Основная информация
Дата опубликования: | 05 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU58047905202000325 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация г. Заречного Пензенской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация города
Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист
Организация: Администрация города
Подразделение: Отдел контроля и управления делами
Дата подписи: 06.11.2020 15:41:43
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 1953
О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 №1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» (в редакции от 30.09.2020 № 1680) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»:
строку «Объемы и источники ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2024 годы составляет: 1 934 180,6 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 148 645,0 тыс. руб.;
2016 год – 136 427,9 тыс. руб.;
2017 год – 173 323,3 тыс. руб.;
2018 год – 209 032,4 тыс. руб.;
2019 год – 202 743,9 тыс. руб.;
2020 год – 209 659,2 тыс. руб.;
2021 год – 206 389,7 тыс. руб.;
2022 год – 215 986,4 тыс. руб.;
2023 год – 215 986,4 тыс. руб.;
2024 год - 215 986,4 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 1 494 470,4тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 143 239,0 тыс. руб.;
2016 год – 131 022,4 тыс. руб.;
2017 год – 163 176,7 тыс. руб.;
2018 год – 144 480,8 тыс. руб.;
2019 год – 141 773,9 тыс. руб.;
2020 год – 152 983,1 тыс. руб.;
2021 год – 149 553,0 тыс. руб.;
2022 год – 156 080,5 тыс. руб.;
2023 год – 156 080,5 тыс.руб.;
2024 год – 156 080,5 тыс.руб.
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 382 274,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 36,3 тыс. руб.;
2016 год – 36,3 тыс. руб.;
2017 год – 682,9 тыс. руб.;
2018 год – 52 946,4 тыс. руб.;
2019 год –49 899,0 тыс. руб.;
2020 год –50 109,6 тыс. руб.;
2021 год – 54 839,2 тыс. руб.;
2022 год – 57 908,4 тыс. руб.;
2023 год – 57 908,4 тыс.руб.;
2024 год – 57 908,4 тыс.руб.
Общий объем финансирования Программы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 20 757,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 19,7 тыс. руб.;
2016 год – 19,2 тыс. руб.;
2017 год – 5 533,7 тыс. руб.;
2018 год – 5 275,2 тыс. руб.;
2019 год – 5 341,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 569,0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 36 677,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 5350,0 тыс. руб.;
2016 год – 5350,0 тыс. руб.;
2017 год – 3930,0 тыс. руб.;
2018 год – 6330,0 тыс. руб.;
2019 год – 5730,0 тыс. руб.;
2020 год – 1997,5 тыс. руб.;
2021 год – 1997,5 тыс. руб.;
2022 год – 1997,5 тыс. руб.;
2023 год – 1997,5 тыс. руб;
2024 год – 1997,5 тыс. руб.
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» абзацы 1-9 изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий муниципальной программы» осуществляется за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области, бюджета Пензенской области, федерального бюджета и внебюджетных источников.
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2024 годы составляет: 1 934 180,6 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 148 645,0 тыс. руб.;
2016 год – 136 427,9 тыс. руб.;
2017 год – 173 323,3 тыс. руб.;
2018 год – 209 032,4 тыс. руб.;
2019 год – 202 743,9 тыс. руб.;
2020 год – 209 659,2 тыс. руб.;
2021 год – 206 389,7 тыс. руб.;
2022 год – 215 986,4 тыс. руб.;
2023 год – 215 986,4 тыс. руб.;
2024 год - 215 986,4 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 1 494 470,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города Заречного Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год – 143 239,0 тыс. руб.;
2016 год – 131 022,4 тыс. руб.;
2017 год – 163 176,7 тыс. руб.;
2018 год – 144 480,8 тыс. руб.;
2019 год – 141 773,9 тыс. руб.;
2020 год – 152 983,1 тыс. руб.;
2021 год – 149 553,0 тыс. руб.;
2022 год – 156 080,5 тыс. руб.;
2023 год – 156 080,5 тыс.руб.;
2024 год – 156 080,5 тыс.руб.
Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области предусматривается в размере 382 274,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования из бюджета Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год – 36,3 тыс. руб.;
2016 год – 36,3 тыс. руб.;
2017 год – 682,9 тыс. руб.;
2018 год – 52 946,4 тыс. руб.;
2019 год –49 899,0 тыс. руб.;
2020 год –50 109,6 тыс. руб.;
2021 год – 54 839,2 тыс. руб.;
2022 год – 57 908,4 тыс. руб.;
2023 год – 57 908,4 тыс.руб.;
2024 год – 57 908,4 тыс.руб.
Общий объем финансирования Программы из средств федерального бюджета составляет 20 757,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 19,7 тыс. руб.;
2016 год – 19,2 тыс. руб.;
2017 год – 5 533,7 тыс. руб.;
2018 год – 5 275,2 тыс. руб.;
2019 год – 5 341,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 569,0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет внебюджетных источников в размере 36 677,5 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год – 5350,0 тыс. руб.;
2016 год – 5350,0 тыс. руб.;
2017 год – 3930,0 тыс. руб.;
2018 год – 6330,0 тыс. руб.;
2019 год – 5730,0 тыс. руб.;
2020 год – 1997,5 тыс. руб.;
2021 год – 1997,5 тыс. руб.;
2022 год – 1997,5 тыс. руб.;
2023 год – 1997,5 тыс. руб;
2024 год – 1997,5 тыс. руб.».
1.3. В разделе 8.1 «Подпрограмма «Наследие»:
1) в паспорте подпрограммы «Наследие» абзацы 1, 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 349 815,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 300,1 тыс. руб.;
2016 год – 28 064,8 тыс. руб.;
2017 год – 33 381,9 тыс. руб.;
2018 год – 38 340,9 тыс. руб.;
2019 год – 35 864,4 тыс. руб.;
2020 год – 37 264,4 тыс. руб.;
2021 год – 36 042,4 тыс. руб.;
2022 год – 37 518,9 тыс. руб.;
2023 год – 37 518,9 тыс. руб.;
2024 год – 37 518,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 274 767,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 27 675,4 тыс. руб.;
2016 год – 27 440,6 тыс. руб.;
2017 год – 32 776,1 тыс. руб.;
2018 год – 30 374,3 тыс. руб.;
2019 год – 25 575,5 тыс. руб.;
2020 год – 27 076,2 тыс. руб.;
2021 год – 25 294,1 тыс. руб.;
2022 год – 26 185,1 тыс. руб.;
2023 год – 26 185,1 тыс.руб.;
2024 год – 26 185,1 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 69 523,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 5,0 тыс. руб.;
2016 год – 5,0 тыс. руб.;
2017 год – 7,3 тыс. руб.;
2018 год – 7 366,3 тыс. руб.;
2019 год – 9 689,5 тыс. руб.;
2020 год – 9 690,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 250,8 тыс. руб.;
2022 год – 10 836,3 тыс. руб.;
2023 год – 10 836,3 тыс. руб.;
2024 год – 10 836,3 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 97,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 19,7 тыс. руб.;
2016 год – 19,2 тыс. руб.;
2017 год – 18,5 тыс. руб.;
2018 год – 20,3 тыс. руб.;
2019 год – 19,4 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем средств финансирования из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 5 427,5 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 600,0 тыс. руб.;
2016 год – 600,0 тыс. руб.;
2017 год – 580,0 тыс. руб.;
2018 год – 580,0 тыс. руб.;
2019 год – 580,0 тыс. руб.;
2020 год – 497,5 тыс. руб.;
2021 год – 497,5 тыс. руб.;
2022 год – 497,5 тыс. руб.;
2023 год – 497,5 тыс.руб.;
2024 год – 497,5 тыс.руб.
2) В разделе 8.1.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 349 815,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 300,1 тыс. руб.;
2016 год – 28 064,8 тыс. руб.;
2017 год – 33 381,9 тыс. руб.;
2018 год – 38 340,9 тыс. руб.;
2019 год – 35 864,4 тыс. руб.;
2020 год – 37 264,4 тыс. руб.;
2021 год – 36 042,4 тыс. руб.;
2022 год – 37 518,9 тыс. руб.;
2023 год – 37 518,9 тыс. руб.;
2024 год – 37 518,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 274 767,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 27 675,4 тыс. руб.;
2016 год – 27 440,6 тыс. руб.;
2017 год – 32 776,1 тыс. руб.;
2018 год – 30 374,3 тыс. руб.;
2019 год – 25 575,5 тыс. руб.;
2020 год – 27 076,2 тыс. руб.;
2021 год – 25 294,1 тыс. руб.;
2022 год – 26 185,1 тыс. руб.;
2023 год – 26 185,1 тыс.руб.;
2024 год – 26 185,1 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 69 523,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 5,0 тыс. руб.;
2016 год – 5,0 тыс. руб.;
2017 год – 7,3 тыс. руб.;
2018 год – 7 366,3 тыс. руб.;
2019 год – 9 689,5 тыс. руб.;
2020 год – 9 690,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 250,8 тыс. руб.;
2022 год – 10 836,3 тыс. руб.;
2023 год – 10 836,3 тыс. руб.;
2024 год – 10 836,3 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 97,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 19,7 тыс. руб.;
2016 год – 19,2 тыс. руб.;
2017 год – 18,5 тыс. руб.;
2018 год – 20,3 тыс. руб.;
2019 год – 19,4 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем средств финансирования из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 5 427,5 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 600,0 тыс. руб.;
2016 год – 600,0 тыс. руб.;
2017 год – 580,0 тыс. руб.;
2018 год – 580,0 тыс. руб.;
2019 год – 580,0 тыс. руб.;
2020 год – 497,5 тыс. руб.;
2021 год – 497,5 тыс. руб.;
2022 год – 497,5 тыс. руб.;
2023 год – 497,5 тыс.руб.;
2024 год – 497,5 тыс.руб.».
1.4. В паспорте подпрограммы «Искусство» абзацы 1, 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 1 100 022,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 67 959,4 тыс. руб.;
2016 год – 60 978,6 тыс. руб.;
2017 год – 98 953,3 тыс. руб.;
2018 год – 123 146,2 тыс. руб.;
2019 год – 118 473,0 тыс. руб.;
2020 год – 125 173,0 тыс. руб.;
2021 год – 121 375,7 тыс. руб.;
2022 год – 127 987,6 тыс. руб.;
2023 год – 127 987,6 тыс. руб.;
2024 год – 127 987,6 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 815 070,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 65 609,4 тыс. руб.;
2016 год – 58 628,6 тыс. руб.;
2017 год – 89 496,6 тыс. руб.;
2018 год – 77 965,8 тыс. руб.;
2019 год – 78 498,0 тыс. руб.;
2020 год – 87 954,5 тыс. руб.;
2021 год – 85 761,2 тыс. руб.;
2022 год – 90 385,4 тыс. руб.;
2023 год – 90 385,4 тыс.руб.;
2024 год – 90 385,4 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 241 626,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 610,7 тыс. руб.;
2018 год – 36 075,5 тыс. руб.;
2019 год – 31 370,1 тыс. руб.;
2020 год – 31 149,5 тыс. руб.;
2021 год – 34 114,5 тыс. руб.;
2022 год – 36 102,2 тыс. руб.;
2023 год – 36 102,2 тыс. руб.;
2024 год – 36 102,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 20 574,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 5496,0 тыс. руб.;
2018 год – 5254,9 тыс. руб.;
2019 год – 5254,9 тыс. руб.;
2020 год – 4569,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 22 750,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2350,0 тыс. руб.;
2016 год – 2350,0 тыс. руб.;
2017 год – 3350,0 тыс. руб.;
2018 год – 3850,0 тыс. руб.;
2019 год – 3350,0 тыс. руб.;
2020 год – 1500,0 тыс. руб.
2021 год – 1500,0 тыс. руб.;
2022 год – 1500,0 тыс. руб.;
2023 год - 1500,0 тыс. руб.;
2024 год – 1500,0 тыс. руб.
1.5. В разделе 8.2.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 1 100 022,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 67 959,4 тыс. руб.;
2016 год – 60 978,6 тыс. руб.;
2017 год – 98 953,3 тыс. руб.;
2018 год – 123 146,2 тыс. руб.;
2019 год – 118 473,0 тыс. руб.;
2020 год – 125 173,0 тыс. руб.;
2021 год – 121 375,7 тыс. руб.;
2022 год – 127 987,6 тыс. руб.;
2023 год – 127 987,6 тыс. руб.;
2024 год – 127 987,6 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 815 070,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 65 609,4 тыс. руб.;
2016 год – 58 628,6 тыс. руб.;
2017 год – 89 496,6 тыс. руб.;
2018 год – 77 965,8 тыс. руб.;
2019 год – 78 498,0 тыс. руб.;
2020 год – 87 954,5 тыс. руб.;
2021 год – 85 761,2 тыс. руб.;
2022 год – 90 385,4 тыс. руб.;
2023 год – 90 385,4 тыс.руб.;
2024 год – 90 385,4 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 241 626,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 610,7 тыс. руб.;
2018 год – 36 075,5 тыс. руб.;
2019 год – 31 370,1 тыс. руб.;
2020 год – 31 149,5 тыс. руб.;
2021 год – 34 114,5 тыс. руб.;
2022 год – 36 102,2 тыс. руб.;
2023 год – 36 102,2 тыс. руб.;
2024 год – 36 102,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 20 574,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 5496,0 тыс. руб.;
2018 год – 5254,9 тыс. руб.;
2019 год – 5254,9 тыс. руб.;
2020 год – 4569,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 22 750,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2350,0 тыс. руб.;
2016 год – 2350,0 тыс. руб.;
2017 год – 3350,0 тыс. руб.;
2018 год – 3850,0 тыс. руб.;
2019 год – 3350,0 тыс. руб.;
2020 год – 1500,0 тыс. руб.
2021 год – 1500,0 тыс. руб.;
2022 год – 1500,0 тыс. руб.;
2023 год - 1500,0 тыс. руб.;
2024 год – 1500,0 тыс. руб.»
1.6. В паспорте подпрограммы «Дополнительное образование в области культуры» абзацы 1, 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы по годам» изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 365 639,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 33 971,5 тыс. руб.;
2016 год – 29 741,0 тыс. руб.;
2017 год – 32 342,1 тыс. руб.;
2018 год – 36 095,6 тыс. руб.;
2019 год – 37 396,3 тыс. руб.;
2020 год – 36 409,2 тыс. руб.;
2021 год – 38 358,5 тыс. руб.;
2022 год – 40 441,7 тыс.руб.;
2023 год – 40 441,7 тыс.руб.;
2024 год – 40 441,7 тыс,руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 294 495,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 33 940,2 тыс. руб.;
2016 год – 29 709,7 тыс. руб.;
2017 год – 32 258,0 тыс. руб.;
2018 год – 26 591,0 тыс. руб.;
2019 год – 28 556,9 тыс. руб.;
2020 год – 27 139,8 тыс. руб.;
2021 год – 27 884,6 тыс.руб.;
2022 год – 29 471,8 тыс.руб.;
2023 год – 29 471,8 тыс.руб.;
2024 год – 29 471,8 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 71 124,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 31,3 тыс. руб.;
2016 год – 31,3 тыс. руб.;
2017 год – 64,9 тыс. руб.;
2018 год – 9 504,6 тыс. руб.;
2019 год – 8 839,4 тыс. руб.;
2020 год – 9 269,4 тыс. руб.;
2021 год – 10 473,9 тыс. руб.;
2022 год – 10 969,9 тыс. руб.;
2023 год – 10 969,9 тыс. руб.;
2024 год – 10 969,9 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 19,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 19,2 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
1.7. В разделе 8.3.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 365 639,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 33 971,5 тыс. руб.;
2016 год – 29 741,0 тыс. руб.;
2017 год – 32 342,1 тыс. руб.;
2018 год – 36 095,6 тыс. руб.;
2019 год – 37 396,3 тыс. руб.;
2020 год – 36 409,2 тыс. руб.;
2021 год – 38 358,5 тыс. руб.;
2022 год – 40 441,7 тыс.руб.;
2023 год – 40 441,7 тыс.руб.;
2024 год – 40 441,7 тыс, руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 294 495,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 33 940,2 тыс. руб.;
2016 год – 29 709,7 тыс. руб.;
2017 год – 32 258,0 тыс. руб.;
2018 год – 26 591,0 тыс. руб.;
2019 год – 28 556,9 тыс. руб.;
2020 год – 27 139,8 тыс. руб.;
2021 год – 27 884,6 тыс.руб.;
2022 год – 29 471,8 тыс.руб.;
2023 год – 29 471,8 тыс.руб.;
2024 год – 29 471,8 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 71 124,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 31,3 тыс. руб.;
2016 год – 31,3 тыс. руб.;
2017 год – 64,9 тыс. руб.;
2018 год – 9 504,6 тыс. руб.;
2019 год – 8 839,4 тыс. руб.;
2020 год – 9 269,4 тыс. руб.;
2021 год – 10 473,9 тыс. руб.;
2022 год – 10 969,9 тыс. руб.;
2023 год – 10 969,9 тыс. руб.;
2024 год – 10 969,9 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 19,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 19,2 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.».
1.8. В паспорте подпрограммы «Молодежная политика»:
1) строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 6 165,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;
2017 год – 193,1 тыс. руб.;
2018 год – 455,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 098,7 тыс. руб.;
2020 год – 105,9 тыс. руб.;
2021 год – 113,7 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 5 365,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;
2017 год – 193,1 тыс. руб.;
2018 год – 455,7 тыс. руб.;
2019 год – 298,7 тыс. руб.;
2020 год – 105,9 тыс. руб.;
2021 год – 113,7 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 800,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.».
2) В разделе 8.4.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы 1-2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 6 165,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;
2017 год – 193,1 тыс. руб.;
2018 год – 455,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 098,7 тыс. руб.;
2020 год – 105,9 тыс. руб.;
2021 год – 113,7 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 5 365,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;
2017 год – 193,1 тыс. руб.;
2018 год – 455,7 тыс. руб.;
2019 год – 298,7 тыс. руб.;
2020 год – 105,9 тыс. руб.;
2021 год – 113,7 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 800,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.».
1.9 В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы» абзацы 1,2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы по годам» изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 94 050,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;
2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;
2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;
2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 911,5 тыс. руб.;
2020 год – 10 211,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;
2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2024 год – 10 038,2 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 93 383,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;
2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;
2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;
2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 844,8 тыс. руб.;
2020 год – 10 211,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;
2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2024 год – 10 038,2 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 66,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 66,7 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
1.6 В разделе 8.6.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы 1,2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 94 050,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;
2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;
2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;
2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 911,5 тыс. руб.;
2020 год – 10 211,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;
2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2024 год – 10 038,2 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 93 383,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;
2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;
2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;
2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 844,8 тыс. руб.;
2020 год – 10 211,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;
2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2024 год – 10 038,2 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 66,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 66,7 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб..».
1.10. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.11. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.12. Приложение № 4 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г.Заречного Пензенской области о бюджете закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего данные изменения.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Сизову И.А.
Глава города
О.В. Климанов
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация города
Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист
Организация: Администрация города
Подразделение: Отдел контроля и управления делами
Дата подписи: 06.11.2020 15:41:43
Приложение №1
к постановлению Администрации
г. Заречного Пензенской области
от 05.11.2020 № 1953
«Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» за счет всех источников финансирования» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
всего
177962,8
148645,0
136427,9
173323,3
209032,4
202743,9
209659,2
206389,7
215986,4
215986,4
215986,4
бюджет г. Заречного Пензенской области
173360,3
143239,0
131022,4
163176,7
144480,8
141773,9
152983,1
149553,0
156080,5
156080,5
156080,5
бюджет Пензенской области
5,0
36,3
36,3
682,9
52946,4
49899,0
50109,6
54839,2
57908,4
57908,4
57908,4
федеральный бюджет
0
19,7
19,2
5533,7
5275,2
5341,0
4569,0
0
0
0
0
внебюджетные источники
4597,5
5350,0
5350,0
3930,0
6330,0
5730,0
1997,5
1997,5
1997,5
1997,5
1997,5
1.
Подпрограмма
Наследие
всего
40080,1
28300,1
28064,8
33381,9
38340,9
35864,4
37264,4
36042,4
37518,9
37518,9
37518,9
бюджет г. Заречного Пензенской области
39577,6
27675,4
27440,6
32776,1
30374,3
25575,5
27076,2
25294,1
26185,1
26185,1
26185,1
бюджет Пензенской области
5,0
5,0
5,0
7,3
7366,3
9689,5
9690,7
10250,8
10836,3
10836,3
10836,3
федеральный бюджет
0
19,7
19,2
18,5
20,3
19,4
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
497,5
600,0
600,0
580,0
580,0
580,0
497,5
497,5
497,5
497,5
497,5
2.
Подпрограмма
Искусство
всего
73051,8
67959,4
60978,6
98953,3
123146,2
118473,0
125173,0
121375,7
127987,6
127987,6
127987,6
бюджет г. Заречного Пензенской области
71551,8
65609,4
58628,6
89496,6
77965,8
78498,0
87954,5
85761,2
90385,4
90385,4
90385,4
бюджет Пензенской области
0
0
0
610,7
36075,5
31370,1
31149,5
34114,5
36102,2
36102,2
36102,2
федеральный бюджет
0
0
0
5496,0
5254,9
5254,9
4569,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1500,0
2350,0
2350,0
3350,0
3350,0
3350,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
3.
Подпрограмма
Дополнительное образование в области культуры
всего
42866,8
33971,5
29741,0
32342,1
36095,6
37396,3
36409,2
38358,5
40441,7
40441,7
40441,7
бюджет г. Заречного Пензенской области
42866,8
33940,2
29709,7
32258,0
26591,0
28556,9
27139,8
27884,6
29471,8
29471,8
29471,8
бюджет Пензенской области
0
31,3
31,3
64,9
9504,6
8839,4
9269,4
10473,9
10969,9
10969,9
10969,9
федеральный бюджет
0
0
0
19,2
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма
Молодежная политика
всего
1000,0
2661,6
1537,0
193,1
455,7
1098,7
105,9
113,7
0
0
0
бюджет г. Заречного Пензенской области
1000,0
2661,6
1537,0
193,1
455,7
298,7
105,9
113,7
0
0
0
бюджет Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
800,0
0
0
0
0
0
5.
Подпрограмма
Организация культурного досуга и отдыха населения
всего
11184,1
7244,3
7653,7
0
2200,0
1000,0
0
0
0
0
0
бюджет г. Заречного Пензенской области
8584,1
4844,3
5253,7
0
300,0
0
0
0
0
0
0
бюджет Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2600,0
2400,0
2400,0
0
1900,0
1000,0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма
Обеспечение условий реализации программы
всего
9770,0
8508,1
8452,8
8452,9
8794,0
8911,5
10211,7
10004,4
10038,2
10038,2
10038,2
бюджет г. Заречного Пензенской области
9770,0
8508,1
8452,8
8452,9
8794,0
8844,8
10211,7
10004,4
10038,2
10038,2
10038,2
бюджет Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
66,7
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Отдельное мероприятие
Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы
всего
0
0
0
0
0
0
495,0
495,0
0
0
0
бюджет г. Заречного Пензенской области
0
0
0
0
0
0
495,0
495,0
0
0
0
бюджет Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 2
к постановлению Администрации
г. Заречного Пензенской области
от 05.11.2020 № 1953
«Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации*
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области/Источники финансирования дефицита бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Год завершения программы
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Муниципальная программа
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
всего
х
х
х
х
х
173360,3
143239,0
131022,4
163176,7
144480,8
141773,9
152983,1
149553,0
156080,5
156080,5
156080,5
2024
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
957
х
х
х
х
173190,3
141721,4
130967,4
161964,5
144417,8
141588,9
152458,1
149028,0
156080,5
156080,5
156080,5
2024
МКУ «УКС»
901
х
х
х
х
0
0
0
1152,2
125,0
0
0
0
0
0
0
2024
Департамент образования города Заречного
974
х
х
х
х
85,0
1174,8
55,0
60,0
135,0
185,0
525,0
525,0
0
0
0
2024
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
х
х
Х
х
85,0
342,8
0
0
50,0
0
0
0
0
0
0
2024
1.
Подпрограмма
Наследие
всего
957
х
х
х
х
39577,6
27675,4
27440,6
32776,1
30374,3
25575,5
27076,2
25294,1
26185,1
26185,1
26185,1
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
0310105010
110
18425,4
13654,9
12683,2
15786,0
122,8
196,6
253,7
320,1
326,1
326,1
326,1
2024
240
3147,0
2612,6
2709,9
2471,9
2542,9
3256,0
3320,0
1903,8
1568,5
1568,5
1568,5
2024
320
302,7
0
0
0
0
0
2024
830
67,5
21,4
2024
850
514,7
469,8
459,7
401,7
373,5
409,3
416,3
418,0
418,0
418,0
418,0
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
03101S1053
110
0
0
0
0
1,8
0
0
0
0
0
0
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
0310102300
240
0
0
0
0
0
1,7
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
03101S1051
110
0
0
0
0
15895,4
0
0
0
0
0
0
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
03101Z1051
110
0
0
0
0
0
10343,3
11989,2
12629,6
13368,0
13368,0
13368,0
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
0310120030
240
0
0
0
7,8
0
0
0
0
0
0
0
2024
МКУ «УКС»
901
08
01
0310120030
240
0
0
0
232,0
0
0
0
0
0
0
0
2024
библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»
957
08
01
0310105010
610
2676,4
1870,6
1747,8
1667,1
221,7
266,4
275,1
226,3
240,5
240,5
240,5
2024
библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»
957
08
01
03101S1051
610
0
0
0
0
1234,2
0
0
0
0
0
0
2024
библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»
957
08
01
03101Z1051
610
0
0
0
0
0
1307,7
1222,9
1289,4
1366,3
1366,3
1366,3
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
0310121010
240
150,0
0
0
175,4
58,8
80,9
100,0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
0310205030
610
13327,9
8190,4
8788,5
9669,9
2300,3
2998,2
3166,2
2113,4
2136,8
2136,8
2136,8
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
03102S1051
610
0
0
0
0
6121,4
0
0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
0310202300
610
0
0
0
0
0
86,4
102,0
102,0
102,0
102,0
102,0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
03102Z1051
610
0
0
0
0
0
5191,1
5965,5
6284,1
6651,5
6651,5
6651,5
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
0310305040
610
1336,2
809,6
1030,1
1874,0
324,6
137,9
0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
03103S1051
610
0
0
0
0
1018,9
0
0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
03103Z1051
610
0
0
0
0
0
997,2
0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
0310421020
610
0
0
0
490,3
0
0
166,1
0
0
0
0
2024
957
08
01
0310421020
240
0
0
0
0
0
0
30,0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
0310521020
610
0
0
0
0
158,0
0
61,8
0
0
0
0
2024
2.
Подпрограмма
Искусство
всего
957
х
х
х
х
71561,8
65609,4
58628,6
89496,6
77965,8
78498,0
87954,5
85761,2
90385,4
90385,4
90385,4
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
957
08
01
0320105050
620
11662,3
14680,1
13624,9
18692,1
937,6
1619,3
1928,4
663,1
1161,3
1161,3
1161,3
2024
МКУ «УКС»
901
08
01
0320120030
240
0
0
0
116,5
0
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
957
08
01
03201L5580
620
0
0
0
678,5
0
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
957
08
01
03201L4660
620
0
0
0
0
634,7
634,7
551,8
551,8
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
957
08
01
03201S1051
620
15431,9
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
957
08
01
03201Z1051
620
14245,4
15973,4
16243,1
17931,6
17931,6
17931,6
2024
МКУ «УКС»
901
08
01
0320220030
240
0
0
0
663,4
125,0
0
0
0
0
0
0
2024
"ДК Современник"
957
08
01
0320220030
610
0
0
0
99,0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник»
957
08
01
0320220030
620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320205100
610
16108,3
12073,6
12548,9
15601,0
2635,9
4065,7
4095,0
3529,8
3697,3
3697,3
3697,3
2024
620
8385,5
7314,2
6794,2
11875,6
1500,9
3254,3
3543,7
3181,1
3366,4
3366,4
3366,4
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320205110
610
19674,5
13773,7
13544,1
20891,9
3546,8
4800,2
5355,4
4611,0
4831,7
4831,7
4831,7
2024
620
13182,5
14596,0
10708,1
19561,3
2416,8
6147,9
6205,7
5606,2
5861,6
5861,6
5861,6
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
03202S1053
610
0
0
0
0
12,1
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
03202S1051
610
0
0
0
0
20404,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
24336,5
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
03202Z1051
610
0
0
0
0
0
22917,2
24964,2
26331,8
27912,4
27912,4
27912,4
2024
620
0
0
0
0
0
20335,7
22665,8
24665,5
25416,5
25416,5
25416,5
2024
МУК «ДК «Современник
957
08
01
0320221030
610
0
0
0
0
2156,0
0
0
0
0
0
0
2024
МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320202300
610
0
0
0
0
0
9,7
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
2024
620
0
0
0
0
0
59,2
177,0
177,0
177,0
177,0
177,0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320321020
610
1616,3
1658,9
708,0
365,1
2009,3
122,5
563,9
121,2
0,0
0,0
0,0
2024
620
902
600,0
650,0
906,6
1669,3
286,2
1900,6
50,0
0,0
0,0
0,0
2024
МБОУ «СОШ №226», МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
974
07
02
0320321020
610
0
0
0
0
25,0
0
0
0
0
0
0
2024
974
07
01
0320321020
610
0
0
0
0
50,0
0
0
0
0
0
0
2024
МОУ ДО «ДЮСШ» МАУ «СКК «Союз»
967
11
01
0320321020
610
0
0
0
0
25,0
0
0
0
0
0
0
2024
967
11
02
0320321020
620
0
0
0
0
25,0
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320324030
360
30,4
40,8
50,4
45,6
24,0
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320321030
620
872,1
2024
3.
Подпрограмма
Дополнительное образование в области культуры
всего
957
х
х
х
х
42866,8
33940,2
29709,7
32258,0
26591,0
28556,9
27139,8
27884,6
29471,8
29471,8
29471,8
2024
МКУ "УКС"
901
07
03
0330120030
240
0
0
0
140,3
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
0330120030
620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
0330221020
620
0
0
0
0
115,0
0
83,0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»,
957
07
03
0330104010
610
18507,6
8283,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
22841,7
25076,3
28956,7
32091,3
10480,6
9781,0
8587,9
8475,6
8912,9
8912,9
8912,9
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
03301S1053
620
0
0
0
0
35,1
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
0330102300
620
0
0
0
0
0
4,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
03301Z1053
620
0
0
0
0
0
39,6
72,8
104,4
104,4
104,4
104,4
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
03301Z1052
620
0
0
0
0
0
18731,6
18387,1
19295,6
20445,5
20445,5
20445,5
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
03301S1052
620
0
0
0
0
15916,3
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
957
07
03
0330105110
610
93,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
258,3
374,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
957
07
03
0330105100
610
856,1
104,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
20,0
70,5
551,4
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
957
07
03
0330121040
610
98,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
170,0
0
180,0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
957
07
03
0330124030
360
21,6
31,2
21,6
26,4
44,0
0
0
0
0
0
0
2024
4.
Подпрограмма
Молодежная политика
всего
ххх
х
х
х
х
1000,0
2661,6
1537,0
193,1
455,7
298,7
105,9
113,7
0,0
0,0
0,0
2024
Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры
957
07
07
0340121050
610
85,0
80,0
92,0
76,5
56,4
55,3
10,6
45,9
0
0
0
2024
620
170,0
539,0
185,0
47,6
0
38,0
14,0
17,2
0
0
0
2024
Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
974
07
07
0340121050
610
85,0
54,8
55,0
60,0
60,0
160,0
0,0
0,0
0
0
0
2024
620
0
1120,0
0
0
0
25,0
30,0
30,0
0
0
0
2024
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта
967
07
07
0340121050
240
32
4,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
610
0
144,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
0
144,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры
957
07
07
0340221060
620
30
30,0
1065,0
9,0
20,0
20,4
51,3
20,6
0
0
0
2024
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта
967
07
07
0340221060
620
53,0
50,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры
957
07
07
0340321070
610
50,0
50,0
70,0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
495,0
445,0
70,0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры
957
07
07
0340421100
620
0
0
0
0
319,3
0
0
0
0
0
0
2024
5.
Подпрограмма
Организация культурного досуга и отдыха населения
всего
957
х
х
х
х
8584,1
4844,3
5253,7
0
300,0
0
0
0
0
0
0
2024
МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0350105120
620
8584,1
4844,3
5253,7
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0350221110
620
0
0
0
0
300,0
0
0
0
0
0
0
2024
6.
Подпрограмма
Обеспечение условий реализации программы
всего
957
х
х
х
Х
9770,0
8508,1
8452,8
8452,9
8794,0
8844,8
10211,7
10004,4
10038,2
10038,2
10038,2
2024
Департамент культуры и молодежной политики
957
08
04
0360102400
120
9042,0
7979,3
8090,8
8161,0
8432,1
8487,3
9875,7
9651,3
9954,00
9954,00
9954,00
2024
957
08
04
0360102400
240
725,6
508,6
352,0
291,6
361,9
357,5
336,0
353,1
84,2
84,2
84,2
2024
957
08
04
0360102400
830
0
17,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
957
08
04
0360102400
850
2,4
2,4
10,0
0,3
0
0
0
0
0
0
0
2024
7.
Отдельное мероприятие
Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы
всего
957
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
495,0
495,0
0
0
0
2024
Департамент культуры и молодежной политики
957
08
01
0370021120
610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
974
08
04
0370021120
610
0
0
0
0
0
0
297,0
297,0
0
0
0
2024
620
0
0
0
0
0
0
198,0
198,0
0
0
0
2024
Приложение №3
к постановлению Администрации
г.Заречного Пензенской области
от 05.11.2020 № 1953
«Приложение №4
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области»
Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»
№п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат**
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
7
8
9
10
Подпрограмма «Наследие»
Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия
Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
х
1.1
Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг
Департамент культуры и молодежной политики
2016
17641,2
17622,0
19,2
2017
20762,7
20741,9
2,3
18,5
2018
23876,6
20451,1
3405,2
20,3
2019
22548,6
16164,7
6364,5
19,4
2020
24260,9
17584,6
6676,3
0
2021
23856,9
16794,6
7062,3
2022
24760,7
17294,8
7465,9
2023
24760,7
17294,8
7465,9
2024
24760,7
17294,8
7465,9
итого
207229,0
161243,3
45908,3
77,4
1.1.1.
Развитие библиотечного дела
МУК «Информационно-библиотечное объединение», библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»
2014
24763,5
24763,5
Внесение не менее 7000 записей в год. Не менее 1500 мероприятий в год
2015
18675,4
18675,4
2016
17622,0
17622,0
2017
20326,7
20326,7
2018
3260,9
3260,9
2019
4431,1
4431,1
2020
4265,1
4265,1
2021
2868,2
2553,1
2022
2553,1
2553,1
2023
2553,1
2553,1
2024
2553,1
2553,1
итого
78793,6
78793,6
1.1.2.
Пополнение (прирост) библиотечного фонда
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2014
150,0
150,0
Пополнение фондов библиотеки
2015
0
0
2016
0
0
2017
175,4
175,4
2018
58,8
58,8
2019
80,9
80,9
2020
100,0
100,0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
415,1
415,1
1.1.3.
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2014
0
0
Пополнение фондов не менее 300 экземпляров в год
2015
19,7
0
19,7
2016
19,2
0
19,2
2017
20,8
0
2,3
18,5
2018
28,7
0
8,4
20,3
2019
28,3
0
8,9
19,4
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
116,7
0
19,6
97,1
1.1.4
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
МКУ «УКС»
2017
232,0
232,0
Проведение ремонтных работ
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2017
7,8
7,8
итого
239,8
239,8
1.1.5
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2018
3364,6
3364,6
2019
6355,6
6355,6
2020
6676,3
6676,3
2021
7062,3
7062,3
2022
7465,9
7465,9
2023
7465,9
7465,9
2024
7465,9
7465,9
итого
45856,5
45856,5
1.1.6
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2018
32,2
32,2
итого
32,2
32,2
1.1.7
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2018
17129,6
17129,6
2019
11651,0
11651,0
2020
13212,1
13212,1
2021
13919,0
13919,0
2022
14734,3
14734,3
2023
14734,3
14734,3
2024
14734,3
14734,3
итого
100114,6
100114,6
1.1.8
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2018
1,8
1,8
итого
1,8
1,8
1.1.9
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2019
1,7
1,7
2020
7,4
7,4
2021
7,4
7,4
2022
7,4
7,4
2023
7,4
7,4
2024
7,4
7,4
итого
38,7
38,7
Задача 1.2. Повышение доступности и качества музейных услуг
1.2.
Основное мероприятие: Повышение доступности и качества музейных услуг»
Департамент культуры и молодежной политики
2016
9328,0
8788,5
539,5
х
2017
10249,9
9669,9
580,0
2018
12362,7
8421,7
3361,0
580,0
2019
11608,0
8275,7
2752,3
580,0
2020
12745,6
9233,7
3014,4
497,5
2021
12185,5
8499,5
3188,5
497,5
2022
12758,2
8890,3
3370,4
497,5
2023
12758,2
8890,3
3370,4
497,5
2024
12758,2
8890,3
3370,4
497,5
итого
106754,3
79559,9
22427,4
4767,0
1.2.1.
Развитие музейного дела
МУК «Музейно- выставочный центр»
2014
13764,9
13327,9
437,0
Не менее 49 выставочных проектов. Не менее 30 основных акций и мероприятий. Пополнение фондов не менее 200 экспонатов в год.
2015
8729,9
8190,4
539,5
2016
9328,0
8788,5
539,5
2017
10249,9
9669,9
580,0
2018
3001,7
2421,7
580,0
2019
3578,2
2998,2
580,0
2020
3663,7
3166,2
497,5
2021
2610,9
2113,4
497,5
2022
2634,3
2136,8
497,5
2023
2634,3
2136,8
497,5
2024
2634,3
2136,8
497,5
итого
49065,2
43758,7
5306,5
1.2.2
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области
МУК «Музейно- выставочный центр»
2018
3361,0
3361,0
2019
2752,3
2752,3
2020
3014,4
3014,4
2021
3188,5
3188,5
2022
3370,4
3370,4
2023
3370,4
3370,4
2024
3370,4
3370,4
итого
22427,4
22427,4
1.2.3
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
МУК «Музейно- выставочный центр»
2018
6121,4
6121,4
2019
5191,1
5191,1
2020
5965,5
5965,5
2021
6284,1
6284,1
2022
6651,5
6651,5
2023
6651,5
6651,5
2024
6651,5
6651,5
итого
43516,6
43516,6
1.2.4
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
МУК «Музейно- выставочный центр»
2019
86,4
86,4
2020
102,0
102,0
2021
102,0
102,0
2022
102,0
102,0
2023
102,0
102,0
2024
102,0
102,0
итого
596,4
596,4
Задача 1.3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
1.3.
Основное мероприятие: Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
Департамент культуры и молодежной политики
2016
1095,6
1030,1
5,0
60,5
х
2017
1879,0
1874,0
5,0
2018
1943,6
1343,5
600,1
2019
1707,8
1135,1
572,7
2020
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
итого
6626,0
5382,7
1182,8
60,5
1.3.1.
Развитие архивного дела
МУК «Музейно- выставочный центр»
2014
1396,7
1336,2
60,5
Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, не менее 15%. Доля документов, информация о которых становится общедоступной, не менее 15%
2015
870,1
809,6
60,5
2016
1090,6
1030,1
60,5
2017
1874,0
1874,0
0
2018
324,6
324,6
0
2019
137,9
137,9
0
2020
0
0
0
2021
0
0
0
2022
0
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
4297,2
4176,2
121,0
1.3.2.
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Пензенской области и находящихся на территории муниципального образования
МУК «Музейно- выставочный центр»
2014
5,0
0
5,0
х
2015
5,0
0
5,0
2016
5,0
0
5,0
2017
5,0
0
5,0
2018
5,0
0
5,0
2019
5,0
0
5,0
2020
0
0
0
2021
0
0
0
2022
0
0
0
2023
0
0
0
2024
0
0
0
итого
25,0
25,0
1.3.3
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области
МУК «Музейно- выставочный центр»
2018
595,1
595,1
2019
567,7
567,7
итого
1162,8
1162,8
1.3.4
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
МУК «Музейно- выставочный центр»
2018
1018,9
1018,9
2019
997,2
997,2
итого
2016,1
2016,1
Задача 1.4. Сохранение и передача исторической памяти
1.4
Основное мероприятие: Сохранение и передача исторической памяти
Департамент культуры и молодежной политики
2017
490,3
490,3
х
2020
196,1
196,1
итого
686,4
686,4
1.4.1
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в жизни города
МУК «Музейно- выставочный центр, МУК «ИБО»
2017
490,3
490,3
Издание 1000 экземпляров книги «Женщины Заречного»
2020
196,1
196,1
Издание 50 экз. «Книги Памяти», Издание 200 экз. книги «Забыть нельзя», Сборник рассказов «Связь времен» 80 экз.
итого
686,4
686,4
Задача 1.5 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
1.5
Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
Департамент культуры и молодежной политики
2018
158,0
158,0
2020
61,8
61,8
итого
219,8
219,8
1.5.1
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
МУК «Музейно- выставочный центр
2018
158,0
158,0
2020
61,8
61,8
итого
219,8
219,8
Итого по подпрограмме
2014
40080,1
39577,6
5,0
497,5
2015
28300,1
27675,4
5,0
19,7
600,0
2016
28064,8
27440,6
5,0
19,2
600,0
2017
33381,9
32776,1
7,3
18,5
580,0
2018
38340,9
30374,3
7366,3
20,3
580,0
2019
35864,4
25575,5
9689,5
19,4
580,0
2020
37264,4
27076,2
9690,7
0
497,5
2021
36042,4
25294,1
10250,8
0
497,5
2022
37518,9
26185,1
10836,3
0
497,5
2023
37518,9
26185,1
10836,3
0
497,5
2024
37518,9
26185,1
10836,3
0
497,5
итого
349815,6
274767,5
69523,5
97,1
5427,5
Подпрограмма «Искусство»
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства;
1.1
Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития театрального искусства
Департамент культуры и молодежной политики
2016
15624,9
13624,9
2000,0
2017
27593,8
19487,1
610,7
5496,0
2000,0
х
2018
30566,1
17004,2
6307,0
5254,9
2000,0
2019
31654,5
16499,3
7900,3
5254,9
2000,0
2020
31645,8
18453,6
7123,2
4569,0
1500,0
2021
27199,5
17458,0
8241,5
1500,0
2022
29673,3
19092,9
9080,4
1500,0
2023
29673,3
19092,9
9080,4
1500,0
2024
29673,3
19092,9
9080,4
1500,0
итого
253304,5
159805,8
57423,9
20574,8
15500,0
1.1.1.
Сохранение и развитие театрального искусства
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
2014
13162,3
11662,3
1500,0
Создание 4 новых постановок, показ не менее 200 спектаклей в год, число зрителей на спектаклях не менее 26 500 чел
2015
16680,1
14680,1
2000,0
2016
15624,9
13624,9
2000,0
2017
20692,1
18692,1
2000,0
2018
2937,6
937,6
2000,0
2019
3619,3
1619,3
2000,0
2020
3428,4
1928,4
1500,0
2021
2163,1
663,1
1500,0
2022
2661,3
1161,3
1500,0
2023
2661,3
1161,3
1500,0
2024
2661,3
1161,3
1500,0
итого
73129,4
55629,4
17500,0
1.1.2
Поддержка творческой деятельности муниципальных театров с численностью населения до 300 тысяч человек
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
2014
Создание 1 новой постановки в год; укрепление материально-технической базы театра; количество посещений учреждений культуры по отношению к 2010 году – 112 %
2015
2016
2017
6785,2
678,5
610,7
5496,0
итого
6785,2
678,5
610,7
5496,0
1.1.3
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
МКУ «УКС»
2017
116,5
116,5
Проведение ремонтных работ
итого
116,5
116,5
1.1.4
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
2018
6346,6
634,7
457,0
5254,9
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 124 %
2019
6346,6
634,7
457,0
5254,9
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – 126 %
2020
5518,1
551,8
397,3
4569,0
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – 127 %
2021
551,8
551,8
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – 128 %
итого
18763,1
2373,0
1311,3
15078,8
1.1.5
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
2018
5850,0
5850,0
2019
7443,3
7443,3
2020
6725,9
6725,9
2021
8241,5
8241,5
2022
9080,4
9080,4
2023
9080,4
9080,4
2024
9080,4
9080,4
Итого
55501,9
55501,9
1.1.6
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
2018
15431,9
15431,9
2019
14245,3
14245,3
2020
15973,4
15973,4
2021
16243,1
16243,1
2022
17931,6
17931,6
2023
17931,6
17931,6
2024
17931,6
17931,6
Итого
115688,5
115688,5
Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
2.1.
Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
Департамент культуры и молодежной политики
2016
43943,3
43593,3
350,0
х
2017
70042,2
68692,2
1350,0
2018
88252,5
57134,0
29768,5
1350,0
2019
86409,8
61590,0
23469,8
1350,0
2020
91062,7
67036,4
24026,3
2021
94005,0
68132,0
25873,0
2022
98314,3
71292,5
27021,8
2023
98314,3
71292,5
27021,8
2024
98314,3
71292,5
27021,8
итого
768658,4
580055,4
184203,0
4400,0
2.1.1.
Организация работы культурно-досуговых формирований
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»,
2014
24493,8
24493,8
Не менее 100 культурно-досуговых формирований и не менее 3000 участников
2015
19387,8
19387,8
2016
19343,1
19343,1
2017
27876,6
27476,6
400,0
2018
4536,8
4136,8
400,0
2019
7720,0
7320,0
400,0
2020
7638,7
7638,7
2021
6710,9
6710,9
2022
7063,7
7063,7
2023
7063,7
7063,7
2024
7063,7
7063,7
итого
114405,0
113205,0
1200,0
2.1.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2014
34119,8
34119,8
Не менее 1500 культурно-массовых мероприятий, не менее 78500 посетителей платных мероприятий
2015
28719,7
28369,7
350,0
2016
24602,2
24252,2
350,0
2017
41403,2
40453,2
950,0
2018
6913,6
5963,6
950,0
2019
11898,2
10948,2
950,0
2020
11561,1
11561,1
2021
10217,2
10217,2
2022
10693,3
10693,3
2023
10693,3
10693,3
2024
10693,3
10693,3
итого
167395,1
163845,1
3550,0
2.1.3
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
МКУ «УКС»
2017
663,4
663,4
Проведение ремонтных работ
2018
125,0
125,0
МУК "ДК Современник"
2017
99,0
99,0
итого
887,4
887,4
2.1.4
Совершенствование и укрепление материально- технической базы в сфере культуры
МУК "ДК Современник"
2018
2156,0
2156,0
укрепление материально- технической базы
итого
2156,0
2156,0
2.1.5
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2018
29482,3
29482,3
2019
23469,8
23469,8
2020
24026,3
24026,3
2021
25873,0
25873,0
2022
27021,8
27021,8
2023
27021,8
27021,8
2024
27021,8
27021,8
итого
183916,8
183916,8
2.1.6
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2018
286,2
286,2
итого
286,2
286,2
2.1.7
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2018
44740,5
44740,5
2019
43252,9
43252,9
2020
47630,0
47630,0
2021
50997,3
50997,3
2022
53328,9
53328,9
2023
53328,9
53328,9
2024
53328,9
53328,9
итого
346607,4
346607,4
2.1.8
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2018
12,1
12,1
итого
12,1
12,1
2.1.9
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2019
68,9
68,9
2020
206,6
206,6
2021
206,6
206,6
2022
206,6
206,6
2023
206,6
206,6
2024
206,6
206,6
итого
1101,9
1101,9
Задача 3.1 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
3.1.
Основное мероприятие. оздание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
Департамент культуры и молодежной политики
2016
1408,4
1408,4
х
2017
1317,3
1317,3
2018
4327,6
3827,6
500,0
2019
408,7
408,7
2020
2464,5
2464,5
2021
171,2
171,2
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
10097,7
9597,7
500,0
3.1.1.
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье»
2014
2518,3
2518,3
Не менее 30 мероприятий и не менее 70 000 посещений в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов
2015
2258,9
2258,9
2016
1358,0
1358,0
2017
1271,7
1271,7
2018
4303,6
3803,6
2019
408,7
408,7
2020
2464,5
2464,5
2021
171,2
171,2
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
11736,6
11736,6
3.1.2.
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
2014
30,4
30,4
Не менее 5 стипендий
2015
40,8
40,8
2016
50,4
50,4
2017
45,6
45,6
2018
24,0
24,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
итого
191,2
191,2
3.1.3.
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере культуры
МАУ «Центр здоровья и досуга»
2014
-
-
х
2015
872,1
872,1
Итого
872,1
872,1
Итого по подпрограмме
2014
73061,8
71561,8
1500,0
х
2015
67959,4
65609,4
2350,0
2016
60978,6
58628,6
2350,0
2017
98953,3
89496,6
610,7
5496,0
3350,0
2018
123146,2
77965,8
36075,5
5254,9
3850,0
2019
118473,0
78498,0
31370,1
5254,9
3350,0
2020
125173,0
87954,5
31149,5
4569,0
1500,0
2021
121375,7
85761,2
34114,5
1500,0
2022
127987,6
90385,4
36102,2
1500,0
2023
127987,6
90385,4
36102,2
1500,0
2024
127987,6
90385,4
36102,2
1500,0
итого
1100022,0
815070,3
241626,9
20574,8
22750,0
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
1.1.
Основное мероприятие: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
Департамент культуры и молодежной политики
2016
29741,0
29709,7
31,3
х
2017
32342,1
32258,0
64,9
19,2
2018
35980,6
26476,0
9504,6
2019
37396,3
28556,9
8839,4
2020
36326,2
27056,8
9269,4
2021
38358,5
27884,6
10473,9
2022
40441,7
49753,8
10969,9
2023
40441,7
49753,8
10969,9
2024
40441,7
49753,8
10969,9
итого
372033,8
300921,4
71093,2
19,2
1.1.1.
Предоставление дополнительного образования детей в области культуры
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
2014
41224,4
41224,4
Набор и сохранение контингента учащихся не менее 1100 чел.
2015
33360,0
33360,0
2016
28956,7
28956,7
2017
32091,3
32091,3
2018
10480,6
10480,6
2019
9781,0
9781,0
2020
8587,9
8587,9
2021
8475,6
8475,6
2022
8912,9
8912,9
2023
8912,9
8912,9
2024
8912,9
8912,9
итого
158471,8
158471,8
1.1.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
2014
497,7
497,7
Не менее 5 мероприятий
2015
374,0
374,0
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
374,0
374,0
1.1.3.
Организация работы культурно-досуговых формирований
МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2014
855,1
855,1
Не менее 20 участников.
2015
175,0
175,0
2016
551,4
551,4
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
726,4
726,4
1.1.4.
Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
2014
248,0
248,0
Проведение не менее 3 фестивалей.
2015
0
0
2016
180,0
180,0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
180,0
180,0
1.1.5.
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
2014
21,6
21,6
Не менее 3 стипендиатов
2015
31,2
31,2
2016
21,6
21,6
2017
26,4
26,4
2018
44,0
44,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
итого
144,8
144,8
1.1.6.
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2014
0
0
2015
31,3
0
31,3
2016
31,3
0
31,3
2017
62,5
0
62,5
2018
62,5
0
62,5
2019
31,3
0
31,3
2020
0
0
0
2021
0
0
0
2022
0
0
0
2023
0
0
0
2024
0
0
0
итого
218,9
218,9
х
1.1.7
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
МКУ «УКС», МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2017
140,3
140,3
Проведение ремонтных работ
итого
140,3
140,3
1.1.8
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы)
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2017
21,6
0
2,4
19,2
Укрепление материально-технической базы
итого
21,6
0
2,4
19,2
1.1.9
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» за счет средств Пензенской области
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2018
8830,0
8830,0
2019
8055,8
8055,8
2020
7946,3
7946,3
2021
8550,4
8550,4
2022
9046,4
9046,4
2023
9046,4
9046,4
2024
9046,4
9046,4
итого
60521,7
60521,7
1.1.10
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2018
612,1
612,1
2019
752,3
752,3
2020
1323,1
1323,1
2021
1923,5
1923,5
2022
1923,5
1923,5
2023
1923,5
1923,5
2024
1923,5
1923,5
итого
10381,5
10381,5
1.1.11
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2018
15916,3
15916,3
2019
18731,6
18731,6
2020
18387,1
18387,1
2021
19295,6
19295,6
2022
20445,5
20445,5
2023
20445,5
20445,5
2024
20445,5
20445,5
итого
133667,1
133667,1
1.1.12
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2018
35,1
35,1
2019
39,6
39,6
2020
72,8
72,8
2021
104,4
104,4
2022
104,4
104,4
2023
104,4
104,4
2024
104,4
104,4
итого
565,1
565,1
1.1.13
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2019
4,7
4,7
2020
9,0
9,0
2021
9,0
9,0
2022
9,0
9,0
2023
9,0
9,0
2024
9,0
9,0
итого
49,7
49,7
Задача 1.2. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
1.2
Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
Департамент культуры и молодежной политики
2018
115,0
115,0
2020
83,0
83,0
итого
198,0
198,0
1.2.1
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2018
115,0
115,0
Разработка интерактивной творческой площадки «Заречный 2008-2018 годы» в рамках празднования Дня города. Количество посетителей не менее 1000.
2020
83,0
83,0
Проведение мероприятий в рамках празднования Дня города. Количество посетителей не менее 2000.
итого
198,0
198,0
Итого по подпрограмме
2014
42866,8
42866,8
х
2015
33971,5
33940,2
31,3
2016
29741,0
29709,7
31,3
2017
32342,1
32258,0
64,9
19,2
2018
36095,6
26591,0
9504,6
2019
37396,3
28556,9
8839,4
2020
36409,2
27139,8
9269,4
2021
38358,5
27884,6
10473,9
2022
40441,7
29471,8
10969,9
2023
40441,7
29471,8
10969,9
2024
40441,7
29471,8
10969,9
итого
365639,3
294495,6
71124,5
19,2
Подпрограмма «Молодежная политика»
Цель1. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного
Задача 1.1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
1.1.
Основное мероприятие: Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи»
Департамент культуры г. Заречного, Департамент образования города Заречного Пензенской области Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного
2016
332,0
332,0
х
2017
184,1
184,1
2018
116,4
116,4
2019
628,3
278,3
350,0
2020
54,6
54,6
2021
93,1
93,1
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
1408,5
1058,5
350,0
1.1.1.
Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры
2014
255,0
255,0
Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 18 мероприятий ежегодно с общим охватом участников не менее 2500 человек ежегодно
2015
619,0
619,0
2016
277,0
277,0
2017
124,1
124,1
2018
56,4
56,4
2019
443,3
93,3
350,0
2020
24,6
24,6
2021
63,1
63,1
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
1607,5
1257,5
350,0
Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
2014
85,0
85,0
Участие команд образовательных организаций в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи не менее 9 команд ежегодно
2015
1174,8
1174,8
2016
55,0
55,0
2017
60,0
60,0
2018
60,0
60,0
2019
185,0
185,0
2020
30,0
30,0
2021
30,0
30,0
2022
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
Итого
1594,8
1594,8
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта
2014
32,0
32,0
Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 1 смотра-конкурса с охватом участников не менее 300 человек ежегодно; формирование дворовых команд по игровым видам спорта не менее 5 команд ежегодно
2015
292,5
292,5
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
292,5
292,5
2014
372,0
372,0
2015
2086,3
2086,3
2016
332,0
332,0
2017
184,1
184,1
2018
116,4
116,4
2019
628,3
278,3
350,0
2020
54,6
54,6
2021
93,1
93,1
2022
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
Итого
3494,8
3144,8
350,0
Задача 1.2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений
1.2.
Основное мероприятие: Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений
Департамент культуры г. Заречного Комитет по физической культуре и спорту
2016
1065,0
1065,0
х
2017
9,0
9,0
2018
20,0
20,0
2019
320,4
20,4
300,0
2020
51,3
51,3
2021
20,6
20,6
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
1216,3
1216,3
300,0
1.2.1.
Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика асоциальных явлений
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры
2014
30,0
30,0
Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 16 мероприятий ежегодно с охватом участников не менее 2600 человек ежегодно
2015
30,0
30,0
2016
1065,0
1065,0
2017
9,0
9,0
2018
20,0
20,0
2019
320,4
20,4
300,0
2020
51,3
51,3
2021
20,6
20,6
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
1516,3
1216,3
300,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта
2014
53,0
53,0
Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 2 мероприятий с охватом участников не менее 150 человек ежегодно; вовлечение в активный семейный отдых подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 40 семей города ежегодно
2015
50,3
50,3
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
50,3
50,3
2014
83,0
83,0
2015
80,3
80,3
2016
1065,0
1065,0
2017
9,0
9,0
2018
20,0
20,0
2019
320,4
20,4
300,0
2020
51,3
51,3
2021
20,6
20,6
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
1566,6
1266,6
300,0
Задача 1.3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере
1.3.
Основное мероприятие: Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере
Департамент культуры г. Заречного
2016
140,0
140,0
х
2017
0
0
2018
0
0
2019
150,0
0
150,0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
290,0
140,0
150,0
1.3.1.
Организация инновационной деятельности молодежи в социальной сфере
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры
2014
545,0
545,0
Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 20 мероприятий в ежегодно с охватом 1500 человек
2015
495,0
495,0
2016
140,0
140,0
2017
0
0
2018
0
0
2019
150,0
0
150,0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
785,0
635,0
150,0
Задача 1.4 Поддержка и развитие волонтерского движения в городе Заречном Пензенской области
1.4
Основное мероприятие: Оказание поддержки волонтерскому движению в городе Заречном Пензенской области
Департамент культуры г. Заречного
2018
319,3
319,3
Итого
319,3
319,3
1.4.1
Создание условий для вовлечения жителей города Заречного Пензенской области в волонтерскую деятельность
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры
2018
319,3
319,3
Создание и функционирование на территории города Заречного Пензенской области волонтерского отряда; количество волонтеров не менее 25
Итого
319,3
319,3
Итого по подпрограмме
2014
1000,0
1000,0
2015
2661,6
2661,6
2016
1537,0
1537,0
2017
193,1
193,1
2018
455,7
455,7
2019
1098,7
298,7
800,0
2020
105,9
105,9
2021
113,7
113,7
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
6165,7
5365,7
800,0
Итого по бюджетополучателям:
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры
2014
830,0
830,0
2015
1144,0
1144,0
2016
1482,0
1482,0
2017
133,1
133,1
2018
395,7
395,7
2019
913,7
113,7
800,0
2020
75,9
75,9
2021
83,7
83,7
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
4228,1
3428,1
800,0
Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
2014
85,0
85,0
2015
1174,8
1174,8
2016
55,0
55,0
2017
60,0
60,0
2018
60,0
60,0
2019
185,0
185,0
2020
30,0
30,0
2021
30,0
30,0
2022
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
Итого
1594,8
1594,8
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта
2014
85,0
85,0
2015
342,8
342,8
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
342,8
342,8
Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения»
Цель 1. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха
Задача 1.1 Повышение качества культурно - досугового обслуживания населения
1.1.
Основное мероприятие: Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения
Департамента культуры и молодежной политики
2016
7653,7
5253,7
2400,0
х
2017
2018
1900,0
1900,0
2019
1000,0
1000,0
2020
2021
2022
2023
2024
итого
10553,7
5253,7
5300,0
Организация досуга всех слоев населения в местах массового отдыха
«Центр здоровья и досуга»
2014
11184,1
8584,1
2600,0
не менее 82000 посещений
2015
7244,3
4844,3
2400,0
2016
7653,7
5253,7
2400,0
2017
2018
1900,0
1900,0
2019
1000,0
1000,0
2020
2021
2022
2023
2024
итого
17798,0
10098
7700,0
Задача 1.2 Разработка концепции развития территории парковой зоны, расположенной по адресу: г.Заречный, Пензенской области, проспект 30-летия Победы, 25Б
1.2
Основное мероприятие: Развитие парковой зоны
Департамента культуры и молодежной политики
2018
300,0
итого
300,0
1.2.1
Разработка концепции развития парковой зоны
МАУ«Центр здоровья и досуга»
2018
300,0
Разработка концепции развития территории парковой зоны, расположенной по адресу: г.Заречный, Пензенской области, проспект 30-летия Победы, 25Б
итого
300,0
Итого по подпрограмме
2014
11184,1
8584,1
2600,0
2015
7244,3
4844,3
2400,0
2016
7653,7
5253,7
2400,0
2017
0
0
0
2018
2200,0
300,0
1900,0
2019
1000,0
0
1000,0
2020
0
0
0
2021
0
0
0
2022
0
0
0
2023
0
0
0
2024
0
0
0
Итого
18098,0
10398,0
7700,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
2019
212,8
212,8
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
2020
190,6
190,6
Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Итого
5284,4
5284,4
1.1
Основное мероприятие: Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Департамента культуры и молодежной политики
2016
8452,8
8452,8
х
2017
8452,9
8452,9
2018
8794,0
8794,0
2019
8911,5
8844,8
66,7
2020
10211,7
10211,7
2021
10004,4
10004,4
2022
10038,2
10038,2
2023
10038,2
10038,2
2024
10038,2
10038,2
итого
84941,9
84875,2
66,7
1.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Департамент культуры и молодежной политики
2014
9770,0
9770,0
2015
8508,1
8508,1
2016
8452,8
8452,8
2017
8452,9
8452,9
2018
8794,0
8794,0
2019
8844,8
8844,8
2020
10211,7
10211,7
2021
10004,4
10004,4
2022
10038,2
10038,2
2023
10038,2
10038,2
2024
10038,2
10038,2
итого
93383,3
93383,3
1.2.1
Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Департамент культуры и молодежной политики
2019
66,7
66,7
итого
66,7
66,7
Итого по подпрограмме
2014
9770,0
9770,0
2015
8508,1
8508,1
2016
8452,8
8452,8
2017
8452,9
8452,9
2018
8794,0
8794,0
2019
8911,5
8844,8
66,7
2020
10211,7
10211,7
2021
10004,4
10004,4
2022
10038,2
10038,2
2023
10038,2
10038,2
2024
10038,2
10038,2
итого
94050,0
93383,3
66,7
Отдельное мероприятие
1
Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы
Департамент культуры и молодежной политики
2020
0
0
Организация и проведение мероприятий
Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
2020
495,0
495,0
2021
495,
495,0
итого
990,0
990,0
Итого по всем мероприятиям
2014
177962,8
173360,3
5,0
4597,5
2015
148645,0
143239,0
36,3
19,7
5350,0
2016
136427,9
131022,4
36,3
19,2
5350,0
2017
173323,3
163176,7
682,9
5533,7
3930,0
2018
209032,4
144480,8
52946,4
5275,2
6330,0
2019
202743,9
141773,9
49899,0
5341,0
5730,0
2020
209659,2
152983,1
50109,6
4569,0
1997,5
2021
206389,7
149553,0
54839,2
1997,5
2022
215986,4
156080,5
57908,4
1997,5
2023
215986,4
156080,5
57908,4
1997,5
2024
215986,4
156080,5
57908,4
1997,5
итого
1934180,6
1494470,4
382274,9
20757,8
36677,5
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация города
Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист
Организация: Администрация города
Подразделение: Отдел контроля и управления делами
Дата подписи: 06.11.2020 15:41:43
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 1953
О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 №1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» (в редакции от 30.09.2020 № 1680) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»:
строку «Объемы и источники ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2024 годы составляет: 1 934 180,6 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 148 645,0 тыс. руб.;
2016 год – 136 427,9 тыс. руб.;
2017 год – 173 323,3 тыс. руб.;
2018 год – 209 032,4 тыс. руб.;
2019 год – 202 743,9 тыс. руб.;
2020 год – 209 659,2 тыс. руб.;
2021 год – 206 389,7 тыс. руб.;
2022 год – 215 986,4 тыс. руб.;
2023 год – 215 986,4 тыс. руб.;
2024 год - 215 986,4 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 1 494 470,4тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 143 239,0 тыс. руб.;
2016 год – 131 022,4 тыс. руб.;
2017 год – 163 176,7 тыс. руб.;
2018 год – 144 480,8 тыс. руб.;
2019 год – 141 773,9 тыс. руб.;
2020 год – 152 983,1 тыс. руб.;
2021 год – 149 553,0 тыс. руб.;
2022 год – 156 080,5 тыс. руб.;
2023 год – 156 080,5 тыс.руб.;
2024 год – 156 080,5 тыс.руб.
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 382 274,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 36,3 тыс. руб.;
2016 год – 36,3 тыс. руб.;
2017 год – 682,9 тыс. руб.;
2018 год – 52 946,4 тыс. руб.;
2019 год –49 899,0 тыс. руб.;
2020 год –50 109,6 тыс. руб.;
2021 год – 54 839,2 тыс. руб.;
2022 год – 57 908,4 тыс. руб.;
2023 год – 57 908,4 тыс.руб.;
2024 год – 57 908,4 тыс.руб.
Общий объем финансирования Программы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 20 757,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 19,7 тыс. руб.;
2016 год – 19,2 тыс. руб.;
2017 год – 5 533,7 тыс. руб.;
2018 год – 5 275,2 тыс. руб.;
2019 год – 5 341,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 569,0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 36 677,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 5350,0 тыс. руб.;
2016 год – 5350,0 тыс. руб.;
2017 год – 3930,0 тыс. руб.;
2018 год – 6330,0 тыс. руб.;
2019 год – 5730,0 тыс. руб.;
2020 год – 1997,5 тыс. руб.;
2021 год – 1997,5 тыс. руб.;
2022 год – 1997,5 тыс. руб.;
2023 год – 1997,5 тыс. руб;
2024 год – 1997,5 тыс. руб.
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» абзацы 1-9 изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий муниципальной программы» осуществляется за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области, бюджета Пензенской области, федерального бюджета и внебюджетных источников.
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2024 годы составляет: 1 934 180,6 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 148 645,0 тыс. руб.;
2016 год – 136 427,9 тыс. руб.;
2017 год – 173 323,3 тыс. руб.;
2018 год – 209 032,4 тыс. руб.;
2019 год – 202 743,9 тыс. руб.;
2020 год – 209 659,2 тыс. руб.;
2021 год – 206 389,7 тыс. руб.;
2022 год – 215 986,4 тыс. руб.;
2023 год – 215 986,4 тыс. руб.;
2024 год - 215 986,4 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 1 494 470,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города Заречного Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год – 143 239,0 тыс. руб.;
2016 год – 131 022,4 тыс. руб.;
2017 год – 163 176,7 тыс. руб.;
2018 год – 144 480,8 тыс. руб.;
2019 год – 141 773,9 тыс. руб.;
2020 год – 152 983,1 тыс. руб.;
2021 год – 149 553,0 тыс. руб.;
2022 год – 156 080,5 тыс. руб.;
2023 год – 156 080,5 тыс.руб.;
2024 год – 156 080,5 тыс.руб.
Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области предусматривается в размере 382 274,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования из бюджета Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год – 36,3 тыс. руб.;
2016 год – 36,3 тыс. руб.;
2017 год – 682,9 тыс. руб.;
2018 год – 52 946,4 тыс. руб.;
2019 год –49 899,0 тыс. руб.;
2020 год –50 109,6 тыс. руб.;
2021 год – 54 839,2 тыс. руб.;
2022 год – 57 908,4 тыс. руб.;
2023 год – 57 908,4 тыс.руб.;
2024 год – 57 908,4 тыс.руб.
Общий объем финансирования Программы из средств федерального бюджета составляет 20 757,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 19,7 тыс. руб.;
2016 год – 19,2 тыс. руб.;
2017 год – 5 533,7 тыс. руб.;
2018 год – 5 275,2 тыс. руб.;
2019 год – 5 341,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 569,0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет внебюджетных источников в размере 36 677,5 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год – 5350,0 тыс. руб.;
2016 год – 5350,0 тыс. руб.;
2017 год – 3930,0 тыс. руб.;
2018 год – 6330,0 тыс. руб.;
2019 год – 5730,0 тыс. руб.;
2020 год – 1997,5 тыс. руб.;
2021 год – 1997,5 тыс. руб.;
2022 год – 1997,5 тыс. руб.;
2023 год – 1997,5 тыс. руб;
2024 год – 1997,5 тыс. руб.».
1.3. В разделе 8.1 «Подпрограмма «Наследие»:
1) в паспорте подпрограммы «Наследие» абзацы 1, 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 349 815,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 300,1 тыс. руб.;
2016 год – 28 064,8 тыс. руб.;
2017 год – 33 381,9 тыс. руб.;
2018 год – 38 340,9 тыс. руб.;
2019 год – 35 864,4 тыс. руб.;
2020 год – 37 264,4 тыс. руб.;
2021 год – 36 042,4 тыс. руб.;
2022 год – 37 518,9 тыс. руб.;
2023 год – 37 518,9 тыс. руб.;
2024 год – 37 518,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 274 767,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 27 675,4 тыс. руб.;
2016 год – 27 440,6 тыс. руб.;
2017 год – 32 776,1 тыс. руб.;
2018 год – 30 374,3 тыс. руб.;
2019 год – 25 575,5 тыс. руб.;
2020 год – 27 076,2 тыс. руб.;
2021 год – 25 294,1 тыс. руб.;
2022 год – 26 185,1 тыс. руб.;
2023 год – 26 185,1 тыс.руб.;
2024 год – 26 185,1 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 69 523,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 5,0 тыс. руб.;
2016 год – 5,0 тыс. руб.;
2017 год – 7,3 тыс. руб.;
2018 год – 7 366,3 тыс. руб.;
2019 год – 9 689,5 тыс. руб.;
2020 год – 9 690,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 250,8 тыс. руб.;
2022 год – 10 836,3 тыс. руб.;
2023 год – 10 836,3 тыс. руб.;
2024 год – 10 836,3 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 97,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 19,7 тыс. руб.;
2016 год – 19,2 тыс. руб.;
2017 год – 18,5 тыс. руб.;
2018 год – 20,3 тыс. руб.;
2019 год – 19,4 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем средств финансирования из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 5 427,5 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 600,0 тыс. руб.;
2016 год – 600,0 тыс. руб.;
2017 год – 580,0 тыс. руб.;
2018 год – 580,0 тыс. руб.;
2019 год – 580,0 тыс. руб.;
2020 год – 497,5 тыс. руб.;
2021 год – 497,5 тыс. руб.;
2022 год – 497,5 тыс. руб.;
2023 год – 497,5 тыс.руб.;
2024 год – 497,5 тыс.руб.
2) В разделе 8.1.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 349 815,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 300,1 тыс. руб.;
2016 год – 28 064,8 тыс. руб.;
2017 год – 33 381,9 тыс. руб.;
2018 год – 38 340,9 тыс. руб.;
2019 год – 35 864,4 тыс. руб.;
2020 год – 37 264,4 тыс. руб.;
2021 год – 36 042,4 тыс. руб.;
2022 год – 37 518,9 тыс. руб.;
2023 год – 37 518,9 тыс. руб.;
2024 год – 37 518,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 274 767,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 27 675,4 тыс. руб.;
2016 год – 27 440,6 тыс. руб.;
2017 год – 32 776,1 тыс. руб.;
2018 год – 30 374,3 тыс. руб.;
2019 год – 25 575,5 тыс. руб.;
2020 год – 27 076,2 тыс. руб.;
2021 год – 25 294,1 тыс. руб.;
2022 год – 26 185,1 тыс. руб.;
2023 год – 26 185,1 тыс.руб.;
2024 год – 26 185,1 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 69 523,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 5,0 тыс. руб.;
2016 год – 5,0 тыс. руб.;
2017 год – 7,3 тыс. руб.;
2018 год – 7 366,3 тыс. руб.;
2019 год – 9 689,5 тыс. руб.;
2020 год – 9 690,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 250,8 тыс. руб.;
2022 год – 10 836,3 тыс. руб.;
2023 год – 10 836,3 тыс. руб.;
2024 год – 10 836,3 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 97,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 19,7 тыс. руб.;
2016 год – 19,2 тыс. руб.;
2017 год – 18,5 тыс. руб.;
2018 год – 20,3 тыс. руб.;
2019 год – 19,4 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем средств финансирования из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 5 427,5 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 600,0 тыс. руб.;
2016 год – 600,0 тыс. руб.;
2017 год – 580,0 тыс. руб.;
2018 год – 580,0 тыс. руб.;
2019 год – 580,0 тыс. руб.;
2020 год – 497,5 тыс. руб.;
2021 год – 497,5 тыс. руб.;
2022 год – 497,5 тыс. руб.;
2023 год – 497,5 тыс.руб.;
2024 год – 497,5 тыс.руб.».
1.4. В паспорте подпрограммы «Искусство» абзацы 1, 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 1 100 022,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 67 959,4 тыс. руб.;
2016 год – 60 978,6 тыс. руб.;
2017 год – 98 953,3 тыс. руб.;
2018 год – 123 146,2 тыс. руб.;
2019 год – 118 473,0 тыс. руб.;
2020 год – 125 173,0 тыс. руб.;
2021 год – 121 375,7 тыс. руб.;
2022 год – 127 987,6 тыс. руб.;
2023 год – 127 987,6 тыс. руб.;
2024 год – 127 987,6 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 815 070,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 65 609,4 тыс. руб.;
2016 год – 58 628,6 тыс. руб.;
2017 год – 89 496,6 тыс. руб.;
2018 год – 77 965,8 тыс. руб.;
2019 год – 78 498,0 тыс. руб.;
2020 год – 87 954,5 тыс. руб.;
2021 год – 85 761,2 тыс. руб.;
2022 год – 90 385,4 тыс. руб.;
2023 год – 90 385,4 тыс.руб.;
2024 год – 90 385,4 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 241 626,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 610,7 тыс. руб.;
2018 год – 36 075,5 тыс. руб.;
2019 год – 31 370,1 тыс. руб.;
2020 год – 31 149,5 тыс. руб.;
2021 год – 34 114,5 тыс. руб.;
2022 год – 36 102,2 тыс. руб.;
2023 год – 36 102,2 тыс. руб.;
2024 год – 36 102,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 20 574,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 5496,0 тыс. руб.;
2018 год – 5254,9 тыс. руб.;
2019 год – 5254,9 тыс. руб.;
2020 год – 4569,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 22 750,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2350,0 тыс. руб.;
2016 год – 2350,0 тыс. руб.;
2017 год – 3350,0 тыс. руб.;
2018 год – 3850,0 тыс. руб.;
2019 год – 3350,0 тыс. руб.;
2020 год – 1500,0 тыс. руб.
2021 год – 1500,0 тыс. руб.;
2022 год – 1500,0 тыс. руб.;
2023 год - 1500,0 тыс. руб.;
2024 год – 1500,0 тыс. руб.
1.5. В разделе 8.2.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет: 1 100 022,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 67 959,4 тыс. руб.;
2016 год – 60 978,6 тыс. руб.;
2017 год – 98 953,3 тыс. руб.;
2018 год – 123 146,2 тыс. руб.;
2019 год – 118 473,0 тыс. руб.;
2020 год – 125 173,0 тыс. руб.;
2021 год – 121 375,7 тыс. руб.;
2022 год – 127 987,6 тыс. руб.;
2023 год – 127 987,6 тыс. руб.;
2024 год – 127 987,6 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 815 070,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 65 609,4 тыс. руб.;
2016 год – 58 628,6 тыс. руб.;
2017 год – 89 496,6 тыс. руб.;
2018 год – 77 965,8 тыс. руб.;
2019 год – 78 498,0 тыс. руб.;
2020 год – 87 954,5 тыс. руб.;
2021 год – 85 761,2 тыс. руб.;
2022 год – 90 385,4 тыс. руб.;
2023 год – 90 385,4 тыс.руб.;
2024 год – 90 385,4 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 241 626,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 610,7 тыс. руб.;
2018 год – 36 075,5 тыс. руб.;
2019 год – 31 370,1 тыс. руб.;
2020 год – 31 149,5 тыс. руб.;
2021 год – 34 114,5 тыс. руб.;
2022 год – 36 102,2 тыс. руб.;
2023 год – 36 102,2 тыс. руб.;
2024 год – 36 102,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 20 574,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 5496,0 тыс. руб.;
2018 год – 5254,9 тыс. руб.;
2019 год – 5254,9 тыс. руб.;
2020 год – 4569,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 22 750,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2350,0 тыс. руб.;
2016 год – 2350,0 тыс. руб.;
2017 год – 3350,0 тыс. руб.;
2018 год – 3850,0 тыс. руб.;
2019 год – 3350,0 тыс. руб.;
2020 год – 1500,0 тыс. руб.
2021 год – 1500,0 тыс. руб.;
2022 год – 1500,0 тыс. руб.;
2023 год - 1500,0 тыс. руб.;
2024 год – 1500,0 тыс. руб.»
1.6. В паспорте подпрограммы «Дополнительное образование в области культуры» абзацы 1, 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы по годам» изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 365 639,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 33 971,5 тыс. руб.;
2016 год – 29 741,0 тыс. руб.;
2017 год – 32 342,1 тыс. руб.;
2018 год – 36 095,6 тыс. руб.;
2019 год – 37 396,3 тыс. руб.;
2020 год – 36 409,2 тыс. руб.;
2021 год – 38 358,5 тыс. руб.;
2022 год – 40 441,7 тыс.руб.;
2023 год – 40 441,7 тыс.руб.;
2024 год – 40 441,7 тыс,руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 294 495,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 33 940,2 тыс. руб.;
2016 год – 29 709,7 тыс. руб.;
2017 год – 32 258,0 тыс. руб.;
2018 год – 26 591,0 тыс. руб.;
2019 год – 28 556,9 тыс. руб.;
2020 год – 27 139,8 тыс. руб.;
2021 год – 27 884,6 тыс.руб.;
2022 год – 29 471,8 тыс.руб.;
2023 год – 29 471,8 тыс.руб.;
2024 год – 29 471,8 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 71 124,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 31,3 тыс. руб.;
2016 год – 31,3 тыс. руб.;
2017 год – 64,9 тыс. руб.;
2018 год – 9 504,6 тыс. руб.;
2019 год – 8 839,4 тыс. руб.;
2020 год – 9 269,4 тыс. руб.;
2021 год – 10 473,9 тыс. руб.;
2022 год – 10 969,9 тыс. руб.;
2023 год – 10 969,9 тыс. руб.;
2024 год – 10 969,9 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 19,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 19,2 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
1.7. В разделе 8.3.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 365 639,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 33 971,5 тыс. руб.;
2016 год – 29 741,0 тыс. руб.;
2017 год – 32 342,1 тыс. руб.;
2018 год – 36 095,6 тыс. руб.;
2019 год – 37 396,3 тыс. руб.;
2020 год – 36 409,2 тыс. руб.;
2021 год – 38 358,5 тыс. руб.;
2022 год – 40 441,7 тыс.руб.;
2023 год – 40 441,7 тыс.руб.;
2024 год – 40 441,7 тыс, руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 294 495,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 33 940,2 тыс. руб.;
2016 год – 29 709,7 тыс. руб.;
2017 год – 32 258,0 тыс. руб.;
2018 год – 26 591,0 тыс. руб.;
2019 год – 28 556,9 тыс. руб.;
2020 год – 27 139,8 тыс. руб.;
2021 год – 27 884,6 тыс.руб.;
2022 год – 29 471,8 тыс.руб.;
2023 год – 29 471,8 тыс.руб.;
2024 год – 29 471,8 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015-2024 годы составляет 71 124,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 31,3 тыс. руб.;
2016 год – 31,3 тыс. руб.;
2017 год – 64,9 тыс. руб.;
2018 год – 9 504,6 тыс. руб.;
2019 год – 8 839,4 тыс. руб.;
2020 год – 9 269,4 тыс. руб.;
2021 год – 10 473,9 тыс. руб.;
2022 год – 10 969,9 тыс. руб.;
2023 год – 10 969,9 тыс. руб.;
2024 год – 10 969,9 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 19,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 19,2 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.».
1.8. В паспорте подпрограммы «Молодежная политика»:
1) строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 6 165,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;
2017 год – 193,1 тыс. руб.;
2018 год – 455,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 098,7 тыс. руб.;
2020 год – 105,9 тыс. руб.;
2021 год – 113,7 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 5 365,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;
2017 год – 193,1 тыс. руб.;
2018 год – 455,7 тыс. руб.;
2019 год – 298,7 тыс. руб.;
2020 год – 105,9 тыс. руб.;
2021 год – 113,7 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 800,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.».
2) В разделе 8.4.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы 1-2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 6 165,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;
2017 год – 193,1 тыс. руб.;
2018 год – 455,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 098,7 тыс. руб.;
2020 год – 105,9 тыс. руб.;
2021 год – 113,7 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 5 365,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 2 661,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 537,0 тыс. руб.;
2017 год – 193,1 тыс. руб.;
2018 год – 455,7 тыс. руб.;
2019 год – 298,7 тыс. руб.;
2020 год – 105,9 тыс. руб.;
2021 год – 113,7 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников на 2015-2024 годы составляет 800,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.».
1.9 В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы» абзацы 1,2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы по годам» изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 94 050,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;
2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;
2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;
2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 911,5 тыс. руб.;
2020 год – 10 211,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;
2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2024 год – 10 038,2 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 93 383,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;
2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;
2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;
2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 844,8 тыс. руб.;
2020 год – 10 211,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;
2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2024 год – 10 038,2 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 66,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 66,7 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
1.6 В разделе 8.6.6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы 1,2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2024 годы составляет 94 050,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;
2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;
2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;
2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 911,5 тыс. руб.;
2020 год – 10 211,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;
2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2024 год – 10 038,2 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015-2024 годы составляет 93 383,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 8 508,1 тыс. руб.;
2016 год – 8 452,8 тыс. руб.;
2017 год – 8 452,9 тыс. руб.;
2018 год – 8 794,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 844,8 тыс. руб.;
2020 год – 10 211,7 тыс. руб.;
2021 год – 10 004,4 тыс.руб.;
2022 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2023 год – 10 038,2 тыс.руб.;
2024 год – 10 038,2 тыс.руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 2015-2024 годы составляет 66,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 66,7 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб..».
1.10. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.11. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.12. Приложение № 4 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г.Заречного Пензенской области о бюджете закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего данные изменения.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Сизову И.А.
Глава города
О.В. Климанов
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация города
Должность: "пр.-кт 30-летия ПобедыГлавный специалист
Организация: Администрация города
Подразделение: Отдел контроля и управления делами
Дата подписи: 06.11.2020 15:41:43
Приложение №1
к постановлению Администрации
г. Заречного Пензенской области
от 05.11.2020 № 1953
«Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» за счет всех источников финансирования» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
всего
177962,8
148645,0
136427,9
173323,3
209032,4
202743,9
209659,2
206389,7
215986,4
215986,4
215986,4
бюджет г. Заречного Пензенской области
173360,3
143239,0
131022,4
163176,7
144480,8
141773,9
152983,1
149553,0
156080,5
156080,5
156080,5
бюджет Пензенской области
5,0
36,3
36,3
682,9
52946,4
49899,0
50109,6
54839,2
57908,4
57908,4
57908,4
федеральный бюджет
0
19,7
19,2
5533,7
5275,2
5341,0
4569,0
0
0
0
0
внебюджетные источники
4597,5
5350,0
5350,0
3930,0
6330,0
5730,0
1997,5
1997,5
1997,5
1997,5
1997,5
1.
Подпрограмма
Наследие
всего
40080,1
28300,1
28064,8
33381,9
38340,9
35864,4
37264,4
36042,4
37518,9
37518,9
37518,9
бюджет г. Заречного Пензенской области
39577,6
27675,4
27440,6
32776,1
30374,3
25575,5
27076,2
25294,1
26185,1
26185,1
26185,1
бюджет Пензенской области
5,0
5,0
5,0
7,3
7366,3
9689,5
9690,7
10250,8
10836,3
10836,3
10836,3
федеральный бюджет
0
19,7
19,2
18,5
20,3
19,4
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
497,5
600,0
600,0
580,0
580,0
580,0
497,5
497,5
497,5
497,5
497,5
2.
Подпрограмма
Искусство
всего
73051,8
67959,4
60978,6
98953,3
123146,2
118473,0
125173,0
121375,7
127987,6
127987,6
127987,6
бюджет г. Заречного Пензенской области
71551,8
65609,4
58628,6
89496,6
77965,8
78498,0
87954,5
85761,2
90385,4
90385,4
90385,4
бюджет Пензенской области
0
0
0
610,7
36075,5
31370,1
31149,5
34114,5
36102,2
36102,2
36102,2
федеральный бюджет
0
0
0
5496,0
5254,9
5254,9
4569,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1500,0
2350,0
2350,0
3350,0
3350,0
3350,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
3.
Подпрограмма
Дополнительное образование в области культуры
всего
42866,8
33971,5
29741,0
32342,1
36095,6
37396,3
36409,2
38358,5
40441,7
40441,7
40441,7
бюджет г. Заречного Пензенской области
42866,8
33940,2
29709,7
32258,0
26591,0
28556,9
27139,8
27884,6
29471,8
29471,8
29471,8
бюджет Пензенской области
0
31,3
31,3
64,9
9504,6
8839,4
9269,4
10473,9
10969,9
10969,9
10969,9
федеральный бюджет
0
0
0
19,2
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма
Молодежная политика
всего
1000,0
2661,6
1537,0
193,1
455,7
1098,7
105,9
113,7
0
0
0
бюджет г. Заречного Пензенской области
1000,0
2661,6
1537,0
193,1
455,7
298,7
105,9
113,7
0
0
0
бюджет Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
800,0
0
0
0
0
0
5.
Подпрограмма
Организация культурного досуга и отдыха населения
всего
11184,1
7244,3
7653,7
0
2200,0
1000,0
0
0
0
0
0
бюджет г. Заречного Пензенской области
8584,1
4844,3
5253,7
0
300,0
0
0
0
0
0
0
бюджет Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2600,0
2400,0
2400,0
0
1900,0
1000,0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма
Обеспечение условий реализации программы
всего
9770,0
8508,1
8452,8
8452,9
8794,0
8911,5
10211,7
10004,4
10038,2
10038,2
10038,2
бюджет г. Заречного Пензенской области
9770,0
8508,1
8452,8
8452,9
8794,0
8844,8
10211,7
10004,4
10038,2
10038,2
10038,2
бюджет Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
66,7
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Отдельное мероприятие
Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы
всего
0
0
0
0
0
0
495,0
495,0
0
0
0
бюджет г. Заречного Пензенской области
0
0
0
0
0
0
495,0
495,0
0
0
0
бюджет Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 2
к постановлению Администрации
г. Заречного Пензенской области
от 05.11.2020 № 1953
«Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации*
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области/Источники финансирования дефицита бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Год завершения программы
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Муниципальная программа
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
всего
х
х
х
х
х
173360,3
143239,0
131022,4
163176,7
144480,8
141773,9
152983,1
149553,0
156080,5
156080,5
156080,5
2024
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
957
х
х
х
х
173190,3
141721,4
130967,4
161964,5
144417,8
141588,9
152458,1
149028,0
156080,5
156080,5
156080,5
2024
МКУ «УКС»
901
х
х
х
х
0
0
0
1152,2
125,0
0
0
0
0
0
0
2024
Департамент образования города Заречного
974
х
х
х
х
85,0
1174,8
55,0
60,0
135,0
185,0
525,0
525,0
0
0
0
2024
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
х
х
Х
х
85,0
342,8
0
0
50,0
0
0
0
0
0
0
2024
1.
Подпрограмма
Наследие
всего
957
х
х
х
х
39577,6
27675,4
27440,6
32776,1
30374,3
25575,5
27076,2
25294,1
26185,1
26185,1
26185,1
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
0310105010
110
18425,4
13654,9
12683,2
15786,0
122,8
196,6
253,7
320,1
326,1
326,1
326,1
2024
240
3147,0
2612,6
2709,9
2471,9
2542,9
3256,0
3320,0
1903,8
1568,5
1568,5
1568,5
2024
320
302,7
0
0
0
0
0
2024
830
67,5
21,4
2024
850
514,7
469,8
459,7
401,7
373,5
409,3
416,3
418,0
418,0
418,0
418,0
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
03101S1053
110
0
0
0
0
1,8
0
0
0
0
0
0
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
0310102300
240
0
0
0
0
0
1,7
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
03101S1051
110
0
0
0
0
15895,4
0
0
0
0
0
0
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
03101Z1051
110
0
0
0
0
0
10343,3
11989,2
12629,6
13368,0
13368,0
13368,0
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
0310120030
240
0
0
0
7,8
0
0
0
0
0
0
0
2024
МКУ «УКС»
901
08
01
0310120030
240
0
0
0
232,0
0
0
0
0
0
0
0
2024
библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»
957
08
01
0310105010
610
2676,4
1870,6
1747,8
1667,1
221,7
266,4
275,1
226,3
240,5
240,5
240,5
2024
библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»
957
08
01
03101S1051
610
0
0
0
0
1234,2
0
0
0
0
0
0
2024
библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»
957
08
01
03101Z1051
610
0
0
0
0
0
1307,7
1222,9
1289,4
1366,3
1366,3
1366,3
2024
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
957
08
01
0310121010
240
150,0
0
0
175,4
58,8
80,9
100,0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
0310205030
610
13327,9
8190,4
8788,5
9669,9
2300,3
2998,2
3166,2
2113,4
2136,8
2136,8
2136,8
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
03102S1051
610
0
0
0
0
6121,4
0
0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
0310202300
610
0
0
0
0
0
86,4
102,0
102,0
102,0
102,0
102,0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
03102Z1051
610
0
0
0
0
0
5191,1
5965,5
6284,1
6651,5
6651,5
6651,5
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
0310305040
610
1336,2
809,6
1030,1
1874,0
324,6
137,9
0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
03103S1051
610
0
0
0
0
1018,9
0
0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
03103Z1051
610
0
0
0
0
0
997,2
0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
0310421020
610
0
0
0
490,3
0
0
166,1
0
0
0
0
2024
957
08
01
0310421020
240
0
0
0
0
0
0
30,0
0
0
0
0
2024
МУК «Музейно- выставочный центр»
957
08
01
0310521020
610
0
0
0
0
158,0
0
61,8
0
0
0
0
2024
2.
Подпрограмма
Искусство
всего
957
х
х
х
х
71561,8
65609,4
58628,6
89496,6
77965,8
78498,0
87954,5
85761,2
90385,4
90385,4
90385,4
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
957
08
01
0320105050
620
11662,3
14680,1
13624,9
18692,1
937,6
1619,3
1928,4
663,1
1161,3
1161,3
1161,3
2024
МКУ «УКС»
901
08
01
0320120030
240
0
0
0
116,5
0
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
957
08
01
03201L5580
620
0
0
0
678,5
0
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
957
08
01
03201L4660
620
0
0
0
0
634,7
634,7
551,8
551,8
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
957
08
01
03201S1051
620
15431,9
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
957
08
01
03201Z1051
620
14245,4
15973,4
16243,1
17931,6
17931,6
17931,6
2024
МКУ «УКС»
901
08
01
0320220030
240
0
0
0
663,4
125,0
0
0
0
0
0
0
2024
"ДК Современник"
957
08
01
0320220030
610
0
0
0
99,0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник»
957
08
01
0320220030
620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320205100
610
16108,3
12073,6
12548,9
15601,0
2635,9
4065,7
4095,0
3529,8
3697,3
3697,3
3697,3
2024
620
8385,5
7314,2
6794,2
11875,6
1500,9
3254,3
3543,7
3181,1
3366,4
3366,4
3366,4
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320205110
610
19674,5
13773,7
13544,1
20891,9
3546,8
4800,2
5355,4
4611,0
4831,7
4831,7
4831,7
2024
620
13182,5
14596,0
10708,1
19561,3
2416,8
6147,9
6205,7
5606,2
5861,6
5861,6
5861,6
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
03202S1053
610
0
0
0
0
12,1
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
03202S1051
610
0
0
0
0
20404,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
24336,5
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
03202Z1051
610
0
0
0
0
0
22917,2
24964,2
26331,8
27912,4
27912,4
27912,4
2024
620
0
0
0
0
0
20335,7
22665,8
24665,5
25416,5
25416,5
25416,5
2024
МУК «ДК «Современник
957
08
01
0320221030
610
0
0
0
0
2156,0
0
0
0
0
0
0
2024
МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320202300
610
0
0
0
0
0
9,7
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
2024
620
0
0
0
0
0
59,2
177,0
177,0
177,0
177,0
177,0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320321020
610
1616,3
1658,9
708,0
365,1
2009,3
122,5
563,9
121,2
0,0
0,0
0,0
2024
620
902
600,0
650,0
906,6
1669,3
286,2
1900,6
50,0
0,0
0,0
0,0
2024
МБОУ «СОШ №226», МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
974
07
02
0320321020
610
0
0
0
0
25,0
0
0
0
0
0
0
2024
974
07
01
0320321020
610
0
0
0
0
50,0
0
0
0
0
0
0
2024
МОУ ДО «ДЮСШ» МАУ «СКК «Союз»
967
11
01
0320321020
610
0
0
0
0
25,0
0
0
0
0
0
0
2024
967
11
02
0320321020
620
0
0
0
0
25,0
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320324030
360
30,4
40,8
50,4
45,6
24,0
0
0
0
0
0
0
2024
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0320321030
620
872,1
2024
3.
Подпрограмма
Дополнительное образование в области культуры
всего
957
х
х
х
х
42866,8
33940,2
29709,7
32258,0
26591,0
28556,9
27139,8
27884,6
29471,8
29471,8
29471,8
2024
МКУ "УКС"
901
07
03
0330120030
240
0
0
0
140,3
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
0330120030
620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
0330221020
620
0
0
0
0
115,0
0
83,0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»,
957
07
03
0330104010
610
18507,6
8283,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
22841,7
25076,3
28956,7
32091,3
10480,6
9781,0
8587,9
8475,6
8912,9
8912,9
8912,9
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
03301S1053
620
0
0
0
0
35,1
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
0330102300
620
0
0
0
0
0
4,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
03301Z1053
620
0
0
0
0
0
39,6
72,8
104,4
104,4
104,4
104,4
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
03301Z1052
620
0
0
0
0
0
18731,6
18387,1
19295,6
20445,5
20445,5
20445,5
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
957
07
03
03301S1052
620
0
0
0
0
15916,3
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
957
07
03
0330105110
610
93,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
258,3
374,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
957
07
03
0330105100
610
856,1
104,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
20,0
70,5
551,4
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
957
07
03
0330121040
610
98,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
170,0
0
180,0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
957
07
03
0330124030
360
21,6
31,2
21,6
26,4
44,0
0
0
0
0
0
0
2024
4.
Подпрограмма
Молодежная политика
всего
ххх
х
х
х
х
1000,0
2661,6
1537,0
193,1
455,7
298,7
105,9
113,7
0,0
0,0
0,0
2024
Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры
957
07
07
0340121050
610
85,0
80,0
92,0
76,5
56,4
55,3
10,6
45,9
0
0
0
2024
620
170,0
539,0
185,0
47,6
0
38,0
14,0
17,2
0
0
0
2024
Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
974
07
07
0340121050
610
85,0
54,8
55,0
60,0
60,0
160,0
0,0
0,0
0
0
0
2024
620
0
1120,0
0
0
0
25,0
30,0
30,0
0
0
0
2024
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта
967
07
07
0340121050
240
32
4,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
610
0
144,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
0
144,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры
957
07
07
0340221060
620
30
30,0
1065,0
9,0
20,0
20,4
51,3
20,6
0
0
0
2024
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта
967
07
07
0340221060
620
53,0
50,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры
957
07
07
0340321070
610
50,0
50,0
70,0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
620
495,0
445,0
70,0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения культуры
957
07
07
0340421100
620
0
0
0
0
319,3
0
0
0
0
0
0
2024
5.
Подпрограмма
Организация культурного досуга и отдыха населения
всего
957
х
х
х
х
8584,1
4844,3
5253,7
0
300,0
0
0
0
0
0
0
2024
МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0350105120
620
8584,1
4844,3
5253,7
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
МАУ «Центр здоровья и досуга»
957
08
01
0350221110
620
0
0
0
0
300,0
0
0
0
0
0
0
2024
6.
Подпрограмма
Обеспечение условий реализации программы
всего
957
х
х
х
Х
9770,0
8508,1
8452,8
8452,9
8794,0
8844,8
10211,7
10004,4
10038,2
10038,2
10038,2
2024
Департамент культуры и молодежной политики
957
08
04
0360102400
120
9042,0
7979,3
8090,8
8161,0
8432,1
8487,3
9875,7
9651,3
9954,00
9954,00
9954,00
2024
957
08
04
0360102400
240
725,6
508,6
352,0
291,6
361,9
357,5
336,0
353,1
84,2
84,2
84,2
2024
957
08
04
0360102400
830
0
17,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
957
08
04
0360102400
850
2,4
2,4
10,0
0,3
0
0
0
0
0
0
0
2024
7.
Отдельное мероприятие
Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы
всего
957
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
495,0
495,0
0
0
0
2024
Департамент культуры и молодежной политики
957
08
01
0370021120
610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
974
08
04
0370021120
610
0
0
0
0
0
0
297,0
297,0
0
0
0
2024
620
0
0
0
0
0
0
198,0
198,0
0
0
0
2024
Приложение №3
к постановлению Администрации
г.Заречного Пензенской области
от 05.11.2020 № 1953
«Приложение №4
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области»
Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»
№п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат**
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
7
8
9
10
Подпрограмма «Наследие»
Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия
Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
х
1.1
Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг
Департамент культуры и молодежной политики
2016
17641,2
17622,0
19,2
2017
20762,7
20741,9
2,3
18,5
2018
23876,6
20451,1
3405,2
20,3
2019
22548,6
16164,7
6364,5
19,4
2020
24260,9
17584,6
6676,3
0
2021
23856,9
16794,6
7062,3
2022
24760,7
17294,8
7465,9
2023
24760,7
17294,8
7465,9
2024
24760,7
17294,8
7465,9
итого
207229,0
161243,3
45908,3
77,4
1.1.1.
Развитие библиотечного дела
МУК «Информационно-библиотечное объединение», библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник»
2014
24763,5
24763,5
Внесение не менее 7000 записей в год. Не менее 1500 мероприятий в год
2015
18675,4
18675,4
2016
17622,0
17622,0
2017
20326,7
20326,7
2018
3260,9
3260,9
2019
4431,1
4431,1
2020
4265,1
4265,1
2021
2868,2
2553,1
2022
2553,1
2553,1
2023
2553,1
2553,1
2024
2553,1
2553,1
итого
78793,6
78793,6
1.1.2.
Пополнение (прирост) библиотечного фонда
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2014
150,0
150,0
Пополнение фондов библиотеки
2015
0
0
2016
0
0
2017
175,4
175,4
2018
58,8
58,8
2019
80,9
80,9
2020
100,0
100,0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
415,1
415,1
1.1.3.
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2014
0
0
Пополнение фондов не менее 300 экземпляров в год
2015
19,7
0
19,7
2016
19,2
0
19,2
2017
20,8
0
2,3
18,5
2018
28,7
0
8,4
20,3
2019
28,3
0
8,9
19,4
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
116,7
0
19,6
97,1
1.1.4
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
МКУ «УКС»
2017
232,0
232,0
Проведение ремонтных работ
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2017
7,8
7,8
итого
239,8
239,8
1.1.5
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2018
3364,6
3364,6
2019
6355,6
6355,6
2020
6676,3
6676,3
2021
7062,3
7062,3
2022
7465,9
7465,9
2023
7465,9
7465,9
2024
7465,9
7465,9
итого
45856,5
45856,5
1.1.6
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2018
32,2
32,2
итого
32,2
32,2
1.1.7
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2018
17129,6
17129,6
2019
11651,0
11651,0
2020
13212,1
13212,1
2021
13919,0
13919,0
2022
14734,3
14734,3
2023
14734,3
14734,3
2024
14734,3
14734,3
итого
100114,6
100114,6
1.1.8
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2018
1,8
1,8
итого
1,8
1,8
1.1.9
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
МУК «Информационно-библиотечное объединение»
2019
1,7
1,7
2020
7,4
7,4
2021
7,4
7,4
2022
7,4
7,4
2023
7,4
7,4
2024
7,4
7,4
итого
38,7
38,7
Задача 1.2. Повышение доступности и качества музейных услуг
1.2.
Основное мероприятие: Повышение доступности и качества музейных услуг»
Департамент культуры и молодежной политики
2016
9328,0
8788,5
539,5
х
2017
10249,9
9669,9
580,0
2018
12362,7
8421,7
3361,0
580,0
2019
11608,0
8275,7
2752,3
580,0
2020
12745,6
9233,7
3014,4
497,5
2021
12185,5
8499,5
3188,5
497,5
2022
12758,2
8890,3
3370,4
497,5
2023
12758,2
8890,3
3370,4
497,5
2024
12758,2
8890,3
3370,4
497,5
итого
106754,3
79559,9
22427,4
4767,0
1.2.1.
Развитие музейного дела
МУК «Музейно- выставочный центр»
2014
13764,9
13327,9
437,0
Не менее 49 выставочных проектов. Не менее 30 основных акций и мероприятий. Пополнение фондов не менее 200 экспонатов в год.
2015
8729,9
8190,4
539,5
2016
9328,0
8788,5
539,5
2017
10249,9
9669,9
580,0
2018
3001,7
2421,7
580,0
2019
3578,2
2998,2
580,0
2020
3663,7
3166,2
497,5
2021
2610,9
2113,4
497,5
2022
2634,3
2136,8
497,5
2023
2634,3
2136,8
497,5
2024
2634,3
2136,8
497,5
итого
49065,2
43758,7
5306,5
1.2.2
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области
МУК «Музейно- выставочный центр»
2018
3361,0
3361,0
2019
2752,3
2752,3
2020
3014,4
3014,4
2021
3188,5
3188,5
2022
3370,4
3370,4
2023
3370,4
3370,4
2024
3370,4
3370,4
итого
22427,4
22427,4
1.2.3
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
МУК «Музейно- выставочный центр»
2018
6121,4
6121,4
2019
5191,1
5191,1
2020
5965,5
5965,5
2021
6284,1
6284,1
2022
6651,5
6651,5
2023
6651,5
6651,5
2024
6651,5
6651,5
итого
43516,6
43516,6
1.2.4
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
МУК «Музейно- выставочный центр»
2019
86,4
86,4
2020
102,0
102,0
2021
102,0
102,0
2022
102,0
102,0
2023
102,0
102,0
2024
102,0
102,0
итого
596,4
596,4
Задача 1.3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
1.3.
Основное мероприятие: Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
Департамент культуры и молодежной политики
2016
1095,6
1030,1
5,0
60,5
х
2017
1879,0
1874,0
5,0
2018
1943,6
1343,5
600,1
2019
1707,8
1135,1
572,7
2020
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
итого
6626,0
5382,7
1182,8
60,5
1.3.1.
Развитие архивного дела
МУК «Музейно- выставочный центр»
2014
1396,7
1336,2
60,5
Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, не менее 15%. Доля документов, информация о которых становится общедоступной, не менее 15%
2015
870,1
809,6
60,5
2016
1090,6
1030,1
60,5
2017
1874,0
1874,0
0
2018
324,6
324,6
0
2019
137,9
137,9
0
2020
0
0
0
2021
0
0
0
2022
0
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
4297,2
4176,2
121,0
1.3.2.
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Пензенской области и находящихся на территории муниципального образования
МУК «Музейно- выставочный центр»
2014
5,0
0
5,0
х
2015
5,0
0
5,0
2016
5,0
0
5,0
2017
5,0
0
5,0
2018
5,0
0
5,0
2019
5,0
0
5,0
2020
0
0
0
2021
0
0
0
2022
0
0
0
2023
0
0
0
2024
0
0
0
итого
25,0
25,0
1.3.3
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области
МУК «Музейно- выставочный центр»
2018
595,1
595,1
2019
567,7
567,7
итого
1162,8
1162,8
1.3.4
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
МУК «Музейно- выставочный центр»
2018
1018,9
1018,9
2019
997,2
997,2
итого
2016,1
2016,1
Задача 1.4. Сохранение и передача исторической памяти
1.4
Основное мероприятие: Сохранение и передача исторической памяти
Департамент культуры и молодежной политики
2017
490,3
490,3
х
2020
196,1
196,1
итого
686,4
686,4
1.4.1
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в жизни города
МУК «Музейно- выставочный центр, МУК «ИБО»
2017
490,3
490,3
Издание 1000 экземпляров книги «Женщины Заречного»
2020
196,1
196,1
Издание 50 экз. «Книги Памяти», Издание 200 экз. книги «Забыть нельзя», Сборник рассказов «Связь времен» 80 экз.
итого
686,4
686,4
Задача 1.5 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
1.5
Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
Департамент культуры и молодежной политики
2018
158,0
158,0
2020
61,8
61,8
итого
219,8
219,8
1.5.1
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
МУК «Музейно- выставочный центр
2018
158,0
158,0
2020
61,8
61,8
итого
219,8
219,8
Итого по подпрограмме
2014
40080,1
39577,6
5,0
497,5
2015
28300,1
27675,4
5,0
19,7
600,0
2016
28064,8
27440,6
5,0
19,2
600,0
2017
33381,9
32776,1
7,3
18,5
580,0
2018
38340,9
30374,3
7366,3
20,3
580,0
2019
35864,4
25575,5
9689,5
19,4
580,0
2020
37264,4
27076,2
9690,7
0
497,5
2021
36042,4
25294,1
10250,8
0
497,5
2022
37518,9
26185,1
10836,3
0
497,5
2023
37518,9
26185,1
10836,3
0
497,5
2024
37518,9
26185,1
10836,3
0
497,5
итого
349815,6
274767,5
69523,5
97,1
5427,5
Подпрограмма «Искусство»
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства;
1.1
Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития театрального искусства
Департамент культуры и молодежной политики
2016
15624,9
13624,9
2000,0
2017
27593,8
19487,1
610,7
5496,0
2000,0
х
2018
30566,1
17004,2
6307,0
5254,9
2000,0
2019
31654,5
16499,3
7900,3
5254,9
2000,0
2020
31645,8
18453,6
7123,2
4569,0
1500,0
2021
27199,5
17458,0
8241,5
1500,0
2022
29673,3
19092,9
9080,4
1500,0
2023
29673,3
19092,9
9080,4
1500,0
2024
29673,3
19092,9
9080,4
1500,0
итого
253304,5
159805,8
57423,9
20574,8
15500,0
1.1.1.
Сохранение и развитие театрального искусства
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
2014
13162,3
11662,3
1500,0
Создание 4 новых постановок, показ не менее 200 спектаклей в год, число зрителей на спектаклях не менее 26 500 чел
2015
16680,1
14680,1
2000,0
2016
15624,9
13624,9
2000,0
2017
20692,1
18692,1
2000,0
2018
2937,6
937,6
2000,0
2019
3619,3
1619,3
2000,0
2020
3428,4
1928,4
1500,0
2021
2163,1
663,1
1500,0
2022
2661,3
1161,3
1500,0
2023
2661,3
1161,3
1500,0
2024
2661,3
1161,3
1500,0
итого
73129,4
55629,4
17500,0
1.1.2
Поддержка творческой деятельности муниципальных театров с численностью населения до 300 тысяч человек
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
2014
Создание 1 новой постановки в год; укрепление материально-технической базы театра; количество посещений учреждений культуры по отношению к 2010 году – 112 %
2015
2016
2017
6785,2
678,5
610,7
5496,0
итого
6785,2
678,5
610,7
5496,0
1.1.3
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
МКУ «УКС»
2017
116,5
116,5
Проведение ремонтных работ
итого
116,5
116,5
1.1.4
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
2018
6346,6
634,7
457,0
5254,9
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 124 %
2019
6346,6
634,7
457,0
5254,9
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – 126 %
2020
5518,1
551,8
397,3
4569,0
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – 127 %
2021
551,8
551,8
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – 128 %
итого
18763,1
2373,0
1311,3
15078,8
1.1.5
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного»
2018
5850,0
5850,0
2019
7443,3
7443,3
2020
6725,9
6725,9
2021
8241,5
8241,5
2022
9080,4
9080,4
2023
9080,4
9080,4
2024
9080,4
9080,4
Итого
55501,9
55501,9
1.1.6
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
2018
15431,9
15431,9
2019
14245,3
14245,3
2020
15973,4
15973,4
2021
16243,1
16243,1
2022
17931,6
17931,6
2023
17931,6
17931,6
2024
17931,6
17931,6
Итого
115688,5
115688,5
Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
2.1.
Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
Департамент культуры и молодежной политики
2016
43943,3
43593,3
350,0
х
2017
70042,2
68692,2
1350,0
2018
88252,5
57134,0
29768,5
1350,0
2019
86409,8
61590,0
23469,8
1350,0
2020
91062,7
67036,4
24026,3
2021
94005,0
68132,0
25873,0
2022
98314,3
71292,5
27021,8
2023
98314,3
71292,5
27021,8
2024
98314,3
71292,5
27021,8
итого
768658,4
580055,4
184203,0
4400,0
2.1.1.
Организация работы культурно-досуговых формирований
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»,
2014
24493,8
24493,8
Не менее 100 культурно-досуговых формирований и не менее 3000 участников
2015
19387,8
19387,8
2016
19343,1
19343,1
2017
27876,6
27476,6
400,0
2018
4536,8
4136,8
400,0
2019
7720,0
7320,0
400,0
2020
7638,7
7638,7
2021
6710,9
6710,9
2022
7063,7
7063,7
2023
7063,7
7063,7
2024
7063,7
7063,7
итого
114405,0
113205,0
1200,0
2.1.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2014
34119,8
34119,8
Не менее 1500 культурно-массовых мероприятий, не менее 78500 посетителей платных мероприятий
2015
28719,7
28369,7
350,0
2016
24602,2
24252,2
350,0
2017
41403,2
40453,2
950,0
2018
6913,6
5963,6
950,0
2019
11898,2
10948,2
950,0
2020
11561,1
11561,1
2021
10217,2
10217,2
2022
10693,3
10693,3
2023
10693,3
10693,3
2024
10693,3
10693,3
итого
167395,1
163845,1
3550,0
2.1.3
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
МКУ «УКС»
2017
663,4
663,4
Проведение ремонтных работ
2018
125,0
125,0
МУК "ДК Современник"
2017
99,0
99,0
итого
887,4
887,4
2.1.4
Совершенствование и укрепление материально- технической базы в сфере культуры
МУК "ДК Современник"
2018
2156,0
2156,0
укрепление материально- технической базы
итого
2156,0
2156,0
2.1.5
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств Пензенской области
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2018
29482,3
29482,3
2019
23469,8
23469,8
2020
24026,3
24026,3
2021
25873,0
25873,0
2022
27021,8
27021,8
2023
27021,8
27021,8
2024
27021,8
27021,8
итого
183916,8
183916,8
2.1.6
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2018
286,2
286,2
итого
286,2
286,2
2.1.7
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2018
44740,5
44740,5
2019
43252,9
43252,9
2020
47630,0
47630,0
2021
50997,3
50997,3
2022
53328,9
53328,9
2023
53328,9
53328,9
2024
53328,9
53328,9
итого
346607,4
346607,4
2.1.8
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2018
12,1
12,1
итого
12,1
12,1
2.1.9
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга»
2019
68,9
68,9
2020
206,6
206,6
2021
206,6
206,6
2022
206,6
206,6
2023
206,6
206,6
2024
206,6
206,6
итого
1101,9
1101,9
Задача 3.1 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
3.1.
Основное мероприятие. оздание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
Департамент культуры и молодежной политики
2016
1408,4
1408,4
х
2017
1317,3
1317,3
2018
4327,6
3827,6
500,0
2019
408,7
408,7
2020
2464,5
2464,5
2021
171,2
171,2
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
10097,7
9597,7
500,0
3.1.1.
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье»
2014
2518,3
2518,3
Не менее 30 мероприятий и не менее 70 000 посещений в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов
2015
2258,9
2258,9
2016
1358,0
1358,0
2017
1271,7
1271,7
2018
4303,6
3803,6
2019
408,7
408,7
2020
2464,5
2464,5
2021
171,2
171,2
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
11736,6
11736,6
3.1.2.
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга»
2014
30,4
30,4
Не менее 5 стипендий
2015
40,8
40,8
2016
50,4
50,4
2017
45,6
45,6
2018
24,0
24,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
итого
191,2
191,2
3.1.3.
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере культуры
МАУ «Центр здоровья и досуга»
2014
-
-
х
2015
872,1
872,1
Итого
872,1
872,1
Итого по подпрограмме
2014
73061,8
71561,8
1500,0
х
2015
67959,4
65609,4
2350,0
2016
60978,6
58628,6
2350,0
2017
98953,3
89496,6
610,7
5496,0
3350,0
2018
123146,2
77965,8
36075,5
5254,9
3850,0
2019
118473,0
78498,0
31370,1
5254,9
3350,0
2020
125173,0
87954,5
31149,5
4569,0
1500,0
2021
121375,7
85761,2
34114,5
1500,0
2022
127987,6
90385,4
36102,2
1500,0
2023
127987,6
90385,4
36102,2
1500,0
2024
127987,6
90385,4
36102,2
1500,0
итого
1100022,0
815070,3
241626,9
20574,8
22750,0
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»
Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
1.1.
Основное мероприятие: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
Департамент культуры и молодежной политики
2016
29741,0
29709,7
31,3
х
2017
32342,1
32258,0
64,9
19,2
2018
35980,6
26476,0
9504,6
2019
37396,3
28556,9
8839,4
2020
36326,2
27056,8
9269,4
2021
38358,5
27884,6
10473,9
2022
40441,7
49753,8
10969,9
2023
40441,7
49753,8
10969,9
2024
40441,7
49753,8
10969,9
итого
372033,8
300921,4
71093,2
19,2
1.1.1.
Предоставление дополнительного образования детей в области культуры
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
2014
41224,4
41224,4
Набор и сохранение контингента учащихся не менее 1100 чел.
2015
33360,0
33360,0
2016
28956,7
28956,7
2017
32091,3
32091,3
2018
10480,6
10480,6
2019
9781,0
9781,0
2020
8587,9
8587,9
2021
8475,6
8475,6
2022
8912,9
8912,9
2023
8912,9
8912,9
2024
8912,9
8912,9
итого
158471,8
158471,8
1.1.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
2014
497,7
497,7
Не менее 5 мероприятий
2015
374,0
374,0
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
374,0
374,0
1.1.3.
Организация работы культурно-досуговых формирований
МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад» МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2014
855,1
855,1
Не менее 20 участников.
2015
175,0
175,0
2016
551,4
551,4
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
726,4
726,4
1.1.4.
Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
2014
248,0
248,0
Проведение не менее 3 фестивалей.
2015
0
0
2016
180,0
180,0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
180,0
180,0
1.1.5.
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МАОУ ДО «Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская школа искусств «Лад»
2014
21,6
21,6
Не менее 3 стипендиатов
2015
31,2
31,2
2016
21,6
21,6
2017
26,4
26,4
2018
44,0
44,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
итого
144,8
144,8
1.1.6.
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2014
0
0
2015
31,3
0
31,3
2016
31,3
0
31,3
2017
62,5
0
62,5
2018
62,5
0
62,5
2019
31,3
0
31,3
2020
0
0
0
2021
0
0
0
2022
0
0
0
2023
0
0
0
2024
0
0
0
итого
218,9
218,9
х
1.1.7
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
МКУ «УКС», МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2017
140,3
140,3
Проведение ремонтных работ
итого
140,3
140,3
1.1.8
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы)
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2017
21,6
0
2,4
19,2
Укрепление материально-технической базы
итого
21,6
0
2,4
19,2
1.1.9
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» за счет средств Пензенской области
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2018
8830,0
8830,0
2019
8055,8
8055,8
2020
7946,3
7946,3
2021
8550,4
8550,4
2022
9046,4
9046,4
2023
9046,4
9046,4
2024
9046,4
9046,4
итого
60521,7
60521,7
1.1.10
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2018
612,1
612,1
2019
752,3
752,3
2020
1323,1
1323,1
2021
1923,5
1923,5
2022
1923,5
1923,5
2023
1923,5
1923,5
2024
1923,5
1923,5
итого
10381,5
10381,5
1.1.11
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2018
15916,3
15916,3
2019
18731,6
18731,6
2020
18387,1
18387,1
2021
19295,6
19295,6
2022
20445,5
20445,5
2023
20445,5
20445,5
2024
20445,5
20445,5
итого
133667,1
133667,1
1.1.12
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2018
35,1
35,1
2019
39,6
39,6
2020
72,8
72,8
2021
104,4
104,4
2022
104,4
104,4
2023
104,4
104,4
2024
104,4
104,4
итого
565,1
565,1
1.1.13
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2019
4,7
4,7
2020
9,0
9,0
2021
9,0
9,0
2022
9,0
9,0
2023
9,0
9,0
2024
9,0
9,0
итого
49,7
49,7
Задача 1.2. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
1.2
Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
Департамент культуры и молодежной политики
2018
115,0
115,0
2020
83,0
83,0
итого
198,0
198,0
1.2.1
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
МАОУ ДО «Детская школа искусств»
2018
115,0
115,0
Разработка интерактивной творческой площадки «Заречный 2008-2018 годы» в рамках празднования Дня города. Количество посетителей не менее 1000.
2020
83,0
83,0
Проведение мероприятий в рамках празднования Дня города. Количество посетителей не менее 2000.
итого
198,0
198,0
Итого по подпрограмме
2014
42866,8
42866,8
х
2015
33971,5
33940,2
31,3
2016
29741,0
29709,7
31,3
2017
32342,1
32258,0
64,9
19,2
2018
36095,6
26591,0
9504,6
2019
37396,3
28556,9
8839,4
2020
36409,2
27139,8
9269,4
2021
38358,5
27884,6
10473,9
2022
40441,7
29471,8
10969,9
2023
40441,7
29471,8
10969,9
2024
40441,7
29471,8
10969,9
итого
365639,3
294495,6
71124,5
19,2
Подпрограмма «Молодежная политика»
Цель1. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного
Задача 1.1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
1.1.
Основное мероприятие: Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи»
Департамент культуры г. Заречного, Департамент образования города Заречного Пензенской области Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного
2016
332,0
332,0
х
2017
184,1
184,1
2018
116,4
116,4
2019
628,3
278,3
350,0
2020
54,6
54,6
2021
93,1
93,1
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
итого
1408,5
1058,5
350,0
1.1.1.
Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры
2014
255,0
255,0
Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 18 мероприятий ежегодно с общим охватом участников не менее 2500 человек ежегодно
2015
619,0
619,0
2016
277,0
277,0
2017
124,1
124,1
2018
56,4
56,4
2019
443,3
93,3
350,0
2020
24,6
24,6
2021
63,1
63,1
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
1607,5
1257,5
350,0
Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
2014
85,0
85,0
Участие команд образовательных организаций в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи не менее 9 команд ежегодно
2015
1174,8
1174,8
2016
55,0
55,0
2017
60,0
60,0
2018
60,0
60,0
2019
185,0
185,0
2020
30,0
30,0
2021
30,0
30,0
2022
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
Итого
1594,8
1594,8
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта
2014
32,0
32,0
Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 1 смотра-конкурса с охватом участников не менее 300 человек ежегодно; формирование дворовых команд по игровым видам спорта не менее 5 команд ежегодно
2015
292,5
292,5
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
292,5
292,5
2014
372,0
372,0
2015
2086,3
2086,3
2016
332,0
332,0
2017
184,1
184,1
2018
116,4
116,4
2019
628,3
278,3
350,0
2020
54,6
54,6
2021
93,1
93,1
2022
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
Итого
3494,8
3144,8
350,0
Задача 1.2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений
1.2.
Основное мероприятие: Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений
Департамент культуры г. Заречного Комитет по физической культуре и спорту
2016
1065,0
1065,0
х
2017
9,0
9,0
2018
20,0
20,0
2019
320,4
20,4
300,0
2020
51,3
51,3
2021
20,6
20,6
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
1216,3
1216,3
300,0
1.2.1.
Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика асоциальных явлений
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры
2014
30,0
30,0
Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 16 мероприятий ежегодно с охватом участников не менее 2600 человек ежегодно
2015
30,0
30,0
2016
1065,0
1065,0
2017
9,0
9,0
2018
20,0
20,0
2019
320,4
20,4
300,0
2020
51,3
51,3
2021
20,6
20,6
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
1516,3
1216,3
300,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта
2014
53,0
53,0
Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 2 мероприятий с охватом участников не менее 150 человек ежегодно; вовлечение в активный семейный отдых подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 40 семей города ежегодно
2015
50,3
50,3
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
50,3
50,3
2014
83,0
83,0
2015
80,3
80,3
2016
1065,0
1065,0
2017
9,0
9,0
2018
20,0
20,0
2019
320,4
20,4
300,0
2020
51,3
51,3
2021
20,6
20,6
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
1566,6
1266,6
300,0
Задача 1.3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере
1.3.
Основное мероприятие: Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере
Департамент культуры г. Заречного
2016
140,0
140,0
х
2017
0
0
2018
0
0
2019
150,0
0
150,0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
290,0
140,0
150,0
1.3.1.
Организация инновационной деятельности молодежи в социальной сфере
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры
2014
545,0
545,0
Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 20 мероприятий в ежегодно с охватом 1500 человек
2015
495,0
495,0
2016
140,0
140,0
2017
0
0
2018
0
0
2019
150,0
0
150,0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
785,0
635,0
150,0
Задача 1.4 Поддержка и развитие волонтерского движения в городе Заречном Пензенской области
1.4
Основное мероприятие: Оказание поддержки волонтерскому движению в городе Заречном Пензенской области
Департамент культуры г. Заречного
2018
319,3
319,3
Итого
319,3
319,3
1.4.1
Создание условий для вовлечения жителей города Заречного Пензенской области в волонтерскую деятельность
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры
2018
319,3
319,3
Создание и функционирование на территории города Заречного Пензенской области волонтерского отряда; количество волонтеров не менее 25
Итого
319,3
319,3
Итого по подпрограмме
2014
1000,0
1000,0
2015
2661,6
2661,6
2016
1537,0
1537,0
2017
193,1
193,1
2018
455,7
455,7
2019
1098,7
298,7
800,0
2020
105,9
105,9
2021
113,7
113,7
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
6165,7
5365,7
800,0
Итого по бюджетополучателям:
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного /подведомственные учреждения культуры
2014
830,0
830,0
2015
1144,0
1144,0
2016
1482,0
1482,0
2017
133,1
133,1
2018
395,7
395,7
2019
913,7
113,7
800,0
2020
75,9
75,9
2021
83,7
83,7
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
4228,1
3428,1
800,0
Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
2014
85,0
85,0
2015
1174,8
1174,8
2016
55,0
55,0
2017
60,0
60,0
2018
60,0
60,0
2019
185,0
185,0
2020
30,0
30,0
2021
30,0
30,0
2022
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
Итого
1594,8
1594,8
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного /подведомственные учреждения физической культуры и спорта
2014
85,0
85,0
2015
342,8
342,8
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
Итого
342,8
342,8
Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения»
Цель 1. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха
Задача 1.1 Повышение качества культурно - досугового обслуживания населения
1.1.
Основное мероприятие: Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения
Департамента культуры и молодежной политики
2016
7653,7
5253,7
2400,0
х
2017
2018
1900,0
1900,0
2019
1000,0
1000,0
2020
2021
2022
2023
2024
итого
10553,7
5253,7
5300,0
Организация досуга всех слоев населения в местах массового отдыха
«Центр здоровья и досуга»
2014
11184,1
8584,1
2600,0
не менее 82000 посещений
2015
7244,3
4844,3
2400,0
2016
7653,7
5253,7
2400,0
2017
2018
1900,0
1900,0
2019
1000,0
1000,0
2020
2021
2022
2023
2024
итого
17798,0
10098
7700,0
Задача 1.2 Разработка концепции развития территории парковой зоны, расположенной по адресу: г.Заречный, Пензенской области, проспект 30-летия Победы, 25Б
1.2
Основное мероприятие: Развитие парковой зоны
Департамента культуры и молодежной политики
2018
300,0
итого
300,0
1.2.1
Разработка концепции развития парковой зоны
МАУ«Центр здоровья и досуга»
2018
300,0
Разработка концепции развития территории парковой зоны, расположенной по адресу: г.Заречный, Пензенской области, проспект 30-летия Победы, 25Б
итого
300,0
Итого по подпрограмме
2014
11184,1
8584,1
2600,0
2015
7244,3
4844,3
2400,0
2016
7653,7
5253,7
2400,0
2017
0
0
0
2018
2200,0
300,0
1900,0
2019
1000,0
0
1000,0
2020
0
0
0
2021
0
0
0
2022
0
0
0
2023
0
0
0
2024
0
0
0
Итого
18098,0
10398,0
7700,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
2019
212,8
212,8
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
2020
190,6
190,6
Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Итого
5284,4
5284,4
1.1
Основное мероприятие: Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Департамента культуры и молодежной политики
2016
8452,8
8452,8
х
2017
8452,9
8452,9
2018
8794,0
8794,0
2019
8911,5
8844,8
66,7
2020
10211,7
10211,7
2021
10004,4
10004,4
2022
10038,2
10038,2
2023
10038,2
10038,2
2024
10038,2
10038,2
итого
84941,9
84875,2
66,7
1.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Департамент культуры и молодежной политики
2014
9770,0
9770,0
2015
8508,1
8508,1
2016
8452,8
8452,8
2017
8452,9
8452,9
2018
8794,0
8794,0
2019
8844,8
8844,8
2020
10211,7
10211,7
2021
10004,4
10004,4
2022
10038,2
10038,2
2023
10038,2
10038,2
2024
10038,2
10038,2
итого
93383,3
93383,3
1.2.1
Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Департамент культуры и молодежной политики
2019
66,7
66,7
итого
66,7
66,7
Итого по подпрограмме
2014
9770,0
9770,0
2015
8508,1
8508,1
2016
8452,8
8452,8
2017
8452,9
8452,9
2018
8794,0
8794,0
2019
8911,5
8844,8
66,7
2020
10211,7
10211,7
2021
10004,4
10004,4
2022
10038,2
10038,2
2023
10038,2
10038,2
2024
10038,2
10038,2
итого
94050,0
93383,3
66,7
Отдельное мероприятие
1
Проведение конкурсов среди организаций и работников учреждений социокультурной сферы
Департамент культуры и молодежной политики
2020
0
0
Организация и проведение мероприятий
Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
2020
495,0
495,0
2021
495,
495,0
итого
990,0
990,0
Итого по всем мероприятиям
2014
177962,8
173360,3
5,0
4597,5
2015
148645,0
143239,0
36,3
19,7
5350,0
2016
136427,9
131022,4
36,3
19,2
5350,0
2017
173323,3
163176,7
682,9
5533,7
3930,0
2018
209032,4
144480,8
52946,4
5275,2
6330,0
2019
202743,9
141773,9
49899,0
5341,0
5730,0
2020
209659,2
152983,1
50109,6
4569,0
1997,5
2021
206389,7
149553,0
54839,2
1997,5
2022
215986,4
156080,5
57908,4
1997,5
2023
215986,4
156080,5
57908,4
1997,5
2024
215986,4
156080,5
57908,4
1997,5
итого
1934180,6
1494470,4
382274,9
20757,8
36677,5
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Ведомости Заречного" № 54 от 20.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 190.060.000 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в области образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: