Основная информация
Дата опубликования: | 04 марта 2020г. |
Номер документа: | RU24029798202000027 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Кежемского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2020 № 137-п г. Кодинск
О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации», постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013 №1065-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кежемского района», руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (в ред. постановлений Администрации Кежемского района от 18.06.2015 № 584-п, от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п, от 14.01.2016 № 11-п, от 03.08.2016 № 633-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п) следующие изменения:
1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
- в строке «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
- в строке «Ресурсное обеспечение Программы»:
слова «519731,882 тыс. руб.» заменить словами «525670,911 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 67849,340 тыс. руб.; 2021 год – 66628,118 тыс. руб.; 2022 год – 66621,318 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 73590,579 тыс. руб.; 2021 год – 66621,318 тыс. руб.; 2022 год – 66825,908 тыс. руб.»
слова «3348,605 тыс. руб.» заменить словами «3890,84068 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 0,0 тыс. руб.» заменить словами «398,42953тыс. руб.»;
слова «2022 год – 0,0 тыс. руб.» заменить словами «2022 год – 143,80615 тыс. руб.»;
слова «73584,254 тыс. руб.» заменить словами «77767,80232 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 641,350 тыс. руб.; 2021 год – 327,600 тыс. руб.; 2022 год – 320,800 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 4772,96047 тыс. руб.; 2021 год – 320,800 тыс. руб.; 2022 год – 379,53785 тыс. руб.;
слова «442799,023 тыс. руб.» заменить словами «444012,268 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 67207,990 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 68419,189 тыс. руб.».
1.1.2. Приложение 1 к муниципальной программе района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» изложить в редакции согласно приложению 1 к постановлению.
1.1.3. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.1.3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
слова «203292,526 тыс. руб.» заменить словами «206912,664 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 28699,317 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 32114,865 тыс. руб.»;
слова «2022 год – 28104,845 тыс. руб.» заменить словами «2022 год – 28309,435 тыс. руб.»;
слова «3002,805 тыс. руб.» заменить словами «3545,04068 тыс. руб.»;
слова «34420,023 тыс. руб.» заменить словами «36901,67132 тыс. руб.»;
слова «165869,698 тыс. руб.» заменить словами «166465,952 тыс.руб.».
1.1.3.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- слова «203292,526 тыс. руб.» заменить словами «206912,664 тыс. руб.»;
- слова «2020 год – 28699,317 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 32114,865 тыс. руб.»;
- слова «2022 год – 28104,845 тыс. руб.» заменить словами «2022 год – 28309,435 тыс. руб.»;
- слова «3002,805 тыс. руб.» заменить словами «3545,04068 тыс. руб.»;
- слова «34420,023 тыс. руб.» заменить словами «36901,67132 тыс. руб.»;
- слова «165869,698 тыс. руб.» заменить словами «166465,952 тыс.руб.».
1.1.3.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
1.1.4. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
слова «24750,268 тыс. руб.» заменить словами «25274,459 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 3139,924 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 3664,115 тыс. руб.»;
слова «3112,935 тыс. руб.» заменить словами «3320,135 тыс. руб.»;
слова «21637,333 тыс.руб.» заменить словами «21954,324 тыс.руб.».
1.1.4.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- слова «24750,268 тыс. руб.» заменить словами «25274,459 тыс. руб.»;
- слова «2020 год – 3139,924 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 3664,115 тыс. руб.»;
- слова «3112,935 тыс. руб.» заменить словами «3320,135 тыс. руб.»;
- слова «21637,333 тыс.руб.» заменить словами «21954,324 тыс.руб.».
1.1.4.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 3 к постановлению.
1.1.5. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
слова «136963,164 тыс. руб.» заменить словами «138711,064 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 18956,799 тыс. руб.; 2021 год – 18806,799 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 20411,499 тыс. руб.;2021 год – 18799,999 тыс. руб.;
слова «17627,427 тыс. руб.» заменить словами «19075,327 тыс. руб.»;
слова «119162,237 тыс. руб.» заменить словами «119162,237 тыс. руб.».
1.1.5.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- слова «136963,164 тыс. руб.» заменить словами «138711,064 тыс. руб.»;
- слова «2020 год – 18956,799 тыс. руб.; 2021 год – 18806,799 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 20411,499 тыс. руб.;2021 год – 18799,999 тыс. руб.;
- слова «17627,427 тыс. руб.» заменить словами «19075,327 тыс. руб.»;
- слова «119162,237 тыс. руб.» заменить словами «119162,237 тыс. руб.».
1.1.5.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 4 к постановлению.
1.1.6. В приложении 7 к муниципальной программе:
1.1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
слова «129022,594 тыс. руб.» заменить словами «129069,394 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 16449,562 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 16496,362 тыс. руб.»;
слова «6615,316 тыс. руб.» заменить словами «6662,116 тыс. руб.».
1.1.6.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- слова «129022,594 тыс. руб.» заменить словами «129069,394 тыс. руб.»;
- слова «2020 год – 16449,562 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 16496,362 тыс. руб.»;
- слова «6615,316 тыс. руб.» заменить словами «6662,116 тыс. руб.».
1.1.6.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».
Глава района П.Ф. Безматерных
1
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 04.03.2020 № 137-п
Приложение 1
к муниципальной программе района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» с учетом источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы
Средства бюджета
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2014 - 2022 годы
Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории Кежемского района»
Всего
43577,144
49844,061
45533,908
49128,044
62296,444
68253,505
73590,579
66621,318
66825,908
525670,911
в том числе:
Федеральный бюджет
34,200
180,600
8,000
7,800
1096,805
2021,200
398,42953
0,000
143,80615
3890,84068
Краевой бюджет
5413,573
5674,619
8537,113
9705,656
20868,722
22310,421
4772,96047
320,800
379,53785
77767,80232
Бюджет муниципального образования
38129,371
43988,842
36988,795
39422,388
40538,717
43921,884
68419,189
66300,518
66302,564
444012,268
Подпрограмма 1
«Развитие архивного дела в Кежемском районе»
Всего
5254,000
127,300
5434,370
137,300
143,600
187,180
194,300
194,300
194,300
11866,650
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Краевой бюджет
5248,973
127,300
5381,300
137,300
143,600
187,180
194,300
194,300
194,300
11808,553
Бюджет муниципального образования
5,027
0,000
53,070
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,097
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
Всего
10399,330
19812,147
15275,111
18801,654
25815,420
28279,857
32114,865
28104,845
28309,435
206912,664
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
989,005
2013,800
398,42953
0,00000
143,80615
3545,04068
Краевой бюджет
0,000
4804,59
2315,553
4800,816
11161,964
11337,100
2422,91047
0,00000
58,73785
36901,67132
Бюджет муниципального образования
10399,33
15007,557
12959,558
14000,838
13664,451
14928,957
29293,525
28104,845
28106,891
166465,952
Подпрограмма 3
«Обеспечение деятельности и развитие музеев»
Всего
1999,516
2159,656
2133,660
2734,050
3153,160
3364,454
3664,115
3032,924
3032,924
25274,459
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Краевой бюджет
0,000
0,000
100
516,947
1064,688
1431,300
207,200
0,000
0,000
3320,135
Бюджет муниципального образования
1999,516
2159,656
2033,660
2217,103
2088,472
1933,154
3456,915
3032,924
3032,924
21954,324
Подпрограмма 4
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
Всего
9069,038
9819,523
10433,863
14007,375
17431,752
19638,016
20711,499
18799,999
18799,999
138711,064
в том числе:
Федеральный бюджет
34,2
8,30
8,00
7,800
107,800
7,400
0,000
0,000
0,000
173,500
Краевой бюджет
164,6
464,541
227,018
2737,574
6545,256
7095,338
1588,000
126,500
126,500
19075,327
Бюджет муниципального образования
8870,238
9346,682
10198,845
11262,001
10778,696
12535,278
19123,499
18673,499
18673,499
119462,237
Подпрограмма 5
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»
Всего
11001,152
12002,150
12256,904
13447,665
15752,512
15841,025
16496,362
16135,812
16135,812
129069,394
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
172,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,300
Краевой бюджет
0,000
278,188
513,242
1505,219
1745,414
2259,503
360,550
0,000
0,000
6662,116
Бюджет муниципального образования
11001,152
11551,662
11743,662
11942,446
14007,098
13581,522
16135,812
16135,812
16135,812
122234,978
Подпрограмма 6
«Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета»
Всего
5854,108
5923,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11777,393
в том числе:
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Бюджет муниципального образования
5854,108
5923,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11777,393
Подпрограмма 7
«Развитие туризма на территории Кежемского района»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
942,973
409,438
353,438
353,438
2059,287
в том числе:
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Бюджет муниципального образования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
942,973
409,438
353,438
353,438
2059,287
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 04.03.2020 № 137-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2018-2022 годы
Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан
1
Задача 1. Повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры
Администрация Кежемского района
Проведение ежегодно не менее 317 ед. мероприятий;
действующих клубных формирований - не менее 35 ед.
Краевой бюджет
901
801
05 2 00 10
8198,685
7317,6
1300,4
-
-
16816,685
Местный бюджет
901
801
05 2 00 00
610
5635,022
9288,11
19451,377
18585,537
18585,537
71545,583
1.2.
Иные межбюджетные трансферты выделяемые из бюджета поселений для создание условий и организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Администрация Кежемского района
Проведение ежегодно не менее 647 ед. мероприятий; действующих клубных формирований - не менее 67 ед.
Краевой бюджет
901
801
05 2 0048
962,3
3414,9
989,7
-
-
5366,9
Местный бюджет
901
801
05 2 0048
8009,673
5615,683
9836,78
9519,308
9519,308
42500,752
2.
Задача 2. Повышение качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества
2.1.
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Реализация социокультурных проектов не менее 1
Краевой бюджет
901
08 01
05 2 00 74810
360,00
-
-
-
-
360,00
Местный бюджет
901
08 01
05 2 00 S4810
4,50
-
-
-
-
4,50
2.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:
Администрация Кежемского района
Денежное поощрение не менее 1 учреждению клубного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 2 00 L5190
100,00
200,00
-
-
-
300,00
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Модернизация материально-технической базы учреждений клубного типа
3.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Проведение капитального ремонта системы освещения, канализации и отопления МБУК КР МРДК «Рассвет»
Краевой бюджет
901
801
05 2 00 77440
1344,644
-
-
-
-
1344,644
Местный бюджет
2,078
-
-
-
-
2,078
3.2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Администрация Кежемского района
Улучшение МТБ не менее 1 учреждения клубного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
889,005
1813,8
398,42953
-
143,80615
3245,04068
Краевой бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
296,335
604,6
132,81047
-
58,73785
1092,48332
Местный бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
13,178
25,164
5,368
-
2,046
45,756
В том числе:
Федеральный бюджет
989,005
2013,8
398,42953
0,000
143,80615
3545,04068
Краевой бюджет:
11161,964
11337,1
2422,91047
0,000
58,73785
24980,71232
Местный бюджет:
13664,451
14928,957
29293,525
28104,845
28106,891
114098,669
Приложение 3
к постановлению Администрации района
от 04.03.2020 № 137-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие музеев» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 20187-2022 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1
Задача 1. Сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой»
Администрация Кежемского района
Количество участников мероприятий составит 5400 человек
Краевой бюджет
901
801
05 3 00 10470(90)
765,275
1136,5
207,2
-
-
2108,975
Местный бюджет
901
801
05 3 00 00610
610
2085,417
1930,154
3456,915
3032,924
3032,924
13538,334
Реализация социокультурных проектов не менее 1
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Краевой бюджет
901
801
05 3 00 74810
299,413
294,8
-
-
-
594,213
Местный бюджет
901
801
05 3 00 S4810
3,055
3,0
-
-
-
6,055
2.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы учреждений музейного типа
2.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Проведение текущего ремонта отдельных помещений здания МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой
Краевой бюджет
901
801
05 3 00 77440
610
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
В том числе:
Краевой бюджет:
1064,688
1431,3
207,2
-
-
2703,188
Местный бюджет:
2088,472
1933,154
3456,915
3032,924
3032,924
13544,389
Приложение 4
к постановлению Администрации района
от 04.03.2020 № 137-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2018-2022 годы
Цель. Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района
1
Задача 1. Обеспечение доступности к информационным ресурсам для населения через библиотечное обслуживание
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова
Администрация Кежемского района
0540010210
0540010310
0540010470
0540010490
Книговыдача составит не менее 308,819 тыс. ед.
Краевой бюджет
901
801
05 4 00 10
6275,696
6957,038
1461,5
-
-
14694,234
Местный бюджет
901
801
05 4 00 00
610
10737,821
12498,92
19123,499
18673,499
18673,499
79707,238
2.
Задача 2. Повышение качества комплектования книжных фондов библиотек
2.1.
Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
Администрация Кежемского района
Приобретение не менее 385 ед. изданий на различных носителях ежегодно
Федеральный бюджет
7,8
7,4
-
-
-
15,2
Краевой бюджет
901
08 01
05 4 00 R5190
610
146,100
138,300
126,500
126,500
126,5
656,100
Местный бюджет
901
08 01
05 4 AI 55193
610
37,875
36,358
-
-
-
74,233
3.
Задача 3. Совершенствование библиотечной деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий
3.1
Предоставление субсидии на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Администрация Кежемского района
Краевой бюджет
901
801
05 4 00 R5190
610
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
901
801
05 4 00 L5190
610
-
-
-
-
-
-
4
Задача 4. Модернизация материально-технической базы учреждений библиотечного типа
4.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Проведение текущего ремонта помещений МБУК "КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова"
Краевой бюджет
901
801
05 4 00 77440
610
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
4.2
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Реализация социокультурных проектов не менее 1
Краевой бюджет
901
08 01
05 4 00 74810
610
131,26
-
-
-
-
131,26
Местный бюджет
901
08 01
05 4 00 S4810
610
3,00
-
-
-
-
3,00
4.3
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:
Администрация Кежемского района
Денежное поощрение не менее 1 учреждению библиотечного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 4 00 R5190
610
100,00
-
-
-
-
100,00
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
В том числе:
Федеральный бюджет
107,80
7,4
-
-
-
115,200
Краевой бюджет:
6545,26
7095,338
1588,000
126,500
126,500
15481,594
Местный бюджет:
10778,70
12535,278
19123,499
18673,499
18673,499
79784,471
Приложение 5
к постановлению Администрации района
от 04.03.2020 № 137-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие
учреждений дополнительного образования в области культуры»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
п/п
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2018 -2022 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1
Задача 1. Создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских музыкальных школах, расширение их творческой и профессиональной самореализации в Кежемском районе
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г.Кодинска
Администрация Кежемского района
Число обучающихся составит 147 чел.
Краевой бюджет
901
0702
05 5 00 10490
610
1554,385
2259,503
360,55
-
-
4120,438
Местный бюджет
901
0702
05 5 00 00610
600 800
12587,666
13581,522
16135,812
16135,812
16135,812
74576,624
Содержание подведомственного казенного учреждения «Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с.Заледеево»
Администрация Кежемского района
Краевой бюджет
901
0702
05 5 00 10210 (470, 480)
100
191,029
-
-
-
-
191,029
Местный бюджет
901
0702
05 5 00 00610
100 200
1419,432
-
-
-
-
1419,432
2
Задача 2. Обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, позволяющего реализовывать дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями.
2.1.
Выделение субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Администрация Кежемского района
Приобретение музыкальных инструментов для МБУДО ДМШ г. Кодинска
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
3
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Краевой бюджет
901
702
05 5 00 77440
610
-
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
-
В том числе:
Федеральный бюджет:
-
-
-
-
-
-
Краевой бюджет:
1745,414
2259,503
360,55
-
-
4365,467
Местный бюджет:
14007,098
13581,522
16135,812
16135,812
16135,812
75996,056
1
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2020 № 137-п г. Кодинск
О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации», постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013 №1065-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кежемского района», руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (в ред. постановлений Администрации Кежемского района от 18.06.2015 № 584-п, от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п, от 14.01.2016 № 11-п, от 03.08.2016 № 633-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п) следующие изменения:
1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
- в строке «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
- в строке «Ресурсное обеспечение Программы»:
слова «519731,882 тыс. руб.» заменить словами «525670,911 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 67849,340 тыс. руб.; 2021 год – 66628,118 тыс. руб.; 2022 год – 66621,318 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 73590,579 тыс. руб.; 2021 год – 66621,318 тыс. руб.; 2022 год – 66825,908 тыс. руб.»
слова «3348,605 тыс. руб.» заменить словами «3890,84068 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 0,0 тыс. руб.» заменить словами «398,42953тыс. руб.»;
слова «2022 год – 0,0 тыс. руб.» заменить словами «2022 год – 143,80615 тыс. руб.»;
слова «73584,254 тыс. руб.» заменить словами «77767,80232 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 641,350 тыс. руб.; 2021 год – 327,600 тыс. руб.; 2022 год – 320,800 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 4772,96047 тыс. руб.; 2021 год – 320,800 тыс. руб.; 2022 год – 379,53785 тыс. руб.;
слова «442799,023 тыс. руб.» заменить словами «444012,268 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 67207,990 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 68419,189 тыс. руб.».
1.1.2. Приложение 1 к муниципальной программе района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» изложить в редакции согласно приложению 1 к постановлению.
1.1.3. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.1.3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
слова «203292,526 тыс. руб.» заменить словами «206912,664 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 28699,317 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 32114,865 тыс. руб.»;
слова «2022 год – 28104,845 тыс. руб.» заменить словами «2022 год – 28309,435 тыс. руб.»;
слова «3002,805 тыс. руб.» заменить словами «3545,04068 тыс. руб.»;
слова «34420,023 тыс. руб.» заменить словами «36901,67132 тыс. руб.»;
слова «165869,698 тыс. руб.» заменить словами «166465,952 тыс.руб.».
1.1.3.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- слова «203292,526 тыс. руб.» заменить словами «206912,664 тыс. руб.»;
- слова «2020 год – 28699,317 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 32114,865 тыс. руб.»;
- слова «2022 год – 28104,845 тыс. руб.» заменить словами «2022 год – 28309,435 тыс. руб.»;
- слова «3002,805 тыс. руб.» заменить словами «3545,04068 тыс. руб.»;
- слова «34420,023 тыс. руб.» заменить словами «36901,67132 тыс. руб.»;
- слова «165869,698 тыс. руб.» заменить словами «166465,952 тыс.руб.».
1.1.3.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
1.1.4. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
слова «24750,268 тыс. руб.» заменить словами «25274,459 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 3139,924 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 3664,115 тыс. руб.»;
слова «3112,935 тыс. руб.» заменить словами «3320,135 тыс. руб.»;
слова «21637,333 тыс.руб.» заменить словами «21954,324 тыс.руб.».
1.1.4.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- слова «24750,268 тыс. руб.» заменить словами «25274,459 тыс. руб.»;
- слова «2020 год – 3139,924 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 3664,115 тыс. руб.»;
- слова «3112,935 тыс. руб.» заменить словами «3320,135 тыс. руб.»;
- слова «21637,333 тыс.руб.» заменить словами «21954,324 тыс.руб.».
1.1.4.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 3 к постановлению.
1.1.5. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
слова «136963,164 тыс. руб.» заменить словами «138711,064 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 18956,799 тыс. руб.; 2021 год – 18806,799 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 20411,499 тыс. руб.;2021 год – 18799,999 тыс. руб.;
слова «17627,427 тыс. руб.» заменить словами «19075,327 тыс. руб.»;
слова «119162,237 тыс. руб.» заменить словами «119162,237 тыс. руб.».
1.1.5.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- слова «136963,164 тыс. руб.» заменить словами «138711,064 тыс. руб.»;
- слова «2020 год – 18956,799 тыс. руб.; 2021 год – 18806,799 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 20411,499 тыс. руб.;2021 год – 18799,999 тыс. руб.;
- слова «17627,427 тыс. руб.» заменить словами «19075,327 тыс. руб.»;
- слова «119162,237 тыс. руб.» заменить словами «119162,237 тыс. руб.».
1.1.5.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 4 к постановлению.
1.1.6. В приложении 7 к муниципальной программе:
1.1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
слова «129022,594 тыс. руб.» заменить словами «129069,394 тыс. руб.»;
слова «2020 год – 16449,562 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 16496,362 тыс. руб.»;
слова «6615,316 тыс. руб.» заменить словами «6662,116 тыс. руб.».
1.1.6.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
- слова «129022,594 тыс. руб.» заменить словами «129069,394 тыс. руб.»;
- слова «2020 год – 16449,562 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 16496,362 тыс. руб.»;
- слова «6615,316 тыс. руб.» заменить словами «6662,116 тыс. руб.».
1.1.6.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».
Глава района П.Ф. Безматерных
1
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 04.03.2020 № 137-п
Приложение 1
к муниципальной программе района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» с учетом источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы
Средства бюджета
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2014 - 2022 годы
Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории Кежемского района»
Всего
43577,144
49844,061
45533,908
49128,044
62296,444
68253,505
73590,579
66621,318
66825,908
525670,911
в том числе:
Федеральный бюджет
34,200
180,600
8,000
7,800
1096,805
2021,200
398,42953
0,000
143,80615
3890,84068
Краевой бюджет
5413,573
5674,619
8537,113
9705,656
20868,722
22310,421
4772,96047
320,800
379,53785
77767,80232
Бюджет муниципального образования
38129,371
43988,842
36988,795
39422,388
40538,717
43921,884
68419,189
66300,518
66302,564
444012,268
Подпрограмма 1
«Развитие архивного дела в Кежемском районе»
Всего
5254,000
127,300
5434,370
137,300
143,600
187,180
194,300
194,300
194,300
11866,650
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Краевой бюджет
5248,973
127,300
5381,300
137,300
143,600
187,180
194,300
194,300
194,300
11808,553
Бюджет муниципального образования
5,027
0,000
53,070
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,097
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
Всего
10399,330
19812,147
15275,111
18801,654
25815,420
28279,857
32114,865
28104,845
28309,435
206912,664
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
989,005
2013,800
398,42953
0,00000
143,80615
3545,04068
Краевой бюджет
0,000
4804,59
2315,553
4800,816
11161,964
11337,100
2422,91047
0,00000
58,73785
36901,67132
Бюджет муниципального образования
10399,33
15007,557
12959,558
14000,838
13664,451
14928,957
29293,525
28104,845
28106,891
166465,952
Подпрограмма 3
«Обеспечение деятельности и развитие музеев»
Всего
1999,516
2159,656
2133,660
2734,050
3153,160
3364,454
3664,115
3032,924
3032,924
25274,459
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Краевой бюджет
0,000
0,000
100
516,947
1064,688
1431,300
207,200
0,000
0,000
3320,135
Бюджет муниципального образования
1999,516
2159,656
2033,660
2217,103
2088,472
1933,154
3456,915
3032,924
3032,924
21954,324
Подпрограмма 4
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
Всего
9069,038
9819,523
10433,863
14007,375
17431,752
19638,016
20711,499
18799,999
18799,999
138711,064
в том числе:
Федеральный бюджет
34,2
8,30
8,00
7,800
107,800
7,400
0,000
0,000
0,000
173,500
Краевой бюджет
164,6
464,541
227,018
2737,574
6545,256
7095,338
1588,000
126,500
126,500
19075,327
Бюджет муниципального образования
8870,238
9346,682
10198,845
11262,001
10778,696
12535,278
19123,499
18673,499
18673,499
119462,237
Подпрограмма 5
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»
Всего
11001,152
12002,150
12256,904
13447,665
15752,512
15841,025
16496,362
16135,812
16135,812
129069,394
в том числе:
Федеральный бюджет
0,000
172,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,300
Краевой бюджет
0,000
278,188
513,242
1505,219
1745,414
2259,503
360,550
0,000
0,000
6662,116
Бюджет муниципального образования
11001,152
11551,662
11743,662
11942,446
14007,098
13581,522
16135,812
16135,812
16135,812
122234,978
Подпрограмма 6
«Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета»
Всего
5854,108
5923,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11777,393
в том числе:
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Бюджет муниципального образования
5854,108
5923,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11777,393
Подпрограмма 7
«Развитие туризма на территории Кежемского района»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
942,973
409,438
353,438
353,438
2059,287
в том числе:
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Бюджет муниципального образования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
942,973
409,438
353,438
353,438
2059,287
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 04.03.2020 № 137-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2018-2022 годы
Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан
1
Задача 1. Повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры
Администрация Кежемского района
Проведение ежегодно не менее 317 ед. мероприятий;
действующих клубных формирований - не менее 35 ед.
Краевой бюджет
901
801
05 2 00 10
8198,685
7317,6
1300,4
-
-
16816,685
Местный бюджет
901
801
05 2 00 00
610
5635,022
9288,11
19451,377
18585,537
18585,537
71545,583
1.2.
Иные межбюджетные трансферты выделяемые из бюджета поселений для создание условий и организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Администрация Кежемского района
Проведение ежегодно не менее 647 ед. мероприятий; действующих клубных формирований - не менее 67 ед.
Краевой бюджет
901
801
05 2 0048
962,3
3414,9
989,7
-
-
5366,9
Местный бюджет
901
801
05 2 0048
8009,673
5615,683
9836,78
9519,308
9519,308
42500,752
2.
Задача 2. Повышение качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества
2.1.
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Реализация социокультурных проектов не менее 1
Краевой бюджет
901
08 01
05 2 00 74810
360,00
-
-
-
-
360,00
Местный бюджет
901
08 01
05 2 00 S4810
4,50
-
-
-
-
4,50
2.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:
Администрация Кежемского района
Денежное поощрение не менее 1 учреждению клубного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 2 00 L5190
100,00
200,00
-
-
-
300,00
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Модернизация материально-технической базы учреждений клубного типа
3.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Проведение капитального ремонта системы освещения, канализации и отопления МБУК КР МРДК «Рассвет»
Краевой бюджет
901
801
05 2 00 77440
1344,644
-
-
-
-
1344,644
Местный бюджет
2,078
-
-
-
-
2,078
3.2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Администрация Кежемского района
Улучшение МТБ не менее 1 учреждения клубного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
889,005
1813,8
398,42953
-
143,80615
3245,04068
Краевой бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
296,335
604,6
132,81047
-
58,73785
1092,48332
Местный бюджет
901
08 01
05 2 00 L4670
13,178
25,164
5,368
-
2,046
45,756
В том числе:
Федеральный бюджет
989,005
2013,8
398,42953
0,000
143,80615
3545,04068
Краевой бюджет:
11161,964
11337,1
2422,91047
0,000
58,73785
24980,71232
Местный бюджет:
13664,451
14928,957
29293,525
28104,845
28106,891
114098,669
Приложение 3
к постановлению Администрации района
от 04.03.2020 № 137-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие музеев» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 20187-2022 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1
Задача 1. Сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой»
Администрация Кежемского района
Количество участников мероприятий составит 5400 человек
Краевой бюджет
901
801
05 3 00 10470(90)
765,275
1136,5
207,2
-
-
2108,975
Местный бюджет
901
801
05 3 00 00610
610
2085,417
1930,154
3456,915
3032,924
3032,924
13538,334
Реализация социокультурных проектов не менее 1
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Краевой бюджет
901
801
05 3 00 74810
299,413
294,8
-
-
-
594,213
Местный бюджет
901
801
05 3 00 S4810
3,055
3,0
-
-
-
6,055
2.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы учреждений музейного типа
2.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Проведение текущего ремонта отдельных помещений здания МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой
Краевой бюджет
901
801
05 3 00 77440
610
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
В том числе:
Краевой бюджет:
1064,688
1431,3
207,2
-
-
2703,188
Местный бюджет:
2088,472
1933,154
3456,915
3032,924
3032,924
13544,389
Приложение 4
к постановлению Администрации района
от 04.03.2020 № 137-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2018-2022 годы
Цель. Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района
1
Задача 1. Обеспечение доступности к информационным ресурсам для населения через библиотечное обслуживание
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова
Администрация Кежемского района
0540010210
0540010310
0540010470
0540010490
Книговыдача составит не менее 308,819 тыс. ед.
Краевой бюджет
901
801
05 4 00 10
6275,696
6957,038
1461,5
-
-
14694,234
Местный бюджет
901
801
05 4 00 00
610
10737,821
12498,92
19123,499
18673,499
18673,499
79707,238
2.
Задача 2. Повышение качества комплектования книжных фондов библиотек
2.1.
Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
Администрация Кежемского района
Приобретение не менее 385 ед. изданий на различных носителях ежегодно
Федеральный бюджет
7,8
7,4
-
-
-
15,2
Краевой бюджет
901
08 01
05 4 00 R5190
610
146,100
138,300
126,500
126,500
126,5
656,100
Местный бюджет
901
08 01
05 4 AI 55193
610
37,875
36,358
-
-
-
74,233
3.
Задача 3. Совершенствование библиотечной деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий
3.1
Предоставление субсидии на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Администрация Кежемского района
Краевой бюджет
901
801
05 4 00 R5190
610
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
901
801
05 4 00 L5190
610
-
-
-
-
-
-
4
Задача 4. Модернизация материально-технической базы учреждений библиотечного типа
4.1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Проведение текущего ремонта помещений МБУК "КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова"
Краевой бюджет
901
801
05 4 00 77440
610
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
4.2
Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры
Администрация Кежемского района
Реализация социокультурных проектов не менее 1
Краевой бюджет
901
08 01
05 4 00 74810
610
131,26
-
-
-
-
131,26
Местный бюджет
901
08 01
05 4 00 S4810
610
3,00
-
-
-
-
3,00
4.3
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:
Администрация Кежемского района
Денежное поощрение не менее 1 учреждению библиотечного типа
Федеральный бюджет
901
08 01
05 4 00 R5190
610
100,00
-
-
-
-
100,00
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
В том числе:
Федеральный бюджет
107,80
7,4
-
-
-
115,200
Краевой бюджет:
6545,26
7095,338
1588,000
126,500
126,500
15481,594
Местный бюджет:
10778,70
12535,278
19123,499
18673,499
18673,499
79784,471
Приложение 5
к постановлению Администрации района
от 04.03.2020 № 137-п
Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие
учреждений дополнительного образования в области культуры»
реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района
«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
п/п
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2018 -2022 годы
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района
1
Задача 1. Создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских музыкальных школах, расширение их творческой и профессиональной самореализации в Кежемском районе
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г.Кодинска
Администрация Кежемского района
Число обучающихся составит 147 чел.
Краевой бюджет
901
0702
05 5 00 10490
610
1554,385
2259,503
360,55
-
-
4120,438
Местный бюджет
901
0702
05 5 00 00610
600 800
12587,666
13581,522
16135,812
16135,812
16135,812
74576,624
Содержание подведомственного казенного учреждения «Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с.Заледеево»
Администрация Кежемского района
Краевой бюджет
901
0702
05 5 00 10210 (470, 480)
100
191,029
-
-
-
-
191,029
Местный бюджет
901
0702
05 5 00 00610
100 200
1419,432
-
-
-
-
1419,432
2
Задача 2. Обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, позволяющего реализовывать дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями.
2.1.
Выделение субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Администрация Кежемского района
Приобретение музыкальных инструментов для МБУДО ДМШ г. Кодинска
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
3
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Администрация Кежемского района
Краевой бюджет
901
702
05 5 00 77440
610
-
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
-
В том числе:
Федеральный бюджет:
-
-
-
-
-
-
Краевой бюджет:
1745,414
2259,503
360,55
-
-
4365,467
Местный бюджет:
14007,098
13581,522
16135,812
16135,812
16135,812
75996,056
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Кежемский вестник № 7 от 05.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: