Основная информация
Дата опубликования: | 17 марта 2009г. |
Номер документа: | ru70000200900089 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Томская область |
Принявший орган: | Государственная Дума Томской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон № 36-ОЗ от 17.03.2009 г.
О внесении изменений в Закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2012 года»
Утратил силу в соответствии с п. 10 ст. 1 Закона Томской области от 10.10.2011 г. № 241-ОЗ.
Статья 1. Внести в Закон Томской области от 19 февраля 2004 года № 30-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, № 27 (88), постановление от 29.01.2004 № 1007; 2005, № 46 (107), постановление от 29.09.2005 № 2447; 2006, № 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2968; № 55 (116), постановление от 27.07.2006 № 3294; 2007, № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 398; № 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 № 769; 2008, № 15 (137), постановление от 24.04.2008 № 1191; № 18 (140)-II постановление от 31.07.2008 № 1513; № 22 (144), постановление от 26.11.2008 № 1839) следующие изменения:
1) в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта программы цифры «1760,0» заменить цифрами «1769,5»;
цифры «1213,2» заменить цифрами «1224,9»;
цифры «285,8» заменить цифрами «283,6»;
цифры «468,7» заменить цифрами «467,7»;
цифры «390,7» заменить цифрами «389,7»;
цифры «896,3» заменить цифрами «909,0»;
цифры «822,5» заменить цифрами «835,2»;
цифры «395,0» заменить цифрами «392,8»
цифры «285,8» заменить цифрами «283,6»
2) в абзаце четвертом раздела 5 «Финансовое и ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «1760,0» заменить цифрами «1769,5»;
цифры «1213,2» заменить цифрами «1224,9»;
цифры «285,8» заменить цифрами «283,6»;
цифры «468,7» заменить цифрами «467,7»;
цифры «896,3» заменить цифрами «909,0»;
цифры «395,0» заменить цифрами «392,8»
3) приложения 1-14 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного бюджета
вне-бюджетных источников
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (тыс. кв. м):
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; Департамент строительства и архитектуры Томской области; Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности- 1,6 тыс. семей
18,4
2004 год.
110,700
19,500
15,500
75,700
12,8
2005 год.
85,250
12,600
3,000
69,650
11,7
2006 год.
93,050
20,000
6,050
67,000
12,3
2007 год.
130,000
25,000
33,300
71,700
12,0
2008 год.
84,000
25,000
2,841
56,159
13,0
2009 год.
30,000
9,000
12,000
9,000
14,5
2010 год. (прогноз)
37,000
11,000
15,000
11,000
15,8
2011 год. (прогноз)
37,000
11,000
15,000
11,000
17,5
2012 год. (прогноз)
37,000
11,000
15,000
11,000
ИТОГО:
644,000
144,100
117,691
382,209
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного бюджета
Внебюджетных источников
1.
Обеспечение молодых семей и молодых специалистов жильем (тыс. кв. м):
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
Департамент строительства и архитектуры Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Обеспечение жильем 631 молодых семей и молодых специалистов на селе:
2006 год - 82
2007 год -95
2008 год -92
2009 год -92
2010 год - 90
2011 год -90
2012 год - 90
4,2
2006 год.
38,750
10,000
4,800
23,950
4,7
2007 год
57,840
15,000
20,000
22,840
4,5
2008 год.
50,000
15,000
20,000
15,000
5,0
2009 год.
30,000
9,000
12,000
9,000
5,5
2010 год. (прогноз)
30,000
9,000
12,000
9,000
6,0
2011 год. (прогноз)
30,000
9,000
12,000
9,000
6,5
2012 год. (прогноз)
30,000
9,000
12,000
9,000
ИТОГО:
266,590
76,000
92,800
97,790
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного бюджета
вне- бюджетных источников
1.
Ввод в действие общеобразовательных учреждений на 1095 учебных мест
2004-2007 год.
357,400
11,300
346,100
Департамент общего образования Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласованию)
Обновление основных фондов, повышение территориаль-ной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразова-тельных учреждений
2008 год.
120,327
0,000
120,327
2009 год.
4,000
0,000
4,000
2010 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
2011 год. (прогноз)
50,000
10,000
40,000
2012 год. (прогноз)
50,000
10,000
40,000
ИТОГО:
581,727
31,300
550,427
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи,физической культуры и спорта в сельской местности
(млн. рублей.)
№
п/п
Наименование
мероприятий
Срок
исполнения
Объем
финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
1.
Ввод в действие общих врачебных (семейных) практик, отделений сестринского ухода, ФАПов.
2004-2007 год.
165,400
23,500
141,900
Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Обновление и расширение сети сельских больниц и улучшение стационарной медицинской помощи сельскому населению.
2008 год.
29,000
0,000
29,016
2009 год.
0,000
0,000
0,000
2010 год. (прогноз)
40,000
0,000
40,000
2011 год. (прогноз)
50,000
0,000
50,000
2012 год. (прогноз)
55,000
0,000
55,000
ИТОГО:
339,400
23,500
315,916
2.
Строительство и реконструкция спортивных учреждений в сельской местности
2004-2007 год.
28,500
0,000
27,200
1,300
Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Улучшение материально-технических условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности
Ремонт стадиона в д.Туендат Первомайского района
2008 год.
2,500
0,000
2,500
0,000
2009 год.
12,400
0,000
12,400
0,000
2010 год. (прогноз)
3,500
0,000
3,500
0,000
2011 год. (прогноз)
60,000
20,000
40,000
0,000
2012 год. (прогноз)
60,000
20,000
40,000
0,000
ИТОГО:
166,900
40,000
125,600
1,300
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
1.
Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в сельской местности
2004-2007 год.
0,000
0,000
0,000
Департамент по культуре Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Улучшение материально-технических условий для культурно-досуговой деятельности в сельской местности
2008 год.
0,000
0,000
0,000
2009 год.
0,000
0,000
0,000
2010 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
2011 год. (прогноз)
55,000
20,000
35,000
2012 год. (прогноз)
61,000
20,000
41,000
ИТОГО:
116,000
40,000
76,000
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию торгового и бытового обслуживания в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
1.
Ввод в действие предприятий бытового обслуживания:
Всего 65 единиц
2004-2007 год.
27,000
27,000
Департамент потребительского рынка Администрации Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Улучшение бытового обслуживания сельского населения, создание в сфере бытовых услуг дополнительных рабочих мест
7 единиц
2008 год.
3,500
3,500
7 единиц
2009 год.
3,500
3,500
6 единиц
2010 год. (прогноз)
3,000
3,000
6 единиц
2011 год. (прогноз)
3,000
3,000
6 единиц
2012 год. (прогноз)
3,000
3,000
ИТОГО:
43,000
43,000
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию
информационно-консультационного
обслуживания в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответствен-ные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Создание и открытие информационно-консультацион-ных центров, организация курсов подготовки и переподготовки консультантов-организаторов
(единиц):
2005-2007 год.
10,500
2,300
5,500
2,700
Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области; органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласованию)
Развитие сети информационно-консультацион-ных служб и их кадровое обеспечение
4 единицы
2008 год.
7,600
2,000
3,500
2,100
2009 год.
0,000
0,000
0,000
0,000
1 единица
2010 год. (прогноз)
7,250
1,000
3,850
2,400
2011 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
0,000
ИТОГО:
25,350
5,300
12,850
7,200
в т.ч. по разделу "Сельское хозяйство и рыбаловство"
12,850
12,850
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
Департамент энергетики Администрации Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Обеспечение бесперебойного электроснабжения и развитие нетрадиционных источников энергоснабжения в сельской местности
1.
Строительство, проведение реконструкции и техническое перевооружение линий электропередач в сельской местности
2004-2007 год.
285,300
2,800
79,000
203,500
2008 год.
20,043
1,760
0,600
17,683
2009 год.
30,000
8,900
3,000
18,100
2010 год. (прогноз)
32,000
10,000
4,000
18,000
2011 год. (прогноз)
35,000
10,000
5,000
20,000
2012 год. (прогноз)
38,000
12,000
6,000
20,000
ИТОГО:
440,343
45,460
97,600
297,283
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Газификация сельских населенных пунктов
2004-2007 год.
428,100
62,700
331,700
33,700
Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Повышение уровня
газификации села
сетевым газом
2008 год.
80,616
25,000
44,810
10,806
2009 год.
54,604
35,000
19,604
0,000
2010 год. (прогноз)
101,500
35,000
66,500
0,000
2011 год. (прогноз)
106,000
40,000
66,000
0,000
2012 год. (прогноз)
105,000
40,000
65,000
0,000
ИТОГО:
875,820
237,700
593,614
44,506
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Строительство и реконструкция станций водоподготов-ки и водопроводных сетей в сельской местности
2004-2007 год.
116,800
24,500
92,300
0,000
Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласованию)
Совершенство-вание технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности
2008 год.
74,462
20,000
44,862
9,600
2009 год.
79,184
30,000
49,184
0,000
2010 год. (прогноз)
90,000
35,000
55,000
0,000
2011 год. (прогноз)
105,000
40,000
65,000
0,000
2012 год. (прогноз)
105,000
40,000
65,000
0,000
ИТОГО:
570,446
189,500
371,346
9,600
в т.ч.: ОЦП «Питьевая вода Томской области»
128,800
128,800
ОЦП «Модерниза-ция коммунальной инфраструкту-ры
Томской области в 2006-2010 годах»
5,000
5,000
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Введение в действие емкостей телефонной сети в сельской местности
(номеров):
Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
доведение телефонной плотности до 14,2 номера на 100 человек
5000
2004-2007 год.
442,100
20,800
421,300
4000
2008 год.
65,000
0,000
65,000
5000
2009 год.
65,000
0,000
65,000
5000
2010 год. (прогноз)
65,000
0,000
65,000
2011 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
2012 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
ИТОГО:
637,100
20,800
616,300
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию сети автомобильных
дорог в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Развитие сети автомобильных дорог
2004-2007 год.
508,100
46,300
461,800
Органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласова-нию)
Сокращение эксплуата-
ционных затрат сельско-хозяйствен-ных товаропроиз-водителей снижение стоимости автомобиль-ных перевозок;
развитие сети сельских дорог, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов
2008 год.
235,510
106,000
129,510
2009 год.
160,353
30,000
130,353
2010 год. (прогноз)
118,600
50,000
68,600
2011 год. (прогноз)
125,000
55,000
70,000
2012 год. (прогноз)
140,000
60,000
80,000
ИТОГО:
1 287,563
347,300
940,263
в. т.ч. по ОЦП «Совершенствова-ние и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)"
790,263
790,263
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Средства, выделяемые на реализацию областной целевой программы
«Социальное развитие села Томской области до 2012 года»
(млн. рублей.)
№ п/п
Разделы программы
Объемы капвложений, всего
В том числе за счет средств
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Жилищное строительство (включая ипотечное кредитование) - всего
в том числе
644,000
144,100
117,691
382,209
2004 год. - 2007 год. (факт)
419,000
77,100
57,850
284,050
2008 год. (прочие)
84,000
25,000
2,841
56,159
2009 год. (прочие)
30,000
9,000
12,000
9,000
2010 год. (прогноз) (прочие)
37,000
11,000
15,000
11,000
2011 год. (прогноз) (прочие)
37,000
11,000
15,000
11,000
2012 год. (прогноз) (прочие)
37,000
11,000
15,000
11,000
2.
Обеспечить доступность жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе всего
в том числе
266,590
76,000
92,800
97,790
2006 год. - 2007 год. (факт)
96,590
25,000
24,800
46,790
2008 год. (прочие)
50,000
15,000
20,000
15,000
2009 год. (прочие)
30,000
9,000
12,000
9,000
2010 год. (прогноз) (прочие)
30,000
9,000
12,000
9,000
2011 год. (прогноз) (прочие)
30,000
9,000
12,000
9,000
2012 год. (прогноз) (прочие)
30,000
9,000
12,000
9,000
3.
Образование-
всего
в том числе
581,727
31,300
550,427
0,000
2004 год. - 2007 год. (факт)
357,400
11,300
346,100
2008 год. (государственные кап. вложения)
120,327
0,000
120,327
2009 год. (государственные кап. вложения)
4,000
0,000
4,000
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
0,000
0,000
0,000
2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
50,000
10,000
40,000
2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
50,000
10,000
40,000
4.
Здравоохранение-
всего
в том числе
339,416
23,500
315,916
2004 год. - 2007 год. (факт)
165,400
23,500
141,900
2008 год. (государственные кап. вложения)
29,016
0,000
29,016
2009 год. (государственные кап. вложения)
0,000
0,000
0,000
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
40,000
0,000
40,000
2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
50,000
0,000
50,000
2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
55,000
0,000
55,000
Физическая культура
и спорт всего
в том числе
166,900
40,000
125,600
1,300
2004 год. - 2007 год. (факт)
28,500
0,000
27,200
1,300
2008 год. (государственные кап. Вложения)
2,500
0,000
2,500
0,000
2009 год. (государственные кап. вложения)
12,400
0,000
12,400
0,000
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
3,500
0,000
3,500
0,000
2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
60,000
20,000
40,000
0,000
2012 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
60,000
20,000
40,000
0,000
5.
Культурно-досуговая деятельность
- всего
в том числе
116,000
40,000
76,000
0,000
2004 год. - 2007 год. (факт)
0,000
0,000
0,000
0,000
2008 год. (государственные кап. вложения)
0,000
0,000
0,000
0,000
2009 год. (государственные кап. вложения)
0,000
0,000
0,000
0,000
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
0,000
0,000
0,000
0,000
2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
55,000
20,000
35,000
0,000
2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
61,000
20,000
41,000
0,000
6.
Бытовое обслуживание,
всего
в том числе
43,000
0,000
0,000
43,000
2004 год. - 2007 год. (факт)
27,000
0,000
0,000
27,000
2008 год. (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
3,500
0,000
0,000
3,500
2009 год. (расходы,увеличивающие стоимость ОС)
3,500
0,000
0,000
3,500
2010 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
3,000
0,000
0,000
3,000
2011 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
3,000
0,000
0,000
3,000
2012 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
3,000
0,000
0,000
3,000
7.
Информационно-консультационное обслуживание населения-всего в том числе
25,350
5,300
12,850
7,200
2005 год. - 2007 год. (факт)
10,500
2,300
5,500
2,700
2008 год. (по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыбаловство») (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,1)
7,600
2,000
3,500
2,100
2009 год.
0,000
0,000
0,000
0,000
2010 год. (прогноз) (по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыбаловство») (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,4)
7,250
1,000
3,850
2,400
2011 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
0,000
8.
Электрификация - всего
в том числе
440,343
45,460
97,600
297,283
2004 год. - 2007 год. (факт)
285,300
2,800
79,000
203,500
2008 год. государственные кап. вложения (расходы, увеличивающие стоимость ОС-17,683)
20,043
1,760
0,600
17,683
2009 год. (государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 18,1)
30,000
8,900
3,000
18,100
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС -18,0)
32,000
10,000
4,000
18,000
2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения) (расходы увеличивающие стоимость ОС-20,0)
35,000
10,000
5,000
20,000
2012 год. (прогноз)(государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 20,0)
38,000
12,000
6,000
20,000
9.
Газификация
всего
в том числе
875,820
237,700
593,614
44,506
2004 год. - 2007 год. (факт)
428,100
62,700
331,700
33,700
2008 год. (государственные кап. вложения)
80,616
25,000
44,810
10,806
2009 год. (государственные кап. вложения)
54,604
35,000
19,604
0,000
2010 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
101,500
35,000
66,500
0,000
2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
106,000
40,000
66,000
0,000
2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
105,000
40,000
65,000
0,000
10.
Водоснабжение - всего
в том числе
570,446
189,500
371,346
9,600
2004 год. - 2007 год. (факт)
116,800
24,500
92,300
0,000
2008 год. в т.ч. по ОЦП «Питьевая вода Томской области» 39,862 млн.р по ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» 5 млн.р. (государственные кап. вложения)
74,462
20,000
44,862
9,600
2009 год. (государственные кап. вложения)
79,184
30,000
49,184
0,000
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
90,000
35,000
55,000
0,000
2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
105,000
40,000
65,000
0,000
2012 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
105,000
40,000
65,000
0,000
11.
Телекоммуникационные
сети - всего
в том числе
637,100
20,800
616,300
2004 год. - 2007 год. (факт)
442,100
20,800
421,300
2008 год. (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
65,000
65,000
2009 год.(расходы, увеличивающие стоимость ОС)
65,000
65,000
2010 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
65,000
65,000
2011 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
0,000
0,000
2012 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
0,000
0,000
12.
Дороги (в т.ч. по утвержденной программе) - всего в том числе
1 287,563
347,300
940,263
0,000
2004 год. - 2007 год. (факт)
508,100
46,300
461,800
0,000
2008 год. (государственные кап. вложения) по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»
235,510
106,000
129,510
2009 год. (государственные кап. вложения) по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»
160,353
30,000
130,353
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения). по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»
118,600
50,000
68,600
2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
125,000
55,000
70,000
2012 год. (прогноз)(государственные кап вложения)
140,000
60,000
80,000
Всего: в т. ч.
5 994,255
1 180,160
3 314,907
1 499,188
2004 год. - 2007 год. (факт)
2 884,790
275,500
1 588,950
1 020,340
2008 год.
772,574
194,760
397,966
179,848
2009 год.
469,041
121,900
242,541
104,600
2010 год. (прогноз)
527,850
151,000
268,450
108,400
2011 год. (прогноз)
656,000
215,000
398,000
43,000
2012 год. (прогноз)
684,000
222,000
419,000
43,000
Прочие расходы
910,600
220,100
210,500
480,000
НИОКР
Расходы, увеличивающие стоимость основных средств (государственные кап. вложения)
5 083,655
960,060
3 104,407
1 019,188
в т.ч :
по ОЦП «Питьевая вода Томской области»
128,800
128,800
по ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»
5,000
5,000
по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»
790,263
790,263
по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
12,850
12,850
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Основные целевые индикаторы и показатели областной целевой программы
«Социальное развитие села Томской области до 2012 года»
Единица измерения
2008 год
2009 год
(прогноз)
2010 год
(прогноз)
2011год
(прогноз)
2012год
(прогноз)
Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройствасельских поселений
1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, всего
тыс. кв. м.
12,0,
13,0
14,5
15,8
17,5
в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
-//-
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
Доля сельских жителей, обеспеченных питьевой водой нормативного качества
процентов
46,0
49,0
55,0
60,0
66,4
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
-//-
10
12
13
14
15
Сократить количество образовательных учреждений, расположенных в ветхих (деревянных) зданиях на селе
ед.
6
6
5
4
4
Открыть пункты первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
ед.
1
1
1
1
1
Количество введенных объектов физической культуры и спорта в сельской местности
ед.
1
-
-
1
1
Обеспечить развитие учреждений клубного типа
ед.
-
-
-
1
2
Расширить инфраструктуру торгового и бытового обслуживания сельского населения
ед.
7
7
6
6
6
Расширить сеть информационно-консультационного обслуживания в сельской местности
ед.
1
2
1
-
-
Повысить качество электроснабжения и обеспечения энергобезопасности сельского населения
км
7,5
15,0
18,0
34,0
39,0
Повысить обеспечение сельского населения телефонными номерами
ед.
2900
2900
2900
2900
2900
Протяженность реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог в сельской местности
км
130
130
130
130
130».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Томской области
В.М.Кресс
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон № 36-ОЗ от 17.03.2009 г.
О внесении изменений в Закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2012 года»
Утратил силу в соответствии с п. 10 ст. 1 Закона Томской области от 10.10.2011 г. № 241-ОЗ.
Статья 1. Внести в Закон Томской области от 19 февраля 2004 года № 30-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, № 27 (88), постановление от 29.01.2004 № 1007; 2005, № 46 (107), постановление от 29.09.2005 № 2447; 2006, № 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2968; № 55 (116), постановление от 27.07.2006 № 3294; 2007, № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 398; № 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 № 769; 2008, № 15 (137), постановление от 24.04.2008 № 1191; № 18 (140)-II постановление от 31.07.2008 № 1513; № 22 (144), постановление от 26.11.2008 № 1839) следующие изменения:
1) в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта программы цифры «1760,0» заменить цифрами «1769,5»;
цифры «1213,2» заменить цифрами «1224,9»;
цифры «285,8» заменить цифрами «283,6»;
цифры «468,7» заменить цифрами «467,7»;
цифры «390,7» заменить цифрами «389,7»;
цифры «896,3» заменить цифрами «909,0»;
цифры «822,5» заменить цифрами «835,2»;
цифры «395,0» заменить цифрами «392,8»
цифры «285,8» заменить цифрами «283,6»
2) в абзаце четвертом раздела 5 «Финансовое и ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «1760,0» заменить цифрами «1769,5»;
цифры «1213,2» заменить цифрами «1224,9»;
цифры «285,8» заменить цифрами «283,6»;
цифры «468,7» заменить цифрами «467,7»;
цифры «896,3» заменить цифрами «909,0»;
цифры «395,0» заменить цифрами «392,8»
3) приложения 1-14 к областной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного бюджета
вне-бюджетных источников
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (тыс. кв. м):
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; Департамент строительства и архитектуры Томской области; Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности- 1,6 тыс. семей
18,4
2004 год.
110,700
19,500
15,500
75,700
12,8
2005 год.
85,250
12,600
3,000
69,650
11,7
2006 год.
93,050
20,000
6,050
67,000
12,3
2007 год.
130,000
25,000
33,300
71,700
12,0
2008 год.
84,000
25,000
2,841
56,159
13,0
2009 год.
30,000
9,000
12,000
9,000
14,5
2010 год. (прогноз)
37,000
11,000
15,000
11,000
15,8
2011 год. (прогноз)
37,000
11,000
15,000
11,000
17,5
2012 год. (прогноз)
37,000
11,000
15,000
11,000
ИТОГО:
644,000
144,100
117,691
382,209
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного бюджета
Внебюджетных источников
1.
Обеспечение молодых семей и молодых специалистов жильем (тыс. кв. м):
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
Департамент строительства и архитектуры Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Обеспечение жильем 631 молодых семей и молодых специалистов на селе:
2006 год - 82
2007 год -95
2008 год -92
2009 год -92
2010 год - 90
2011 год -90
2012 год - 90
4,2
2006 год.
38,750
10,000
4,800
23,950
4,7
2007 год
57,840
15,000
20,000
22,840
4,5
2008 год.
50,000
15,000
20,000
15,000
5,0
2009 год.
30,000
9,000
12,000
9,000
5,5
2010 год. (прогноз)
30,000
9,000
12,000
9,000
6,0
2011 год. (прогноз)
30,000
9,000
12,000
9,000
6,5
2012 год. (прогноз)
30,000
9,000
12,000
9,000
ИТОГО:
266,590
76,000
92,800
97,790
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного бюджета
вне- бюджетных источников
1.
Ввод в действие общеобразовательных учреждений на 1095 учебных мест
2004-2007 год.
357,400
11,300
346,100
Департамент общего образования Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласованию)
Обновление основных фондов, повышение территориаль-ной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразова-тельных учреждений
2008 год.
120,327
0,000
120,327
2009 год.
4,000
0,000
4,000
2010 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
2011 год. (прогноз)
50,000
10,000
40,000
2012 год. (прогноз)
50,000
10,000
40,000
ИТОГО:
581,727
31,300
550,427
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи,физической культуры и спорта в сельской местности
(млн. рублей.)
№
п/п
Наименование
мероприятий
Срок
исполнения
Объем
финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
1.
Ввод в действие общих врачебных (семейных) практик, отделений сестринского ухода, ФАПов.
2004-2007 год.
165,400
23,500
141,900
Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Обновление и расширение сети сельских больниц и улучшение стационарной медицинской помощи сельскому населению.
2008 год.
29,000
0,000
29,016
2009 год.
0,000
0,000
0,000
2010 год. (прогноз)
40,000
0,000
40,000
2011 год. (прогноз)
50,000
0,000
50,000
2012 год. (прогноз)
55,000
0,000
55,000
ИТОГО:
339,400
23,500
315,916
2.
Строительство и реконструкция спортивных учреждений в сельской местности
2004-2007 год.
28,500
0,000
27,200
1,300
Департамент здравоохранения Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Улучшение материально-технических условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности
Ремонт стадиона в д.Туендат Первомайского района
2008 год.
2,500
0,000
2,500
0,000
2009 год.
12,400
0,000
12,400
0,000
2010 год. (прогноз)
3,500
0,000
3,500
0,000
2011 год. (прогноз)
60,000
20,000
40,000
0,000
2012 год. (прогноз)
60,000
20,000
40,000
0,000
ИТОГО:
166,900
40,000
125,600
1,300
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
1.
Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в сельской местности
2004-2007 год.
0,000
0,000
0,000
Департамент по культуре Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Улучшение материально-технических условий для культурно-досуговой деятельности в сельской местности
2008 год.
0,000
0,000
0,000
2009 год.
0,000
0,000
0,000
2010 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
2011 год. (прогноз)
55,000
20,000
35,000
2012 год. (прогноз)
61,000
20,000
41,000
ИТОГО:
116,000
40,000
76,000
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию торгового и бытового обслуживания в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
1.
Ввод в действие предприятий бытового обслуживания:
Всего 65 единиц
2004-2007 год.
27,000
27,000
Департамент потребительского рынка Администрации Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Улучшение бытового обслуживания сельского населения, создание в сфере бытовых услуг дополнительных рабочих мест
7 единиц
2008 год.
3,500
3,500
7 единиц
2009 год.
3,500
3,500
6 единиц
2010 год. (прогноз)
3,000
3,000
6 единиц
2011 год. (прогноз)
3,000
3,000
6 единиц
2012 год. (прогноз)
3,000
3,000
ИТОГО:
43,000
43,000
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию
информационно-консультационного
обслуживания в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответствен-ные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Создание и открытие информационно-консультацион-ных центров, организация курсов подготовки и переподготовки консультантов-организаторов
(единиц):
2005-2007 год.
10,500
2,300
5,500
2,700
Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области; органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласованию)
Развитие сети информационно-консультацион-ных служб и их кадровое обеспечение
4 единицы
2008 год.
7,600
2,000
3,500
2,100
2009 год.
0,000
0,000
0,000
0,000
1 единица
2010 год. (прогноз)
7,250
1,000
3,850
2,400
2011 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
0,000
ИТОГО:
25,350
5,300
12,850
7,200
в т.ч. по разделу "Сельское хозяйство и рыбаловство"
12,850
12,850
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
Департамент энергетики Администрации Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Обеспечение бесперебойного электроснабжения и развитие нетрадиционных источников энергоснабжения в сельской местности
1.
Строительство, проведение реконструкции и техническое перевооружение линий электропередач в сельской местности
2004-2007 год.
285,300
2,800
79,000
203,500
2008 год.
20,043
1,760
0,600
17,683
2009 год.
30,000
8,900
3,000
18,100
2010 год. (прогноз)
32,000
10,000
4,000
18,000
2011 год. (прогноз)
35,000
10,000
5,000
20,000
2012 год. (прогноз)
38,000
12,000
6,000
20,000
ИТОГО:
440,343
45,460
97,600
297,283
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Газификация сельских населенных пунктов
2004-2007 год.
428,100
62,700
331,700
33,700
Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
Повышение уровня
газификации села
сетевым газом
2008 год.
80,616
25,000
44,810
10,806
2009 год.
54,604
35,000
19,604
0,000
2010 год. (прогноз)
101,500
35,000
66,500
0,000
2011 год. (прогноз)
106,000
40,000
66,000
0,000
2012 год. (прогноз)
105,000
40,000
65,000
0,000
ИТОГО:
875,820
237,700
593,614
44,506
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Строительство и реконструкция станций водоподготов-ки и водопроводных сетей в сельской местности
2004-2007 год.
116,800
24,500
92,300
0,000
Департамент строительства и архитектуры Томской области; органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласованию)
Совершенство-вание технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности
2008 год.
74,462
20,000
44,862
9,600
2009 год.
79,184
30,000
49,184
0,000
2010 год. (прогноз)
90,000
35,000
55,000
0,000
2011 год. (прогноз)
105,000
40,000
65,000
0,000
2012 год. (прогноз)
105,000
40,000
65,000
0,000
ИТОГО:
570,446
189,500
371,346
9,600
в т.ч.: ОЦП «Питьевая вода Томской области»
128,800
128,800
ОЦП «Модерниза-ция коммунальной инфраструкту-ры
Томской области в 2006-2010 годах»
5,000
5,000
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Введение в действие емкостей телефонной сети в сельской местности
(номеров):
Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
доведение телефонной плотности до 14,2 номера на 100 человек
5000
2004-2007 год.
442,100
20,800
421,300
4000
2008 год.
65,000
0,000
65,000
5000
2009 год.
65,000
0,000
65,000
5000
2010 год. (прогноз)
65,000
0,000
65,000
2011 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
2012 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
ИТОГО:
637,100
20,800
616,300
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию сети автомобильных
дорог в сельской местности
(млн. рублей.)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Объем финансиро-вания - всего
В том числе за счет средств
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Развитие сети автомобильных дорог
2004-2007 год.
508,100
46,300
461,800
Органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований (по согласова-нию)
Сокращение эксплуата-
ционных затрат сельско-хозяйствен-ных товаропроиз-водителей снижение стоимости автомобиль-ных перевозок;
развитие сети сельских дорог, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов
2008 год.
235,510
106,000
129,510
2009 год.
160,353
30,000
130,353
2010 год. (прогноз)
118,600
50,000
68,600
2011 год. (прогноз)
125,000
55,000
70,000
2012 год. (прогноз)
140,000
60,000
80,000
ИТОГО:
1 287,563
347,300
940,263
в. т.ч. по ОЦП «Совершенствова-ние и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)"
790,263
790,263
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Средства, выделяемые на реализацию областной целевой программы
«Социальное развитие села Томской области до 2012 года»
(млн. рублей.)
№ п/п
Разделы программы
Объемы капвложений, всего
В том числе за счет средств
федерального бюджета
областного
бюджета
внебюджетных источников
1.
Жилищное строительство (включая ипотечное кредитование) - всего
в том числе
644,000
144,100
117,691
382,209
2004 год. - 2007 год. (факт)
419,000
77,100
57,850
284,050
2008 год. (прочие)
84,000
25,000
2,841
56,159
2009 год. (прочие)
30,000
9,000
12,000
9,000
2010 год. (прогноз) (прочие)
37,000
11,000
15,000
11,000
2011 год. (прогноз) (прочие)
37,000
11,000
15,000
11,000
2012 год. (прогноз) (прочие)
37,000
11,000
15,000
11,000
2.
Обеспечить доступность жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе всего
в том числе
266,590
76,000
92,800
97,790
2006 год. - 2007 год. (факт)
96,590
25,000
24,800
46,790
2008 год. (прочие)
50,000
15,000
20,000
15,000
2009 год. (прочие)
30,000
9,000
12,000
9,000
2010 год. (прогноз) (прочие)
30,000
9,000
12,000
9,000
2011 год. (прогноз) (прочие)
30,000
9,000
12,000
9,000
2012 год. (прогноз) (прочие)
30,000
9,000
12,000
9,000
3.
Образование-
всего
в том числе
581,727
31,300
550,427
0,000
2004 год. - 2007 год. (факт)
357,400
11,300
346,100
2008 год. (государственные кап. вложения)
120,327
0,000
120,327
2009 год. (государственные кап. вложения)
4,000
0,000
4,000
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
0,000
0,000
0,000
2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
50,000
10,000
40,000
2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
50,000
10,000
40,000
4.
Здравоохранение-
всего
в том числе
339,416
23,500
315,916
2004 год. - 2007 год. (факт)
165,400
23,500
141,900
2008 год. (государственные кап. вложения)
29,016
0,000
29,016
2009 год. (государственные кап. вложения)
0,000
0,000
0,000
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
40,000
0,000
40,000
2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
50,000
0,000
50,000
2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
55,000
0,000
55,000
Физическая культура
и спорт всего
в том числе
166,900
40,000
125,600
1,300
2004 год. - 2007 год. (факт)
28,500
0,000
27,200
1,300
2008 год. (государственные кап. Вложения)
2,500
0,000
2,500
0,000
2009 год. (государственные кап. вложения)
12,400
0,000
12,400
0,000
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
3,500
0,000
3,500
0,000
2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
60,000
20,000
40,000
0,000
2012 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
60,000
20,000
40,000
0,000
5.
Культурно-досуговая деятельность
- всего
в том числе
116,000
40,000
76,000
0,000
2004 год. - 2007 год. (факт)
0,000
0,000
0,000
0,000
2008 год. (государственные кап. вложения)
0,000
0,000
0,000
0,000
2009 год. (государственные кап. вложения)
0,000
0,000
0,000
0,000
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
0,000
0,000
0,000
0,000
2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
55,000
20,000
35,000
0,000
2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
61,000
20,000
41,000
0,000
6.
Бытовое обслуживание,
всего
в том числе
43,000
0,000
0,000
43,000
2004 год. - 2007 год. (факт)
27,000
0,000
0,000
27,000
2008 год. (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
3,500
0,000
0,000
3,500
2009 год. (расходы,увеличивающие стоимость ОС)
3,500
0,000
0,000
3,500
2010 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
3,000
0,000
0,000
3,000
2011 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
3,000
0,000
0,000
3,000
2012 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
3,000
0,000
0,000
3,000
7.
Информационно-консультационное обслуживание населения-всего в том числе
25,350
5,300
12,850
7,200
2005 год. - 2007 год. (факт)
10,500
2,300
5,500
2,700
2008 год. (по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыбаловство») (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,1)
7,600
2,000
3,500
2,100
2009 год.
0,000
0,000
0,000
0,000
2010 год. (прогноз) (по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыбаловство») (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,4)
7,250
1,000
3,850
2,400
2011 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
0,000
2012 год. (прогноз)
0,000
0,000
0,000
0,000
8.
Электрификация - всего
в том числе
440,343
45,460
97,600
297,283
2004 год. - 2007 год. (факт)
285,300
2,800
79,000
203,500
2008 год. государственные кап. вложения (расходы, увеличивающие стоимость ОС-17,683)
20,043
1,760
0,600
17,683
2009 год. (государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 18,1)
30,000
8,900
3,000
18,100
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС -18,0)
32,000
10,000
4,000
18,000
2011 год. (прогноз) (государственные кап. вложения) (расходы увеличивающие стоимость ОС-20,0)
35,000
10,000
5,000
20,000
2012 год. (прогноз)(государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 20,0)
38,000
12,000
6,000
20,000
9.
Газификация
всего
в том числе
875,820
237,700
593,614
44,506
2004 год. - 2007 год. (факт)
428,100
62,700
331,700
33,700
2008 год. (государственные кап. вложения)
80,616
25,000
44,810
10,806
2009 год. (государственные кап. вложения)
54,604
35,000
19,604
0,000
2010 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
101,500
35,000
66,500
0,000
2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
106,000
40,000
66,000
0,000
2012 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
105,000
40,000
65,000
0,000
10.
Водоснабжение - всего
в том числе
570,446
189,500
371,346
9,600
2004 год. - 2007 год. (факт)
116,800
24,500
92,300
0,000
2008 год. в т.ч. по ОЦП «Питьевая вода Томской области» 39,862 млн.р по ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» 5 млн.р. (государственные кап. вложения)
74,462
20,000
44,862
9,600
2009 год. (государственные кап. вложения)
79,184
30,000
49,184
0,000
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения)
90,000
35,000
55,000
0,000
2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
105,000
40,000
65,000
0,000
2012 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
105,000
40,000
65,000
0,000
11.
Телекоммуникационные
сети - всего
в том числе
637,100
20,800
616,300
2004 год. - 2007 год. (факт)
442,100
20,800
421,300
2008 год. (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
65,000
65,000
2009 год.(расходы, увеличивающие стоимость ОС)
65,000
65,000
2010 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
65,000
65,000
2011 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
0,000
0,000
2012 год. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС)
0,000
0,000
12.
Дороги (в т.ч. по утвержденной программе) - всего в том числе
1 287,563
347,300
940,263
0,000
2004 год. - 2007 год. (факт)
508,100
46,300
461,800
0,000
2008 год. (государственные кап. вложения) по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»
235,510
106,000
129,510
2009 год. (государственные кап. вложения) по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»
160,353
30,000
130,353
2010 год. (прогноз) (государственные кап. вложения). по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»
118,600
50,000
68,600
2011 год. (прогноз)(государственные кап. вложения)
125,000
55,000
70,000
2012 год. (прогноз)(государственные кап вложения)
140,000
60,000
80,000
Всего: в т. ч.
5 994,255
1 180,160
3 314,907
1 499,188
2004 год. - 2007 год. (факт)
2 884,790
275,500
1 588,950
1 020,340
2008 год.
772,574
194,760
397,966
179,848
2009 год.
469,041
121,900
242,541
104,600
2010 год. (прогноз)
527,850
151,000
268,450
108,400
2011 год. (прогноз)
656,000
215,000
398,000
43,000
2012 год. (прогноз)
684,000
222,000
419,000
43,000
Прочие расходы
910,600
220,100
210,500
480,000
НИОКР
Расходы, увеличивающие стоимость основных средств (государственные кап. вложения)
5 083,655
960,060
3 104,407
1 019,188
в т.ч :
по ОЦП «Питьевая вода Томской области»
128,800
128,800
по ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»
5,000
5,000
по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»
790,263
790,263
по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
12,850
12,850
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Основные целевые индикаторы и показатели областной целевой программы
«Социальное развитие села Томской области до 2012 года»
Единица измерения
2008 год
2009 год
(прогноз)
2010 год
(прогноз)
2011год
(прогноз)
2012год
(прогноз)
Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройствасельских поселений
1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, всего
тыс. кв. м.
12,0,
13,0
14,5
15,8
17,5
в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
-//-
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
Доля сельских жителей, обеспеченных питьевой водой нормативного качества
процентов
46,0
49,0
55,0
60,0
66,4
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
-//-
10
12
13
14
15
Сократить количество образовательных учреждений, расположенных в ветхих (деревянных) зданиях на селе
ед.
6
6
5
4
4
Открыть пункты первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
ед.
1
1
1
1
1
Количество введенных объектов физической культуры и спорта в сельской местности
ед.
1
-
-
1
1
Обеспечить развитие учреждений клубного типа
ед.
-
-
-
1
2
Расширить инфраструктуру торгового и бытового обслуживания сельского населения
ед.
7
7
6
6
6
Расширить сеть информационно-консультационного обслуживания в сельской местности
ед.
1
2
1
-
-
Повысить качество электроснабжения и обеспечения энергобезопасности сельского населения
км
7,5
15,0
18,0
34,0
39,0
Повысить обеспечение сельского населения телефонными номерами
ед.
2900
2900
2900
2900
2900
Протяженность реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог в сельской местности
км
130
130
130
130
130».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Томской области
В.М.Кресс
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Собрание законодательства Томской области" № 3/2 (44) март от 31.03.2009 Стр. 23, "Официальные ведомости" Государственной Думы Томской области № 25 (147) февраль от 25.03.2009 Стр. 146, "Официальные ведомости" Государственной Думы Томской области № 25 (147) февраль от 26.02.2009 Стр. 146 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Жилищное законодательство, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: