Основная информация

Дата опубликования: 04 марта 2020г.
Номер документа: RU24029798202000027
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Красноярский край
Принявший орган: Администрация Кежемского района Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2020                                          № 137-п                            г. Кодинск

О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 №1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации», постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013 №1065-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кежемского района», руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кежемского района от 20.02.2015 № 155-п «Об утверждении муниципальной Программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» (в ред. постановлений Администрации Кежемского района от 18.06.2015 № 584-п, от 01.10.2015 № 918-п, от 16.12.2015 № 1185-п, от 14.01.2016 № 11-п, от 03.08.2016 № 633-п, от 02.11.2018 № 785-п, от 29.03.2019 № 221-п, от 15.07.2019 № 514-п, от 26.12.2019 № 920-п) следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:

- в строке «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;

- в строке «Ресурсное обеспечение Программы»:

слова «519731,882 тыс. руб.» заменить словами «525670,911 тыс. руб.»;

слова «2020 год – 67849,340 тыс. руб.; 2021 год – 66628,118 тыс. руб.; 2022 год – 66621,318 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 73590,579 тыс. руб.; 2021 год – 66621,318 тыс. руб.; 2022 год – 66825,908 тыс. руб.»

слова «3348,605 тыс. руб.» заменить словами «3890,84068 тыс. руб.»;

слова «2020 год – 0,0 тыс. руб.» заменить словами «398,42953тыс. руб.»;

слова «2022 год – 0,0 тыс. руб.» заменить словами «2022 год – 143,80615 тыс. руб.»;

слова «73584,254 тыс. руб.» заменить словами «77767,80232 тыс. руб.»;

слова «2020 год – 641,350 тыс. руб.; 2021 год – 327,600 тыс. руб.; 2022 год – 320,800 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 4772,96047 тыс. руб.; 2021 год – 320,800 тыс. руб.; 2022 год – 379,53785 тыс. руб.;

слова «442799,023 тыс. руб.» заменить словами «444012,268 тыс. руб.»;

слова «2020 год – 67207,990 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 68419,189 тыс. руб.».

1.1.2. Приложение 1 к муниципальной программе района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» изложить в редакции согласно приложению 1 к постановлению.

1.1.3. В приложении 4 к муниципальной программе:

1.1.3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;

- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:

слова «203292,526 тыс. руб.» заменить словами «206912,664 тыс. руб.»;

слова «2020 год – 28699,317 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 32114,865 тыс. руб.»;

слова «2022 год – 28104,845 тыс. руб.» заменить словами «2022 год – 28309,435 тыс. руб.»;

слова «3002,805 тыс. руб.» заменить словами «3545,04068 тыс. руб.»;

слова «34420,023 тыс. руб.» заменить словами «36901,67132 тыс. руб.»;

слова «165869,698 тыс. руб.» заменить словами «166465,952 тыс.руб.».

1.1.3.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

- слова «203292,526 тыс. руб.» заменить словами «206912,664 тыс. руб.»;

- слова «2020 год – 28699,317 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 32114,865 тыс. руб.»;

- слова «2022 год – 28104,845 тыс. руб.» заменить словами «2022 год – 28309,435 тыс. руб.»;

- слова «3002,805 тыс. руб.» заменить словами «3545,04068 тыс. руб.»;

- слова «34420,023 тыс. руб.» заменить словами «36901,67132 тыс. руб.»;

- слова «165869,698 тыс. руб.» заменить словами «166465,952 тыс.руб.».

1.1.3.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.

1.1.4. В приложении 5 к муниципальной программе:

1.1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;

- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:

слова «24750,268 тыс. руб.» заменить словами «25274,459 тыс. руб.»;

слова «2020 год – 3139,924 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 3664,115 тыс. руб.»;

слова «3112,935 тыс. руб.» заменить словами «3320,135 тыс. руб.»;

слова «21637,333 тыс.руб.» заменить словами «21954,324 тыс.руб.».

1.1.4.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

- слова «24750,268 тыс. руб.» заменить словами «25274,459 тыс. руб.»;

- слова «2020 год – 3139,924 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 3664,115 тыс. руб.»;

- слова «3112,935 тыс. руб.» заменить словами «3320,135 тыс. руб.»;

- слова «21637,333 тыс.руб.» заменить словами «21954,324 тыс.руб.».

1.1.4.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 3 к постановлению.

1.1.5. В приложении 6 к муниципальной программе:

1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;

- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:

слова «136963,164 тыс. руб.» заменить словами «138711,064 тыс. руб.»;

слова «2020 год – 18956,799 тыс. руб.; 2021 год – 18806,799 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 20411,499 тыс. руб.;2021 год – 18799,999 тыс. руб.;

слова «17627,427 тыс. руб.» заменить словами «19075,327 тыс. руб.»;

слова «119162,237 тыс. руб.» заменить словами «119162,237 тыс. руб.».

1.1.5.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

- слова «136963,164 тыс. руб.» заменить словами «138711,064 тыс. руб.»;

- слова «2020 год – 18956,799 тыс. руб.; 2021 год – 18806,799 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 20411,499 тыс. руб.;2021 год – 18799,999 тыс. руб.;

- слова «17627,427 тыс. руб.» заменить словами «19075,327 тыс. руб.»;

- слова «119162,237 тыс. руб.» заменить словами «119162,237 тыс. руб.».

1.1.5.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 4 к постановлению.

1.1.6. В приложении 7 к муниципальной программе:

1.1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:

- в строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2021 годы» заменить словами «2014-2022 годы»;

- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы»:

слова «129022,594 тыс. руб.» заменить словами «129069,394 тыс. руб.»;

слова «2020 год – 16449,562 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 16496,362 тыс. руб.»;

слова «6615,316 тыс. руб.» заменить словами «6662,116 тыс. руб.».

1.1.6.2. В разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

- слова «129022,594 тыс. руб.» заменить словами «129069,394 тыс. руб.»;

- слова «2020 год – 16449,562 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 16496,362 тыс. руб.»;

- слова «6615,316 тыс. руб.» заменить словами «6662,116 тыс. руб.».

1.1.6.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

Глава района                                                                                  П.Ф. Безматерных

1

Приложение 1

к постановлению Администрации района

от 04.03.2020 № 137-п

Приложение 1

к муниципальной программе района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Кежемского района «Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района» с учетом источников финансирования

Статус

Наименование  муниципальной программы, муниципальной подпрограммы

Средства бюджета

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2014 - 2022 годы

Муниципальная программа

«Развитие культуры на территории Кежемского района»

Всего

43577,144

49844,061

45533,908

49128,044

62296,444

68253,505

73590,579

66621,318

66825,908

525670,911

в том числе:

Федеральный бюджет

34,200

180,600

8,000

7,800

1096,805

2021,200

398,42953

0,000

143,80615

3890,84068

Краевой бюджет

5413,573

5674,619

8537,113

9705,656

20868,722

22310,421

4772,96047

320,800

379,53785

77767,80232

Бюджет муниципального образования

38129,371

43988,842

36988,795

39422,388

40538,717

43921,884

68419,189

66300,518

66302,564

444012,268

Подпрограмма 1

«Развитие архивного дела в Кежемском районе»

Всего

5254,000

127,300

5434,370

137,300

143,600

187,180

194,300

194,300

194,300

11866,650

в том числе:

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

5248,973

127,300

5381,300

137,300

143,600

187,180

194,300

194,300

194,300

11808,553

Бюджет муниципального образования

5,027

0,000

53,070

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

58,097

Подпрограмма 2

«Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного  типа»

Всего

10399,330

19812,147

15275,111

18801,654

25815,420

28279,857

32114,865

28104,845

28309,435

206912,664

в том числе:

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

989,005

2013,800

398,42953

0,00000

143,80615

3545,04068

Краевой бюджет

0,000

4804,59

2315,553

4800,816

11161,964

11337,100

2422,91047

0,00000

58,73785

36901,67132

Бюджет муниципального образования

10399,33

15007,557

12959,558

14000,838

13664,451

14928,957

29293,525

28104,845

28106,891

166465,952

Подпрограмма 3

«Обеспечение деятельности и развитие музеев»

Всего

1999,516

2159,656

2133,660

2734,050

3153,160

3364,454

3664,115

3032,924

3032,924

25274,459

в том числе:

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

100

516,947

1064,688

1431,300

207,200

0,000

0,000

3320,135

Бюджет муниципального образования

1999,516

2159,656

2033,660

2217,103

2088,472

1933,154

3456,915

3032,924

3032,924

21954,324

Подпрограмма 4

«Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»

Всего

9069,038

9819,523

10433,863

14007,375

17431,752

19638,016

20711,499

18799,999

18799,999

138711,064

в том числе:

Федеральный бюджет

34,2

8,30

8,00

7,800

107,800

7,400

0,000

0,000

0,000

173,500

Краевой бюджет

164,6

464,541

227,018

2737,574

6545,256

7095,338

1588,000

126,500

126,500

19075,327

Бюджет муниципального образования

8870,238

9346,682

10198,845

11262,001

10778,696

12535,278

19123,499

18673,499

18673,499

119462,237

Подпрограмма 5

«Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры»

Всего

11001,152

12002,150

12256,904

13447,665

15752,512

15841,025

16496,362

16135,812

16135,812

129069,394

в том числе:

Федеральный бюджет

0,000

172,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

172,300

Краевой бюджет

0,000

278,188

513,242

1505,219

1745,414

2259,503

360,550

0,000

0,000

6662,116

Бюджет муниципального образования

11001,152

11551,662

11743,662

11942,446

14007,098

13581,522

16135,812

16135,812

16135,812

122234,978

Подпрограмма 6

«Обеспечение деятельности прочих учреждений, осуществляющих деятельность по ведению бухгалтерского учета»

Всего

5854,108

5923,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11777,393

в том числе:

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Бюджет муниципального образования

5854,108

5923,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11777,393

Подпрограмма 7

«Развитие туризма на территории Кежемского района»

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

942,973

409,438

353,438

353,438

2059,287

в том числе:

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Бюджет муниципального образования

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

942,973

409,438

353,438

353,438

2059,287

Приложение 2

к постановлению Администрации района

от 04.03.2020 № 137-п

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений клубного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2018-2022 годы

Цель: обеспечение доступности населения района к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан

1

Задача 1. Повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  культуры

Администрация Кежемского района

Проведение ежегодно не менее 317 ед. мероприятий;

действующих клубных формирований  - не менее 35 ед.

Краевой бюджет

901

801

05 2 00 10

8198,685

7317,6

1300,4

-

-

16816,685

Местный бюджет

901

801

05 2 00 00

610

5635,022

9288,11

19451,377

18585,537

18585,537

71545,583

1.2.

Иные межбюджетные трансферты выделяемые из бюджета поселений для создание условий и организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Администрация Кежемского района

Проведение ежегодно не менее 647 ед. мероприятий; действующих клубных формирований  - не менее 67 ед.

Краевой бюджет

901

801

05 2 0048

962,3

3414,9

989,7

-

-

5366,9

Местный бюджет

901

801

05 2 0048

8009,673

5615,683

9836,78

9519,308

9519,308

42500,752

2.

Задача 2. Повышение качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры, отвечающих требованиям современного общества

2.1.

Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

Администрация Кежемского района

Реализация социокультурных проектов не менее 1

Краевой бюджет

901

08 01

05 2 00 74810

360,00

-

-

-

-

360,00

Местный бюджет

901

08 01

05 2 00 S4810

4,50

-

-

-

-

4,50

2.2

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:

Администрация Кежемского района

Денежное поощрение не менее 1 учреждению клубного типа

Федеральный  бюджет

901

08 01

05 2 00 L5190

100,00

200,00

-

-

-

300,00

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Модернизация материально-технической базы учреждений клубного типа

3.1.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Администрация Кежемского района

Проведение капитального ремонта системы освещения, канализации и отопления  МБУК КР МРДК «Рассвет»

Краевой бюджет

901

801

05 2 00 77440

1344,644

-

-

-

-

1344,644

Местный бюджет

2,078

-

-

-

-

2,078

3.2

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация Кежемского района

Улучшение МТБ не менее 1 учреждения клубного типа

Федеральный бюджет

901

08 01

05 2 00 L4670

889,005

1813,8

398,42953

-

143,80615

3245,04068

Краевой бюджет

901

08 01

05 2 00 L4670

296,335

604,6

132,81047

-

58,73785

1092,48332

Местный бюджет

901

08 01

05 2 00 L4670

13,178

25,164

5,368

-

2,046

45,756

В том числе:

Федеральный бюджет

989,005

2013,8

398,42953

0,000

143,80615

3545,04068

Краевой бюджет:

11161,964

11337,1

2422,91047

0,000

58,73785

24980,71232

Местный бюджет:

13664,451

14928,957

29293,525

28104,845

28106,891

114098,669

Приложение 3

к постановлению Администрации района

от 04.03.2020 № 137-п

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие музеев»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие музеев» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 20187-2022 годы

Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района

1

Задача 1. Сохранение, изучение и формирование музейного фонда Кежемского района

1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой»

Администрация Кежемского района

Количество участников мероприятий составит  5400 человек

Краевой бюджет

901

801

05 3 00 10470(90)

765,275

1136,5

207,2

-

-

2108,975

Местный бюджет

901

801

05 3 00 00610

610

2085,417

1930,154

3456,915

3032,924

3032,924

13538,334

Реализация социокультурных проектов не менее 1

Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

Администрация Кежемского района

Краевой бюджет

901

801

05 3 00 74810

299,413

294,8

-

-

-

594,213

Местный бюджет

901

801

05 3 00 S4810

3,055

3,0

-

-

-

6,055

2.

Задача 2. Модернизация материально-технической базы учреждений  музейного типа

2.1.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Администрация Кежемского района

Проведение текущего ремонта отдельных помещений здания МБУК КИЭМ имени Ю.С. Кулаковой

Краевой бюджет

901

801

05 3 00 77440

610

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

В том числе:

Краевой бюджет:

1064,688

1431,3

207,2

-

-

2703,188

Местный бюджет:

2088,472

1933,154

3456,915

3032,924

3032,924

13544,389

Приложение 4

к постановлению Администрации района

от 04.03.2020 № 137-п

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений библиотечного типа» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2018-2022 годы

Цель. Создание благоприятных условий  для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения района

1

Задача 1. Обеспечение доступности к информационным ресурсам для населения через библиотечное обслуживание

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова

Администрация Кежемского района

0540010210

0540010310

0540010470

0540010490

Книговыдача составит не менее 308,819 тыс. ед.

Краевой бюджет

901

801

05 4 00 10

6275,696

6957,038

1461,5

-

-

14694,234

Местный бюджет

901

801

05 4 00 00

610

10737,821

12498,92

19123,499

18673,499

18673,499

79707,238

2.

Задача 2. Повышение качества комплектования книжных фондов библиотек

2.1.

Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

Администрация Кежемского района

Приобретение не менее 385 ед. изданий на различных носителях ежегодно

Федеральный бюджет

7,8

7,4

-

-

-

15,2

Краевой бюджет

901

08 01

05 4 00 R5190

610

146,100

138,300

126,500

126,500

126,5

656,100

Местный бюджет

901

08 01

05 4 AI 55193

610

37,875

36,358

-

-

-

74,233

3.

Задача 3. Совершенствование библиотечной  деятельности путем внедрения информационно-коммуникационных технологий

3.1

Предоставление субсидии на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Администрация Кежемского района

Краевой бюджет

901

801

05 4 00 R5190

610

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

901

801

05 4 00 L5190

610

-

-

-

-

-

-

4

Задача 4. Модернизация материально-технической базы учреждений библиотечного  типа

4.1.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Администрация Кежемского района

Проведение текущего ремонта помещений МБУК "КМЦРБ им. А.Ф. Карнаухова"

Краевой бюджет

901

801

05 4 00 77440

610

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

4.2

Предоставление из краевого бюджета субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

Администрация Кежемского района

Реализация социокультурных проектов не менее 1

Краевой бюджет

901

08 01

05 4 00 74810

610

131,26

-

-

-

-

131,26

Местный бюджет

901

08 01

05 4 00 S4810

610

3,00

-

-

-

-

3,00

4.3

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территориях сельских поселений Красноярского края, и их работникам, в том числе:

Администрация Кежемского района

Денежное поощрение не менее 1 учреждению библиотечного типа

Федеральный  бюджет

901

08 01

05 4 00 R5190

610

100,00

-

-

-

-

100,00

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

В том числе:

Федеральный бюджет

107,80

7,4

-

-

-

115,200

Краевой бюджет:

6545,26

7095,338

1588,000

126,500

126,500

15481,594

Местный бюджет:

10778,70

12535,278

19123,499

18673,499

18673,499

79784,471

Приложение 5

к постановлению Администрации района

от 04.03.2020 № 137-п

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение деятельности и развитие

учреждений дополнительного образования в области культуры»

реализуемой в рамках муниципальной программы Кежемского района

«Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов



Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

п/п

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2018 -2022 годы

Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Кежемского района

1

Задача 1. Создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских музыкальных школах, расширение их творческой и профессиональной самореализации в Кежемском районе

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения культуры «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» г.Кодинска

Администрация Кежемского района

Число обучающихся составит 147 чел.

Краевой бюджет

901

0702

05 5 00 10490

610

1554,385

2259,503

360,55

-

-

4120,438

Местный бюджет

901

0702

05 5 00 00610

600 800

12587,666

13581,522

16135,812

16135,812

16135,812

74576,624

Содержание подведомственного казенного учреждения «Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с.Заледеево»

Администрация Кежемского района

Краевой бюджет

901

0702

05 5 00 10210 (470, 480)

100

191,029

-

-

-

-

191,029

Местный бюджет

901

0702

05 5 00 00610

100 200

1419,432

-

-

-

-

1419,432

2

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, позволяющего реализовывать  дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями.

2.1.

Выделение субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

Администрация Кежемского района

Приобретение музыкальных инструментов для МБУДО ДМШ г. Кодинска

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

3

Модернизация материально-технической базы  образовательных учреждений дополнительного образования  детей в области культуры

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Администрация Кежемского района

Краевой бюджет

901

702

05 5 00 77440

610

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

В том числе:

Федеральный бюджет:

-

-

-

-

-

-

Краевой бюджет:

1745,414

2259,503

360,55

-

-

4365,467

Местный бюджет:

14007,098

13581,522

16135,812

16135,812

16135,812

75996,056

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Кежемский вестник № 7 от 05.03.2020
Рубрики правового классификатора: 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать