Основная информация
Дата опубликования: | 09 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38058805202000030 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Администрация Бодайбинского городского поселения |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
09.06.2020г. №324-пп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОДАЙБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БОДАЙБИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.10.2014г. №477-п «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
НА 2015-2022 ГОДЫ»
О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014г. №477-п «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014г. №477-п «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы» (далее – Программа):
1.1. В паспорте Программы пункт 8 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
8.
Объем и источники финансирования
Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составляет 428 268,15 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 418 911,35 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2015 год – 34 177,7 тыс. руб.;
2016 год - 62 365,8 тыс. руб.;
2017 год – 44 811,2 тыс. руб.;
2018 год – 67 568,7 тыс. руб.;
2019 год - 44 971,8 тыс. руб.;
2020 год - 56 996,92 тыс. руб.;
2021 год – 50 556,33 тыс. руб.;
2022 год – 57 462,9 тыс. руб.
Федеральный бюджет – 695,8 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2017 год – 695,8 тыс. руб.;
Областной бюджет – 8661,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2015 год – 2 753,0 тыс.руб.;
2016 год – 688,7 тыс. руб.;
2017 год – 2 930,0 тыс. руб.
2020 год – 729,3 тыс.руб.
2021 год – 1560,0 тыс.руб
1.2. Главу 10 Программы изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 412 845,3 тыс. руб.
Объем и источники финансирования Программы по источникам финансирования, подпрограммам и годам приведены в таблице 7.
Объем и источники финансирования Программы
№
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
за весь период
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Муниципальная программа
Всего, в том числе:
412 ,845,3
36 930,7
63 054,5
48 437,0
67 568,7
44 971,6
56996,92
50556,33
57 462,9
бюджет Бодайбинского МО
405 777,8
36 930,7
62 365,8
44 811,2
67 568,7
44 971,6
56996,92
18996,3
57 462,9
Областной бюджет
6 371,7
2 753,0
688,7
2 930,0
-
-
-
1560
-
Федеральный бюджет
695,8
-
-
695,8
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 1«Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети»
Всего, в том числе:
32 185,5
5 555,3
1 175,5
5 830,03
1 416,5
1629,8
6285,75
3 680,0
3740,0
бюджет Бодайбинского МО
29 432,5
2 802,3
1 175,5
5 830,03
1 416,5
1629,8
6285,75
3 680,0
3740,0
Областной бюджет
2 753,0
2 753,0
3.
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд»
Всего, в том числе:
296 454,6
28 851,8
56 741,6
28 989,2
59 017,2
31 834,1
38453,61
32 217,7
33 793,2
бюджет Бодайбинского МО
295 765,9
28 851,8
56 052,9
28 989,2
59 017,2
31 834,1
37724,31
32 217,7
33 793,2
Областной бюджет
688,7
-
688,7
-
-
-
729,3
-
-
4.
Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание»
Всего, в том числе:
84 205,2
2 523,6
5 137,4
13 617,8
7 135,0
11507,8
12257,56
14658,6
19 929,7
бюджет Бодайбинского МО
80 579,4
2 523,6
5 137,4
9 992,0
7 135,0
11 507,8
12257,56
13096,6
19 929,7
Федеральный бюджет
695,8
-
-
695,8
-
-
-
-
-
Областной бюджет
2 930,0
-
-
2 930,0
-
-
-
1560,0
-
1.3. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.4. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.5. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо», а также размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
И.О.ГЛАВЫ
О.К. КУЗНЕЦОВА
Приложение №1 к муниципальной Программе
«Дорожная деятельность и транспортное
обслуживание на территории Бодайбинского
муниципального образования на 2015-2022 годы»
Система мероприятий подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения
и развития улично-дорожной сети»
№
п/п
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
в том числе по годам
Показатели результативности
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории Бодайбинского муниципального образования, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения.
1.1.
Основное мероприятие: Совершенствование деятельности по организации дорожного движения
МБ
5 555,3
1 175,5
5 830,0
1 416,5
1 629,9
6285,4
3 680,0
3 740,0
Уровень безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети
1.1.1.
Установка средств организации и обеспечения безопасности дорожного движения
МБ
258,0
-
391,5
241,2
603,6
360,0
380,0
390,0
1.1.2
Установка ограждений дорожного полотна
МБ
-
-
130,0
815,3
544,6
0
150,0
200,0
1.1.3.
Приобретение и монтаж искусственных неровностей
МБ
456,2
-
296,3
-
163,7
-
-
-
ОБ
2 753,1
1.1.4.
Приобретение и установка светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах
МБ
-
-
695,6
360,0
159,9
-
-
-
1.1.5.
Приобретение передвижного поста весового контроля
МБ
-
-
2 003,0
-
-
-
-
-
1.1.9
Подготовка территории и строительство площадки ППВК
МБ
-
-
-
-
60,0
5 648,75
-
-
1.1.7.
Организация парковочных мест в районе образовательных учреждений
МБ
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.8.
Разработка (корректировка) схемы организации дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования поселения
МБ
-
-
2 313,6
-
98,0
127,0
-
-
Готовность схемы
1.1.9
Разработка проекта по капитальному ремонту автомобильной дороги
МБ
2 088,0
-
-
-
-
150,0
3 150,0
3 150,0
Готовность проекта
Итого по подпрограмме 1:
МБ
5 555,3
1 175,5
5 830,0
1416,5
1629,8
6285,75
3 680,0
3 740,0
Приложение №2 к муниципальной программе
«Дорожная деятельность и транспортное
обслуживание на территории Бодайбинского
муниципального образования на 2015-2022годы»
Система мероприятий Подпрограммы 2 «Дорожный фонд»
№
п/п
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Цель: Улучшение качественных показателей дорожного хозяйства.
1.
Ремонт внутриквартальных и автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
1.1.
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог
Местный бюджет
15 634,8
36 966,8
16 155,0
27 830,0
5 470,0
7337,07
5 916,4
6 153,0
Доля капитально отремонтированных автомобильных дорог
1.1.2.
Проведение лабораторных испытаний вырубок асфальтобетона
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3.
Строительство остановок общественного транспорта
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них
Местный бюджет
1 000,0
1 000,0
1 500,0
12 408,5
8 018,9
5 588,8
5 812,3
6 044,8
1.3.
Основное мероприятие: Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог
Местный бюджет
12 217,0
18 774,8
11 334,2
18 778,7
18 345,2
24797,67
20 489,0
21 595,4
1.4.
Реализация мероприятий в рамках проектов народных инициатив
Местный бюджет
2 884,3
Областной бюджет
688,7
729,3
Итого по подпрограмме 2:
Местный бюджет
28 851,8
56 741,6
28 989,2
59 017,2
29 188,96
38453,61
32 217,7
33 793,2
Приложение №3 к муниципальной программе
«Дорожная деятельность и транспортное
обслуживание на территории Бодайбинского
муниципального образования на 2015-2022 годы»
Система мероприятий Подпрограммы 3 «Транспортное обслуживание»
№
п/п
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
в том числе по годам
Показатель
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Цель: Повышение качества и надежности транспортного обслуживания
1.
Обеспечение транспортного обслуживания населения Бодайбинского муниципального образования.
1.1.
Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам
Местный бюджет
2 523,6
4 563,8
5 766,3
6 412,9
11 155,5
11 905,35
12 036,20
12 517,7
Определяется по данным, предприятия осуществляющего услуги перевозок
1.2.
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по социально-значимым пригородным муниципальным маршрутам
Местный бюджет
-
323,6
380,0
283,8
352,3
352,2
392,4
412,0
1.3
Проведение оценки уязвимости транспортных средств
Местный бюджет
-
250,0
-
-
-
-
-
-
Получение заключения
1.4.
Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения при осуществлении внутригородских пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования
Местный бюджет
-
-
2 564,2
38,3
-
-
670,0
-
Повышение доступной среды
Федеральный бюджет
-
-
342,7
Областной бюджет
-
-
695,8
1560,0
1.5.
Приобретение автобусов в рамках проектов народных инициатив
Местный бюджет
-
-
1 281,5
Областной бюджет
-
-
2 587,3
Приобретение автоматизированной оплаты проезда в общественном транспорте (валидаторов)
400,0
-
-
-
-
1.6.
Реализация перечня проектов «Народные инициативы»
Местный бюджет
-
-
7 471,4
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме 3:
Местный бюджет
2 523,6
5 137,4
13 617,8
7 135,0
11 507,8
12 257,56
14 658,6
12 929,7
09.06.2020г. №324-пп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОДАЙБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БОДАЙБИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.10.2014г. №477-п «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
НА 2015-2022 ГОДЫ»
О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014г. №477-п «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014г. №477-п «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы» (далее – Программа):
1.1. В паспорте Программы пункт 8 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
8.
Объем и источники финансирования
Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составляет 428 268,15 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 418 911,35 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2015 год – 34 177,7 тыс. руб.;
2016 год - 62 365,8 тыс. руб.;
2017 год – 44 811,2 тыс. руб.;
2018 год – 67 568,7 тыс. руб.;
2019 год - 44 971,8 тыс. руб.;
2020 год - 56 996,92 тыс. руб.;
2021 год – 50 556,33 тыс. руб.;
2022 год – 57 462,9 тыс. руб.
Федеральный бюджет – 695,8 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2017 год – 695,8 тыс. руб.;
Областной бюджет – 8661,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2015 год – 2 753,0 тыс.руб.;
2016 год – 688,7 тыс. руб.;
2017 год – 2 930,0 тыс. руб.
2020 год – 729,3 тыс.руб.
2021 год – 1560,0 тыс.руб
1.2. Главу 10 Программы изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 412 845,3 тыс. руб.
Объем и источники финансирования Программы по источникам финансирования, подпрограммам и годам приведены в таблице 7.
Объем и источники финансирования Программы
№
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
за весь период
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Муниципальная программа
Всего, в том числе:
412 ,845,3
36 930,7
63 054,5
48 437,0
67 568,7
44 971,6
56996,92
50556,33
57 462,9
бюджет Бодайбинского МО
405 777,8
36 930,7
62 365,8
44 811,2
67 568,7
44 971,6
56996,92
18996,3
57 462,9
Областной бюджет
6 371,7
2 753,0
688,7
2 930,0
-
-
-
1560
-
Федеральный бюджет
695,8
-
-
695,8
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 1«Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети»
Всего, в том числе:
32 185,5
5 555,3
1 175,5
5 830,03
1 416,5
1629,8
6285,75
3 680,0
3740,0
бюджет Бодайбинского МО
29 432,5
2 802,3
1 175,5
5 830,03
1 416,5
1629,8
6285,75
3 680,0
3740,0
Областной бюджет
2 753,0
2 753,0
3.
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд»
Всего, в том числе:
296 454,6
28 851,8
56 741,6
28 989,2
59 017,2
31 834,1
38453,61
32 217,7
33 793,2
бюджет Бодайбинского МО
295 765,9
28 851,8
56 052,9
28 989,2
59 017,2
31 834,1
37724,31
32 217,7
33 793,2
Областной бюджет
688,7
-
688,7
-
-
-
729,3
-
-
4.
Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание»
Всего, в том числе:
84 205,2
2 523,6
5 137,4
13 617,8
7 135,0
11507,8
12257,56
14658,6
19 929,7
бюджет Бодайбинского МО
80 579,4
2 523,6
5 137,4
9 992,0
7 135,0
11 507,8
12257,56
13096,6
19 929,7
Федеральный бюджет
695,8
-
-
695,8
-
-
-
-
-
Областной бюджет
2 930,0
-
-
2 930,0
-
-
-
1560,0
-
1.3. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.4. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.5. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо», а также размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
И.О.ГЛАВЫ
О.К. КУЗНЕЦОВА
Приложение №1 к муниципальной Программе
«Дорожная деятельность и транспортное
обслуживание на территории Бодайбинского
муниципального образования на 2015-2022 годы»
Система мероприятий подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения
и развития улично-дорожной сети»
№
п/п
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
в том числе по годам
Показатели результативности
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории Бодайбинского муниципального образования, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения.
1.1.
Основное мероприятие: Совершенствование деятельности по организации дорожного движения
МБ
5 555,3
1 175,5
5 830,0
1 416,5
1 629,9
6285,4
3 680,0
3 740,0
Уровень безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети
1.1.1.
Установка средств организации и обеспечения безопасности дорожного движения
МБ
258,0
-
391,5
241,2
603,6
360,0
380,0
390,0
1.1.2
Установка ограждений дорожного полотна
МБ
-
-
130,0
815,3
544,6
0
150,0
200,0
1.1.3.
Приобретение и монтаж искусственных неровностей
МБ
456,2
-
296,3
-
163,7
-
-
-
ОБ
2 753,1
1.1.4.
Приобретение и установка светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах
МБ
-
-
695,6
360,0
159,9
-
-
-
1.1.5.
Приобретение передвижного поста весового контроля
МБ
-
-
2 003,0
-
-
-
-
-
1.1.9
Подготовка территории и строительство площадки ППВК
МБ
-
-
-
-
60,0
5 648,75
-
-
1.1.7.
Организация парковочных мест в районе образовательных учреждений
МБ
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.8.
Разработка (корректировка) схемы организации дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования поселения
МБ
-
-
2 313,6
-
98,0
127,0
-
-
Готовность схемы
1.1.9
Разработка проекта по капитальному ремонту автомобильной дороги
МБ
2 088,0
-
-
-
-
150,0
3 150,0
3 150,0
Готовность проекта
Итого по подпрограмме 1:
МБ
5 555,3
1 175,5
5 830,0
1416,5
1629,8
6285,75
3 680,0
3 740,0
Приложение №2 к муниципальной программе
«Дорожная деятельность и транспортное
обслуживание на территории Бодайбинского
муниципального образования на 2015-2022годы»
Система мероприятий Подпрограммы 2 «Дорожный фонд»
№
п/п
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Цель: Улучшение качественных показателей дорожного хозяйства.
1.
Ремонт внутриквартальных и автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
1.1.
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог
Местный бюджет
15 634,8
36 966,8
16 155,0
27 830,0
5 470,0
7337,07
5 916,4
6 153,0
Доля капитально отремонтированных автомобильных дорог
1.1.2.
Проведение лабораторных испытаний вырубок асфальтобетона
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3.
Строительство остановок общественного транспорта
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них
Местный бюджет
1 000,0
1 000,0
1 500,0
12 408,5
8 018,9
5 588,8
5 812,3
6 044,8
1.3.
Основное мероприятие: Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог
Местный бюджет
12 217,0
18 774,8
11 334,2
18 778,7
18 345,2
24797,67
20 489,0
21 595,4
1.4.
Реализация мероприятий в рамках проектов народных инициатив
Местный бюджет
2 884,3
Областной бюджет
688,7
729,3
Итого по подпрограмме 2:
Местный бюджет
28 851,8
56 741,6
28 989,2
59 017,2
29 188,96
38453,61
32 217,7
33 793,2
Приложение №3 к муниципальной программе
«Дорожная деятельность и транспортное
обслуживание на территории Бодайбинского
муниципального образования на 2015-2022 годы»
Система мероприятий Подпрограммы 3 «Транспортное обслуживание»
№
п/п
Наименование основных мероприятий
Источник финансирования
в том числе по годам
Показатель
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Цель: Повышение качества и надежности транспортного обслуживания
1.
Обеспечение транспортного обслуживания населения Бодайбинского муниципального образования.
1.1.
Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам
Местный бюджет
2 523,6
4 563,8
5 766,3
6 412,9
11 155,5
11 905,35
12 036,20
12 517,7
Определяется по данным, предприятия осуществляющего услуги перевозок
1.2.
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по социально-значимым пригородным муниципальным маршрутам
Местный бюджет
-
323,6
380,0
283,8
352,3
352,2
392,4
412,0
1.3
Проведение оценки уязвимости транспортных средств
Местный бюджет
-
250,0
-
-
-
-
-
-
Получение заключения
1.4.
Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения при осуществлении внутригородских пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования
Местный бюджет
-
-
2 564,2
38,3
-
-
670,0
-
Повышение доступной среды
Федеральный бюджет
-
-
342,7
Областной бюджет
-
-
695,8
1560,0
1.5.
Приобретение автобусов в рамках проектов народных инициатив
Местный бюджет
-
-
1 281,5
Областной бюджет
-
-
2 587,3
Приобретение автоматизированной оплаты проезда в общественном транспорте (валидаторов)
400,0
-
-
-
-
1.6.
Реализация перечня проектов «Народные инициативы»
Местный бюджет
-
-
7 471,4
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме 3:
Местный бюджет
2 523,6
5 137,4
13 617,8
7 135,0
11 507,8
12 257,56
14 658,6
12 929,7
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный вестник № 6 от 19.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 220.020.010 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: