Основная информация

Дата опубликования: 07 мая 2020г.
Номер документа: RU90017311202000012
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Пермский край
Принявший орган: Администрация Кыласовского сельского поселения
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2020 №68-271-17-02-01-04

О внесении изменений в постановление администрации Кыласовского сельского поселения от 31.10.2017 № 147-271-17-02-01-04 «Об утверждении муниципальной программы Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании постановления администрации Кыласовского сельского поселения от 22.08.2017 №111-271-17-02-01-04 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кыласовского сельского поселения»

Администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В постановление администрации Кыласовского сельского поселения от 31.10.2017 № 147-271-17-02-01-04 «Об утверждении муниципальной программы Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» внести следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Кыласовского сельского поселения:

1.1.1. Позицию:

Целевые показатели программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2018

2019

2020

2021

2022

1. Доля протяженности инженерных сетей, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности инженерных сетей

%

55

58

59

59

60

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

49

52

55

62

65

3. Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории

%

100

100

100

100

100

Изложить в следующей редакции:

Целевые показатели программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

2018

2019

2020

2021

2022

1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства

%

Х

Х

100

100

100

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

49

52

55

62

65

3. Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории

%

100

100

100

100

100

1.1.2. Позицию:

Объемы бюджетных ассигнований программы

Год

Всего, руб.

В том числе по источникам финансирования

Краевой бюджет

Бюджет района

Бюджет сельских поселений

2018

6735045,79

1241830,00

0,00

5493215,79

2019

8599563,97

182538,00

510000,00

7907025,97

2020

6559177,00

0,00

0,00

6559177,00

2021

10150000,00

0,00

0,00

10150000,00

2022

11020000,00

0,00

0,00

11020000,00

Всего

43063786,76

1424368,00

510000,00

41129418,76

Изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований программы

Год

Всего, руб.

В том числе по источникам финансирования

Краевой бюджет

Бюджет района

Бюджет сельских поселений

2018

6735045,79

1241830,00

0,00

5493215,79

2019

8599563,97

182538,00

510000,00

7907025,97

2020

7652827,36

0,00

0,00

7652827,36

2021

10150000,00

0,00

0,00

10150000,00

2022

11020000,00

0,00

0,00

11020000,00

Всего

44157437,00

1424368,00

510000,00

42223069,00

1.1.3. В блоке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 100%.»

1.2. В разделе II пункт 2.2. дополнить абзацами следующего содержания:

«В настоящее время на территории Кыласовского сельского поселения техническое состояние муниципального жилищного фонда, как и большинства других домов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к качеству жилого фонда. Основной причиной неудовлетворительного технического состояния является многолетнее отсутствие капитального ремонта несущих конструкций и инженерно-технических систем, а также ненадлежащее обслуживание общего имущества.

Жилищный фонд имеет тенденцию к старению и ветшанию, что обостряет проблему по осуществлению ремонта и капитального ремонта домов. Имеющийся жилой фонд снижает уровень безопасности и комфортности проживания граждан.

Анализ существующего положения дел в жилищном хозяйстве показывает, что необходимо осуществлять планомерные действия по проведению ремонта и капитального ремонта крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, установке приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии, газа), подготовке к отопительному сезону, выявление бесхозяйного жилого фонда, содержанию муниципального жилого фонда.

На территории Кыласовского сельского поселения общая площадь жилого фонда составляет 60 271,4 кв.м., из них общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 1 217,9 кв. м.

1.3. В разделе IV. Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

1.3.1. Пункт 4.1. муниципальной программы изложить в следующей редакции: «4.1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 100%;»

1.3.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 3

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт 2015

Факт 2016

Оценка 2017

Плановое значение целевого показателя

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля протяженности инженерных сетей, отвечающих нормативным требованиям, в общей доле инженерных сетей (до 2019г.)

%

50

50

53

55

58

Х

Х

Х

1.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства (с 2020г.)

%

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

2.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

52

51

45

49

52

55

62

65

3.

Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории

%

100

100

98

100

100

100

100

100

1.4. В разделе VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы таблицу 4 изложить в новой редакции:

«Таблица 4

Год

Всего

Объем финансирования, руб.

Краевой бюджет

Бюджет района

Бюджет сельских поселений

1

2

3

4

5

2018

6735045,79

1241830,00

0,00

5493215,79

2019

8599563,97

182538,00

510000,00

7907025,97

2020

7652827,36

0,00

0,00

7652827,36

2021

10150000,00

0,00

0,00

10150000,00

2022

11020000,00

0,00

0,00

11020000,00

Всего

44157437,00

1424368,00

510000,00

42223069,00

»

Приложение к муниципальной программе Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства дорожной и уличной сети» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Целевой показатель «1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства» применяется при реализации и составлении отчета о реализации муниципальной программы, начиная с 2020 года.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения-

глава администрации Кыласовского

сельского поселения А. И. Горбунов

Приложение 1к Постановлению администрации Кыласовского сельского поселения

от 07.05.2020 № 68-271-17-02-01-04

«Приложение

к муниципальной программе Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства дорожной и уличной сети»

Система мероприятий муниципальной программы Кыласовского сельского поселения Кунгурского муниципального района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

№ п/п

Наименование задач, мероприятий

Исполнитель мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования (руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Срок выполнения год, квартал, месяц

Всего

в том числе

Наименование показателя

Ед. изм.

Базовое значение предыдущего года 2017

план

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Задача № 1 Обеспечение улучшения технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства

2

Мероприятие 1.1. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения

Администрация

Бюджет сельского поселения

1017500

0

117500

0

700000

200000

Показатель 1.1. Протяженность сетей теплоснабжения

км

0

0

0,19

0,1

0,1

0,1

2018-2022

Бюджет района

510000

0

510000

0

0

0

3

Мероприятие 1.2. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения

Администрация

Бюджет сельского поселения

1676364,32

276516

99848,32

300000

500000

500000

Показатель 1.2. Протяженность сетей водоснабжения

км

0,1

0,4

0,02

0,05

0,2

0,1

2018-2022

Бюджет района

0

0

4

Мероприятие 1.3. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоотведения и очистки сточных вод

Администрация

Бюджет сельского поселения

283886,56

0

83886,56

0

100000

100000

Показатель 1.3. Протяженность сетей, водоотведения и очистки сточных вод

км

0

0

0,013

0,01

0,01

0,01

2018-2022

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

5

Мероприятие 1.4. Приобретение и установка систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Администрация

Бюджет сельского поселения

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.4. Протяженность систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

км

0

0

0

0

0

0

2018-2022

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

6

Мероприятие 1.5. Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования

Администрация

Бюджет сельского поселения

3753769

685012

758757

750000

770000

790000

Показатель 1.5. Выполнение услуг в полном объеме

да/ нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2018-2022

7

Мероприятие 1.6. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

Администрация

Бюджет сельского поселения

1205452,11

198099

386153,11

421200

100000

100000

Показатель 1.6. Выполнение услуг в полном объеме

да/ нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

8

Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда

Администрация

Бюджет сельского поселения

1098845,05

162865

650215,05

85765

100000

100000

Показатель 1.7. Выполнение услуг в полном объеме/площадь отремонтированных помещений

да/ нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2018-2022

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

9

Мероприятие 1.8. Мероприятия в области жилищного хозяйства

Администрация

Бюджет сельского поселения

378223,96

83694

24294,96

70235

100000

100000

Показатель 1.8. Выполнение услуг в полном объеме

да/ нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2018-2022

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

10

Мероприятие 1.9. Реализация проектов, направленных на улучшение технического состояния инженерных сетей

Администрация

Бюджет сельского поселения

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.9. Количество реализованных проектов

ед.

0

0

0

0

0

0

2018-2022

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

12

Итого по задаче №1

Всего, в т.ч.

9924041

1406186

2630655

1627200

2370000

1890000

Целевой показатель 1 Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства

%

53

55

58

59

59

60

Бюджет сельского поселения

9414041

1406186

2120655

1627200

2370000

1890000

Бюджет района

510000

0

510000

0

0

0

Бюджет Пермского края

0

0

0

0

0

0

13

Задача № 2 Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети

14

Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Администрация

Бюджет сельского поселения

12656659,04

1783068

2499077,92

2374513,12

3000000

3000000

Показатель 2.1. Протяженность дорог, находящихся в надлежащем состоянии, соответствующих ГОСТ и СНиП

км

49,1

53,5

58

62

65

70,9

2018-2022

15

Мероприятие 2.2. Спиливание деревьев и вырубка кустарника

Администрация

Бюджет сельского поселения

254559,95

65175

19384,95

50000

60000

60000

16

Мероприятие 2.3. Нанесение дорожной разметки

Администрация

Бюджет сельского поселения

0

0

0

0

0

0

Показатель 2.2. Протяженность нанесенной разметки

км

0

0

0

0

0

0

2018-2022

17

Мероприятие 2.4. Проведение паспортизации дорог

Администрация

Бюджет сельского поселения

840100

57300

57800

75000

250000

400000

Показатель 2.3. Протяженность дорог, прошедших паспортизацию (получивших паспорта), в год

км

4,8

5,1

6

10

12

17

2018-2022

18

Мероприятие 2.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сельского поселения

Администрация

Бюджет сельского поселения

5377158,2

592320

425131,18

659707,02

1500000

2200000

Показатель 2.4. Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт и капитальный ремонт

км

0,6

2

2

5

7

8

2018-2022

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

19

Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт и ремонт мостов на дорогах общего пользования в населенных пунктах сельских поселений

Администрация

Бюджет сельского поселения

474415,15

78753

95662,15

100000

100000

100000

Показатель 2.5. Протяженность мостов, прошедших ремонт и капитальный ремонт

км

0

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

2018-2022

20

Мероприятие 2.7.

Реализация проектов направленных на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Администрация

Бюджет сельского поселения

135739,33

42976

42782,32

49981,22

0

0

Показатель 2.6.

ед.

1

1

1

1

0

0

2018-2022

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

Количество реализованных проектов

Бюджет Пермского края

816540

816540

0

0

0

0

в т.ч. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края

Администрация

Бюджет сельского поселения

909303,54

816540

42782,32

49981,22

0

0

в т.ч.
Количество реализованных проектов

ед

1

1

1

1

0

0

2018-2020

Бюджет Пермского края

816540

816540

0

0

0

0

21

Итого по задаче № 2

Всего, в т.ч.

20555171,67

3436131,79

3139838,52

3309201,36

4910000

5760000

Целевой показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

45

49

52

55

62

65

Бюджет сельского поселения

19738631,67

2619592

3139838,52

3309201,36

4910000

5760000

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

Бюджет Пермского края

816540

816540

0

0

0

0

22

Задача № 3 Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Кыласовского сельского поселения

23

Мероприятие 3.1.

Администрация

Бюджет сельского поселения

8715361,34

1031187

2015493,34

1668681

1900000

2100000

Показатель 3.1.

да/ нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2018-2022

Организация благоустройства территории поселения (освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)

Выполнение услуг в полном объеме

Бюджет Пермского края

0

0

0

0

0

0

24

Мероприятие 3.2. Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора

Администрация

Бюджет сельского поселения

1067621,24

0

16500

51121,24

500000

500000

Показатель 3.2. Выполнение услуг в полном объеме

да/ нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2018-2022

25

Мероприятие 3.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Администрация

Бюджет сельского поселения

191915

41000

30000

40915

40000

40000

Показатель 3.3. Выполнение услуг в полном объеме

да/ нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2018-2022

26

Мероприятие 3.4. Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход за зелеными насаждениями), не относящейся к уборке территории по другим мероприятиям

Администрация

Бюджет сельского поселения

911773,55

211064

177879,55

122830

200000

200000

Показатель 3.4. Выполнение услуг в полном объеме

да/ нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2018-2022

27

Мероприятие 3.5. Прочие мероприятия по благоустройству поселения

Администрация

Бюджет сельского поселения

1178850,3

66187

198663,3

214000

200000

500000

Показатель 3.5. Выполнение услуг в полном объеме,

да/ нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2018-2022

28

Мероприятие 3.6. Ремонт объектов прочего благоустройства

Администрация

Бюджет сельского поселения

236358,26

0

176358,26

0

30000

30000

Показатель 3.6. Выполнение услуг в полном объеме

да/ нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2018-2022

30

Мероприятие 3.8. Реализация проектов направленных на благоустройство сельского поселения

Администрация

Бюджет сельского поселения

149638

118000

31638

0

0

0

Показатель 3.9. Количество реализованных проектов

Ед.

0

1

1

0

0

0

2018-2019

Бюджет Пермского края

607828

425290

182538

0

0

0

30.1.

в т.ч. Реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан

Администрация

Бюджет сельского поселения

31638

0

31638

0

0

0

Показатель 3.9.1. Количество реализованных проектов

Ед.

0

1

1

0

0

0

2018-2019

Бюджет Пермского края

182538

0

182538

0

0

0

31

Мероприятие 3.9. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)

Администрация

Бюджет сельского поселения

618878,76

Х

Х

618878,76

0

0

Показатель 3.10. Количество реализованных проектов

Ед.

X

Х

Х

2

0

0

2020-2022

Бюджет Пермского края

0

0

0

0

0

0

32

Итого по Задаче № 3

Всего, в т.ч.

13678224,45

1892728

2829070,45

2716426

2870000

3370000

Целевой показатель 3. Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории

%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет сельского поселения

13070396,45

1467438

2646532,45

2716426

2870000

3370000

Бюджет Пермского края

607828

425290

182538

0

0

0

33

Всего по Муниципальной программе

Всего, в т.ч.

44157437

6735046

8599564

7652827

10150000

11020000

Бюджет сельского поселения

42223069

5493216

7907026

7652827

10150000

11020000

Бюджет района

510000

0

510000

0

0

0

Бюджет Пермского края

1424368

1241830

182538

0

0

0

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт от 07.05.2020 Опубликовано на официальном сайте http://kungur.permarea.ru/kylasovskoe, помещено в подшивку 07.05.2020
Рубрики правового классификатора: 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать