Основная информация

Дата опубликования: 17 марта 2009г.
Номер документа: ru70000200900089
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Томская область
Принявший орган: Государственная Дума Томской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Закон № 36-ОЗ от 17.03.2009 г.

О внесении изменений в Закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2012 года»

Утратил силу в соответствии с п. 10 ст. 1 Закона Томской области от 10.10.2011 г. № 241-ОЗ.

Статья 1. Внести в Закон Томской области от 19 февраля 2004 года № 30-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, № 27 (88), постановление от 29.01.2004 № 1007; 2005, № 46 (107), постановление от 29.09.2005 № 2447; 2006, № 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2968; № 55 (116), постановление от 27.07.2006 № 3294; 2007, № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 398; № 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 № 769; 2008, № 15 (137), постановление от 24.04.2008 № 1191; № 18 (140)-II постановление от 31.07.2008 № 1513; № 22 (144), постановление от 26.11.2008 № 1839) следующие изменения:

1) в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта программы цифры «1760,0» заменить цифрами «1769,5»;

цифры «1213,2» заменить цифрами «1224,9»;

цифры «285,8» заменить цифрами «283,6»;

цифры «468,7» заменить цифрами «467,7»;

цифры «390,7» заменить цифрами «389,7»;

цифры «896,3» заменить цифрами «909,0»;

цифры «822,5» заменить цифрами «835,2»;

цифры «395,0» заменить цифрами «392,8»

цифры «285,8» заменить цифрами «283,6»

2) в абзаце четвертом раздела 5 «Финансовое и ресурсное обеспечение Программы»:

цифры «1760,0» заменить цифрами «1769,5»;

цифры «1213,2» заменить цифрами «1224,9»;

цифры «285,8» заменить цифрами «283,6»;

цифры «468,7» заменить цифрами «467,7»;

цифры «896,3» заменить цифрами «909,0»;

цифры «395,0» заменить цифрами «392,8»

3) приложения 1-14 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного бюджета

вне-бюджетных источников

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (тыс. кв. м):

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; Департамент строительства и архитектуры Томской области; Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности- 1,6 тыс. семей

18,4

2004 год.

110,700

19,500

15,500

75,700

12,8

2005 год.

85,250

12,600

3,000

69,650

11,7

2006 год.

93,050

20,000

6,050

67,000

12,3

2007 год.

130,000

25,000

33,300

71,700

12,0

2008 год.

84,000

25,000

2,841

56,159

13,0

2009 год.

30,000

9,000

12,000

9,000

14,5

2010 год. (прогноз)

37,000

11,000

15,000

11,000

15,8

2011 год. (прогноз)

37,000

11,000

15,000

11,000

17,5

2012 год. (прогноз)

37,000

11,000

15,000

11,000

ИТОГО:

644,000

144,100

117,691

382,209

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного бюджета

Внебюджетных источников

1.

Обеспечение молодых семей и молодых специалистов жильем (тыс. кв. м):

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
Департамент строительства и архитектуры Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

Обеспечение жильем 631 молодых семей и молодых специалистов на селе:

2006 год - 82
2007 год -95
2008 год -92
2009 год -92
2010 год - 90
2011 год -90
2012 год - 90

4,2

2006 год.

38,750

10,000

4,800

23,950

4,7

2007 год

57,840

15,000

20,000

22,840

4,5

2008 год.

50,000

15,000

20,000

15,000

5,0

2009 год.

30,000

9,000

12,000

9,000

5,5

2010 год. (прогноз)

30,000

9,000

12,000

9,000

6,0

2011 год. (прогноз)

30,000

9,000

12,000

9,000

6,5

2012 год. (прогноз)

30,000

9,000

12,000

9,000

ИТОГО:

266,590

76,000

92,800

97,790

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного бюджета

вне- бюджетных источников

1.

Ввод в действие общеобразовательных учреждений на 1095 учебных мест

2004-2007 год.

357,400

11,300

346,100

Департамент общего образования Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласованию)

Обновление основных фондов, повышение территориаль-ной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразова-тельных учреждений

2008 год.

120,327

0,000

120,327

2009 год.

4,000

0,000

4,000

2010 год. (прогноз)

0,000

0,000

0,000

2011 год. (прогноз)

50,000

10,000

40,000

2012 год. (прогноз)

50,000

10,000

40,000

ИТОГО:

581,727

31,300

550,427

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи,физической культуры и спорта в сельской местности

(млн. рублей.)



п/п

Наименование

мероприятий

Срок

исполнения

Объем

финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные

исполнители

Ожидаемые

результаты

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

1.

Ввод в действие общих врачебных (семейных) практик, отделений сестринского ухода, ФАПов.

2004-2007 год.

165,400

23,500

141,900

Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

Обновление и расширение сети сельских больниц и улучшение стационарной медицинской помощи сельскому населению.

2008 год.

29,000

0,000

29,016

2009 год.

0,000

0,000

0,000

2010 год. (прогноз)

40,000

0,000

40,000

2011 год. (прогноз)

50,000

0,000

50,000

2012 год. (прогноз)

55,000

0,000

55,000

ИТОГО:

339,400

23,500

315,916

2.

Строительство и реконструкция спортивных учреждений в сельской местности

2004-2007 год.

28,500

0,000

27,200

1,300

Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

Улучшение материально-технических условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности

Ремонт стадиона в д.Туендат Первомайского района

2008 год.

2,500

0,000

2,500

0,000

2009 год.

12,400

0,000

12,400

0,000

2010 год. (прогноз)

3,500

0,000

3,500

0,000

2011 год. (прогноз)

60,000

20,000

40,000

0,000

2012 год. (прогноз)

60,000

20,000

40,000

0,000

ИТОГО:

166,900

40,000

125,600

1,300

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

1.

Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в сельской местности

2004-2007 год.

0,000

0,000

0,000

Департамент по культуре Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

Улучшение материально-технических условий для культурно-досуговой деятельности в сельской местности

2008 год.

0,000

0,000

0,000

2009 год.

0,000

0,000

0,000

2010 год. (прогноз)

0,000

0,000

0,000

2011 год. (прогноз)

55,000

20,000

35,000

2012 год. (прогноз)

61,000

20,000

41,000

ИТОГО:

116,000

40,000

76,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по развитию торгового и бытового обслуживания в сельской местности

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

1.

Ввод в действие предприятий бытового обслуживания:
Всего 65 единиц

2004-2007 год.

27,000

27,000

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

Улучшение бытового обслуживания сельского населения, создание в сфере бытовых услуг дополнительных рабочих мест

7 единиц

2008 год.

3,500

3,500

7 единиц

2009 год.

3,500

3,500

6 единиц

2010 год. (прогноз)

3,000

3,000

6 единиц

2011 год. (прогноз)

3,000

3,000

6 единиц

2012 год. (прогноз)

3,000

3,000

ИТОГО:

43,000

43,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по развитию

информационно-консультационного

обслуживания в сельской местности

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответствен-ные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного
бюджета

внебюджетных источников

1.

Создание и открытие информационно-консультацион-ных центров, организация курсов подготовки и переподготовки консультантов-организаторов
(единиц):

2005-2007 год.

10,500

2,300

5,500

2,700

Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области; органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласованию)

Развитие сети информационно-консультацион-ных служб и их кадровое обеспечение

4 единицы

2008 год.

7,600

2,000

3,500

2,100

2009 год.

0,000

0,000

0,000

0,000

1 единица

2010 год. (прогноз)

7,250

1,000

3,850

2,400

2011 год. (прогноз)

0,000

0,000

0,000

0,000

2012 год. (прогноз)

0,000

0,000

0,000

0,000

ИТОГО:

25,350

5,300

12,850

7,200

в т.ч. по разделу "Сельское хозяйство и рыбаловство"

12,850

12,850

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного
бюджета

внебюджетных источников

Департамент энергетики Администрации Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

Обеспечение бесперебойного электроснабжения и развитие нетрадиционных источников энергоснабжения в сельской местности

1.

Строительство, проведение реконструкции и техническое перевооружение линий электропередач в сельской местности

2004-2007 год.

285,300

2,800

79,000

203,500

2008 год.

20,043

1,760

0,600

17,683

2009 год.

30,000

8,900

3,000

18,100

2010 год. (прогноз)

32,000

10,000

4,000

18,000

2011 год. (прогноз)

35,000

10,000

5,000

20,000

2012 год. (прогноз)

38,000

12,000

6,000

20,000

ИТОГО:

440,343

45,460

97,600

297,283

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по развитию газификации в сельской местности

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного
бюджета

внебюджетных источников

1.

Газификация сельских населенных пунктов

2004-2007 год.

428,100

62,700

331,700

33,700

Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

Повышение уровня
газификации села
сетевым газом

2008 год.

80,616

25,000

44,810

10,806

2009 год.

54,604

35,000

19,604

0,000

2010 год. (прогноз)

101,500

35,000

66,500

0,000

2011 год. (прогноз)

106,000

40,000

66,000

0,000

2012 год. (прогноз)

105,000

40,000

65,000

0,000

ИТОГО:

875,820

237,700

593,614

44,506

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного
бюджета

внебюджетных источников

1.

Строительство и реконструкция станций водоподготов-ки и водопроводных сетей в сельской местности

2004-2007 год.

116,800

24,500

92,300

0,000

Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласованию)

Совершенство-вание технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности

2008 год.

74,462

20,000

44,862

9,600

2009 год.

79,184

30,000

49,184

0,000

2010 год. (прогноз)

90,000

35,000

55,000

0,000

2011 год. (прогноз)

105,000

40,000

65,000

0,000

2012 год. (прогноз)

105,000

40,000

65,000

0,000

ИТОГО:

570,446

189,500

371,346

9,600

в т.ч.: ОЦП «Питьевая вода Томской области»

128,800

128,800

ОЦП «Модерниза-ция коммунальной инфраструкту-ры
Томской области в 2006-2010 годах»

5,000

5,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного
бюджета

внебюджетных источников

1.

Введение в действие емкостей телефонной сети в сельской местности
(номеров):

Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)

доведение телефонной плотности до 14,2 номера на 100 человек

5000

2004-2007 год.

442,100

20,800

421,300

4000

2008 год.

65,000

0,000

65,000

5000

2009 год.

65,000

0,000

65,000

5000

2010 год. (прогноз)

65,000

0,000

65,000

2011 год. (прогноз)

0,000

0,000

0,000

2012 год. (прогноз)

0,000

0,000

0,000

ИТОГО:

637,100

20,800

616,300

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Мероприятия по развитию сети автомобильных

дорог в сельской местности

(млн. рублей.)

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Объем финансиро-вания - всего

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

федерального бюджета

областного
бюджета

внебюджетных источников

1.

Развитие сети автомобильных дорог

2004-2007 год.

508,100

46,300

461,800

Органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласова-нию)

Сокращение эксплуата-

ционных затрат сельско-хозяйствен-ных товаропроиз-водителей снижение стоимости автомобиль-ных перевозок;
развитие сети сельских дорог, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов

2008 год.

235,510

106,000

129,510

2009 год.

160,353

30,000

130,353

2010 год. (прогноз)

118,600

50,000

68,600

2011 год. (прогноз)

125,000

55,000

70,000

2012 год. (прогноз)

140,000

60,000

80,000

ИТОГО:

1 287,563

347,300

940,263

в. т.ч. по ОЦП «Совершенствова-ние и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)"

790,263

790,263

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Средства, выделяемые на реализацию областной целевой программы

«Социальное развитие села Томской области до 2012 года»

(млн. рублей.)

№ п/п

Разделы программы

Объемы капвложений, всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

областного
бюджета

внебюджетных источников

1.

Жилищное строительство (включая ипотечное кредитование) - всего
в том числе

644,000

144,100

117,691

382,209

2004 год. - 2007 год. (факт)

419,000

77,100

57,850

284,050

2008 год. (прочие)

84,000

25,000

2,841

56,159

2009 год. (прочие)

30,000

9,000

12,000

9,000

2010 год. (прогноз) (прочие)

37,000

11,000

15,000

11,000

2011 год. (прогноз) (прочие)

37,000

11,000

15,000

11,000

2012 год. (прогноз) (прочие)

37,000

11,000

15,000

11,000

2.

Обеспечить доступность жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе всего

в том числе

266,590

76,000

92,800

97,790

2006 год. - 2007 год. (факт)

96,590

25,000

24,800

46,790

2008 год. (прочие)

50,000

15,000

20,000

15,000

2009 год. (прочие)

30,000

9,000

12,000

9,000

2010 год. (прогноз) (прочие)

30,000

9,000

12,000

9,000

2011 год. (прогноз) (прочие)

30,000

9,000

12,000

9,000

2012 год. (прогноз) (прочие)

30,000

9,000

12,000

9,000

3.

Образование-

всего

в том числе

581,727

31,300

550,427

0,000

2004 год. - 2007 год. (факт)

357,400

11,300

346,100

2008 год. (государственные кап. вложения)

120,327

0,000

120,327

2009 год. (государственные кап. вложения)

4,000

0,000

4,000

2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

0,000

0,000

0,000

2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

50,000

10,000

40,000

2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

50,000

10,000

40,000

4.

Здравоохранение-
всего
в том числе

339,416

23,500

315,916

2004 год. - 2007 год. (факт)

165,400

23,500

141,900

2008 год. (государственные кап. вложения)

29,016

0,000

29,016

2009 год. (государственные кап. вложения)

0,000

0,000

0,000

2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

40,000

0,000

40,000

2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

50,000

0,000

50,000

2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

55,000

0,000

55,000

Физическая культура
и спорт всего
в том числе

166,900

40,000

125,600

1,300

2004 год. - 2007 год. (факт)

28,500

0,000

27,200

1,300

2008 год. (государственные кап. Вложения)

2,500

0,000

2,500

0,000

2009 год. (государственные кап. вложения)

12,400

0,000

12,400

0,000

2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

3,500

0,000

3,500

0,000

2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)

60,000

20,000

40,000

0,000

2012 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)

60,000

20,000

40,000

0,000

5.

Культурно-досуговая деятельность
- всего
в том числе

116,000

40,000

76,000

0,000

2004 год. - 2007 год. (факт)

0,000

0,000

0,000

0,000

2008 год. (государственные кап. вложения)

0,000

0,000

0,000

0,000

2009 год. (государственные кап. вложения)

0,000

0,000

0,000

0,000

2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

0,000

0,000

0,000

0,000

2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

55,000

20,000

35,000

0,000

2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

61,000

20,000

41,000

0,000

6.

Бытовое обслуживание,
всего
в том числе

43,000

0,000

0,000

43,000

2004 год. - 2007 год. (факт)

27,000

0,000

0,000

27,000

2008 год. (расходы, увеличивающие стоимость ОС)

3,500

0,000

0,000

3,500

2009 год. (расходы,увеличивающие стоимость ОС)

3,500

0,000

0,000

3,500

2010 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)

3,000

0,000

0,000

3,000

2011 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)

3,000

0,000

0,000

3,000

2012 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)

3,000

0,000

0,000

3,000

7.

Информационно-консультационное обслуживание населения-всего в том числе

25,350

5,300

12,850

7,200

2005 год. - 2007 год. (факт)

10,500

2,300

5,500

2,700

2008 год. (по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыбаловство») (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,1)

7,600

2,000

3,500

2,100

2009 год.

0,000

0,000

0,000

0,000

2010 год. (прогноз) (по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыбаловство») (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,4)

7,250

1,000

3,850

2,400

2011 год. (прогноз)

0,000

0,000

0,000

0,000

2012 год. (прогноз)

0,000

0,000

0,000

0,000

8.

Электрификация - всего
в том числе

440,343

45,460

97,600

297,283

2004 год. - 2007 год. (факт)

285,300

2,800

79,000

203,500

2008 год. государственные кап. вложения (расходы, увеличивающие стоимость ОС-17,683)

20,043

1,760

0,600

17,683

2009 год. (государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 18,1)

30,000

8,900

3,000

18,100

2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС -18,0)

32,000

10,000

4,000

18,000

2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения) (расходы увеличивающие стоимость ОС-20,0)

35,000

10,000

5,000

20,000

2012 год. (прогноз)(государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 20,0)

38,000

12,000

6,000

20,000

9.

Газификация
всего
в том числе

875,820

237,700

593,614

44,506

2004 год. - 2007 год. (факт)

428,100

62,700

331,700

33,700

2008 год. (государственные кап. вложения)

80,616

25,000

44,810

10,806

2009 год. (государственные кап. вложения)

54,604

35,000

19,604

0,000

2010 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)

101,500

35,000

66,500

0,000

2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)

106,000

40,000

66,000

0,000

2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

105,000

40,000

65,000

0,000

10.

Водоснабжение - всего
в том числе

570,446

189,500

371,346

9,600

2004 год. - 2007 год. (факт)

116,800

24,500

92,300

0,000

2008 год. в т.ч. по ОЦП «Питьевая вода Томской области» 39,862 млн.р по ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» 5 млн.р. (государственные кап. вложения)

74,462

20,000

44,862

9,600

2009 год. (государственные кап. вложения)

79,184

30,000

49,184

0,000

2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)

90,000

35,000

55,000

0,000

2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)

105,000

40,000

65,000

0,000

2012 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)

105,000

40,000

65,000

0,000

11.

Телекоммуникационные
сети - всего
в том числе

637,100

20,800

616,300

2004 год. - 2007 год. (факт)

442,100

20,800

421,300

2008 год. (расходы, увеличивающие стоимость ОС)

65,000

65,000

2009 год.(расходы, увеличивающие стоимость ОС)

65,000

65,000

2010 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)

65,000

65,000

2011 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)

0,000

0,000

2012 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)

0,000

0,000

12.

Дороги (в т.ч. по утвержденной программе) - всего в том числе

1 287,563

347,300

940,263

0,000

2004 год. - 2007 год. (факт)

508,100

46,300

461,800

0,000

2008 год. (государственные кап. вложения) по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»

235,510

106,000

129,510

2009 год. (государственные кап. вложения) по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»

160,353

30,000

130,353

2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения). по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»

118,600

50,000

68,600

2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)

125,000

55,000

70,000

2012 год. (прогноз)(государственные кап вложения)

140,000

60,000

80,000

Всего: в т. ч.

5 994,255

1 180,160

3 314,907

1 499,188

2004 год. - 2007 год. (факт)

2 884,790

275,500

1 588,950

1 020,340

2008 год.

772,574

194,760

397,966

179,848

2009 год.

469,041

121,900

242,541

104,600

2010 год. (прогноз)

527,850

151,000

268,450

108,400

2011 год. (прогноз)

656,000

215,000

398,000

43,000

2012 год. (прогноз)

684,000

222,000

419,000

43,000

Прочие расходы

910,600

220,100

210,500

480,000

НИОКР

Расходы, увеличивающие стоимость основных средств (государственные кап. вложения)

5 083,655

960,060

3 104,407

1 019,188

в т.ч :

по ОЦП «Питьевая вода Томской области»

128,800

128,800

по ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»

5,000

5,000

по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»

790,263

790,263

по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

12,850

12,850

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к областной целевой программе

«Социальное развитие села

Томской области до 2012 года»

Основные целевые индикаторы и показатели областной целевой программы

«Социальное развитие села Томской области до 2012 года»

Единица измерения

2008 год

2009 год

(прогноз)

2010 год

(прогноз)

2011год

(прогноз)

2012год

(прогноз)

Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройствасельских поселений

1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, всего

тыс. кв. м.

12,0,

13,0

14,5

15,8

17,5

в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

-//-

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Доля сельских жителей, обеспеченных питьевой водой нормативного качества

процентов

46,0

49,0

55,0

60,0

66,4

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом

-//-

10

12

13

14

15

Сократить количество образовательных учреждений, расположенных в ветхих (деревянных) зданиях на селе

ед.

6

6

5

4

4

Открыть пункты первичной медико-санитарной помощи в сельской местности

ед.

1

1

1

1

1

Количество введенных объектов физической культуры и спорта в сельской местности

ед.

1

-

-

1

1

Обеспечить развитие учреждений клубного типа

ед.

-

-

-

1

2

Расширить инфраструктуру торгового и бытового обслуживания сельского населения

ед.

7

7

6

6

6

Расширить сеть информационно-консультационного обслуживания в сельской местности

ед.

1

2

1

-

-

Повысить качество электроснабжения и обеспечения энергобезопасности сельского населения

км

7,5

15,0

18,0

34,0

39,0

Повысить обеспечение сельского населения телефонными номерами

ед.

2900

2900

2900

2900

2900

Протяженность реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог в сельской местности

км

130

130

130

130

130».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области

В.М.Кресс

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Собрание законодательства Томской области" № 3/2 (44) март от 31.03.2009 Стр. 23, "Официальные ведомости" Государственной Думы Томской области № 25 (147) февраль от 25.03.2009 Стр. 146, "Официальные ведомости" Государственной Думы Томской области № 25 (147) февраль от 26.02.2009 Стр. 146
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Жилищное законодательство, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать