Основная информация
Дата опубликования: | 02 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU14049817202000034 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | местная администрация |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О распределении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района на 2013 год
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2020
№ 520
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района
на 2017-2022 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения Нерюнгринского Совета депутатов от 27.12.2019 № 6-11 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом МО «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях устойчивого функционирования системы образования в Нерюнгринском районе, Нерюнгринская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» (далее Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы п.11 «Предельный объем финансового обеспечения на реализацию Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции: 11
Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
Источник финансирования
Базовый вариант
Итого базовый вариант
ФБ
РБ
МБ
ВБИ
2017
763,90
1 568 414,64
994 559,12
117 426,47
2 681 164,13
2018
0,00
1 948 681,89
903 932,80
110 180,50
2 962 795,19
2019
0,00
1 875 462,70
1 094 474,40
153 856,10
3 123 793,20
2020
0,00
1 677 214,10
983 135,40
101 389,00
2 761 738,50
2021
0,00
1 677 214,10
945 006,70
101 389,00
2 723 609,80
2022
0,00
0,00
1 204 265,90
101 389,00
1 305 654,90
ИТОГО:
763,90
8 746 987,43
6 125 374,32
685 630,07
15 558 755,72
Источник финансирования
Интенсивный вариант
Итого интенсивный вариант
ФБ
РБ
МБ
ВБИ
2017
763,90
1 568 414,64
994 559,12
117 426,47
2 681 164,13
2018
0,00
1 948 681,89
903 932,80
110 180,50
2 962 795,19
2019
0,00
1 875 462,70
1 205 054,40
153 856,10
3 234 373,20
2020
0,00
1 677 214,10
1 175 756,20
110 140,00
2 963
110,30
2021
0,00
1 677 214,10
1 204 641,40
101 389,00
2 983 244,50
2022
0,00
0,00
1 204 265,90
101 389,00
1 305 654,90
ИТОГО:
763,90
8 746 987,43
6 688 209,82
694 381,07
16 130 342,22
1.2. В разделе VI «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной Программы» таблицу «Ресурсное обеспечение программы» изложить следующей редакции:
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
тыс. руб.
тыс. руб.
ВСЕГО:
15 558 755,72
16 130 342,22
федеральный бюджет
763,90
763,90
бюджет Республики Саха (Якутия)
8 746 987,43
8 746 987,43
бюджет Нерюнгринского района
6 125 374,32
6 688 209,82
внебюджетные источники
685 630,07
694 381,07
1.3. Приложение № 1 к Программе «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» утвердить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.
Глава района В.Н. Станиловский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.04.2020 № 520
(приложение)
Система программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант тыс. руб.
Интенсивный вариант тыс. руб.
Всего
плановый период
Всего
плановый период
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа
ВСЕГО
15 558 755,72
2 681 164,13
2 962 795,19
3 123 793,20
2 761 738,50
2 723 609,80
1 305 654,90
16 130 342,22
2 681 164,13
2 962 795,19
3 234 373,20
2 963 110,30
2 983 244,50
1 305 654,90
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
8 746 987,43
1 568 414,64
1 948 681,89
1 875 462,70
1 677 214,10
1 677 214,10
0,00
8 746 987,43
1 568 414,64
1 948 681,89
1 875 462,70
1 677 214,10
1 677 214,10
0,00
местный бюджет
6 125 374,32
994 559,12
903 932,80
1 094 474,40
983 135,40
945 006,70
1 204 265,90
6 688 209,82
994 559,12
903 932,80
1 205 054,40
1 175 756,20
1 204 641,40
1 204 265,90
внебюджетные источники
685 630,07
117 426,47
110 180,50
153 856,10
101 389,00
101 389,00
101 389,00
694 381,07
117 426,47
110 180,50
153 856,10
110 140,00
101 389,00
101 389,00
Подпрограмма I.
«Управление программой»
ВСЕГО
162 169,62
24 661,50
27 321,72
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
166 925,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
160 792,80
24 661,50
25 944,90
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
165 548,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАДАЧА 1. Использовать управленческие функции в сфере «Образование» для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
ВСЕГО
162 169,62
24 661,50
27 321,72
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
166 925,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
160 792,80
24 661,50
25 944,90
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
165 548,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг).
ВСЕГО
162 169,62
24 661,50
27 321,72
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
166 925,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
1 376,82
0,00
1 376,82
местный бюджет
160 792,80
24 661,50
25 944,90
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
165 548,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма II.
«Дошкольное образование»
ВСЕГО
5 809 272,56
927 838,21
1 087 739,55
1 128 806,20
1 038 015,50
1 021 601,00
605 272,10
6 026 394,06
927 838,21
1 087 739,55
1 133 450,60
1 125 299,30
1 146 794,30
605 272,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
местный бюджет
2 583 752,42
368 284,82
372 857,80
469 588,70
428 313,80
411 899,30
532 808,00
2 800 873,92
368 284,82
372 857,80
474 233,10
515 597,60
537 092,60
532 808,00
внебюджетные источники
475 843,53
73 728,23
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
475 843,53
73 728,23
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
ЗАДАЧА 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги.
ВСЕГО
5 809 272,56
927 838,21
1 087 739,55
1 128 806,20
1 038 015,50
1 021 601,00
605 272,10
6 026 394,06
927 838,21
1 087 739,55
1 133 450,60
1 125 299,30
1 146 794,30
605 272,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
местный бюджет
2 583 752,42
368 284,82
372 857,80
469 588,70
428 313,80
411 899,30
532 808,00
2 800 873,92
368 284,82
372 857,80
474 233,10
515 597,60
537 092,60
532 808,00
внебюджетные источники
475 843,53
73 728,23
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
475 843,53
73 728,23
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
52 322,77
2 932,37
2 184,90
7 745,60
12 261,00
12 261,00
14 937,90
56 466,07
2 932,37
2 184,90
7 745,60
14 120,80
14 544,50
14 937,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
52 313,90
2 923,50
2 184,90
7 745,60
12 261,00
12 261,00
14 937,90
56 457,20
2 923,50
2 184,90
7 745,60
14 120,80
14 544,50
14 937,90
внебюджетные источники
8,87
8,87
8,87
8,87
Мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
5 756 949,79
924 905,84
1 085 554,65
1 121 060,60
1 025 754,50
1 009 340,00
590 334,20
5 969 927,99
924 905,84
1 085 554,65
1 125 705,00
1 111 178,50
1 132 249,80
590 334,20
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
местный бюджет
2 531 438,52
365 361,32
370 672,90
461 843,10
416 052,80
399 638,30
517 870,10
2 744 416,72
365 361,32
370 672,90
466 487,50
501 476,80
522 548,10
517 870,10
внебюджетные источники
475 834,66
73 719,36
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
475 834,66
73 719,36
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
ВСЕГО
2 881 794,54
403 985,61
482 282,23
533 821,10
457 596,50
452 920,10
551 189,00
3 075 709,54
403 985,61
482 282,23
535 875,80
537 520,50
564 856,40
551 189,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
75 625,63
801,70
74 823,93
75 625,63
801,70
74 823,93
местный бюджет
2 331 381,99
330 512,29
330 514,60
426 041,80
385 132,40
380 456,00
478 724,90
2 525 296,99
330 512,29
330 514,60
428 096,50
465 056,40
492 392,30
478 724,90
внебюджетные источники
474 786,92
72 671,62
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
474 786,92
72 671,62
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
185 807,80
30 715,20
37 984,60
32 712,20
30 920,40
19 182,30
34 293,10
191 281,30
30 715,20
37 984,60
32 712,20
30 920,40
24 655,80
34 293,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
185 619,37
30 526,77
37 984,60
32 712,20
30 920,40
19 182,30
34 293,10
191 092,87
30 526,77
37 984,60
32 712,20
30 920,40
24 655,80
34 293,10
внебюджетные источники
188,44
188,44
188,44
188,44
в т. ч. проект «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района»
местный бюджет
29 028,50
29 028,50
72 491,63
29 028,50
26 719,08
16 744,05
Мероприятие 2.2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ
ВСЕГО
15 296,46
5 181,56
2 173,70
3 089,10
0,00
0,00
4 852,10
28 886,16
5 181,56
2 173,70
5 678,80
5 500,00
5 500,00
4 852,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
14 437,16
4 322,26
2 173,70
3 089,10
0,00
0,00
4 852,10
28 026,86
4 322,26
2 173,70
5 678,80
5 500,00
5 500,00
4 852,10
внебюджетные источники
859,30
859,30
859,30
859,30
Мероприятие 2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
4 862,50
1 293,60
890,50
864,00
907,20
907,20
4 862,50
1 293,60
890,50
864,00
907,20
907,20
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
4 862,50
1 293,60
890,50
864,00
907,20
907,20
4 862,50
1 293,60
890,50
864,00
907,20
907,20
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 2.2.5. Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ВСЕГО
91 561,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
19 500,00
19 500,00
0,00
91 561,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
19 500,00
19 500,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
91 561,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
19 500,00
19 500,00
91 561,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
19 500,00
19 500,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 2.2.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования
ВСЕГО
2 577 627,49
464 021,37
538 671,12
541 274,20
516 830,40
516 830,40
0,00
2 577 627,49
464 021,37
538 671,12
541 274,20
516 830,40
516 830,40
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
2 577 627,49
464 021,37
538 671,12
541 274,20
516 830,40
516 830,40
2 577 627,49
464 021,37
538 671,12
541 274,20
516 830,40
516 830,40
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма III.
«Общее образование»
ВСЕГО
7 890 909,39
1 436 492,39
1 540 370,30
1 657 682,60
1 414 142,40
1 401 859,20
440 362,50
8 193 756,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 761 420,40
1 508 593,40
1 506 517,20
440 362,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
местный бюджет
2 132 788,62
408 292,92
311 534,10
377 228,80
316 655,40
304 372,20
414 705,20
2 426 884,42
408 292,92
311 534,10
480 966,60
402 355,40
409 030,20
414 705,20
внебюджетные источники
168 761,24
27 377,34
28 676,90
35 735,10
25 657,30
25 657,30
25 657,30
177 512,24
27 377,34
28 676,90
35 735,10
34 408,30
25 657,30
25 657,30
ЗАДАЧА 3. Модернизация общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС).
ВСЕГО
7 890 909,39
1 436 492,39
1 540 370,30
1 657 682,60
1 414 142,40
1 401 859,20
440 362,50
8 193 756,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 761 420,40
1 508 593,40
1 506 517,20
440 362,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
местный бюджет
2 132 788,62
408 292,92
311 534,10
377 228,80
316 655,40
304 372,20
414 705,20
2 426 884,42
408 292,92
311 534,10
480 966,60
402 355,40
409 030,20
414 705,20
внебюджетные источники
168 761,24
27 377,34
28 676,90
35 735,10
25 657,30
25 657,30
25 657,30
177 512,24
27 377,34
28 676,90
35 735,10
34 408,30
25 657,30
25 657,30
Мероприятие 3.1. Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи
ВСЕГО
31 985,70
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 039,70
4 844,20
5 942,40
27 513,50
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 595,90
5 758,20
5 942,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
31 985,70
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 039,70
4 844,20
5 942,40
33 455,90
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 595,90
5 758,20
5 942,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
39 364,00
3 351,40
2 525,20
5 974,50
8 127,50
8 127,50
11 257,90
44 711,30
3 351,40
2 525,20
5 974,50
10 640,90
10 961,40
11 257,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
39 360,50
3 347,90
2 525,20
5 974,50
8 127,50
8 127,50
11 257,90
44 707,80
3 347,90
2 525,20
5 974,50
10 640,90
10 961,40
11 257,90
внебюджетные источники
3,50
3,50
3,50
3,50
Мероприятие 3.3. Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве
ВСЕГО
1 806,10
300,00
300,00
300,00
300,20
288,60
317,30
1 826,30
300,00
300,00
300,00
300,00
309,00
317,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
1 806,10
300,00
300,00
300,00
300,20
288,60
317,30
1 826,30
300,00
300,00
300,00
300,00
309,00
317,30
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятия 3.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
7 817 753,59
1 427 268,89
1 531 993,80
1 646 372,10
1 400 675,00
1 388 598,90
422 844,90
8 113 762,69
1 427 268,89
1 531 993,80
1 750 109,90
1 492 056,60
1 489 488,60
422 844,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
местный бюджет
2 059 636,32
399 072,92
303 157,60
365 918,30
303 188,00
291 111,90
397 187,60
2 346 894,42
399 072,92
303 157,60
469 656,10
385 818,60
392 001,60
397 187,60
внебюджетные источники
168 757,74
27 373,84
28 676,90
35 735,10
25 657,30
25 657,30
25 657,30
177 508,74
27 373,84
28 676,90
35 735,10
34 408,30
25 657,30
25 657,30
Мероприятие 3.4.1. Создание организационных условий работы ОУ- совершенствование содержания и повышение качества общего образования.
ВСЕГО
1 958 591,24
364 961,84
312 682,50
337 496,50
299 333,00
272 279,40
371 838,00
2 224 321,44
364 961,84
312 682,50
441 234,30
362 949,10
370 655,70
371 838,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
34 163,89
952,09
33 211,80
34 163,89
952,09
33 211,80
местный бюджет
1 806 191,63
346 604,23
259 572,50
310 328,10
281 411,80
254 358,20
353 916,80
2 063 170,83
346 604,23
259 572,50
414 065,90
336 276,90
352 734,50
353 916,80
внебюджетные источники
118 235,72
17 405,52
19 898,20
27 168,40
17 921,20
17 921,20
17 921,20
126 986,72
17 405,52
19 898,20
27 168,40
26 672,20
17 921,20
17 921,20
Мероприятие 3.4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
173 737,47
37 744,47
30 609,20
34 360,80
11 529,80
26 904,70
32 588,50
199 647,97
37 744,47
30 609,20
34 360,80
36 872,30
27 472,70
32 588,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
173 087,89
37 094,89
30 609,20
34 360,80
11 529,80
26 904,70
32 588,50
198 998,39
37 094,89
30 609,20
34 360,80
36 872,30
27 472,70
32 588,50
внебюджетные источники
649,57
649,57
649,57
649,57
в т. ч. проект «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района»
местный бюджет
0,00
23 335,53
11 805,73
11 529,80
Мероприятие 3.4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ.
ВСЕГО
20 032,50
6 787,30
2 604,70
10 640,50
0,00
0,00
0,00
23 012,80
6 787,30
2 604,70
10 640,50
1 953,70
1 026,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
17 938,20
4 693,00
2 604,70
10 640,50
0,00
0,00
0,00
20 918,50
4 693,00
2 604,70
10 640,50
1 953,70
1 026,60
0,00
внебюджетные источники
2 094,30
2 094,30
2 094,30
2 094,30
Мероприятие 3.4.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей
ВСЕГО
66 137,61
11 008,31
12 437,00
11 254,00
10 466,60
10 069,20
10 902,50
67 525,71
11 008,31
12 437,00
11 254,00
10 935,90
10 988,00
10 902,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 764,76
27,76
1 737,00
1 764,76
27,76
1 737,00
местный бюджет
62 418,60
10 680,80
10 371,20
10 588,90
10 246,40
9 849,00
10 682,30
63 806,70
10 680,80
10 371,20
10 588,90
10 715,70
10 767,80
10 682,30
внебюджетные источники
1 954,25
299,75
328,80
665,10
220,20
220,20
220,20
1 954,25
299,75
328,80
665,10
220,20
220,20
220,20
Мероприятие 3.4.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
9 284,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 785,60
1 785,60
0,00
9 284,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 785,60
1 785,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
9 284,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 785,60
1 785,60
9 284,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 785,60
1 785,60
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.4.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования
ВСЕГО
4 483 659,89
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
859 644,10
859 644,10
0,00
4 483 659,89
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
859 644,10
859 644,10
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
4 483 659,89
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
859 644,10
859 644,10
4 483 659,89
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
859 644,10
859 644,10
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.4.7. Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
ВСЕГО
1 103 759,28
193 019,78
229 714,70
237 677,10
217 915,90
217 915,90
7 515,90
1 103 759,28
193 019,78
229 714,70
237 677,10
217 915,90
217 915,90
7 515,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 058 935,38
186 095,08
222 264,80
229 775,50
210 400,00
210 400,00
1 058 935,38
186 095,08
222 264,80
229 775,50
210 400,00
210 400,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
44 823,90
6 924,70
7 449,90
7 901,60
7 515,90
7 515,90
7 515,90
37 308,00
6 924,70
7 449,90
7 901,60
7 515,90
7 515,90
7 515,90
Мероприятие 3.4.8. Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Мероприятие 3.4.9. Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу)
ВСЕГО
1 551,60
823,20
728,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1 551,60
823,20
728,40
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 551,60
823,20
728,40
1 551,60
823,20
728,40
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма IV.
«Дополнительное образование»
ВСЕГО
1 215 893,46
204 491,29
211 771,17
211 683,30
197 387,10
189 755,30
200 805,30
1 238 833,56
204 491,29
211 771,17
213 881,10
203 366,70
204 518,00
200 805,30
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
местный бюджет
1 151 552,03
181 019,93
178 970,60
204 833,00
196 918,30
189 286,50
200 523,70
1 174 492,13
181 019,93
178 970,60
207 030,80
202 897,90
204 049,20
200 523,70
внебюджетные источники
20 902,81
12 532,91
755,00
6 770,10
281,60
281,60
281,60
20 902,81
12 532,91
755,00
6 770,10
281,60
281,60
281,60
ЗАДАЧА 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи.
ВСЕГО
1 215 893,36
204 491,29
211 771,07
211 683,30
197 387,10
189 755,30
200 805,30
1 238 833,46
204 491,29
211 771,07
213 881,10
203 366,70
204 518,00
200 805,30
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
местный бюджет
1 151 552,03
181 019,93
178 970,60
204 833,00
196 918,30
189 286,50
200 523,70
1 174 492,13
181 019,93
178 970,60
207 030,80
202 897,90
204 049,20
200 523,70
внебюджетные источники
20 902,71
12 532,91
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
20 902,71
12 532,91
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
Мероприятие 4.1. Развитие системы поддержки талантливых детей
ВСЕГО
24 796,40
3 872,60
3 982,90
3 840,60
3 840,60
3 840,60
5 419,10
29 033,90
3 872,60
3 982,90
6 038,40
4 800,80
4 920,10
5 419,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
24 796,40
3 872,60
3 982,90
3 840,60
3 840,60
3 840,60
5 419,10
29 033,90
3 872,60
3 982,90
6 038,40
4 800,80
4 920,10
5 419,10
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 4.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
8 065,00
858,20
478,90
1 308,80
1 308,80
1 308,80
2 801,50
10 824,30
858,20
478,90
1 308,80
2 648,90
2 728,00
2 801,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
8 065,00
858,20
478,90
1 308,80
1 308,80
1 308,80
2 801,50
10 824,30
858,20
478,90
1 308,80
2 648,90
2 728,00
2 801,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
1 183 031,96
199 760,49
207 309,27
206 533,90
192 237,70
184 605,90
192 584,70
1 198 975,26
199 760,49
207 309,27
206 533,90
195 917,00
196 869,90
192 584,70
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
местный бюджет
1 118 690,63
176 289,13
174 508,80
199 683,60
191 768,90
184 137,10
192 303,10
1 134 633,93
176 289,13
174 508,80
199 683,60
195 448,20
196 401,10
192 303,10
внебюджетные источники
20 902,71
12 532,91
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
20 902,71
12 532,91
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
Мероприятие 4.3.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения-создание организационных условий для развития научно-технического творчества
ВСЕГО
1 089 992,74
166 562,27
182 207,97
177 513,50
188 492,90
182 631,40
192 584,70
1 105 431,54
166 562,27
182 207,97
177 513,50
191 980,50
194 582,60
192 584,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 214,62
9 714,45
32 045,57
80,20
187,20
187,20
42 214,62
9 714,45
32 045,57
80,20
187,20
187,20
местный бюджет
1 038 788,34
156 227,84
149 407,50
170 663,20
188 024,10
182 162,60
192 303,10
1 054 227,14
156 227,84
149 407,50
170 663,20
191 511,70
194 113,80
192 303,10
внебюджетные источники
8 989,78
619,98
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
8 989,78
619,98
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
Мероприятие 4.3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
19 819,14
7 933,74
990,10
5 176,00
3 744,80
1 974,50
0,00
20 248,64
7 933,74
990,10
5 176,00
3 936,50
2 212,30
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
19 819,14
7 933,74
990,10
5 176,00
3 744,80
1 974,50
0,00
20 248,64
7 933,74
990,10
5 176,00
3 936,50
2 212,30
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
в т. ч. проект «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района»
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4.3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД
ВСЕГО
594,80
594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669,80
594,80
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
404,70
404,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,70
404,70
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
внебюджетные источники
190,10
190,10
190,10
190,10
Мероприятие 4.3.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
ВСЕГО
72 625,28
24 669,68
24 111,20
23 844,40
0,00
0,00
0,00
72 625,28
24 669,68
24 111,20
23 844,40
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
763,90
763,90
763,90
763,90
бюджет РС(Я)
460,10
460,10
460,10
460,10
местный бюджет
59 678,44
11 722,84
24 111,20
23 844,40
59 678,44
11 722,84
24 111,20
23 844,40
внебюджетные источники
11 722,84
11 722,84
11 722,84
11 722,84
Подпрограмма V.
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»
ВСЕГО
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАДАЧА 5.Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.1. Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма VI: «Отдых и оздоровление детей»
ВСЕГО
181 906,95
33 419,95
35 376,30
34 342,30
24 643,30
24 086,50
30 038,60
205 828,95
33 419,95
35 376,30
34 342,30
35 932,50
36 719,30
30 038,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
местный бюджет
96 488,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
14 359,30
13 802,50
27 052,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
ЗАДАЧА 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей.
ВСЕГО
181 906,95
33 419,95
35 376,30
34 342,30
24 643,30
24 086,50
30 038,60
205 828,95
33 419,95
35 376,30
34 342,30
35 932,50
36 719,30
30 038,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
местный бюджет
96 488,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
14 359,30
13 802,50
27 052,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
Мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
116 610,95
16 087,95
18 430,30
17 920,30
17 345,30
16 788,50
30 038,60
140 532,95
16 087,95
18 430,30
17 920,30
28 634,50
29 421,30
30 038,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
96 488,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
14 359,30
13 802,50
27 052,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
Мероприятие 6.2. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
_________________________________________
О распределении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района на 2013 год
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2020
№ 520
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района
на 2017-2022 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения Нерюнгринского Совета депутатов от 27.12.2019 № 6-11 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом МО «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях устойчивого функционирования системы образования в Нерюнгринском районе, Нерюнгринская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» (далее Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы п.11 «Предельный объем финансового обеспечения на реализацию Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции: 11
Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
Источник финансирования
Базовый вариант
Итого базовый вариант
ФБ
РБ
МБ
ВБИ
2017
763,90
1 568 414,64
994 559,12
117 426,47
2 681 164,13
2018
0,00
1 948 681,89
903 932,80
110 180,50
2 962 795,19
2019
0,00
1 875 462,70
1 094 474,40
153 856,10
3 123 793,20
2020
0,00
1 677 214,10
983 135,40
101 389,00
2 761 738,50
2021
0,00
1 677 214,10
945 006,70
101 389,00
2 723 609,80
2022
0,00
0,00
1 204 265,90
101 389,00
1 305 654,90
ИТОГО:
763,90
8 746 987,43
6 125 374,32
685 630,07
15 558 755,72
Источник финансирования
Интенсивный вариант
Итого интенсивный вариант
ФБ
РБ
МБ
ВБИ
2017
763,90
1 568 414,64
994 559,12
117 426,47
2 681 164,13
2018
0,00
1 948 681,89
903 932,80
110 180,50
2 962 795,19
2019
0,00
1 875 462,70
1 205 054,40
153 856,10
3 234 373,20
2020
0,00
1 677 214,10
1 175 756,20
110 140,00
2 963
110,30
2021
0,00
1 677 214,10
1 204 641,40
101 389,00
2 983 244,50
2022
0,00
0,00
1 204 265,90
101 389,00
1 305 654,90
ИТОГО:
763,90
8 746 987,43
6 688 209,82
694 381,07
16 130 342,22
1.2. В разделе VI «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной Программы» таблицу «Ресурсное обеспечение программы» изложить следующей редакции:
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
тыс. руб.
тыс. руб.
ВСЕГО:
15 558 755,72
16 130 342,22
федеральный бюджет
763,90
763,90
бюджет Республики Саха (Якутия)
8 746 987,43
8 746 987,43
бюджет Нерюнгринского района
6 125 374,32
6 688 209,82
внебюджетные источники
685 630,07
694 381,07
1.3. Приложение № 1 к Программе «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» утвердить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.
Глава района В.Н. Станиловский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.04.2020 № 520
(приложение)
Система программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант тыс. руб.
Интенсивный вариант тыс. руб.
Всего
плановый период
Всего
плановый период
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа
ВСЕГО
15 558 755,72
2 681 164,13
2 962 795,19
3 123 793,20
2 761 738,50
2 723 609,80
1 305 654,90
16 130 342,22
2 681 164,13
2 962 795,19
3 234 373,20
2 963 110,30
2 983 244,50
1 305 654,90
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
8 746 987,43
1 568 414,64
1 948 681,89
1 875 462,70
1 677 214,10
1 677 214,10
0,00
8 746 987,43
1 568 414,64
1 948 681,89
1 875 462,70
1 677 214,10
1 677 214,10
0,00
местный бюджет
6 125 374,32
994 559,12
903 932,80
1 094 474,40
983 135,40
945 006,70
1 204 265,90
6 688 209,82
994 559,12
903 932,80
1 205 054,40
1 175 756,20
1 204 641,40
1 204 265,90
внебюджетные источники
685 630,07
117 426,47
110 180,50
153 856,10
101 389,00
101 389,00
101 389,00
694 381,07
117 426,47
110 180,50
153 856,10
110 140,00
101 389,00
101 389,00
Подпрограмма I.
«Управление программой»
ВСЕГО
162 169,62
24 661,50
27 321,72
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
166 925,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
160 792,80
24 661,50
25 944,90
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
165 548,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАДАЧА 1. Использовать управленческие функции в сфере «Образование» для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
ВСЕГО
162 169,62
24 661,50
27 321,72
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
166 925,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
160 792,80
24 661,50
25 944,90
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
165 548,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг).
ВСЕГО
162 169,62
24 661,50
27 321,72
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
166 925,72
24 661,50
27 321,72
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 376,82
0,00
1 376,82
1 376,82
0,00
1 376,82
местный бюджет
160 792,80
24 661,50
25 944,90
28 475,20
26 888,60
25 646,20
29 176,40
165 548,90
24 661,50
25 944,90
28 475,20
29 256,80
28 034,10
29 176,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма II.
«Дошкольное образование»
ВСЕГО
5 809 272,56
927 838,21
1 087 739,55
1 128 806,20
1 038 015,50
1 021 601,00
605 272,10
6 026 394,06
927 838,21
1 087 739,55
1 133 450,60
1 125 299,30
1 146 794,30
605 272,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
местный бюджет
2 583 752,42
368 284,82
372 857,80
469 588,70
428 313,80
411 899,30
532 808,00
2 800 873,92
368 284,82
372 857,80
474 233,10
515 597,60
537 092,60
532 808,00
внебюджетные источники
475 843,53
73 728,23
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
475 843,53
73 728,23
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
ЗАДАЧА 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги.
ВСЕГО
5 809 272,56
927 838,21
1 087 739,55
1 128 806,20
1 038 015,50
1 021 601,00
605 272,10
6 026 394,06
927 838,21
1 087 739,55
1 133 450,60
1 125 299,30
1 146 794,30
605 272,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
местный бюджет
2 583 752,42
368 284,82
372 857,80
469 588,70
428 313,80
411 899,30
532 808,00
2 800 873,92
368 284,82
372 857,80
474 233,10
515 597,60
537 092,60
532 808,00
внебюджетные источники
475 843,53
73 728,23
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
475 843,53
73 728,23
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
52 322,77
2 932,37
2 184,90
7 745,60
12 261,00
12 261,00
14 937,90
56 466,07
2 932,37
2 184,90
7 745,60
14 120,80
14 544,50
14 937,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
52 313,90
2 923,50
2 184,90
7 745,60
12 261,00
12 261,00
14 937,90
56 457,20
2 923,50
2 184,90
7 745,60
14 120,80
14 544,50
14 937,90
внебюджетные источники
8,87
8,87
8,87
8,87
Мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
5 756 949,79
924 905,84
1 085 554,65
1 121 060,60
1 025 754,50
1 009 340,00
590 334,20
5 969 927,99
924 905,84
1 085 554,65
1 125 705,00
1 111 178,50
1 132 249,80
590 334,20
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
2 749 676,62
485 825,17
637 938,05
551 438,20
537 237,60
537 237,60
0,00
местный бюджет
2 531 438,52
365 361,32
370 672,90
461 843,10
416 052,80
399 638,30
517 870,10
2 744 416,72
365 361,32
370 672,90
466 487,50
501 476,80
522 548,10
517 870,10
внебюджетные источники
475 834,66
73 719,36
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
475 834,66
73 719,36
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
ВСЕГО
2 881 794,54
403 985,61
482 282,23
533 821,10
457 596,50
452 920,10
551 189,00
3 075 709,54
403 985,61
482 282,23
535 875,80
537 520,50
564 856,40
551 189,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
75 625,63
801,70
74 823,93
75 625,63
801,70
74 823,93
местный бюджет
2 331 381,99
330 512,29
330 514,60
426 041,80
385 132,40
380 456,00
478 724,90
2 525 296,99
330 512,29
330 514,60
428 096,50
465 056,40
492 392,30
478 724,90
внебюджетные источники
474 786,92
72 671,62
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
474 786,92
72 671,62
76 943,70
107 779,30
72 464,10
72 464,10
72 464,10
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
185 807,80
30 715,20
37 984,60
32 712,20
30 920,40
19 182,30
34 293,10
191 281,30
30 715,20
37 984,60
32 712,20
30 920,40
24 655,80
34 293,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
185 619,37
30 526,77
37 984,60
32 712,20
30 920,40
19 182,30
34 293,10
191 092,87
30 526,77
37 984,60
32 712,20
30 920,40
24 655,80
34 293,10
внебюджетные источники
188,44
188,44
188,44
188,44
в т. ч. проект «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района»
местный бюджет
29 028,50
29 028,50
72 491,63
29 028,50
26 719,08
16 744,05
Мероприятие 2.2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ
ВСЕГО
15 296,46
5 181,56
2 173,70
3 089,10
0,00
0,00
4 852,10
28 886,16
5 181,56
2 173,70
5 678,80
5 500,00
5 500,00
4 852,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
14 437,16
4 322,26
2 173,70
3 089,10
0,00
0,00
4 852,10
28 026,86
4 322,26
2 173,70
5 678,80
5 500,00
5 500,00
4 852,10
внебюджетные источники
859,30
859,30
859,30
859,30
Мероприятие 2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
4 862,50
1 293,60
890,50
864,00
907,20
907,20
4 862,50
1 293,60
890,50
864,00
907,20
907,20
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
4 862,50
1 293,60
890,50
864,00
907,20
907,20
4 862,50
1 293,60
890,50
864,00
907,20
907,20
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 2.2.5. Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ВСЕГО
91 561,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
19 500,00
19 500,00
0,00
91 561,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
19 500,00
19 500,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
91 561,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
19 500,00
19 500,00
91 561,00
19 708,50
23 552,50
9 300,00
19 500,00
19 500,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 2.2.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования
ВСЕГО
2 577 627,49
464 021,37
538 671,12
541 274,20
516 830,40
516 830,40
0,00
2 577 627,49
464 021,37
538 671,12
541 274,20
516 830,40
516 830,40
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
2 577 627,49
464 021,37
538 671,12
541 274,20
516 830,40
516 830,40
2 577 627,49
464 021,37
538 671,12
541 274,20
516 830,40
516 830,40
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма III.
«Общее образование»
ВСЕГО
7 890 909,39
1 436 492,39
1 540 370,30
1 657 682,60
1 414 142,40
1 401 859,20
440 362,50
8 193 756,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 761 420,40
1 508 593,40
1 506 517,20
440 362,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
местный бюджет
2 132 788,62
408 292,92
311 534,10
377 228,80
316 655,40
304 372,20
414 705,20
2 426 884,42
408 292,92
311 534,10
480 966,60
402 355,40
409 030,20
414 705,20
внебюджетные источники
168 761,24
27 377,34
28 676,90
35 735,10
25 657,30
25 657,30
25 657,30
177 512,24
27 377,34
28 676,90
35 735,10
34 408,30
25 657,30
25 657,30
ЗАДАЧА 3. Модернизация общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС).
ВСЕГО
7 890 909,39
1 436 492,39
1 540 370,30
1 657 682,60
1 414 142,40
1 401 859,20
440 362,50
8 193 756,19
1 436 492,39
1 540 370,30
1 761 420,40
1 508 593,40
1 506 517,20
440 362,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
местный бюджет
2 132 788,62
408 292,92
311 534,10
377 228,80
316 655,40
304 372,20
414 705,20
2 426 884,42
408 292,92
311 534,10
480 966,60
402 355,40
409 030,20
414 705,20
внебюджетные источники
168 761,24
27 377,34
28 676,90
35 735,10
25 657,30
25 657,30
25 657,30
177 512,24
27 377,34
28 676,90
35 735,10
34 408,30
25 657,30
25 657,30
Мероприятие 3.1. Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи
ВСЕГО
31 985,70
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 039,70
4 844,20
5 942,40
27 513,50
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 595,90
5 758,20
5 942,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
31 985,70
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 039,70
4 844,20
5 942,40
33 455,90
5 572,10
5 551,30
5 036,00
5 595,90
5 758,20
5 942,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
39 364,00
3 351,40
2 525,20
5 974,50
8 127,50
8 127,50
11 257,90
44 711,30
3 351,40
2 525,20
5 974,50
10 640,90
10 961,40
11 257,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
39 360,50
3 347,90
2 525,20
5 974,50
8 127,50
8 127,50
11 257,90
44 707,80
3 347,90
2 525,20
5 974,50
10 640,90
10 961,40
11 257,90
внебюджетные источники
3,50
3,50
3,50
3,50
Мероприятие 3.3. Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве
ВСЕГО
1 806,10
300,00
300,00
300,00
300,20
288,60
317,30
1 826,30
300,00
300,00
300,00
300,00
309,00
317,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
1 806,10
300,00
300,00
300,00
300,20
288,60
317,30
1 826,30
300,00
300,00
300,00
300,00
309,00
317,30
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятия 3.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
7 817 753,59
1 427 268,89
1 531 993,80
1 646 372,10
1 400 675,00
1 388 598,90
422 844,90
8 113 762,69
1 427 268,89
1 531 993,80
1 750 109,90
1 492 056,60
1 489 488,60
422 844,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
5 589 359,52
1 000 822,12
1 200 159,30
1 244 718,70
1 071 829,70
1 071 829,70
0,00
местный бюджет
2 059 636,32
399 072,92
303 157,60
365 918,30
303 188,00
291 111,90
397 187,60
2 346 894,42
399 072,92
303 157,60
469 656,10
385 818,60
392 001,60
397 187,60
внебюджетные источники
168 757,74
27 373,84
28 676,90
35 735,10
25 657,30
25 657,30
25 657,30
177 508,74
27 373,84
28 676,90
35 735,10
34 408,30
25 657,30
25 657,30
Мероприятие 3.4.1. Создание организационных условий работы ОУ- совершенствование содержания и повышение качества общего образования.
ВСЕГО
1 958 591,24
364 961,84
312 682,50
337 496,50
299 333,00
272 279,40
371 838,00
2 224 321,44
364 961,84
312 682,50
441 234,30
362 949,10
370 655,70
371 838,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
34 163,89
952,09
33 211,80
34 163,89
952,09
33 211,80
местный бюджет
1 806 191,63
346 604,23
259 572,50
310 328,10
281 411,80
254 358,20
353 916,80
2 063 170,83
346 604,23
259 572,50
414 065,90
336 276,90
352 734,50
353 916,80
внебюджетные источники
118 235,72
17 405,52
19 898,20
27 168,40
17 921,20
17 921,20
17 921,20
126 986,72
17 405,52
19 898,20
27 168,40
26 672,20
17 921,20
17 921,20
Мероприятие 3.4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
173 737,47
37 744,47
30 609,20
34 360,80
11 529,80
26 904,70
32 588,50
199 647,97
37 744,47
30 609,20
34 360,80
36 872,30
27 472,70
32 588,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
173 087,89
37 094,89
30 609,20
34 360,80
11 529,80
26 904,70
32 588,50
198 998,39
37 094,89
30 609,20
34 360,80
36 872,30
27 472,70
32 588,50
внебюджетные источники
649,57
649,57
649,57
649,57
в т. ч. проект «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района»
местный бюджет
0,00
23 335,53
11 805,73
11 529,80
Мероприятие 3.4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ.
ВСЕГО
20 032,50
6 787,30
2 604,70
10 640,50
0,00
0,00
0,00
23 012,80
6 787,30
2 604,70
10 640,50
1 953,70
1 026,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
17 938,20
4 693,00
2 604,70
10 640,50
0,00
0,00
0,00
20 918,50
4 693,00
2 604,70
10 640,50
1 953,70
1 026,60
0,00
внебюджетные источники
2 094,30
2 094,30
2 094,30
2 094,30
Мероприятие 3.4.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей
ВСЕГО
66 137,61
11 008,31
12 437,00
11 254,00
10 466,60
10 069,20
10 902,50
67 525,71
11 008,31
12 437,00
11 254,00
10 935,90
10 988,00
10 902,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 764,76
27,76
1 737,00
1 764,76
27,76
1 737,00
местный бюджет
62 418,60
10 680,80
10 371,20
10 588,90
10 246,40
9 849,00
10 682,30
63 806,70
10 680,80
10 371,20
10 588,90
10 715,70
10 767,80
10 682,30
внебюджетные источники
1 954,25
299,75
328,80
665,10
220,20
220,20
220,20
1 954,25
299,75
328,80
665,10
220,20
220,20
220,20
Мероприятие 3.4.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
9 284,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 785,60
1 785,60
0,00
9 284,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 785,60
1 785,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
9 284,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 785,60
1 785,60
9 284,00
2 217,60
1 752,80
1 742,40
1 785,60
1 785,60
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.4.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования
ВСЕГО
4 483 659,89
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
859 644,10
859 644,10
0,00
4 483 659,89
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
859 644,10
859 644,10
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
4 483 659,89
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
859 644,10
859 644,10
4 483 659,89
810 706,39
940 464,50
1 013 200,80
859 644,10
859 644,10
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 3.4.7. Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
ВСЕГО
1 103 759,28
193 019,78
229 714,70
237 677,10
217 915,90
217 915,90
7 515,90
1 103 759,28
193 019,78
229 714,70
237 677,10
217 915,90
217 915,90
7 515,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 058 935,38
186 095,08
222 264,80
229 775,50
210 400,00
210 400,00
1 058 935,38
186 095,08
222 264,80
229 775,50
210 400,00
210 400,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
44 823,90
6 924,70
7 449,90
7 901,60
7 515,90
7 515,90
7 515,90
37 308,00
6 924,70
7 449,90
7 901,60
7 515,90
7 515,90
7 515,90
Мероприятие 3.4.8. Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Мероприятие 3.4.9. Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу)
ВСЕГО
1 551,60
823,20
728,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1 551,60
823,20
728,40
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
1 551,60
823,20
728,40
1 551,60
823,20
728,40
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма IV.
«Дополнительное образование»
ВСЕГО
1 215 893,46
204 491,29
211 771,17
211 683,30
197 387,10
189 755,30
200 805,30
1 238 833,56
204 491,29
211 771,17
213 881,10
203 366,70
204 518,00
200 805,30
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
местный бюджет
1 151 552,03
181 019,93
178 970,60
204 833,00
196 918,30
189 286,50
200 523,70
1 174 492,13
181 019,93
178 970,60
207 030,80
202 897,90
204 049,20
200 523,70
внебюджетные источники
20 902,81
12 532,91
755,00
6 770,10
281,60
281,60
281,60
20 902,81
12 532,91
755,00
6 770,10
281,60
281,60
281,60
ЗАДАЧА 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи.
ВСЕГО
1 215 893,36
204 491,29
211 771,07
211 683,30
197 387,10
189 755,30
200 805,30
1 238 833,46
204 491,29
211 771,07
213 881,10
203 366,70
204 518,00
200 805,30
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
местный бюджет
1 151 552,03
181 019,93
178 970,60
204 833,00
196 918,30
189 286,50
200 523,70
1 174 492,13
181 019,93
178 970,60
207 030,80
202 897,90
204 049,20
200 523,70
внебюджетные источники
20 902,71
12 532,91
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
20 902,71
12 532,91
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
Мероприятие 4.1. Развитие системы поддержки талантливых детей
ВСЕГО
24 796,40
3 872,60
3 982,90
3 840,60
3 840,60
3 840,60
5 419,10
29 033,90
3 872,60
3 982,90
6 038,40
4 800,80
4 920,10
5 419,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
24 796,40
3 872,60
3 982,90
3 840,60
3 840,60
3 840,60
5 419,10
29 033,90
3 872,60
3 982,90
6 038,40
4 800,80
4 920,10
5 419,10
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 4.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений
ВСЕГО
8 065,00
858,20
478,90
1 308,80
1 308,80
1 308,80
2 801,50
10 824,30
858,20
478,90
1 308,80
2 648,90
2 728,00
2 801,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
8 065,00
858,20
478,90
1 308,80
1 308,80
1 308,80
2 801,50
10 824,30
858,20
478,90
1 308,80
2 648,90
2 728,00
2 801,50
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
1 183 031,96
199 760,49
207 309,27
206 533,90
192 237,70
184 605,90
192 584,70
1 198 975,26
199 760,49
207 309,27
206 533,90
195 917,00
196 869,90
192 584,70
федеральный бюджет
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763,90
763,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
42 674,72
10 174,55
32 045,57
80,20
187,20
187,20
0,00
местный бюджет
1 118 690,63
176 289,13
174 508,80
199 683,60
191 768,90
184 137,10
192 303,10
1 134 633,93
176 289,13
174 508,80
199 683,60
195 448,20
196 401,10
192 303,10
внебюджетные источники
20 902,71
12 532,91
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
20 902,71
12 532,91
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
Мероприятие 4.3.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения-создание организационных условий для развития научно-технического творчества
ВСЕГО
1 089 992,74
166 562,27
182 207,97
177 513,50
188 492,90
182 631,40
192 584,70
1 105 431,54
166 562,27
182 207,97
177 513,50
191 980,50
194 582,60
192 584,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
42 214,62
9 714,45
32 045,57
80,20
187,20
187,20
42 214,62
9 714,45
32 045,57
80,20
187,20
187,20
местный бюджет
1 038 788,34
156 227,84
149 407,50
170 663,20
188 024,10
182 162,60
192 303,10
1 054 227,14
156 227,84
149 407,50
170 663,20
191 511,70
194 113,80
192 303,10
внебюджетные источники
8 989,78
619,98
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
8 989,78
619,98
754,90
6 770,10
281,60
281,60
281,60
Мероприятие 4.3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
ВСЕГО
19 819,14
7 933,74
990,10
5 176,00
3 744,80
1 974,50
0,00
20 248,64
7 933,74
990,10
5 176,00
3 936,50
2 212,30
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
19 819,14
7 933,74
990,10
5 176,00
3 744,80
1 974,50
0,00
20 248,64
7 933,74
990,10
5 176,00
3 936,50
2 212,30
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
в т. ч. проект «Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района»
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4.3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД
ВСЕГО
594,80
594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669,80
594,80
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
404,70
404,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,70
404,70
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
внебюджетные источники
190,10
190,10
190,10
190,10
Мероприятие 4.3.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
ВСЕГО
72 625,28
24 669,68
24 111,20
23 844,40
0,00
0,00
0,00
72 625,28
24 669,68
24 111,20
23 844,40
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
763,90
763,90
763,90
763,90
бюджет РС(Я)
460,10
460,10
460,10
460,10
местный бюджет
59 678,44
11 722,84
24 111,20
23 844,40
59 678,44
11 722,84
24 111,20
23 844,40
внебюджетные источники
11 722,84
11 722,84
11 722,84
11 722,84
Подпрограмма V.
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»
ВСЕГО
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАДАЧА 5.Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.1. Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
298 603,75
54 260,80
60 216,15
62 803,60
60 661,60
60 661,60
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма VI: «Отдых и оздоровление детей»
ВСЕГО
181 906,95
33 419,95
35 376,30
34 342,30
24 643,30
24 086,50
30 038,60
205 828,95
33 419,95
35 376,30
34 342,30
35 932,50
36 719,30
30 038,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
местный бюджет
96 488,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
14 359,30
13 802,50
27 052,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
ЗАДАЧА 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей.
ВСЕГО
181 906,95
33 419,95
35 376,30
34 342,30
24 643,30
24 086,50
30 038,60
205 828,95
33 419,95
35 376,30
34 342,30
35 932,50
36 719,30
30 038,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
местный бюджет
96 488,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
14 359,30
13 802,50
27 052,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
Мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО
116 610,95
16 087,95
18 430,30
17 920,30
17 345,30
16 788,50
30 038,60
140 532,95
16 087,95
18 430,30
17 920,30
28 634,50
29 421,30
30 038,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
0,00
0,00
местный бюджет
96 488,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
14 359,30
13 802,50
27 052,60
120 410,46
12 299,96
14 625,40
14 348,70
25 648,50
26 435,30
27 052,60
внебюджетные источники
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
20 122,49
3 787,99
3 804,90
3 571,60
2 986,00
2 986,00
2 986,00
Мероприятие 6.2. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ)
ВСЕГО
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет РС(Я)
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
65 296,00
17 332,00
16 946,00
16 422,00
7 298,00
7 298,00
местный бюджет
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
_________________________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Бюллетень органов местного самоуправления от 09.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: