Основная информация
Дата опубликования: | 07 мая 2020г. |
Номер документа: | RU90017311202000012 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пермский край |
Принявший орган: | Администрация Кыласовского сельского поселения |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2020 №68-271-17-02-01-04
О внесении изменений в постановление администрации Кыласовского сельского поселения от 31.10.2017 № 147-271-17-02-01-04 «Об утверждении муниципальной программы Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»
В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании постановления администрации Кыласовского сельского поселения от 22.08.2017 №111-271-17-02-01-04 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кыласовского сельского поселения»
Администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В постановление администрации Кыласовского сельского поселения от 31.10.2017 № 147-271-17-02-01-04 «Об утверждении муниципальной программы Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» внести следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Кыласовского сельского поселения:
1.1.1. Позицию:
Целевые показатели программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя
2018
2019
2020
2021
2022
1. Доля протяженности инженерных сетей, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности инженерных сетей
%
55
58
59
59
60
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
49
52
55
62
65
3. Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории
%
100
100
100
100
100
Изложить в следующей редакции:
Целевые показатели программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя
2018
2019
2020
2021
2022
1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства
%
Х
Х
100
100
100
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
49
52
55
62
65
3. Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории
%
100
100
100
100
100
1.1.2. Позицию:
Объемы бюджетных ассигнований программы
Год
Всего, руб.
В том числе по источникам финансирования
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет сельских поселений
2018
6735045,79
1241830,00
0,00
5493215,79
2019
8599563,97
182538,00
510000,00
7907025,97
2020
6559177,00
0,00
0,00
6559177,00
2021
10150000,00
0,00
0,00
10150000,00
2022
11020000,00
0,00
0,00
11020000,00
Всего
43063786,76
1424368,00
510000,00
41129418,76
Изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы
Год
Всего, руб.
В том числе по источникам финансирования
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет сельских поселений
2018
6735045,79
1241830,00
0,00
5493215,79
2019
8599563,97
182538,00
510000,00
7907025,97
2020
7652827,36
0,00
0,00
7652827,36
2021
10150000,00
0,00
0,00
10150000,00
2022
11020000,00
0,00
0,00
11020000,00
Всего
44157437,00
1424368,00
510000,00
42223069,00
1.1.3. В блоке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 100%.»
1.2. В разделе II пункт 2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«В настоящее время на территории Кыласовского сельского поселения техническое состояние муниципального жилищного фонда, как и большинства других домов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к качеству жилого фонда. Основной причиной неудовлетворительного технического состояния является многолетнее отсутствие капитального ремонта несущих конструкций и инженерно-технических систем, а также ненадлежащее обслуживание общего имущества.
Жилищный фонд имеет тенденцию к старению и ветшанию, что обостряет проблему по осуществлению ремонта и капитального ремонта домов. Имеющийся жилой фонд снижает уровень безопасности и комфортности проживания граждан.
Анализ существующего положения дел в жилищном хозяйстве показывает, что необходимо осуществлять планомерные действия по проведению ремонта и капитального ремонта крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, установке приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии, газа), подготовке к отопительному сезону, выявление бесхозяйного жилого фонда, содержанию муниципального жилого фонда.
На территории Кыласовского сельского поселения общая площадь жилого фонда составляет 60 271,4 кв.м., из них общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 1 217,9 кв. м.
1.3. В разделе IV. Прогноз конечных результатов муниципальной программы:
1.3.1. Пункт 4.1. муниципальной программы изложить в следующей редакции: «4.1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 100%;»
1.3.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
«Таблица 3
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Факт 2015
Факт 2016
Оценка 2017
Плановое значение целевого показателя
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля протяженности инженерных сетей, отвечающих нормативным требованиям, в общей доле инженерных сетей (до 2019г.)
%
50
50
53
55
58
Х
Х
Х
1.
Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства (с 2020г.)
%
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
52
51
45
49
52
55
62
65
3.
Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории
%
100
100
98
100
100
100
100
100
1.4. В разделе VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы таблицу 4 изложить в новой редакции:
«Таблица 4
Год
Всего
Объем финансирования, руб.
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет сельских поселений
1
2
3
4
5
2018
6735045,79
1241830,00
0,00
5493215,79
2019
8599563,97
182538,00
510000,00
7907025,97
2020
7652827,36
0,00
0,00
7652827,36
2021
10150000,00
0,00
0,00
10150000,00
2022
11020000,00
0,00
0,00
11020000,00
Всего
44157437,00
1424368,00
510000,00
42223069,00
»
Приложение к муниципальной программе Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства дорожной и уличной сети» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Целевой показатель «1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства» применяется при реализации и составлении отчета о реализации муниципальной программы, начиная с 2020 года.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения-
глава администрации Кыласовского
сельского поселения А. И. Горбунов
Приложение 1к Постановлению администрации Кыласовского сельского поселения
от 07.05.2020 № 68-271-17-02-01-04
«Приложение
к муниципальной программе Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства дорожной и уличной сети»
Система мероприятий муниципальной программы Кыласовского сельского поселения Кунгурского муниципального района
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»
№ п/п
Наименование задач, мероприятий
Исполнитель мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования (руб.)
Показатели результативности выполнения программы
Срок выполнения год, квартал, месяц
Всего
в том числе
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовое значение предыдущего года 2017
план
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Задача № 1 Обеспечение улучшения технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства
2
Мероприятие 1.1. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения
Администрация
Бюджет сельского поселения
1017500
0
117500
0
700000
200000
Показатель 1.1. Протяженность сетей теплоснабжения
км
0
0
0,19
0,1
0,1
0,1
2018-2022
Бюджет района
510000
0
510000
0
0
0
3
Мероприятие 1.2. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения
Администрация
Бюджет сельского поселения
1676364,32
276516
99848,32
300000
500000
500000
Показатель 1.2. Протяженность сетей водоснабжения
км
0,1
0,4
0,02
0,05
0,2
0,1
2018-2022
Бюджет района
0
0
4
Мероприятие 1.3. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоотведения и очистки сточных вод
Администрация
Бюджет сельского поселения
283886,56
0
83886,56
0
100000
100000
Показатель 1.3. Протяженность сетей, водоотведения и очистки сточных вод
км
0
0
0,013
0,01
0,01
0,01
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
5
Мероприятие 1.4. Приобретение и установка систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Администрация
Бюджет сельского поселения
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.4. Протяженность систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
км
0
0
0
0
0
0
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
6
Мероприятие 1.5. Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования
Администрация
Бюджет сельского поселения
3753769
685012
758757
750000
770000
790000
Показатель 1.5. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
7
Мероприятие 1.6. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
Администрация
Бюджет сельского поселения
1205452,11
198099
386153,11
421200
100000
100000
Показатель 1.6. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
8
Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда
Администрация
Бюджет сельского поселения
1098845,05
162865
650215,05
85765
100000
100000
Показатель 1.7. Выполнение услуг в полном объеме/площадь отремонтированных помещений
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
9
Мероприятие 1.8. Мероприятия в области жилищного хозяйства
Администрация
Бюджет сельского поселения
378223,96
83694
24294,96
70235
100000
100000
Показатель 1.8. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
10
Мероприятие 1.9. Реализация проектов, направленных на улучшение технического состояния инженерных сетей
Администрация
Бюджет сельского поселения
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.9. Количество реализованных проектов
ед.
0
0
0
0
0
0
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
12
Итого по задаче №1
Всего, в т.ч.
9924041
1406186
2630655
1627200
2370000
1890000
Целевой показатель 1 Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства
%
53
55
58
59
59
60
Бюджет сельского поселения
9414041
1406186
2120655
1627200
2370000
1890000
Бюджет района
510000
0
510000
0
0
0
Бюджет Пермского края
0
0
0
0
0
0
13
Задача № 2 Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети
14
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Администрация
Бюджет сельского поселения
12656659,04
1783068
2499077,92
2374513,12
3000000
3000000
Показатель 2.1. Протяженность дорог, находящихся в надлежащем состоянии, соответствующих ГОСТ и СНиП
км
49,1
53,5
58
62
65
70,9
2018-2022
15
Мероприятие 2.2. Спиливание деревьев и вырубка кустарника
Администрация
Бюджет сельского поселения
254559,95
65175
19384,95
50000
60000
60000
16
Мероприятие 2.3. Нанесение дорожной разметки
Администрация
Бюджет сельского поселения
0
0
0
0
0
0
Показатель 2.2. Протяженность нанесенной разметки
км
0
0
0
0
0
0
2018-2022
17
Мероприятие 2.4. Проведение паспортизации дорог
Администрация
Бюджет сельского поселения
840100
57300
57800
75000
250000
400000
Показатель 2.3. Протяженность дорог, прошедших паспортизацию (получивших паспорта), в год
км
4,8
5,1
6
10
12
17
2018-2022
18
Мероприятие 2.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сельского поселения
Администрация
Бюджет сельского поселения
5377158,2
592320
425131,18
659707,02
1500000
2200000
Показатель 2.4. Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт и капитальный ремонт
км
0,6
2
2
5
7
8
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
19
Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт и ремонт мостов на дорогах общего пользования в населенных пунктах сельских поселений
Администрация
Бюджет сельского поселения
474415,15
78753
95662,15
100000
100000
100000
Показатель 2.5. Протяженность мостов, прошедших ремонт и капитальный ремонт
км
0
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
2018-2022
20
Мероприятие 2.7.
Реализация проектов направленных на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Администрация
Бюджет сельского поселения
135739,33
42976
42782,32
49981,22
0
0
Показатель 2.6.
ед.
1
1
1
1
0
0
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
Количество реализованных проектов
Бюджет Пермского края
816540
816540
0
0
0
0
в т.ч. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края
Администрация
Бюджет сельского поселения
909303,54
816540
42782,32
49981,22
0
0
в т.ч.
Количество реализованных проектов
ед
1
1
1
1
0
0
2018-2020
Бюджет Пермского края
816540
816540
0
0
0
0
21
Итого по задаче № 2
Всего, в т.ч.
20555171,67
3436131,79
3139838,52
3309201,36
4910000
5760000
Целевой показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
45
49
52
55
62
65
Бюджет сельского поселения
19738631,67
2619592
3139838,52
3309201,36
4910000
5760000
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
Бюджет Пермского края
816540
816540
0
0
0
0
22
Задача № 3 Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Кыласовского сельского поселения
23
Мероприятие 3.1.
Администрация
Бюджет сельского поселения
8715361,34
1031187
2015493,34
1668681
1900000
2100000
Показатель 3.1.
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
Организация благоустройства территории поселения (освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)
Выполнение услуг в полном объеме
Бюджет Пермского края
0
0
0
0
0
0
24
Мероприятие 3.2. Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора
Администрация
Бюджет сельского поселения
1067621,24
0
16500
51121,24
500000
500000
Показатель 3.2. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
25
Мероприятие 3.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Администрация
Бюджет сельского поселения
191915
41000
30000
40915
40000
40000
Показатель 3.3. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
26
Мероприятие 3.4. Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход за зелеными насаждениями), не относящейся к уборке территории по другим мероприятиям
Администрация
Бюджет сельского поселения
911773,55
211064
177879,55
122830
200000
200000
Показатель 3.4. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
27
Мероприятие 3.5. Прочие мероприятия по благоустройству поселения
Администрация
Бюджет сельского поселения
1178850,3
66187
198663,3
214000
200000
500000
Показатель 3.5. Выполнение услуг в полном объеме,
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
28
Мероприятие 3.6. Ремонт объектов прочего благоустройства
Администрация
Бюджет сельского поселения
236358,26
0
176358,26
0
30000
30000
Показатель 3.6. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
30
Мероприятие 3.8. Реализация проектов направленных на благоустройство сельского поселения
Администрация
Бюджет сельского поселения
149638
118000
31638
0
0
0
Показатель 3.9. Количество реализованных проектов
Ед.
0
1
1
0
0
0
2018-2019
Бюджет Пермского края
607828
425290
182538
0
0
0
30.1.
в т.ч. Реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан
Администрация
Бюджет сельского поселения
31638
0
31638
0
0
0
Показатель 3.9.1. Количество реализованных проектов
Ед.
0
1
1
0
0
0
2018-2019
Бюджет Пермского края
182538
0
182538
0
0
0
31
Мероприятие 3.9. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)
Администрация
Бюджет сельского поселения
618878,76
Х
Х
618878,76
0
0
Показатель 3.10. Количество реализованных проектов
Ед.
X
Х
Х
2
0
0
2020-2022
Бюджет Пермского края
0
0
0
0
0
0
32
Итого по Задаче № 3
Всего, в т.ч.
13678224,45
1892728
2829070,45
2716426
2870000
3370000
Целевой показатель 3. Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории
%
100
100
100
100
100
100
100
Бюджет сельского поселения
13070396,45
1467438
2646532,45
2716426
2870000
3370000
Бюджет Пермского края
607828
425290
182538
0
0
0
33
Всего по Муниципальной программе
Всего, в т.ч.
44157437
6735046
8599564
7652827
10150000
11020000
Бюджет сельского поселения
42223069
5493216
7907026
7652827
10150000
11020000
Бюджет района
510000
0
510000
0
0
0
Бюджет Пермского края
1424368
1241830
182538
0
0
0
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2020 №68-271-17-02-01-04
О внесении изменений в постановление администрации Кыласовского сельского поселения от 31.10.2017 № 147-271-17-02-01-04 «Об утверждении муниципальной программы Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»
В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании постановления администрации Кыласовского сельского поселения от 22.08.2017 №111-271-17-02-01-04 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кыласовского сельского поселения»
Администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В постановление администрации Кыласовского сельского поселения от 31.10.2017 № 147-271-17-02-01-04 «Об утверждении муниципальной программы Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» внести следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Кыласовского сельского поселения:
1.1.1. Позицию:
Целевые показатели программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя
2018
2019
2020
2021
2022
1. Доля протяженности инженерных сетей, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности инженерных сетей
%
55
58
59
59
60
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
49
52
55
62
65
3. Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории
%
100
100
100
100
100
Изложить в следующей редакции:
Целевые показатели программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя
2018
2019
2020
2021
2022
1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства
%
Х
Х
100
100
100
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
49
52
55
62
65
3. Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории
%
100
100
100
100
100
1.1.2. Позицию:
Объемы бюджетных ассигнований программы
Год
Всего, руб.
В том числе по источникам финансирования
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет сельских поселений
2018
6735045,79
1241830,00
0,00
5493215,79
2019
8599563,97
182538,00
510000,00
7907025,97
2020
6559177,00
0,00
0,00
6559177,00
2021
10150000,00
0,00
0,00
10150000,00
2022
11020000,00
0,00
0,00
11020000,00
Всего
43063786,76
1424368,00
510000,00
41129418,76
Изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы
Год
Всего, руб.
В том числе по источникам финансирования
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет сельских поселений
2018
6735045,79
1241830,00
0,00
5493215,79
2019
8599563,97
182538,00
510000,00
7907025,97
2020
7652827,36
0,00
0,00
7652827,36
2021
10150000,00
0,00
0,00
10150000,00
2022
11020000,00
0,00
0,00
11020000,00
Всего
44157437,00
1424368,00
510000,00
42223069,00
1.1.3. В блоке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 100%.»
1.2. В разделе II пункт 2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«В настоящее время на территории Кыласовского сельского поселения техническое состояние муниципального жилищного фонда, как и большинства других домов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к качеству жилого фонда. Основной причиной неудовлетворительного технического состояния является многолетнее отсутствие капитального ремонта несущих конструкций и инженерно-технических систем, а также ненадлежащее обслуживание общего имущества.
Жилищный фонд имеет тенденцию к старению и ветшанию, что обостряет проблему по осуществлению ремонта и капитального ремонта домов. Имеющийся жилой фонд снижает уровень безопасности и комфортности проживания граждан.
Анализ существующего положения дел в жилищном хозяйстве показывает, что необходимо осуществлять планомерные действия по проведению ремонта и капитального ремонта крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, установке приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии, газа), подготовке к отопительному сезону, выявление бесхозяйного жилого фонда, содержанию муниципального жилого фонда.
На территории Кыласовского сельского поселения общая площадь жилого фонда составляет 60 271,4 кв.м., из них общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 1 217,9 кв. м.
1.3. В разделе IV. Прогноз конечных результатов муниципальной программы:
1.3.1. Пункт 4.1. муниципальной программы изложить в следующей редакции: «4.1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства 100%;»
1.3.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
«Таблица 3
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Факт 2015
Факт 2016
Оценка 2017
Плановое значение целевого показателя
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля протяженности инженерных сетей, отвечающих нормативным требованиям, в общей доле инженерных сетей (до 2019г.)
%
50
50
53
55
58
Х
Х
Х
1.
Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства (с 2020г.)
%
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
52
51
45
49
52
55
62
65
3.
Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории
%
100
100
98
100
100
100
100
100
1.4. В разделе VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы таблицу 4 изложить в новой редакции:
«Таблица 4
Год
Всего
Объем финансирования, руб.
Краевой бюджет
Бюджет района
Бюджет сельских поселений
1
2
3
4
5
2018
6735045,79
1241830,00
0,00
5493215,79
2019
8599563,97
182538,00
510000,00
7907025,97
2020
7652827,36
0,00
0,00
7652827,36
2021
10150000,00
0,00
0,00
10150000,00
2022
11020000,00
0,00
0,00
11020000,00
Всего
44157437,00
1424368,00
510000,00
42223069,00
»
Приложение к муниципальной программе Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства дорожной и уличной сети» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Целевой показатель «1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства» применяется при реализации и составлении отчета о реализации муниципальной программы, начиная с 2020 года.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения-
глава администрации Кыласовского
сельского поселения А. И. Горбунов
Приложение 1к Постановлению администрации Кыласовского сельского поселения
от 07.05.2020 № 68-271-17-02-01-04
«Приложение
к муниципальной программе Кыласовского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства дорожной и уличной сети»
Система мероприятий муниципальной программы Кыласовского сельского поселения Кунгурского муниципального района
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»
№ п/п
Наименование задач, мероприятий
Исполнитель мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования (руб.)
Показатели результативности выполнения программы
Срок выполнения год, квартал, месяц
Всего
в том числе
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовое значение предыдущего года 2017
план
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Задача № 1 Обеспечение улучшения технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства
2
Мероприятие 1.1. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения
Администрация
Бюджет сельского поселения
1017500
0
117500
0
700000
200000
Показатель 1.1. Протяженность сетей теплоснабжения
км
0
0
0,19
0,1
0,1
0,1
2018-2022
Бюджет района
510000
0
510000
0
0
0
3
Мероприятие 1.2. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения
Администрация
Бюджет сельского поселения
1676364,32
276516
99848,32
300000
500000
500000
Показатель 1.2. Протяженность сетей водоснабжения
км
0,1
0,4
0,02
0,05
0,2
0,1
2018-2022
Бюджет района
0
0
4
Мероприятие 1.3. Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоотведения и очистки сточных вод
Администрация
Бюджет сельского поселения
283886,56
0
83886,56
0
100000
100000
Показатель 1.3. Протяженность сетей, водоотведения и очистки сточных вод
км
0
0
0,013
0,01
0,01
0,01
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
5
Мероприятие 1.4. Приобретение и установка систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Администрация
Бюджет сельского поселения
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.4. Протяженность систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
км
0
0
0
0
0
0
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
6
Мероприятие 1.5. Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования
Администрация
Бюджет сельского поселения
3753769
685012
758757
750000
770000
790000
Показатель 1.5. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
7
Мероприятие 1.6. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
Администрация
Бюджет сельского поселения
1205452,11
198099
386153,11
421200
100000
100000
Показатель 1.6. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
8
Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда
Администрация
Бюджет сельского поселения
1098845,05
162865
650215,05
85765
100000
100000
Показатель 1.7. Выполнение услуг в полном объеме/площадь отремонтированных помещений
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
9
Мероприятие 1.8. Мероприятия в области жилищного хозяйства
Администрация
Бюджет сельского поселения
378223,96
83694
24294,96
70235
100000
100000
Показатель 1.8. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
10
Мероприятие 1.9. Реализация проектов, направленных на улучшение технического состояния инженерных сетей
Администрация
Бюджет сельского поселения
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.9. Количество реализованных проектов
ед.
0
0
0
0
0
0
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
12
Итого по задаче №1
Всего, в т.ч.
9924041
1406186
2630655
1627200
2370000
1890000
Целевой показатель 1 Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по улучшению технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства
%
53
55
58
59
59
60
Бюджет сельского поселения
9414041
1406186
2120655
1627200
2370000
1890000
Бюджет района
510000
0
510000
0
0
0
Бюджет Пермского края
0
0
0
0
0
0
13
Задача № 2 Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети
14
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Администрация
Бюджет сельского поселения
12656659,04
1783068
2499077,92
2374513,12
3000000
3000000
Показатель 2.1. Протяженность дорог, находящихся в надлежащем состоянии, соответствующих ГОСТ и СНиП
км
49,1
53,5
58
62
65
70,9
2018-2022
15
Мероприятие 2.2. Спиливание деревьев и вырубка кустарника
Администрация
Бюджет сельского поселения
254559,95
65175
19384,95
50000
60000
60000
16
Мероприятие 2.3. Нанесение дорожной разметки
Администрация
Бюджет сельского поселения
0
0
0
0
0
0
Показатель 2.2. Протяженность нанесенной разметки
км
0
0
0
0
0
0
2018-2022
17
Мероприятие 2.4. Проведение паспортизации дорог
Администрация
Бюджет сельского поселения
840100
57300
57800
75000
250000
400000
Показатель 2.3. Протяженность дорог, прошедших паспортизацию (получивших паспорта), в год
км
4,8
5,1
6
10
12
17
2018-2022
18
Мероприятие 2.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сельского поселения
Администрация
Бюджет сельского поселения
5377158,2
592320
425131,18
659707,02
1500000
2200000
Показатель 2.4. Протяженность автомобильных дорог, прошедших ремонт и капитальный ремонт
км
0,6
2
2
5
7
8
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
19
Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт и ремонт мостов на дорогах общего пользования в населенных пунктах сельских поселений
Администрация
Бюджет сельского поселения
474415,15
78753
95662,15
100000
100000
100000
Показатель 2.5. Протяженность мостов, прошедших ремонт и капитальный ремонт
км
0
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
2018-2022
20
Мероприятие 2.7.
Реализация проектов направленных на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Администрация
Бюджет сельского поселения
135739,33
42976
42782,32
49981,22
0
0
Показатель 2.6.
ед.
1
1
1
1
0
0
2018-2022
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
Количество реализованных проектов
Бюджет Пермского края
816540
816540
0
0
0
0
в т.ч. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края
Администрация
Бюджет сельского поселения
909303,54
816540
42782,32
49981,22
0
0
в т.ч.
Количество реализованных проектов
ед
1
1
1
1
0
0
2018-2020
Бюджет Пермского края
816540
816540
0
0
0
0
21
Итого по задаче № 2
Всего, в т.ч.
20555171,67
3436131,79
3139838,52
3309201,36
4910000
5760000
Целевой показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
45
49
52
55
62
65
Бюджет сельского поселения
19738631,67
2619592
3139838,52
3309201,36
4910000
5760000
Бюджет района
0
0
0
0
0
0
Бюджет Пермского края
816540
816540
0
0
0
0
22
Задача № 3 Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Кыласовского сельского поселения
23
Мероприятие 3.1.
Администрация
Бюджет сельского поселения
8715361,34
1031187
2015493,34
1668681
1900000
2100000
Показатель 3.1.
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
Организация благоустройства территории поселения (освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)
Выполнение услуг в полном объеме
Бюджет Пермского края
0
0
0
0
0
0
24
Мероприятие 3.2. Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора
Администрация
Бюджет сельского поселения
1067621,24
0
16500
51121,24
500000
500000
Показатель 3.2. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
25
Мероприятие 3.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Администрация
Бюджет сельского поселения
191915
41000
30000
40915
40000
40000
Показатель 3.3. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
26
Мероприятие 3.4. Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход за зелеными насаждениями), не относящейся к уборке территории по другим мероприятиям
Администрация
Бюджет сельского поселения
911773,55
211064
177879,55
122830
200000
200000
Показатель 3.4. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
27
Мероприятие 3.5. Прочие мероприятия по благоустройству поселения
Администрация
Бюджет сельского поселения
1178850,3
66187
198663,3
214000
200000
500000
Показатель 3.5. Выполнение услуг в полном объеме,
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
28
Мероприятие 3.6. Ремонт объектов прочего благоустройства
Администрация
Бюджет сельского поселения
236358,26
0
176358,26
0
30000
30000
Показатель 3.6. Выполнение услуг в полном объеме
да/ нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2018-2022
30
Мероприятие 3.8. Реализация проектов направленных на благоустройство сельского поселения
Администрация
Бюджет сельского поселения
149638
118000
31638
0
0
0
Показатель 3.9. Количество реализованных проектов
Ед.
0
1
1
0
0
0
2018-2019
Бюджет Пермского края
607828
425290
182538
0
0
0
30.1.
в т.ч. Реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан
Администрация
Бюджет сельского поселения
31638
0
31638
0
0
0
Показатель 3.9.1. Количество реализованных проектов
Ед.
0
1
1
0
0
0
2018-2019
Бюджет Пермского края
182538
0
182538
0
0
0
31
Мероприятие 3.9. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)
Администрация
Бюджет сельского поселения
618878,76
Х
Х
618878,76
0
0
Показатель 3.10. Количество реализованных проектов
Ед.
X
Х
Х
2
0
0
2020-2022
Бюджет Пермского края
0
0
0
0
0
0
32
Итого по Задаче № 3
Всего, в т.ч.
13678224,45
1892728
2829070,45
2716426
2870000
3370000
Целевой показатель 3. Доля выполненных услуг в общем количестве мероприятий по благоустройству территории
%
100
100
100
100
100
100
100
Бюджет сельского поселения
13070396,45
1467438
2646532,45
2716426
2870000
3370000
Бюджет Пермского края
607828
425290
182538
0
0
0
33
Всего по Муниципальной программе
Всего, в т.ч.
44157437
6735046
8599564
7652827
10150000
11020000
Бюджет сельского поселения
42223069
5493216
7907026
7652827
10150000
11020000
Бюджет района
510000
0
510000
0
0
0
Бюджет Пермского края
1424368
1241830
182538
0
0
0
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт от 07.05.2020 Опубликовано на официальном сайте http://kungur.permarea.ru/kylasovskoe, помещено в подшивку 07.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: