Основная информация

Дата опубликования: 06 октября 2020г.
Номер документа: RU74035795202000157
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация Южноуральского городского округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

постановление

от 06.10.2020 г. № 732

Об утверждении ведомственного стандарта по осуществлению Контрольно-ревизионным отделом администрации Южноуральского городского округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. № 95 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», от 6 февраля 2020 г. № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», от 27 февраля 2020 г. № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», от 23 июля 2020 г. № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», от 17 августа 2020 г. № 1237 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Ведомственный стандарт по осуществлению Контрольно-ревизионным отделом администрации Южноуральского городского округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (прилагается).

Признать утратившими силу постановления администрации Южноуральского городского округа:

1) от 18.04.2019 г. № 295 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений»;

2) от 05.04.2019 г. № 250 «Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-ревизионным отделом администрации Южноуральского городского округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю».

Управлению делами администрации городского округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы

Южноуральского городского округа

Я.О. Куленко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Южноуральского городского округа

от 06.10.2020 г. № 732

Ведомственный стандарт

по осуществлению Контрольно-ревизионным отделом администрации Южноуральского городского округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

I. Общие положения

1. Положения Ведомственного стандарта по осуществлению Контрольно-ревизионным отделом администрации Южноуральского городского округа (далее – Контрольно-ревизионный отдел) полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее – Ведомственный стандарт) применяются при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:

1) «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. № 95;

2) «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. № 100;

3) «Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. № 208;

4) «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235 (далее – Федеральный стандарт № 1235);

5) «Реализация результатов проверок. Ревизий и обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2020 г. № 1095;

6) «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1237 (далее – Федеральный стандарт № 1237);

7) «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1478.

2. В соответствии с пунктом 52 Федерального стандарта № 1235 при выявлении однородных нарушений решение о необходимости формирования детальной информации обо всех выявленных нарушениях с использованием приложений к акту, заключению, принимает руководитель проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо.

3. В соответствии с пунктом 10 Федерального стандарта № 1095 установлен порядок направления копий представления, предписания главному распорядителю бюджетных средств в случае, если объект контроля является подведомственным ему получателем бюджетных средств, органу местного самоуправления, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в случае, если объект контроля является бюджетным или автономным учреждением.

Копия представления, предписания вручается должностному лицу указанных органов лично под роспись, либо направляется в указанные органы с уведомлением о вручении, или иным способом, свидетельствующим о дате его получения, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем.

4. В соответствии с пунктом 9 Федерального стандарта № 1237 установлен порядок рассмотрения жалобы и принятия решения руководителем (уполномоченным лицом) органа контроля по результатам рассмотрении жалобы.

Жалобу и обжалуемые решения Контрольно-ревизионного отдела (его должностных лиц), действия (бездействие) должностных лиц Контрольно-ревизионного отдела рассматривает и принимает Глава Южноуральского городского округа в порядке, предусмотренном Федеральным стандартом № 1237.

5. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю применяются формы документов, установленные Приложениями Ведомственного стандарта:

1) акт проверки требований, подтверждающих наличие у специалиста специальных знаний, опыта, квалификации, необходимых для проведения экспертизы (Приложение 1);

2) акт проверки обстоятельств, исключающих участие специалиста в контрольном мероприятии (Приложение 2);

3) запрос о предоставлении документов и (или) информации и материалов (Приложение 3);

4) запрос о предоставлении пояснений (Приложение 4);

5) запрос о предоставлении доступа к информационным системам (Приложение 5);

6) акт о не предоставлении доступа к информационным системам, непредставлении (представлении не в полном объеме) или несвоевременном предоставлении информации, документов, материалов и пояснений (Приложение 6);

7) заключение о результатах обследования (Приложение 7);

8) акт осмотра (Приложение 8);

9) акт контрольных обмеров (Приложение 9);

10) акт плановой (внеплановой) выездной проверки (ревизии) (Приложение 10);

11) акт плановой (внеплановой) камеральной проверки (Приложение 11);

12) акт встречной проверки (Приложение 12);

13) предписание (Приложение 13);

14) представление (Приложение 14);

15) справка о завершении контрольных действий (Приложение 15);

16) акт воспрепятствования доступу проверочной (ревизионной) группы (Уполномоченному на проведение контрольного мероприятия должностного лица) на территорию (в помещение) объекта контроля (Приложение 16);

17) отчет о результатах контрольного мероприятия (Приложение 17);

18) мониторинг выставленных представлений и предписаний и хода их реализации (Приложение 18).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Ведомственному стандарту по

осуществлению Контрольно-ревизионным

отделом администрации Южноуральского

городского округа полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю

Акт

проверки требований, подтверждающих наличие у специалиста специальных знаний, опыта, квалификации, необходимых для проведения экспертизы

«____»___________20__г.

Мною, ______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица)

проведена проверка требований, подтверждающих наличие у

__________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника специализированной экспертной организации, специалиста иного государственного органа, не являющегося органом контроля, специалиста учреждения, подведомственного администрации Южноуральского городского округа (далее – специалист))

специальных знаний, опыта, квалификации, необходимых для проведения экспертизы по контрольному мероприятию, назначенному распоряжением администрации Южноуральского городского округа от «__» _____20 г. №__:

№ п.п.

Наименование условий

ДА

НЕТ

Реквизиты документов, подтверждающих наличие знаний и т.д.

1

высшее или среднее профессиональное образование по специальности, требуемой в области экспертизы

2

стаж работы по специальности, требуемой в области экспертизы, не менее 3 лет

3

квалификационный аттестат, лицензия или аккредитация, требуемые в области экспертизы

4

знание законодательства Российской Федерации, регулирующего предмет экспертизы

5

умение использовать необходимые для подготовки и оформления экспертных заключений программно-технические средства

6

навык работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, использования в профессиональной деятельности компьютерной техники, прикладных программных средств, современных средств телекоммуникации, информационно-справочных, информационно-поисковых систем, баз данных

7

специальные профессиональные навыки в зависимости от типа экспертизы

По результатам проверки требований установлено наличие всех условий (отсутствие условий), подтверждающих наличие у специалиста специальных знаний, опыта, квалификации, необходимых для проведения экспертизы.

В связи с отсутствием указанных (ого) условий (я), подтверждающих (ого) наличие у специалиста специальных знаний, опыта, квалификации, __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста)

не допускается к участию в контрольном мероприятии (отстраняется от участия в контрольном мероприятии).

Должностное лицо (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа

полномочий по внутреннему муниципальному

финансовому контролю

Акт

проверки обстоятельств, исключающих участие специалиста в контрольном мероприятии

«____»___________20__г.

Мною, ______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица)

проведена проверка обстоятельств, исключающих участие

__________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника специализированной экспертной организации, специалиста иного государственного органа, не являющегося органом контроля, специалиста учреждения, подведомственного администрации Южноуральского городского округа (далее – специалист))

в контрольном мероприятии, назначенном распоряжением администрации Южноуральского городского округа от «__» ________20 г. №_____:

№ п.п.

Наименование условий

ДА

НЕТ

Реквизиты документов, подтверждающих наличие обстоятельств

1

заинтересованность специалиста в результатах контрольного мероприятия

2

наличие у специалиста в период контрольного мероприятия и в проверяемым период гражданско-правовых, трудовых отношений с объектом контроля (его должностными лицами)

3

наличие у специалиста в период контрольного мероприятия и в проверяемый период близкого родства (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры родители и дети супругов) с должностными лицами объекта контроля

4

Признание лица, являющегося специалистом, недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда

5

Включение специалиста, являющегося независимым экспертом или работником специализированной экспертной организации, в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

По результатам проверки обстоятельств, установлено отсутствие (наличие) условий, исключающих участие специалиста в контрольном мероприятии.

В связи с наличием указанных (ого) обстоятельств (а), подтверждающих (ого) наличие у специалиста обстоятельств, исключающих его участие в контрольном мероприятии, __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста)

не допускается к участию в контрольном мероприятии (отстраняется от участия в контрольном мероприятии).

Должностное лицо (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Ведомственному стандарту по

осуществлению Контрольно-ревизионным

отделом администрации Южноуральского

городского округа полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________ «____»______20__г.

(место составления)

Запрос № ____

о предоставлении документов и (или) информации и материалов

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235, в связи с проведением

ревизии, камеральной, выездной, встречной проверки, обследования

(выбрать нужное)

_____________________________________________________________________________________________,

(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) объекта контроля)

назначенной распоряжением администрации Южноуральского городского округа от «__» _______ 20__ г. № _____

должностным лицом, проводившим контрольные мероприятия в рамках исполнения полномочий по осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, запрашиваются об объектах контроля следующие подлинники документов и (или) информации, материалов и заверенные объектом контроля копии в установленном порядке (за исключением случаев, если должностным лицом установлена необходимость предоставления документов, информации и материалов в форме электронного документа):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Данные документы и (или) информацию и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, следует представить руководителю проверочной (ревизионной) группы или уполномоченному на проведение контрольного мероприятия должностному лицу до «____» ________ 20 ____г. в:

1<*>

2

Контрольно-ревизионный отдел администрации Южноуральского городского округа по адресу: г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 14, каб. 40

Лично должностному лицу Контрольно-ревизионного отдела, направившему запрос,- по месту проведения проверки

На электронный адрес Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа E-mail: utkina_kru@mail.ru

<*> Должностное лицо, направляющее запрос, определяет адресата посредством внесения отметки «V» в соответствующее поле графы 1.

Контактный телефон должностного лица,

направляющего запрос: _______________________

Непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

________________________

(наименование должности)

Контрольно-ревизионного отдела

администрации Южноуральского

городского округа __________ __________

(подпись) (Ф.И.О.)

Запрос о предоставлении документов и (или)информации и материалов получил

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)

_______________ ___________________

(подпись) (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Ведомственному стандарту по

осуществлению Контрольно-ревизионным

отделом администрации Южноуральского

городского округа полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________ «____»______20__г.

(место составления)

Запрос № ____

о предоставлении пояснений

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 5 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235, в связи с проведением

ревизии, камеральной, выездной, встречной проверки, обследования

(выбрать нужное)

_____________________________________________________________________________________________,

(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) объекта контроля)

назначенной распоряжением администрации Южноуральского городского округа от «__» _______ 20__ г. № _____

должностным лицом, проводившим контрольные мероприятия в рамках исполнения полномочий по осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, запрашиваются об объектах контроля следующие пояснения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Данные пояснения, необходимые для проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, следует представить руководителю проверочной (ревизионной) группы или уполномоченному на проведение контрольного мероприятия должностному лицу до «____» ________ 20 ____г. в:

1<*>

2

Контрольно-ревизионный отдел администрации Южноуральского городского округа по адресу: г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 14, каб. 40

Лично должностному лицу Контрольно-ревизионного отдела, направившему запрос,- по месту проведения проверки

На электронный адрес Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа E-mail: utkina_kru@mail.ru

<*> Должностное лицо, направляющее запрос, определяет адресата посредством внесения отметки «V» в соответствующее поле графы 1.

Контактный телефон должностного лица,

направляющего запрос: _______________________

Непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

________________________

(наименование должности)

Контрольно-ревизионного отдела

администрации Южноуральского

городского округа __________ __________

(подпись) (Ф.И.О.)

Запрос о предоставлении пояснений получил:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)

_______________ ___________________

(подпись) (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________ «____»______20__г.

(место составления)

Запрос № ____

о предоставлении доступа к информационным системам

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 5 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235, в связи с проведением

ревизии, камеральной, выездной, встречной проверки, обследования

(выбрать нужное)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) объекта контроля)

назначенной распоряжением администрации Южноуральского городского округа от «__» _______ 20__ г. № _____

должностным лицом, проводившим контрольные мероприятия в рамках исполнения полномочий по осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, запрашиваются об объектах контроля предоставление доступа к информационным системам (владельцами или операторами которых он является):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование таких систем)

Доступ к данным информационным системам необходим для проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, следует представить в срок до «____» ________ 20 ____г. следующим должностным лицам Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц)

Контактный телефон должностного лица,

направляющего запрос: _______________________

Непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

________________________

(наименование должности)

Контрольно-ревизионного отдела

администрации Южноуральского

городского округа __________ __________

(подпись) (Ф.И.О.)

Запрос о предоставлении доступа к информационным системам получил:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)

_______________ ___________________

(подпись) (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

АКТ

о непредставлении доступа к информационным системам, непредставлении (представлении не в полном объеме) или несвоевременном представлении информации, документов, материалов и пояснений

_________________ «____»______20__г.

(место составления)

Мною, _______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя проверочной (ревизионной) группы или уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица)

в присутствии:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность сотрудника Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя объекта контроля)

Составлен акт о том, что по запросу от «__» ____ 20___г. №___ о предоставлении документов и (или) информации и материалов, пояснений и доступа к информационным системам, указанных в запросе объекту контроля __________________________________________________________________________

(нужное выбрать)

по сроку предоставления до «___» ______ 20___ г. № ___ по состоянию на «___»________20___г. руководителем (иным должностным лицом) _________________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)

не представлены (представлены не в полном объеме) или несвоевременно представлены_____________________________________________________________

(нужное выбрать)

следующие запрошенные документы и (или) информация, материалы, пояснения и доступ к информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются документы, пояснения, наименование информационных систем)

Настоящий акт составил:

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя контрольного мероприятия)

Копию акта получил:

__________________________________________________________________

(дата, должность, Ф,И.О. должностного лица объекта контроля)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Ведомственному стандарту по

осуществлению Контрольно-ревизионным

отделом администрации Южноуральского

городского округа полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ №

_____________________ «___» _____________ 20__ г.

(место составления) (дата подписания заключения)

Обследование проведено в отношении_______________________________

__________________________________________________________________.

(полное и сокращенное наименование объекта контроля)

При проведении обследования осуществлен:__________________________

__________________________________________________________________

(указываются сфера деятельности объекта контроля, анализ и оценка, которой осуществлялась,

_________________________________________ _________________________

в ходе обследования (в соответствии (наименование объекта контроля)

с распоряжением о назначении обследования))

Проверяемый период: ____________________________________________.

Обследование назначено на основании _______________________________

__________________________________________________________________.

Обследование проведено проверочной группой в составе: _____________

__________________________________________________________________.

(должности, фамилии, инициалы)

К проведению обследования привлекались эксперты __________________.

(фамилии, инициалы)

(указывается только в случае привлечения экспертов к контрольному мероприятию)

Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, составил _______ рабочих дней с ________ по __________.

Проведение обследования приостанавливалось (срок проведения обследования продлевался) с ______ по _______ на основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа от _________ № _______

«________________________________________________________________».

(указывается только в случае приостановления (продления срока) обследования)

При проведении обследования проведено(а) _________________________

__________________________________________________________________

(указывается исследование и (или) экспертиза, проведенная в рамках обследования

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

с указанием объекта, сроков, проводивших лиц, иных реквизитов и информации)

В ходе проведения обследования установлено ________________________

______________________________________________________________________________________

(указываются необходимые сведения (характеристики) об объекте контроля <*>,факты и информация,

__________________________________________________________________

установленная по результатам обследования, с указанием документов и материалов,

на основании которых они сделаны,

__________________________________________________________________

в том числе фото-, аудио-, видеоматериалов)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

_________________________ ______________ _______________________

(должность лица, (подпись) (инициалы, фамилия)

проводившего обследование)

--------------------------------

<*> Указываются необходимые сведения о проверенной организации:

полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, статистические коды;

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа (ГРБС);

перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах казначейства;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;

иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной характеристики проверенной организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Акт осмотра

выполненных объемов работ, помещений, основных средств, материальных запасов

________________ «___» ________20___г.

(место составления)

Осмотр начат _____час. _____ мин.

окончен _____ час. _____ мин.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лиц, проводивших осмотр)

уполномоченными на право проведения проверки на основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа

__________________________________________________________________

(наименование органа контроля, номер и дата распоряжения о проведении проверки)

и руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235, в присутствии

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лиц объекта контроля)

с участием эксперта (специалиста)______________________________________

___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, место работы)

иных лиц, участвующих в проведении осмотра___________________________

__________________________________________________________________

с использованием специальных технических средств, о чем лицам, участвующим в осмотре, объявлено_________________________________________

__________________________________________________________________

(указывается техническое средство, используемое при проведении осмотра)

произведен осмотр помещений, территории, имущества, поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг

(нужное отметить)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием адреса помещения, территории, с указанием имущества, поставленных товаров, результатов выполненных объемов работ, оказанных услуг, в отношении которых был произведен осмотр)

Осмотром установлено________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подробное описание территории, помещений, документов и предметов)

Перед началом, в ходе, либо по окончании осмотра от участников и присутствующих лиц _______________________________________________________

(специалист и др., Ф.И.О.)

замечания

(«поступили» или «не поступили»)

содержание замечаний

____________________________________________________________________

(приводятся замечания и (или) сведения о приобщении замечаний к акту)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________ _________________ _____________________

(специалист и др.) (подпись) (Ф.И.О.)

По результатам осмотра к настоящему акту приобщены: ____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(материалов фото-, видеосъемки, копии документов с указанием вида документа, номера и даты)

Акт прочитан участвующими и присутствующими лицами.

Замечания к акту____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)

Эксперт (специалист) _______________________ ___________

(Ф.И.О.) (подпись)

Участвующие лица:

_____________________________________ _____________________

(Ф.И.О.) (подпись)

_____________________________________ _____________________

(Ф.И.О.) (подпись)

_____________________________________ _____________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Лица, проводившие осмотр:

_____________________________________ _____________________

(Ф.И.О.) (подпись)

_____________________________________ _____________________

(Ф.И.О.) (подпись)

В случае отказа от подписи делается запись: «От подписи отказался», под которой подписываются должностные лица, приводившие проверку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Акт № ___

контрольного обмера (осмотра) объемов выполненных работ

________________ «___» ________20___г.

(место составления)

Обмер начат _____час. _____ мин.

окончен _____ час. _____ мин.

Представителем заказчика: _____________________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица проверяемой организации, реквизиты документа, подтвердившего полномочия)

Представителем исполнителя (подрядчика): _______________________________

(должность, Ф.И.О. ответственного лица подрядной организации, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представителем строительного контроля: _________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица организации, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

В присутствии представителей Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа на основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа от «__» _______ 20___ г. №___:

__________________________________________________________________

(должность, фамилии, имя, отчество (при наличии))

с использованием специальных технических средств_____________________

составлен настоящий акт контрольного обмера объемов, выполненных и оплаченных (предъявленных к оплате) строительно-монтажных работ

__________________________________________________________________

(указывается наименование работ)

По муниципальному контракту (договору) от «__» _______ 20__г. № ___ на сумму ____________ рублей.

Настоящим удостоверяю, что все документы, подтверждающие объемы и места производства (схемы производства работ, проектно-сметная документация, акты выполненных и скрытых работ, акты пуско-наладки и др.) представлены к проверке (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата).

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись заказчика)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись подрядчика)

Контрольный обмер проведен по работам, принятым по акту о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от «__» ________ 20___г. № ____ на общую сумму _______рублей, а именно (пример):

№ п/п

Виды проверенных работ

Позиция акта ф. КС-2

Ед. изм.

Включено в акт ф. КС-2

Установлено контрольным обмером

Завышение (+), занижение (-) объема работ

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от «___» ______ 20___г. № ____ на сумму _____ руб.

Раздел. Капитальный ремонт асфальта

1

Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей

п. 15 стр. 5

кв. м.

14 575

14 253

+ 322

Раздел. Замена и ремонт бортовых камней с устройством мест понижений

2

Замена бортового камня

п. 16 стр. 5

м.

1 480

1 480

-

Раздел. Установка игрового оборудования, урн, скамеек

3

Карусель 4-х местная

п. 27 стр. 9

шт.

3

2

+1

4

Цветочница бетонная

п. 31

стр. 9

шт.

3

4

-1

Раздел. Ремонт лестниц

5

Установка металлических ограждений

п. 46 стр. 10

пог. м.

107,2

107,2

-

Поручни из твердолиственных пород отсутствовали

В результате контрольного обмера установлено завышение (занижение) объемов работ: _____________________________________________________

В ходе осмотра (не) установлено выполнение дополнительных работ, не предусмотренных муниципальным контрактом (договором), утвержденной сметой:_______________________________________________

(далее перечисляются выявленные объемы дополнительных работ по их видам, а также фактическое отсутствие (недостача) указанного в акте о приемке работ в качестве созданного имущества, малых архитектурных форм (МАФ) и т.д.).

Приложения:

1. Требование о проведении контрольного обмера (осмотра) объемов выполненных работ на ___ л. в 1 экз.

2. Документы, подтверждающие полномочия на право проводить контрольные обмеры на заказчика, подрядчика и строительного контроля на ___ л. в 1 экз.

3. Фототаблица на ___ л. в 1 экз.

Представитель заказчика, ознакомился с актом, получил 1 экземпляр акта:

_________________________________ ____________________________

(Ф.И.О.) (дата, подпись)

Представитель подрядчика, ознакомился с актом, получил 2 экземпляр акта:

_________________________________ ____________________________

(Ф.И.О.) (дата, подпись)

_________________________________ ____________________________

(Ф.И.О.) (дата, подпись)

Представитель строительного контроля, ознакомился с актом, получил 3 экземпляр акта:

_________________________________ ____________________________

(Ф.И.О.) (дата, подпись)

Представители Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа:

_________________________________ ____________________________

(Ф.И.О.) (дата, подпись)

_________________________________ ____________________________

(Ф.И.О.) (дата, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

АКТ №

плановой (внеплановой)

выездной проверки (ревизии)

_____________________________________________

(полное наименование объекта проверки)

_____________________ «__» _________ 20__ г.

(место составления) (дата подписания акта)

В соответствии с пунктом ______ раздела _______ Плана проверок Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа на ____ год плановая выездная проверка (ревизия) (в связи с обращением (поручением) ______ внеплановая выездная проверка (ревизия)) проведена проверочной группой Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа на основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа от ______ № ______ «________________________».

Тема выездной проверки (ревизии): _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Проверяемый период: ______________________________________________.

Выездная проверка (ревизия) проведена проверочной (ревизионной) группой в составе: __________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)

К проведению проверки (ревизии) привлекались эксперты _____________

(фамилии, инициалы)

(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию)

Срок проведения выездной проверки (ревизии), не включая периоды ее

приостановления, составил _________ рабочих дней с _______ по ________.

Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливалось (срок проведения проверки продлевался) с _______ по ________ на основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа от ___________ № _____ «____________________________________».

(указывается только в случае приостановления (продления срока) контрольного мероприятия)

I. Общие сведения об объекте контроля: <*> _________________________

__________________________________________________________________

--------------------------------

<*> Указываются сведения о проверенной организации, включающие:

полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, статистические коды;

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа (ГРБС);

перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах казначейства;

фамилии, имя, отчество должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;

иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной характеристики проверенной организации.

II. Результаты контрольных мероприятий: _______________________________

___________________________________________________________________

(описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу выездной проверки (ревизии)

__________________________________________________________________

с указанием документов (материалов), на основании которых сделаны выводы

__________________________________________________________________

о нарушениях, нарушенных положений (с указание частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных

__________________________________________________________________

правовых актов виновных должностных лиц, а также иные факты, установленные в ходе проверки)

III. Обобщенная информация о результатах выездной проверки (ревизии):

__________________________________________________________________

(указывается обобщенная информация о результатах выездной проверки (ревизии), в том числе

__________________________________________________________________

о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Руководитель

проверочной группы

___________________ ____________________ _________________________

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

АКТ №

плановой (внеплановой) камеральной проверки

____________________________________________

(полное наименование объекта контроля)

_________________________ «__» _________ 20__ г.

(место составления) (дата подписания акта)

В соответствии с пунктом ______ раздела _______ Плана проверок Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа на ____ год плановая выездная проверка (ревизия) (в связи с обращением (поручением) ______ внеплановая выездная проверка (ревизия)) проведена проверочной группой Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа на основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа от _____ № _____ «_______________________________».

Тема камеральной проверки: ___________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Проверяемый период: ________________________________________________

Камеральная проверка проведена проверочной группой в составе:

__________________________________________________________________ (должности, фамилии, инициалы)

К проведению проверки привлекались эксперты __________________________

(фамилии, инициалы)

(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию)

В рамках камеральной проверки (ревизии) _______________________________

(указывается наименование объекта контроля)

проведена встречная проверка (обследование) ____________________________

(указывается наименование организации (лица),

____________________________________________________________________

в отношении которой (которого) проведена встречная проверка (обследование))

(указывается только в случае проведения в рамках камеральной проверки (ревизии) встречной проверки или обследования).

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды времени, незасчитываемые в срок ее проведения, составил ____ рабочих дней, с __ по __.

I. Общие сведения об объекте контроля: <*> _____________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

--------------------------------

<*> Указываются сведения о проверенной организации, включающие:

полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, статистические коды;

ведомственную принадлежность и наименование вышестоящего органа (ГРБС);

перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах казначейства;

фамилии, имена, отчества должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;

иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной характеристики проверенной организации.

II. Результаты контрольных мероприятий: ___________________________

__________________________________________________________________

(описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу камеральной проверки,

__________________________________________________________________

с указанием документов (материалов), на основании которых сделаны выводы о нарушениях,

__________________________________________________________________

нарушенных положений (с указанием частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых актов,

__________________________________________________________________

виновных должностных лиц, а также иные фактов,

__________________________________________________________________

установленных в ходе проверки)

III. Обобщенная информация о результатах камеральной проверки:

__________________________________________________________________

(указывается обобщенная информация о результатах камеральной проверки,

__________________________________________________________________

в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Руководитель

проверочной группы

________________________________ ______________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

АКТ ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ

___________________________________________

(полное наименование объекта проверки)

_____________________ «__» _________ 20__ г.

(место составления) (дата)

Встречная проверка проведена на основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа от _____________ № _______ «______________________» в рамках плановой (внеплановой) выездной (камеральной) проверки _____________________________________________.

(указывается тема контрольного мероприятия)

Тема встречной проверки: _____________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Проверяемый период: _______________________________________________.

Встречная проверка проведена проверочной группой в составе:

__________________________________________________________________.

(должности, фамилии, инициалы)

К проведению проверки привлекались эксперты _______________________

(фамилии, инициалы)

(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию)

Срок проведения встречной проверки, не включая периоды ее приостановления, составил ________ рабочих дней с _____ по ______.

Проведение встречной проверки приостанавливалось (срок проведения продлевался) с ________ по ___________ на основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа от _________ № ____ «________________________________________________________________».

(указывается только в случае приостановления (продления срока проведения) контрольного мероприятия)

I. Общие сведения об объекте контроля: <*> ______________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

--------------------------------

<*> Указываются сведения о проверенной организации, включающие:

полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, статистические коды;

ведомственную принадлежность и наименование вышестоящего органа (ГРБС);

перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах казначейства;

фамилии, имена, отчества должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;

иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной характеристики проверенной организации.

II. Результаты контрольных мероприятий: ________________________________

____________________________________________________________________

(указываются факты с указанием документов (материалов),

_____________________________________________________________________

на основании которых сделаны выводы)

__________________________________________________________________ (в случае проведения встречной проверки в рамках выездной проверки (ревизии))

III. Обобщенная информация о результатах встречной проверки:

_____________________________________________________________________

(указывается обобщенная информация о результатах встречной проверки)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Руководитель

проверочной группы

(должностное лицо, фактически

проводящее проверку)

_________________________ ___________ ____________________________

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

ПРЕДПИСАНИЕ

Контрольно-ревизионным отделом администрации Южноуральского городского округа в соответствии с распоряжением администрации Южноуральского городского округа от «__» ______ 20__ года № ________, в период с ___________ по ______________ в отношении __________________________________________________________________

(наименование объекта проверки)

проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) ______________________ (акт проверки от ______________ № _____).

(тема проверки (ревизии))

По результатам проверки (ревизии) Контрольно-ревизионным отделом администрации Южноуральского городского округа направлено Представление от «__» ____________ 20__ г. с требованием устранения нарушений и принятия мер по устранению причин и условий выявленных нарушений в срок до «__» _______________ 20__ года.

_________________________________ не устранены (частично не устранены)

(наименование объекта проверки)

в установленный срок следующие нарушения:

Номер пункта неустраненного нарушения в Представлении

Содержание неустраненного (частично не устраненного) нарушения

Квалификация нарушения

Сумма неустраненного (частично не устраненного) нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение

Контрольно-ревизионный отдел администрации Южноуральского городского округа в соответствии с пунктом 2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ТРЕБУЕТ

1. Принять меры по возмещению причиненного ущерба Южноуральскому городскому округу в размере ____ в срок до «__» ___________ 20__ года.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах исполнения настоящего Предписания сообщить в Контрольно-ревизионный отдел администрации Южноуральского городского округа до «__» _____________ 20__ года.

Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано вышестоящему Главе Южноуральского городского округа и/или в суд.

Начальник Контрольно-ревизионного

отдела администрации Южноуральского

городского округа __________ ____________

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Контрольно-ревизионным отделом администрации Южноуральского городского округа в соответствии с распоряжением администрации Южноуральского городского округа от «__» ______ 20__ года № ________, в период с ___________ по ______________ в отношении __________________________________________________________________

(наименование объекта проверки)

проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) ______________________ (акт проверки от ______________ № _____).

(тема проверки (ревизии))

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения:

1. (указывается квалификация нарушения: нецелевое использование бюджетных средств и т.д.)

1.1

Содержание нарушения

Сумма нарушения (при наличии)

Нарушенные положения нормативных правовых актов

(со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

документы, подтверждающие нарушение

2. (указывается квалификация нарушения)

2.1

Содержание нарушения

Сумма нарушения (при наличии)

Нарушенные положения нормативных правовых актов

(со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

документы, подтверждающие нарушение

Контрольно-ревизионным отделом администрации Южноуральского городского округа в соответствии с пунктом 2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ТРЕБУЕТ

1. Рассмотреть настоящее Представление о нарушениях.

2. По пунктам _____________________ Представления устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

3. По пунктам _____________________ принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

4. Произвести возврат предоставленных средств бюджета (при наличии

оснований).

5. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

виновных должностных лиц.

6. О результатах исполнения настоящего Представления сообщить в Контрольно-ревизионный отдел администрации Южноуральского городского округа до «__» __________ 20__ года (или в течение 30 календарных дней со дня получения Представления).

Неисполнение в установленный срок настоящего Представления влечет административную ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Настоящее Представление может быть обжаловано Главе Южноуральского городского округа и/или в суд.

Начальник Контрольно-ревизионного

отдела администрации Южноуральского

городского округа __________ ____________

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Справка

о завершении контрольных действий

«__»_________20___г.

Плановое (внеплановое) контрольное мероприятие назначено на основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа от «__» ____ 20 __ г. № ________ с изменениями, внесенными распоряжением (ями) администрации Южноуральского городского округа от «___» _______ 20__г. №____.

Объект проверки, в отношении которого проведены контрольные действия:

_____________________________________________________________________

(наименование объекта контроля; ИНН, ОГРН)

Тема контрольного мероприятия:________________________________________

Проверяемый период:_________________________________________________

Срок проведения камеральной, выездной проверки (ревизии), встречной проверки, обследования не включая периоды ее приостановления, составил _____ рабочих дней с _____ по ______.

Проведение камеральной, выездной проверки (ревизии), встречной проверки, обследования приостанавливались (срок проведения проверки (ревизии), обследования продлевался) с ____ по____ на основании распоряжения администрации Южноуральского городского округа от _________№______.

(указывается только в случае приостановления (продления срока) контрольного мероприятия)

Начальник Контрольно-ревизионного отдела

администрации Южноуральского

городского округа ___________ ____________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Справку о завершении контрольных действий получил: __________________

__________________________________________________________________

(дата, подпись, Ф.И.О. должностного лица объекта проверки, получившего настоящую Справку)

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

к Ведомственному стандарту по осуществлению Контрольно-ревизионным отделом администрации Южноуральского городского округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Акт

о воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы (уполномоченному на проведение контрольного мероприятия должностного лица) на территорию (в помещение) объекта контроля

______________ «___»_______20__г.

(место составления)

Распоряжением администрации Южноуральского городского округа от «___» _________20__г. № ___ назначена плановая (внеплановая) ревизия, проверка (выездная, камеральная, встречная), обследование_____________________________________________________________.

(наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) объекта контроля)

Должностным лицам __________________________________________________

(наименование структурного подразделения, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

воспрепятствован доступ______________________________________________

___________________________________________________________________

(в помещение, на территорию, (адрес помещения или территории, иные сведения, идентифицирующие помещение или территорию))

Лицо, в помещение или на территорию которого воспрепятствован доступ:___________________________________________________________________

(наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) объекта контроля)

Должностные лица Контрольно-ревизионного

отдела администрации Южноуральского

городского округа

__________________________________ ________________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Иные лица:

__________________________________ ________________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

«От подписания Акта представитель объекта контроля

__________________________________________________ «отказался»

(Ф.И.О., должность представителя объекта контроля)

Должностные лица Контрольно-ревизионного

отдела администрации Южноуральского

городского округа

__________________________________ ________________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

«Копию Акта о воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию (в помещение) объекта контроля получил»

Подпись должностного лица объекта контроля, его представителя:

_________________________ __________ _________ ______

(наименование объекта контроля) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Контрольно-ревизионного отдела администрации Южноуральского городского округа

____________________________

(инициалы, фамилия)

_______________________________________

(подпись)

«___»________20__г.

Отчет о результатах

_________________________________

(метод осуществления контрольного мероприятия)

____________________________________________________________________

(полное наименование объекта контроля)

___________________________________________

(проверяемый период)

______________ «____»______20__г.

(место составления) (дата)

Тема контрольного мероприятия:______________________________________

Основание для проведения контрольного мероприятия:___________________

(указываются реквизиты распоряжения)

Контрольное мероприятие проведено:__________________________________

(ФИО, должности проверяющих)

Дата подписания акта (заключения):___________________________________

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

__________________________________________________________________

(краткое изложение результатов контрольного мероприятия)

Возражения объекта контроля, представленные по результатам контрольного мероприятия:_____________________________________________________________

Выводы:____________________________________________________________

Решение:1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

(о наличии или об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания объекту контроля; о наличии или об отсутствии оснований для направления информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы; о наличии или об отсутствии оснований для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии) (далее – повторная проверка (ревизия))

Приложения:

1. Акт (заключение) по результатам контрольного мероприятия с приложением к нему, всего на ___ л. в 1 экз.

2. Возражения (замечания) к акту (заключению) и дополнительные документы, предоставленные объектом контроля, на ___ л. в 1 экз.

3. Заключение на возражение (замечания) к акту (заключению) по результатам контрольного мероприятия на ___ л. в 1 экз.

Начальник Контрольно-ревизионного

отдела администрации Южноуральского

городского округа __________ ____________

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

к Ведомственному стандарту по осуществлению

Контрольно-ревизионным отделом администрации

Южноуральского городского округа полномочий по

внутреннему муниципальному финансовому контролю

Мониторинг выставленных представлений и предписания и хода их реализации

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Официальный Южноуральск" № 40(695) от 09.10.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.030.000 Уставы муниципальных образований, 010.030.040 Устав городского округа, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения, 010.150.020 Устав муниципального образования, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.010.000 Общие положения финансовой системы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать