Основная информация

Дата опубликования: 10 сентября 2020г.
Номер документа: RU36013404202000033
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Грибановского г. п. Грибановского МР ВО

Должность: Глава городского поселения"ул. Центральная

Дата подписи: 29.09.2020 15:05:20

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» сентября 2020 года № 194

п.г.т. Грибановский

О внесении изменений в постановление администрации Грибановского городского поселения от 20.05.2014 № 179 «Об утверждении муниципальной программы Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Грибановского городского поселения» (с изменениями от 31.12.2015 № 707, от 29.12.2016 № 778, от 28.12.2017 №629, от 29.12.2018 № 453, от 30.12.2019 № 667)

В целях оптимизации расходования бюджетных средств, администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Грибановского городского поселения от 20.05.2014 № 179 «Об утверждении муниципальной программы Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Грибановского городского поселения» (с изменениями от 31.12.2015 №707, от 29.12.2016 №778, от 28.12.2017 №629, от 29.12.2018 №453, от 30.12.2019 № 667) изложив программу в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании "Вестник муниципальных правовых актов Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области".

Глава Грибановского

городского поселения

И.В. Титов

Приложение к постановлению администрации

Грибановского городского поселения

от «10» сентября 2020 г. № 194

Утверждена

Постановлением администрации

Грибановского городского поселения

Грибановского муниципального района

Воронежской области

от «20» мая 2014 г. № 179

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

П А С П О Р Т

муниципальной программы Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

(далее – муниципальная программа)

Ответственный

исполнитель

муниципальной программы

Администрации Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы

Администрации Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной программы

Администрации Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы

1.Обеспечение реализации муниципальной программы.

2.Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

3.Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.

4. Развитие градостроительной деятельности.

5.Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения.

6. Создание условий для организации и оздоровления детей и молодежи.

7. Развитие культуры городского поселения.

8. Развитие физической культуры и спорта.

9.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Цель муниципальной программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области, создание условий для исполнения расходных обязательств Грибановского городского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами Грибановского городского поселения

Задачи муниципальной программы

1. Организация бюджетного процесса;

2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Грибановского городского поселения Воронежской области;

3. Развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

1. Дефицит бюджета поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Муниципальный долг Грибановского городского поселения, в процентах к годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений.

3. Средний уровень качества финансового менеджмента главного распорядителя средств бюджета поселения.

4. Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципального образования Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

Этапы и сроки реализации муниципальной

программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2020

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 849 625,2 тыс. рублей, в том числе, средства федерального бюджета – 47 817,9 тыс. руб., областного бюджета – 268 736,9 тыс. руб., средства бюджета городского поселения – 532 857,4 тыс. руб., территориальные государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. руб., юридические лица – 0,0 тыс. руб., физические лица – 213,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств бюджета поселения составляет:

Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы – 126 527,0 тыс. руб., в том числе из бюджета поселения– 126 527,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты – 4 419,9 тыс. руб., в том числе из бюджета поселения – 0,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 3. Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности – 1 404,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета поселения – 1 404,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 4. Развитие градостроительной деятельности – 948,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета поселения – 948,9 тыс. руб.

Подпрограмма 5. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения – 558 420,6 руб., в том числе за счет средств бюджета поселения – 247 797,3 тыс. руб.

Подпрограмма 6. Создание условий для организации и оздоровления детей и молодежи – 698,9 руб., в том числе за счет средств бюджета поселения – 698,9 тыс. руб.

Подпрограмма 7. Развитие культуры городского поселения- 146 625,0 тыс. руб., в том числе средства за счет средств бюджета поселения – 146 247,9 тыс. руб.

Подпрограмма 8. Развитие физической культуры и спорта – 2 247,2 руб., в том числе за счет средств бюджета поселения – 1 638,7 тыс. руб.

Подпрограмма 9. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 10 840,9 руб., в том числе средства за счет средств бюджета поселения – 9 362,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.):

Год

Всего

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет поселения

Внебюджетные средства

2014

48 164,3

0,0

2 288,4

45 875,9

0,0

2015

74 176,9

11 292,6

10 870,2

52 014,1

0,0

2016

145 823,9

26 258,2

59989,9

59 575,8

0,0

2017

74 914,0

69,1

19 631,9

55 213,0

0,0

2018

130 740,4

78,4

69 500,5

61 161,5

0,0

2019

131 713,2

9,0

79 388,3

52 102,9

213,0

2020

87 592,1

3 089,8

25 300,9

59 201,4

0,0

2021

56 498,3

7 020,8

909,6

48 567,9

0,0

2022

49 091,8

0,0

420,2

48 671,6

0,0

2023

50 910,3

0,0

437,0

50 473,3

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета городского поселения, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

2.Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета поселения, соблюдение требований бюджетного законодательства;

3. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга полселения;

4.Повышение эффективности использования средств бюджета поселения;

5.Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

6.Рост качества управления муниципальными финансами.

7.Стабильное и эффективное исполнение муниципальным образованием переданных государственных полномочий

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Грибановском городском поселение Грибановского муниципального района Воронежской области характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики.

В Грибановском городском поселении процессы реформирования бюджетного сектора и повышения качества управления муниципальными финансами прошли несколько этапов развития. Результат данных реформ - формирование современной системы управления общественными (муниципальными) финансами, в том числе:

создание четкой законодательной регламентации процесса формирования и исполнения бюджета поселения, осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств;

осуществление перехода от годового к среднесрочному формированию бюджета городского поселения на трехлетний период;

внедрение системы казначейского исполнения бюджета поселения;

модернизация системы бюджетного учета и отчетности;

обеспечение прозрачности бюджетной системы и публичности бюджетного процесса в Грибановском городском поселении;

осуществление автоматизации бюджетного процесса Грибановского городского поселения;

создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главным распорядителем средств бюджета поселения.

Для совершенствования и развития бюджетной системы Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области реализован план мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами Грибановского городского поселения на период до 2023 года.

С 2012 года продолжается реформа системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг, которая заключается в переходе от сметного финансирования к финансированию обеспечения деятельности автономных и бюджетных учреждений нового типа в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий.

Формирование муниципальных заданий и установление прямой зависимости объема субсидии на исполнение муниципального задания от результатов деятельности учреждений, а также персональная ответственность руководителей учреждений за достижение плановых значений показателей муниципального задания приводит к усилению внутреннего контроля в учреждениях и как следствие обеспечивает повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского поселения на основании бюджетной сметы.

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в 2010-2011 годах была сформирована вся необходимая нормативная правовая база.

В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отмечено, что для муниципального образования сохраняется значительная степень зависимости от финансовой помощи за счет бюджетных ассигнований областного и районного бюджетов. Межбюджетные отношения в Грибановском городском поселении формируются в рамках Закона Воронежской области от 17.11.2005 № 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области».

Сложившаяся структура межбюджетных трансфертов создает условия для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Грибановского городского поселения.

Создание условий для выравнивания доступа граждан к муниципальным услугам, предоставляемым за счет бюджета муниципального образования, является одной из основных задач бюджетной политики. Ее решение обеспечивается путем предоставления в соответствии с решением Совета народных депутатов Грибановского городского поселения о бюджете поселения дотаций из фондов финансовой поддержки Грибановского городского поселения в рамках единой нормативно-правовой базы и иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов.

На современном этапе основными направлениями дальнейшего реформирования сферы муниципальных финансов и совершенствования бюджетной политики являются:

переход на новый этап развития бюджетирования, ориентированного на достижение результата, в том числе завершение в 2013 году этапа перехода на программный бюджет и отработка финансовых механизмов обеспечения

выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями Грибановского городского поселения, повышение качества оказания муниципальных услуг; расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий для формирования и совершенствования интегрированной системы управления муниципальными финансами в Грибановском городском поселении.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Грибановского городского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами Грибановского городского поселения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

стратегией социально-экономического развития Грибановского городского поселения на период до 2020 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области от 29.12.2010 № 57;

ежегодными Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Грибановского городского поселения путем:

формирования бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы Грибановского городского поселения, основанных на реалистичных оценках;

полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики;

планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);

проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджетной системы Грибановского городского поселения.

2) Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений.

3) Развитие внутреннего муниципального финансового контроля, а так же внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, главным распорядителем средств бюджета поселения и подведомственными ему получателями бюджетных средств; подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.

4) Эффективное управление муниципальным долгом в Грибановском городском поселении.

5) Развитие информационной системы управления муниципальными финансами с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.

6) Совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету района с целью исполнения переданных полномочий.

7) Создание условий для устойчивого исполнения бюджета муниципального образования.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в ее паспорте.

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения комплекса задач подпрограммы.

Паспорт муниципальной программы и ее подпрограмм содержат описание ожидаемых результатов их реализации, а также количественные характеристики в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

1. Отношение дефицита бюджета поселения (за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения) к годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений.

Значение указанного показателя планируется сохранить на экономически безопасном уровне.

2. Муниципальный долг Грибановского городского поселения в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга Грибановского городского поселения на конец года к годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий год. Значение указанного показателя не должно превышать 100%.

3. Средний уровень качества финансового менеджмента главного распорядителя средств бюджета поселения.

Финансовый менеджмент включает в себя анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит).

Средний уровень качества финансового менеджмента главного распорядителя средств бюджета поселения определяется как отношение суммы рейтинговых оценок главного распорядителя средств бюджета поселения к их количеству.

4.Средняя оценка качества управления муниципальными финансами.

Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами характеризует следующие направления деятельности органа местного самоуправления:

1) бюджетное планирование;

2) исполнение местных бюджетов;

3) управление муниципальным долгом;

4) финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями;

5) управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг;

6) прозрачность бюджетного процесса.

Средняя оценка качества управления муниципальными финансами определяется как среднее арифметическое значение комплексной оценки качества по муниципальному образованию.

Достижение целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы обеспечивается при условии соблюдения показателей прогноза социально-экономического развития Грибановского городского поселения на долгосрочный период до 2020 года. В случае отклонения фактических показателей социально-экономического развития от прогнозируемых, целевые значения показателей подлежат соответствующей корректировке.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета поселения, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

2.Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета поселения;

3. Соблюдение требований бюджетного законодательства;

4. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Грибановского городского поселения;

5. Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

6.Создание стимулов для развития налогового потенциала муниципального образования;

7.Рост качества управления муниципальными финансами.

3.Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с исполнением бюджета поселения, в том числе за счет средств резервного фонда администрации Грибановского городского поселения, зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения бюджета Грибановского городского поселения, обслуживание внутреннего муниципального долга, предусмотрено подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы.

Решение задач, связанных с финансовым обеспечением исполнения переданных муниципальному району полномочий будет осуществляться в рамках подпрограммы «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах», «Развитие градостроительной деятельности», «Развитие физической культуры и спорта», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе эффективной деятельности администрации Грибановского городского поселения в сфере финансово-бюджетной политики выделяется подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной подпрограммы способствует решению задач связанных с составлением и исполнением бюджета поселения, контролем за его исполнением, осуществлением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, а так же выполнению остальных подпрограмм муниципальной программы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств бюджета городского поселения.

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования.

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации муниципальной программы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере управления муниципальными финансами, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Воронежской области, Грибановского городского поселения.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2015-2020 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Грибановского городского поселения. На 2021-2023 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не предусматривается (указано в Приложении к программе Таблица № 3).

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров экономической конъюнктуры поселения, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета поселения, увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета поселения.

Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения эффективности планируемых мер правового регулирования, требующие выработки и реализации согласованных решений органов местного самоуправления Грибановского городского поселения, а также увязки с мерами правового регулирования в рамках других муниципальных программ Грибановского городского поселения (прежде всего, в сфере стратегического планирования, экономического регулирования, управления муниципальным имуществом, муниципальных закупок и т.д.).

На результат реализации программы может влиять изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. В целях минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на стадии разработки проектов правовых актов.

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходов бюджета поселения, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а также органа местного самоуправления Грибановского городского поселения.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (целевой параметр).

ПОДПРОГРАММА № 1

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Грибановского

городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Мероприятия муниципальной подпрограммы

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления:

- обеспечение деятельности главы Грибановском городском поселения;

- обеспечение деятельности администрации Грибановского городского поселения;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения.

2.Развитие муниципальной службы городского поселения

3.Управление резервным фондом администрации Грибановского городского поселения.

4. Управление муниципальными финансами.

5.Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования и главы городского поселения.

6.Управление муниципальным долгом Грибановского городского поселения.

7. Предоставление бюджету муниципального района из бюджета поселения межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, а также контроля в сфере закупок.

8. Обеспечение исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений.

9. Распределение зарезервированных средств.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение реализации муниципальной программы. Совершенствование управления бюджетным процессом и повышение устойчивости бюджета Грибановского городского поселения. Совершенствование системы управления администрации городского поселения. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения, создание равных условий для исполнения расходных обязательств городского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами поселения

Задачи подпрограммы муниципальной

программы

1.Обеспечение условий для реализации муниципальной программы " Развитие Грибановского городского поселения ", эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Грибановского городского поселения.

2. Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Грибановском городского поселения.

3.Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы.

4. Материально-техническое обеспечение деятельности главы городского поселения и администрации городского поселения.

5. Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета поселения, своевременное и качественное составление отчетности.

6. Создание резервов на исполнение расходных обязательств Грибановского городского поселения, обеспечение стабильного функционирования резервного фонда администрации Грибановского городского поселения.

9.Проведение выборов в представительные органы муниципального образования и главы городского поселения.

10. Эффективное управление муниципальным долгом Грибановского городского поселения.

12. Повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

13.Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Грибановском городского поселения.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1.Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

2.Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

3. Своевременное внесение изменений в положение о бюджетном процессе в Грибановском городского поселения в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства.

4. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета поселения, установленных правовым актом Совета народных депутатов, администрацией Грибановского городского поселения.

5. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Грибановского городского поселения.

6. Составление и представление в Совет народных депутатов Грибановского городского поселения годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Грибановским городского поселения.

7. Удельный вес резервного фонда администрации Грибановского городского поселения в общем объеме расходов областного бюджета.

8. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального, областного бюджетов).

9. Проведение выборов в представительные органы муниципального образования и главы городского поселения.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляют 126 527,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 0 тыс. руб., местного бюджета – 126 527,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 8 919,0 тыс. руб.;

2015 год – 12 009,6 тыс. руб.;

2016 год – 10 973,1 тыс. руб.;

2017 год – 13 306,2 тыс. руб.;

2018 год – 12 654,4 тыс. руб.;

2019 год – 11 625,8 тыс. руб.;

2020 год – 15 319,5 тыс. руб.;

2021 год – 13 582,5 тыс. руб.;

2022 год – 13 900,9 тыс. руб.;

2023 год – 14 236,0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1.Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

2.Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

3.Формирование эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений.

4. Совершенствование и создание нормативно-правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы.

5. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

6. Разработка и внесение в Совет народных депутатов Грибановского городского поселения в установленные сроки проекта решения Грибановского городского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства.

7.Утверждение решением Совета народных депутатов Грибановского городского поселения отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Грибановским городским поселением.

8.Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета поселения, соблюдение требований бюджетного законодательства.

9. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга поселения.

10.Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет администрация городского поселения.

Администрация Грибановского городского поселения в рамках настоящей подпрограммы обеспечивает:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий муниципальной программы;

внедрение информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом;

подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Сформулированные в программе цели позволят выйти системе управления финансами поселения на качественно новый уровень.

Принципиальные тенденции, предусмотренные подпрограммой, заключаются в:

использовании конкурентных принципов распределения бюджетных средств, в том числе с учетом достигнутых и планируемых результатов использования бюджетных ассигнований;

наличии и соблюдении формализованных, прозрачных и устойчивых к коррупции процедур принятия решений по использованию бюджетных средств;

наличии и соблюдении формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности;

формировании и представлении бюджетной отчетности в соответствии с установленными требованиями;

регулярном проведении анализа и оценки качества финансового менеджмента главного распорядителя средств бюджета поселения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Цели подпрограммы.

Обеспечение реализации муниципальной программы. Совершенствование управления бюджетным процессом и повышение устойчивости бюджета Грибановского городского поселения. Совершенствование системы управления администрации городского поселения. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения, создание равных условий для исполнения расходных обязательств городского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами поселения

2.2. Задачи подпрограммы.

1.Обеспечение условий для реализации муниципальной программы " Развитие Грибановского городского поселения ", эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Грибановского городского поселения.

2. Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Грибановском городского поселения.

3.Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы.

4. Материально-техническое обеспечение деятельности главы городского поселения и администрации городского поселения.

5. Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета поселения, своевременное и качественное составление отчетности.

6. Создание резервов на исполнение расходных обязательств Грибановского городского поселения, обеспечение стабильного функционирования резервного фонда администрации Грибановского городского поселения.

9.Проведение выборов в представительные органы муниципального образования и главы городского поселения.

10. Эффективное управление муниципальным долгом Грибановского городского поселения.

12. Повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

13.Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Грибановском городского поселения.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач.

1.Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

2.Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

3. Своевременное внесение изменений в положение о бюджетном процессе в Грибановском городского поселения в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства.

4. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета поселения, установленных правовым актом Совета народных депутатов, администрацией Грибановского городского поселения.

5. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета поселения в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Грибановского городского поселения.

6. Составление и представление в Совет народных депутатов Грибановского городского поселения годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Грибановским городского поселения.

7. Удельный вес резервного фонда администрации Грибановского городского поселения в общем объеме расходов областного бюджета.

8. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального, областного бюджетов).

9. Проведение выборов в представительные органы муниципального образования и главы городского поселения.

2.4. Основные, ожидаемые конечные результаты подпрограммы муниципальной программы.

1.Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

2.Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

3.Формирование эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений.

4. Совершенствование и создание нормативно-правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы.

5. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

6. Разработка и внесение в Совет народных депутатов Грибановского городского поселения в установленные сроки проекта решения Грибановского городского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства.

7.Утверждение решением Совета народных депутатов Грибановского городского поселения отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Грибановским городским поселением.

8.Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета поселения, соблюдение требований бюджетного законодательства.

9. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга поселения.

10.Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2023 год (в один этап).

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности главы Грибановского городского поселения, администрации городского поселения и муниципального казенного учреждения.

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование главы Грибановского городского поселения, администрации городского поселения и муниципального казенного учреждения, где администрация городского поселения является ответственным исполнителем программы.

2. Управление муниципальными финансами.

Решение этой задачи предполагает организацию планирования и исполнения бюджета поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и утвержденными решением о бюджете поселения параметрами (при обоснованном отклонении от утвержденных решением о бюджете поселения параметров).

3. Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования и главы городского поселения.

При реализации мероприятия будут финансироваться расходы на подготовку и проведение выборов в представительные органы муниципального образования и главы городского поселения.

4.Управление резервным фондом администрации Грибановского городского поселения.

Мероприятие направлено на своевременное предоставление бюджетных средств по решениям, постановлениям главы администрации Грибановского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также создание и поддержание необходимых финансовых резервов для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета поселения в процессе формирования проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

5.Управление муниципальным долгом Грибановского городского поселения.

Данное мероприятие направлено на обеспечение финансирования дефицита бюджета поселения при сохранении объема муниципального долга Грибановского городского поселения и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне.

В рамках данного мероприятия администрация городского поселения осуществляет планирование структуры муниципального долга Грибановского городского поселения, объемов привлечения и погашения долговых обязательств Грибановского городского поселения, расходов на исполнение муниципальных гарантий Грибановского городского поселения, расходов на обслуживание муниципального долга Грибановского городского поселения; а также планирование предельного объема муниципального долга Грибановского городского поселения, верхнего предела муниципального внутреннего долга Грибановского городского поселения, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям. Администрация городского поселения осуществляет контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением бюджете поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Непосредственным результатом регулятивной деятельности администрации городского поселения является разработка и исполнение программы муниципальных внутренних заимствований Грибановского городского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), разработка и исполнение программы муниципальных гарантий Грибановского городского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), которые являются приложениями к решению о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); своевременное погашение заемных средств и уплата процентов, по муниципальным долговым обязательствам Грибановского городского поселения.

Конечным результатом реализации мероприятия по управлению муниципальным долгом Грибановского городского поселения является регулирование долговой нагрузки на бюджет поселения, оптимизация структуры и объема муниципального долга Грибановского городского поселения с целью минимизации расходов бюджета поселения на его обслуживание, повышение финансовой устойчивости бюджета поселения.

6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств данным мероприятием предусматривается осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета поселения Грибановского городского поселения, в рамках которого планируется осуществление контроля:

за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

за соответствием содержания проводимой операции коду классификации операций сектора государственного управления, указанному в платежном документе, представленном получателем бюджетных средств;

за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2023 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения о бюджете Грибановского городского поселения на соответствующий финансовый год.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета за весь период ее реализации составляет 126 527,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

муниципальной программы

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

11

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

8 919,0

12009,6

10 973,1

13 306,2

12 654,4

11 625,8

15 319,5

13 582,3

13 900,9

14 236,0

в том числе:

1

федеральный бюджет

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

1

местный бюджет

тыс. рублей

8 8 919,0

12 009,6

10 973,1

13 306,2

12 654,4

11 625,8

15 319,5

13 582,5

13 900,9

14 236,0

внебюджетные источники

тыс. рублей

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:

изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;

отсутствие механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;

несвоевременное исполнение распоряжений администрации Грибановского городского поселения о выделении средств из резервного фонда администрации Грибановского городского поселения;

неисполнение расходных обязательств Грибановского городского поселения.

В целях управления вышеуказанными рисками администрация городского поселения в рамках своей компетенции:

контролирует порядок и сроки подготовки проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период в рамках требований действующего бюджетного законодательства Грибановского городского поселения;

проводит мероприятия по обеспечению прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;

обеспечивает в установленном порядке исполнение распоряжений главы городского поселения а о выделении средств из резервного фонда администрации Грибановского городского поселения;

обеспечивает исполнение расходных обязательств Грибановского городского поселения.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

детальное планирование хода реализации подпрограммы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализация плана реализации подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

ПОДПРОГРАММА № 2

«Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия,

входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Обеспечение функционирования военно-учетного стола.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами по ведению первичного воинского учета.

Задачи подпрограммы муниципальной

программы

1.Создание условий для приближения уровня жизни населения поселения к среднему по области.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1.Обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное составление призывных и мобилизационных людских ресурсов

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Срок реализации подпрограммы 2014-2023 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы – 4 419,9 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 4 419,9 тыс. руб., местного бюджета –0 тыс. руб.;

в том числе по годам реализации:

2014 г. – 586,4 тыс. руб.;

2015 г. – 500,3 тыс. руб.;

2016 г. – 516,8 тыс. руб.;

2017 г. – 341,8 тыс. руб.;

2018 г. – 376,6 тыс. руб.;

2019 г. – 393,8 тыс. руб.;

2020 г. – 440,2 тыс. руб.;

2021 г. – 406,8 тыс. руб.;

2022 г. – 420,2 тыс. руб.;

2023 г. – 437,0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1.Полный охват граждан первичным воинским учетом. Качественное осуществление первичного воинского учета, достоверность данных, характеризующих количественное и качественное состояние мобилизационных и призывных ресурсов.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Данная подпрограмма является составной частью программы «Муниципальное управление Грибановского городского поселения на 2014-2023 гг». Подпрограмма разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации; Федеральными законами: от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете».

Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и обеспечивается государственной системой регистрации призывных и мобилизационных людских ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений об их количественном и качественном состоянии (далее - система воинского учета). Органы местного самоуправления поселения, организуют и обеспечивают мобилизационную подготовку и мобилизацию, разрабатывают мобилизационные планы, оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая организацию в установленном порядке своевременного оповещения граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты.

Должностным лицам организаций и гражданам разъясняются их обязанности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете и осуществляется контроль за их исполнением.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы.

2.1. Цели подпрограммы.

Основными целями подпрограммы являются:

- Обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

- Документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете;

- Проводить анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства;

- Осуществлять плановую работу по подготовке необходимого количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время;

- Приведение системы функционирования воинского учета и бронирования на территории городского поселения в соответствие с требованиями законодательных актов и руководящих документов;

- Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил РФ в мирное время, а также обеспечение их потребностей в людских ресурсах в период мобилизации и в военное время.

2.2. Задачи подпрограммы.

Основные задачи программы:

- осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих на территории поселения;

- производить постановку на воинский учет и снятие с воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете;

- соблюдать установленный порядок производства отметок о постановке граждан на воинский учет и снятии с воинского учета;

- выявлять совместно с отделом внутренних дел и территориальным подразделением УФМС граждан, проживающих или пребывающих на территории поселения, подлежащих постановке на воинский учет и принимать меры к постановке их на воинский учет;

- вести учет организаций, расположенных на территории поселения и осуществлять контроль за ведением в них воинского учета;

- вести и хранить документы первичного воинского учета в порядке и по формам, определенным методическими рекомендациями ГШ ВС РФ 2008 г. по осуществлению первичного воинского учета в органах местного самоуправления, указаниями военного комиссариата Воронежской области;

- обеспечение исполнения жителями городского поселения воинской обязанности;

- анализ количественного и качественного состава призывных и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах обороны и безопасности государства;

- постоянное обеспечение полноты и достоверности данных о количественном составе и качественном состоянии призывных и мобилизационных ресурсов.

2.3.Показатели (индикаторы) достижения целей решения задач.

В результате реализации программы ожидается:

- обеспечение исполнения жителями городского поселения воинской обязанности.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2023 год (в один этап).

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Мероприятие 1.Финансовое обеспечение деятельности военно-учетного стола на территории Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Цель мероприятия - Обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

Исполнители мероприятия

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

4.Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Развитие мер муниципального регулирования подпрограмм будет обеспечиваться посредством проведения следующих мероприятий:

- на протяжении всего периода реализации подпрограммы предполагается принятие нормативных правовых актов, направленных на совершенствование деятельности администрации сельского поселения и повышение ее эффективности;

- обеспечение целевого расходования средств.

5. Финансовое обеспечение подпрограммы

Обеспечение Программы функционирования системы воинского учета осуществляется за счет выделяемых субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из Федерального бюджета. Общий объем средств, необходимых для реализации основных мероприятий, составит 4 419,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 586,4 тыс. руб.;

2015 г. – 500,3 тыс. руб.;

2016 г. – 516,8 тыс. руб.;

2017 г. – 341,8 тыс. руб.;

2018 г. – 376,6 тыс. руб.;

2019 г. – 393,8 тыс. руб.;

2020 г. – 440,2 тыс. руб.;

2021 г. – 406,8 тыс. руб.;

2022 г. – 420,2 тыс. руб.;

2023 г. – 437,0 тыс. руб.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

С учетом целей, задач и мероприятий муниципальной программы будут учитываться, законодательные, финансовые, информационные и социальные риски.

Основными рисками при реализации муниципальной подпрограммы могут являться:

- снижение объемов финансирования подпрограмм;

- неэффективное администрирование подпрограмм;

- кризисные явления в сельском поселении;

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

Управление рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается на основе:

- формирования эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности;

- проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения подпрограмм муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий подпрограммы;

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирования реализации подпрограммы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет способствовать одной из целей социально-экономического развития городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области – развитию гражданского общества.

Подпрограмма носит социальный характер, имеет общественную и проблемно-ориентированную направленность. Результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни общества на протяжении длительного времени.

В результате исполнения основного мероприятия подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:

- максимальное обеспечение исполнения жителями городского поселения воинской обязанности

ПОДПРОГРАММА № 3

«Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия,

входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Создание и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения;

- подготовка и обучение населения способами защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

3. Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты;

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на пляжах поселения, закупка лодок резиновых и иного имущества для спасателей, изготовление планшетов, аншлагов, знаков;

5. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения.

7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Грибановского городского поселения;

8. Развитие и совершенствование действующей многофункциональной системы безопасности и контроля (системы видеонаблюдения) на территории Грибановского городского поселения;

9. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины Грибановского городского поселения по охране общественного порядка.

10. Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по мероприятиям в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, поддержание общественного порядка и создание нормальных условий для функционирования инфраструктуры Грибановского городского поселения. Реализация единой государственной политики в области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Развитие систем оповещения и информирования населения;

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения.

3. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях.

4. Приобретение технических средств специальной разведки и обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

5. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований.

6. Обеспечение безопасности людей на вводных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах (в том числе: оплата труда спасателей на пляжах поселения, закупка лодок резиновых и иного имущества для спасателей, изготовление планшетов, аншлагов, знаков).

7. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1. Увеличение количества установленных систем оповещения;

2.Увеличение количества установленных систем видеонаблюдения;

3. Охват населения области системами информирования;

4. Заправка а/машин ГСМ для патрулирования лесов, мест отдыха на водных объектах, мест выхода людей на лёд;

5. Закупка средств обучения населения;

6. Приобретение технических средств специальной разведки, средствами индивидуальной защиты;

7. Оплата труда спасателей на пляжах, закупка лодок резиновых и иного имущества для спасателей, изготовление планшетов, аншлагов, знаков;

8. Закупка имущества для укомплектования ПЭП, пунктов выдачи СИЗ.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Срок реализации подпрограммы 2014-2023 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы – 1 404,6 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета –0 тыс. руб., областного бюджета – 0 тыс. руб., местного бюджета – 1 404,6 тыс. руб.;

в том числе по годам реализации:

2014 год – 119,0 тыс. руб.;

2015 год – 141,0 тыс. руб.;

2016 год –198,7 тыс. руб.;

2017 год – 260,9 тыс. руб.;

2018 год – 70,0 тыс. руб.;

2019 год – 347,1 тыс. руб.;

2020 год – 267,9 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Поддержание в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. Создание устойчивой системы подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

3. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, объектов жизнеобеспечения населения, иных социально-значимых объектов;

4. Минимизация последствий совершения возможных террористических актов и экстремистских проявлений, повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях угрозы совершения террористического акта;

5. Создание эффективной системы профилактики и предупреждения пожаров, снижение материального ущерба от них и гибели людей;

6. Исключение случаев гибели и травматизма людей на водных объектах;

7. Максимальный охват системой видеонаблюдения территории пгт. Грибановский в целях поддержания общественного порядка, достижения более высокой результативности в борьбе с преступностью, обеспечения своевременной и скоординированной реакции городских служб на чрезвычайные ситуации;

8. Восстановление и развитие системы участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, поддержание общественного порядка и создание нормальных условий для функционирования инфраструктуры Грибановского городского поселения, реализация единой государственной политики в области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

- участия в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

- обеспечения мер по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечения мер по противодействию терроризму и экстремизму;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Грибановского городского поселения;

- обеспечения мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Грибановского городского поселения;

- содержания, технического обслуживания и развития системы видеонаблюдения;

- создания условий для деятельности добровольной пожарной дружины Грибановского городского поселения для участи ликвидации пожаров;

- создания условий для деятельности добровольной народной дружины Грибановского городского поселения по охране общественного порядка.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Грибановского городского поселения. В рамках мероприятия ежегодно разрабатывается и утверждается План действий органов управления, сил и средств городского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение мер по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

2.1. Содержание, накопление и восполнение резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В рамках мероприятия осуществляется закупка товаров и формирование продовольственных запасов в соответствии с требованиями федерального законодательства.

2.2. Организация обучения работающего и неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, что обеспечит реализацию органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями требований Федерального закона «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ.

2.3. Изготовление информационно-наглядных материалов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, что обеспечит информирование жителей городского поселения Одинцово о способах обеспечения личной безопасности в военное время или в период чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму.

Данное направление включает следующие мероприятия:

3.1. Изготовление и распространение среди населения информационно-наглядных материалов по противодействию терроризму и действиям в случае угрозы совершения террористического акта.

3.2. Обеспечение пропускного режима сотрудников и посетителей в служебные помещения администрации городского поселения с ведением видеонаблюдения на объекте, что обеспечит ее антитеррористическую защищенность в соответствии с установленными требованиями.

3.3. Установка и техническое обслуживание системы технических средств охраны (кнопок тревожной сигнализации) в здании администрации городского поселения, что обеспечит их техническую исправность и бесперебойную работу.

3.6. Оперативное реагирование мобильных нарядов вневедомственной охраны (полиции) на поступающие «тревожные» сообщения из зданий администрации городского поселения.

3.7. Приобретение мобильного ограждения (фан-барьеров) и арочных металлодетекторов для выставления при проведения массовых праздничных мероприятий на территории городского поселения, что обеспечит антитеррористическую защищенность массовых мероприятий с участием жителей поселения.

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Грибановского городского поселения.

Направление включает в себя мероприятия:

4.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Грибановского городского поселения, установление дополнительных требований пожарной безопасности в пожароопасный период.

В рамках мероприятия осуществляется:

- мониторинг наличия первичных противопожарных средств в организациях на территории поселения;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности;

- размещение информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности;

- содержание пожарных водоемов и оборудование пожарных щитов в населенных пунктах.

4.2. Изготовление информационно-наглядных материалов по пожарной безопасности, что обеспечит информирование населения городского поселения и мерах пожарной безопасности дома и в общественных местах.

4.3. Установка и техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в здании администрации городского поселения, что обеспечит ее техническую исправность и бесперебойную работу.

5. Обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Грибановского городского поселения.

Направление включает в себя следующие мероприятия:

5.1. Установка аншлагов у водоемов с информацией о безопасности людей на водных объектах, что обеспечит информирование жителей городского поселения о мерах личной безопасности на воде.

5.2. Установка стационарных знаков на водоемах, запрещающих купание и переход по льду.

6. Содержание, техническое обслуживание и развитие системы видеонаблюдения.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

6.1. Содержание и техническое обслуживание многофункциональной системы безопасности и контроля городского поселения, что обеспечит ее техническую исправность и бесперебойную работу.

6.2. Установка, содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

6.3. Развитие и совершенствование действующей многофункциональной системы безопасности и контроля городского поселения, что обеспечит:

- охрану общественного порядка и общественной безопасности в подъездах многоквартирных домов и общественных зонах;

- содействие оперативным службам МВД, ФСБ, МЧС и др.;

- пресечение асоциального поведения и вандализма;

- возможность оперативного получения информации с объектов поселения и доступа к видеоархивам;

- усиление защищенности социально значимых объектов на территории поселения;

- повышение скорости оповещения и предоставления актуальной информации населению об угрозе возникновения кризисных ситуаций.

В рамках мероприятий видеокамерами оснащаются:

- жилой сектор (подъезды, дворовые территории);

- объекты муниципальной собственности;

- объекты транспортной инфраструктуры (проезжие части, остановки);

- места массового скопления людей.

7. Создания условий для деятельности добровольной пожарной дружины Грибановского городского поселения для участи ликвидации пожаров.

Направление включает в себя мероприятия:

7.1. Материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины.

8. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины Грибановского городского поселения по охране общественного порядка.

Направление включает в себя мероприятия:

8.1. Материально-техническое обеспечение деятельности добровольной народной дружины.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить комплексную безопасность на территории Грибановского городского поселения, в том числе:

- поддержание в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание устойчивой системы подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, объектов жизнеобеспечения населения, иных социально-значимых объектов;

- минимизацию последствий совершения возможных террористических актов и экстремистских проявлений, повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях угрозы совершения террористического акта;

- создание эффективной системы профилактики и предупреждения пожаров, снижение материального ущерба от них и гибели людей;

- исключение случаев гибели и травматизма людей на водных объектах;

- максимальный охват системой видеонаблюдения территории пгт. Грибановский в целях поддержания общественного порядка, достижения более высокой результативности в борьбе с преступностью, обеспечения своевременной и скоординированной реакции городских служб на чрезвычайные ситуации;

- восстановление и развитие системы участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

11

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

119,0

141,0

198,7

260,9

70,0

347,1

267,9

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1

федеральный бюджет

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

1

местный бюджет

тыс. рублей

1119,0

141,0

198,7

260,9

70,0

347,1

267,9

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс. рублей

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Грибановского муниципального района.

ПОДПРОГРАММА № 4

«Развитие градостроительной деятельности»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия,

входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов поселения.

2. Градостроительное проектирование.

3. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования поселения.

4. Осуществление муниципального земельного контроля.

5. Контроль в области архитектуры и градостроительной деятельности.

6. Регулирование вопросов административно-территориального устройства.

7. Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по мероприятиям по развитию градостроительной деятельности.

8. Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по земельному контролю.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Cсодействие устойчивому развитию территории городского поселения, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и рационального использования земельных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений путем осуществления целенаправленной градостроительной политики.

Комплексное освоение и развитие территории городского поселения с учетом исторических и иных местных традиций.

Задачи подпрограммы муниципальной

программы

1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Грибановского городского поселения:

- подготовка документов для разработки правил землепользования и застройки;

-подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков;

-подготовка на основе генерального плана поселения документации по планировке территории.

2. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

3. Популяризация архитектурного творчества.

4. Соблюдение требований по использованию земельных участков по целевому назначению и виду разрешенного использования.

5. Своевременное освоение земельных участков.

6. Соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использования их без оформления.

7. Соблюдение порядка переуступки права пользования землей.

8. Своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодности для использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых, строительства, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей.

9. Информационное обеспечение градостроительной деятельности Грибановского городского поселения.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

10. Определение и утверждение приоритетов градостроительного развития городского поселения.

11. Формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

12. Совершенствование системы градостроительной деятельности в поселении (градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального строительства).

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Срок реализации подпрограммы 2014-2023 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы – 948,9 тыс. руб.,

из них за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 0 тыс. руб., местного бюджета – 948,9 тыс. руб.;

в том числе по годам реализации:

2014 г. – 119,0 тыс. руб.;

2015 г. – 119,0 тыс. руб.;

2016 г. – 120,7 тыс. руб.;

2017 г. – 121,1тыс. руб.;

2018 г. – 121,3 тыс. руб.;

2019 г. – 121,3 тыс. руб.;

2020 г. – 226,5 тыс. руб.;

2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение градостроительной активности, эффективности освоения незастроенных территорий, повышение надежности, безопасности и других эксплуатационных параметров возводимых зданий и сооружений, а также снижение их энерго- и материалоемкости.

2. Совершенствование законодательной базы позволяющее снизить административные барьеры при получении разрешительной документации на строительство и увеличат инвестиционную привлекательность поселения.

3. Индивидуальный подход и оказание профессиональной юридической помощи при рассмотрении обращений граждан увеличат количество удовлетворенных требований, сократят количество повторных обращений.

4. Территориальное планирование, позволяющее рационально использовать природные ресурсы, ограничить негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить стабильный рост экономики поселения.

5. Сбалансированное территориальное развитие городского поселения с учетом местных условий и традиций.

6. Уточненные границы населенных пунктов городского поселения, поставленные на государственный кадастровый учет.

7. Актуальная топографическая карта городского поселения.

8. Организация землепользования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное освоение и развитие территории Грибановского городского поселения с учетом исторических и иных местных традиций. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

- разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения;

- информационного обеспечения градостроительной деятельности городского поселения.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Грибановского городского поселения.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Разработка и актуализация генерального плана Грибановского городского поселения, что обеспечит комплексную планировку, застройку и реконструкцию его территории с учетом исторических, культурных, природных и иных местных особенностей. В рамках мероприятия разрабатываются и по мере необходимости актуализируются:

- положение о территориальном планировании;

- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- карта функциональных зон поселения, включающие схемы:

- объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах города;

- автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов;

- использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

- планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

- существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.

1.2. Разработка и актуализация правил землепользования и застройки городского поселения, что обеспечит сбалансированную застройку территории и соблюдение режимов землепользования в соответствии с генеральным планом поселения. В рамках мероприятия разрабатываются и по мере необходимости актуализируются положения:

- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

- о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

1.3. Разработка и актуализация проектов планировки и межевания территории Грибановского городского поселения, что обеспечит территориальное развитие конкретных частей его населенных пунктов в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки. В рамках мероприятия осуществляются:

- разработка эскизов планировки;

- разработка обосновывающей части проектов планировки и межевания;

- обоснование проектных решений;

- разработка и утверждение чертежей красных линий; линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры; линий, обозначающих линии связи, объекты инженерной инфраструктуры; границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; межевания территории.

1.4. Разработка и актуализация местных нормативов градостроительного проектирования Грибановского городского поселения. В рамках мероприятия в соответствии с федеральным законодательством разрабатываются показатели для:

- определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения;

- определения потребности в территориях различного назначения, включая территории для размещения различных типов жилищного и иных видов строительства; озелененные и иные территории общего пользования применительно к различным элементам планировочной структуры и типам застройки, в том числе парки, сады, скверы, бульвары; территории для развития сети дорог и улиц с учетом пропускной способности этой сети и уровня автомобилизации; территории для развития объектов инженерно-технического обеспечения;

- определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для муниципальных нужд, включая размеры земельных участков для размещения объектов социального обслуживания; объектов коммунального обслуживания; линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения; линейных и иных объектов инженерно-технической инфраструктуры; объектов для хранения индивидуального и иных видов транспорта; иных объектов;

- обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям;

- определения размеров земельных участков при подготовке проектов планировки и проектов межевания, в том числе выделяемых для использования существующих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома;

- определения параметров проектируемых улиц, проездов, разъездных площадок применительно к различным элементам планировочной структуры территории;

- расстояний между проектируемыми зданиями и сооружениями различных типов и при различных планировочных условиях;

- определения иных параметров развития территории поселения при градостроительном проектировании.

1.5. Уточнение границ населенных пунктов Грибановского городского поселения, что обеспечит постановку на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и деятельность органов местного самоуправления по точному территориальному планированию и развитию муниципального образования.

1.6. Актуализация цифрового топографического фонда городского поселения. В рамках мероприятия осуществляются работы по созданию топографических карт или планов местности поселения для различных муниципальных нужд.

1.7. Межевание земельных участков на территории Грибановского городского поселения, что обеспечит постановку на государственный кадастровый учет земельных участков и соблюдение режимов землепользования физическими и юридическими лицами.

2. Информационное обеспечение градостроительной деятельности Грибановского городского поселения.

Направление включает в себя мероприятия:

2.1. Создание и развитие автоматизированной информационной системы «Адресный план Грибановского городского поселения», что обеспечит актуальность, юридическую достоверность и широкую доступность реестра адресов объектов недвижимости на территории поселения.

2.2. Создание и развитие автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Грибановского городского поселения.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить комплексное освоение и развитие территории Грибановского городского поселения, в том числе:

- сбалансированную застройку территории Грибановского городского поселения;

- уточнение и постановку на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов Грибановского городского поселения;

- организацию землепользования в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

11

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

119,0

119,0

120,7

121,1

121,3

121,3

226,5

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1

федеральный бюджет

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

1

местный бюджет

тыс. рублей

1119,0

119,0

120,7

121,1

121,3

121,3

226,5

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс. рублей

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Грибановского муниципального района.

ПОДПРОГРАММА № 5

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия,

входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1.Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса.

2.Приобретения коммунальной техники.

3.Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения.

4.Создание систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

5. Развитие системы теплоснабжения.

6. Благоустройство дворовых территорий.

7. Благоустройство городского поселения:

- благоустройство парков и скверов;

- благоустройство зон отдыха у воды (пляжей);

- ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов.

8.Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

9.Проектирование и строительство жилых помещений для формирования социального жилищного фонда.

10.Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья экономического класса.

11.Газификация.

12.Развитие дорожного хозяйства.

13.Обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы.

14.Озеленение территории поселения.

15.Развитие электрохозяйства.

16.Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Грибановского городского поселения.

17.Приобретение, ремонт и содержание муниципального имущества.

18. Проведение мероприятий по захоронению граждан без определенного места жительства и одиноко проживающих.

19. Содержание мест захоронения (гражданские кладбища).

20.Проведение массовых мероприятий на центральной площади поселка.

21.Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории городского поселения, работы по межеванию земельных участков и постановке на кадастровый учет.

22. Приобретение жилых помещений для формирования специализированного фонда.

23. Проведение мероприятий по энергосбережению на территории поселения.

24. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.

25. Проведение аудита муниципальных унитарных предприятий.

26. Развитие транспортной инфраструктуры.

Цель подпрограммы

Создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения Грибановского городского поселения

Задачи подпрограммы

1. Организация софинансирования капитального ремонта общего имущества и финансирования капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах на территории Грибановского городского поселения;

2. Развитие жилищных отношений в Грибановском городском поселении;

3. Разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры Грибановского городского поселения;

4. Поддержание объектов жилищно-коммунального комплекса в технически исправном состоянии, развитие инфраструктуры Грибановского городского поселения;

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса Грибановского городского поселения;

6. Организация благоустройства территории Грибановского городского поселения;

7. Организация управления многоквартирными домами;

8. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилого фонда;

9. Возмещение ущерба имуществу граждан в результате аварий и дефектов на инженерных системах и строительных конструкциях муниципальных многоквартирных домов.

Содержание дорожного хозяйства Грибановского городского поселения;

Организация безопасности дорожного движения на территории Грибановского городского поселения;

Организация транспортного обслуживания населения Грибановского городского поселения;

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования для реализации подпрограммы составляет 558 420,6 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 47 580,5 тыс. руб., областного бюджета – 262 829,8 тыс. руб., местного бюджета – 247 797,3,0 тыс. руб., территориальные государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. руб., юридические лица – 0,0 тыс. руб., физические лица – 213,0 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 911,4 тыс. руб.;

2015 год – 50 671,0 тыс. руб.;

2016 год – 119 422,7 тыс. руб.;

2017 год – 45 714,6 тыс. руб.;

2018 год – 100 442,1 тыс. руб.;

2019 год – 102 347,4 тыс. руб.;

2020 год – 52 824,5 тыс. руб.;

2021 год – 24 970,2 тыс. руб.;

2022 год – 17 164,6 тыс. руб.;

2023 год – 17 952,1 тыс. руб.

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

1) повышение безопасности и комфортности проживания жителей Грибановского городского поселения;

2) исполнение законодательных и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3) комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Грибановского городского поселения;

4) улучшение жилищных условий граждан;

5) снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального комплекса;

6) эффективное расходование энергетических и финансовых средств на содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса;

7) повышение уровня культуры населения в области энергосбережения;

8) обеспечение чистоты и порядка на территории Грибановского городского поселения;

9) повышение роли собственников помещений многоквартирных домов в управлении, организации и проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

10) создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения;

11) совершенствование эстетического вида поселения;

12) повышение уровня культуры населения, поддержка инициатив жителей по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;

13) обеспечение чистоты и порядка на территории Грибановского городского поселения;

14) улучшение экологической обстановки и создание благоприятной среды на территории Грибановского городского поселения;

15) создание зелёных зон для отдыха граждан;

16) улучшение технического состояния объектов благоустройства;

17) повышение степени удовлетворённости населения уровнем благоустройства;

18) повышение уровня благоустройства объектов жилищного фонда;

19) повышение транспортной доступности населенных пунктов Грибановского городского поселения;

20) безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистота и порядок на дорогах местного значения;

21) организованный и быстрый отвод выпавших атмосферных осадков;

22) создание новых машиномест на парковках и обеспечение комфорта и быстрой скорости поиска свободных парковочных мест на территории поселения;

23) предотвращение детского травматизма и детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях;

24) качественное транспортное обслуживание жителей в границах поселения;

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения» муниципальной программы Грибановского городского поселения «Развитие Грибановского городского поселения» на 2014-2023 гг.» направлена на:

- снижение сверхнормативных потерь энергоресурсов и эксплуатационных затрат на содержание инженерной инфраструктуры и устранение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения потребителей водой и теплом;

-благоустройство территории, то есть обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами;

- строительства, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог с целью улучшение качества и увеличение автомобильных дорог с твердым покрытием;

- обеспечение возможности для улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создания условий для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

- развитие жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;

- выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- проведение подготовительных мероприятий по проведению праздников на центральной площади поселения;

- формирование современной системы обеспечения ресурсосбережения, разработки перспективных решений по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Одной из важнейших задач администрации Грибановского городского поселения является - решение жилищных проблем жителей муниципального образования, наиболее острые из которых: переселение населения из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) (далее ветхий и аварийный жилищный фонд), предоставление социального муниципального жилья для наиболее нуждающихся, малообеспеченных и льготных слоев населения, также организация реализации государственных обязательств.

Жилищный фонд городского поселения на 1 января 2012 года составил 360,2 тыс. кв.м. общей площади, из которых 316,8 тыс. кв.м (87,9%) приходится на частный жилищный фонд (совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц), 9,6 тыс. кв.м. (2,7%) на муниципальный жилищный фонд и 33,8 тыс. кв.м. (9,4%) –на государственный фонд и фонд смешанной формы собственности. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 4,3 тыс.кв.м., в том числе в домах смешанной формы собственности, в которых имеется муниципальный жилищный фонд.

Введено в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования в период с 2009 год по 2013 год общей площадью 9383,0 кв.м. в том числе: многоэтажного строительства общей площади 7483,0 кв.м. (188 квартир) и индивидуального строительства общей площадью 1900,0 кв.м. (22 дома).

Среднегодовая численность постоянного населения 15,5 тыс. человек.

Общая площадь, приходится в среднем на одного жителя 23,2 кв.м.

Количество семей, состоящих на учете улучшения жилищных условий и предоставления жилых помещений из муниципального жилищного фонда на 1 января 2014 года составляет 47 семьи.

Жилищно-коммунальные услуги в городском поселении оказывают следующие организации: МУП «Коммунальщик», МУП «Тепловые сети», ОАО «МРСК Центр», филиал "Газпром газораспределение Воронеж" в пгт. Грибановский.

Имеются блочно-модульные котельные – 6 единиц, ТП-2 единицы, протяженность сетей теплоснабжения – 24 км., протяженность сетей водоснабжения- 31 км, 21 ед. арт. скважин, 9 башен Рожновского. Одиночное протяжение уличной канализационной сети – 4,7 км.

В настоящее время объекты инженерно-технической инфраструктуры имеют значительный износ сетей и сооружений.

Не эффективно используются природные ресурсы в результате потерь воды, тепловой и электрической энергии, в процессе производства транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 20% от произведенной тепловой энергии.

Утечка и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 18 % от поданной в сеть воды, что приводит к дефициту в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

-проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов) при капитальном ремонте многоквартирных домов, осуществляемом частично за счет средств бюджета поселения.

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц, в том числе предприятиями, организациями всех форм собственности, гражданами, проживающими на территории городского поселения.

Благоустройство территорий поселения продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Мероприятия по благоустройству включают:

мероприятия по санитарной очистке территорий поселения;

содержание объектов благоустройства;

реконструкция существующих объектов благоустройства;

озеленение территории городского поселения;

содержание и ремонт памятников и прилегающей территории к памятникам, погибшим в Великой Отечественной войне и при защите Отечества;

содержание и ремонт детских игровых и универсальных спортивных площадок;

санитарную обрезку, вырубку аварийных деревьев; санитарную обрезку кустарников; стрижку «живой изгороди».

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие городского поселения и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог составляет 115,7 км. Муниципальная дорожная сеть городского поселения представлена 121 улицей, проездами и переулками.

Более 70 километров дорог, что составляет 61% от общей протяженности дорог местного значения, требуют ремонта.

Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. №157 межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV - V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Большинство дорог не ремонтировалось более 15 лет, что превышает межремонтные сроки в 3-4 раза. Фактически в соответствии с требованиями того же приказа необходимо проводить капитальный ремонт практически всех автомобильных дорог, межремонтный срок проведения капитального ремонта которых составляет 10-12 лет.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения необходимо проведение текущего ремонта 40 километров дорог с переходным типом покрытия и грунтовых дорог. Таким образом, для приведения автомобильных дорог в нормативное состояние необходимо ежегодно ремонтировать более 5 км. дорог на сумму более 145 млн. руб. Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее одной автомобильной дороги в год. Для этого требуется финансирование в размере 7 миллионов рублей.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, по ямочному ремонту покрытия дорог, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Финансовых средств на содержание дорог явно недостаточно для поддержания их в нормативном состоянии.

Таким образом, с учетом выше изложенного ежегодно для финансирования работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования необходимо более 10 миллионов рублей.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения Грибановского городского поселения. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

- организации софинансирования капитального ремонта общего имущества и финансирования капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах на территории Грибановского городского поселения;

- развития жилищных отношений в Грибановском городском поселении;

- разработки документов планирования развития коммунальной инфраструктуры Грибановского городского поселения;

- поддержания объектов жилищно-коммунального комплекса в технически исправном состоянии, развития инфраструктуры Грибановского городского поселения;

- энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса Грибановского городского поселения.

- организации благоустройства территории Грибановского городского поселения;

- организации управления многоквартирными домами;

- обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилищного фонда;

- возмещения ущерба имуществу граждан в результате аварий и дефектов на инженерных системах и строительных конструкциях муниципальных многоквартирных домов;

- содержания дорожного хозяйства Грибановского городского поселения;

- организации безопасности дорожного движения на территории Грибановского городского поселения;

- организации транспортного обслуживания населения Грибановского городского поселения.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

Организация софинансирования капитального ремонта общего имущества в муниципальных многоквартирных домах на территории городского поселения.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, что обеспечит реализацию требований Закона Воронежской области «О порядке установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» от 08 июля 2013 года №107-ОЗ в отношении помещений, собственником которых является Грибановское городское поселение.

1.2. Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества муниципальных многоквартирных домов на территории Грибановского городского поселения. В рамках мероприятия в соответствии со ст.191 Жилищного кодекса РФ товариществам собственников жилья и управляющим компаниям предоставляются меры муниципальной поддержки капитального ремонта в форме и на условиях, предусмотренных соответствующими муниципальными правовыми актами Грибановского городского поселения.

2. Развитие жилищных отношений в Грибановском городском поселении.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

2.1. Признание жилых помещений непригодными для проживания, что обеспечит своевременное переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Мероприятие предусматривает проведение ряда процедур по обследованию жилых помещений, подготовку соответствующей документации, работу с застройщиками и жителями.

2.2. Ликвидация аварийного жилищного фонда.

3. Разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры Грибановского городского поселения.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

3.1. Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Грибановского городского поселения, что обеспечит дальнейшее развитие системы теплоснабжения с учетом его территориального и социально-экономического развития. В рамках мероприятия разрабатываются и по мере необходимости актуализируются:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах поселения;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- расчет инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решения по бесхозяйным тепловым сетям;

- технические задания на проектирование реконструкции и модернизации системы теплоснабжения поселения.

3.2. Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Грибановского городского поселения, что обеспечит дальнейшее развитие системы водоснабжения и водоотведения с учетом его территориального и социально-экономического развития. В рамках мероприятия:

- проводится анализ существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения поселения;

- анализируются существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и водоотведения;

- оценивается перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и перспективные расчетные расходы сточных вод;

- разрабатываются предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- разрабатываются предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- описываются экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- дается оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- разрабатывается электронная модель объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

3.3. Разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Грибановского городского поселения, что обеспечит ее устойчивое развитие с учетом территориального и социально-экономического развития муниципального образования. В рамках мероприятия:

- анализируется существующее состояние коммунальной инфраструктуры поселения;

- прогнозируется спрос на коммунальные ресурсы;

- разрабатываются целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры поселения;

- разрабатываются программы инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, водоснабжении, водоотведении, утилизации твердых бытовых отходов;

- прогнозируются расходы населения на коммунальные ресурсы и расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии.

4. Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства Грибановского городского поселения.

Направление включает в себя мероприятия:

4.1. Проектирование и строительство объектов теплоснабжения на территории городского поселения Одинцово, что обеспечит предоставление населению качественных услуг теплоснабжения. В рамках мероприятия в населенных пунктах городского поселения будут построены (реконструированы) котельные и тепловые сети.

4.2. Проектирование и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории Грибановского городского поселения, что обеспечит предоставление населению качественных услуг водоснабжения и водоотведения. В рамках мероприятия в населенных пунктах городского поселения будут построены (реконструированы):

- водопроводные сети и водопроводные колодцы;

- водонаборные башни, башни Рожновского;

- насосные станции;

- канализационные сети;

- канализационные коллекторы;

- станции биологической очистки.

4.3. Проектирование и строительство объектов электроснабжения на территории Грибановского городского поселения, что обеспечит удовлетворение растущих потребностей населения и организаций в электрической энергии.

4.4. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории Грибановского городского поселения, что обеспечит снижение аварийности систем теплоснабжения и повышение качества соответствующих услуг. В рамках мероприятия будет проведен капитальный ремонт котельных и тепловых сетей в населенных пунктах Грибановского городского поселения.

4.5. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории Грибановского городского поселения, что обеспечит снижение аварийности систем водоснабжения и водоотведения и повышение качества соответствующих услуг. В рамках мероприятия будет проведен капитальный ремонт и строительство водопроводных и канализационных сетей, водопроводных колодцев и насосных станций в населенных пунктах городского поселения.

4.6. Капитальный ремонт объектов электроснабжения на территории городского поселения, что обеспечит снижение аварийности систем электроснабжения и повышение качества соответствующих услуг.

4.7. Проектирование и строительство объектов газоснабжения на территории Грибановского городского поселения, что обеспечит увеличение доли населенных пунктов с централизованной системой газоснабжения.

4.8. Капитальный ремонт объектов газоснабжения на территории городского поселения, что обеспечит снижение аварийности систем газоснабжения и повышение качества соответствующих услуг.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры Грибановского городского поселения.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

5.1. Установка и обслуживание общедомовых и квартирных приборов учета потребления коммунальных ресурсов, что обеспечит автоматизированный учет потребления коммунальных ресурсов на территории поселения и снижение соответствующих расходов населения.

5.2. Установка и обслуживание энергоэффективных источников света в местах общего пользования, что обеспечит снижение затрат электроэнергии на уличное освещение территории Грибановского городского поселения. В рамках мероприятия во всех населенных пунктах поселения проводится замена традиционных ламп накаливания на экологически чистые светодиодные осветительные системы с более продолжительным сроком службы.

5.3. Повышение тепловой защиты муниципальных многоквартирных домов, что обеспечит снижение уровня потребления тепловых ресурсов и экономию денежных средств на теплоснабжение жилых помещений.

5.4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей Грибановского городского поселения о способах энергосбережения, что обеспечит формирование у населения культуры энергосбережения. В рамках мероприятия изготавливаются и распространяются информационные материалы о способах экономии электрической энергии в бытовых условиях, экономии тепла, воды и газа. Также в рамках мероприятия организуется взаимодействие с управляющими компаниями, работающими на территории поселения, с целью проведения совместных семинаров для жителей по вопросам повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах.

6. Организация благоустройства территории Грибановского городского поселения.

Направление включает в себя следующие мероприятия:

6.1. Организация уличного освещения мест общего пользования на территории Грибановского городского поселения. В рамках мероприятия осуществляется:

- замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя оборудования;

- замена, ремонт и техническое обслуживание светильников;

- замена пускателей;

- замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики;

- обеспечение круглосуточного диспетчерского управления наружным освещением по графику включения и отключения сетей уличного освещения;

- текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных электролиний уличного освещения;

- обрезка деревьев вдоль воздушных и кабельных электролиний напряжением и утилизация спиленных веток;

оплата электрической энергии, потребленной системой уличного освещения.

6.2. Организация и содержание мест захоронения на территории Грибановского городского поселения. Мероприятие включает в себя:

- зимнюю ручную очистку дорожек общего пользования, проходов между могилами, иных участков общего пользования на территории местных кладбищ;

- зимнюю механизированную очистку дорог, находящихся на территории муниципальных кладбищ;

- подсыпку дорожек песком и щебнем в зимний период;

- летнюю ручную очистку дорожек общего пользования, проходов между могилами, иных участков общего пользования;

- летнюю механизированную очистку дорог, находящихся на территории кладбищ;

- подсыпку дорожек песком и щебнем в летний период;

- сбор крупного и мелкого мусора на территории кладбищ, его погрузку и вывоз, уборку контейнеров;

- устройство дорожек с асфальтобетонным покрытием;

- покраску ограждений;

- техническое обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций.

6.3. Организация деятельности по содержанию мест захоронений на территории Грибановского городского поселения. В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности МУП «Коммунальщик», решающее следующие задачи:

- выделение земельных участков для захоронений;

- инвентаризация и паспортизация захоронений;

- регистрация захоронений умерших в регистрационной книге;

- контроль за соблюдением порядка захоронений, соблюдение правил пожарной безопасности;

- ведение информационной базы данных по муниципальным кладбищам в электронном виде;

- обеспечение содержания, эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства кладбища;

- контроль за своевременной подготовкой могил, захоронений умерших (погибших), установка регистрационных знаков;

- содержание братских могил, могил, находящихся под охраной государства, других захоронений.

6.4. Благоустройство, озеленение и цветочное оформление территории поселения, что обеспечит эстетичный вид общественных зон и основных муниципальных объектов Грибановского городского поселения.

6.5. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с мусоросборных площадок, что обеспечит чистоту и порядок рядом с многоквартирными жилыми домами в соответствии с санитарными нормами и правилами.

6.6. Отлов безнадзорных животных на территории поселения. Мероприятие включает в себя:

- отлов безнадзорных животных с привлечением специализированной организации, а также сбор павших безнадзорных животных при обследовании территории поселения, по заявкам от граждан, учреждений здравоохранения и образования, организаций, занимающихся содержанием муниципального жилого фонда, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и других заинтересованных организаций.

6.7. Санитарная рубка и опиловка сухостойных и аварийных деревьев на территории поселения, что обеспечит безопасность населения и транспортных средств.

6.8. Приобретение товаров, необходимых материальных средств для проведения общегородских субботников, в рамках которого приобретается техника, инвентарь и материалы, необходимые для поддержания чистоты и порядка на территории поселения.

6.9. Ремонт детских игровых площадок, городков на территории поселения, что обеспечит безопасность их использования детьми и подростками.

6.10. Посадка древесно-кустарниковой растительности, что обеспечит улучшение экологической обстановки на территории поселения.

6.11. Изготовление, монтаж новых детских игровых площадок на территории поселения, что обеспечит своевременную замену устаревших конструкций, а также увеличение общей площади детских игровых площадок на территории городского поселения.

6.12. Приобретение контейнеров (бункеров) для нужд поселения, с целью качественного оказания услуг по сбору и вывозу мусора на территории городского поселения.

6.13. Приобретение и установка урн (вдоль городских дорог, в скверах, зонах отдыха), для обеспечения чистоты на территории городского поселения.

6.14. Приобретение средств малой механизации, в том числе средств по уходу за древесно-кустарниковой растительностью, что обеспечит рост эффективности труда.

6.15. Устройство ограждения общегородских, внутриквартальных, придомовых газонов, цветников, что обеспечит их соответствие действующим нормам, а также ограничит доступ пешеходов к газонам и цветникам.

6.16. Устройство ограждения детских игровых площадок по заявлениям управляющих компаний, жителей поселения, для обеспечения безопасности детей, а также предотвращению въезда транспортных средств на детские игровые площадки.

6.17. Приобретение песка, плодородного грунта по обращениям жителей поселения, с целью своевременного наполнения детских игровых площадок, газонов и цветников.

6.18. Приобретение цветочной рассады по обращениям жителей поселка, с целью своевременной посадки цветочной рассады в специально отведенных на это местах.

6.19. Организация перевозки грузов для нужд поселения, с целью обеспечения реализации соответствующих муниципальных услуг.

6.20. Приобретение, установка малых архитектурных форм, скульптурных композиций, способствующих улучшению архитектурно-планировочного облика городского поселения.

6.21. Благоустройство парков и скверов, расположенных на территории городского поселения.

6.22. Размещение отходов на свалке "Катасониха" при проведении обще районных субботников, с целью очистки территории городского поселения от мусора и прочих отходов.

6.23. Устройство новых контейнерных (бункерных), ремонт существующих контейнерных площадок, с целью обеспечения жителей качественными услугами в области сбора и вывоза мусора.

6.24. Изготовление и монтаж разделительных дуг безопасности на придомовых тротуарах, предотвращающих возможность въезда на тротуары автотранспортных средств, с целью обеспечения безопасности перемещения жителей по тротуарам;

6.25. Замена секций металлического ограждения с целью своевременной замены и ремонта устаревших конструкций.

6.26. Обследование технического состояния детских игровых площадок, с целью выявления проблемных территорий и принятия соответствующих мер по их устранению.

6.27. Установка информационных стендов на детских площадках, с целью эффективного информирования жителей.

6.28. Обеспечение предоставления населению Грибановского городского поселения муниципальных услуг в сфере благоустройства, предусмотренных действующим законодательством;

6.31. Уплата налога на имущество;

6.32. Обслуживание и содержание мемориала "Аллея славы", трёх захоронений погибших в годы ВОВ и двух памятников направленные на обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

6.33. Содержание и ремонт водоразборных колонок, направленные на создание благоприятных условий для обеспечения граждан водой;

6.34. Организация работы по ликвидации несанкционированной торговли, что позволит обеспечить оптимизацию структуры потребительского рынка и услуг, улучшить условия жизни населения, повысить культуру торгового обслуживания населения, улучшить архитектурный облик городского поселения;

6.35. Проведение праздничных мероприятий на центральной площади поселка: «Проводы зимы», «9 Мая», «День независимости России», «День посёлка», «Открытие Новогодний ёлки».

7. Организация управления многоквартирными домами, с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам.

8. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилищного фонда. Мероприятие проводится с целью формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Грибановского городского поселения.

9. Возмещение ущерба имуществу граждан в результате аварий и дефектов на инженерных системах и строительных конструкциях муниципальных многоквартирных домов. Мероприятие проводится с целью обеспечения социальной поддержки граждан, имуществу которых был причинен ущерб.

Содержание дорожного хозяйства городского поселения.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Проектирование и строительство дорог местного значения Грибановского городского поселения.

1.2. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения.

1.3. Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

В рамках мероприятий 1.1., 1.2 и 1.3. осуществляется:

- устройство асфальтобетонного покрытия и ямочный ремонт внутриквартальных дорог и проездов, дорог общего пользования местного значения;

- ремонт бортовых (бордюрных) камней;

- подсыпка и укрепление обочин;

- ограждение аварийных провалов;

- механизированная и ручная чистка покрытия внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог общего пользования;

- сгребание и подметание снега с проезжей части внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог общего пользования;

- россыпь противогололедных материалов;

- удаление снежных накатов, наледи и пр.

11. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Грибановского городского поселения.

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:

11.1. Приобретение, ремонт и содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на территории городского поселения, что способствует соблюдению правил безопасности дорожного движения водителями транспортных средств и пешеходами. В рамках мероприятия необходимые работы проводятся во всех населенных пунктах поселения.

11.2. Разработка схем дорожного движения в населенных пунктах Грибановского городского поселения, что обеспечит реализацию органами местного самоуправления Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ и повышение пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятие включает в себя проведение следующих работ: В рамках мероприятия разрабатываются и согласовываются в установленном порядке предложения по оптимизации организации движения транспорта на улично-дорожной сети поселения, установлению скоростных режимов, определению рациональной схемы маршрутов движения грузового и транзитного транспорта, пассажирского транспорта с размещением остановок общественного транспорта; по введению одностороннего движения или ограничений движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами; определению возможности парковки транспортных средств; предложения по внедрению технических средств организации дорожного движения.

11.3. Проведение регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, что обеспечит своевременное выявление и устранение потенциально опасных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения на территории городского поселения. Комиссионные проверки проводятся межведомственной рабочей группой в соответствии с планом работ, утверждаемым Главой Грибановского городского поселения.

12. Организация транспортного обслуживания населения городского поселения.

12.1. Организация регулярных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам.

12.2. Организация пассажирских перевозок отдельных категорий граждан, по которым предоставляются меры социальной поддержки.

12.3. Организация транспортного обслуживания городских мероприятий, что обеспечит безопасное и комфортное передвижение их участников.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населения Грибановского городского поселения, в том числе

- повышение безопасности и комфортности проживания жителей Грибановского городского поселения;

- исполнение законодательных и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение жилищных условий граждан;

- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального комплекса;

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения;

- эффективное расходование энергетических и финансовых средств на содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса;

- повышение уровня культуры населения в области энергосбережения;

- чистоту и порядок на территории Грибановского городского поселения;

- повышение роли собственников помещений многоквартирных домов в управлении, организации и проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения;

- совершенствование эстетического вида поселения;

- повышение уровня культуры населения, поддержку инициатив жителей по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- улучшение технического состояния объектов благоустройства;

- повышение степени удовлетворённости населения уровнем благоустройства.

повышение транспортной доступности населенных пунктов Грибановского городского поселения;

- безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах местного значения;

- организованный и быстрый отвод выпавших атмосферных осадков;

- предотвращение детского травматизма и детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях;

- качественное транспортное обслуживание жителей в границах поселения.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

11

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

26911,4

50671,0

119422,7

45714,6

100442,1

102347,4

52824,5

24970,2

17 164,6

17952,1

в том числе:

1

федеральный бюджет

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

1

местный бюджет

тыс. рублей

26911,4

50671,0

119422,7

45714,6

100442,1

102347,4

52824,5

24970,2

17 164,6

17952,1

внебюджетные источники

тыс. рублей

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Грибановского муниципального района.

ПОДПРОГРАММА № 6

«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

Ответственный исполнитель

подпрограммы муниципальной программы

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия,

входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1.Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

2.Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по организации мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание условий для творческого развития, патриотического воспитания, комфортного и безопасного отдыха детей и молодежи Грибановского городского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Организация мероприятий для детей и молодежи городского поселения;

2. Патриотическое воспитание детей и молодежи городского поселения;

3. Создание условий для отдыха детей и молодежи городского поселения;

4. Поддержка творческой и социально активной молодежи городского поселения;

5. Вовлечение молодежи в социально-экономические и политические процессы на территории городского поселения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет;

2. Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста;

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

срок реализации подпрограммы муниципальной программы 2014-2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 698,9 тыс. руб., их них за счет средств федерального бюджета – 0 тыс.руб., областного бюджета – 0 тыс.руб., местного бюджета – 698,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 98,4 тыс. руб.;

2015 год – 98,4 тыс. руб.;

2016 год – 99,8 тыс. руб.;

2017 год – 100,2 тыс. руб.;

2018 год – 100,3 тыс. руб.;

2019 год – 100,6 тыс. руб.;

2020 год –101,2 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Увеличение процента детей в возрасте от 5 до 18 лет вовлеченных в программы дополнительного образования.

2. Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений.

3.Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста.

4. Повышение качества оказания государственных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в сфере образования.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для творческого развития и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи Грибановского городского поселения. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

- содействия развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;

- решения проблем социальной адаптации молодежи;

-поддержки общественно полезных инициатив молодых граждан.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Организация и проведение военно-спортивных игр, в рамках которых молодежные команды Грибановского городского поселения соревнуются в военно-прикладных видах спорта: преодоление полосы препятствий, кросс с ориентированием на местности и пр.

1.2. Организация и проведение молодежных патриотических мероприятий (акций).

1.3. Организация и проведение военно-исторических и военно-патриотических выставок и лекториев совместно с клубами городского поселения, в рамках которых жители поселения имеют возможность познакомиться с историческими событиями, фактами, что в свою очередь способствует патриотическому воспитанию жителей.

1.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны. Проводятся творческие интеллектуальные и военно-спортивные конкурсы, праздничный концерт с участием творческих коллективов и жителей поселения.

Мероприятия 1.1.-1.4. способствуют воспитанию высоких нравственных и, прежде всего патриотических по содержанию чувств, которые имеют очень большое значение для развития всех сторон личности; позволят сформировать у молодежи Грибановского городского поселения стремление к изучению отечественной истории, уважение к памяти павших в боях Великой Отечественной войны, а также передать исторические традиции новому поколению.

1.5. Организация и проведение молодежных мероприятий, посвященных празднованиям Дня Победы, Дня города, Нового года и Дня воина Интернационалиста, в рамках которых организуются гуляния, праздничные концерты, спортивные, творческие и развлекательные игры и конкурсы для жителей городского поселения.

2. Решение проблем социальной адаптации молодежи.

2.1. Антинаркотические мероприятия: турнир на Кубок Главы городского поселения по волейболу, футболу, турнир посвященный Дню молодежи, соревнования по дворовому мини футболу способствующие воспитанию у молодежи городского поселения антинаркотического стереотипа мышления, снижению темпов роста заболеваемости наркоманией.

3. Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан:

3.1. Организация и проведение фестивалей, конкурсов.

3.2. Организация и проведение выездных семинаров «Молодежный актив».

3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню студента.

3.4. Организация и проведение Дня молодежи в городском поселении.

Мероприятия 3.1.-3.4. направлены на привлечение молодежи городского поселения к участию в общественно значимых мероприятиях, что способствует росту доли активных и творческих молодых людей в городском поселении Одинцово, росту и раскрытию их творческого потенциала, распределению идей здорового образа жизни, формированию бережного отношения к окружающей среде и др.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для развития, воспитания и отдыха детей и молодежи городского поселения, в том числе:

- увеличить охват детей и молодежи поселения культурно-массовыми мероприятиями;

- вовлечь детей и молодежь городского поселения в изучение истории, традиции и достижений России, региона, малой родины;

- мотивировать молодежь к творческому и социальному развитию;

- вовлечь молодежь городского поселения Одинцово в реализацию программы социально-экономического развития.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения.

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

11

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

98,4

98,4

99,8

100,2

100,3

100,6

101,2

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1

федеральный бюджет

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

1

местный бюджет

тыс. рублей

98,4

98,4

99,8

100,2

100,3

100,6

101,2

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс. рублей

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Грибановского муниципального района.

ПОДПРОГРАММА № 7

«Развитие культуры городского поселения»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие культуры городского поселения»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия,

входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1.Сохранение и развитие объектов культуры.

2.Развитие МКУК «ЦБС Грибановского городского поселения».

3.Развитие МКУК «Центр культуры и досуга «Мир».

4.Проведение ремонтных работ по улучшению состояния памятников расположенных на территории поселения.

5. Проведение работ по благоустройству территории прилегающей к учреждениям культуры.

6. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры поселения.

7. Проведение массовых мероприятий на центральной площади поселка.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей городского поселения в сфере культуры, сохранения и развития его исторических и культурных традиций

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры.

2.Создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для функционирования МКУК «ЦБС Грибановского городского поселения».

3.Создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для функционирования МКУК «Центр культуры и досуга «МИР».

4.Улучшения внешнего вида памятников.

5. Благоустройство территории возле учреждений культуры.

6. Улучшение материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры поселения.

7. Подготовка и проведение мероприятий по организации досуга жителей поселения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года (в процентах);

2. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии;

3. Количество пользователей информацией библиотечной системы;

4. Повышение уровня удовлетворенности граждан городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

5. Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры;

6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района;

7. Увеличение количества посещающих учреждения культуры.

Сроки реализации программы муниципальной подпрограммы

Сроки реализации: 2014-2023 годы

Объемы и источники финансирования программы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 146 625,0 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 237,4 тыс.руб., областного бюджета – 139,7 тыс.руб., местного бюджета – 146 247,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 8 628,3 тыс. руб.;

2015 год – 9 775,9 тыс. руб.;

2016 год – 13 568,2 тыс. руб.;

2017 год – 14 106,1 тыс. руб.;

2018 год – 16 197,7 тыс. руб.;

2019 год – 15 084,3 тыс. руб.;

2020 год – 17 434,0 тыс. руб.;

2021 год – 16 909,9 тыс. руб.;

2022 год – 16 977,2 тыс. руб.;

20213 год – 17 656,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1.Увеличение охвата населения городского поселения услугами учреждений культуры.

2.Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры.

3.Расширение спектра предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры.

4.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, их техническое оснащение, модернизация.

5.Удовлетворение потребностей населения городского поселения в сфере культуры, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей поселения.

6.Сохранение, развитие и обеспечение сохранности объектов культурного наследия городского поселения.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей городского поселения в сфере культуры, сохранения и развития его исторических и культурных традиций. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

- модернизации, укрепления материально-технической базы и содержания муниципальных учреждений культуры Грибановского городского поселения;

- организации культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения;

- развития музейного дела и организации библиотечного обслуживания населения городского поселения;

- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия местного значения городского поселения.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

Модернизация, укрепление материально-технической базы и содержание муниципальных казенных учреждений культуры городского поселения.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Обеспечение предоставления населению городского поселения муниципальных услуг казенными учреждениями культуры клубного типа. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания на оказание следующих муниципальных услуг в сфере культуры:

- организация культурно-массовых мероприятий для жителей городского поселения (фестивалей, конкурсов, творческих вечеров, концертов, театральных представлений и пр.);

- организация деятельности клубов по интересам, творческих кружков, коллективов народного творчества.

1.2. Организация капитального ремонта казенных учреждений культуры клубного типа, что обеспечит безопасные и комфортные условия предоставления муниципальных услуг населению городского поселения. В рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии с дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией городского поселения.

1.3. Содержание имущества казенных учреждений культуры клубного типа, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за домами культуры.

1.4. Развитие материально-технической базы казенных учреждений культуры клубного типа. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг учреждениями культуры.

1.5. Организация деятельности театральных кружков и коллективов народного творчества.

2. Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения.

2.1. Изготовление сувенирной продукция для организации культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения.

2.2. Организация мероприятий, приуроченных к масленице.

2.3. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

2.4. Организация мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню.

2.5. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

2.6. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей.

2.7. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.

2.8. Чествование юбиляров золотых и бриллиантовых свадеб.

2.9. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню поселка.

2.10. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека.

2.11. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню матери.

2.12. Организация профессиональных отраслевых праздников.

2.13. Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями.

2.14. Организация мероприятий, приуроченных к Новому году.

3. Развитие музейного дела и организация библиотечного обслуживания населения городского поселения.

3.1. Организация капитального ремонта библиотек, краеведческого музея, что обеспечит безопасные и комфортные условия библиотечного и музейного обслуживания населения городского поселения. В рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии с дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией Грибановского городского поселения.

3.2. Содержание имущества библиотек, краеведческого музея, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за библиотеками и краеведческим музеем.

3.3. Развитие материально-технической базы библиотек, краеведческого музея. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг библиотеками и краеведческим музеем городского поселения.

3.4. Обеспечение предоставления населению городского поселения муниципальных услуг библиотек, музея. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания на оказание следующих муниципальных услуг:

- выдача и обеспечение сохранности фондов библиотеки;

- справочно-библиографическое обслуживание населения;

- организация и проведение читательских конференций, литературных вечеров, книжно-иллюстративных выставок и пр.;

- предоставление места в читальном зале;

- методическое обслуживание пользователей библиотеки.

3.5. Обеспечение передачи полномочий Администрации Грибановского муниципального района по вопросам комплектования книжных фондов, что обеспечит минимизацию затрат, обусловленную централизацией закупок книжных фондов. Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с Администрацией Грибановского муниципального района.

4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения городского поселения.

4.1. Размещение в местных средствах массовой информации и сети интернет публикаций об объектах культурного наследия на территории Грибановского городского поселения, что обеспечит информирование жителей и туристов о культурных достопримечательностях поселения, повысит туристическую привлекательность поселения, стимулирует желание изучать историю и культуру Грибановской земли.

4.2. Текущий и капитальный ремонт, реставрация памятников истории и культуры городского поселения; изготовление и установка мемориальных досок.

4.3. Благоустройство территорий, прилегающих к объектам культурного наследия городского поселения, что обеспечит чистоту и порядок в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами.

4.4. Реконструкция мемориального комплекса «Аллея славы».

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для удовлетворения культурных потребностей жителей городского поселения, в том числе:

- увеличить охват населения городского поселения услугами учреждений культуры;

- повысить доступность и качество услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

- расширить спектр предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры;

- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры, их техническое оснащение;

- повысить привлекательность учреждений культуры для жителей поселения;

- обеспечить сохранение и развитие объектов культурного наследия городского поселения.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения.

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

11

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

8628,3

9775,9

13568,2

14104,7

16380,4

15094,9

17529,2

16909,9

16977,2

17656,3

в том числе:

1

федеральный бюджет

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

1

местный бюджет

тыс. рублей

8628,3

9775,9

13568,2

14104,7

16380,4

15094,9

17529,2

16909,9

16977,2

17656,3

внебюджетные источники

тыс. рублей

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Грибановского муниципального района.

ПОДПРОГРАММА № 8

«Развитие физической культуры и спорта»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия,

входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1.Развитие физической культуры и спорта в Грибановском городском поселении.

2. Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по развитию физкультуры и спорта.

Р5. Спорт-норма жизни.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание необходимых условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Грибановского городского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1.Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения;

2.Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1.Доля граждан городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

2.Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории поселения в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района и Воронежской области.

3.Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории поселения и области в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района и Воронежской области.

4.Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

5.Результативность участия Грибановских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта.

6.Усовершенствование спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в городском поселении.

7.Количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта

8.Численность лиц, систематически занимающихся футболом.

9.Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения.

10.Единовременная пропускная способность объектов спорта.

11.Уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Сроки реализации: 2014-2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 2 247,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета- 0 тыс. руб., областного бюджета – 608,5 тыс. руб., местного бюджета – 1 638,7 тыс. руб. из них:

2014 г. – 275,0 тыс. руб.;

2015 г. – 221,0 тыс. руб.;

2016 г. – 289,8 тыс. руб.;

2017 г. – 338,1 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 869,1 тыс. руб.;

2020 г. – 254,2 тыс. руб.;

2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1.Увеличение количества проведенных официальных городских и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения.

2.Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в области физической культуры и спорта;

3.Шаговая доступность современных спортивных сооружений для жителей поселения;

4.Увеличение кол-ва реконструированных и вновь построенных спортивно-оздоровительных зон, площадок.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского поселения. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

- организации и проведения официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения;

- создания условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

Организация и проведение официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории поселения.

В рамках мероприятия организуются турниры на приз главы городского поселения. Среди любительских команд проводятся спортивные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и др.

Также организуется участие команд поселения в спортивных соревнованиях районного значения. В рамках мероприятия спортивные команды направляются для участия в районной спартакиаде, посвященной Дню физкультурника, первенстве по футболу среди мужских любительских команд, молодежных спортивных соревнованиях «За здоровый образ жизни», соревнованиях по футболу любительских детских и взрослых непрофессиональных лиг, турнире по мини-футболу среди молодежных дворовых команд, турнире по быстрым шахматам, чемпионате по шашкам, лыжной гонке и пр.

2. Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения.

2.1. Устройство и реконструкция спортивно-оздоровительных зон, площадок, что обеспечит шаговую доступность плоскостных спортивных сооружений для жителей поселения.

2.2. Ремонт спортивно-оздоровительных зон, площадок, что обеспечит безопасные и комфортные условия для занятий физической культурой и спортом.

2.3. Приобретение спортивного инвентаря.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для формирования здорового образа жизни населения городского поселения, в том числе:

- увеличить количество проведенных официальных городских и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения;

- повысить удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в области физической культуры и спорта;

- обеспечить шаговую доступность современных спортивных сооружений для жителей поселения;

- увеличить количество реконструированных и вновь построенных спортивно-оздоровительных зон, площадок.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения.

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

11

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

275,0

221,0

289,8

338,1

0,0

869,1

254,2

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1

федеральный бюджет

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

1

местный бюджет

тыс. рублей

2275,0

221,0

289,8

338,1

0,0

869,1

254,2

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс. рублей

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Грибановского муниципального района.

ПОДПРОГРАММА № 9

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

муниципальной программы Грибановского городского поселения

«Муниципальное управление Грибановского городского поселения»

на 2014-2023 гг.»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Грибановского городского поселения «Муниципальное управление Грибановского поселения» на 2014-2023 гг.»

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

1.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

2. Помощь отдельным категориям граждан в период подготовки и проведения знаменательных событий и памятных дат.

Цель подпрограммы муниципальной программы

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1.Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей городского поселения;

2.Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Исполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан;

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Сроки реализации: 2014-2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы ( в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет- 10 840,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., областного бюджета – 1 478,0 тыс.руб., местного бюджета – 9 362,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 507,8 тыс. руб.;

2015 год – 640,7 тыс. руб.;

2016 год – 634,1 тыс. руб.;

2017 год – 626,4 тыс. руб.;

2018 год - 595,3 тыс. руб.;

2019 год - 813,2 тыс. руб.;

2020 год - 628,9 тыс. руб.;

2021 год – 628,9 тыс. руб.;

2022 год – 628,9 тыс. руб.;

2023 год – 628,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1.Социальная защищенность жителей городского поселения;

2.Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации жителей городского поселения, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является оказание дополнительной социальной поддержки жителям городского поселения. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:

 предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям жителей городского поселения;

 организации мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей городского поселения.

Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

1.1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

1.2. Доплата к пенсии муниципальным служащим.

Мероприятия 1.1.-1.2 реализуются в соответствии с административными регламентами, утвержденными Администрацией городского поселения.

2. Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам.

2.1. Чествование юбиляров - долгожителей.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить дополнительную социальную поддержку жителей городского поселения, в том числе:

 социальную защищенность жителей городского поселения;

 поддержку и содействие социальной адаптации жителей городского поселения, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского поселения.

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

11

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

2507,8

640,7

634,1

626,4

595,3

813,2

628,9

628,9

628,9

628,9

в том числе:

1

федеральный бюджет

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

1

местный бюджет

тыс. рублей

2507,8

640,7

634,1

626,4

595,3

813,2

628,9

628,9

628,9

628,9

внебюджетные источники

тыс. рублей

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Грибановского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

отчетность о реализации мероприятий

муниципальной программы

Результативность муниципальной программы определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа ее реализации.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N - общее число показателей.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении запланированного значения, S=0 в обратном случае.

Под эффективностью муниципальной программы понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Грибановского г. п. Грибановского МР ВО

Должность: Глава городского поселения"ул. Центральная

Дата подписи: 29.09.2020 15:05:20

Приложение к Программе

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление Грибановского городского поселения на 2014-2023гг."

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Муниципальная программа Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление Грибановского городского поселения на 2014-2023гг."

Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

1.1.

Отношение дефицита бюджета городского поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты"

2.1.

Обеспечение исполнения жителями городского поселения воинской обязанности

оценка

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Подпрограмма 3 "Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах"

3.1.

Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в рамках своих полномочий

оценка

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Подпрограмма 4 "Развитие градостроительной деятельности"

4.1.

Доля населенных пунктов, в которых разработаны карты (планы) для установления границ, от общего количества населенных пунктов района

%

50

60

70

80

90

95

100

100

100

100

Подпрограмма 5 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения"

5.1.

Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов

оценка

Организовано

Организовано

Организовано

Организовано

Организовано

Организовано

Организовано

Организовано

Организовано

Организовано

Подпрограмма 6 "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи"

6.1.

Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста до 15 лет (включительно)

%

40

50

60

70

80

90

100

100

100

100

Подпрограмма 7 "Развитие культуры сельского поселения"

7.1.

Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий

%

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

5,1

5,2

5,3

5,4

Подпрограмма 8 "Развитие физической культуры и спорта"

8.1.

Доля участия поселения в районных спортивно-массовых мероприятиях

%

25

25

25

50

50

50

100

100

100

100

Подпрограмма 9 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

9.1.

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме из расчета на 1000 чел. населения поселения

%

0,75

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

0,8

0,81

0,83

0,85

Приложение к Программе

Таблица 2

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление Грибановского городского поселения на 2014-2023гг."

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя ГРБС

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей

всего

по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Муниципальная программа Грибановского городского поселения

"Муниципальное управление Грибановского городского поселения на 2014-2020гг."

всего

849 625,20

48 164,30

74 176,90

145 823,90

74 914,00

130 740,40

131 713,20

87 592,10

56 498,30

49 091,80

50 910,30

в том числе по ГРБС:

администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

849 625,20

48 164,30

74 176,90

145 823,90

74 914,00

130 740,40

131 713,20

87 592,10

56 498,30

49 091,80

50 910,30

Подпрограмма 1.

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

всего

126 527,00

8 919,00

12 009,60

10 973,10

13 306,20

12 654,40

11 625,80

15 319,50

13 582,50

13 900,90

14 236,00

в том числе по ГРБС:

администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

126 527,00

8 919,00

12 009,60

10 973,10

13 306,20

12 654,40

11 625,80

15 319,50

13 582,50

13 900,90

14 236,00

Подпрограмма 2.

"Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты"

всего

4 419,90

586,40

500,30

516,80

341,80

376,60

393,80

440,20

406,80

420,20

437,00

в том числе по ГРБС:

администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

4 419,90

586,40

500,30

516,80

341,80

376,60

393,80

440,20

406,80

420,20

437,00

Подпрограмма 3.

"Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах"

всего

1 404,60

119,00

141,00

198,70

260,90

70,00

347,10

267,90

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

1 404,60

119,00

141,00

198,70

260,90

70,00

347,10

267,90

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4.

"Развитие градостроительной деятельности"

всего

948,90

119,00

119,00

120,70

121,10

121,30

121,30

226,50

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

948,90

119,00

119,00

120,70

121,10

121,30

121,30

226,50

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5.

"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения"

всего

558 420,60

26 911,40

50 671,00

119 422,70

45 714,60

100 442,10

102 347,40

52 824,50

24 970,20

17 164,60

17 952,10

в том числе по ГРБС:

администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

558 420,60

26 911,40

50 671,00

119 422,70

45 714,60

100 442,10

102 347,40

52 824,50

24 970,20

17 164,60

17 952,10

Подпрограмма 6.

"Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи"

всего

698,90

98,40

98,40

99,80

100,20

100,30

100,60

101,20

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

698,90

98,40

98,40

99,80

100,20

100,30

100,60

101,20

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7.

"Развитие культуры сельского поселения"

всего

146 625,00

8 628,30

9 775,90

13 568,20

14 104,70

16 380,40

15 094,90

17 529,20

16 909,90

16 977,20

17 656,30

в том числе по ГРБС:

0,00

администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

146 625,00

8 628,30

9 775,90

13 568,20

14 104,70

16 380,40

15 094,90

17 529,20

16 909,90

16 977,20

17 656,30

Подпрограмма 8.

"Развитие физической культуры и спорта"

всего

2 247,20

275,00

221,00

289,80

338,10

0,00

869,10

254,20

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

2 247,20

275,00

221,00

289,80

338,10

0,00

869,10

254,20

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 9.

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

всего

8 333,10

2 507,80

640,70

634,10

626,40

595,30

813,20

628,90

628,90

628,90

628,90

в том числе по ГРБС:

администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

8 333,10

2 507,80

640,70

634,10

626,40

595,30

813,20

628,90

628,90

628,90

628,90

Приложение к Программе

Таблица 3

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление Грибановского городского поселения на 2014-2023гг."

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

всего

по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа Грибановского городского поселения

"Муниципальное управление Грибановского городского поселения на 2014-2020гг."

всего, в том числе:

849 625,2

48 164,3

74 176,9

145 823,9

74 914,0

130 740,4

131 713,2

87 592,1

56 498,3

49 091,8

50 910,3

федеральный бюджет

47 817,9

0,0

11 292,6

26 258,2

69,1

78,4

9,0

3 089,8

7 020,8

0,0

0,0

областной бюджет

268 736,9

2 288,4

10 870,2

59 989,9

19 631,9

69 500,5

79 388,3

25 300,9

909,6

420,2

437,0

местный бюджет

532 857,4

45 875,9

52 014,1

59 575,8

55 213,0

61 161,5

52 102,9

59 201,4

48 567,9

48 671,6

50 473,3

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

213,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1.

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

всего, в том числе:

126 527,0

8 919,0

12 009,6

10 973,1

13 306,2

12 654,4

11 625,8

15 319,5

13 582,5

13 900,9

14 236,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

126 527,0

8 919,0

12 009,6

10 973,1

13 306,2

12 654,4

11 625,8

15 319,5

13 582,5

13 900,9

14 236,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Финансовое обеспечение деятельности главы Грибановского городского поселения, администрации Грибановского городского поселения и муниципального казенного учреждения"

всего, в том числе:

119 012,2

8 919,0

10 773,6

10 176,7

11 133,0

11 750,9

11 434,6

14 411,0

13 080,5

13 398,9

13 934,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

119 012,2

8 919,0

10 773,6

10 176,7

11 133,0

11 750,9

11 434,6

14 411,0

13 080,5

13 398,9

13 934,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Управление резервным фондом администрации Грибановского городского поселения"

всего, в том числе:

4 983,8

0,0

1 236,0

796,4

1 000,0

162,5

188,9

300,0

500,0

500,0

300,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

4 983,8

0,0

1 236,0

796,4

1 000,0

162,5

188,9

300,0

500,0

500,0

300,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования и главы городского поселения"

всего, в том числе:

1 160,2

0,0

0,0

0,0

0,0

553,7

0,0

606,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 160,2

0,0

0,0

0,0

0,0

553,7

0,0

606,5

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Предоставление бюджету муниципального района из бюджета поселения межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, а также контроля в сфере закупок"

всего, в том числе:

14,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

14,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Управление муниципальным долгом Грибановского городского поселения"

всего, в том числе:

70,6

0,0

0,0

0,0

55,0

15,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

70,6

0,0

0,0

0,0

55,0

15,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Обеспечение исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений"

всего, в том числе:

1 286,2

0,0

0,0

0,0

1 116,2

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 286,2

0,0

0,0

0,0

1 116,2

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2.

"Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты"

всего, в том числе:

4 419,9

586,4

500,3

516,8

341,8

376,6

393,8

440,2

406,8

420,2

437,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 419,9

586,4

500,3

516,8

341,8

376,6

393,8

440,2

406,8

420,2

437,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Обеспечение функционирования военно-учетного стола"

всего, в том числе:

4 419,9

586,4

500,3

516,8

341,8

376,6

393,8

440,2

406,8

420,2

437,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 419,9

586,4

500,3

516,8

341,8

376,6

393,8

440,2

406,8

420,2

437,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3.

"Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах"

всего, в том числе:

1 404,6

119,0

141,0

198,7

260,9

70,0

347,1

267,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 404,6

119,0

141,0

198,7

260,9

70,0

347,1

267,9

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

всего, в том числе:

1 404,6

119,0

141,0

198,7

260,9

70,0

347,1

267,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 404,6

119,0

141,0

198,7

260,9

70,0

347,1

267,9

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4.

"Развитие градостроительной деятельности"

всего, в том числе:

948,9

119,0

119,0

120,7

121,1

121,3

121,3

226,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

948,9

119,0

119,0

120,7

121,1

121,3

121,3

226,5

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Финансовое обеспечение муниципальной программы раона для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по мероприятиям по развитию градостроительной деятельности"

всего, в том числе:

948,9

119,0

119,0

120,7

121,1

121,3

121,3

226,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

948,9

119,0

119,0

120,7

121,1

121,3

121,3

226,5

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5.

"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения"

всего, в том числе:

558 420,6

26 911,4

50 671,0

119 422,7

45 714,6

100 442,1

102 347,4

52 824,5

24 970,2

17 164,6

17 952,1

федеральный бюджет

47 580,5

0,0

11 292,6

26 258,2

0,0

0,0

0,0

3 008,9

7 020,8

0,0

0,0

областной бюджет

262 829,8

963,0

10 369,9

59 473,1

19 270,6

69 019,6

78 384,4

24 846,4

502,8

0,0

0,0

местный бюджет

247 797,3

25 948,4

29 008,5

33 691,4

26 444,0

31 422,5

23 750,0

24 969,2

17 446,6

17 164,6

17 952,1

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

213,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Приобретение коммунальной технике"

всего, в том числе:

10 221,5

396,3

0,0

0,0

0,0

3 732,2

2 113,0

3 980,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

7 435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 030,3

1 113,4

3 291,3

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 786,5

396,3

0,0

0,0

0,0

701,9

999,6

688,7

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения"

всего, в том числе:

91 482,0

3 255,6

11 332,6

0,0

0,0

24 800,7

52 093,1

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

73 831,9

0,0

0,0

0,0

0,0

24 495,8

49 336,1

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

17 650,1

3 255,6

11 332,6

0,0

0,0

304,9

2 757,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Создание систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

всего, в том числе:

2 540,7

281,3

195,4

181,8

163,1

120,2

1 142,5

114,1

114,1

114,1

114,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 540,7

281,3

195,4

181,8

163,1

120,2

1 142,5

114,1

114,1

114,1

114,1

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Благоустройство дворовых территорий"

всего, в том числе:

1 629,8

1 070,0

0,0

559,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 242,9

963,0

0,0

279,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

386,9

107,0

0,0

279,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Благоустройство городского поселения: благоустройство сквера"

всего, в том числе:

9 194,1

0,0

0,0

9 194,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

7 319,9

0,0

0,0

7 319,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 874,2

0,0

0,0

1 874,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Благоустройство городского поселения: стадиона Красная Поляна"

всего, в том числе:

4 118,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,5

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

905,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

905,5

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

213,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Благоустройство городского поселения: ремонт военно-мемориального объекта"

всего, в том числе:

756,8

0,0

0,0

0,0

0,0

331,1

225,7

50,0

50,0

50,0

50,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

479,5

0,0

0,0

0,0

0,0

298,0

181,5

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

277,3

0,0

0,0

0,0

0,0

33,1

44,2

50,0

50,0

50,0

50,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда"

всего, в том числе:

110 036,3

0,0

22 314,4

60 071,3

0,0

10 835,4

0,0

9 142,7

7 672,5

0,0

0,0

федеральный бюджет

47 580,5

0,0

11 292,6

26 258,2

0,0

0,0

0,0

3 008,9

7 020,8

0,0

0,0

областной бюджет

51 187,7

0,0

10 369,9

27 281,1

0,0

7 584,7

0,0

5 449,2

502,8

0,0

0,0

местный бюджет

11 268,1

0,0

651,9

6 532,0

0,0

3 250,7

0,0

684,6

148,9

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Развитие дорожного хозяйства"

всего, в том числе:

162 543,8

10 767,0

4 801,6

28 493,4

27 423,2

29 357,9

28 468,4

19 332,3

4 500,0

4 700,0

4 700,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

101 970,0

0,0

0,0

21 219,1

18 574,6

24 378,5

23 161,8

14 636,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

60 573,8

10 767,0

4 801,6

7 274,3

8 848,6

4 979,4

5 306,6

4 696,3

4 500,0

4 700,0

4 700,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Озеленение территории поселения"

всего, в том числе:

563,8

100,0

0,0

63,8

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

563,8

100,0

0,0

63,8

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Развитие электрохозяйства"

всего, в том числе:

25 157,4

3 832,6

3 021,8

3 874,0

4 259,0

4 433,8

3 170,0

2 566,2

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 624,3

0,0

0,0

332,4

415,9

993,0

1 488,2

394,8

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

21 533,1

3 832,6

3 021,8

3 541,6

3 843,1

3 440,8

1 681,8

2 171,4

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Приобретение, ремонт и содержание муниципального имущества"

всего, в том числе:

73 095,4

6 005,6

8 379,6

9 823,7

11 771,1

11 589,5

6 289,5

4 017,3

5 132,1

4 799,0

5 288,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

45,1

0,0

0,0

0,0

45,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

73 050,3

6 005,6

8 379,6

9 823,7

11 726,0

11 589,5

6 289,5

4 017,3

5 132,1

4 799,0

5 288,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Проведение мероприятий по захоронению граждан без определенного места жительства и одиноко проживающих"

всего, в том числе:

2 690,1

277,0

371,4

228,9

276,6

167,9

213,2

225,1

310,0

310,0

310,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 690,1

277,0

371,4

228,9

276,6

167,9

213,2

225,1

310,0

310,0

310,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Содержание мест захоронения (гражданские кладбища)"

всего, в том числе:

2 053,2

526,0

50,0

208,0

117,1

215,7

176,4

190,0

190,0

190,0

190,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 053,2

526,0

50,0

208,0

117,1

215,7

176,4

190,0

190,0

190,0

190,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по благоустройству территории городского поселения"

всего, в том числе:

5 228,7

400,0

204,2

642,5

830,5

1 003,0

748,5

100,0

500,0

500,0

300,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

5 228,7

400,0

204,2

642,5

830,5

1 003,0

748,5

100,0

500,0

500,0

300,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

Приобретение жилых помещений для формирования специализированного фонда

всего, в том числе:

6 955,4

0,0

0,0

6 081,4

874,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 275,7

0,0

0,0

3 040,7

235,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

3 679,7

0,0

0,0

3 040,7

639,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Проведение мероприятий по энергосбережению на территории городского поселения"

всего, в том числе:

24 340,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 002,5

3 735,4

6 301,5

6 301,5

7 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 075,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 075,1

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

23 265,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 002,5

2 660,3

6 301,5

6 301,5

7 000,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Грибановского городского поселения"

всего, в том числе:

25 116,4

0,0

0,0

0,0

0,0

13 800,0

2 195,0

9 121,4

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

16 916,4

0,0

0,0

0,0

0,0

5 600,0

2 195,0

9 121,4

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Организация проведения оплачиваемых общественных работ"

всего, в том числе:

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

54,7

141,1

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

142,7

0,0

0,0

0,0

0,0

39,3

103,4

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

53,1

0,0

0,0

0,0

0,0

15,4

37,7

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Развитие транспортной инфраструктуры"

всего, в том числе:

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6.

"Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи"

всего, в том числе:

698,9

98,4

98,4

99,8

100,2

100,3

100,6

101,2

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

698,9

98,4

98,4

99,8

100,2

100,3

100,6

101,2

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социального ориентированного развития страны"

всего, в том числе:

698,9

98,4

98,4

99,8

100,2

100,3

100,6

101,2

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

698,9

98,4

98,4

99,8

100,2

100,3

100,6

101,2

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7.

"Развитие культуры городского поселения"

всего, в том числе:

146 625,0

8 628,3

9 775,9

13 568,2

14 104,7

16 380,4

15 094,9

17 529,2

16 909,9

16 977,2

17 656,3

федеральный бюджет

237,4

0,0

0,0

0,0

69,1

78,4

9,0

80,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

139,7

0,0

0,0

0,0

19,5

104,3

1,6

14,3

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

146 247,9

8 628,3

9 775,9

13 568,2

14 016,1

16 197,7

15 084,3

17 434,0

16 909,9

16 977,2

17 656,3

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Развитие МКУК "ЦБС Грибановского городского поселения"

всего, в том числе:

55 014,0

3 649,7

3 832,2

3 985,5

4 458,2

5 798,8

5 923,5

6 651,7

6 792,6

6 824,4

7 097,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

55 014,0

3 649,7

3 832,2

3 985,5

4 458,2

5 798,8

5 923,5

6 651,7

6 792,6

6 824,4

7 097,4

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры поселения"

всего, в том числе:

407,7

0,0

0,0

26,2

89,6

185,9

10,6

95,4

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

237,4

0,0

0,0

0,0

69,1

78,4

9,0

80,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

139,7

0,0

0,0

0,0

19,5

104,3

1,6

14,3

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

30,6

0,0

0,0

26,2

1,0

3,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Развитие МКУК "ЦКД МИР Грибановского городского поселения"

всего, в том числе:

91 203,3

4 978,6

5 943,7

9 556,5

9 556,9

10 395,7

9 160,8

10 782,1

10 117,3

10 152,8

10 558,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

91 203,3

4 978,6

5 943,7

9 556,5

9 556,9

10 395,7

9 160,8

10 782,1

10 117,3

10 152,8

10 558,9

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8.

"Развитие физической культуры и спорта"

всего, в том числе:

2 247,2

275,0

221,0

289,8

338,1

0,0

869,1

254,2

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 638,7

275,0

221,0

289,8

338,1

0,0

260,6

254,2

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по развитию физкультуры и спорта"

всего, в том числе:

1 483,0

275,0

221,0

225,1

253,3

0,0

254,4

254,2

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 483,0

275,0

221,0

225,1

253,3

0,0

254,4

254,2

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Развитие физической культуры и спорта в Грибановском городском поселении"

всего, в том числе:

149,5

0,0

0,0

64,7

84,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

149,5

0,0

0,0

64,7

84,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Спорт-норма жизни"

всего, в том числе:

614,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

614,7

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9.

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

всего, в том числе:

10 840,9

2 507,8

640,7

634,1

626,4

595,3

813,2

628,9

628,9

628,9

628,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 478,0

739,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

9 362,9

1 768,8

640,7

634,1

626,4

595,3

813,2

628,9

628,9

628,9

628,9

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

всего, в том числе:

7 774,7

2 507,8

520,0

520,0

520,0

595,3

596,0

628,9

628,9

628,9

628,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

739,0

739,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

7 035,7

1 768,8

520,0

520,0

520,0

595,3

596,0

628,9

628,9

628,9

628,9

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие

"Помощь отдельным категориям граждан в период подготовки и проведения знаменательных событий и памятных дат "

всего, в том числе:

3 066,2

2 507,8

120,7

114,1

106,4

0,0

217,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

739,0

739,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 327,2

1 768,8

120,7

114,1

106,4

0,0

217,2

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение к Программе

Таблица 4

План реализации муниципальной программы Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

"Муниципальное управление Грибановского городского

поселения на 2014-2023гг." на 2020 год

№ п/п

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Грибановского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность руководителя исполнителя)

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году

КБК
(местный
бюджет)

Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на 2020 год (тыс. руб.)

начала реализации
мероприятия в очередном финансовом году

окончания реализации
мероприятия
в очередном финансовом году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ПОДПРОГРАММА 1

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

01.01.2020 год

31.12.2020год

Отношение дефицита бюджета городского поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений не более 10%

0102 60 1 01 92020 121 0102 60 1 01 92020 129 0104 60 1 01 92010 121 0104 60 1 01 92010 122 0104 60 1 01 92010 129 0104 60 1 01 92010 242 0104 60 1 01 92010 244 0104 60 1 01 92010 851 0104 60 1 01 92010 852 0107 60 1 05 90120 880 0111 60 1 03 20540 870 0111 60 1 04 20540 870 0113 60 1 01 00590 111 0113 60 1 01 00590 119 0113 60 1 01 00590 244 0113 60 1 01 00590 242 0113 60 1 07 90300 500 1301 60 1 09 90100 870

15 319,50

2

ПОДПРОГРАММА 2

"Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты"

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

01.01.2020 год

31.12.2020год

Обеспечение исполнения жителями городского поселения воинской обязанности

0203 60 2 01 51180 121 0203 60 2 01 51180 129 0203 60 2 01 51180 242 0203 60 2 01 51180 244

440,20

3

ПОДПРОГРАММА 3

"Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах"

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

01.01.2020 год

31.12.2020год

Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в рамках своих полномочий

0309 60 3 10 91430 540

267,90

4

ПОДПРОГРАММА 4

"Развитие градостроительной деятельности"

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

01.01.2020 год

31.12.2020год

Доля населенных пунктов, в которых разработаны карты (планы) для установления границ, от общего количества населенных пунктов района

0412 60 4 07 90850 540 0412 60 4 08 90850 540 0412 60 4 03 90200 244

226,50

5

ПОДПРОГРАММА 5

"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения"

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

01.01.2020 год

31.12.2020год

Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов

0501 60 5 05 81490 243  0502 60 5 02 S8620 244

0503 60 5 07 90200 244

0503 60 5 15 98670 244  0503 60 5 23 98670 244

0503 60 5 19 90200 244 0503 60 5 18 90200 244 0503 60 5 17 90200 244 0409 60 5 12 91290 244 0501 60 5 08 S8760 412 0503 61 1 F2Д5550 244 0502 60 5 02S8620 244 0409 60 5 12S8850 244 0501 60 5 F367484 412

52 824,50

6

ПОДПРОГРАММА 6

"Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

01.01.2020 год

31.12.2020год

Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста до 15 лет (включительно)

0707 60 6 01 90310 540

101,20

7

ПОДПРОГРАММА 7

"Развитие культуры сельского поселения"

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

01.01.2020 год

31.12.2020год

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

0801 60 7 0300590 111 0801 60 7 0300590 112 0801 60 7 0300590 119 0801 60 7 0300590 242 0801 60 7 0300590 244 0801 60 7 0300590 851 0801 60 7 0200590 111 0801 60 7 0200590 112 0801 60 7 0200590 119 0801 60 7 0200590 242 0801 60 7 0200590 244 0801 60 7 0200590 851 0801 60 7 06L5190 244

17 529,20

8

ПОДПРОГРАММА 8

"Развитие физической культуры и спорта"

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

01.01.2020 год

31.12.2020год

Доля участия поселения в районных спортивно-массовых мероприятиях

1102 60 8 01 90410 540

254,20

9

ПОДПРОГРАММА 9

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Администрация Грибановского городского поселения Грибановского муниципального района

01.01.2020 год

31.12.2020год

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме из расчета на 1000 чел. населения поселения

1001 60 9 01 90470 321

628,90

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать