Основная информация

Дата опубликования: 02 октября 2020г.
Номер документа: RU62036217202000059
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2020                                                         г. Сасово                                                         № 719

О внесении изменений в постановление администрации от 01.11.2013 №1735 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области «Развитие культуры г. Сасово»

(в редакции постановлений администрации от 10.06.2014 №643, от 08.08.2014 №913, от 01.12.2014 №1411, от 06.02.2015 №89, от 10.03.2015.№231, от 05.10.2015 №929, от 23.11.2015 №1061, от 04.04.2016 №264, от 27.07.2016 №631, от 31.08.2016 №712, от 09.12.2016 №1033, от 16.06.2017 №524, от 02.11.2017 №967, от 15.05.2018 №373, от 05.11.2018 №981, от 07.05.2019 №369, от 28.10.2019 №861, от 06.11.2019 №911, от 08.04.2020 №271, от 18.06.2020 №428)

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», статьей 39 Устава муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области, администрация муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению администрации от 01.11.2013 №1735 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области «Развитие культуры г.Сасово» (в редакции постановлений администрации от 10.06.2014 №643, от 08.08.2014 №913, от 01.12.2014 №1411, от 06.02.2015 №89, от 10.03.2015.№231, от 05.10.2015 №929, от 23.11.2015 №1061, от 04.04.2016 №264, от 27.07.2016 №631, от 31.08.2016 №712, от 09.12.2016 №1033, от 16.06.2017 №524, от 02.11.2017 №967, от 15.05.2018 №373, от 05.11.2018 №981, от 07.05.2019 №369, от 28.10.2019 №861, от 06.11.2019 №911, от 08.04.2020 №271, от 18.06.2020 №428) согласно Приложению к настоящему постановлению:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.М. Амелину.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Главы администрации                                                                                                  Н.Н. Гайдова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Сасово

от 02.10.2020 №719:

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

– городской округ город Сасово

от 01.11.2013 №1735

Муниципальная программа муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области «Развитие культуры г.Сасово»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г.САСОВО»

Наименование Программы

Муниципальная программа муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области «Развитие культуры г.Сасово » (далее - Программа)

Заказчик Программы

Администрация муниципального образования –городской округ город Сасово Рязанской области (далее –МО-ГО г.Сасово)

Разработчик Программы

Управление культуры и туризма города Сасово

Основание для разработки

Программы

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09 октября 1992 № 3612-1

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Постановление главы администрации МО-ГО г. Сасово от 15.05.2017 №393 «Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования -городской округ город Сасово Рязанской области»

Исполнители Программы

Управление культуры и туризма города Сасово, муниципальные бюджетные учреждения культуры МО-ГО г. Сасово Рязанской области

Цель (цели) и задачи

Цель Программы - обеспечение конституционного права населения муниципального образования – городской округ город Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры.

Задачами Программы являются:

- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- Музейное обслуживание населения;

- Библиотечно-информационное обслуживание населения;

- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;

- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры;

- Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы.

Целевые индикаторы

- Численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

- Уровень удовлетворенности населения МО-ГО г.Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО-ГО г.Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях;

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

муниципальных музеев;

- Посещаемость муниципальных музеев МО-ГО г.Сасово;

- Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО-ГО г.Сасово качеством предоставления муниципальных услуг;

- Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО-ГО г.Сасово;

- Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО-ГО г.Сасово;

- Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО-ГО г.Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества» по отношению к предыдущему году;

- Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.);

Сроки и этапы реализации

2014-2022 годы.

Этапы реализации: 1этап-2014-2016г.,

2 этап-2017-2018г.,

3 этап – 2019-2022г.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и туризма»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации Программы».

Объемы и источники

финансирования

Объем финансирования Программы составляет 565 990,56608 тыс. руб.

Источники финансирования Программы:

средства федерального бюджета:

в 2014 году - _________ тыс. руб.;

в 2015 году - 153,296 ___ тыс. руб.;

в 2016 году - _5 003,238____ тыс. руб.;

в 2017 году - _473,4201__ тыс. руб.;

в 2018 году - _6 931,70927_ тыс. руб.;

в 2019 году - __3,36242___ тыс. руб.;

в 2020 году - __________ тыс. руб.;

в 2021 году - __________ тыс. руб.;

в 2022 году - __________ тыс. руб.;

средства областного бюджета:

в 2014 году - 5 083,0____ тыс. руб.;

в 2015 году - _________ тыс. руб.;

в 2016 году - __________ тыс. руб.;

в 2017 году - _5 461,8984__ тыс. руб.;

в 2018 году - _7744,16012 тыс. руб.;

в 2019 году - _173,00645 тыс. руб.;

в 2020 году - _256,74032_ тыс. руб.;

в 2021 году - __________ тыс. руб.;

в 2022 году - __________ тыс. руб.;

средства городского бюджета:

в 2014 году - 39 923,152 тыс. руб.;

в 2015 году - 43 297,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 49 007,285 тыс. руб.;

в 2017 году - 47 917,3 тыс. руб.;

в 2018 году - 65 116,23971 тыс. руб.;

в 2019 году - 68 216,912 тыс. руб.;

в 2020 году - 80 749,38429 тыс. руб.;

в 2021 году - 69 610,556 тыс. руб.;

в 2022 году - 70 878,906 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий программы объем и источники финансирования будут уточняться.

Ожидаемые конечные

результаты реализации

Программы и показатели

социально-экономической

эффективности

-Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,1 % в 2022 году);

- Уровень удовлетворенности населения МО-ГО г.Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 90 % в 2022 году );

- Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО-ГО г.Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 72 % в 2022 году );

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83,5 % в 2022 году );

- Посещаемость муниципальных музеев МО-ГО г.Сасово (до 0,5 посещений на одного жителя в год в 2022 году );

- Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО-ГО г.Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90 % в 2022 году );

- Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО-ГО г.Сасово (до 100 % в 2022 году );

- Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО-ГО г.Сасово (до 87,5 % в 2022 году );

- Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО-ГО г.Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества» по отношению к предыдущему году (свыше 20 % в 2022 году );

- Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.), (до 12 % в 2022 году).

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Историческое прошлое города, выдающиеся люди, сложившиеся культурные традиции дают основу развития культуры в современных условиях.

Город обладает сетью муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Они формируют и предлагают населению города услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. Учреждения культуры города находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности.

Вместе с тем в последние годы усилилось социальное расслоение общества, лидирующее место заняла массовая и поп-культура, появились новые формы и жанры досуговой деятельности, недоступные основному населению города, ослабли межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей.

Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, на реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить и популяризировать культурное наследие города Сасово, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, нематериального культурного наследия, традиционных народных художественных промыслов, их эффективное использование, расширить доступ населения города к объектам культурного наследия, содействовать развитию музеев, реализовать комплекс мер по развитию библиотечной системы города, обеспечить модернизацию организаций, развить новые организационно-правовые формы учреждений культуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, поддержку новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, искусства, художественного образования, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер выявления и поддержки молодых дарований в сфере культуры и искусства, особенно в раннем возрасте.

При этом действие Программы направлено на преодоление существующих негативных тенденций и создание таких условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры города Сасово был бы доступен населению города принадлежащих к различным социальным группам.

В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории города. Предстоит обеспечить модернизацию организаций искусства, художественного образования, досуговых учреждений в сфере культуры и искусства, развить новые организационно-правовые формы организаций в этой сфере, механизмы поддержки традиционной народной культуры, фестивальной и выставочной деятельности.

Процессы, происходящие в городе, свидетельствуют, что культура города становится активным участником социально-культурной жизни, положительно влияет на социально-экономическое развитие города. Программа предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие города.

Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.

В Программу включены две Подпрограммы, реализация которых в комплексе призвана обеспечить решение конкретных задач, направленных на достижение целей Программы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и туризма»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации Программы».

Таким образом, реализация Программы позволит частично решить указанные проблемы, приблизить имеющиеся количественные и качественные показатели к требованиям социальных нормативов при максимально эффективном управлении финансами.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение конституционного права населения города Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально – технической базы и модернизация учреждения.

В рамках настоящей Программы предполагается достижение следующих задач:

- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- Музейное обслуживание населения;

- Библиотечно-информационное обслуживание населения;

- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;

- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.

3.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, выполняют следующие функции:

- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- выполняют иные функции по реализации Программы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Программы являются:

- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Программы;

- социальная значимость;

- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, региональный, всероссийский и др.);

- адресность мероприятия (проекта);

- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);

- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).

Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры и туризма города Сасово отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в установленном порядке и в сроки.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Программы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО-ГО г.Сасово.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета, учитывая долевое финансирование.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы: 2014-2022 годы

Этапы реализации: 1 этап-2014-2016г.,

2 этап-2017-2018г.,

3 этап – 2019-2022г.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет

565 990,56608 тыс. руб.

Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Программы и перечень исполнителей, которым для реализации Программы требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.

Этапы реализации программы (годы)

Предполагаемые источники финансирования, тыс.руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Городской бюджет

Всего

2014

5 083,0

39 923,152

45 006,152

2015

153,296

43 297,0

43 450,296

2016

5 003,238

49 007,285

54 010,523

2017

473,4201

5 461,8984

47 917,3

53 852,6185

2018

6 931,70927

7744,16012

65 116,23971

79 792,1091

2019

3,36242

173,00645

68 216,912

68 393,28087

2020

256,74032

80 749,38429

81 006,12461

2021

69 610,556

69 610,556

2022

70 878,906

70 878,906

Итого:

12 565,02579

18 718,80529

534 716,735

565 990,56608

Объем расходов на финансирование Программы в 2014 - 2022 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

6. СОСТАВ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ.

Исполнитель Программы направляет в сектор по экономическому развитию администрации муниципального образования –городской округ город Сасово информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в соответствии с п.5.3 Постановления администрации МО-ГО г.Сасово от 15.05.2017 №393 «Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программах муниципального образования –городской округ город Сасово Рязанской области».

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

- Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,1 % в 2022 году);

- Уровень удовлетворенности населения МО-ГО г.Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 90 % в 2022 году );

- Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО-ГО г.Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 72 % в 2022 году );

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83,5 % в 2022 году);

- Посещаемость муниципальных музеев МО-ГО г. Сасово (до 0,5 посещений на одного жителя в год в 2022 году);

- Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО-ГО

г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90 % в 2022 году );

- Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО-ГО г.Сасово(до 100 % в 2022 году );

- Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО-ГО г.Сасово (до 87,5 % в 2022 году );

- Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО-ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества» по отношению к предыдущему году (свыше 20 % в 2022 году );

- Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.), (до 12 % в 2022 году).

Приложение №1

к муниципальной программе

муниципального образования

– городской округ город Сасово

Рязанской области «Развитие культуры г.Сасово»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

Наименование Подпрограммы 1

«Развитие культуры и туризма» (далее – Подпрограмма 1)

Заказчик Подпрограммы 1

Администрация муниципального образования –городской округ город Сасово Рязанской области (далее –МО-ГО г.Сасово)

Разработчик Подпрограммы 1

Управление культуры и туризма города Сасово

Основание для разработки

Подпрограммы 1

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 № 3612-1

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Постановление главы администрации МО-ГО г. Сасово от 15.05.2017 №393 «Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области»

Исполнители Подпрограммы 1

Муниципальные бюджетные учреждения культуры МО-ГО г. Сасово Рязанской области

Цель (цели) и задачи

Цель Подпрограммы 1 - обеспечение конституционного

права населения муниципального образования – городской округ город Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры.

Задачами Подпрограммы 1 являются:

- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- Музейное обслуживание населения;

- Библиотечно-информационное обслуживание населения;

- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;

- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.

Целевые индикаторы

- Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

- Уровень удовлетворенности населения МО-ГО г.Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО-ГО г.Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях;

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

муниципальных музеев;

- Посещаемость муниципальных музеев МО-ГО г.Сасово;

- Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО-ГО г.Сасово качеством предоставления муниципальных услуг;

- Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО-ГО г.Сасово;

- Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО-ГО г.Сасово;

- Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО-ГО г.Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества» по отношению к предыдущему году;

- Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.).

Сроки и этапы реализации

2014-2022 годы.

Этапы реализации: 1этап-2014-2016г.,

2 этап-2017-2018.,

3 этап – 2019-2022г.

Объемы и источники

финансирования

Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 494 226,95463 тыс. руб.

Источники финансирования Программы:

средства федерального бюджета:

в 2014 году - _________ тыс. руб.;

в 2015 году - 153,296__ тыс. руб.;

в 2016 году - _5 003,238__ тыс. руб.;

в 2017 году - _473,42195_ тыс. руб.;

в 2018 году - _6 931,70927_ тыс. руб.;

в 2019 году - __3,36242___ тыс. руб.;

в 2020 году - __________ тыс. руб.;

в 2021 году - __________ тыс. руб.;

в 2022 году - __________ тыс. руб.;

средства областного бюджета:

в 2014 году - 5 083,0____ тыс. руб.;

в 2015 году - __________ тыс. руб.;

в 2016 году - __________ тыс. руб.;

в 2017 году - _5 461,8984_ тыс. руб.;

в 2018 году - _7744,16012_ тыс. руб.;

в 2019 году - __131,66405__ тыс. руб.;

в 2020 году - __256,74032__ тыс. руб.

в 2021 году - __________ тыс. руб.;

в 2022 году - __________ тыс. руб.;

средства городского бюджета:

в 2014 году - 39 923,152 тыс. руб.;

в 2015 году - 40 933,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 46 624,285 тыс. руб.;

в 2017 году - 44 527,8 тыс. руб.;

в 2018 году - 62 546,57471 тыс. руб.;

в 2019 году - 55 059,852 тыс. руб.;

в 2020 году - 63 179,12224 тыс. руб.;

в 2021 году - 54 584,865 тыс. руб.

в 2022 году - 55 606,115 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы объем и источники финансирования будут уточняться.

Ожидаемые конечные

результаты реализации

Подпрограммы1 и показатели

социально-экономической

эффективности

- Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,1 % в 2022 году);

- Уровень удовлетворенности населения МО-ГО г.Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 90 % в 2022 году );

- Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО-ГО г.Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 72 % в 2022 году );

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83,5 % в 2022 году );

- Посещаемость муниципальных музеев МО-ГО г.Сасово (до 0,5 посещений на одного жителя в год в 2022 году );

- Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО-ГО г.Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90 % в 2022 году );

- Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО-ГО г.Сасово (до 100 % в 2022 году );

- Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО-ГО г.Сасово (до 87,5 % в 2022 году );

- Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО-ГО г.Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества» по отношению к предыдущему году (свыше 20 % в 2022 году );

- Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.) (до 12 % в 2022 году).

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение конституционного права населения города Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально – технической базы и модернизация учреждения.

В рамках настоящей Подпрограммы 1 предполагается достижение следующих задач:

- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- Музейное обслуживание населения;

- Библиотечно-информационное обслуживание населения;

- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;

- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.

2.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014-2022 годы

Этапы реализации: 1 этап-2014-2016г.,

2 этап-2017-2018г.,

3 этап – 2019-2022г.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1

( С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИСТОЧНИКОВ И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ И В ЦЕЛОМ НА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1)

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составляет 494 226,95463 тыс. руб.

Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 и перечень исполнителей, которым для реализации Подпрограммы 1 требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.

Этапы реализации подпрограммы 1 (годы)

Предполагаемые источники финансирования, тыс.руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Городской бюджет

Всего

2014

5 083,0

39 923,152

45 006,152

2015

153, 296

40 933,0

41 086,296

2016

5 003,238

46 624,285

51 627,523

2017

473,4201

5 461,8984

44 527,8

50 463,1185

2018

6 931,70927

7744,16012

62 546,27471

77 222,1441

2019

3,36242

131,66405

55 059,852

55 194,87847

2020

256,74032

63 179,12224

63435,86256

2021

54 584,865

54 584,865

2022

55 606,115

55 606,115

Итого:

12 565,02579

18677,46289

462 984,46595

494 226,95463

Объем расходов на финансирование Подпрограммы 1 в 2014 - 2022 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Подпрограммы 1, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Подпрограммы 1 на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1, выполняют следующие функции:

- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Подпрограммы 1 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- выполняют иные функции по реализации Подпрограммы 1 в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Подпрограммы 1 являются:

- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Подпрограммы 1;

- социальная значимость;

- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, всероссийский и др.);

- адресность мероприятия (проекта);

- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);

- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).

Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры и туризма города Сасово отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в установленном порядке и в сроки.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы 1 осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО-ГО г.Сасово.

Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляется заказчиком Подпрограммы 1.

Заказчик Подпрограммы 1 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 1.

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета, учитывая долевое финансирование.

Механизм реализации Подпрограммы 1 предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.

5.СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Программные

мероприятия, обеспечивающие

выполнение задачи

Главные распорядители

Исполни-тели

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Ожидаемый результат

Всего

в т.ч. по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе:

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания

УКТ г.Сасово

МБУ ДО

ДШИ

Городской бюджет

90761,02724

7626,0

8045,0

8619,0

8656,3

9759,9

10 657,51

13379,69724

11 944,27

12 073,35

Выявление, развитие и поддержка одаренных детей с охватом к 2021 году до _10_% детского населения школьного возраста.

Увеличение доли одаренных детей и молодежи, принявших участие во всероссийских и международных мероприятиях

Областной бюджет

1313,

47682

426,3

860,1922

26,98462

1.1.Расходы на содержание учреждения, прочее.

Городской бюджет

56 187,58338

7626,0

8045,0

8619,0

8230,0

9759,9

10 638,34204

2137,04134

566,2

566,1

1.2.Заработная плата с начислениями

Городской бюджет

30971,435

10 260,895

10 312,0

10 398,54

1.3.Коммунальные расходы

Городской бюджет

2738,9409

964,1609

1 066,

07

1108,

71

1.4.Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ

Областной бюджет

974,8922

426,3

548,5922

1.5. Субсидии из областного бюджета на доведение до МРОТ

Областной бюджет

311,6

311,6

1.6. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

Областной бюджет

26,98462

26,98462

1.7. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ

Городской бюджет

12,59976

12,59976

1.8. Субсидии на прохождение курсов повышения квалификации педагогического состава

Городской бюджет

52,8

17,6

17,6

17,6

1.9. Реализация программы дополнительного образования детей, в рамках персонифицированного финансирования

Городской бюджет

44,5182

6,5682

18,795

18,795

2.Музейное обслуживание населения, в том числе:

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания

УКТ г.Сасово

МБУ

Краеведческий музей

Городской бюджет

44644,368

4231,0

4630,0

5166,0

5319,2

6262,518

4 744,41

4 766,43

4 750,75

4 774,06

Увеличение количества маршрутов въездного туризма

Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности.

Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями

Областной бюджет

1644,361

835,6

808,761

2.1. Расходы на содержание учреждения, прочее.

Городской бюджет

31007,028

4231,0

4630,0

5166,0

5319,2

6262,518

4 744,41

245,4

205,3

203,2

1.1.1. Дорожный указатель в музей писателя мариниста А.С. Новикова-Прибоя, с.Матвеевское

Городской бюджет

28,6

28,6

2.2.Заработная плата с начислениями

Городской бюджет

11731,05

3 910, 35

3 910, 35

3 910, 35

2.3.Коммунальные расходы

Городской бюджет

1906,29

610,68

635,1

660,51

2.4.Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ

Областной бюджет

1644,361

835,6

808,761

2.5. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры

Областной бюджет

2.6. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры

Городской бюджет

3.Библиотечно-информационное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания

УКТ г.Сасово

МБУ

Центральная библиотека

Городской бюджет

94284, 015

7150,0

8168,0

8685,0

9755,4

11219, 195

12 257,37

12 334,27

12 349,62

12 365,16

Повышение интереса к чтению и культурной компетентности населения города,

Увеличение книгообеспеченности.

Увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием.

Увеличение доли модельных библиотек.

Обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек.

Укрепление материально-технической базы модельных библиотек.

Областной бюджет

3297,549

1533,2

1764,349

3.1. Формирование информационных ресурсов библиотек

Городской бюджет

1058,172

143,8

100,0

100,0

121,4

132,972

115,0

115,0

115,0

115,0

3.1.1. Подписка периодических изданий

Городской бюджет

943,172

143,8

100,0

100,0

121,4

132,972

115,0

115,0

115,0

115,0

3.2. Обеспечение доступа библиотек к ИТКС Интернет

Городской бюджет

543,0

91,0

86,0

86,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

3.3.Укрепление единого культурного пространства города

Городской бюджет

420,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

3.3.1.Публикация новостей с фоторепортажем

Городской бюджет

420,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

3.4. Расходы на содержание учреждения, прочее.

Городской бюджет

58321,998

6915,2

7922,0

8439,0

9518,0

11119,828

12 026,37

793,6

794,0

794,0

3.5.Заработная плата с начислениями

Городской бюджет

32807,76

10 935,92

10 935,92

10 935,92

3.6.Коммунальные расходы

Городской бюджет

1166,69

373,75

388,7

404,24

3.7.Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ

Областной бюджет

3 297,549

1533,2

1764,349

3.8. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры

Областной бюджет

3.9. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры

Городской бюджет

4.Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры, в том числе:

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания

УКТ г.Сасово

МБУ МКЦ, МБУ ГДК

Городской бюджет

226682, 66067

19154,10105

19910,0

22701,0

22072,7

31240, 11462

26 992,18

32 678,795

25 540,225

26 393,545

Модернизация материально-технической базы. Увеличение комплекса работ по ремонту учреждений культуры.

Оснащение учреждений культуры новыми инструментами, современной вычислительной техникой.

Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности.

Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями

Укрепление материально-технической базы учреждений.

Областной бюджет

5546,742

2459,127

3087,615

4.1. Проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок

МБУ МКЦ

Городской бюджет

9789,3

1837,3

1000,0

1000,0

2267,0

1685,0

1000,0

1000,0

МБУ МКЦ

Областной бюджет

249,127

174,

127

75,0

4.1.1.Проведение фестиваля посвященного композитору А.П.Аверкину

МБУ МКЦ

Городской бюджет

9045,9

1837,3

1000,0

1000,0

1523,6

1685,0

1000,0

1000,0

Областной бюджет

249,127

174,

127

75,0

4.2.Организация и проведение юбилейных, праздничных, памятных дат и мероприятий

МБУ ГДК,

МБУ МКЦ

Городской бюджет

1 000,0

1 000,0

4.2.1.70 лет Победы в Великой Отечественной войне

МБУ ГДК,

МБУ МКЦ

Городской бюджет

1 000,0

1 000,0

4.3.Расходы на содержание учреждения, прочее.

УКТ г.Сасово

МБУ МКЦ, МБУ ГДК

Городской бюджет

139 415,

09605

17316,80105

17910,0

21 701,0

19805,7

27670,9

25 992,18

4 088,

115

2 466,2

2 464,2

МБУ «Арт-ценр»

Городской бюджет

2 405,825

2 259,0

142,

188

4,637

4.4.Заработная плата с начислениями

МБУ МКЦ, МБУ ГДК

Городской бюджет

48231,405

16 077,135

16 077,135

16 077,135

МБУ «Арт-ценр»

Городской бюджет

7 874,36

2 141,

185

2 817,

812

2 915,

363

4.5.Коммунальные расходы

МБУ МКЦ, МБУ ГДК

Городской бюджет

12 962,46

6 113,36

2 996,89

3 852,21

МБУ «Арт-ценр»

Городской бюджет

3 120,0

1 000,0

1040,0

1 080,0

4.6.Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ

МБУ МКЦ, МБУ ГДК

Областной бюджет

5 297,615

2 285,0

3 012,615

4.7. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры

Областной бюджет

4.8. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры

Городской бюджет

4.9. 90 летний юбилей Городского Дома культуры

МБУ ГДК

Городской бюджет

100,0

100,0

6.Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры

УКТ г.Сасово

МКУ ЦОУК

Городской бюджет

772,

44775

772,

44775

6.1. Расходы на содержание учреждения, прочее.

772,

44775

772,

44775

7.Субсидия МО-ГО г.Сасово на иные цели:

УКТ г.Сасово

МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБУ ДО ДШИ, МБУ Краеведче-ский музей

Городской бюджет

8152,40441

989,

6032

180,0

1453,285

937,5

4163,90421

408,382

19,93

Областной бюджет

6870,65414

5083,0

207,671

1223,24282

100,0

256,74032

Федеральный бюджет

7561,66327

153,

296

3,238

473,420

6931,70927

7.1.Подготовка и переподготовка кадров

МБУ МКЦ, МБУ ГДК

Городской бюджет

710,24608

89,

6032

180,0

180,0

180,0

80,64288

Развитие

кадрового потенциала муниципального бюджетного учреждения культуру

7.1.1.Развитие кадрового потенциала. Оплата обучения в учебных заведениях культуры

МБУ ГДК

Городской бюджет

710,24608

89,

6032

180,0

180,0

180,0

80,64288

7.2.Приобретение основных средств

МБУ МКЦ,

МБУ ЦБ

Городской бюджет

1 351,2

900,0

150,0

300,0

0,400

0,400

0,200

0,400

Укрепление материально-технической базы

МБУ ДО ДШИ,

МБУ ЦБ, МБУ МКЦ

Федеральный бюджет

166,35757

153,296

3,238

3,100

3,36115

3,36242

МБУ ЦБ

Областной бюджет

12,11668

0,59315

4,67943

6,8441

7.2.1.Приобретение мебели

МБУ МКЦ

Городской бюджет

350,0

350,0

7.2.2. Приобретение автомобиля

МБУ МКЦ

Городской бюджет

550,0

550,0

7.2.3. Комплектование книжных фондов

МБУ ЦБ

Федераль-ный бюджет

16,35757

3, 296

3,238

3,1

3,36115

3,36242

Областной бюджет

12,11668

0,59315

4,67943

6,8441

Городской бюджет

1,400

0,400

0,400

0,200

0,400

7.2.4.Приобретение музыкальных инструментов

МБОУ ДШИ

Федеральный бюджет

150,0

150,0

7.2.5.Приобретение программно- аппаратных средств

МБУ МКЦ

Городской бюджет

300,0

300,0

7.3. Изготовление книги

МБУ Краев.музей, МБУ ЦБ

Городской бюджет

558,8

558,8

7.3.1.Изготовление книги

МБУ Краевмузей

Городской бюджет

370,0

370,0

7.3.2.Изготовление книги

МБУ ЦБ

Городской бюджет

188,8

188,8

7.4.Капитальный ремонт

МБУ ДО ДШИ

Городской бюджет

414,485

414,

485

7.4.1.Капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО «ДШИ г.Сасово» (новая часть ул.Садовая д.28)

МБУ ДО ДШИ

Городской бюджет

414,485

414,

485

7.5.Оснащение кинозала необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

МБУ МКЦ

Городской бюджет

76,0

76,0

Федеральный бюджет

470,3286

470,

3286

Областной бюджет

207,6714

207,6714

7.6.Текущий ремонт МБУ МКЦ, софинансирование субсидиям областного бюджета на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тыс. человек и (или) сельских поселениях

МБУ МКЦ

Федеральный бюджет

6 928,

34812

6 928,

34812

Областной бюджет

1222,

64967

1222,

64967

Городской бюджет

3583,

50421

3583,

50421

7.7. Текущий ремонт фасада здания музея

МБУ Краев. музей

Городской бюджет

400,0

400,0

7.8. Дорожный указатель в музей писателя мариниста А.С. Новикова-Прибоя, с.Матвеевское

Областной бюджет

100,0

100,0

Городской бюджет

16,0

16,0

7.9. Внутренняя отделка помещения МБУ МКЦ

МБУ МКЦ

Городской бюджет

392,182

392, 182

Укрепление МТБ, увеличение посещения зрителями

7.10. Единовременные выплаты молодым специалистам

МБУ ДО ДШИ

Городской бюджет

19,53

19,53

7.11. Реализация мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области

МБУ ДО ДШИ

Областной бюджет

249,89622

249,89622

8.Прочие безвозмездные поступления ( целевые средства)

МБУ МКЦ

Федераль-ный бюджет

5 000,0

5 000,0

8.1.Оборудование для кинозала МБУ МКЦ

МБУ МКЦ

Федеральный бюджет

5 000,0

5 000,0

Итого:

УКТ г.Сасово

МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБУДО ДШИ,

МБУ Крае-вед. Музей, МБУ «Арт-ценр»

Городской бюджет

462 984,46595

39923,

152

40933,0

46 624,285

44527,8

62 546,27471

55 086,83662

63179,12224

54 584,865

55 606,115

МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБУ ДО ДШИ, Краевед. музей

Областной бюджет

18677,46289

5083,0

5461,

8984

7744, 16012

131, 66405

256,74032

МБУ ЦБ,МБУ ДО ДШИ, МБУ МКЦ

Федеральный бюджет

12 565,02579

153,296

5 003, 238

473,

4201

6 931,70927

3,36242

6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1.

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):



Целевой индикатор

Единица измерения

Базовый год (2012)

2014

Год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021 год

2022 год

1

Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Уровень удовлетворенности населения МО-ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

89,0

89,0

90,0

90,0

3

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО-ГО г.Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях

%

69

69,5

70,0

70,5

71,0

71,5

71,5

71,5

72,0

72,0

4

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев

%

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

83,0

83,0

83,0

83,5

83,5

5

Посещаемость муниципальных музеев МО-ГО г.Сасово

посещений на 1 жителя в год

0,44

0,45

0,46

0,47

0,47

0,47

0,48

0,49

0,5

0,5

6

Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО-ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг

%

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

7

Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО-ГО г. Сасово

%

33,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

83,4

100,0

100,0

8

Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО-ГО г. Сасово

%

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

9

Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО-ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях ГБУК Рязанской области «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества» по отношению к предыдущему году

%

15

16

17

18

19

19

20

20

20

20

10

Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.)

%

-

-

-

-

-

-

-

11,0

11,5

12,0

Приложение №2

к муниципальной программе муниципального

образования – городской округ город Сасово

Рязанской области «Развитие культуры г.Сасово»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г.САСОВО»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

Наименование Подпрограммы 2

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» муниципальной программы муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области «Развитие культуры г.Сасово»

Заказчик Подпрограммы 2

Управление культуры и туризма города Сасово.

Разработчик Подпрограммы 2

Управление культуры и туризма города Сасово.

Основание для разработки

Подпрограммы 2

Необходимость регулирования отношений по реализации Подпрограммы 2 в части межведомственного взаимодействия. Необходимость решения проблемы программными методами. ФЗ от 07.05.2013 г. №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Основы законодательства РФ о культуре от 09 октября 1992 № 3612-1, Постановление администрации МО-ГО г. Сасово от 15.05.2017 №393 «Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО-ГО

г. Сасово Рязанской области».

Исполнители Подпрограммы 2

Управление культуры и туризма города Сасово (УКТ г.Сасово), Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений культуры» (МКУ ЦОУК)

Цель (цели) и задачи

Целью Подпрограммы 2 является создание условий для эффективной реализации Программы.

Задачей №1 Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления в сфере реализации Программы.

Задачей №2 Подпрограммы 2 является обеспечение централизованное хозяйственное обслуживание учреждений культуры.

Целевые индикаторы

Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы

Сроки и этапы реализации

Подпрограмма 2 будет реализована в один этап, сроки реализации 2015 – 2021 годы.

Объемы и источники

финансирования

Планируемый объем средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2 за период с 2015 по 2022 годы составит

71 773,61145 тыс. рублей, в том числе по годам:

средства областного бюджета:

2015 год - _______ тыс. рублей;

2016 год - _______ тыс. рублей;

2017 год - _______ тыс. рублей;

2018 год - _______ тыс. рублей;

2019 год - 41,3424 тыс. рублей;

2020 год - _______ тыс. рублей;

2021 год – ______ тыс. рублей;

2022 год - ______ тыс. рублей.

средства городского бюджета:

2015 год - 2 364,0 тыс. рублей;

2016 год - 2 383,0 тыс. рублей;

2017 год - 3 389,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 569,965 тыс. рублей;

2019 год - 13 157,06 тыс. рублей;

2020 год - 17 570,26205 тыс. рублей;

2021 год - 15 025,691 тыс. рублей;

2022 год- 15 272,791 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий программы объем и источники финансирования будут уточняться.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности

По итогам реализации Подпрограммы 2 ожидается эффективное исполнение Программы.

ПОДПРОГРАММА 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРГРАММЫ 2

Целью Подпрограммы 2 является создание условий для эффективной реализации Программы.

Задачей №1 Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления в сфере реализации Программы.

Задачей №2 Подпрограммы 2 является обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений культуры я в сфере реализации Программы.

2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2015 - 2021 годы.

Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРОГРАММЫ 2 ( С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИСТОЧНИКОВ И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ И В ЦЕЛОМ НА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2)

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета составляет 71 773,61145 тыс. рублей.

Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 и перечень исполнителей, которым для реализации Подпрограммы 2 требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.

Этапы реализации подпрограммы 1 (годы)

Предполагаемые источники финансирования, тыс.руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Городской бюджет

Всего

2014

--

--

---

---

2015

--

--

2364,0

2364,0

2016

--

--

2383,0

2383,0

2017

--

--

3389,5

3389,5

2018

--

--

2 569,965

2 569,965

2019

--

41,3424

13 157,06

13 198,4024

2020

--

--

17 570,26205

17 570,26205

2021

--

--

15 025,691

15 025,691

2022

--

--

15 272,791

15 272,791

Итого:

--

41,3424

71 732,26905

71 773,61145

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, является Управление культуры и туризма города Сасово. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнитель Подпрограммы 2 реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 2.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы 2 и обеспечения реализации Подпрограммы 2 заказчиком Программы - УКТ г.Сасово осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы 2.

Внутренний финансовый контроль, государственный финансовый контроль и эффективность программы осуществляется Сектор по экономическому развитию управления по экономике администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 2.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№№

пп

Программные мероприятия,

обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Исполнители

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Задачей №1 Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления в сфере реализации Программы.

достижение не менее 95% запланированных значений целевых индикаторов Программы ежегодно

1.

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

УКТ г.Сасово

УКТ г.Сасово

муниципальный бюджет

24 218,524

--

2349,0

2368,0

3374,5

2554,965

2825,48

3 193,741

3 575,

878

3 712,

628

2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных ) нужд

140,0

--

15,0

15,0

15,0

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

3

Обеспечение деятельности и хозяйственного обслуживания муниципального учреждения

областной бюджет

41,3424

--

--

--

--

--

41,3424

--

--

--

Задачей №2 Подпрограммы 2 является обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений культуры

1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

МКУ ЦОУК

МКУ

ЦОУК

муниципальный бюджет

46 391,

20605

--

--

--

--

--

9998,580

14048,

58805

11 116,88

11 227,23

2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных ) нужд

1 246,

799

--

--

--

--

--

313,0

307,933

312,933

312,933

Итого

УКТ г.Сасово, МКУ ЦОУК

УКТ г.Сасово, МКУ

ЦОУК

муници-пальный бюджет

71 996,

52905

--

2 364,0

2 383,0

3389,5

2 569,965

13 157,06

17 834,

59405

15 025,691

15 272,791

област-ной бюджет

41,3424

--

--

--

--

--

41,3424

--

--

--

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень/ № 16 от 14.10.2020
Рубрики правового классификатора: 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать