Основная информация

Дата опубликования: 09 июня 2020г.
Номер документа: RU52001905202000190
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Администрация Арзамасского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2020 № 841

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2017 № 2109 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2022 ГОДЫ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий:

1. Внести в постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2017 №2109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Арзамасского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1 В пункте 4 постановления слова «В.И. Лезову» заменить словами «А.Н. Рейно»

2. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Арзамасского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2017 № 2109, следующие изменения:

2.1. В паспорте Программы пункт 7. «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«

7. Объемы и источники финанси-рования Программы

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и средств бюджета Арзамасского муниципального района   в порядке софинансирования.              

Общий объем   финансирования   программы в ценах соответствующих лет составляет – 3 190 650,40  тыс. руб., в том числе по годам:  

2018 год – 626 320,0 тыс. руб.

2019 год –  639 071,9 тыс. руб.

2020 год –  653 277,1 тыс. руб.

2021 год –  628 576,6 тыс. руб.

2022 год –  643 404,8 тыс. руб.              

В том числе по источникам финансирования:

за счет средств местного бюджета:

2018 год – 189 578,2 тыс.руб.

2019 год – 231 049,4 тыс.руб.

2020 год – 245 336,4 тыс.руб.

2021 год –  240 890,6 тыс.руб.

2022 год –  255 667,3 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета:

2018 год – 436 741,8 тыс.руб.

2019 год – 408 022,4 тыс.руб.

2020 год – 407 062,4 тыс.руб.

2021 год – 387 686,0 тыс.руб.

2022 год – 387 737,5 тыс.руб.

Объем финансового обеспечения в разрезе подпрограмм:             

2018

2019

2020

2021

2022

2018-2022

Подпрограмма 1

532 496,4

547 484,2

546 199,6

539 440,0

545 152,7

2 710 772,9

Подпрограмма 2

17 364,6

15 596,4

16 465,1

16 468,1

17 759,3

83 653,5

Подпрограмма 3

13 248,8

12 448,0

19 354,6

415,1

415,1

45 881,6

Подпрограмма 4

5 866,2

6 710,2

6 845,1

6 860,1

7 088,1

33 369,7

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

57 344,1

56 833,0

64 412,8

65 393,3

72 989,6

316 972,7

ИТОГО

626 320,1

639 071,8

653 277,1

628 576,6

643 404,8

3 190 650,4

».

2.2. В разделе 2. «Текст Программы»:

2.2.1. В подразделе 2.4 «Перечень основных мероприятий программы» таблицу 1. «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«

Наиме-нование мероприятия

Кате-гория расхо-дов (капита-льные вло-жения, НИОКР и прочие расходы)

Сро-ки вы-пол-не-ния (год)

Ис-пол-ни-тели ме-

роп-рия-тий

Объем финансирования (по годам) за счет бюджета района

Цель муниципальной программы - формирование образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного и социально-экономического развития Арзамасского муниципального района

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования детей"

532496,4

547484,2

546199,6

539440,0

545152,7

2710772,9

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования

173581,7

182773,4

191266,4

191875,7

195649,8

935147,0

1.1 Обеспечение деятельности МДО, подве-домственных УО, на основе муниципаль-ных заданий

Прочие расходы

2018-2022

УО

153366,9

165989,9

172780,6

173518,9

177293,0

842949,3

1.2 Предос-тавление субсидий на иные цели МДО, подве-домственным УО                            

Прочие расходы

2018-2022

УО

7492,1

6103,3

6556,0

6427,0

6427,0

33005,5

1.3 Субвенции на исполнение отдельных переданных государствен-ных полномо-чий в сфере образования: на осуществ-ление выпла-ты компенса-ции части родительской платы и на обеспечение организации выплаты компенсации части роди-тельской платы                                                                                     

Прочие расходы

2018-2022

УО

12068,3

10216,5

11285,2

11285,2

11285,2

56140,4

1.4 Субвенция на исполне-ние полномо-чий по финан-совому обес-печению осу-ществления присмотра и ухода за детьми-инва-лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулез-ной интокси-кацией, обу-чающимися в муниципальных образова-тельных орга-низациях, реа-лизующих образователь-ные програм-мы дошколь-ного образования 

Прочие расходы

2018-2022

УО

654,3

463,7

644,6

644,6

644,6

3051,8

Задача 2. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования

352648,6

358758,5

346793,4

340868,1

342776,7

1741845,3

2.1 Обеспечение деятельности МОБОО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий

Прочие расходы

2018-2022

УО

345317,8

346445,9

330453,0

329825,8

331734,4

1683776,9

2.2 Предоставление субсидий на иные цели МОБОО, подведомственным УО, из них:

Прочие расходы

2018-2022

УО

7330,8

12312,6

16340,4

11042,3

11042,3

58068,5

Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА по образователь-ным програм-мам основ-ного общего и среднего общего образования

Прочие расходы

2018-2022

УО

576,4

686,4

686,4

686,4

2635,6

Иные межбюджет-ные трансфер-ты на финан-совое обеспе-чение дея-тельности центров образования цифрового и гуманитар-ного профилей "Точка роста"

Прочие расходы

2018-2022

УО

519,9

4487,2

5007,1

Задача 3. Повышение качества и доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

4863,2

4605,9

7254,3

5810,7

5810,7

28344,8

3.1 Мероприятия, направленные на повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ

Прочие расходы

2018-2022

УО

4863,2

4605,9

7254,3

5810,7

5810,7

28344,8

Задача 4. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования        

1340,5

1297,3

813,5

813,5

843,5

5108,4

4.1 Модернизация содержания общего образования и образователь-ной среды, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, развитие системы социально-экономичес-кой поддер-жки и сти-мулирования                                                             

Прочие расходы

2018-2022

УО

1340,5

1297,3

813,5

813,5

843,5

5108,4

Задача 5. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования        

5.1 Мероприятия, направленные на  развитие оценки качества образования и и нформа-ционной прозрачности системы образования                                                                        

Прочие расходы

2018-2022

УО

Задача 6. Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных образовательных учреждений    

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

6.1 Органи-зация обще-районных мероприятий с участием ОО                                                                         

Прочие расходы

2018-2022

УО

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования, воспитания и творческого потенциала детей и молодежи"

17364,6

15596,4

16465,1

16468,1

17759,3

83653,5

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования

17279,7

15514,2

16230,4

16230,9

17522,1

82777,3

1.1 Обеспечение деятельности МОДО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий, в том числе:

Прочие расходы

2018-2022

УО

17115,2

15293,7

16228,9

16229,4

17520,6

82387,7

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансиро-вания допол-нительного образования детей

Прочие расходы

2018-2022

УО

415,8

415,8

1.2 Предоставление субсидий на иные цели МОДО, подведомственным УО, в том числе:                           

Прочие расходы

2018-2022

УО

164,5

220,6

1,5

1,5

1,5

389,6

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Прочие расходы

2018-2022

УО

74,5

74,5

Задача 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

2.1 Мероприятия, направленные на обнов-ление содер-жания допол-нительного образования, повышение уровня про-фессионального мастерства педагогичес-ких работни-ков, выявле-ние и расп-ространение передового и инновацион-ного опыта, эффективных форм и мето-дов работы                                                                    

Прочие расходы

2018-2022

УО

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

Задача 3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

3.1 Мероприятия, направленные на реализа-цию возмож-ностей твор-ческого про-явления ода-ренных и та-лантливых детей                                                                             

Прочие расходы

2018-2021

УО

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

Задача 4. Патриотическое воспитание обучающихся и воспитанников ОО

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

4.1 Мероприятия, направлен-ные на обеспечение функциони-рования системы пат-риотического воспитания                                                                                                                  

Прочие расходы

2018-2022

УО

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

Задача 5. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

5.1 Мероприятия, направленные на экологи-ческое воспи-тание и фор-мирование экологичес-кой культуры у обучаю-щихся, вовле-чение детей в поисково-исследова-тельскую деятельность                                                                                                               

Прочие расходы

2018-2022

УО

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

Задача 6. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни

6.1 Мероп-риятия, нап-равленные на профилактику асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни                                                                                                              

Прочие расходы

2018-2022

УО

Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования сети ОО"

13248,8

12448,0

19354,6

415,1

415,1

45881,6

Задача 1. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, разработка проектно-сметной документации

9456,6

11652,9

18340,1

39449,5

1.1 Мероприятия по укреплению материально-технической базы подве-домственных ОО, подго-товке к новому учебному году, капи-тальному ремонту, аварийным работам, разработке проектно-сметной документации, из них:

Прочие расходы

2018-2022

УО

9456,6

11652,9

18340,1

39449,5

иные меж-бюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципаль-ных образо-вательных  организациях в рамках подготовки к новому учебному году

Прочие расходы

2018-2022

УО

1000,0

1000,0

иные меж-бюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муни-ципальных дошкольных образователь-ных органи-зациях

Прочие расходы

2018-2022

УО

831,5

831,5

субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Прочие расходы

2018-2022

УО

2373,6

2373,6

субсидия на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы

Прочие расходы

2018-2022

УО

9176,6

6395,7

6192,2

21764,5

субсидия на капитальный ремонт обра-зовательных организаций Нижегород-ской области

Прочие расходы

2018-2022

УО

1960,2

8574,3

10534,5

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности в ОО   

2031,9

100,0

2131,9

2.1 Мероприятия по противопо-жарной безопасности                                                       

Прочие расходы

2018-2022

УО

2031,9

100,0

2131,9

Задача 3. Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств МОБОО, их активной и пассивной безопасности        

1760,3

395,1

415,1

415,1

415,1

3400,8

3.1 Мероприя- тия по повы-шению уровня технического состояния эксплуатиру-емых транс-портных средств МОБОО, их активной и пассивной безопасности                                                                                                                                               

Прочие расходы

2018-2022

УО

1760,3

395,1

415,1

415,1

415,1

3400,8

Задача 4. Террористическая безопасность ОО                 

300,0

300,0

4.1 Мероп-риятия по террорис-тической безопасности ОО                                                                            

Прочие расходы

2018-2022

УО

300,0

300,0

Задача 5. Санитарно-эпидемиологическая безопасность ОО                 

599,4

599,4

5.1 Мероп-риятия нап-равленные на предупрежде-ние распрост-ранения, про-филактика диагностики и лечение от новой короно-вирусной инфекции COVID 19               

Прочие расходы

2018-2022

УО

599,4

599,4

Подпрограмма 4 "Отдых и оздоровление детей"

5866,2

6710,2

6845,1

6860,1

7088,1

33369,7

Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей, подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

4582,6

4910,5

4889,6

4889,6

5047,6

24319,9

1.1 Мероприятия, направленные на органи-зацию отдыха и оздоров-ления детей, подготовку квалифицированных кадров, владеющих современ-ными педагогичес-кими и оздорови-тельными технологиями                                                                                                                     

Прочие расходы

2018-2022

УО

4582,6

4910,5

4889,6

4889,6

5047,6

24319,9

Задача 2. Организация занятости максимального количества подростков от 14 лет до 18 лет в каникулярное время  через различные формы  с использованием активных форм социализации личности

864,2

787,8

840,0

840,0

875,0

4207,0

2.1 Мероприятия, направленные на организа-цию занятос-ти максималь-ного количес-тва подрос-тков от 14 лет до 18 лет в каникулярное время  через различные формы  с использованием активных форм социализации личности                                                                                                                                  

Прочие расходы

2018-2022

УО

864,2

787,8

840,0

840,0

875,0

4207,0

Задача 3. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных организациях. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий

409,4

996,4

1098,5

1113,5

1148,5

4766,3

3.1 Мероп-риятия, направленные на форми-рование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни                                                                                                                                            

Прочие расходы

2018-2021

УО

409,4

996,4

1098,5

1113,5

1148,5

4766,3

Задача 4.  Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности      

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

4.1 Мероп-риятия, направ-ленные на развитие детского самоуправ-ления и организацию  волонтерской деятельности                                                                                                                                               

Прочие расходы

2018-2022

УО

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

Задача 5. Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей              

5.1 Меро-приятия, нап-равленные обеспечение межведомственного взаи-модействия по органи-зации отдыха, оздоровления и занятости детей                                                                           

Прочие расходы

2018-2022

УО

Подпрограмма 5 "Социально-правовая защита детей в Арзамасском районе"

Задача 1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей

1.1 Мероп-риятия, нап-равленные на совершенство-вание системы социально-правовой защиты детей                                                                                                                    

Прочие расходы

2018-2022

УО

Задача 2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

2.1 Мероп-риятия, нап-равленные на создание условий для личностного развития де-тей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Прочие расходы

2018-2022

УО

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации программы"

57344,1

56833,0

64412,8

65393,3

72989,6

316972,7

»;

2.2.2. В подразделе 2.7. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по программе» изложить в новой редакции:

«

Наименова-ние услуги, показателя объема услу-ги, подпро-граммы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Наимено-вание и содержание услуг:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Присмотр и уход

3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги:

Число обучающихся, число человеко-часов

Подпрограмма 1 "Развитие общего обра-зования детей"

5470

5505

5609

5609

5609

498684,7

512435,8

503233,5

503344,7

509027,4

Подпрограмма 2 "Развитие дополнитель-ного образо-вания, воспи-тания и твор-ческого потен-циала детей и молодежи"

313800

271512

194904

194904

194904

17115,2

15293,7

16228,9

16229,4

17520,6

Подпрограм-ма 3 "Обеспе-чение устой-чивого и безо-пасного функ-ционирования сети ОО"

Подпрограмма 4 "Отдых и оздоровление детей"

Подпрограмма 5 "Социально-правовая защи-та детей в Арза-масском районе"

Подпрограмма 6 "Обеспече-ние реализа-ции програм-мы"

44907,8

43536,9

50604,6

51261,7

58500,7

ВСЕГО

560707,7

571266,3

570067,0

570835,8

585048,7

»;

2.2.3. В подразделе 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов»:

2.2.3.1. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Арзамасского муниципального района» изложить в новой редакции:

«

Статус

Подпрограмма Программы

Заказчик – коорди-

натор, соиспол-нители

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Програм-ма

"Развитие образования в Арзамасском муниципаль-ном районе"

УО; подведом-ственные ОО

189578,2

231049,4

245336,4

240890,6

255667,3

1162522,0

Подпрог-рамма 1

"Развитие

общего образо-вания детей"

УО; подведом-ственные ОО

108955,1

153068,7

156687,7

155015,3

160728,0

734454,8

Подпрог-рамма 2

"Развитие до-полнительного образования, воспитания и творческого потенциала

детей и молодежи"

УО; подведом-ственные ОО

17199,4

15369,8

16465,1

16468,1

17759,3

83261,7

Подпрог-рамма 3

"Обеспечение устойчивого и безопасного функциони-рования сети ОО"

УО; подведом-ственные ОО

3181,7

2500,0

4139,6

415,1

415,1

10651,5

Подпрог-рамма 4

"Отдых и оздоровление детей"

УО; подведом-ственные ОО

5033,0

5639,0

5891,5

5906,5

6134,5

28604,5

Подпрог-рамма 5

"Социально-правовая защита детей в Арзамасском районе"

УО; подведом-ственные ОО

Подпрог-рамма 6

"Обеспечение реализации программы"

УО; подведом-ственные ОО

55209,1

54471,9

62152,6

63085,6

70630,4

305549,5

2.2.3.2. Таблицу 6 «Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников» изложить в новой редакции:

«

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Программа "Развитие образования в Арзамасском муниципальном районе

Всего

626320,0

639071,9

653277,1

628576,6

643404,8

3190650,3

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной бюджет

436741,8

408022,4

407062,4

387686,0

387737,5

2027250,2

Бюджет муниципального района

189578,2

231049,4

245336,4

240890,6

255667,3

1162522,0

Прочие источники

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования детей"

Всего

532496,4

547484,2

546199,6

539440,0

545152,7

2710772,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

423541,3

394415,5

389511,9

384424,7

384424,7

1976318,1

Бюджет муници-пального района

108955,1

153068,7

156687,7

155015,3

160728,0

734454,8

Прочие источники

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования

Всего

173581,7

182773,4

191266,4

191875,7

195649,8

935147,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

130222,0

121695,3

128240,1

128240,1

128240,1

636637,6

Бюджет муниципального района

43359,7

61078,1

63026,3

63635,6

67409,7

298509,3

Прочие источники

1.1 Обеспечение деятельности МДО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий

Всего

153366,9

165989,9

172780,6

173518,9

177293,0

842949,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

116848,7

110966,9

116310,3

116310,3

116310,3

576746,5

Бюджет муниципального района

36518,2

55023,0

56470,3

57208,6

60982,7

266202,8

Прочие источники

1.2 Предоставление субсидий на иные цели МДО, подведомственным УО                            

Всего

7492,1

6103,3

6556,0

6427,0

6427,0

33005,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

650,7

48,2

698,9

Бюджет муниципального района

6841,4

6055,1

6556,0

6427,0

6427,0

32306,6

Прочие источники

1.3 Субвенции на исполнение отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования: на осуществление выплаты компенсации части родительской платы и на обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы                                                                                     

Всего

12068,3

10216,5

11285,2

11285,2

11285,2

56140,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

12068,3

10216,5

11285,2

11285,2

11285,2

56140,4

Бюджет муниципального района

Прочие источники

1.4 Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реали-зующих образовательные программы дошкольного образования 

Всего

654,3

463,7

644,6

644,6

644,6

3051,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

654,3

463,7

644,6

644,6

644,6

3051,8

Бюджет муниципального района

Прочие источники

Задача 2. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования

Всего

352648,6

358758,5

346793,4

340868,1

342776,7

1741845,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

287840,1

267498,3

255461,1

250373,9

250373,9

1311547,3

Бюджет муниципального района

64808,5

91260,2

91332,3

90494,2

92402,8

430298,1

Прочие источники

2.1 Обеспечение деятельности МОБОО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий

Всего

345317,8

346445,9

330453,0

329825,8

331734,4

1683776,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

287270,2

265960,0

249687,5

249687,5

249687,5

1302292,7

Бюджет муници-пального района

58047,6

80485,9

80765,5

80138,3

82046,9

381484,2

Прочие источники

2.2 Предоставление субсидий на иные цели МОБОО, подведомственным УО, из них:

Всего

7330,8

12312,6

16340,4

11042,3

11042,3

58068,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

569,9

1538,3

5773,6

686,4

686,4

9254,6

Бюджет муниципального района

6760,9

10774,3

10566,8

10355,9

10355,9

48813,9

Прочие источники

субвенция на исполненение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Всего

576,4

686,4

686,4

686,4

2635,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

576,4

686,4

686,4

686,4

2635,6

Бюджет муниципального района

Прочие источники

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

Всего

519,9

4487,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

519,9

4487,2

Бюджет муниципального района

Прочие источники

Задача 3. Повышение качества и доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Всего

4863,2

4605,9

7254,3

5810,7

5810,7

28344,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4863,2

4605,9

5810,7

5810,7

5810,7

26901,2

Бюджет муници-пального района

1443,6

1443,6

Прочие источники

3.1 Мероприятия, направленные на повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ

Всего

4863,2

4605,9

7254,3

5810,7

5810,7

28344,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4863,2

4605,9

5810,7

5810,7

5810,7

26901,2

Бюджет муниципального района

1443,6

1443,6

Прочие источники

Задача 4. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования        

Всего

1340,5

1297,3

813,5

813,5

843,5

5108,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

616,0

616,0

1232,0

Бюджет муниципального района

724,5

681,3

813,5

813,5

843,5

3876,4

Прочие источники

4.1 Модернизация содержания общего образования и образовательной среды, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования                                                             

Всего

1340,5

1297,3

813,5

813,5

843,5

5108,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

616,0

616,0

1232,0

Бюджет муниципального района

724,5

681,3

813,5

813,5

843,5

3876,4

Прочие источники

Задача 5. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования        

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие источники

5.1 Мероприятия, направленные на  развитие оценки качества образования и и нформационной прозрачности системы образования                                                                        

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие источники

Задача 6. Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных образовательных учреждений    

Всего

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

Прочие источники

6.1 Организация общерайонных мероприятий с участием ОО                                                                         

Всего

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

Прочие источники

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования, воспитания и творческого потенциала детей и молодежи"

Всего

17364,6

15596,4

16465,1

16468,1

17759,3

83653,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

165,2

226,6

391,8

Бюджет муници-пального района

17199,4

15369,8

16465,1

16468,1

17759,3

83261,7

Прочие источники

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования

Всего

17279,7

15514,2

16230,4

16230,9

17522,1

82777,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

165,2

226,6

391,8

Бюджет муниципального района

17114,5

15287,6

16230,4

16230,9

17522,1

82385,5

Прочие источники

1.1 Обеспечение деятельности МОДО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий, в том числе:

Всего

17115,2

15293,7

16228,9

16229,4

17520,6

82387,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

165,2

128,4

293,6

Бюджет муниципального района

16950,0

15165,3

16228,9

16229,4

17520,6

82094,1

Прочие источники

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего

415,8

415,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

415,8

415,8

Прочие источники

1.2 Предоставление субсидий на иные цели МОДО, подведомственным УО, в том числе:                             

Всего

164,5

220,6

1,5

1,5

1,5

389,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

98,2

98,2

Бюджет муниципального района

164,5

122,3

1,5

1,5

1,5

291,3

Прочие источники

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего

74,5

74,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

74,5

74,5

Прочие источники

Задача 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

Всего

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

Прочие источники

2.1 Мероприятия, направленные на обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы                                                                    

Всего

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

Прочие источники

Задача 3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

Всего

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

Прочие источники

3.1 Мероприятия, направленные на реализацию возможностей творческого проявления одаренных и талантливых детей                                                                             

Всего

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

Прочие источники

Задача 4. Патриотическое воспитание обучающихся и воспитанников ОО

Всего

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

Прочие источники

4.1 Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания                                                                                                                  

Всего

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

Прочие источники

Задача 5. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность

Всего

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

Прочие источники

5.1 Мероприятия, направленные на экологическое воспитание и форми-рование экологической культуры у обучающихся, вовлечение детей в поисково-исследовательскую деятельность                                                                                                               

Всего

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

Прочие источники

Задача 6. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие источники

6.1 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни                                                                                                              

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования сети ОО"

Всего

13248,8

12448,0

19354,6

415,1

415,1

45881,6

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной бюджет

10067,1

9948,0

14336,8

34351,9

Бюджет муниципального района

3181,7

2500,0

4139,6

415,1

415,1

10651,5

Прочие источники

Задача 1. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, разработка проектно-сметной документации

Всего

9456,6

11652,9

18340,1

39449,5

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной бюджет

9084,8

9848,0

14336,8

33269,6

Бюджет муниципального района

371,8

1804,9

3125,1

5301,8

Прочие источники

1.1 Мероприятия по укреплению материально-технической базы подведомственных ОО, подготовке к новому учебному году, капитальному ремонту, аварийным работам, разработке проектно-сметной документации, из них:

Всего

9456,6

11652,9

18340,1

39449,5

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной бюджет

9084,8

9848,0

14336,8

33269,6

Бюджет муници-пального района

371,8

1804,9

3125,1

5301,8

Прочие источники

иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных  организациях в рамках подготовки к новому учебному году

Всего

1000,0

1000,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1000,0

1000,0

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Всего

831,5

831,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

831,5

831,5

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

субсидия на создание в общеобразовательных орагнизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Всего

2373,6

2373,6

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной бюджет

308,6

308,6

Бюджет муници-пального района

1186,8

1186,8

Прочие источники

субсидия на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы

Всего

9176,6

6395,7

6192,2

21764,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

9084,8

6075,9

5882,6

21043,3

Бюджет муници-пального района

91,8

319,8

309,6

721,2

Прочие источники

субсидия на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области

Всего

1960,2

8574,3

10534,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1940,6

8145,6

10086,2

Бюджет муници-пального района

19,6

428,7

448,3

Прочие источники

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности в ОО   

Всего

2031,9

100,0

2131,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

100,0

100,0

Бюджет муниципального района

2031,9

2031,9

Прочие источники

2.1 Мероприятия по противопожарной безопасности                                                       

Всего

2031,9

100,0

2131,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

100,0

100,0

Бюджет муниципального района

2031,9

2031,9

Прочие источники

Задача 3. Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств МОБОО, их активной и пассивной безопасности        

Всего

1760,3

395,1

415,1

415,1

415,1

3400,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

982,3

982,3

Бюджет муниципального района

778,0

395,1

415,1

415,1

415,1

2418,5

Прочие источники

3.1 Мероприятия по повышению уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств МОБОО, их активной и пассивной безопасности                                                                                                                                               

Всего

1760,3

395,1

415,1

415,1

415,1

3400,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

982,3

982,3

Бюджет муниципального района

778,0

395,1

415,1

415,1

415,1

2418,5

Прочие источники

Задача 4. Террористическая безопасность ОО                 

Всего

300,0

300,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

300,0

300,0

Прочие источники

4.1 Мероприятия по террористической безопасности ОО                                                                            

Всего

300,0

300,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

300,0

300,0

Прочие источники

Задача 5. Санитарно-эпидемиологическая безопасность ОО      

Всего

599,4

599,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

599,4

599,4

Прочие источники

5.1 Мероприятия направленные на предупреждение распространения, профилактика диагностики и лечение от новой короновирусной инфекции COVID 19                         

Всего

599,4

599,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

599,4

599,4

Прочие источники

Подпрограмма 4 "Отдых и оздоровление детей"

Всего

5866,2

6710,2

6845,1

6860,1

7088,1

33369,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

833,2

1071,2

953,6

953,6

953,6

4765,2

Бюджет муници-пального района

5033,0

5639,0

5891,5

5906,5

6134,5

28604,5

Прочие источники

Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей, подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Всего

4582,6

4910,5

4889,6

4889,6

5047,6

24319,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

833,2

1071,2

953,6

953,6

953,6

4765,2

Бюджет муниципального района

3749,4

3839,3

3936,0

3936,0

4094,0

19554,7

Прочие источники

1.1 Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровления детей, подготовку квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями                                                                                                                     

Всего

4582,6

4910,5

4889,6

4889,6

5047,6

24319,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

833,2

1071,2

953,6

953,6

953,6

4765,2

Бюджет муниципального района

3749,4

3839,3

3936,0

3936,0

4094,0

19554,7

Прочие источники

Задача 2. Организация занятости максимального количества подростков от 14 лет до 18 лет в каникулярное время  через различные формы  с использованием активных форм социализации личности

Всего

864,2

787,8

840,0

840,0

875,0

4207,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

864,2

787,8

840,0

840,0

875,0

4207,0

Прочие источники

2.1 Мероприятия, направленные на организацию занятости максимального количества подростков от 14 лет до 18 лет в каникулярное время  через различные формы  с использованием активных форм социализации личности                                                                                                                                  

Всего

864,2

787,8

840,0

840,0

875,0

4207,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

864,2

787,8

840,0

840,0

875,0

4207,0

Прочие источники

Задача 3. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных организациях. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий

Всего

409,4

996,4

1098,5

1113,5

1148,5

4766,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

409,4

996,4

1098,5

1113,5

1148,5

4766,3

Прочие источники

3.1 Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни                                                                                                                                            

Всего

409,4

996,4

1098,5

1113,5

1148,5

4766,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

409,4

996,4

1098,5

1113,5

1148,5

4766,3

Прочие источники

Задача 4.  Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности      

Всего

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

Прочие источники

4.1 Мероприятия, направленные на развитие детского самоуправления и организацию  волонтерской деятельности                                                                                                                                               

Всего

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

Прочие источники

Задача 5. Обеспечение межведомствен-ного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей              

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие источники

5.1 Мероприятия, направленные обеспечение межведомственного взаи-модействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей                                                                           

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие источники

Подпрограмма 5 "Социально-правовая защита детей в Арзамасском районе"

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

Задача 1. Совершенст-вование системы социально-правовой защиты детей

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

1.1 Мероприятия, направленные на совершенствование системы социально-правовой защиты детей                                                                                                                    

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

Задача 2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

2.1 Мероприятия, направленные на создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации программы"

Всего

57344,1

56833,0

64412,8

65393,3

72989,6

316972,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2135,0

2361,1

2260,2

2307,7

2359,2

11423,2

Бюджет муници-пального района

55209,1

54471,9

62152,6

63085,6

70630,4

305549,5

Прочие источники

».

2.3. В разделе 3. «Подпрограммы Программы»:

2.3.1. В пункте 3.1. «Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» в подпункте 3.1.1. «Паспорт Подпрограммы 1» в строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования» таблицу изложить в новой редакции:

«

Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы 1 за  счет  всех источников финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего

532 496,4

547 484,2

546 199,6

539 440,0

545 152,7

2 710 772,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

423 541,3

394 415,5

389 511,9

384 424,7

384 424,7

1 976 318,1

Бюджет муниципаль-ного района

108 955,1

153 068,7

156 687,7

155 015,3

160 728,0

734 454,8

Прочие источники

».

2.3.2. В пункте 3.2. «Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования, воспитания и творческого потенциала детей и молодежи» в подпункте 3.2.1. «Паспорт Подпрограммы 2» в строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования» таблицу изложить в новой редакции:

«

Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы 2 за  счет  всех источников финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего

17 364,6

15 596,4

16 465,1

16 468,1

17 759,3

83 653,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

165,2

226,6

391,8

Бюджет муниципаль-ного района

17 199,4

15 369,8

16 465,1

16 468,1

17 759,3

83 261,7

Прочие источники

».

2.3.3. В пункте 3.3. «Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования сети образовательных организаций (ОО)» в подпункте 3.3.1. «Паспорт Подпрограммы 3 в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицу изложить в новой редакции:

«

Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы 3 за  счет  всех источников финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего

13 248,8

12 448,0

19 354,6

415,1

415,1

45 881,6

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной бюджет

10 067,1

9 948,0

14 336,8

34 351,9

Бюджет муниципаль-ного района

3 181,7

2 500,0

4 139,6

415,1

415,1

10 651,5

Прочие источники

».

2.3.4. В пункте 3.4. «Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей» в подпункте 3.4.1. «Паспорт Подпрограммы 4 в строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования» таблицу изложить в новой редакции:

«

Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы 4 за  счет  всех источников финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего

5 866,2

6 710,2

6 845,1

6 860,1

7 088,1

33 369,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

833,2

1 071,2

953,6

953,6

953,6

4 765,2

Бюджет муниципального района

5 033,0

5 639,0

5 891,5

5 906,5

6 134,5

28 604,5

Прочие источники

».

2.3.5. В пункте 4. «Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Подпрограммы»:

2.3.5.1. В подпункте 4.1. «Паспорт Подпрограммы 6» в строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет всех источников финансирования» таблицу изложить в новой редакции:

«

Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы 6 за  счет  всех источников финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего

57 344,1

56 833,0

64 412,8

65 393,3

72 989,6

316 972,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2 135,0

2 361,1

2 260,2

2 307,7

2 359,2

11 423,2

Бюджет муниципального района

55 209,1

54 471,9

62 152,6

63 085,6

70 630,4

305 549,5

Прочие источники

».

2.3.5.2. В пункте 4.2. «Текст подпрограммы 6» в подпункте 4.2.4. «Аналитическое распределение объема финансовых ресурсов Подпрограммы 6» таблицу 7 «Аналитическое распределение средств бюджета района на подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам (тыс. руб.)» изложить в новой редакции:

     «

Статус

Наиме-нование  Прог-раммы, подпрог-раммы Програм-мы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГР

БС

КФ

СР

КЦСР

КВР

2018

2019

2020

2021

2022

Программа (всего)

Развитие образования Арзамас-ского муници-пального района Нижего-родской области

Подпрог-рамма 6

Обеспе-чение реализации Прог-раммы

ВСЕГО мероприятия

57344,1

56833,0

64412,8

65393,3

72989,6

Расходы на содержание аппарата управления образования

074

0709

0160104010

100

3320,9

3349,7

3600,9

3600,9

3600,9

074

0709

0160104010

200

77,7

107,8

84,0

84,0

84,0

ВСЕГО

3398,6

3457,5

3684,9

3684,9

3684,9

Расходы на содержание информационно-методичес-кого кабинета

074

0709

0160100591

100

1966,5

2034,2

2090,1

2174,2

2264,5

074

0709

0160100591

200

228,5

153,7

327,5

330,0

330,0

074

0709

0160100591

800

10,8

ВСЕГО

2205,8

2187,9

2417,6

2504,2

2594,5

Расходы на содержание службы по материально-техническому обеспечению и специа-листов по вопросам экономического анализа и бухгалтерс-кого учета

074

0709

0160100592

100

4266,8

4705,2

4928,0

5134,8

5350,3

074

0709

0160100592

200

430,2

546,1

500,0

500,0

500,0

074

0709

0160100592

800

0,8

ВСЕГО

4697,0

5252,1

5428,0

5634,8

5850,3

Расходы на содержание учреждения по хозяйст-венному об-служиванию образователь-ных учреждений

074

0709

0160100593

600

42654,7

43536,9

50604,6

51261,7

58500,7

074

0709

01601S2190

600

2253,1

ВСЕГО

44907,8

43536,9

50604,6

51261,7

58500,7

Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации руководящих и педагоги-ческих работников

074

0709

0160173010

100

739,5

786,8

814,2

861,7

913,2

074

0709

0160173010

200

230,4

231,7

232,0

232,0

232,0

074

0709

0160107090

200

37,5

17,5

ВСЕГО

969,9

1056,0

1063,7

1093,7

1145,2

Расходы на содержание специалистов по опеке и попечитель-ству

074

0709

0160173020

100

1112,2

1122,3

1157,2

1157,2

1157,2

074

0709

0160173020

200

52,9

56,8

56,8

56,8

56,8

074

0709

0160174100

200

163,5

ВСЕГО

1165,1

1342,6

1214,0

1214,0

1214,0

».

Глава администрации

В.И. Демин

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт Арзамасского муниципального района Нижегородской области arz.omsu-nnov.ru от 09.06.2020
Рубрики правового классификатора: 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать