 ¦1120,1¦800 ¦13,1¦0¦0¦ 307 ¦

+---------------------------+------+-----+----+-+-+------+

¦2010 ¦ 206,8¦ 0 ¦ 8,8¦0¦0¦ 198 ¦

+---------------------------+------+-----+----+-+-+------+

¦2011 - 2017 ¦ 556,8¦ 0 ¦56,8¦0¦0¦ 500";¦

+-T------------------T------+------+-----+----+-+-+------+

¦1¦Участие Республики¦Всего ¦ 43,5¦ ¦43,5¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бурятия в +------+------+-----+----+-+-+------+

¦ ¦международных ¦2008 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конгрессных +------+------+-----+----+-+-+------+

¦ ¦мероприятиях ¦2009 ¦ 3,1¦ ¦ 3,1¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+------+-----+----+-+-+------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 3,8¦ ¦ 3,8¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+------+-----+----+-+-+------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 36,6¦ ¦36,6¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-+------------------+------+------+-----+----+-+-+-------

строки:

---T----------------T------T-----T------T-T-T-T-¬

¦"5¦Разработка ¦Всего ¦459,0¦459,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проектно-сметной+------+-----+------+-+-+-+-+

¦ ¦документации и ¦2008 ¦ 9,0¦ 9,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реконструкция +------+-----+------+-+-+-+-+

¦ ¦международного ¦2009 ¦450,0¦450,0"¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автомобильного +------+-----+------+-+-+-+-+

¦ ¦пункта пропуска ¦2010 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"Кяхта", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство +------+-----+------+-+-+-+-+

¦ ¦автомобильного ¦2011 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пункта пропуска ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"Айнек-Гол" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+----------------+------+-----+------+-+-+-+--

изложить в следующей редакции:

---T----------------T------T-----T-------T-T-T-T-¬

¦"5¦Разработка ¦Всего ¦459,0¦459,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проектно-сметной+------+-----+-------+-+-+-+-+

¦ ¦документации и ¦2008 ¦ 9,0¦ 9,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реконструкция +------+-----+-------+-+-+-+-+

¦ ¦международного ¦2009 ¦450,0¦450,0";¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автомобильного +------+-----+-------+-+-+-+-+

¦ ¦пункта пропуска ¦2010 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"Кяхта" +------+-----+-------+-+-+-+-+

¦ ¦ ¦2011 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+----------------+------+-----+-------+-+-+-+--

в) дополнить разделом 5.8 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия" следующего содержания:

"5.8. Повышение качества предоставления государственных и

муниципальных услуг в Республике Бурятия

Основные массовые общественно значимые государственные и муниципальные услуги носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить предоставление отдельно взятой услуги только в рамках одного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в предоставление таких государственных и муниципальных услуг.

Одним из приоритетов административной реформы, проводимой в Республике Бурятия, существенно упрощающих получение гражданами и предпринимателями государственных и муниципальных услуг, является создание многофункциональных центров.

Основными целями создания многофункциональных центров в Республике Бурятия является упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков их предоставления, повышение комфортности получения услуг гражданами и юридическими лицами, противодействие коррупции, ликвидация рынка посредников при получении услуг.

Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач:

реализация принципа "одного окна" при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

организация деятельности по полному информированию граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;

оптимизация административных процедур и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг за счет принятия административных регламентов и заключения соглашений между органами государственной власти и органами местного самоуправления;

сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения государственных и муниципальных услуг;

сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами за счет организации межведомственного информационного и документационного взаимодействия.

В рамках решения поставленных задач будут реализовываться следующие мероприятия:

формирование перечня государственных и муниципальных услуг;

разработка административных регламентов предоставления услуг на базе многофункциональных центров;

разработка организационно-правовых документов, регламентирующих деятельность многофункциональных центров;

разработка проектов соглашений по всем взаимосвязанным государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в многофункциональных центрах;

анализ информационных ресурсов, необходимых для обеспечения функционирования многофункциональных центров;

организация взаимодействия ведомственных баз данных для предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия по принципу "одного окна";

капитальный ремонт помещений под размещение многофункциональных центров;

подготовка перечня дополнительных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, и заключение соглашения с организациями, их предоставляющими;

координация работы и создание многофункциональных центров на территориях муниципальных образований в Республике Бурятия.

Таблица 129

Индикаторы эффективности предоставления государственных и

муниципальных услуг

2008
год

2009
год

2010
год

Количество услуг, предоставляемых на базе
многофункциональных центров

Таблица 130

Реализация мероприятий по созданию многофункциональных

центров в Республике Бурятия

----T-------------------T------T--------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦п/п¦ проекта ¦реали-+-----T------T------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦Всего¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦публи-¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦кан- ¦пально-¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦го ¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦района ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+---+-------------------+------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦Всего ¦127,5¦ 24,4¦ 24,4¦ 78,7¦ 0¦ 0 ¦

+------------------------------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 ¦ 18,9¦ 6,3¦ 12,6¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦

+------------------------------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦2009 ¦ 29,9¦ 18,1¦ 11,8¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦

+------------------------------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦2010 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦

+------------------------------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦2008 - 2010 ¦ 48,8¦ 24,4¦ 24,4¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦

+------------------------------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦2011 - 2017 ¦ 78,7¦ 0 ¦ 0 ¦ 78,7¦ 0¦ 0 ¦

+---T-------------------T------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦1 ¦Капитальный ремонт ¦Всего ¦ 35,6¦ 17,8¦ 17,8¦ ¦ 0¦ 0 ¦

¦ ¦здания под +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦размещение первой ¦2008 ¦ 18,9¦ 6,3¦ 12,6¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦

¦ ¦площадки +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦многофункциональных¦2009 ¦ 16,7¦ 11,5¦ 5,2¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦

¦ ¦центров по +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦организации ¦2010 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0 ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Капитальный ремонт ¦Всего ¦ 13,2¦ 6,6¦ 6,6¦ ¦ 0¦ 0 ¦

¦ ¦здания под +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦размещение второй ¦2008 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦

¦ ¦площадки +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦многофункциональных¦2009 ¦ 13,2¦ 6,6¦ 6,6¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦

¦ ¦центров по +------+-----+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦организации ¦2010 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0¦ 0";¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+------+-----+------+------+-------+-------+---------

г) раздел 5.8 считать разделом 5.9;

30) таблицы 129, 130 раздела VI "Территориальное развитие" считать соответственно таблицами 131, 132;

31) Раздел VIII "Ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:

"Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2008 - 2010

ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года оценивается в размере 293936,6 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.

Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 79730,6 млн. рублей, или 27,1% от общего объема финансирования. Финансирование будет осуществляться в рамках действующих федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы и других статей федерального бюджета. Эти средства предназначаются, в основном, для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости.

Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год. Государственный заказчик при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняет объемы финансирования по каждому проекту Программы.

Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 30203,6 млн. рублей или 10,3% от общего объема финансирования. Средства республиканского бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о республиканском бюджете.

За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 178165,0 млн. рублей или 60,6% от общего объема финансирования.

За счет средств местных бюджетов предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 5837,3 млн. рублей или 2,0% от общего объема финансирования.";

32) таблицу 131 "Индикаторы Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" раздела IX "Оценка эффективности реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:

"Таблица 133

Индикаторы Программы социально-экономического развития

Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017

года

2008
год

2009
год

2010
год

Валовой региональный продукт, млрд.
рублей

Доходы консолидированного бюджета,
млн. рублей

Среднемесячная заработная плата по
республике, рублей

Численность населения, имеющего доходы
ниже прожиточного минимума, тыс.
человек

Уровень дотационности
консолидированного бюджета, %

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млрд. рублей

Производительность труда на
1 занятого, млн. рублей

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Валовая продукция сельского хозяйства,
млн. рублей

Производительность труда на одного
занятого, млн. рублей

Рентабельность в сельскохозяйственных
организациях, %

Уровень обеспеченности жильем на
1 человека, кв. м

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей

Численность занятых на малых
предприятиях на постоянной основе,
человек

Среднемесячная заработная плата на
малых предприятиях, рублей

Оборот общественного питания, млн.
рублей

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Количество туристских прибытий, тыс.
человек

Объем платных услуг, оказанных
туристам, млн. рублей

Численность занятых в сфере туризма,
человек

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ
(2-я очередь), км

Строительство железнодорожных путей,
км

Охват телевизионным вещанием, в % к
численности населения

Количество Интернет-пользователей на
1000 человек

Доля подключений по высокоскоростным
цифровым каналам связи, %

Объем принимаемой информации по сети
Интернет, Тбайт

Количество телефонных аппаратов
телефонной сети общего пользования или
имеющих на нее выход, ед. на 1000
семей

Коэффициент проникновения сотовой
связи, в % к численности населения

Строительство полигонов твердых
бытовых отходов, ед. в год

Берегоукрепление и строительство дамб,
км в год

Количество ликвидированных ветхих и
аварийных учреждений социальной защиты

Внедрение автоматизированных
клиентских служб по
персонифицированному предоставлению
социальных государственных выплат по
принципу "одного окна" гражданам
льготных категорий, процент охвата
муниципальных образований в Республике
Бурятия

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Переход общеобразовательных учреждений
на новую систему оплаты труда, %

Обеспеченность нуждающихся учащихся и
студентов местами в общежитиях (в
учреждениях начального и среднего
профессионального образования), %

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Младенческая смертность на 1 тыс.
родившихся живыми

Уровень госпитализации на 100 человек
населения

Уровень диспансеризации (человек на
1 тыс. населения)

Соотношение удельного веса
фактического подушевого норматива из
фонда сбалансированности к удельному
весу дифференцированного подушевого
норматива в общем размере подушевого
норматива финансирования амбулаторно-
поликлинических учреждений (в %), с
достижением в 2011 году 0/100

Контингенты больных, страдающих
синдромом зависимости от наркотических
веществ (число больных, состоящих на
учете на конец отчетного года, на 100
тыс. человек)

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Количество автономных учреждений
культуры

Число посещений театров в расчете на
1000 населения, тыс. человек

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Удельный вес населения, занимающегося
физической культурой и спортом, %

Обеспеченность спортивными
сооружениями, %

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Уровень обеспеченности общей площадью
на 1 человека, кв. м

Ввод жилья в эксплуатацию по
муниципальным районам и городским
округам, тыс. кв. м в год

Удельный вес непригодного для
проживания жилищного фонда от общего
объема жилищного фонда, %

Количество семей, состоящих в очереди
на улучшение жилищных условий по
договорам социального найма, тыс.
семей

Охват приборами учета в коммунальной
сфере, %

Доля населенных пунктов, обеспеченных
питьевой водой надлежащего качества, %

Среднемесячная заработная плата,
рублей

Удельный вес преступлений, совершенных
лицами, ранее совершавшими
преступления, %

Удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними, %

Количество дорожно-транспортных
происшествий, ед.

33) приложение 4 "Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет средств федерального бюджета в 2008 - 2010 годах" изложить в следующей редакции:

"Приложение 4

к Программе социально

экономического развития

Республики Бурятия

на 2008 - 2010 годы и

на период до 2017 года

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2008 - 2010 ГОДАХ

Наименование   объекта

Инвестиции 2008   год

Инвестиции 2009   год

Инвестиции 2010   год

Всего

Федераль-
   ный бюджет

Республи-
   канский
   бюджет

Собствен-
   ные
   средства

Всего

Федераль-
   ный бюджет

Респуб-
   ликанский
   бюджет

Собствен-
   ные
   средства

Всего

Федераль-
   ный бюджет

Республи-
   канский
   бюджет

Собствен-
   ные
   средства

Всего:

5382278,18

4108338,63

631060,0

642879,55

5844250,0

4311447,0

989703,0

543100,0

5581577,7

3754058,0

829518,2

998001,5

1

ФЦП   "Модернизация
   транспортной системы
   России (2002 - 2010
   годы)"

490000

451000

39000

0

734944

693604

41340,0

0

831301

806829

24471,9

0

Подпрограмма
   "Гражданская авиация"

0

0

0

0

300000

300000

0

0

465000,0

465000

0,0

0

1.1

Реконструкция
   аэропортного
   комплекса г. Улан-Удэ
   (2-я очередь
   строительства)

0

0

0

0

300000

300000

0

0

465000,0

465000

0,0

0

Подпрограмма
   "Автомобильные
   дороги"

490000

451000

39000

0

434944

393604

41340,0

0

366301

341829

24471,9

0

1.2

Строительство
   автомобильной дороги
   Хаим - Бычье озеро,
   0 км - 20 км в
   Прибайкальском районе

0

0,0

0,0

0

334944

293604

41340,0

0

218089

193617

24471,9

0

1.3

Реконструкция
   автодороги Улан-Удэ -
   Турунтаево -
   Курумкан, км 96 -
   км 109 в
   Прибайкальском районе

390000

351000

39000

0

78396

78396

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1.4

Реконструкция   моста
   через р. Селенга на
   124 км автомагистрали
   Улан-Удэ - Кяхта в
   Селенгинском районе

100000

100000

0

0

100000

100000

0

0

148212,0

148212

0

0

2

ФЦП "Развитие  
   образования"

23000

23000

0

0

30000

30000

0

0

20000

20000

0

0

2.1

Профессиональный
   лицей N 21 в
   п. Онохой
   Заиграевского района

8000

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Профессиональное
   училище N 19 в
   г. Северобайкальск

0

0

0

0

10000

10000

0

0

20000

20000

0

0

2.3

Общежитие на 350   мест
   ВСГТУ в 19 квартале
   Октябрьского района

15000

15000

0

0

20000

20000

0

0

0

0

0

0

3

ФЦП "Дети   России"

30000

30000

0

0

71020

71020

0

0

70890

70890

0

0

Подпрограмма   "Дети и
   семья"

30000

30000

0

0

71020

71020

0

0

70890

70890

0

0

3.1

Детский дом на 50
   мест в с. Субуктуй
   Кяхтинского района

15000

15000

0

0

43870

43870

0

0

43890

43890

0

0

3.2

Детский дом на 70
   мест в с. Красный Яр
   Кабанского района

15000

15000

0

0

27150

27150

0

0

27000

27000

0

0

4

ФЦП   "Жилище"

83162

55062

28100

0

95100

55000

40100

0

65580

43000

22580

0

Подпрограмма
   "Модернизация
   объектов коммунальной
   инфраструктуры"

58162

30062

28100

0

70100

30000

40100

0

55580

33000

22580

0

4.1

Реконструкция
   центральной котельной
   в с. Мухоршибирь
   Мухоршибирского
   района

3606

2606,45

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

Оптимизация
   теплоснабжения
   с. Сосновоозерское
   (строительство
   центральной
   котельной)

10000,0

0,0

10000,0

0,0

20000

0,0

20000,0

0,0

0

0

0

4.3

Очистные сооружения   с
   полями фильтрации для
   п. Заиграево

37194,0

23994,0

13200,0

0,0

50100

30000,0

20100,0

0,0

55580

33000

22580

0

4.4

Реконструкция
   центральной котельной
   в с. Барагхан
   Курумканского района

7362,0

3462,0

3900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Подпрограмма
   "Обеспечение жильем
   отдельных категорий
   граждан"

25000

25000

0

0

25000

25000

0

0

10000

10000

0

0

4.5

Строительство
   общежития
   специального
   профессионального
   училища N 1 в
   п. Южный г. Улан-Удэ

12000

12000

0

0

15000

15000

0

0

0

0

0

0

4.6

Общежитие на 250   мест
   в пос. Бохан Усть-
   Ордынского Бурятского
   автономного округа

13000

13000

0

0

10000

10000

0

0

10000

10000

0

0

5

ФЦП   "Экономическое и
   социальное развитие
   Дальнего Востока и
   Забайкалья на 1996 -
   2005 годы и до 2010
   года"

3847900

2877100

433500

537300

3880000

2737000

705700

437300

3355000

1905000

559500

890500

5.1

ГУЗ "Детская
   республиканская
   клиническая больница"
   Министерства
   здравоохранения
   Республики Бурятия в
   г. Улан-Удэ

142000

114000

28000

0

160000

110000

50000

0

158000

115000

43000,0

0

5.2

Реконструкция и
   развитие
   Республиканской
   клинической больницы
   им. Н.А.Семашко
   (1-я очередь
   строительства) в
   г. Улан-Удэ

368500

335000

33500

0

87000

77000

10000

0

80000

70000

10000

0

5.3

Лечебный корпус на   70
   коек на Верхней
   Березовке в
   Железнодорожном
   районе г. Улан-Удэ

143300

122000

21300

0

120000

100000

20000

0

120000

100000

20000

0

5.4

Физкультурно-
   спортивный комплекс
   (проектно-
   изыскательские
   работы) в г. Улан-Удэ

1150000

500000

200000

450000

1250000

500000

400000

350000

1000000

300000

400000

300000

5.5

Реконструкция   здания
   театра "Дружба" под
   размещение
   Государственного
   русского
   драматического театра
   им. Н.Бестужева в
   г. Улан-Удэ

390000

350000

40000

0

530000

450000

80000

0

0

0

0

0

5.6

Первая очередь
   строительства
   производственных
   комплексов по
   переработке твердых
   бытовых отходов в
   г. Улан-Удэ

387000

300000

2000

85000

390000

300000

5000

85000

395000

300000

5000

90000

5.7

Строительство
   очистных сооружений в
   с. Кабанск Кабанского
   района

78000

50000

27500

500

77000

50000

26500,0

500

0

0

0

0

5.8

Строительство
   очистных сооружений в
   г. Бабушкин

31100

16100

14200

800

35000

20000

14200

800

30000

20000

9500,0

500

5.9

Строительство
   инженерной
   инфраструктуры для
   обеспечения
   экологической защиты
   оз. Байкал в
   с. Максимиха
   Баргузинского района

95000

80000

14500

500

84000

70000

13500,0

500

0

0

0

0

5.10

Строительство
   инженерной
   инфраструктуры
   курортной зоны
   минеральных
   источников в с. Аршан
   Тункинского района

80000

60000

19500

500

76000

60000

15500,0

500

0

0

0

0

5.11

Строительство
   мостового перехода
   через р. Баргузин на
   268 км автодороги
   Улан-Удэ - Турунтаево
   - Курумкан

20000

0

20000

0

350000

300000

50000

0

330000

300000

30000,0

0

5.12

Строительство
   автодороги Турунтаево
   - Острог - Покровка -
   Шергино - Тресково

0

0

0

0

0

0

0

0

22000

0

22000,0

0

5.13

Реконструкция
   автомобильной дороги
   Улан-Удэ - Турунтаево
   - Курумкан

713000

700000

13000

0

721000

700000

21000

0

720000

700000

20000

0

5.14

ВЛ-220 кВ   Петровск-
   Забайкальский -
   Баргузин с ПС 220 кВ
   в п. Баргузин
   Баргузинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

500000

0

0

500000

5.15

Реконструкция
   аэропорта г. Улан-Удэ

250000

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ФЦП "Культура   России
   (2006 - 2010 годы)"

220000

180000

40000

0

240000

200000

40000

0

260000

230000

30000

0

6.1

Реконструкция
   Бурятского
   государственного
   академического театра
   оперы и балета в
   г. Улан-Удэ

220000

180000

40000

0

240000

200000

40000

0

260000

230000

30000

0

7

ФЦП   "Экономическое и
   социальное развитие
   коренных
   малочисленных народов
   Севера до 2011 года"

0,00

0

0

0

26680,00

12000

12880

1800

31616,80

14750

14654,30

2213

7.1

Строительство   школы
   на 560 мест в
   с. Орлик Окинского
   района

0

0

0

0

26680

12000

12880

1800

26116,8

12000

12316,8

1800

7.2

Строительство
   детского сада в
   с. Сорок Окинского
   района

0

0

0

0

0

0

0

0

5500

2750

2337,50

412,5

8

ФЦП "Развитие  
   судебной системы
   России" на 2002 -
   2006 годы

10049,18

10049,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1

Здание суда на 30
   составов в
   Железнодорожном
   районе г. Улан-Удэ

6049,18

6049,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.2

Приобретение   здания
   для размещения
   Бичурского районного
   суда

4000,00

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

ФЦП   "Сохранение и
   восстановление
   плодородия почв
   земель
   сельскохозяйственного
   назначения"

21393

15000

0

6393

85000

15000

30000

40000

86403

14686

30428

41289

10

ФЦП "Развитие  
   физической культуры и
   спорта в Российской
   Федерации на 2006 -
   2015 годы"

35000

17500

17500

0

85000

75000

10000

0

110000

55000

55000

0

10.1

Строительство
   спортивно-туристского
   центра в с. Максимиха
   Баргузинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

35000

17500

17500,0

0

10.2

Строительство
   спортивного центра с
   универсальным игровым
   залом в г. Кяхта
   Кяхтинского района

0

0

0

0

27500

17500

10000,0

0

7500

0

7500

0

10.3

Строительство
   спортивного центра с
   универсальным игровым
   залом в с. Аршан
   Тункинского района

35000

17500

17500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.4

Спортивный центр с  
   универсальным игровым
   залом в местности
   Хойто-Гол Окинского
   района

0

0

0

0

17500

17500

0,0

0

7500

0

7500

0

10.5

Строительство
   спортивного центра с
   бассейном в
   п. Заречный
   г. Улан-Удэ

0

0

0

0

40000

40000

0

0

10000

0

10000

0

10.6

Спортивный центр с  
   универсальным игровым
   залом на оз. Щучье
   Селенгинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

30000

17500

12500,0

0,0

11

ФЦП   "Социальное
   развитие села до 2010
   года"

185686,55

63300,00

23200,00

99186,55

186717

51000,00

71717,00

64000,00

181972,00

74500,00

43472,00

64000,0

11.1

Жилищное
   строительство в
   сельской местности

121800,00

45000

16800

60000

155000

51000

40000

64000

158472,00

51000

43472

64000

Мероприятия по
   развитию сети
   общеобразовательных
   учреждений в сельской
   местности:

36400,00

10000,00

6400,00

20000,00

31717

0,00

31717,00

0,00

23500

23500,00

0,00

0,00

11.2

Строительство   средней
   школы в с. Алцак
   Джидинского района

5000,00

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.3

Строительство   школы в
   с. Усть-Эгита
   Еравнинского района

31400,00

5000

6400

20000

31717

0

31717

0

23500

23500

0

0

Мероприятия по
   развитию сети
   учреждений первичной
   медико-санитарной
   помощи в сельской
   местности:

27486,55

8300,00

0,00

19186,55

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

11.6

Строительство
   врачебной амбулатории
   в с. Загустай
   Кижингинского района

10015,70

2100

0

7915,70

0

0

0

0

0

0

0

0

11.7

Строительство
   фельдшерско-
   акушерского пункта в
   улусе Амгаланта
   Хоринского района

5780,87

2000

0

3780,87

0

0

0

0

0

0

0

0

11.8

Строительство
   фельдшерско-
   акушерского пункта в
   с. Барун-Хасурта
   Хоринского района

5846,32

2100

0

3746,32

0

0

0

0

0

0

0

0

11.9

Строительство
   фельдшерско-
   акушерского пункта в
   с. Санномыск
   Хоринского района

5843,66

2100

0

3743,66

0

0

0

0

0

0

0

0

Непрограммная   часть

265057,0

232457,0

32600,0

0

72945,0

69886,0

3059,0

0

64800,0

64800,0

0,0

0,0

12

Образование

136600,0

116000,0

20600,0

0,0

40000,0

40000,0

0,0

0,0

50000

50000

0

0

12.1

Школа в
   г. Северобайкальск

76600,0

56000,0

20600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

12.2

БГСХА -   Библиотечно-
   информационный корпус
   в г. Улан-Удэ

30000,0

30000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

12.3

БГСХА - Спортивный  
   комплекс (2-я
   очередь), проектно-
   изыскательные работы

30000

30000

0

0

40000

40000

0

0

0

0

0

0

12.4

БГСХА - Общежитие   на
   500 мест

0

0

0

0

0

0

0

0

50000

50000

0

0

13

Охрана окружающей
   среды

59800

47800

12000

0

25945

22886

3059

0

7800

7800

0

0

13.1

Берегоукрепление и  
   защита участков
   берега оз. Байкал в
   Северо-Байкальском
   районе (участок N 1 -
   пристань
   п. Нижнеангарск -
   устье р. Кичера

52000

40000

12000

0

18145

15086

3059

0

0

0

0

0

13.2

Приобретение
   оборудования для
   оснащения научного
   судна Министерства
   природных ресурсов

7800

7800

0

0

7800

7800

0

0

7800

7800

0

0

14

Прокуратура

68657

68657

0

0

7000

7000

0

0

7000

7000

0

0

14.1

Строительство   здания
   прокуратуры
   Железнодорожного
   района г. Улан-Удэ
   (проектно-
   изыскательские
   работы)

15000

15000

0

0

7000

7000

0

0

7000

7000

0

0

14.2

Строительство   здания
   прокуратуры
   Советского района в
   г. Улан-Удэ
   (проектно-
   изыскательские
   работы)

53657

53657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Распределение
   субсидий бюджетам
   субъектов Российской
   Федерации на
   строительство и
   модернизацию
   автомобильных дорог
   общего пользования, в
   том числе в
   поселениях (за
   исключением
   автомобильных дорог
   федерального
   значения)

171030

153870

17160

0

336844

301937

34907

0

504015

454603

49412

0

15.1

Строительство
   мостового перехода
   через реку Хилок на
   8 км автомобильной
   дороги Бичура -
   Новосретенка - Мотня
   - Гутай - Шибертуй в
   Бичурском районе

52947

46987

5960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.2

Строительство
   подъезда к с. Мухор-
   Тала (0 км - 11 км)
   от автомобильной
   дороги Улан-Удэ -
   Заиграево - Кижинга -
   Хоринск в
   Заиграевском районе

13506

12006

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

Строительство
   мостового перехода
   через реку Кодун на
   77 + 900 км
   автомобильной дороги
   Кижинга - Чесан -
   Загустай - Хуртэй в
   Кижингинском районе

0

0

0

0

61024

54922

6102

0

0

0

0

0

15.4

Строительство
   подъезда к
   с. Харьяста от
   автомобильной дороги
   Улан-Удэ - Кяхта в
   Кяхтинском районе

0

0

0

0

24410

21969

2441

0

0

0

0

0

15.5

Строительство
   подъезда от
   автодороги Улан-Удэ -
   Романовка - Чита к
   с. Алан (14 км -
   16 км) в Хоринском
   районе

0

0

0

0

58320

52488

5832

0

0

0

0

0

15.6

Строительство
   подъезда к с. Дурены
   от автодороги
   Мухоршибирь - Бичура
   - Кяхта (2 км) в
   Кяхтинском районе

0

0

0

0

3661

3295

366

0

0

0

0

0

15.7

Строительство
   подъезда от
   автодороги Улан-Удэ -
   Заиграево - Кижинга -
   Хоринск к с. Хара-
   Кутул в Заиграевском
   районе

0

0

0

0

0

0

0

0

15849

14264

1585

0

15.8

Строительство
   подъезда к с. Булум
   от автомобильной
   дороги Улан-Удэ -
   Романовка - Чита в
   Хоринском районе

0

0

0

0

3661

3295

366

0

0

0

0

0

15.9

Строительство
   подъезда к с. Зун-
   Хурай от автодороги
   Улан-Удэ - Романовка
   - Чита со
   строительством
   мостового перехода
   через р. Уда в
   Хоринском районе

0

0

0

0

0

0

0

0

139595

125635

13960

0

15.10

Строительство
   подъезда к
   п. Усановка от
   автодороги
   Гусиноозерск -
   Петропавловка -
   Закаменск в
   Закаменском районе

0

0

0

0

0

0

0

0

13452

12107

1345

0

15.11

Строительство
   мостового перехода
   через реку Кижинга
   автодороги Кижинга -
   Сулхара в
   Кижингинском районе

23054

21254

1800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.12

Строительство
   мостового перехода
   через р. Джида на
   11 км автодороги
   Нижний Бургултай -
   Желтура - граница с
   Монголией в
   Джидинском районе

30423

28623

1800

0

185768

165968

19800

0

0

0

0

0

15.13

Реконструкция
   автомобильной дороги
   Шергино - Оймур -
   Заречье, км 38 - км
   53 в Кабанском районе

51100

45000

6100

0

0

0

0

0

278900

252000

26900

0

15.14

Строительство
   автодороги Барун-
   Хасурта - Хасурта -
   Тэгда, км 28 - км 45
   (с реконструкцией
   железобетонного
   моста) в Хоринском
   районе

0

0

0

0

0

0

0

0

56219

50597

5622

0";

34) приложение 5 "Перечень объектов и мероприятий, финансирование которых предусматривается при наличии источников доходов республиканского бюджета" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5

к Программе социально

экономического развития

Республики Бурятия

на 2008 - 2010 годы и

на период до 2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

-----T------------------T------T---------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦

¦п/п ¦ проекта ¦реали-+------T------T------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦Всего ¦Феде- ¦Рес- ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Собст- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦публи-¦муници-¦сель- ¦венные и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦кан- ¦пальных¦ского ¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ский ¦образо-¦(город-¦ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ваний ¦ского) ¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦приятий ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦1 ¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦ 10,02¦ 0,0¦ 10,02¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦"Комплексные меры +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦противодействия ¦2008 ¦ 5,06¦ 0,0¦ 5,06¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦злоупотреблению +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦наркотиками и их ¦2009 ¦ 4,96¦ 0,0¦ 4,96¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦незаконному +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦обороту в ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Республике +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Бурятия" ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Строительство ¦Всего ¦ 90,0 ¦ 20,0¦ 10,0 ¦ 60,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивного центра+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦в 18 квартале ¦2008 ¦ 90,0 ¦ 20,0¦ 10,0 ¦ 60,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦г. Улан-Удэ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦3 ¦Строительство ¦Всего ¦ 30,0 ¦ 5,0¦ 15,0 ¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивного центра+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦школы N 14 ¦2008 ¦ 30,0 ¦ 5,0¦ 15,0 ¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦г. Улан-Удэ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦4 ¦Строительство ¦Всего ¦ 14,0 ¦ 0,0¦ 14,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦культурно- +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦спортивного ¦2008 ¦ 14,0 ¦ 0,0¦ 14,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦комплекса в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦с. Хоринск ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Хоринского района +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦5 ¦Строительство ¦Всего ¦211,6 ¦ 0,0¦211,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦автодороги +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Северобайкальск - ¦2008 ¦ 61,6 ¦ 0,0¦ 61,6 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Дабан, 40 - 52 км +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 70,0 ¦ 0,0¦ 70,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 80,0 ¦ 0,0¦ 80,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦6 ¦Строительство ¦Всего ¦ 66,0 ¦ 0,0¦ 62,0 ¦ 3,0¦ 1,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦типового +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦больничного ¦2008 ¦ 3,0 ¦ 0,0¦ 3,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦комплекса на 200 +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦коек в ¦2009 ¦ 63,0 ¦ 0,0¦ 59,0 ¦ 3,0¦ 1,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦г. Закаменск +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦7 ¦Разработка ¦Всего ¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦проектно-сметной +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦документации ¦2008 ¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦реконструкции и +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦модернизации ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦здания ГБАТД +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦им. Х.Намсараева ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦8 ¦Реконструкция и ¦Всего ¦600,0 ¦ 500,0¦100,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦модернизация +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦здания ГБАТД ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦им. Х.Намсараева +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦300,0 ¦ 250,0¦ 50,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦300,0 ¦ 250,0¦ 50,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦9 ¦Реконструкция ¦Всего ¦ 4,5 ¦ 0,0¦ 4,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦нагорного канала с+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦защитным валом в ¦2008 ¦ 4,5 ¦ 0,0¦ 4,5 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦с. Елань +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Бичурского района ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦10 ¦Строительство ¦Всего ¦ 33,2 ¦ 0,0¦ 16,6 ¦ 16,6¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦горнолыжной базы +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦"Большая ¦2008 ¦ 33,2 ¦ 0,0¦ 16,6 ¦ 16,6¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Медведица" +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦11 ¦Строительство ¦Всего ¦ 6,0 ¦ 0,0¦ 6,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦гидротехнических +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦сооружений "Пруд ¦2008 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦села Окино-Ключи" +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦Бичурского района ¦2009 ¦ 6,0 ¦ 0,0¦ 6,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦12 ¦Мероприятия РЦП ¦Всего ¦ 37,12¦ 0,0¦ 37,12¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦"Развитие +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦физической ¦2008 ¦ 37,12¦ 0,0¦ 37,12¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦культуры и спорта +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦и спортивно- ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦оздоровительного +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦туризма на 2008 - ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦2010 годы" +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦12.1¦Строительство ¦Всего ¦ 21,0 ¦ 0,0¦ 21,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦спортивных +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦площадок ¦2008 ¦ 21,0 ¦ 0,0¦ 21,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦12.2¦Содержание ¦Всего ¦ 12,97¦ 0,0¦ 12,97¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦инструкторов по +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦физической ¦2008 ¦ 12,97¦ 0,0¦ 12,97¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦культуре и спорту +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦12.3¦Приобретение ¦Всего ¦ 3,15¦ 0,0¦ 3,15¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦инвентаря и +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦оборудования ¦2008 ¦ 3,15¦ 0,0¦ 3,15¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦13 ¦Строительство ¦Всего ¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦Республиканского +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦центра по ¦2008 ¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦профилактике и +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦борьбе со СПИД и ¦2009 ¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 10,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦инфекционными +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦заболеваниями ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦14 ¦Строительство ¦Всего ¦ 58,2 ¦ 0,0¦ 39,2 ¦ 19,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦музейно- +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦выставочного ¦2008 ¦ 12,0 ¦ 0,0¦ 5,0 ¦ 7,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦комплекса во +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦встроенных ¦2009 ¦ 22,0 ¦ 0,0¦ 15,0 ¦ 7,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦помещениях жилого +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦дома в 5-м ¦2010 ¦ 24,2 ¦ 0,0¦ 19,2 ¦ 5,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦микрорайоне +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦г. Северобайкальск¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦15 ¦Многоквартирный ¦Всего ¦ 5,0 ¦ 0,0¦ 5,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦жилой дом N 9 со +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦встроенными ¦2008 ¦ 5,0 ¦ 0,0¦ 5,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦помещениями в 5-м +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦микрорайоне ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦г. Северобайкальск+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦16 ¦Строительство ¦Всего ¦ 15,0 ¦ 0,0¦ 5,0 ¦ 5,0¦ 0,0¦ 5,0 ¦

¦ ¦бассейна в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦п. Саган-Нур ¦2008 ¦ 15,0 ¦ 0,0¦ 5,0 ¦ 5,0¦ 0,0¦ 5,0 ¦

¦ ¦Мухоршибирского +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦района ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦17 ¦Строительство ¦Всего ¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦городского +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦спортивного зала ¦2008 ¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦по ул. Ленина в +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦г. Кяхта ¦2009 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦2011 -¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0";¦

¦ ¦ ¦2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------

35) дополнить приложением 6 "Республиканские целевые программы, финансируемые за счет республиканского бюджета в 2008 - 2010 годах" следующего содержания:

"Приложение 6

к Программе социально

экономического развития

Республики Бурятия

на 2008 - 2010 годы и

на период до 2017 года

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В 2008 - 2010 ГОДАХ

(млн. рублей)

N
п/п

2009
год

РЦП "Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Бурятия на 2007 -
2011 годы"

РЦП "Профилактика правонарушений в
Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы",
в том числе:

РЦП "Развитие города Улан-Удэ - столицы
Республики Бурятия" на 2006 - 2008 годы

РЦП "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Республике Бурятия
на 2006 - 2009 годы"

РЦП "Сохранение и развитие культуры и
искусства Республики Бурятия на 2008 -
2010 годы"

РЦП "Республиканская инновационная
программа на 2008 - 2012 годы"

РЦП "Развитие образования и науки в
Республике Бурятия на 2008 - 2012 годы"

Комплексный проект модернизации
образования

РЦП "Государственная поддержка и развитие
малого предпринимательства на 2008 - 2010
годы"

РЦП "Развитие животноводства Республики
Бурятия до 2010 года"

РЦП "Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи населению в Республике
Бурятия в рамках приоритетного
национального проекта в сфере
здравоохранения" на 2008 - 2010 годы

РЦП "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Республике Бурятия на 2008 год"

РЦП "Социальное развитие села на 2004 -
2006 годы и до 2010 года"

РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 -
2010 годы", в том числе:

Подпрограмма "Государственная поддержка
молодых семей в улучшении жилищных
условий"

Подпрограмма "Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства в
Республике Бурятия"

Субсидии бюджету г. Улан-Удэ на
возмещение части затрат на оплату
процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на
обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой

Переселение граждан Республики Бурятия из
ветхого и аварийного жилищного фонда

РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на
2008 - 2010 годы"

РЦП "Создание автоматизированной системы
ведения государственного земельного
кадастра и государственного учета
объектов недвижимости в Республике
Бурятия (2003 - 2007 годы)", в том числе:

Подпрограмма "Создание кадастра
недвижимости в Республике Бурятия (2007 -
2011 годы)"

РЦП "Развитие туризма в Республике
Бурятия на 2007 - 2010 годы"

РЦП "Оптимизация сети сельских
общеобразовательных учреждений в
Республике Бурятия на 2006 - 2008 годы"

РЦП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Республики Бурятия в 2008
- 2010 годах и на период до 2019 года"

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Бурятия

В.В. НАГОВИЦЫН

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Бурятия № 45 от 15.03.2008 стр. 13
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Жилищное законодательство, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать