Основная информация

Дата опубликования: 07 сентября 2020г.
Номер документа: RU14049817202000097
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Саха (Якутия)
Принявший орган: Не указан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация

Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование «Нерюнгринский район»

ГЛАВА РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020

№ 1229

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, расширения спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» (в ред. постановления Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2020 № 170), постановлением Нерюнгринской районной администрации от 10.02.2020 № 215 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район на 2021-2025 годы», Нерюнгринская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить уполномоченным органом по исполнению Программы – отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Применяется при формировании бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК Трофимова А.С.

Глава района                                                                       В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Нерюнгринской

районной администрации

от 07.09.2020 № 1229

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НА 2021-2025 годы»

г. Нерюнгри – 2020

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы

1.

Наименование муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

2.

Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Закон Республики Саха (Якутия) от 18.06.2009 696 - З № 327 - IV «О физической культуре и спорте в РС (Я)»

3.

Куратор муниципальной программы

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации

4.

Соисполнители - разработчик муниципальной программы

Нерюнгринская районная администрация

МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»

5.

Участники муниципальной программы

Физкультурно-спортивные организации, иные организации, уполномоченные выполнять конкретные действия по осуществлению мероприятий по развитию на территории Нерюнгринского района физической культуры и массового спорта, проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также граждане, занимающиеся и имеющие намерение заниматься физической культурой и спортом.

6.

Подпрограммы программы (стратегические направления)

Подпрограмма I: «Физическая культура и массовый спорт»

Подпрограмма II: «Спорт высших достижений»

Подпрограмма III: «Развитие национальных видов спорта»

7.

Цель муниципальной программы

Создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, для всестороннего и гармоничного развития личности, обеспечения активного долголетия граждан, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе.

8.

Задачи муниципальной программы

- создание благоприятных условий для вовлечения  различных групп населения в организованные занятия физической культурой и спортом. Организация и проведение физкультурно - оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

- создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта;

- обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» для свободного пользования в течение ограниченного времени;

-  пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк";

- создание условий для тренировочных мероприятий,  специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия), Российской Федерации по видам спорта;

- создание условий для тренировочных мероприятий,  специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия), Российской Федерации, проведение спортивно - массовых мероприятий по национальным видам спорта

9.

Целевые индикаторы муниципальной программы

Целевыми индикаторами программы являются:

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения;

- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий;

- выполнение населением массовых разрядов;

- количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах, первенствах России, Европы, Мира;

- количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по видам спорта;

- доля граждан систематически занимающихся национальными видами спорта в общей численности населения;

- доля граждан, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в общей численности населения;

- уровень удовлетворенности пользователей качеством спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»;

- количество посещений спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»;

- коэффициент загруженности спортивного сооружения;

- количество публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту;

- доля граждан пожилого возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 55+.

10.

Сроки реализации (этапы) муниципальной программы 

Основные мероприятия Программы, подведение итогов и анализ реализации Программы будет проводиться в один этап с 2021 по 2025 годы. 

11.

Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования

Источник финансирования

Базовый вариант

Итого базовый вариант

ФБ

РБ

МБ

ВБИ

20
1

0,00

0,00

49819,80

19500,50

69320,30

2022

0,00

0,00

49428,70

19507,20

68935,90

2023

0,00

0,00

71431,30

19507,20

90938,50

2024

0,00

0,00

71964,60

19507,20

91471,80

2025

0,00

0,00

71948,60

19507,20

91455,80

Итого:

0,00

0,00

314593,00

97529,30

412122,30

Источник финансирования

Интенсивный
вариант

Итого интенсивный вариант

ФБ

РБ

МБ

ВБИ

2021

0,00

0,00

72947,80

19500,50

92448,30

2022

0,00

0,00

71504,60

19507,20

91011,80

2023

0,00

0,00

71431,30

19507,20

90938,50

2024

0,00

0,00

80336,20

19507,20

99843,40

2025

0,00

0,00

71948,60

19507,20

91455,80

Итого:

0,00

0,00

368168,50

97529,30

465697,80

12.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

Обеспечение в долгосрочной перспективе стабильности и конкурентоспособности сферы физической культуры и спорта, что будет способствовать сбалансированному развитию общества и поддержанию высокого уровня здоровья граждан.

В результате реализации Программы к 2025 году предполагается:

- доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения – 45 %;

- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий – 791 ед.;

- доля граждан, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в общей численности населения – 17 %;

- уровень удовлетворенности пользователей качеством работы спортивного объекта – 100%;

- количество посещений спортивного объекта – 577 890 ед.;

- количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах России, Европы, Мира – 59 ед.;

- количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я) и РФ по видам спорта – 84 ед.;

- доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта в общей численности населения 55+ – 0,6 %.  

II. Нормативно-правовое обеспечение программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021–2025 годы» (далее - Программа) опирается на принципы государственной политики Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) в области физической культуры и спорта и стратегического планирования, а именно на:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Закон Республики Саха (Якутия) от 18.06.2009 696 - З № 327 - IV «О физической культуре и спорте в РС (Я)»;

- Указ Президента РС (Я) от 25.11.2013 № 2333 «О развитии технических видов спорта в Республике Саха (Якутия)»;

- Закон РС (Я) от 17.06.2015 1483-З N 523-V «О национальных видах спорта                                             Республики Саха (Якутия);

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 с применением проектного управления;

- решение Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 №15 – 16 «Об утверждении Порядка исполнения органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» полномочий в сфере физической культуры и спорта»;

- постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- постановлением Нерюнгринской районной администрации от 10.02.2020 № 215 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район на 2021-2025 годы».

III. Характеристика текущего состояния

Программа является системно-комплексным подходом развития физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» с 2021 по 2025 годы.

Основным приоритетом социальной и экономической политики района, согласно утвержденной решением сессии Нерюнгринского районного совета депутатов от 27.02.2018 №9-43 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)  до 2030 года с применением проектного управления» является повышение уровня качества жизни населения, обеспечение устойчивого экономического роста за счет эффективного использования производственного и инфраструктурного потенциала территории.

Проводимый в настоящее время экономический курс, устанавливающий приоритетные задачи социально-экономического развития района, определяет первоочередные шаги в социально-культурных сферах, в том числе в сфере физической культуры и спорта.

Спорт стал не только социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

Благодаря принятым в последние годы в Российской Федерации, Республике Саха (Якутия) комплексу мер по поддержке развития физической культуры и спорта, решениям о поддержке спортивных организаций и другим проектам сфера физической культуры и спорта имеет  тенденцию неуклонного роста потенциала отрасли.

Сфера физической культуры и спорта многогранна, охватывает различные сферы деятельности, отличающиеся содержанием реализуемых внутри них мероприятий и целевыми аудиториями, активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения, используется как средство отдыха и оздоровления различных групп населения, реабилитации инвалидов, повышает стрессоустойчивость.

Систематические занятия физкультурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как укрепление нравственности, социальная адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика правонарушений, наркомании.

Текущее состояние физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» является результатом реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район»                                на 2017-2021 гг.», утвержденной постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1510 и характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями спортсменов на районном, республиканском, Всероссийском и международном уровнях.

Анализ статистических данных показывает, что целевые показатели действующей Программы в основном достигнуты.

Граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом стало более 42%, что на 7% выше по сравнению с 2017 годом, также вырос показатель занимающихся адаптивной физической культурой  и спортом - 15,2% , в сравнении            с 2017 г. – 10,9%.

Необходимо проработать более качественно вопрос по систематически занимающимся национальными видами спорта, т.к. здесь процент невысок – 0,4%.  

Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по видам спорта стабильно и  составило 100%. 

Совершенствуется материально – техническая база физической культуры и спорта. Прошла реконструкция объектов спорта, находящихся в собственности ГБУ РС (Я ) «РССШ по футболу», отремонтирован спортивный зал в ГП «Поселок Золотинка». Также введено в строй в г. Нерюнгри за период 2017-2019 год пять плоскостных спортивных сооружений, одно плоскостное построено в ГП «Поселок Беркакит», два плоскостных – в ГП «Поселок Чульман». 

На данное время, в районе имеется 197 спортивных объектов, в том числе 1 стадион, 46 плоскостных спортивных сооружения, 33 спортивных зала, 10 плавательных бассейнов и 20 малых бассейнов (плавательные ванны), 1 лыжная база, 9 стрелковых тиров, 2 крытых хоккейных корта с искусственным льдом, 75 других спортивных объектов.

              Единовременная пропускная способность спортивных залов по району составила  1195 человек, плавательных бассейнов – 450 человек, плоскостных спортивных сооружений – 898 человек. Всего единовременная пропускная способность спортивных сооружений составила 3 712 человек.

На данный момент обеспеченность спортивными объектами по району составляет:

- спортивными залами 45,3% от всероссийских нормативов, в сравнении с 2017 г. уменьшение на 0,5%, так как 1 спортзал переоборудован под техническое помещение, второй зал - снесен; 

- плавательными бассейнами 64,5 % от всероссийских нормативов, осталось на прежнем уровне;                                           

- плоскостными спортивными сооружениями  27,2 % от всероссийских нормативов, увеличение составило 1,5%.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.02.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»., в целях совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленные на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения в Нерюнгринском районе создан республиканский центр тестирования (2015 г.).

Центр под руководством  Григорьевой Анна Николаевны ведет  активную работу по реализации программы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

              Сравнительный анализ показал, что за 2015-2019 годы зарегистрировано на федеральном сайте gto.ru более 8 000 чел. Количество человек выполнивших норматив на знак составило – 952 чел., из них 411 чел. – золото, 330 серебро, 85 бронза.

Совершенствуется отраслевая сеть организаций - спортивные школы. Это три муниципальные спортивные школы – МУ ДО ДЮСШ «Лидер», МУ ДО ДЮСШ «Триумф» и МУ ДО СШЕ «ЭРЭЛ», которые работают по общеразвивающим, предпрофессиональным программам. Две республиканские школы (ГБУ РС (Я) «РССШ по футболу», ГБУ РС (Я) «РССШ по зимним видам спорта»), развивающие виды спорта – футбол, хоккей и осуществляющие спортивную подготовку.

В Нерюнгринском районе развивается 53 вида спорта,  в том числе национальные виды спорта, адаптивная физическая культура и спорт.

Растет значимость здорового образа жизни. Ежегодно проводится около 150 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий внутри поселений, и в 150 выездных соревнованиях республиканского, всероссийского уровня наши  спортсмены защищают честь района.

В районе регулярно проводятся Спартакиады среди общеобразовательных учреждений, трудовых коллективов, детей и взрослых с ограниченными возможностями. Традиционно проходят Всероссийские массовые акции, такие как Лыжня России, Кросс Наций, республиканские акции – День волейбола, декады открытых дверей, декады оздоровительного бега и ходьбы. Сборные команды района активно участвуют в крупных республиканских спортивных мероприятиях, таких как Спортивные игры народов Якутии, Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары», Спартакиада зимних видов спорта.

Вместе с тем, среди граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом преобладают дети и молодежь до 35 лет.

Основными барьерами, препятствующими более массовому вовлечению в занятия физической культурой и спортом представителей средней и старшей возрастных групп, является нехватка времени и индивидуальной мотивации, а также состояние здоровья.

На современном этапе возрастает актуальность использования возможностей физической культуры и спорта в целях профилактики заболеваний, продления активной жизни, воспитания гармонично развитой личности и социальной адаптации.

В связи с этим, необходимо продолжить решать задачи по обеспечению многообразия форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности по месту жительства, учебы и работы, развитию спортивной инфраструктуры с учетом нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Проведение запланированных в рамках настоящей Программы мероприятий позволит улучшить состояние дел в сфере физической культуры и спорта, увеличить долю населения, систематически занимающихся.

SWOT-анализ включает в себя выявление сильных сторон (преимуществ) и слабых сторон (недостатков) современного состояния, а также максимально вероятных возможностей и угроз. Изменения геополитической ситуации, образа жизни граждан, структурные преобразования в экономике и общественной жизни, внедрение цифровых технологий, а также вызванные этим изменения в образе жизни людей сформировали ряд новых вызовов. На основе имеющейся информации о Нерюнгринском районе, а также об отрасли спорта в целом были получены следующие результаты, представленные в таблице 1:

Таблица 1.

SWOT - анализ

Сильные стороны

Слабые стороны

- наличие нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта;

- ежегодный рост численности систематически занимающихся лиц физической культурой и спортом;

- доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения с учетом их индивидуальных запросов;

-  высокий уровень информированности граждан о пользе здорового образа жизни и двигательной активности.

- отсутствие эффективной системы работы с  населением в поселениях (один специалист в администрациях поселений совмещает работу по развитию физической культуры и спорта, молодежной политике, культуре);

- слабое развитие клубной системы;

- отсутствие на предприятиях и учреждениях специалистов по физической культуре и спорту (инструкторов по спорту), работающих в трудовых коллективах;

- недостаточное финансирование деятельности детско-юношеских спортивных школ;

- недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом средней и старших возрастных групп граждан

Возможности

Угрозы

- совершенствование нормативно – правовой базы, исходя из реальных условий и необходимости принятия мер по решению соответствующих проблем;

- формирование положительного имиджа Крытого стадиона «Горняк» и увеличение эффективности его использования;

- повышение квалификации специалистов, работающих в области физической культуры и спорта;

- значительный потенциал вовлечения граждан в систематические занятия физической культурой и спортом;

- развитие цифровых технологий и значительный потенциал их применения в сфере физической культуры и спорта.

- нехватка финансовых средств местного бюджета в период реализации Программы;

- возможности возникновения негативных природных явлений в форме паводков, наводнений, масштабных пожаров и иных явлений, имеющих форс-мажорный характер;

- изменение модных тенденций и ценностных ориентиров граждан, выбор ими альтернативных (инертных) форм организации досуга и отдыха;

- сокращение реально располагаемых доходов граждан, необходимость экономить на занятиях физической культурой и спортом .

Отказ от использования программно - целевого метода может привести к следующим проблемам:

- отсутствие системности в решении стоящих перед муниципалитетом задач в этой области;

- снижение активности использования потенциала спорта при позиционировании Нерюнгринского района на республиканском, федеральном уровне;

- снижение социальной эффективности физкультурно-спортивной деятельности в части воспитания детей и молодежи, формирования положительных примеров и ориентиров в обществе.

Для обеспечения эффективного решения указанных проблем уже недостаточно использовать традиционные механизмы, применявшиеся в рамках реализации Программы на 2017-2021 годы. Только рациональное использование выделенных ресурсов и комплексное решение проблем на основе программно-целевого метода позволит обеспечить:

- улучшение технического состояния материально – технического обеспечения спортивных объектов;

- развитие массового спорта с учетом необходимости повышения обеспеченности физкультурно-спортивными объектами субъектов Российской Федерации;

- создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;

- развитие национальных видов спорта народов Якутии;

- развитие адаптивной физической культуры и спорта;

- информирование общества (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») о результатах реализации Программы, новых возможностях для занятий физической культурой и спортом.

Кроме того, существуют риски, связанные с результатами реализации Программы. Социально-экономические эффекты от ее реализации должны быть ясны и понятны. В противном случае результаты Программы окажутся невостребованными. Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная разъяснительная работа, информирование общества о целях, задачах и ходе реализации Программы. 

Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складывающейся при реализации Программы, в ходе проведения, которого планируется учитывать внешние факторы функционирования всей системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптировать задачи Программы к меняющимся условиям. Результаты мониторинга должны регулярно публиковаться в средствах массовой информации.

Учитывая, что Программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации Программы будет минимален.

IV. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, для всестороннего и гармоничного развития личности, обеспечения активного долголетия граждан, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе.

Достижение цели муниципальной программы позволит обеспечить в долгосрочной перспективе стабильность и конкурентоспособность сферы физической культуры и спорта, что будет способствовать сбалансированному развитию общества и поддержанию высокого уровня здоровья граждан. 

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

- создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения в организованные занятия физической культурой и спортом. Организация и проведение физкультурно - оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий;

- создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта;

- обеспечение доступа к  спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» для свободного пользования в течение ограниченного времени;

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»;

- создание условий для тренировочных мероприятий, специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия), Российской Федерации по видам спорта;

- создание условий для тренировочных мероприятий, специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия), Российской Федерации, проведение спортивно - массовых мероприятий по национальным видам спорта

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Для обеспечения устойчивого развития инфраструктурной сферы физической культуры и спорта настоящей Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий по трем подпрограммам:

1) Физическая культура и массовый спорт.

2) Спорт высших достижений.

3) Развитие национальных видов спорта.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта», решаются следующие задачи:

Задача 1. Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения в организованные занятия физической культурой и спортом, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий.

Данная задача решается посредством четырех мероприятий:

- организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди  различных слоев населения, обеспечение участия сборных команд Нерюнгринского района в республиканских физкультурных и комплексных мероприятиях;

- организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий направленных на вовлечение граждан старшего возраста 55+ в систематические занятия физической культурой и спортом;

- приобретение  наградной атрибутики, сувенирной продукции.

              Задача 2. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта.

Задача решается посредством двух мероприятий:

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (спартакиады среди детей, взрослых), соревнования по видам спорта;

- участие тренеров и спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях по адаптивным видам спорта, республиканской спартакиаде по адаптивным видам спорта.

              Задача 3. Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» для свободного пользования в течение ограниченного времени.

Задача решается посредством трех  мероприятий:

- создание условий  населению для занятий физической культурой и спортом, для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

- проведение ремонтных работ спортивного объекта;

- приобретение спортивного оборудования для обеспечения условий при занятиях физической культурой и спортом.

Задача 4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк».

Задача решается посредством одного мероприятия:

- Организация выпуска информационно-просветительских видео и аудио роликов, ориентированных на пропаганду физической культуры и спорта, обеспечение деятельности интернет - сайта учреждения, изготовление и размещение на стационарных рекламных установках информации пропагандирующей занятия физической культуры и спортом, здоровый образ жизни.

              Целевая группа - граждане Нерюнгринского района, не являющиеся спортсменами высокого класса.

              В рамках подпрограммы 2 «Спорт высших достижений» поставлена задача:

- создание условий для тренировочных мероприятий, специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия), Российской Федерации по видам спорта;

Задача решается посредством трех мероприятий:

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, тренировочные мероприятия;

- приобретение инвентаря, оборудования, спортивной экипировки для спортсменов;

- выплата единовременного вознаграждения победителям, призерам, тренерам, специалистам в соревнованиях республиканского, Российского, международного уровня

Целевая группа - спортсмены Нерюнгринского района, входящие в составы сборных команд района, а также юношеские, молодежные и взрослые составы, входящие в сборные команды Республики Саха (Якутия), Российской федерации, отраслевые кадры.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие национальных видов спорта» поставлена   задача:

- создание условий для тренировочных мероприятий, специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия), Российской Федерации, проведение спортивно – массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий по национальным видам спорта.

Задача решается посредством двух мероприятий:

- организация и проведение районных физкультурных и комплексных мероприятий по национальным видам спорта;

- участие спортсменов района в республиканских, региональных соревнованиях по национальным видам спорта

В рамках данной подпрограммы целевой группой являются спортсмены, занимающиеся национальными видами спорта.

В результате реализации Программы к 2025 году предполагается:

- доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения – 45 %;

- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий – 791 ед.;

- выполнение населением массовых разрядов – 3537 ед.;

- доля граждан пожилого возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 55+ – 5,5 %;

- доля граждан, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в общей численности населения – 17 %;

- уровень удовлетворенности пользователей качеством работы спортивного объекта – 100%;

- количество посещений спортивного объекта – 577 890 ед.;

- коэффициент загруженности спортивного сооружения – 70%;

- количество публикаций просветительского характера СМИ по физической культуре и спорту;

- количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах России, Европы, Мира – 59 ед.;

- количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я) и РФ по видам спорта – 84 ед.;

- доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта в общей численности населения – 0,6 %.

Конечные результаты реализации программы обеспечат в долгосрочной перспективе стабильность и конкурентоспособность сферы физической культуры и спорта, что будет способствовать сбалансированному развитию общества и поддержанию высокого уровня здоровья граждан.

V. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной Программы

              Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим улучшение физического здоровья, физической подготовленности детей, подростков и молодежи, взрослого населения, приобщению их к здоровому образу жизни.

Согласно цели и стратегическим направлениям муниципальная программа имеет следующие целевые индикаторы (базовый вариант - таблица 2).

Таблица 2

Оценка реализации программы

Наименование        подпрограммы

(мероприятия)

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Плановые показатели программы

(базовый вариант)

Текущий год

Результаты реализации программы

2021

2022

2023

2024

2025

2021

Подпрограмма I: «Физическая культура и массовый спорт»

Задача 1. Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения в организованные занятия физической культурой и спортом. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения

%

42,8

43,2

43,5

44

45

42,8

45

Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий 

ед.

157

157

158

159

160

157

791

Выполнение населением массовых разрядов

ед.

702

705

708

710

712

702

3 537

Доля граждан пожилого возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 55+

%

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

3,5

5,5

Задача 2. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта

Доля граждан, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в общей численности населения

%

15,2

15,5

16,0

16,5

17,0

15,2

17,0

Задача 3. Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горяк» для свободного пользования в течение ограниченного времени

Уровень удовлетворенности пользователей качеством работы спортивного объекта

%

100

100

100

100

100

100

100

Количество посещений спортивного объекта

ед.

115500

115540

115580

115620

115650

115500

577 890

Коэффициент загруженности спортивного сооружения

%

70

70

70

70

70

70

70

Задача 4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»

Количество публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту

ед.

55

55

55

55

55

55

275

Подпрограмма II: «Спорт высших достижений»

Задача 1. Создание условий для тренировочных мероприятий, специализированной подготовки спортивного резерва и членов сборных команд Республики Саха (Якутия), Российской Федерации по видам спорта

Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах России, Европы, Мира

ед.

11

12

12

12

12

11

59

Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я) и РФ по видам спорта

ед.

16

17

17

17

17

16

84

Подпрограмма III: «Развитие национальных видов спорта»

Задача 1. Создание условий для тренировочных мероприятий, специализированной подготовки спортивного резерва и членов сборных команд Республики Саха (Якутия), Российской Федерации по национальным видам спорта

Доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта в общей численности населения

%

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

Методика оценки достижения целевых индикаторов Программы, представляющая собой алгоритм оценки ее эффективности и результативности с учетом достижения целевых индикаторов (показателей) подпрограмм. 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе значений индикаторов, которые рассчитываются по следующим формулам:

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Нерюнгринского района, а также доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта в общей численности населения:

Дг =       

Чг

х100%, где:

ЧнНр

Дг - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,

в общей численности населения Нерюнгринского района;

Чг – число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

ЧнНр – численность населения Нерюнгринского района.

               

2. Доля граждан пожилого возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 55+:

Дпж=       

Чпж

х100%, где:

ЧпжНр

Дпж - доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения пожилого возраста Нерюнгринского района;

Чпж – число граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

ЧпжНр – численность населения пожилого возраста Нерюнгринского района.

3. Загруженность спортивного сооружения:

КЗ =

ФЗ

х100%, где:

МС

КЗ –  коэффициент загруженности спортивного сооружения;

ФЗ – фактическая годовая загруженность ;

МС– годовая мощность спортивного сооружения.

4. Уровень удовлетворенности пользователей качеством спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»:

Ук =  100%  -   (      

100% х ∑ж                

)

       ∑п

Ук - уровень удовлетворенности пользователей качеством работы спортивного объекта;

∑ж – количество обоснованных жалоб, претензий, письменных обращений на качество работы спортивного объекта;

∑п – количество посетителей спортивного объекта.

При определении количественного показателя по индикаторам за основу берётся учётная система учреждения, а именно: календарные планы мероприятий, журналы регистрации посетителей, договора или соглашения со спортивными объединениями и др., статистические данные и т.п. Также при оценке целевых индикаторов будут использоваться показатели выполнения муниципального задания МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк».

Индикатор «Выполнение населением массовых разрядов».

Количественный показатель определяется на основании приказов о присвоении спортивных разрядов отделом физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации, детско-юношеских спортивных школ, федераций, спортивных клубов, и т.д. осуществляющих свою деятельность на территории района.

Индикатор «Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах России, Европы, Мира».

Количественный показатель определяется на основании протоколов, выписки из протокола соревнований предоставляемых детско-юношескими спортивными школами, федерациями, спортивными клубами, и т.д. осуществляющими свою деятельность на территории района.

Индикатор «Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я) и РФ по видам спорта».

Количественный показатель определяется на основании документов о включении спортсмена в состав сборной команды РФ и РС (Я), предоставляемых детско-юношескими спортивными школами, федерациями, спортивными клубами, и т.д. осуществляющими свою деятельность на территории района.

Индикатор «Количество спортивных объединений (клубов, команд), занимающихся на регулярной основе на территории спортивного объекта».

Индикатор указывает на стабильность. Определяется посредством количества заключенных в год соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности. 

Индикатор «Коэффициент загруженности спортивного сооружения».

Индикатор определяется на основании годовой формы федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», согласно методике расчета фактической загруженности и мощности спортивных сооружений и определяет загруженность объекта в части физкультурно – оздоровительных занятий с гражданами.

Индикатор «Количество посещений спортивного объекта».

Количественный показатель определяется при помощи «Журнала регистрации посещений на безвозмездной и безналичной основе», «Журнала регистрации посещений на платной основе», а также кассовых чеков. На основании этого, спортивный отдел готовит сводный отчет, приведенный в таблице:

Год

Период

Количество посещений в год

На основе муниципального задания и безвозмездных соглашений (посещений)

На платной основе          (посещений)

По договорам с организациями            (посещений)

Итого посещений

2019

отчетный

32 192

73 642

9 745

115 579

2020

оценка

31 700

72 850

10 750

115 300

2021

плановый

31 750

72 940

10 810

115 500

2022

31 750

72 970

10 820

115 540

2023

31 750

73 005

10 825

115 580

2024

31 750

73 040

10 830

115 620

2025

31 750

73 065

10 835

115 650

Индикатор «Количество публикаций просветительного характера в СМИ по физической культуре и спорту».

Индикатор показывает увеличение публикаций, что в свою очередь, увеличивает степень пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Количественный показатель отражается на основании актов выполненных работ по договорам оказания услуг по определенному виду публикации, а именно:

Год

Период

Количество публикаций в год

Размещение информации в печатной индустрии

Размещение информации на всевозможных соответствующих для публикаций установках

Создание, выпуск и трансляция

видео и аудио роликов

Ролики социальной рекламы

Итого:

Источник финансирования

бюджет

бюджет

внебюджетная деят-ть

бюджет

внебюджетная деят-ть

бюджет

2019

отчетный

24

-

-

6

-

10

40

2020

оценка

24

-

-

6

-

12

42

2021

плановый

24

1

3

-

5

22

55

2022

24

1

3

-

5

22

55

2023

24

1

3

-

5

22

55

2024

24

1

3

-

5

22

55

2025

24

1

3

-

5

22

55

VI. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы

Определение объемов финансирования муниципальной Программы осуществляется с учетом анализа и поступивших предложений от федераций регионального и районного уровня, спортивных клубов, спортивных организаций Нерюнгринского района, единого календарного плана физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий Республики Саха (Якутия), оценки действующей муниципальной программы в области физической культуры и спорта.

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников. В паспорте Программы представлена прогнозная оценка в базовом и интенсивном варианте необходимых ресурсов на реализацию муниципальной Программы. 

Перечень мероприятий муниципальной Программы представлен                                в приложении № 2.       

Таблица 3

Ресурсное обеспечение программы

тыс. руб.

Источник финансирования

Базовый вариант

Интенсивный вариант

ВСЕГО:

412 122,30

465 697,80

федеральный бюджет

0

0

бюджет Республики Саха (Якутия)

0

0

бюджет Нерюнгринского района

314 593,00

368 168,50

внебюджетные источники

97 529,30

97 529,30

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей формирования местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно за весь период реализации Программы и осуществляется ответственным исполнителем Программы – отделом физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации. Процедура проводится установлением степени достижения ожидаемых результатов путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы.

Показатели эффективности реализации Программы приведены в приложении № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм, задач, мероприятий» к муниципальной программе ««Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы».

Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет производиться на основании статистических данных и ведомственной отчетности. Кроме того, при оценке целевых индикаторов будут использоваться показатели выполнения муниципального задания МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк».

Задачи и мероприятия, обозначенные в Программе, позволят достичь следующих результатов:

- формирование у населения реальной потребности в физическом совершенствовании и регулярных занятиях физической культурой и спортом, содействующих улучшению состояния их физического здоровья и снижению заболеваемости;

- увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения;

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта в общей численности населения;

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся  адаптивной физической культурой и спортом  в общей численности населения;

- улучшения технического состояния материально – технического оснащения МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк».

Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом позволит также сэкономить средства, затрачиваемые на лечение заболеваний.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

х 100 %,   где:

уровень выполнения программы в процентах;

количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;  максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов программы. Общественная эффективность будет выражаться в  снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании, курения), в том числе в молодежной среде путем формирования спортивного стиля жизни населения.

Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

,  где: оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств;

ОФnл  - объем финансирования, предусмотренного решением о бюджете Нерюнгринского района на соответствующий финансовый год на реализацию подпрограммы;

ОФф – фактический объем финансирования на  реализацию подпрограммы за год;

КЗпл – количество занимающихся лиц физической культурой и спортом  в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации подпрограммы  на год;

КЗф – фактическое количество занимающихся лиц физической культурой и спортом за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.             

Эффективными являются физкультурно-оздоровительные технологии, применяемые в процессе физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с отклонением в развитии. Разработка и применение этих технологий в программных мероприятиях позволит повысить эффективность процесса реабилитации инвалидов.

Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

VIII. Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств муниципального бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование из муниципального бюджета на очередной финансовый год. Соисполнителем программы является МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк».

Контроль за исполнением мероприятий Программы основан на мониторинге целевых индикаторов и показателей реализации Программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. Контроль исполнения Программы, а также достижение поставленных целей и задач, осуществляет отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации.

Для осуществления контроля исполнения Программы МУ ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк» по своим мероприятиям направляет в отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации отчет о реализации программы:

- по итогам I квартала – не позднее 12 апреля;

- по итогам II полугодия – не позднее 12 июля;

- по итогам 9 – ти месяцев – не позднее 12 октября;

- по итогам года не позднее 17 января, следующего за отчетным с подробной аналитической запиской по итогам реализации программы за отчетный год, по схеме согласно приложению №10 к настоящей программе.

Далее для осуществления контроля исполнения Программы отдел физической культуры и спорта направляет отчет о реализации программы в УЭР и МЗ:

- по итогам I квартала – не позднее 15 апреля;

- по итогам II полугодия – не позднее 15 июля;

- по итогам 9 – ти месяцев – не позднее 15 октября;

- по итогам года не позднее 20 января, следующего за отчетным с подробной аналитической запиской по итогам реализации программы за отчетный год, по схеме согласно приложению №10 к настоящей программе.

По окончании действия программы, в срок до 01 февраля года следующего за годом завершения реализации программы, отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации предоставляет в адрес УЭРи МЗ аналитическую записку по итогам реализации программы за весь период ее действия формами отчетности, согласно приложениям № 8 и № 9.

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации  согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств в соответствии с решением о бюджете Нерюнгринского района, не позднее 01 февраля, на текущий год утверждает правовым актом Нерюнгринской районной администрации и обеспечивает размещение его на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Инернет (www.neruadmin.ru) детализированный план по реализации программных мероприятий текущего года с разбивкой финансирования по месяцам, кварталам, и сведения о целевых показателях (индикаторы) текущего года с разбивкой по кварталам, в виде следующих таблиц: 

Таблица 3

Детализированный план реализации программных мероприятий на 20____ год

№ п/п

Наименование мероприятия

Действия (комплекс мер)

Срок выполнения

Финансирование, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

ВБИ

Управление программой









Задача № 1









Мероприятие № 1









и т.д.

Х

Январь









Х

Февраль









Март

Х

Итого 1 квартал









Х

Апрель

Х

Май

Х

Июнь

Х

Итого 2 квартал









Х

Итого 1 полугодие









Х

Июль

Х

Август

Х

Сентябрь

Х

Итого 3 квартал









Х

Итого 9 месяцев









Х

Октябрь

Х

Ноябрь

Х

Декабрь

Х

Итого 4 квартал









Х

ИТОГО за год









Таблица 4

План реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

на 20____ год

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

План

1 кв.

План

2 кв.

1

полуг.

План

3 кв.

9

мес.

План 4 кв.

План на отчетный год, всего

1

…….

…….

Примечание: Изменения в детализированные планы вносятся в случае изменения объемов финансирования программы.

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации  ежегодно в срок до 01 сентября готовит бюджетную заявку в Управление экономического развития и муниципального заказа по перечню и объемам финансирования программы из бюджета Нерюнгринского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Мониторинг текущей ситуации, информационное сопровождение, широкое освещение в средствах массовой информации и публичное обсуждение хода выполнения Программы, своевременная корректировка Программы обеспечивают минимизацию негативных последствий, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий вследствие административных и финансовых рисков.

Для обеспечения мониторинга реализации Программы исполнитель по итогам каждого года реализации программы представляет публичный отчет об итогах выполнения Программы и результатах развития физической культуры и спорта в районе. На основе аналитических данных перечень программных мероприятий Программы может уточняться и корректироваться.

__________________________

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм, задач, мероприятий



Наименование индикатора

Единица измерения

Значения показателей (базовый вариант)

Значения показателей (интенсивный вариант)

2020

2021

Плановый период

2020

2021

Плановый период

отчетный год

текущий год

2022

2023

2024

2025

отчетный год

текущий год

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма I. «Физическая культура и массовый спорт»

Задача 1. Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения в организованные занятия физической культурой и спортом

1.1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

41,9

42,8

43,2

43,5

44,0

45,0

42,0

43,0

43,5

44,0

45,0

46,0

1.2

Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий

ед.

160

157

157

158

159

160

160

160

160

161

162

163

1.3

Выполнение населением массовых разрядов

ед.

700

702

705

708

710

712

1050

703

706

709

712

715

1.4

Доля граждан пожилого возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 55+

%

2,7

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

3,2

3,7

4,2

4,7

5,2

5,7

Задача 2. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта

2.1

Доля граждан, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в общей численности населения

%

8,0

15,2

15,5

16

16,5

17

8,0

15,8

16,0

16,5

17,0

17,5

Задача 3. Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» для свободного пользования в течение ограниченного времени

3.1

Уровень удовлетворенности пользователей качеством работы спортивного объекта

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2

Количество посещений  спортивного объекта

ед.

115300

115500

115540

115580

115620

115650

115300

115500

115540

115580

115620

115650

3.3

Коэффициент загруженности спортивного сооружения

%

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Задача 4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»

4.1

Количество публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту

ед.

42

55

55

55

55

55

42

55

55

55

55

55

Подпрограмма II « Спорт высших достижений»

Задача 1. Создание условий для тренировочных мероприятий, специализированной подготовки спортивного резерва и членов сборных команд Республики Саха (Якутия) по видам спорта

1.1

Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах России, Европы, Мира

ед.

11

11

12

12

12

12

11

12

13

13

13

13

1.2

Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ  по видам спорта

ед.

16

16

17

17

17

17

16

17

18

18

18

18

Подпрограмма III « Развитие национальных видов спорта»

Задача 1. Создание условий для тренировочных мероприятий, специализированной подготовки спортивного резерва и членов сборных команд Республики Саха (Якутия) по национальным видам спорта

1.1

Доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта,  в общей численности населения

%

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

____________________________

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и

спорта в МО «Нерюнгринский район»

на 2021-2025 годы»

Система программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

Статус

Наименование основных мероприятий

Источники финансирования

                       Базовый вариант, тыс.руб.

                       Интенсивный вариант, тыс.руб.

Всего

плановый период

Всего

плановый период

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

Муниципальная программа

Итоговый результат по всем направлениям, задачам и мероприятиям

ВСЕГО:

412 122,30

69 320,30

68 935,90

90 938,50

91 471,80

91 455,80

465 697,80

92 448,30

91 011,80

90 938,50

99 843,40

91 455,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

314 593,00

49 819,80

49 428,70

71 431,30

71 964,60

71 948,60

368 168,50

72 947,80

71 504,60

71 431,30

80 336,20

71 948,60

внебюджетные источники

97 529,30

19 500,50

19 507,20

19 507,20

19 507,20

19 507,20

97 529,30

19 500,50

19 507,20

19 507,20

19 507,20

19 507,20

Раздел

"Управление программой"

Подпрограмма I.

Физическая культура и массовый спорт

ВСЕГО:

374 274,20

63 338,10

63 594,00

82 357,20

82 633,00

82 351,90

422 725,10

84 331,00

82 680,40

82 357,20

91 004,60

82 351,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

276 744,90

43 837,60

44 086,80

62 850,00

63 125,80

62 844,70

325 195,80

64 830,50

63 173,20

62 850,00

71 497,40

62 844,70

внебюджетные источники

97 529,30

19 500,50

19 507,20

19 507,20

19 507,20

19 507,20

97 529,30

19 500,50

19 507,20

19 507,20

19 507,20

19 507,20

Задача  1.

Создание благоприятных условий для вовлечения 

ВСЕГО:

7 797,40

1 105,60

995,80

1 842,90

1 898,10

1 955,00

9 196,70

1 711,60

1 789,10

1 842,90

1 898,10

1 955,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

различных групп населения в организованные занятия физической культурой и спортом. Организация и проведение физкультурно - оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

7 797,40

1 105,60

995,80

1 842,90

1 898,10

1 955,00

9 196,70

1 711,60

1 789,10

1 842,90

1 898,10

1 955,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1

Организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди   различных слоев населения. Обеспечение участия сборных команд Нерюнгринского района в республиканских, всероссийских соревнованиях (прохождение медосмотра, витаминизация, проезд иногородних спортсменов, уроженцев района, награждение спортсменов по номинациям, оплата работы судей, осуществление рекламы)

ВСЕГО:

5 832,70

834,40

733,30

1 380,10

1 421,30

1 463,60

6 893,60

1 288,90

1 339,70

1 380,10

1 421,30

1 463,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

5 832,70

834,40

733,30

1 380,10

1 421,30

1 463,60

6 893,60

1 288,90

1 339,70

1 380,10

1 421,30

1 463,60

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 2

Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

ВСЕГО:

403,70

39,00

36,00

106,20

109,50

113,00

528,80

96,90

103,20

106,20

109,50

113,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

403,70

39,00

36,00

106,20

109,50

113,00

528,80

96,90

103,20

106,20

109,50

113,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 3

Организация и проведение спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий направленных на вовлечение граждан старшего возраста в систематические занятия физической культурой и спортом (Активное долголетие 55+)

ВСЕГО:

430,30

80,50

61,50

93,30

96,00

99,00

464,30

85,40

90,60

93,30

96,00

99,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

430,30

80,50

61,50

93,30

96,00

99,00

464,30

85,40

90,60

93,30

96,00

99,00

внебюджетные источники

0,00

Мероприятие 4

Приобретение  наградной атрибутики, сувенирной продукции

ВСЕГО:

1 130,70

151,70

165,00

263,30

271,30

279,40

1 310,00

240,40

255,60

263,30

271,30

279,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

1 130,70

151,70

165,00

263,30

271,30

279,40

1 310,00

240,40

255,60

263,30

271,30

279,40

внебюджетные источники

0,00

0,00

Задача  2.

Создание условий для развития адаптивной физической культуры и   спорта

ВСЕГО:

1 700,90

325,90

263,50

359,60

370,40

381,50

1 796,60

335,90

349,20

359,60

370,40

381,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1 700,90

325,90

263,50

359,60

370,40

381,50

1 796,60

335,90

349,20

359,60

370,40

381,50

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (спартакиады  среди детей и взрослых), соревнования по видам спорта

ВСЕГО:

715,40

139,40

106,50

152,10

155,90

161,50

758,10

140,40

148,20

152,10

155,90

161,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

715,40

139,40

106,50

152,10

155,90

161,50

758,10

140,40

148,20

152,10

155,90

161,50

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 2

Участие тренеров и спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях по видам спорта, республиканской спартакиаде по адаптивным видам спорта

ВСЕГО:

985,50

186,50

157,00

207,50

214,50

220,00

1 038,50

195,50

201,00

207,50

214,50

220,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

985,50

186,50

157,00

207,50

214,50

220,00

1 038,50

195,50

201,00

207,50

214,50

220,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Задача 3.

Обеспечение доступа к  спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк" для свободного пользования в течение ограниченного времени

ВСЕГО:

363 574,40

61 666,30

62 094,40

79 914,40

80 124,20

79 775,10

410 530,30

82 043,20

80 301,80

79 914,40

88 495,80

79 775,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

266 920,10

42 340,80

42 762,20

60 582,20

60 792,00

60 442,90

313 876,00

62 717,70

60 969,60

60 582,20

69 163,60

60 442,90

внебюджетные источники

96 654,30

19 325,50

19 332,20

19 332,20

19 332,20

19 332,20

96 654,30

19 325,50

19 332,20

19 332,20

19 332,20

19 332,20

Мероприятие 1.

Создание условий  населению для занятий физической культурой и спортом, для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

ВСЕГО:

345 483,40

58 219,50

57 812,30

76 018,40

76 739,90

76 693,30

381 377,90

76 242,90

75 683,40

76 018,40

76 739,90

76 693,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

266 920,10

42 340,80

42 762,20

60 582,20

60 792,00

60 442,90

302 814,60

60 364,20

60 633,30

60 582,20

60 792,00

60 442,90

внебюджетные источники

78 563,30

15 878,70

15 050,10

15 436,20

15 947,90

16 250,40

78 563,30

15 878,70

15 050,10

15 436,20

15 947,90

16 250,40

Мероприятие 2.

Проведение ремонтных работ спортивного объекта

ВСЕГО:

13 115,00

2 198,10

3 267,10

2 644,80

2 632,60

2 372,40

24 176,40

4 551,60

3 603,40

2 644,80

11 004,20

2 372,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

11 061,40

2 353,50

336,30

8 371,60

внебюджетные источники

13 115,00

2 198,10

3 267,10

2 644,80

2 632,60

2 372,40

13 115,00

2 198,10

3 267,10

2 644,80

2 632,60

2 372,40

Мероприятие 3.

Приобретение спортивного оборудования для обеспечения условий при занятиях физической культурой и спортом.

ВСЕГО:

4 976,00

1 248,70

1 015,00

1 251,20

751,70

709,40

4 976,00

1 248,70

1 015,00

1 251,20

751,70

709,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

4 976,00

1 248,70

1 015,00

1 251,20

751,70

709,40

4 976,00

1 248,70

1 015,00

1 251,20

751,70

709,40

Задача 4.

Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк"

ВСЕГО:

1 201,50

240,30

240,30

240,30

240,30

240,30

1 201,50

240,30

240,30

240,30

240,30

240,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

326,50

65,30

65,30

65,30

65,30

65,30

326,50

65,30

65,30

65,30

65,30

65,30

внебюджетные источники

875,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

875,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

Мероприятие 1:

Организация выпуска  информационно-просветительских видео и аудио роликов, ориентированных на пропаганду физической культуры и спорта, обеспечение деятельности интернет - сайта учреждения,
изготовление и размещение на стационарных рекламных установках информации пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни.

ВСЕГО:

1 201,50

240,30

240,30

240,30

240,30

240,30

1 201,50

240,30

240,30

240,30

240,30

240,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

326,50

65,30

65,30

65,30

65,30

65,30

326,50

65,30

65,30

65,30

65,30

65,30

внебюджетные источники

875,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

875,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

Подпрограмма II. Спорт высших достижений

ВСЕГО:

36 230,80

5 639,30

5 077,80

8 254,50

8 502,10

8 757,10

41 302,20

7 774,40

8 014,10

8 254,50

8 502,10

8 757,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

36 230,80

5 639,30

5 077,80

8 254,50

8 502,10

8 757,10

41 302,20

7 774,40

8 014,10

8 254,50

8 502,10

8 757,10

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1.

Создание условий для  тренировочных мероприятий,  специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия), Российской Федерации по видам спорта

ВСЕГО:

36 230,80

5 639,30

5 077,80

8 254,50

8 502,10

8 757,10

41 302,20

7 774,40

8 014,10

8 254,50

8 502,10

8 757,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

36 230,80

5 639,30

5 077,80

8 254,50

8 502,10

8 757,10

41 302,20

7 774,40

8 014,10

8 254,50

8 502,10

8 757,10

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, тренировочные мероприятия (проезд, питание, проживание)

ВСЕГО:

21 289,20

3 167,40

2 757,30

4 971,10

5 120,20

5 273,20

24 877,00

4 686,00

4 826,50

4 971,10

5 120,20

5 273,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

21 289,20

3 167,40

2 757,30

4 971,10

5 120,20

5 273,20

24 877,00

4 686,00

4 826,50

4 971,10

5 120,20

5 273,20

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 2

Приобретение инвентаря, оборудования, спортивной экипировки для спортсменов

ВСЕГО:

6 523,70

1 100,40

1 000,00

1 430,80

1 473,60

1 518,90

7 161,10

1 348,40

1 389,40

1 430,80

1 473,60

1 518,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

6 523,70

1 100,40

1 000,00

1 430,80

1 473,60

1 518,90

7 161,10

1 348,40

1 389,40

1 430,80

1 473,60

1 518,90

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 3

Выплата единовременного вознаграждения победителям, призерам, тренерам, специалистам  в соревнованиях  республиканского, Российского, международного уровня

ВСЕГО:

8 417,90

1 371,50

1 320,50

1 852,60

1 908,30

1 965,00

9 264,10

1 740,00

1 798,20

1 852,60

1 908,30

1 965,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

8 417,90

1 371,50

1 320,50

1 852,60

1 908,30

1 965,00

9 264,10

1 740,00

1 798,20

1 852,60

1 908,30

1 965,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Подпрограмма III.

Развитие национальных видов спорта

ВСЕГО:

1 617,30

342,90

264,10

326,80

336,70

346,80

1 670,50

342,90

317,30

326,80

336,70

346,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1 617,30

342,90

264,10

326,80

336,70

346,80

1 670,50

342,90

317,30

326,80

336,70

346,80

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1.

Создание условий для тренировочных мероприятий,  специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия), Российской Федерации, проведение спортивно - массовых мероприятий по национальным видам спорта

ВСЕГО:

1 617,30

342,90

264,10

326,80

336,70

346,80

1 670,50

342,90

317,30

326,80

336,70

346,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1 617,30

342,90

264,10

326,80

336,70

346,80

1 670,50

342,90

317,30

326,80

336,70

346,80

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.

Организация и проведение районных физкультурных и комплексных мероприятий по национальным видам спорта (награждение лучших спортсменов по номинациям, оплата работы судейской бригады )

ВСЕГО:

291,30

54,30

44,90

62,60

63,10

66,40

303,90

54,30

57,50

62,60

63,10

66,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

291,30

54,30

44,90

62,60

63,10

66,40

303,90

54,30

57,50

62,60

63,10

66,40

внебюджетные источники

0,00

0,00

Мероприятие 2

Участие спортсменов района в республиканских, региональных соревнованиях по национальным видам спорта

ВСЕГО:

1 326,00

288,60

219,20

264,20

273,60

280,40

1 366,60

288,60

259,80

264,20

273,60

280,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

бюджет РС(Я)

0,00

0,00

местный бюджет

1 326,00

288,60

219,20

264,20

273,60

280,40

1 366,60

288,60

259,80

264,20

273,60

280,40

внебюджетные источники

0,00

0,00

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и

спорта в МО «Нерюнгринский район»

на 2021-2025 годы»

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы



Наименование объекта

Плановый период

Стоимость (тыс.руб.)

Всего финансирование

в том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)

федеральный бюджет

бюджет Республики Саха (Якутия)

местный бюджет

внебюджетные источники

Базовый вариант программы

Подпрограмма I: Развитие массового спорта

1

Замена входных дверей ПВХ №1,2,3,14,44 в здании стадиона (6 шт.)

2021

671,80

671,80

671,80

2

Замеры сопротивления изоляции оборудования и кабельных линий 0,4 кВ (частичный замер)

2021

499,60

499,60

499,60

3

Ремонт под трибунных помещений №49; 33; 34 и коридора №37

2021

436,40

436,40

436,40

4

Облицовка стен входа лестницы панелями Криплат

2021

590,30

590,30

590,30

5

Ремонт лестницы центрального входа стадиона (замена плитки и уголков)

2022

2 916,60

2 916,60

2916,6

6

Частичная замена светильников в фойе стадиона (40 шт.)

2022

350,50

350,50

350,50

7

Частичная замена светильников в фойе (114 штук)

2023

1 001,85

1 001,85

1001,85

8

Ремонт пожарной сигнализации стадиона

2023

616,33

616,33

616,33

9

Ремонт женского туалета с заменой кабинок

2023

438,41

438,41

438,41

10

Установка ворот секционных подъемных (замена дверей пожарноо выхода)

2023

295,71

295,71

295,71

11

Ремонт под трибунных помещений раздевалок №50 и №53 стадиона

2023

292,50

292,50

292,50

12

Ремонт системы АВР ТП - 10кВ

2024

478,44

478,44

478,44

13

Ремонт под трибунных помещений раздевалок №37, №41 и коридора 108 стадиона

2024

340,44

340,44

340,44

14

Ремонт КНС №38 на стадионе

2024

588,57

588,57

588,57

15

Ремонт мужского туалета  (по тех.паспорту №106)

2024

565,96

565,96

565,96

16

Ремонт помещений ВИП зоны

2024

659,20

659,20

659,20

17

Ремонт основного освещения поля стадиона

2025

2 080,09

2 080,09

2080,09

18

Замена окна

2025

292,31

292,31

292,31

Всего по базовому варианту:

13 115,00

13 115,00

0,00

0,00

0,00

13 115,00

Интенсивный вариант программы

1

Ремонт освещения поля с частичной заменой ламп

2021

1 500,00

1 500,00

1500,00

2

Реконструкция канализационной станции №31

2021

853,50

853,50

853,50

3

Замена входных дверей ПВХ №1,2,3,14,44 в здании стадиона (6 шт.)

2021

671,80

671,80

671,80

4

Замеры сопротивления изоляции оборудования и кабельных линий 0,4 кВ (частичный замер)

2021

499,60

499,60

499,60

5

Ремонт под трибунных помещений №49; 33; 34 и коридора №37

2021

436,40

436,40

436,40

6

Облицовка стен входа лестницы панелями Криплат

2021

590,30

590,30

590,30

7

Обшивка сайдингом пожарных выходов Южной стороны стадиона

2022

336,30

336,30

336,30

8

Ремонт лестницы центрального входа стадиона (замена плитки и уголков)

2022

2 916,60

2 916,60

2916,6

9

Частичная замена светильников в фойе стадиона (40 шт.)

2022

350,50

350,50

350,50

10

Частичная замена светильников в фойе (114 штук)

2023

1 001,85

1 001,85

1001,85

11

Ремонт пожарной сигнализации стадиона

2023

616,33

616,33

616,33

12

Ремонт женского туалета с заменой кабинок

2023

438,41

438,41

438,41

13

Установка ворот секционных подъемных (замена дверей пожарноо выхода)

2023

295,71

295,71

295,71

14

Ремонт под трибунных помещений раздевалок №50 и №53 стадиона

2023

292,50

292,50

292,50

15

Замена резинового покрытия беговых дорожек стадиона

2024

8 371,60

8 371,60

8 371,60

16

Ремонт системы АВР ТП - 10кВ

2024

478,44

478,44

478,44

17

Ремонт под трибунных помещений раздевалок №37, №41 и коридора 108 стадиона

2024

340,44

340,44

340,44

18

Ремонт КНС №38 на стадионе

2024

588,57

588,57

588,57

19

Ремонт мужского туалета  (по тех.паспорту №106)

2024

565,96

565,96

565,96

20

Ремонт помещений ВИП зоны

2024

659,20

659,20

659,20

21

Ремонт основного освещения поля стадиона

2025

2 080,09

2 080,09

2080,09

22

Замена окна

2025

292,31

292,31

292,31

Всего по интенсивному варианту:

24 176,40

24 176,40

0,00

0,00

11 061,40

13 115,00

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта 

в МО «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования, финансируемых в рамках муниципальной программы



Наименование предмета, оборудования

Источник финансирования

Всего

тыс.руб.

плановый период

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма  I: Развитие массового спорта

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации

1

Традиционный лук «Монгол»

Всего:

157,70

94,60

0,00

0,00

63,10

0,00

Местный бюджет

157,70

94,60

0,00

63,10

2

Защита для сноубордистов, горнолыжников 

Всего:

31,20

0,00

0,00

31,20

0,00

0,00

Местный бюджет

31,20

31,20

3

Сноуборд

Всего:

97,70

0,00

0,00

97,70

0,00

0,00

Местный бюджет

97,70

0,00

97,70

0,00

4

Горные лыжи 

Всего:

121,80

0,00

0,00

121,80

0,00

0,00

Местный бюджет

121,80

0,00

121,80

0,00

5

Винтовка Weihrauch HW 30 

Всего:

126,00

84,00

0,00

0,00

42,00

0,00

Местный бюджет

126,00

84,00

0,00

42,00

6

Гиря 24кг.

Всего:

20,40

20,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

20,40

20,40

0,00

0,00

7

Лыжероллеры

Всего:

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

Местный бюджет

95,00

95,00

8

Беговые лыжи

Всего:

324,00

0,00

0,00

0,00

324,00

0,00

Местный бюджет

324,00

324,00

6

Аркан 

Всего:

39,00

0,00

0,00

0,00

39,00

0,00

Местный бюджет

39,00

0,00

39,00

МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»

1

Основные средства для осуществление деятельности учреждения: (оргтехника, инструмент, мебель, инвентарь)

Всего:

2 390,74

83,41

293,03

669,62

743,37

601,31

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

2 390,74

83,41

293,03

669,62

743,37

601,31

2

Основные средства для обеспечения условий при занятиях спортом: маты   гимнастические;   мячи;  насосы для мячей; утюг ремонтный для лыж;  канторез для лыж и сноубордов; тиски для лыж, грабля (SHAPETOOL) для выравнивая площадки сноупарка)

Всего:

2 578,35

278,35

500,00

600,00

600,00

600,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

2 578,35

278,35

500,00

600,00

600,00

600,00

3

Комплекты беговых лыж

Всего:

325,23

32,47

123,19

23,19

123,19

23,19

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

325,23

32,47

123,19

23,19

123,19

23,19

4

Комплекты ботинки+доска+крепления

Всего:

1 136,75

248,66

355,23

177,62

177,62

177,62

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

1 136,75

248,66

355,23

177,62

177,62

177,62

5

Комплект горные лыжи (лыжи+крепления)

Всего:

917,78

237,94

169,96

169,96

169,96

169,96

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

917,78

237,94

169,96

169,96

169,96

169,96

6

Комплект шлем + очки горнолыжные

Всего:

86,64

37,14

24,75

0,00

0,00

24,75

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

86,64

37,14

24,75

24,75

7

Рейл «Аспен» (Y-RAIL)

Всего:

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

130,00

130,00

8

Рейл «Мерибель» (POLE JAM)

Всего:

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

80,00

80,00

9

Рейл «Крылатское» (S-RAIL)

Всего:

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

80,00

80,00

10

Роликовые коньки

Всего:

506,50

101,30

101,30

101,30

101,30

101,30

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

506,50

101,30

101,30

101,30

101,30

101,30

11

Гантели 10

Всего:

9,78

3,26

0,00

3,26

0,00

3,26

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

9,78

3,26

3,26

3,26

12

Гантели 12,5

Всего:

18,54

6,18

0,00

6,18

0,00

6,18

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

18,54

6,18

6,18

6,18

13

Гантели 15

Всего:

18,21

6,07

0,00

6,07

0,00

6,07

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

18,21

6,07

6,07

6,07

14

Гантели 20,5

Всего:

17,84

8,92

0,00

8,92

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

17,84

8,92

8,92

15

Гантели 23,5

Всего:

21,56

10,78

0,00

10,78

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

21,56

10,78

10,78

16

Диски обрезиненные 5кг

Всего:

25,20

8,40

8,40

8,40

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

25,20

8,40

8,40

8,40

17

Диски обрезиненные 10 кг

Всего:

57,78

19,26

19,26

19,26

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

57,78

19,26

19,26

19,26

18

Диски обрезиненные 15кг

Всего:

81,60

27,20

27,20

27,20

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

81,60

27,20

27,20

27,20

19

Снегоход «Буран»

Всего:

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

400,00

400,00

20

Электромобиль

Всего:

295,90

31,90

34,90

66,00

130,10

33,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

295,90

31,90

34,90

66,00

130,10

33,00

21

Веломобиль

Всего:

176,70

34,90

0,00

69,80

36,00

36,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

176,70

34,90

69,80

36,00

36,00

22

Мотоцикл

Всего:

82,94

41,47

41,47

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

82,94

41,47

41,47

23

Полоса препятствий «Ямбуси»

Всего:

269,34

269,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

269,34

269,34

24

Шлагбаум

Всего:

42,10

42,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

42,10

42,10

25

Бензиновый генератор

Всего:

253,65

253,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

253,65

253,65

26

Диски обрезиненные 50кг

Всего:

44,00

0,00

22,00

0,00

22,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

44,00

22,00

22,00

27

Стойки с сетками -ограждение сноупарка

Всего:

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

45,00

45,00

28

Карусель "Пони"

Всего:

395,18

0,00

395,18

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

395,18

395,18

29

Топиарий

Всего:

543,00

0,00

131,00

132,00

140,00

140,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

543,00

131,00

132,00

140,00

140,00

30

Светодиодные консоли

Всего:

209,04

0,00

52,26

52,26

52,26

52,26

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

209,04

52,26

52,26

52,26

52,26

31

Игровая сенсорная интерактивная стойка

Всего:

158,70

0,00

158,70

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

158,70

158,70

32

Стойки и сетки волейбольные

Всего:

55,75

0,00

36,57

19,18

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

55,75

36,57

19,18

33

Гантели 30 кг.

Всего:

6,18

0,00

0,00

6,18

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

6,18

6,18

34

«Баттерфляй» тренажер на заднюю дельту

Всего:

438,42

0,00

0,00

438,42

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

438,42

438,42

35

Аттракцион «Лестница в небо»

Всего:

398,30

0,00

0,00

0,00

398,30

0,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

398,30

398,30

36

Батут

Всего:

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

Местный бюджет

0,00

Внебюджетные источники

800,00

800,00

Итого:

Всего:

12 469,11

2 671,70

2 539,40

1 225,91

3 257,20

2 774,90

Местный бюджет

1 012,80

199,00

0,00

250,70

563,10

0,00

Внебюджетные источники

11 456,31

2 472,70

2 539,40

975,21

2 694,10

2 774,90

Приложение №5

к муниципальной программе «Развитие

физической культуры и спорта в МО

«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)

(тыс. руб.)

№ п/п

Код и наименование КОСГУ, включая доп. код КОСГУ

2020 (оценка)

Плановый период

Расчет - обоснование

2021

2022

2023

2024

2025

базовый вариант

интенсив. вариант

базовый вариант

интенсив. вариант

базовый вариант

интенсив. вариант

базовый вариант

интенсив. вариант

базовый вариант

интенсив. вариант

1

Сумма средств местного бюджета, всего

68 963,1

49 819,8

72 947,8

49 428,7

71 504,6

71 431,3

71 431,3

71 964,6

80 336,2

71 948,6

71 948,6

в том числе:

1.1

211 0000 Заработная плата

19 156,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

1.2

266 0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

1.3

213 0000 Начисленпия на оплату труда

5 785,2

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

1.4

214 1101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск

1 099,4

1 111,4

1 111,4

1 322,8

1 322,8

1 146,6

1 146,6

1 322,8

1 322,8

1 146,6

1 146,6

1.6

221 0000 Услуги связи

54,0

0,0

60,6

0,0

62,2

64,1

64,1

66,0

66,0

68,0

68,0

1.7

222 1125 Транспортные расходы

1 510,2

819,0

924,0

784,0

917,0

910,0

910,0

924,0

924,0

938,0

938,0

1.8

223 1107 Услуги отопления прочих постащиков

11 098,9

0,0

11 157,0

0,0

11 460,6

11 793,5

11 793,5

12 018,1

12 018,1

12 018,1

12 018,1

1.9

223 1109  Услуги предоставления электроэнергии

5 470,4

5 094,8

5 820,6

6 005,7

6 111,7

6 417,3

6 417,3

6 738,1

6 738,1

7 075,0

7 075,0

1.10

223 1110 Услуги горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды

139,2

0,0

141,0

0,0

144,1

147,6

147,6

149,5

149,5

149,5

149,5

1.11

223 1126  Услуги канализации, ассенизации, водоотведения

183,4

0,0

184,8

0,0

188,7

193,3

193,3

195,8

195,8

195,8

195,8

1.12

225 1105 Текущий ремонт

0,0

0,0

2 353,5

0,0

336,3

0,0

0,0

0,0

8 371,6

0,0

0,0

1.13

225 1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

426,3

0,0

427,6

0,0

439,2

452,3

452,3

465,9

465,9

479,9

479,9

1.14

225 1129 Другие расходы по содержанию имущества

2 289,0

0,0

2 398,4

0,0

2 463,1

2 537,0

2 537,0

2 613,1

2 613,1

2 691,5

2 691,5

1.15

226 1124 Медицинские услуги

191,3

0,0

228,3

0,0

234,5

241,5

241,5

248,8

248,8

256,3

256,3

1.16

226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видионаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы

650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.17

226 1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны

1 499,3

0,0

1 563,1

0,0

1 605,3

1 653,5

1 653,5

1 703,1

1 703,1

1 754,2

1 754,2

1.20

226 1139 Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов

0,0

0,0

76,7

0,0

78,7

81,1

81,1

83,5

83,5

86,0

86,0

1.21

226 1140 Прочие услуги

1 108,5

1 044,5

1 396,3

1 011,9

1 443,4

1 667,0

1 667,0

1 872,7

1 872,7

1 923,9

1 923,9

1.22

227 0000 Услуги по страхованию

541,0

0,0

543,4

0,0

558,1

574,8

574,8

592,1

592,1

609,8

609,8

1.23

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

2 486,5

2 148,5

2 822,1

1 895,1

2 910,8

3 228,5

3 228,5

3 167,8

3 167,8

3 261,4

3 261,4

1.24

291 0000 Налоги, пошлины, сборы

10 367,6

9 894,4

9 894,4

9 193,6

9 193,6

8 492,8

8 492,8

7 792,0

7 792,0

7 091,2

7 091,2

1.25

343 0000 Приобретение горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

516,8

0,0

530,7

546,7

546,7

563,1

563,1

580,3

580,3

1.26

344 0000 Приобретение строительных материалов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.27

345 0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

913,0

746,1

957,6

847,3

1 081,4

925,7

925,7

632,9

632,9

1 221,9

1 221,9

1.28

346 0000 Приобретение прочих материальных запасов

400,0

354,3

390,8

152,7

308,0

505,1

505,1

840,7

840,7

297,0

297,0

1.29

349 1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

265,0

151,7

240,4

165,0

255,6

263,3

263,3

271,8

271,8

279,4

279,4

1.30

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.31

226/1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения),выплата суточных,денежных средств на питание,компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам,студентам на мероприятия (соревнования,олимпиады и др.мероприятия)

3 278,6

2 214,9

3 498,9

1 810,5

3 618,8

3 349,5

3 349,5

3 462,7

3 462,7

3 584,1

3 584,1

2

Сумма средств госбюджета РС (Я), всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Сумма средств внебюджетных источников, всего

19 393,6

19 500,5

19 500,5

19 507,2

19 507,2

19 507,2

19 507,2

19 507,2

19 507,2

19 507,2

19 507,2

в том числе:

3.1

211 0000 Заработная плата

6 513,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

3.2

266 0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

16,5

13,0

13,0

13,4

13,4

13,8

13,8

14,2

14,2

14,6

14,6

3.3

212 1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5

213 0000 Начисленпия на оплату труда

1 967,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

3.6

221 0000 Услуги связи

56,2

64,8

64,8

66,5

66,5

68,5

68,5

70,6

70,6

72,7

72,7

3.7

221 1102 Услуги интернет

82,1

82,1

82,1

84,3

84,3

86,8

86,8

89,4

89,4

92,1

92,1

3.8

222 1125 Транспортные расходы

484,0

473,7

473,7

486,5

486,5

501,1

501,1

516,1

516,1

531,6

531,6

3.9

223 1107 Услуги отопления прочих постащиков

263,2

263,5

263,5

270,7

270,7

278,6

278,6

282,8

282,8

282,8

282,8

3.10

223 1109  Услуги предоставления электроэнергии

127,8

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

3.11

224 0000 Арендная плата

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.12

225 1105 Текущий ремонт

1 996,0

2 198,1

2 198,1

3 267,1

3 267,1

2 644,8

2 644,8

2 632,6

2 632,6

2 372,4

2 372,4

3.13

225 1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)

62,6

33,3

33,3

34,2

34,2

35,2

35,2

36,3

36,3

37,4

37,4

3.14

225 1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.15

225 1129 Другие расходы по содержанию имущества

98,4

106,3

106,3

109,2

109,2

112,5

112,5

115,9

115,9

119,4

119,4

3.16

226 1104 Командировочные расходы

191,0

314,0

314,0

322,5

322,5

332,2

332,2

342,1

342,1

352,4

352,4

3.17

226 1124 Медицинские услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.18

226 1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера

50,0

343,0

343,0

51,4

51,4

52,9

52,9

54,5

54,5

56,1

56,1

3.19

226 1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видионаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы

938,8

931,7

931,7

0,0

0,0

379,3

379,3

173,2

173,2

212,8

212,8

3.20

226 1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны

850,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.21

226 1136 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

202,8

203,7

203,7

209,2

209,2

215,5

215,5

221,9

221,9

228,6

228,6

3.22

226 1137 Подписка на периодические и справочные издания

10,0

10,0

10,0

10,3

10,3

10,6

10,6

10,9

10,9

11,2

11,2

3.23

226 1139 Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов

55,0

55,0

55,0

56,5

56,5

58,2

58,2

59,9

59,9

61,7

61,7

3.24

226 1140 Прочие услуги

581,9

902,0

902,0

899,3

899,3

954,1

954,1

982,8

982,9

1 012,3

1 012,3

3.25

227 0000 Услуги по страхованию

10,0

10,0

10,0

10,3

10,3

10,6

10,6

10,9

10,9

11,2

11,2

3.26

228 0000 Услуги, работы для целей капитальных вложений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.27

291 0000 Налоги, пошлины, сборы

28,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

3.28

292 0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

3.29

295 0000 Другие экономические санкции

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

3.30

296 1150 Иные расходы по подстатье 296

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

3.31

296 1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.32

310 1116 Увеличение стоимости основных средств

1 033,4

2 472,7

2 472,7

2 539,4

2 539,4

2 615,6

2 615,6

2 694,1

2 694,1

2 774,9

2 774,9

3.33

341 0000 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3.34

343 0000 Приобретение горюче-смазочных материалов

520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.35

344 0000 Приобретение строительных материалов

205,8

134,3

134,3

137,9

137,9

142,0

142,0

146,3

146,3

150,7

150,7

3.36

345 0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

186,6

303,3

303,3

311,4

311,4

320,8

320,8

330,4

330,4

340,3

340,3

3.37

346 0000 Приобретение прочих материальных запасов

2 478,6

1 520,9

1 520,9

1 562,0

1 562,0

1 608,8

1 608,8

1 657,1

1 657,1

1 706,8

1 706,8

Итого по Программе

88 356,6

69 320,3

92 448,3

68 935,9

91 011,8

90 938,5

90 938,5

91 471,8

99 843,4

91 455,8

91 455,8

в том числе:

4

Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт

80 481,0

63 338,2

84 331,1

63 594,0

82 680,4

82 357,2

82 357,2

82 633,0

91 004,6

82 351,9

82 351,9

4.1.

Задача 1. Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения в организованные занятия физической культурой и спортом. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий

1 840,5

1 105,6

1 711,6

995,8

1 789,1

1 842,9

1 842,9

1 898,1

1 898,1

1 955,0

1 955,0

4.1.1

Мероприятие 1.  Организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди различных слоев населения,  обеспечение участия сборных команд Нерюнгринского района в республиканских физкультурных и комплексных мероприятиях (прохождение медосмотра, витаминизация, проезд иногородних спортсменов, уроженцев района, награждение спортсменов по номинациям, оплата работы судей, осуществление рекламы)

1 691,0

834,4

1 288,9

733,3

1 339,7

1 380,1

1 380,1

1 421,3

1 421,3

1 463,6

1 463,6

в том числе:

4.1.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

1 691,0

834,4

1 288,9

733,3

1 339,7

1 380,1

1 380,1

1 421,3

1 421,3

1 463,6

1 463,6

4.1.1.1.1

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

610,0

501,0

742,5

362,1

754,2

1 006,3

1 006,3

877,8

877,8

899,6

899,6

4.1.1.1.2

226 1140 Прочие услуги

168,0

198,4

253,4

256,2

292,5

194,8

194,8

258,5

258,5

280,0

280,0

4.1.1.1.3

244 226/1138 расходы на оплату договоров ГПХ

382,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.1.1.4

222 1125 Транспортные расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.1.1.5

222/1138

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.1.1.6

113 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

266,0

135,0

293,0

115,0

293,0

179,0

179,0

285,0

285,0

284,0

284,0

4.1.1.1.7

349 1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

265,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.2

Мероприятие 2.  Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

149,5

39,0

96,9

36,0

103,2

106,2

106,2

109,5

109,5

113,0

113,0

4.2.2.1

Сумма средств местного бюджета, всего

149,5

39,0

96,9

36,0

103,2

106,2

106,2

109,5

109,5

113,0

113,0

4.2.2.1.1

113 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

16,0

12,0

10,8

15,0

15,0

18,0

18,0

15,0

15,0

17,0

17,0

4.2.2.1.2

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

133,5

27,0

86,1

21,0

88,2

88,2

88,2

94,5

94,5

96,0

96,0

4.1.2.1.3

Мероприятие 3. Организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий направленных на вовлечение граждан старшего возраста в систематические занятия физической культурой и спортом

0,0

80,5

85,4

61,5

90,6

93,3

93,3

96,0

96,0

99,0

99,0

Сумма средств местного бюджета, всего

0,0

80,5

85,4

61,5

90,6

93,3

93,3

96,0

96,0

99,0

99,0

4.1.3

113 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

0,0

10,5

10,5

9,0

10,8

11,4

11,4

12,0

12,0

10,8

10,8

4.2.1.1

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

0,0

70,0

74,9

52,5

79,8

81,9

81,9

84,0

84,0

88,2

88,2

4.1.4

Мероприятие 4. Приобретение наградной атрибутики, сувенирной продукции                                                                                                     

0,0

151,7

240,4

165,0

255,6

263,3

263,3

271,3

271,3

279,4

279,4

Сумма средств местного бюджета, всего

0,0

151,7

240,4

165,0

255,6

263,3

263,3

271,3

271,3

279,4

279,4

349 1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

0,0

151,7

240,4

165,0

255,6

263,3

263,3

271,3

271,3

279,4

279,4

4.2

Задача 2. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта

180,5

325,9

335,9

263,5

349,2

359,6

359,6

370,4

370,4

381,5

381,5

4.2.1

Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными  возможностями здоровья и  инвалидов (Спартакиады (дети, взрослые), соревнования по видам спорта)

0,0

139,4

140,4

106,5

148,2

152,1

152,1

155,9

155,9

161,5

161,5

Сумма средств местного бюджета, всего

0,0

139,4

140,4

106,5

148,2

152,1

152,1

155,9

155,9

161,5

161,5

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

0,0

132,0

131,6

100,8

139,6

143,9

143,9

147,7

147,7

153,3

153,3

244 226/1138 расходы на оплату договоров ГПХ

0,0

7,4

8,8

5,7

8,6

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

4.2.2.

Мероприятие 2. Участие тренеров и спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях по видам спорта, республиканской спартакиаде по адаптивным видам спорта

180,5

186,5

195,5

157,0

201,0

207,5

207,5

214,5

214,5

220,0

220,0

4.2.2.1

Сумма средств местного бюджета, всего

180,5

186,5

195,5

157,0

201,0

207,5

207,5

214,5

214,5

220,0

220,0

4.2.2.2

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.2.3

226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

27,2

32,5

37,5

35,0

40,0

45,0

45,0

37,5

37,5

50,0

50,0

4.2.2.4

244 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.2.5

226 1140 Прочие услуги

25,5

56,0

60,0

52,0

56,0

64,5

64,5

72,0

72,0

72,0

72,0

4.2.2.6

222 1125 Транспортные расходы

127,8

98,0

98,0

70,0

105,0

98,0

98,0

105,0

105,0

98,0

98,0

4.3

Задача 3. Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк" для свободного пользования в течении ограниченного времени

78 220,0

61 666,4

82 043,3

62 094,4

80 301,8

79 914,4

79 914,4

80 124,2

88 495,8

79 775,1

79 775,1

4.3.1

Мероприятие 1. Создание условий: населению для занятий физической культурой и спортом, для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

75 190,6

58 219,6

76 243,0

57 812,3

75 683,4

76 018,4

76 018,4

76 739,9

76 739,9

76 693,3

76 693,3

4.3.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

59 001,3

42 340,8

60 364,2

42 762,2

60 633,3

60 582,2

60 582,2

60 792,0

60 792,0

60 442,9

60 442,9

4.3.1.1.1

211 0000 Заработная плата

19 156,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

20 115,3

4.3.1.1.2

266 0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

4.3.1.1.3

213 0000 Начисленпия на оплату труда

5 785,2

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

6 074,8

4.3.1.1.4

214 1101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск

1 099,4

1 111,4

1 111,4

1 322,8

1 322,8

1 146,6

1 146,6

1 322,8

1 322,8

1 146,6

1 146,6

4.3.1.1.5

221 0000 Услуги связи

54,0

0,0

60,6

0,0

62,2

64,1

64,1

66,0

66,0

68,0

68,0

4.3.1.1.6

223 1107 Услуги отопления прочих постащиков

11 098,9

0,0

11 157,0

0,0

11 460,6

11 793,5

11 793,5

12 018,1

12 018,1

12 018,1

12 018,1

4.3.1.1.7

223 1109  Услуги предоставления электроэнергии

5 470,4

5 094,8

5 820,6

6 005,7

6 111,7

6 417,3

6 417,3

6 738,1

6 738,1

7 075,0

7 075,0

4.3.1.1.8

223 1110 Услуги горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды

139,2

0,0

141,0

0,0

144,1

147,6

147,6

149,5

149,5

149,5

149,5

4.3.1.1.9

223 1126  Услуги канализации, ассенизации, водоотведения

183,4

0,0

184,8

0,0

188,7

193,3

193,3

195,8

195,8

195,8

195,8

4.3.1.1.10

225 1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

426,3

0,0

427,6

0,0

439,2

452,3

452,3

465,9

465,9

479,9

479,9

4.3.1.1.11

225 1129 Другие расходы по содержанию имущества

2 289,0

0,0

2 398,4

0,0

2 463,1

2 537,0

2 537,0

2 613,1

2 613,1

2 691,5

2 691,5

4.3.1.1.12

226 1124 Медицинские услуги

191,3

0,0

228,3

0,0

234,5

241,5

241,5

248,8

248,8

256,3

256,3

4.3.1.1.13

226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видионаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы

650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.1.1.14

226 1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны

1 499,3

0,0

1 563,1

0,0

1 605,3

1 653,5

1 653,5

1 703,1

1 703,1

1 754,2

1 754,2

4.3.1.1.15

226 1139 Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов

0,0

0,0

76,7

0,0

78,7

81,1

81,1

83,5

83,5

86,0

86,0

4.3.1.1.16

227 0000 Услуги по страхованию

541,0

0,0

543,4

0,0

558,1

574,8

574,8

592,1

592,1

609,8

609,8

4.3.1.1.17

291 0000 Налоги, пошлины, сборы

10 367,6

9 894,4

9 894,4

9 193,6

9 193,6

8 492,8

8 492,8

7 792,0

7 792,0

7 091,2

7 091,2

4.3.1.1.18

343 0000 Приобретение горюче-смазочных материалов

0,0

0,0

516,8

0,0

530,7

546,7

546,7

563,1

563,1

580,3

580,3

4.3.1.2

Сумма средств государственного бюджета, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.1.2.1

211 0000 Заработная плата

4.3.1.3

Сумма средств внебюджетных источников, всего

16 189,2

15 878,8

15 878,8

15 050,1

15 050,1

15 436,2

15 436,2

15 947,9

15 947,9

16 250,4

16 250,4

4.3.1.3.1

211 0000 Заработная плата

6 513,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

6 543,6

4.3.1.3.2

212 1152 Возмещение персоналу доп.расходов, связанных с проживанием в служебных командировках(суточные)

16,5

13,0

13,0

13,4

13,4

13,8

13,8

14,2

14,2

14,6

14,6

4.3.1.3.3

213 0000 Начисленпия на оплату труда

1 967,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

1 977,1

4.3.1.3.4

221 0000 Услуги связи

56,2

64,8

64,8

66,5

66,5

68,5

68,5

70,6

70,6

72,7

72,7

4.3.1.3.5

221 1102 Услуги интернет

82,1

82,1

82,1

84,3

84,3

86,8

86,8

89,4

89,4

92,1

92,1

4.3.1.3.6

222 1125 Транспортные расходы

484,0

473,7

473,7

486,5

486,5

501,1

501,1

516,1

516,1

531,6

531,6

4.3.1.3.7

223 1107 Услуги отопления прочих постащиков

263,2

263,5

263,5

270,7

270,7

278,6

278,6

282,8

282,8

282,8

282,8

4.3.1.3.8

223 1109  Услуги предоставления электроэнергии

127,8

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

130,4

4.3.1.3.9

225 1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)

62,6

33,3

33,3

34,2

34,2

35,2

35,2

36,3

36,3

37,4

37,4

4.3.1.3.10

225 1129 Другие расходы по содержанию имущества

98,4

106,4

106,4

109,2

109,2

112,5

112,5

115,9

115,9

119,4

119,4

4.3.1.3.11

226 1104 Командировочные расходы

191,0

314,0

314,0

322,5

322,5

332,2

332,2

342,1

342,1

352,4

352,4

4.3.1.3.12

226 1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера

50,0

343,0

343,0

51,4

51,4

52,9

52,9

54,5

54,5

56,1

56,1

4.3.1.3.13

226 1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видионаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы

938,8

931,7

931,7

0,0

0,0

379,3

379,3

173,2

173,2

212,8

212,8

4.3.1.3.14

226 1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны

850,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.1.3.15

226 1136 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

202,8

203,7

203,7

209,2

209,2

215,5

215,5

221,9

221,9

228,6

228,6

4.3.1.3.16

226 1137 Подписка на периодические и справочные издания

10,0

10,0

10,0

10,3

10,3

10,6

10,6

10,9

10,9

11,2

11,2

4.3.1.3.17

226 1139 Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов

55,0

55,0

55,0

56,5

56,5

58,2

58,2

59,9

59,9

61,7

61,7

4.3.1.3.18

226 1140 Прочие услуги

406,9

727,0

727,0

724,3

724,3

779,1

779,1

807,8

807,9

837,3

837,3

4.3.1.3.19

227 0000 Услуги по страхованию

10,0

10,0

10,0

10,3

10,3

10,6

10,6

10,9

10,9

11,2

11,2

4.3.1.3.20

291 0000 Налоги, пошлины, сборы

28,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

4.3.1.3.21

292 0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

4.3.1.3.22

295 0000 Другие экономические санкции

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

4.3.1.3.23

296 1150 Иные расходы по подстатье 296

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

4.3.1.3.24

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

1 224,0

1 224,0

1 524,4

1 524,4

1 364,4

1 364,4

1 942,4

1 942,4

2 065,5

2 065,5

4.3.1.3.25

341 0000 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4.3.1.3.26

343 0000 Приобретение горюче-смазочных материалов

520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.1.3.27

344 0000 Приобретение строительных материалов

205,8

134,3

134,3

137,9

137,9

142,0

142,0

146,3

146,3

150,7

150,7

4.3.1.3.28

345 0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

186,6

303,3

303,3

311,4

311,4

320,8

320,8

330,4

330,4

340,3

340,3

4.3.1.3.29

346 0000 Приобретение прочих материальных запасов

2 478,6

1 520,9

1 520,9

1 562,0

1 562,0

1 608,8

1 608,8

1 657,1

1 657,1

1 706,8

1 706,8

4.3.2.

Мероприятие 2.  Проведение ремонтных работ спортивного объекта.

1 996,0

2 198,1

4 551,6

3 267,1

3 603,4

2 644,8

2 644,8

2 632,6

11 004,2

2 372,4

2 372,4

4.3.2.1

Сумма средств местного бюджета, всего

0,0

0,0

2 353,5

0,0

336,3

0,0

0,0

0,0

8 371,6

0,0

0,0

4.3.2.1.1

225 1105 Текущий ремонт

0,0

0,0

2 353,5

0,0

336,3

0,0

0,0

0,0

8 371,6

0,0

0,0

4.3.2.2

Сумма средств внебюджетных источников, всего

1 996,0

2 198,1

2 198,1

3 267,1

3 267,1

2 644,8

2 644,8

2 632,6

2 632,6

2 372,4

2 372,4

4.3.2.2.1

225 1105 Текущий ремонт

1 996,0

2 198,1

2 198,1

3 267,1

3 267,1

2 644,8

2 644,8

2 632,6

2 632,6

2 372,4

2 372,4

4.3.3

Мероприятие 3. Приобретение спортивного оборудования для обеспечения условий при занятиях физической культурой и спортом.

1 033,4

1 248,7

1 248,7

1 015,0

1 015,0

1 251,2

1 251,2

751,7

751,7

709,4

709,4

4.3.3.1

Сумма средств местного бюджета, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.3.1.1

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.3.2

Сумма средств внебюджетных источников, всего

1 033,4

1 248,7

1 248,7

1 015,0

1 015,0

1 251,2

1 251,2

751,7

751,7

709,4

709,4

4.3.3.2.1

310 1116 Приобретение (изготовление) основных средств

1 033,4

1 248,7

1 248,7

1 015,0

1 015,0

1 251,2

1 251,2

751,7

751,7

709,4

709,4

4.4

Задача 4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС-Крытый стадион "Горняк"

240,0

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

4.4.1

Мероприятие 1: Организация выпуска информационно-просветительских видео и аудио роликов, ориентированных на пропаганду физической культуры и спорта, обеспечение деятельности интернет- сайта учреждения, изготовление и размещение на стационарных рекламных установках инфомации пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни.

240,0

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

4.4.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

65,0

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

4.4.1.1.1

226 1140 Прочие услуги

65,0

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

65,3

4.4.1.2

Сумма средств внебюджетных источников, всего

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

4.4.1.2.1

226 1140 Прочие услуги

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

5

Подпрограмма II. Спорт высших достижений

7 575,8

5 639,3

7 774,4

5 077,8

8 014,1

8 254,5

8 254,5

8 502,1

8 502,1

8 757,1

8 757,1

5.1

Задача 1. Создание условий для тренировочного процесса,  специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия) по видам спорта

7 575,8

5 639,3

7 774,4

5 077,8

8 014,1

8 254,5

8 254,5

8 502,1

8 502,1

8 757,1

8 757,1

5.1.1

Мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, тренировочные мероприятия (проезд, питание, проживание)

4 562,8

3 167,4

4 686,0

2 757,3

4 826,5

4 971,1

4 971,1

5 120,2

5 120,2

5 273,2

5 273,2

5.1.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

4 562,8

3 167,4

4 686,0

2 757,3

4 826,5

4 971,1

4 971,1

5 120,2

5 120,2

5 273,2

5 273,2

5.1.1.1.1

244 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

2 527,4

1 940,2

3 061,0

1 564,7

3 184,7

3 020,9

3 020,9

3 040,4

3 040,4

3 147,0

3 147,0

5.1.1.1.2

226 1140 Прочие услуги

800,0

667,2

960,0

597,6

976,8

1 285,2

1 285,2

1 414,8

1 414,8

1 447,2

1 447,2

5.1.1.1.3

222 1125 Транспортные расходы

1 235,4

560,0

665,0

595,0

665,0

665,0

665,0

665,0

665,0

679,0

679,0

5.1.1.1.4

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2. Приобретение инвентаря, оборудования, спортивной экипировки для спортсменов

1 313,0

1 100,4

1 348,4

1 000,0

1 389,4

1 430,8

1 430,8

1 473,6

1 473,6

1 518,9

1 518,9

Сумма средств местного бюджета, всего

1 313,0

1 100,4

1 348,4

1 000,0

1 389,4

1 430,8

1 430,8

1 473,6

1 473,6

1 518,9

1 518,9

346 0000 Приобретение прочих материальных запасов

400,0

354,3

390,8

152,7

308,0

505,1

505,1

840,7

840,7

297,0

297,0

345 0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

913,0

746,1

957,6

847,3

1 081,4

925,7

925,7

632,9

632,9

1 221,9

1 221,9

Мероприятие 3. Выплата единовременного вознаграждения победителям, призерам, тренерам, специалистам в соревнованиях республиканского, Российского, международного уровня

1 700,0

1 371,5

1 740,0

1 320,5

1 798,2

1 852,6

1 852,6

1 908,3

1 908,3

1 965,0

1 965,0

Сумма средств местного бюджета, всего

1 700,0

1 371,5

1 740,0

1 320,5

1 798,2

1 852,6

1 852,6

1 907,8

1 907,8

1 965,0

1 965,0

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

1 700,0

1 371,5

1 740,0

1 320,5

1 798,2

1 852,6

1 852,6

1 907,8

1 907,8

1 965,0

1 965,0

6

Подпрограмма III. Развитие национальных видов спорта

300,0

342,9

342,9

264,1

317,3

326,8

326,8

336,7

336,7

346,8

346,8

6.1

Задача 1. Проведение спортивных мероприятий по  национальным видам спорта

300,0

342,9

342,9

46,8

57,5

326,8

326,8

336,7

336,7

66,4

66,4

6.1.1

Мероприятие 1. Создание условий для тренировочных мероприятий,  специализированной  подготовки резерва и членов  сборных команд  Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия), проведение спортивного-массовых мероприятий по  национальным видам спорта

55,0

54,3

54,3

46,8

57,5

62,6

62,6

63,1

63,1

66,4

66,4

6.1.1.1

Сумма средств местного бюджета, всего

55,0

54,3

54,3

46,8

57,5

62,6

62,6

63,1

63,1

66,4

66,4

6.1.1.1.1

113 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

12,0

7,3

7,3

8,6

6,7

7,0

7,0

7,1

7,1

7,1

7,1

6.1.1.1.2

296 1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат

43,0

47,0

47,0

38,2

50,8

55,6

55,6

56,0

56,0

59,3

59,3

6.2

Мероприятие  2. Участие спортсменов района в республиканских, региональных соревнованиях по национальным видам спорта

245,0

288,6

288,6

217,3

259,8

264,2

264,2

273,6

273,6

280,4

280,4

6.2.1.

Сумма средств местного бюджета, всего

245,0

288,6

288,6

217,3

259,8

264,2

264,2

273,6

273,6

280,4

280,4

6.2.1.1

226 1140 Прочие услуги

50,0

57,6

57,6

40,8

52,8

57,2

57,2

62,1

62,1

59,4

59,4

6.2.1.2

244 226/1138  расходы на оплату договоров ГПХ

48,0

70,0

70,0

57,5

60,0

60,0

60,0

57,5

57,5

60,0

60,0

6.2.1.3

222 1125 Транспортные расходы

147,0

161,0

161,0

119,0

147,0

147,0

147,0

154,0

154,0

161,0

161,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1.1.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1.1.1.1

0,0

0,0

7.1.1.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1.1.2.1

0,0

0,0

__________________________________________

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в МО «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

Структура кодов классификации бюджета (2021)

Программная целевая статья

Программное направление расходов

Подпрограмма

Основное мероприятие

(задача)

Направление расходов

Мероприятие

«Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2021 – 2025 годы»

Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»

Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения в организованные занятия физической культурой и спортом. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

(1420010010)

Организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди различных слоев населения, обеспечения участия сборных команд Нерюнгринского района в республиканских физкультурных и комплексных мероприятиях (прохождение медосмотра, витаминизация, проезд иногородних спортсменов, уроженцев района, награждение спортсменов по номинациям, оплата работы судей, осуществление рекламы)

Организация мероприятий по  поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий направленных на вовлечение граждан старшего возраста в систематические занятия физической культурой и спортом («Активное долголетие 55+»)

Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием имеющихся и вновь введенных спортивных объектов

(1420010050)

Приобретение наградной атрибутики, сувенирной продукции

Создание условий для  развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта

Создание эффективной системы по организации физкультурно-оздоровительной работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью

(1430010010)

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (спартакиады (дети, взрослые), соревнования по видам спорта)

Участие тренеров и спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях по видам спорта, республиканской спартакиаде по адаптивным видам спорта

Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» для свободного пользования в течение ограниченного времени

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (1410022001)

Создание условий: населению для занятий физической культурой и спортом, для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Проведение ремонтных работ спортивного объекта

Приобретение спортивного оборудования для обеспечения условий при занятиях физической культурой и спортом

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни посредством МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»

Организация выпуска информационно-просветительских видео и аудио роликов, ориентированных на пропаганду физической культуры и спорта, обеспечение деятельности интернет-сайта учреждения, изготовление и размещение на стационарных рекламных установках информации  пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни

Подпрограмма 2

«Спорт высших достижений»

Создание условий для тренировочного процесса, специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия) по видам спорта

Подготовка и участие в республиканских, российских и международных соревнованиях

(1440010030)

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, тренировочные мероприятия (проезд, питание, проживание)

Приобретение инвентаря, оборудования, спортивной экипировки для спортсменов

Выплата единовременного  вознаграждения победителям, призерам, тренерам, специалистам в соревнованиях республиканского, Российского, международного  уровня

Подпрограмма 3

«Развитие национальных видов спорта»

Создание условий для тренировочных мероприятий, специализированной подготовки резерва и членов сборных команд Нерюнгринского района, кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия), проведение спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта

Организация, проведение и участие в соревнованиях по национальным видам спорта

(1460010020)

Организация и проведение районных физкультурных и комплексных мероприятий по  национальным видам спорта (награждение лучших  спортсменам по номинациям, оплата работы судейской бригады)

Участие спортсменов района в республиканских, региональных соревнованиях  по национальным видам спорта

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Бюллетень органов местного самоуправления от 10.09.2020
Рубрики правового классификатора: 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать