Основная информация

Дата опубликования: 11 октября 2018г.
Номер документа: RU29000201800951
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Архангельская область
Принявший орган: ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2018 г. №473-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА № 462-ПП

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, Правительство Архангельской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2020 годы)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области –

председатель Правительства

Архангельской области

А.В.Алсуфьев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Архангельской области

от 11 октября 2018 г. № 473-пп

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп

В наименовании и по тексту цифры «2020» заменить цифрами «2024».

В государственной программе Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной указанным постановлением:

1)  в наименовании слова «2020 годы» заменить словами «2024 годы»;

2)  в паспорте государственной программы:

а) в наименовании и по тексту цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и источники финансирования государственной программы



общий объем финансирования государственной программы составляет 453 725 082,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 10 044 969,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 183 643 594,8 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 260 036 517,5 тыс. рублей»;

3)  в разделе I:

а)  по тексту слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года»;

б)  по тексту слова «к 2020 году» заменить словами «к 2024 году»;

в) абзац четырнадцатый подраздела «Лекарственное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«в соответствии со статьей 25 областного закона от 18 марта 2013 года № 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан» граждане, постоянно проживающие на территории Архангельской области, страдающие отдельными заболеваниями, получают лекарственные препараты по рецептам врача бесплатно за счет средств областного бюджета;»;

4)  в разделе II:

а)  в паспорте подпрограммы № 1:

в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и источники финансирования подпрограммы



общий объем финансирования – 76 658 847,4 тыс. рублей,
из них средства:

федерального бюджета – 190 223,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 997 613,2 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 74 471 011,1 тыс. рублей»;

б)  в подразделе 2.2:

в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце шестом цифры «2015» заменить цифрами «2024»;

в абзаце седьмом цифры «2016» заменить цифрами «2025»;

в абзаце восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в)  в паспорте подпрограммы № 2:

в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и источники финансирования подпрограммы



общий объем финансирования – 152 291 334,2 тыс. рублей,
из них средства:

федерального бюджета – 1 069 256,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 34 200 219,7 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 117 021 858,2 тыс. рублей»;

г) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, паспорта подпрограммы № 3 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

д)  в паспорте подпрограммы № 4:

в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и источники финансирования подпрограммы



общий объем финансирования – 76 770 579,3 тыс. рублей,
из них средства:

федерального бюджета – 4 752 084,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 048 692,6 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 65 969 802,2 тыс. рублей»;

е) в паспорте подпрограммы № 5:

в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и источники финансирования подпрограммы



общий объем финансирования –  4 335 641,6 тыс. рублей,
из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 885 395,5 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского
страхования – 2 450 246,0 тыс. рублей»;

ж) в паспорте подпрограммы № 6:

в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и источники финансирования подпрограммы



общий объем финансирования –  2 136 288,6 тыс. рублей,
из них средства:

федерального бюджета – 35 277,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 927 318,8 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского
страхования – 0,0 тыс. рублей»;

з)  в паспорте подпрограммы № 7:

в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и источники финансирования подпрограммы



общий объем финансирования –  2 108 088,5 тыс. рублей,
из них средства:

федерального бюджета – 134 858,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 969 629,6 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского
страхования – 3600,0 тыс. рублей»;

и) в паспорте подпрограммы № 8:

в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и источники финансирования подпрограммы



общий объем финансирования – 18 108 227,3 тыс. рублей,
из них средства:

федерального бюджета – 3 727 224,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 14 381 003,1 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского
страхования – 0,0 тыс. рублей»;

к)  в подразделе 2.30:

в абзаце двадцать третьем слова «26 декабря 2015 года № 2724-р» заменить словами «23 октября 2017 года № 2323-р»;

в абзаце двадцать пятом слова «и областным законом “О мерах социальной поддержки отдельных групп населения Архангельской области
в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения”» исключить;

в абзаце семьдесят седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

л) в абзаце шестом подраздела 2.31 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

м) в паспорте подпрограммы № 9:

в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и источники финансирования  подпрограммы



общий объем финансирования –  997 235,0 тыс. рублей,
из них средства:

федерального бюджета – 34 000,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 963 235,0 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского
страхования – 0,0 тыс. рублей»;

н)  в паспорте подпрограммы № 10:

в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и источники финансирования подпрограммы



общий объем финансирования – 118 372 532,9 тыс. рублей,
из них средства:

федерального бюджета – 102 045,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 118 270 487,3 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского
страхования – 0,0 тыс. рублей»;

5)  раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

По результатам реализации государственной программы к 2020 году будет достигнуто увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями согласно требованиям приказа Минздрава России № 92н, до 95 процентов.

По результатам реализации государственной программы к 2024 году будет достигнуто:

снижение смертности от всех причин – до 12,1 случая на 1000 населения;

снижение младенческой смертности – до 4,9 на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности населения от болезней системы кровообращения – до 595 случаев на 100 тыс. населения;

снижение смертности населения от новообразований (в том числе
от злокачественных) – до 223,6 случая на 100 тыс. населения;

обеспеченность врачами – до 40,6 на 10 тыс. населения;

повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении – до 74 лет;

увеличение доли государственных медицинских организаций, осуществляющих первичный прием и обеспеченных возможностью ведения электронной медицинской карты, – до 100 процентов.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий государственной программы будет достигнут путем:

улучшения показателей здоровья населения, снижения инвалидизации и смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, увеличения продолжительности жизни населения;

сохранения здоровья населения на основе формирования мотивации
к ведению здорового образа жизни;

повышения качества, доступности и эффективности медицинской помощи населению, развития выездных и дистанционных методов работы;

развития информационных технологий в сфере здравоохранения, включая создание механизмов взаимодействия медицинских организаций
на основе единой государственной информационной системы;

внедрение в медицинских организациях принципов пациентоориентированного подхода;

повышения удовлетворенности населения качеством медицинской помощи – до 52 процентов от числа опрошенных.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп.»;

6) приложения № 1 и 2 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Архангельской области «Развитие

здравоохранения Архангельской

области (2013 – 2024 годы)»

(в редакции постановления Правительства

Архангельской области

от 11 октября 2018 г. № 473-пп)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Архангельской области

«Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)»

Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Архангельской области.

Наименование целевого показателя

Исполнитель

Единица измерения

Значения целевых показателей

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)»

1. Смертность

от всех причин

министерство здравоохранения Архангельской области (далее –министерство здравоохранения)

человек

на 1000 населения

13,90

13,6

13

12,9

12,8

12,3

12

13,1

13,1

12,9

12,7

12,5

12,3

12,1

2. Материнская смертность

министерство здравоохранения

случаев

на 100 тыс. родившихся живыми

42,00

35,00

30,00

25,00

21,00

20,00

10,00

9,9

9,8

9,6

9,5

9,4

9,3

9,2

3. Младенческая смертность

министерство здравоохранения

случаев

на 1000 родившихся живыми

6,70

7,1

7,1

7,3

7,2

7,1

5,8

5,6

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

4,9

4. Смертность

от болезней системы кровообращения

министерство здравоохранения

человек

на 100 тыс. населения

785,80

779,5

760,5

745,4

720,6

700,8

678,6

656,8

729,0

715,0

695,0

670,0

635,0

595,0

5. Смертность

от дорожно-транспортных происшествий

министерство здравоохранения

человек

на 100 тыс. населения

19,40

17,5

17

16,7

16,4

15,8

15,1

14,5

14,1

13,7

13,5

13,3

13,1

12,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6. Смертность

от новообразований
(в том числе

от злокачественных)

министерство здравоохранения

человек

на 100 тыс. населения

225,70

223,9

218,5

220

219

218,4

210,5

202,5

240,5

238,2

233,9

229,1

226,1

223,6

7. Смертность
от туберкулеза

министерство здравоохранения

человек

на 100 тыс. населения

6,50

6,50

6,40

5,7

5,6

5,6

5,6

5,5

5,5

5,4

5,3

5,2

5,0

4,7

8. Потребление алкогольной продукции
(в перерасчете
на абсолютный алкоголь)

министерство здравоохранения

литров

на душу населения

в год

13,50

12,5

12

11,6

11,2

11

10,8

10,5

10,2

10,0

-

-

-

-

9. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

министерство здравоохранения

процентов

39,00

37,6

36,3

35

33,4

32

30,7

29,4

28,3

27,2

27,1

27,0

26,9

26,8

10. Распространенность потребления табака среди детей и подростков

министерство здравоохранения

процентов

29,50

28,20

26,90

25,50

24,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Зарегистрировано больных с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни

министерство здравоохранения

человек

на 100 тыс. населения

52,60

42,8

51,5

51

50,5

47,9

39,5

38,5

37,0

35,0

33,0

31,0

29,0

27,0

12. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

министерство здравоохранения

человек

на 10 тыс. населения

44,4

44,6

40,9

41,1

41,3

39,8

39,8

39,8

40,4

40,5

40,6

40,6

40,6

40,6

13. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося

на 1 врача

министерство здравоохранения

человек

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

14. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)

или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

министерство здравоохранения

процентов

-

133,1

152,3

140,5

137,0

165,8

180,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

15. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

министерство здравоохранения

процентов

-

81,3

81,5

76,2

79,3

89,6

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

министерство здравоохранения

процентов

-

34,3

46,3

51,0

52,4

54,8

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

министерство здравоохранения

лет

68,20

68,50

69,00

69,80

70,40

71,00

72,00

73,0

73,1

73,2

73,4

73,6

73,8

74,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18. Удовлетворенность населения медицинской помощью по итогам реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Архангельской области на соответствующий год

министерство здравоохранения

процентов от числа опрошенных

-

-

-

51

52

52

-

-

-

-

-

-

-

-

19. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 49 лет)

министерство здравоохранения

единиц

1,60

1,65

-

-

-

1,789

1,791

1,793

1,65

1,66

1,67

1,68

1,69

1,70

20. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи

министерство здравоохранения

процентов от числа опрошенных

-

-

-

-

-

-

45,0

45,5

46,5

47,5

48,0

48,5

51,2

52,0

21. Смертность населения трудоспособного возраста

министерство здравоохранения

случаев на 100 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

-

-

536,8

528,3

505,8

481,5

456,7

431,4

Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

министерство здравоохранения

процентов

81,20

81,50

82,00

82,50

83,00

83,50

95,00

95,50

95,00

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих

в стационарных организациях системы здравоохранения, образования
и социальной защиты

министерство здравоохранения

процентов

100,00

98,10

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

1.3. Охват диспансеризацией подростков

министерство здравоохранения

процентов

100,00

96,90

97,30

97,30

97,40

97,50

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

министерство здравоохранения

процентов

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

министерство здравоохранения

процентов

-

40,00

40,00

-

37,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

министерство здравоохранения

процентов

-

52,00

52,00

-

47,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

министерство здравоохранения

процентов

-

55,00

50,00

-

49,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

министерство здравоохранения

процентов

-

50,00

50,00

-

47,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9. Распространенность недостаточного потребления фруктов

и овощей среди взрослого населения

министерство здравоохранения

процентов

-

80,00

78,00

-

73,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10. Доля больных

с выявленными злокачественными новообразованиями

на I – II стадиях

министерство здравоохранения

процентов

65,80

68,90

68,90

69,00

69,10

53,5

54,3

55,1

55,3

56,4

57,4

58,5

59,5

60,2

1.11. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез

министерство здравоохранения

процентов

80,80

90,40

90,70

91,00

91,20

91,30

91,40

91,50

71,90

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

1.12. Заболеваемость дифтерией

министерство здравоохранения

случаев

на 100 тыс. населения

-

-

-

0,10

0,10

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13. Заболеваемость корью

министерство здравоохранения

случаев

на 1 млн. населения

-

-

0,40

0,10

0,10

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

1.14. Заболеваемость краснухой

министерство здравоохранения

случаев

на 100 тыс. населения

-

-

0,40

0,20

0,10

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

1.15. Заболеваемость эпидемическим паротитом

министерство здравоохранения

случаев

на 100 тыс. населения

0,16

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

-

-

-

-

-

-

-

-

1.16. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

министерство здравоохранения

случаев

на 100 тыс. населения

0,58

0,77

0,70

0,70

0,60

0,60

0,50

0,50

0,40

0,30

0,3

0,3

0,3

0,3

1.17. Охват иммунизации населения против вирусного гепатита B

в декретированные сроки

министерство здравоохранения

процентов

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,0

95,0

95,0

95,0

1.18. Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша

и столбняка

в декретированные сроки

министерство здравоохранения

процентов

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,0

96,0

96,0

96,0

1.19. Охват иммунизации населения против кори

в декретированные сроки

министерство здравоохранения

процентов

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,0

96,0

96,0

96,0

1.20. Охват иммунизации населения против краснухи

в декретированные сроки

министерство здравоохранения

процентов

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,0

96,0

96,0

96,0

1.21. Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

министерство здравоохранения

процентов

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,0

96,0

96,0

96,0

1.22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,

от числа выявленных

министерство здравоохранения

процентов

92,30

96,7

95,0

93,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных

в течение года

министерство здравоохранения

процентов

25,10

24,60

24,50

24,40

24,30

24,20

24,10

24,00

24,0

23,9

23,9

23,8

23,8

23,7

1.24. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных

в течение года

министерство здравоохранения

процентов

42,60

36,60

36,50

36,40

36,30

29,20

29,10

29,00

28,90

28,80

28,7

28,6

28,5

28,4

1.25. Смертность

от самоубийств

министерство здравоохранения

человек

на 100 тыс. населения

38,30

38,20

38,00

37,50

36,00

34,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.26. Смертность детей

в возрасте до одного года от пневмоний

министерство здравоохранения

на 10 тыс. родившихся живыми

-

-

-

-

-

-

1,9

1,85

1,75

1,7

1,65

1,6

1,55

1,5

1.27. Охват населения иммунизацией против пневмококковой инфекции

в декретированные сроки

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

90,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.28. Уровень информированности населения в возрасте

18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

84

87

90

90

90

90

90

90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.29. Охват медицинским освидетельствованием

на ВИЧ-инфекцию населения

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

21

22

23

24

24

24,5

25

25

Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом

от числа больных туберкулезом

с бактериовыделением

министерство здравоохранения

процентов

82,00

91,00

91,50

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

94,50

95,00

95,0

95,5

96,0

96,5

2.2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

министерство здравоохранения

процентов

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

44,00

55,00

60,00

60,00

61,0

62,0

63,0

65,0

2.3. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии

с действующими стандартами

министерство здравоохранения

лет

44,50

45,00

46,00

47,50

48,50

50,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

министерство здравоохранения

число наркологических больных, находящихся

в ремиссии,

на 100 больных наркоманией среднегодового контингента

9,30

5,90

6,07

6,24

6,41

8,80

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет

министерство здравоохранения

число наркологических больных, находящихся

в ремиссии,

на 100 больных наркоманией среднегодового контингента

11,00

6,30

6,48

6,66

6,84

9,40

9,40

9,50

9,60

9,70

9,7

9,8

9,8

9,9

2.6. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

министерство здравоохранения

число больных алкоголизмом, находящихся

в ремиссии,

на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,20

5,90

6,12

6,34

6,56

11,70

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

министерство здравоохранения

число больных алкоголизмом, находящихся

в ремиссии,

на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

11,00

6,30

6,45

6,63

6,81

9,40

9,40

9,50

9,60

9,70

9,7

9,8

9,8

9,9

2.8. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных

в течение года

министерство здравоохранения

процентов

23,60

25,30

25,30

25,20

25,10

20,89

20,85

20,81

20,76

20,72

20,72

20,70

20,70

20,68

2.9. Смертность от ишемической болезни сердца

министерство здравоохранения

человек

на 100 тыс. населения

471,30

487,30

482,40

477,60

470,40

461,10

456,40

451,20

-

-

-

-

-

-

2.10. Смертность

от цереброваскулярных заболеваний

министерство здравоохранения

человек

на 100 тыс. населения

219,40

208,10

205,90

203,80

201,80

200,60

198,60

197,60

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.11. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

министерство здравоохранения

процентов

54,90

56,10

56,20

56,30

56,50

56,60

56,65

56,70

56,3

56,5

56,7

56,8

56,9

60,0

2.12. Одногодичная летальность больных

со злокачественными новообразованиями

министерство здравоохранения

процентов

31,90

30,70

30,50

30,30

30,10

29,90

28,00

27,70

25,6

24,6

23,7

22,9

22,0

21,1

2.13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи

со временем доезда до больного менее 20 минут

министерство здравоохранения

процентов

76,80

76,30

77,00

78,00

79,10

81,30

82,50

83,20

84,00

85,40

85,8

86,2

86,6

87,0

2.14. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

министерство здравоохранения

процентов

3,50

3,40

3,30

3,30

3,20

3,20

3,10

4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

2.15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества

и безопасности компонентов крови

министерство здравоохранения

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.16 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям

в течение первых суток

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

61,1

73,9

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

2.17. Число больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

министерство здравоохранения

человек

-

-

-

-

-

-

4723

4760

4800

4820

4850

4870

4900

4930

2.18. Число трансплантаций почки, проведенных

в государственных медицинских организациях Архангельской области

министерство здравоохранения

случаев

-

-

-

-

-

-

4

6

6

7

7

8

8

9

2.19. Обеспеченность геронтологическими койками

министерство здравоохранения

на 10 тыс. населения в возрасте 60 лет

и старше

-

-

-

-

-

-

1,22

1,25

1,29

1,29

1,33

1,36

1,36

1,36

2.20. Число посещений к врачам на 1 сельского жителя в год

министерство здравоохранения

единиц

-

-

-

-

-

-

6,4

6,5

6,5

6,6

6,7

6,7

6,8

6,8

2.21. Уровень госпитализации (на 100 человек сельского населения)

министерство здравоохранения

человек

-

-

-

-

-

-

25,0

24,9

24,8

24,7

24,6

24,5

24,4

24,3

2.22. Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет

в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

40

30

30

30

29

29

28

28

Подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1. Число исследований, проведенных с использованием технологий ядерной медицины

в рамках государственно-частного партнерства

министерство здравоохранения

единиц

-

-

-

-

1500,00

2000,00

2500,00

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Число исследований, проведенных с использованием технологий магнитно-резонансной томографии

в рамках государственно-частного партнерства

министерство здравоохранения

единиц

-

-

-

-

-

200,00

500,00

500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,0

3.3. Число исследований, проведенных с использованием технологий компьютерной томографии в рамках государственно-частного партнерства

министерство здравоохранения

единиц

-

-

-

-

-

2000,00

2500,00

-

-

-

-

-

-

-

3.4. Количество организаций,

с которыми заключены соглашения о государственно-частном партнерстве

министерство здравоохранения

единиц

-

2,00

3,00

4,00

4,00

5,00

6,00

6,00

7,00

8,00

8,0

8,0

8,0

8,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.5. Число диализных мест, организованных

в рамках государственно-частного партнерства

министерство здравоохранения

число мест

-

-

60,00

85,00

98,00

110,00

200,00

200,00

210,00

220,00

230,0

230,0

240,0

240,0

3.6. Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих

в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

министерство здравоохранения

единиц

-

-

-

-

-

-

44

46

49

50

51

51

51

51

3.7. Доля затрат на медицинскую помощь
по ОМС, оказанную негосударственными медицинскими организациями,

в общих расходах
на выполнение территориальной программы ОМС

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

3,5

3,52

3,55

3,57

3,6

3,6

3,6

Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1. Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет

в первый триместр беременности

министерство здравоохранения

процентов

-

-

30,00

40,00

50,00

55,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,0

90,0

90,0

90,0

4.2. Охват неонатальным скринингом

министерство здравоохранения

доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания,

от общего числа новорожденных

99,40

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,0

99,0

99,0

99,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.3. Охват аудиологическим скринингом

министерство здравоохранения

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг,

от общего числа новорожденных

80,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,0

95,0

95,0

95,0

4.4. Показатель ранней неонатальной смертности

министерство здравоохранения

случаев

на 1000 родившихся живыми

2,20

2,80

2,75

2,75

2,70

2,70

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

4.5. Смертность детей

0 – 17 лет

министерство здравоохранения

случаев на 10 000 населения соответствующего возраста

7,90

8,50

8,50

8,45

8,45

8,40

8,30

8,20

5,30

5,25

5,19

5,15

5,09

5,05

4.6. Доля женщин

с преждевременными родами, родоразрешенных

в перинатальных центрах

министерство здравоохранения

доля (процент) женщин

с преждевре-менными родами, которые были родоразрешены

в перинатальных центрах

36,00

42,50

45,00

50,00

55,00

60,00

75,0

80,0

83,0

85,0

86,0

87,0

88,.0

89,0

4.7. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую

и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

министерство здравоохранения

процент выживших

от числа новорожденных, родившихся

с низкой

и экстремально низкой массой тела,

в акушерском стационаре

-

74,2

74,3

74,4

74,5

81,5

88,60

88,70

88,80

88,80

88,90

88,90

89,00

89,00

4.8. Больничная летальность детей

министерство здравоохранения

процент умерших детей от числа поступивших

0,16

0,20

0,20

0,19

0,19

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,17

0,17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.9. Первичная инвалидность у детей

министерство здравоохранения

число детей, которым впервые установлена инвалидность

(на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

26,90

27,00

27,00

27,00

26,90

26,80

26,50

25,50

24,5

23,5

23,5

23,5

23,0

23,0

4.10. Результативность мероприятий по профилактике абортов

министерство здравоохранения

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность,

от числа женщин, обратившихся

в медицинские организации

по поводу прерывания беременности

5,00

6,00

6,50

7,50

8,00

9,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.11. Охват пар «мать – дитя» химиопрофи-лактикой в соответствии с действующими стандартами

министерство здравоохранения

процентов

95,00

95,00

95,50

96,00

96,50

97,00

97,50

98,00

98,50

99,00

99,0

99,0

99,0

99,0

4.12. Число абортов

министерство здравоохранения

на 1000 женщин

в возрасте

15 – 49 лет

-

-

-

-

-

-

28,0

27,0

26,5

26,0

25,5

25,0

24,5

24,0

4.12. Доля женщин, получивших единовременную денежную выплату за счет средств областного бюджета в связи

с направлением женщин

на родоразрешение

в государственные медицинские организации

за пределами муниципального образования Архангельской области, от общего числа направленных

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

80,0

85,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.13. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области, дооснащенных медицинскими изделиями

с целью приведения их

в соответствие

с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 7 марта 2018 года № 92н

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

5,0

20,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

4.14. Доля посещений

с профилактической и иными целями детьми в возрасте

0 – 17 лет

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

44,2

44,7

45,2

46,6

47,4

48,4

50,1

4.15. Доля детей в возрасте

0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных

в дневных стационарах государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь

в амбулаторных условиях

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4.16. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии

с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

5,0

20,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

4.17. Младенческая смертность

министерство здравоохранения

на 1000 новорож-денных, родившихся живыми

-

-

-

-

-

-

-

5,6

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

4,9

4.18. Смертность детей

в возрасте 0 – 4 года

министерство здравоохранения

на 1000 новорож-денных, родившихся живыми

-

-

-

-

-

-

-

7,3

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

5.1. Охват санаторно-курортным лечением пациентов

министерство здравоохранения

процентов

3,00

4,00

5,00

7,00

12,00

19,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2. Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

министерство здравоохранения

процентов

1,00

1,90

3,00

6,00

9,00

12,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3. Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

министерство здравоохранения

процентов

68,00

70,00

72,00

73,00

74,00

75,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4. Охват санаторно-курортным лечением пациентов в санаторно-курортных организациях

в числе направленных пациентов в указанные организации

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

60

65

-

-

-

-

-

-

5.5. Охват медицинской реабилитацией инвалидов,

в том числе детей-инвалидов,

в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

78

80

82

85

85

85

85

85

Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

министерство здравоохранения

коек/

100 тыс. взрослого населения

-

-

2,30

2,40

10,2

12,4

12,5

12,7

12,8

13,0

13,0

13,0

13,2

13,2

6.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

министерство здравоохранения

коек/

100 тыс. детского населения

-

-

0,20

0,20

3,2

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,8

5,8

Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

7.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского

и фармацевтического образования

в государственных организациях дополнительного профессионального образования

министерство здравоохранения

человек

103,0

160,0

119,0

150,0

140,0

130,0

130,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

110,0

110,0

7.2. Количество

подготовленных специалистов по программам

послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного образования

министерство здравоохранения

человек

304

307

314

332

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.3. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского

и фармацевтического образования

в государственных организациях высшего образования

министерство здравоохранения

человек

1896

1907

2262

2246

1990

2100

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

7.4. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского

и фармацевтического образования

в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

министерство здравоохранения

человек

3269,0

3482,0

3468,0

3498,0

3517,0

3536,0

3200,0

3200,0

3200,0

3200,0

3100,0

3000,0

3000,0

3000,0

7.5. Количество обучающихся, прошедших подготовку

в обучающих симуляционных центрах

министерство здравоохранения

человек

-

8,0

20,0

20,0

25,0

30,0

25,0

25,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

7.6. Доля лиц, допущенных

к осуществлению медицинской

и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных

к осуществлению медицинской

и фармацевтической деятельности

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

5,0

6,3

10,5

15,6

40,7

65,6

90,2

114,7

7.7. Обеспеченность врачами сельского населения

министерство здравоохранения

на 10 тыс. сельского населения

11,8

11,8

11,9

14,8

14,8

14,9

15,1

15,1

15,7

15,8

15,8

15,8

15,9

15,9

7.8. Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения

министерство здравоохранения

на 10 тыс. сельского населения

59,1

59,1

59,2

77,8

77,8

74,3

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

7.9. Обеспеченность врачами клинических специальностей

министерство здравоохранения

на 10 тыс. населения

32,9

33,0

33,2

24,0

24,0

24,1

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

7.10. Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций,

оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами

министерство здравоохранения

процентов

84,1

84,2

84,3

84,4

84,5

84,6

84,0

84,0

84,1

84,1

84,2

84,3

84,4

84,5

7.11. Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), средним медицинским персоналом

министерство здравоохранения

процентов

89,6

89,6

89,7

89,8

89,9

90,0

89,0

89,0

89,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

7.12. Укомплектованность врачебных должностей

в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами), процентов

министерство здравоохранения

процентов

91,7

91,7

91,8

91,9

91,9

92,0

65,0

68,1

69,2

70,4

73,9

77,5

78,5

80,8

7.13. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала

в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами), процентов

министерство здравоохранения

процентов

87,0

87,0

87,1

87,2

87,3

87,4

75,0

76,4

76,4

76,4

76,6

77,5

78,3

79,2

7.14. Темп прироста численности врачей по особо востребованным

в Архангельской области специальностям:

министерство здравоохранения

процентов

терапевты

процентов

1,0

1,0

3,0

8,0

2,0

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

кардиологи

процентов

7,0

8,2

6,0

16,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

хирурги

процентов

4,0

4,8

4,9

9,0

2,0

2,1

-

-

-

-

-

-

-

-

акушеры-гинекологи

процентов

1,0

1,0

3,0

13,0

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

педиатры

процентов

1,0

0,3

1,0

7,0

2,1

2,1

-

-

-

-

-

-

-

-

7.15. Темп прироста численности среднего медицинского персонала

по особо востребованным

в Архангельской области специальностям

министерство здравоохранения

процентов

1,0

1,0

1,2

1,3

1,4

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.16. Дефицит врачей

в медицинских организациях

министерство здравоохранения

человек

2540,0

2538,0

2513,0

2488,0

2463,0

2439,0

900,0

895,

890,0

885,0

860,0

740,0

630,0

410,0

в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь

человек

1221,0

1219,0

1215,0

1211,0

1208,0

1205,0

680,0

670,0

660,0

650,0

550,0

420,0

310,0

250,0

в стационарных учреждениях

человек

1324,0

1319,0

1298,0

1277,0

1255,0

1234,0

200,0

195,0

190,0

185,0

141,0

130,0

120,0

110,0

7.17. Дефицит средних медицинских работников

в медицинских организациях

министерство здравоохранения

человек

3730,0

3728,0

3678,0

3628,0

3578,0

3528,0

1190,0

1185,0

1180,0

1175,0

1030,0

952,0

840,0

640,0

в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь

человек

1729,0

1727,0

1702,0

1677,0

1652,0

1627,0

850,0

845,0

840,0

835,0

795,0

610,0

535,0

420,0

в стационарных учреждениях

человек

2010,0

2001,0

1976,0

1951,0

1926,0

1901,0

300,0

295,0

290,0

285,0

235,0

210,0

205,0

190,0

7.18. Доля врачей, получивших жилье из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий

министерство здравоохранения

процентов

7,0

8,2

8,4

8,7

9,0

9,3

-

-

-

-

-

-

-

-

7.19. Доля средних медицинских работников, получивших жилье из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий

министерство здравоохранения

процентов

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

-

-

-

-

-

-

-

-

7.20. Доля врачей, обеспеченных жильем из числа врачей, привлеченных

в Архангельскую область

министерство здравоохранения

процентов

10,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.21. Доля средних медицинских работников, обеспеченных жильем,

из числа привлеченных

в Архангельскую область

министерство здравоохранения

процентов

10,0

30,0

20,0

30,0

20,0

30,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.22. Доля муниципальных образований Архангельской области, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам,

из общего их числа

министерство здравоохранения

процентов

75,0

80,8

90,0

92,0

95,0

65,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.23. Доля медицинских

и фармацевтических организаций, перешедших

на «эффективный контракт»

с работниками

министерство здравоохранения

процентов

-

-

10,0

50,0

80,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.24. Число мероприятий

по повышению престижа профессии, проводимых

в Архангельской области

министерство здравоохранения

абсолютное число

6,0

6,0

7,0

8,0

8,0

9,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

7.25. Число врачей, привлеченных на работу

в Архангельскую область

министерство здравоохранения

человек

5,0

5,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7.26. Число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу

в Архангельскую область

министерство здравоохранения

человек

5,0

5,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7.27. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы врачей

и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

министерство здравоохранения

процентов

-

133,1

152,3

140,5

137,0

165,8

180,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

7.28. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

министерство здравоохранения

процентов

-

81,3

81,5

76,2

79,3

89,6

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.29. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

министерство здравоохранения

процентов

-

34,3

46,3

51,0

52,4

54,8

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.30. Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского

и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего и дополнительного профессионального образования

министерство здравоохранения

человек

1999

2067

2381

2396

2130

2230

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

повышение квалификации

человек

1693

1791

2236

2246

1970

2060

-

-

-

-

-

-

-

-

из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

человек

1693

1791

2236

2246

1970

2060

-

-

-

-

-

-

-

-

профессиональная переподготовка

человек

121

276

145

150

160

170

-

-

-

-

-

-

-

-

из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

человек

121

276

145

150

160

170

-

-

-

-

-

-

-

-

7.31. Количество подготовленных кадров высшей квалификации

в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров

в государственных организациях высшего образования

министерство здравоохранения

человек

304,0

307,0

314,0

332,0

337,0

332,0

193,0

100,0

70,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

в том числе:

в интернатуре

человек

223,0

216,0

242,0

240,0

245,0

240,0

83,0

-

-

-

-

-

-

-

из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

человек

223,0

216,0

242,0

240,0

245,0

240,0

-

-

-

-

-

-

-

-

в ординатуре

человек

81,0

91,0

72,0

92,0

92,0

92,0

110,0

100,0

70,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

человек

81,0

91,0

72,0

92,0

92,0

92,0

110,0

100,0

70,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

7.32. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского

и фармацевтического образования

в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

министерство здравоохранения

человек

3480,0

3482,0

3468,0

3498,0

3517,0

3536,0

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

повышение квалификации

человек

3442,0

3443,0

3443,0

3455,0

3486,0

3495,0

-

-

-

-

-

-

-

-

из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

профессиональная переподготовка

человек

33,0

39,0

25,0

43,0

31,0

41,0

-

-

-

-

-

-

-

-

из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.33. Число лиц, направленных на целевое обучение

министерство здравоохранения

человек

153,0

150,0

180,0

190,0

194,0

196,0

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

по программам высшего образования

человек

74,0

61,0

79,0

80,0

80,0

80,0

-

-

-

-

-

-

-

-

по программам профессионального образования

человек

32,0

37,0

38,0

40,0

42,0

42,0

-

-

-

-

-

-

-

-

по программам интернатуры

и ординатуры

человек

55,0

52,0

63,0

70,0

72,0

74,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.34. Доля медицинских

и фармацевтических специалистов, обучавшихся

в рамках целевой подготовки для нужд Архангельской области, трудоустроившихся после завершения обучения

в государственные медицинские или фармацевтические организации Архангельской области, в общем числе медицинских

и фармацевтических специалистов, обучавшихся

в рамках целевой подготовки для нужд Архангельской области

министерство здравоохранения

процентов

65,0

70,0

84,0

88,0

90,0

86,0

87,0

88,0

88,0

88,0

89,0

90,0

90,0

90,0

в том числе:

врачи

процентов

65,0

70,0

85.0

86,0

87,0

86,0

-

-

-

-

-

-

-

-

средние медицинские работники

процентов

80,0

85,0

90,0

90,0

92,0

89,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.35. Число бюджетных мест

в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области

в сфере здравоохранения

министерство здравоохранения

абсолютное число

870,0

871,0

890,0

660,0

680,0

680,0

680,0

680,0

685,0

685,0

685,0

685,0

685,0

685,0

7.36. Число внебюджетных мест в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области

в сфере здравоохранения

министерство здравоохранения

абсолютное число

350,0

359,0

350,0

348,0

348,0

350,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.37. Соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области

в сфере здравоохранения

министерство здравоохранения

мест

2,4

2,4

2,5

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

-

-

-

7.38. Число специалистов

со средним медицинским

и фармацевтическим образованием, окончивших государственные профессиональные образовательные организации Архангельской области

в сфере здравоохранения

министерство здравоохранения

человек

291,0

291,0

292,0

280,0

302,0

300,0

340,0

340,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

7.39. Доля специалистов

из числа административно-управленческого персонала государственных медицинских организаций Архангельской области, прошедших подготовку по вопросам управления здравоохранением

министерство здравоохранения

процентов

86,0

87,0

92,0

94,0

96,0

98,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.40. Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях

министерство здравоохранения

процентов

42,7

42,7

43,0

45,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.41. Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях

министерство здравоохранения

процентов

47,3

47,3

50,0

52,0

54,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.42. Доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации (сертификация

и аккредитация)

министерство здравоохранения

процентов

97,0

98,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

врачи

процентов

97,0

97,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

средние медицинские работники

процентов

96,0

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

8.1. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан

в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения,

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

министерство здравоохранения

процентов

92,0

93,0

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

98,0

98,1

98,3

98,6

99

8.2. Удовлетворение спроса

на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной

и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов

и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной

и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов

и (или) тканей)

министерство здравоохранения

процентов

96,0

96,0

97,0

97,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98

98

98

98

8.3. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан

в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также

в специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно)

министерство здравоохранения

процентов

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

33,2

39,0

45,0

51,0

51

51

54

60

8.4. Расширение видов прививок, включенных

в региональный календарь профилактических прививок (динамика роста прививок

по отношению к исходному уровню)

министерство здравоохранения

количество видов прививок

5

5

5

5

5

6

6

7

7

7

7

7

7

7

8.5. Частота госпитализации

министерство здравоохранения

процентов

к предыдущему периоду

-

100

100

99

97

95

-

-

-

-

-

-

-

-

8.6. Доля отечественных лекарственных препаратов

для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется

в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

министерство здравоохранения

процентов

63

63

65

72

81

90

90

90

90

90

90

90

90

90

8.7. Индекс роста цен на лекарственные препараты
для медицинского применения по номенклатуре перечней, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

министерство здравоохранения

процентов

103

103

104

105

103

102

-

-

-

-

-

-

-

-

8.8. Доля медицинских работников, повысивших квалификацию медицинских

и фармацевтических работников по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины

министерство здравоохранения

процентов

-

-

10,0

16,9

23,8

30,7

-

-

-

-

-

-

-

-

8.9. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

2

2

2

Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1. Доля медицинских организаций, осуществляющих первичный прием и использующих автоматизированную запись

на прием к врачу

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (нарастающим итогом)

министерство здравоохранения

процентов

1,70

3,40

13,80

48,30

67,20

67,20

77,60

84,50

91,40

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9.2. Доля государственных медицинских организаций Архангельской области, осуществляющих первичный прием, в которых реализована возможность ведения электронных медицинских карт с использованием медицинских информационных систем (нарастающим итогом)

министерство здравоохранения

процентов

9,60

26,00

48,30

67,20

67,20

67,20

77,60

84,50

91,40

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9.3. Доля информации

о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной электронной медицинской карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

5,00

15,00

30,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

9.4. Число заявок на прием

к врачу, поданных
в электронной форме через личный кабинет государственной информационной системы Архангельской области «Интернет-портал самозаписи на прием к врачу Архангельской области»

министерство здравоохранения

количество, тыс. ед.

-

-

-

-

-

-

320,00

350,00

400,00

450,00

460,00

470,00

480,00

490,00

9.5. Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные организации

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

28,00

30,00

33,00

36,00

39,00

42,00

45,00

9.6. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, в общем количестве станций (отделений) скорой медицинской помощи

министерство здравоохранения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

8,00

25,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»

10.1. Доля зданий государственных медицинских организаций Архангельской области, требующих капитальных ремонтов

министерство здравоохранения

процентов

83,00

78,00

73,00

68,00

67,00

68,00

67,00

66,3

-

65,00

63,0

60,0

59,0

58,0

10.2. Доля медицинских организаций, прошедших капитальный ремонт, в том числе с учетом требований законодательства в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в установленные сроки, из числа нуждающихся в нем

министерство здравоохранения

процентов

28,40

32,10

43,20

54,30

54,30

54,30

55,00

55,7

-

55,40

57,0

59,0

60,0

62,0

10.3. Доля медицинских организаций, применяющих стандарты медицинской помощи, в общем количестве медицинских организаций, работающих по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на соответствующий год

министерство здравоохранения

процентов

48,70

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

10.4. Число объектов здравоохранения, введенных

в эксплуатацию

министерство строительства

и архитектуры Архангельской области

единиц

-

-

-

-

-

1

-

-

-

5

-

-

-

-

10.5. Число объектов здравоохранения, в которых проведены работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности и повышению уровня противопожарной защиты

министерство здравоохранения

объектов

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

10.6. Количество построенных (приобретенных) фельдшерско-акушерских пунктов

министерство строительства

и архитектуры Архангельской области

объектов

-

-

-

-

-

-

-

1

8

7

-

-

-

-

министерство здравоохранения

объектов

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

ПОРЯДОК

расчета и источники информации о значениях целевых показателей государственной программы

Наименование целевого показателя государственной программы

Порядок расчета

Источники  информации

1

2

3

1. Смертность от всех причин

С = ОЧУ x 1000 / СЧН, где:

С – смертность от всех причин;

ОЧУ – общее число умерших от всех причин за год;

СЧН – среднегодовая численность населения

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики

по Архангельской области

и Ненецкому автономному округу

(далее – Архангельскстат)

2. Материнская смертность

МС = ОЧУБ x 100 000/ОЧРЖ, где:

данные Архангельскстата

МС – материнская смертность;

ОЧУБ – общее число умерших беременных, рожениц и родильниц в течение

42 дней после прекращения беременности;

ОЧРЖ – общее число родившихся живыми

3. Младенческая смертность

M0 = (M1/№ 1 + M2/№ 2) x 10 000, где:

данные Архангельскстата

M0 – младенческая смертность;

M1 – число умерших в возрасте до 1 года из числа родившихся в году,

для которого вычисляется коэффициент;

№ 1 – число родившихся в том же году;

M2 – число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в предыдущем году;

№ 2 – число родившихся в предыдущем году

4. Смертность от болезней системы кровообращения

ОЧУБСК = ОЧУБСКГ x 100 000/СЧН, где:

данные Архангельскстата

ОЧУБСК – общее число умерших от болезней системы кровообращения;

ОЧУБСКГ – общее число умерших от болезней системы кровообращения

за год;

СЧН – среднегодовая численность населения

1

2

3

5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

ОЧУДТП = ОЧУДТПГ x 100 000/СЧН, где:

данные Архангельскстата

ОЧУДТП – общее число умерших от дорожно-транспортных происшествий;

ОЧУДТПГ – общее число умерших от дорожно-транспортных происшествий
за год;

СЧН – среднегодовая численность населения

6. Смертность

от новообразований (в том числе от злокачественных)

ОЧУН = ОЧУНГ x 100 000/СЧН, где:

данные Архангельскстата

ОЧУН – общее число умерших от новообразований (в том числе

от злокачественных);

ОЧУНГ – общее число умерших от новообразований (в том числе

от злокачественных) за год;

СНЧ – среднегодовая численность населения

7. Смертность от туберкулеза

ОЧУТ = ОЧУТГ x 100 000/СЧН, где:

данные Архангельскстата

ОЧУТ – общее число умерших от туберкулеза;

ОЧУТГ – общее число умерших от туберкулеза за год;

СЧН – среднегодовая численность населения

8. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете

на абсолютный алкоголь)

методика разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 года № АЖ-П12-5263. Рассчитывается по Единой методике определения объема потребления алкоголя на душу населения
с учетом данных, представляемых Архангельскстатом ежегодно

данные Архангельскстата

9. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

РПТВз = ККВз x 100/КОВз, где:

данные государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики»

в соответствии с приложением № 3

к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 сентября 2003 года № 455 «О совершенствовании деятельности органов и учреждений

РПТВз – распространенность потребления табака среди взрослого населения;

ККВз – количество курящих среди опрошенных взрослых;

КОВз – количество опрошенных взрослых

1

2

3

здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации»

10. Распространенность потребления табака среди

детей и подростков

РПТДиП = ККВз x 100/КОВз, где:

данные государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» в соответствии

с приложением № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 23 сентября 2003 года № 455

«О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации»

РПТДиП – распространенность потребления табака среди детей

и подростков;

ККДиП – количество курящих среди опрошенных детей и подростков;

КОДиП – количество опрошенных детей и подростков

11. Зарегистрировано больных с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни

абсолютное число зарегистрированных больных с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни

форма федерального статистического наблюдения № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2009 года № 12

12. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

ОВ = ЧВФЛ x 10 000/ЧН, где:

форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 декабря 2016 года № 866 (далее – форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»), таблица 1100

ОВ – обеспеченность врачами;

ЧВФЛ – число физических лиц врачей в государственных медицинских организациях;

ЧН – численность населения области на конец года

1

2

3

13. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

КСМП = ЧФЛсмп/ЧФЛв, где:

форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения

о медицинской организации», таблица 1100

КСМП – количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача;

ЧФЛСМП – число физических лиц среднего медицинского персонала в государственных медицинских организациях Архангельской области;

ЧФЛв – число физических лиц врачей в государственных медицинских организациях

14. Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы

Свр = Звр/Зс x 100 процентов, где:

данные Архангельскстата

Свр – соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, и средней заработной платы работников в Архангельской области;

Звр – средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование;

Зс – средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации

15. Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы

Сср = Зср/Зс x 100 процентов, где:

данные Архангельскстата

Сср – соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации;

Зср – средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала;

Зс – средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации

16. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы

Смл = Змл/Зс x 100 процентов, где:

данные Архангельскстата

Смл – соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала

и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации;

Змл – средняя заработная плата младшего медицинского персонала;

Зс – средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации

1

2

3

17. Ожидаемая продолжительность жизни

при рождении

методика утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики

от 5 июля 2013 года № 261. Показатель рассчитывается на основе половозрастного состава населения и числа умерших, распределенных по однолетним возрастам. Показатель представляется поэтапно в следующие сроки:

данные Архангельскстата

1-я оценка (предварительная) – 15 марта;

2-я оценка (окончательная) – 15 августа

18. Удовлетворенность населения медицинской помощью по итогам реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на соответствующий год

УНМП = КЗ/КО x 100, где:

данные территориального фонда обязательного медицинского страхования

УНМП – удовлетворенность населения медицинской помощью по итогам реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на соответствующий год;

КЗ – количество застрахованных, удовлетворенных качеством медицинской помощи;

КО – количество опрошенных застрахованных по вопросам качества медицинской помощи

19. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода

(15 – 49 лет)

методика утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики

от 5 июля 2013 года № 261. Этот коэффициент показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (т.е. от 15 до 49 лет) при сохранении повозрастной рождаемости на уровне того года, для которого вычисляется показатель. Его величина, в отличие от общего коэффициента рождаемости, не зависит

от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном году

данные Архангельскстата

20. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи

методика расчета, используемая государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения»

данные государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения»

21. Смертность населения трудоспособного возраста

С = ОЧУ x 1 000 / СЧН, где:

С – смертность населения трудоспособного возраста от всех причин;

ОЧУ – общее число умерших трудоспособного возраста от всех причин за год;

СЧН – среднегодовая численность населения трудоспособного возраста

данные Архангельскстата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Архангельской области
                                                                                        «Развитие здравоохранения Архангельской

области (2013 – 2024 годы)»

(в редакции постановления Правительства

Архангельской области

от 11 октября 2018 г. № 473-пп)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения

Архангельской области (2013 – 2024 годы)»

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тыс. рублей)

Показатели результата реализации мероприятия

по годам

Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы)

всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Цели подпрограммы № 1 – увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами; повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I и II стадиях заболевания; повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен
на ранней стадии; снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией; снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения

Задача № 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Архангельской области (далее – население), в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

1. Развитие системы медицинской

профилактики неинфекционных заболеваний
и формирование здорового образа жизни, в том числе

у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств
и психоактивных веществ, в том числе
у детей

министерство

здравоох-ранения Архангельской области

(далее – министерство здравоохра-нения)

итого

63 557,9

6 800,0

22 558,0

1 883,7

33,1

253,1

250,0

6 880,0

9 500,0

5 500,0

5 200,0

2 500,0

2 200,0

создание новых центров здоровья,

а также обновление оборудования действующих центров здоровья, проведение наркологического тестирования обучающихся

и других категорий граждан, модернизация наркологической службы, информирование населения по вопросам здорового образа жизни

пункты 1, 4, 8, 9, 10, 17, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.9, 2.10 перечня целевых показателей указанной государст-венной программы (далее – перечень)

в том числе:

федеральный бюджет

12 854,8

-

12 008,0

846,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

50 703,1

6 800,0

10 550,0

1 036,9

33,1

253,1

250,0

6 880,0

9 500,0

5 500,0

5 200,0

2 500,0

2 200,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Задачи № 2 и 3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха)

2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопро-филактику

министерство здравоохранения

итого

1 000,0

500,0

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

совершенствование эпидемиологической службы – проведение акарицидных

и инсектицидных обработок

пункты 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.27

перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 000,0

500,0

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 4. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C

3. Профилактика

и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

министерство здравоохранения

итого

127 273,3

9 375,2

9 318,4

8 556,0

94 245,9

1 060,0

1 017,8

1 200,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

проведение профилактических мероприятий

по профилактике

ВИЧ-инфекции, приобретение

тест-систем

для диагностики

и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, ежегодное обследование на вирус иммунодефицита человека – не менее

18 процентов населения, а также проведение профилактических мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции, приобретение противовирусных препаратов для профилактики

и лечения ВИЧ-инфекции

пункты 1.16, 1.17, 1.22, 1.28, 1.29, 2.2, 2.3, 4.11

перечня

в том числе:

федеральный бюджет

115 660,0

5 965,2

5 718,4

8 056,0

92 924,4

1 000,0

916,0

1 080,0

-

-

-

-

-

областной бюджет

11 613,3

3 410,0

3 600,0

500,0

1 321,5

60,0

101,8

120,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Задача № 5. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения

4. Развитие первичной медико-санитарной
помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе

у детей

министерство здравоохранения

итого

1 995 875,9

52 382,9

45 834,2

63 658,6

65 520,1

63 841,3

135 346,0

132 818,7

193 888,6

275 203,8

197 083,6

360 955,0

409 472,3

в том числе:

федеральный бюджет

61 708,3

-

-

-

-

-

61 683,9

-

24,4

-

-

-

-

областной бюджет

1 934 296,8

52 382,9

45 834,2

63 658,6

65 520,1

63 841,3

73 662,1

132 818,7

193 864,2

275 203,8

197 083,6

360 955,0

409 472,3

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1. Развитие общей врачебной практики (семейной медицины)

министерство здравоохранения

итого

53 850,2

6 606,9

7 063,3

-

-

-

-

16 080,0

16 100,0

8 000,0

-

-

-

оснащение в 2013 – 2014 годах офисов врачей общей практики

(семейной медицины) сумками-укладками, оборудованием; приобретение

в 2013 – 2014 годах автомобилей для врачей общей практики, передвижных офисов врачей общей практики; осуществление стимулирующих денежных выплат врачам-наставникам (тьюторам), оплата им услуг сотовой связи для обеспечения работы с прикрепленными врачами общей практики

пункты 1, 4, 2.9, 2.10, 2.20 перечня

в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

53 850,2

6 606,9

7 063,3

-

-

-

-

16 080,0

16 100,0

8 000,0

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2. Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Архангельской области

министерство здравоохранения

итого

2 920,0

2 920,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

диспансеризация государственных гражданских служащих Архангельской области

в 2013 году

пункты 4, 6, 1.10, 2.9, 2.10 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 920,0

2 920,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4.3. Развитие медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями

министерство здравоохранения

итого

20 700,0

6 400,0

-

-

-

-

-

900,0

9 800,0

900,0

900,0

900,0

900,0

приобретение медицинского оборудования для оказания плановой

и неотложной медицинской помощи населению в соответствии

с порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля

пункты

4, 17, 2.9, 2.10 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

20 700,0

6 400,0

-

-

-

-

-

900,0

9 800,0

900,0

900,0

900,0

900,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4. Совершенствование медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

министерство здравоохранения

итого

350 300,0

500,0

300,0

-

-

-

-

-

-

113 300,0

-

118 100,0

118 100,0

приобретение медицинского оборудования для первичных онкологических

и смотровых кабинетов

в государственных медицинских организациях Архангельской области (далее – государственные медицинские

организации)

в соответствии

с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным

пункты 6, 17, 1.10, 2.11, 2.12 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

350 300,0

500,0

300,0

-

-

-

-

-

-

113 300,0

-

118 100,0

118 100,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5. Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи

министерство здравоохранения

итого

1 498 933,6

35 442,6

37 942,2

63 115,5

64 973,2

63 294,4

72 932,9

115 238,7

167 328,2

152 329,6

195 469,4

241 197,5

289 669,4

оказание первичной медико-санитарной помощи в соответствии

с установленным государственным заданием в части медицинской помощи,

не включенной

в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – ОМС)

пункты 18, 20 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 498 933,6

35 442,6

37 942,2

63 115,5

64 973,2

63 294,4

72 932,9

115 238,7

167 328,2

152 329,6

195 469,4

241 197,5

289 669,4

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4.6. Подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области

министерство здравоохранения

итого

7 463,8

513,4

528,7

543,1

546,9

546,9

600,0

600,0

636,0

674,2

714,2

757,5

802,9

ежегодная подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области

пункт 17 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

7 463,8

513,4

528,7

543,1

546,9

546,9

600,0

600,0

636,0

674,2

714,2

757,5

802,9

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.7. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Архангельской области

министерство здравоохранения

итого

61 708,3

-

-

-

-

-

61 683,9

-

24,4

-

-

-

-

приобретение передвижных мобильных комплексов

с возможностью проведения диспансеризации

и работы как смотрового кабинета или офиса врача общей практики

пункты 1.1 – 1,3,

1.10 – 1.11, 20

перечня

в том числе:

федеральный бюджет

61 708,3

-

-

-

-

-

61 683,9

-

24,4

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         Задача № 6. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области

5. Оказание медицинской помощи

в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Архангельской области

министерство здравоохранения

итого

74 471 011,1

4 230 407,5

4 859 432,7

5 266 600,8

5 495 280,0

5 852 798,0

5 745 931,0

6 086 733,3

6 551 928,1

6 945 043,8

7 361 746,4

7 803 451,2

8 271 658,3

оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Архангельской области в части медицинской помощи, включенной

в базовую программу ОМС

пункты 3.6, 18, 20 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территори-альный фонд обязательного медицинского страхования

74 471 011,1

4 230 407,5

4 859 432,7

5 266 600,8

5 495 280,0

5 852 798,0

5 745 931,0

6 086 733,3

6 551 928,1

6 945 043,8

7 361 746,4

7 803 451,2

8 271 658,3

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Всего

по подпрограмме № 1

итого

76 658 847,4

4 299 465,6

4 937 643,3

5 340 699,1

5 655 079,1

5 917 952,4

5 882 544,8

6 227 632,0

6 755 816,7

7 226 247,6

7 564 530,0

8 167 406,2

8 683 830,6

в том числе:

федеральный бюджет

190 223,1

5965,2

17726,4

8902,8

92924,4

1000

62599,9

1080

24,4

-

-

-

-

областной бюджет

1 997 613,2

63 092,9

60 484,2

65 195,5

66 874,7

64 154,4

74 013,9

139 818,7

203 864,2

281 203,8

202 783,6

363 955,0

412 172,3

территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования

74 471 011,1

4 230 407,5

4 859 432,7

5 266 600,8

5 495 280,0

5 852 798,0

5 745 931,0

6 086 733,3

6 551 928,1

6 945 043,8

7 361 746,4

7 803 451,2

8 271 658,3

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Цели подпрограммы № 2 – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; снижение смертности от туберкулеза; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных; развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации при психических расстройствах; снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; снижение смертности от новообразований; снижение времени ожидания скорой медицинской помощи; снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП); обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

Задачи № 1 и 2. Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. Внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом

1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

министерство здравоохранения

итого

2 399 629,0

179 922,6

182 029,00

214 753,80

173 961,00

151 750,90

176 981,20

244 370,00

193 534,6

201 752,0

213 819,1

226 604,3

240 150,5

в том числе:

федеральный бюджет

31 027,0

-

-

26 037,0

-

1 500,0

1 690,0

1 800,0

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 368 602,0

179 922,6

182 029,0

188 716,8

173 961,0

150 250,9

175 291,2

242 570,0

193 534,6

201 752,0

213 819,1

226 604,3

240 150,5

местные бюджеты

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1. Совершенст-
вование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

министерство здравоохранения

итого

2 337 373,7

177 422,6

179 029,0

175 934,8

173 482,5

150 170,9

175 103,4

242 370,0

191 334,6

199 452,0

211 419,1

224 104,3

237 550,5

обеспечение выполнения установленного государственного задания

пункты 7, 11, 1.11, 2.1 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 337 373,7

177 422,6

179 029,0

175 934,8

173 482,5

150 170,9

175 103,4

242 370,0

191 334,6

199 452,0

211 419,1

224 104,3

237 550,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

местные бюджеты

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Совершенст-
вование ранней диагностики
туберкулеза

министерство здравоохранения

итого

62 255,3

2 500,0

3 000,0

38 819,0

478,5

1 580,0

1 877,8

2 000,0

2 200,0

2 300,0

2 400,0

2 500,0

2 600,0

обеспечение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием

и лекарственными препаратами, приобретение

тест-систем для диагностики

и мониторинга лечения туберкулеза

пункты 7, 11, 1.11, 2.1 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

31 027,0

-

-

26 037,0

-

1 500,0

1 690,0

1 800,0

-

областной бюджет

31 228,3

2 500,0

3 000,0

12 782,0

478,5

80,0

187,8

200,0

2 200,0

2 300,0

2 400,0

2 500,0

2 600,0

местные бюджеты

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 3. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

2. Совершенст-
вование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами

B и C

министерство здравоохранения

итого

795 201,5

48 963,3

46 594,3

63 466,9

61 246,8

72 935,9

66 678,3

91 731,7

62 038,0

64 359,1

68 220,6

72 313,9

76 652,7

в том числе:

федеральный бюджет

18 455,5

39,1

-

-

-

5 730,0

5 940,0

6 746,4

-

-

-

-

-

областной бюджет

776 746,0

48 924,2

46 594,3

63 466,9

61 246,8

67 205,9

60 738,3

84 985,3

62 038,0

64 359,1

68 220,6

72 313,9

76 652,7

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1. Совершенст-
вование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами
B и C

министерство здравоохранения

итого

405 473,0

26 206,1

23 282,6

28 171,9

29 072,2

41 622,7

36 094,6

40 284,7

32 525,3

33 880,2

35 913,0

38 067,8

40 351,9

приобретение
тест-систем

для диагностики
и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, обеспечение выполнения установленного государственного задания

пункты 1.17, 1.29, 2.1, 2.2, 2.3 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

18 416,4

-

-

-

-

5 730,0

5 940,0

6 746,4

-

-

-

-

-

областной бюджет

387 056,6

26 206,1

23 282,6

28 171,9

29 072,2

35 892,7

30 154,6

33 538,3

32 525,3

33 880,2

35 913,0

38 067,8

40 351,9

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2.2. Развитие специализированной дерматовенероло-гической медицинской помощи

министерство здравоохранения

итого

389 728,6

22 757,2

23 311,7

35 295,0

32 174,6

31 313,2

30 583,7

51 447,0

29 512,7

30 478,9

32 307,6

34 246,1

36 300,9

обеспечение выполнения установленного государственного задания на приобретение оборудования

в соответствии

с порядком оказания медицинской помощи дерматовенероло-гическим больным

пункты 18, 20 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

39,1

39,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

389 689,5

22 718,1

23 311,7

35 295,0

32 174,6

31 313,2

30 583,7

51 447,0

29 512,7

30 478,9

32 307,6

34 246,1

36 300,9

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задачи № 4 и 5. Модернизация наркологической службы Архангельской области. Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации

3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
с психическими расстройствами

и расстройствами поведения

министерство здравоохранения

итого

11 646 058,1

668 330,6

749 760,2

820 065,2

851 243,6

744 015,0

943 658,6

1 193 100,4

1 021 248,5

1 064 010,2

1 127 850,8

1 195 521,9

1 267 253,2

финансовые

средства предусмотрены

на выполнение установленного государственного задания

пункты 1.23, 1.24, 1,25, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

11 646 058,1

668 330,6

749 760,2

820 065,2

851 243,6

744 015,0

943 658,6

1 193 100,4

1 021 248,5

1 064 010,2

1 127 850,8

1 195 521,9

1 267 253,2

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 6. Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта

4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

итого

379 108,0

76 376,0

-

17 500,0

-

40 000,0

58 000,0

-

80 020,0

25 581,0

28 987,2

24 722,2

27 921,6

пункты 1, 4, 17, 2.9, 2.10 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

609,0

609,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

378 499,0

75 767,0

-

17 500,0

-

40 000,0

58 000,0

-

80 020,0

25 581,0

28 987,2

24 722,2

27 921,6

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4.1. Обеспечение государственных медицинских организаций расходными материалами для проведения операций пациентам с сердечно-сосудистой патологией

министерство здравоохранения

итого

171 000,0

71 000,0

-

-

-

-

-

-

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

проведение

срочных операций

по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

пункты 1, 4, 17, 2.9, 2.10 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

171 000,0

71 000,0

-

-

-

-

-

-

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2. Оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием

министерство здравоохранения

итого

208 108,0

5 376,0

-

17 500,0

-

40 000,0

58 000,0

-

60 020,0

5 581,0

8 987,2

4 722,2

7 921,6

приобретение диагностического

и лечебного оборудования для государственных медицинских организаций

пункты 1, 4, 17, 2.9, 2.10 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

609,0

609,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

207 499,0

4 767,0

-

17 500,0

-

40 000,0

58 000,0

-

60 020,0

5 581,0

8 987,2

4 722,2

7 921,6

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   Задачи № 7 и 8. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями

5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями

министерство здравоохранения

итого

170 412,7

67 662,7

2 050,0

-

-

-

-

20 000,0

61 600,0

6 900,0

1 700,0

7 500,0

3 000,0

приобретение оборудования

в соответствии

с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, дозиметрического оборудования; ремонт помещений для установки оборудования

пункты 1, 6, 17, 1.10, 2.11, 2.12 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

25 962,7

25 962,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

144 450,0

41 700,0

2 050,0

-

-

-

-

20 000,0

61 600,0

6 900,0

1 700,0

7 500,0

3 000,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

      Задача № 9. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью

6. Совершенст-
вование оказания скорой, в том числе скорой специализи-рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

министерство здравоохранения

итого

5 754 865,8

887 575,8

1 003 800,4

334 970,0

291 566,5

276 863,4

354 086,7

455 990,2

394 789,2

401 229,2

425 303,0

450 821,1

477 870,4

доля лиц, госпитализи-рованных по экстренным показаниям
в течение первых суток, – не менее 61,1 процента

пункты 1, 4, 6, 2.9, 2.10, 2.13, 2.16 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

37 621,7

-

-

-

-

-

-

37 621,7

-

-

-

-

-

областной бюджет

5 717 244,1

887 575,8

1 003 800,4

334 970,0

291 566,5

276 863,4

354 086,7

418 368,5

394 789,2

401 229,2

425 303,0

450 821,1

477 870,4

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1. Закупка авиационной услуги
для оказания медицинской помощи
с применением авиации

министерство здравоохранения

итого

800 426,8

-

-

-

-

91 382,3

112 081,7

116 621,8

146 378,0

171 290,6

51 097,0

54 162,8

57 412,6

доля лиц, госпитализи-рованных по экстренным показаниям
в течение первых суток, – не менее 61,1 процента

пункты 1, 4, 6, 2.9, 2.10, 2.13, 2.16 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

496 253,4

-

-

-

-

81 492,6

88 920,3

98 705,0

104 049,6

123 085,9

-

-

-

областной бюджет

304 173,4

-

-

-

-

9 889,7

23 161,4

17 916,8

42 328,4

48 204,7

51 097,0

54 162,8

57 412,6

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     Задача № 10. Снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП

7. Совершенст-
вование оказания хирургических видов медицинской помощи,
в том числе пострадавшим при ДТП

министерство здравоохранения

итого

216 965,7

-

-

150 465,7

-

-

-

-

15 300,0

14 300,0

13 300,0

12 300,0

11 300,0

оснащение государственных медицинских организаций санитарным автотранспортом, медицинским
и прочим оборудованием

пункты 5, 2.13, 2.14 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

216 965,7

-

-

150 465,7

-

-

-

-

15 300,0

14 300,0

13 300,0

12 300,0

11 300,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    Задача № 11. Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови

8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

министерство здравоохранения

итого

37 862,4

6 912,4

9 400,0

-

-

-

-

-

13 000,0

2 700,0

2 850,0

1 500,0

1 500,0

развитие гемодиализной, эндокринологической

и гериатрической помощи

пункты 1, 17 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

1 656,4

1 656,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

36 206,0

5 256,0

9 400,0

-

-

-

-

-

13 000,0

2 700,0

2 850,0

1 500,0

1 500,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Обеспечение

граждан высокотех-нологичной медицинской помощью (далее – ВМП)

министерство здравоохранения

итого

2 589 345,9

250 145,9

211 635,7

172 908,3

220 688,6

226 298,3

230 463,7

212 194,1

195 923,2

199 351,5

211 312,6

223 991,3

237 430,8

увеличение объемов оказания ВМП

в государственных медицинских организациях; достижение удовлетворения потребностей населения в ВМП –

не менее 85 процентов

пункты 1, 4, 6, 17, 2.9, 2.17, 2.18 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

253 514,8

80 123,6

38 857,5

-

42 688,0

53 390,0

38 455,7

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 335 831,1

170 022,3

172 778,2

172 908,3

178 000,6

172 908,3

192 008,0

212 194,1

195 923,2

199 351,5

211 312,6

223 991,3

237 430,8

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Развитие службы крови

министерство здравоохранения

итого

227 206,2

217 206,2

10 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области

«Архангельская станция переливания крови» и ее филиалов оборудованием, ремонт помещений, обеспечение расходными материалами

для забора крови, информатизация службы крови, пропаганда донорства, подготовка специалистов

пункт 15.2 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

204 155,9

204 155,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

23 050,3

13 050,3

10 000,0

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11. Заготовка, переработка, хранение донорской крови

и ее компонентов, обеспечение компонентами

и препаратами крови, иммуногематологи-ческими стандартами государственных медицинских организаций

министерство здраво-охранения

итого

1 734 272,9

103 470,2

114 979,4

123 530,2

122 130,2

121 414,9

144 004,1

149 276,1

154 324,0

160 275,5

169 892,0

180 085,6

190 890,7

увеличение объемов заготовки донорской крови до 12 800 литров

пункт 15.2 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 734 272,9

103 470,2

114 979,4

123 530,2

122 130,2

121 414,9

144 004,1

149 276,1

154 324,0

160 275,5

169 892,0

180 085,6

190 890,7

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 12. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области

12. Оказание медицинской помощи

в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Архангельской области

министерство здраво

охранения

итого

117 021 858,2

6 318 738,5

7 180 325,2

7 033 351,9

6 976 251,8

7 428 960,9

9 671 606,5

10 245 248,1

11 028 268,6

11 689 964,7

12 391 362,6

13 134 844,4

13 922 935,0

оказание медицинской

помощи

в соответствии

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Архангельской области

пункты 3.6, 18, 20, 3.4, 3.5, 10.3 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальный фонд обязательного медицинского страхования

117 021 858,2

6 318 738,5

7 180 325,2

7 033 351,9

6 976 251,8

7 428 960,9

9 671 606,5

10 245 248,1

11 028 268,6

11 689 964,7

12 391 362,6

13 134 844,4

13 922 935,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 13. Соответствие деятельности медицинских организаций в Архангельской области порядкам и стандартам оказания медицинской помощи

13. Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи

министерство здраво

охранения

итого

8 213 996,4

668 795,7

596 585,5

533 551,5

588 412,6

550 861,5

659 514,1

726 861,1

692 726,3

730 735,7

774 579,8

821 054,6

870 317,9

оказание специализи-рованной медицинской помощи

в соответствии

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

пункты 2.19, 2.21, 3.6, 18, 20, 10.3 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

8 213 996,4

668 795,7

596 585,5

533 551,5

588 412,6

550 861,5

659 514,1

726 861,1

692 726,3

730 735,7

774 579,8

821 054,6

870 317,9

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

помощи

в Архангельской области

14. Погашение кредиторской задолженности

министерство здравоохранения

итого

301 126,5

27 415,5

-

-

-

251 978,7

21 732,3

-

-

-

-

-

-

оказание специализированной медицинской помощи в соответствии

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области

пункты 1, 2.9, 2.10 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

301 126,5

27 415,5

-

-

-

251 978,7

21 732,3

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме № 2

итого

152 291 334,2

9 521 515,4

10 107 159,7

9 464 563,5

9 285 501,1

9 956 461,8

12 438 807,2

13 455 393,5

14 059 150,4

14 732 449,5

15 480 274,8

16 405 422,0

17 384 635,4

в том числе:

федеральный бюджет

1 069 256,4

312 546,7

38 857,5

26 037,0

42 688,0

142 112,6

135 006,0

144 873,1

104 049,6

123 085,9

-

-

-

областной бюджет

34 200 219,7

2 890 230,2

2 887 977,0

2 405 174,6

2 266 561,3

2 385 388,3

2 632 194,7

3 065 272,3

2 926 832,2

2 919 398,9

3 088 912,2

3 270 577,7

3 461 700,4

территориальный фонд обязательного медицинского страхования

117 021 858,2

6 318 738,5

7 180 325,2

7 033 351,9

6 976 251,8

7 428 960,9

9 671 606,5

10 245 248,1

11 028 268,6

11 689 964,7

12 391 362,6

13 134 844,4

13 922 935,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного партнерства»

Цель подпрограммы № 3 – повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения

Задачи № 1 – 5. Привлечение в отрасль дополнительных финансовых источников; организация в области инновационного производственного и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, позитронно-эмиссионного томографического сканера (далее – ПЭТ-сканер), компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа (далее – КТ и МРТ); создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины; повышение обеспеченности населения в заместительной почечной терапии методом гемодиализа; обеспечение лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.1. Организация инновационного производственного
и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, ПЭТ-сканера, КТ и МРТ

министерство здравоохранения

итого

120 000,0

-

-

-

-

-

-

-

120 000,0

-

-

-

-

создание условий

для высококачест-венной диагностики

и лечения больных

с использованием технологий ядерной медицины

пункты 1, 6, 3.1, 3.2, 3.3 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территори-альный фонд обязательного медицинского страхования

120 000,0

-

-

-

-

-

-

-

120 000,0

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме № 3

итого

120 000,0

-

-

-

-

-

-

-

120 000,0

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территори-альный фонд обязательного медицинского страхования

120 000,0

-

-

-

-

-

-

-

120 000,0

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Цели подпрограммы № 4 – создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой
и детской смертности

1. Совершенствование медицинской помощи женщинам и детям

министерство здравоохранения

итого

223 046,3

18 152,3

30 137,6

-

-

10 400,0

24 850,0

20 000,0

21 200,0

22 472,0

23 820,3

25 249,5

26 764,5

приобретение

не менее 50 единиц оборудования для государственных медицинских организаций,

пункты 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.26 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

223 046,3

18 152,3

30 137,6

-

-

10 400,0

24 850,0

20 000,0

21 200,0

22 472,0

23 820,3

25 249,5

26 764,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оказывающих акушерско-гинекологическую

и педиатрическую помощь. Дооснащение детских поликлиник

и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области медицинскими изделиями. Проведение ремонтов для приведения помещений в соответствие

с санитарно-эпидемиологическими правилами

и нормативами

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Обеспечение проведения аудиологического

и неонатального скрининга

министерство здравоохранения

итого

16 420,2

5 220,8

5 199,4

6 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

закупка оборудования и расходных материалов для аудиологического

и неонатального скрининга

пункты 3, 4.2, 4.3 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

9 794,4

4 907,9

4 886,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

6 625,8

312,9

312,9

6 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей

в возрасте до 3 лет

министерство здравоохранения

итого

994 343,5

71 432,3

75 194,8

73 000,0

73 000,0

41 795,0

49 890,0

44 560,0

100 312,6

106 331,4

112 711,2

119 473,9

126 642,3

приобретение продуктов питания по назначению врача для беременных женщин, кормящих матерей

и детей в возрасте

до 3 лет (2013 – 2016 годы – для обеспечения не менее 25 000 человек

в год;

пункты 1, 2, 3, 19, 4.4, 4.5 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

994 343,5

71 432,3

75 194,8

73 000,0

73 000,0

41 795,0

49 890,0

44 560,0

100 312,6

106 331,4

112 711,2

119 473,9

126 642,3

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017 – 2020 годы – для обеспечения не менее

15 000 человек в год)

3.1. Предоставление единовременной денежной выплаты
за счет средств областного бюджета
в связи с направлением женщин на родоразрешение
в государственные медицинские организации

министерство здравоохранения

итого

75 668,4

-

-

-

-

-

10 317,7

-

11 593,0

12 288,5

13 025,9

13 807,4

14 635,9

предоставление единовременной денежной выплаты

не менее 80 процентам – в 2018 году,

85 процентам –

в 2019 году,

90 процентам –

в 2020 году

от численности женщин, направляемых на родоразрешение

в государственные медицинские организации

пункт 4.12 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

75 668,4

-

-

-

-

-

10 317,7

-

11 593,0

12 288,5

13 025,9

13 807,4

14 635,9

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       Задача № 2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям и женщинам

4. Развитие пренатальной диагностики нарушений развития ребенка

министерство здравоохранения

итого

36 427,3

13 183,9

7 643,4

7 600,0

-

-

-

4 000,0

2 000,0

2 000,0

-

-

-

приобретение

аппарата УЗИ-диагностики для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом».

Открытие и оснащение оборудованием цитогенетической лаборатории (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени

П.Г. Выжлецова»)

пункты 1, 3, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

11 777,3

5 508,9

6 268,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

24 650,0

7 675,0

1 375,0

7 600,0

-

-

-

4 000,0

2 000,0

2 000,0

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Оснащение оборудованием патологоанатомического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»

5. Совершенст-

вование профилактических мероприятий путем доабортного консультирования

и развития центров (кабинетов) медико-социальной поддержки беременных

министерство здравоохранения

итого

6 974,1

3 305,8

3 668,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

организация

и осуществление функционирования службы доабортного консультирования

в женских консультациях, обеспечение работы телефона доверия

пункты 1, 2, 3, 4.10, 4.12 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

6 974,1

3 305,8

3 668,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Совершенст-

вование оказания медицинской помощи детям

с ограниченными возможностями здоровья

министерство здравоохранения

итого

34 781,9

754,0

200,0

548,7

5 000,0

2 500,0

2 500,0

8 800,0

2 500,0

2 500,0

2 977,5

3 156,1

3 345,6

приобретение продуктов для лечебного питания, расходных материалов, оборудования

пункты 1, 3, 4.4, 4.7 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

34 781,9

754,0

200,0

548,7

5 000,0

2 500,0

2 500,0

8 800,0

2 500,0

2 500,0

2 977,5

3 156,1

3 345,6

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7. Предоставление помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей

министерство здравоохранения

итого

4 119 724,5

270 368,5

275 000,7

280 907,5

230 207,1

244 780,9

297 039,7

312 559,1

325 876,3

341 946,6

484 055,2

513 098,5

543 884,4

совершенствование условий содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных семей

пункты 1, 3, 1.3, 4.5, 4.8 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

4 119 724,5

270 368,5

275 000,7

280 907,5

230 207,1

244 780,9

297 039,7

312 559,1

325 876,3

341 946,6

484 055,2

513 098,5

543 884,4

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

министерство здравоохранения

итого

7 265,5

965,5

6 300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

приобретение оборудования

в соответствии

с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным

пункты 1, 3, 17, 4.5, 4.8, 4.9, 4.11 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

7 265,5

965,5

6 300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    Задача № 3. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области

9. Оказание медицинской
помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области

министерство здравоохранения

итого

62 062 464,1

3 192 568,4

3 981 901,0

4 408 464,6

4 231 468,2

4 506 472,9

5 378 602,6

5 697 617,9

6 133 073,7

6 133 073,7

6 133 073,7

6 133 073,7

6 133 073,7

за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования финансируется оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам,

в том числе амбулаторной, стационарной, помощи беременным женщинам на койках патологии беременности, послеродовых койках, специализированной помощи женщинам, амбулаторной помощи детям и специализи-рованной помощи детям в стационаре

пункты 3.6, 18, 20 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

террито-риальный фонд обязательного медицинского страхования

65 969 802,2

3 192 568,4

3 981 901,0

4 408 464,6

4 231 468,2

4 506 472,9

5 378 602,6

5 697 617,9

6 133 073,7

6 501 058,1

6 891 121,6

7 304 588,9

7 742 864,2

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

      Задача № 4. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций медицинскими изделиями, а также реализация в них организационно-планировочных решений внутренних пространств с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

10. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник
и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций

министерство здравоох-ранения

итого

5 286 125,4

-

-

-

-

-

133 062,7

163 062,7

1 436 600,0

2 048 300,0

1 505 100,0

-

-

дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области медицинскими изделиями

пункты 4.13 – 4.18 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

4 730 512,8

-

-

-

-

-

119 756,4

119 756,4

1 292 900,0

1 843 500,0

1 354 600,0

-

-

областной бюджет

555 612,6

-

-

-

-

-

13 306,3

43 306,3

143 700,0

204 800,0

150 500,0

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме № 4

итого

76 770 579,3

3 575 951,5

4 385 245,2

4 776 520,8

4 539 675,3

4 805 948,8

5 896 262,7

6 250 599,7

8 033 155,6

9 036 896,6

9 032 811,7

7 979 374,4

8 458 137,0

в том числе:

федеральный бюджет

4 752 084,5

10 416,8

11 154,9

-

-

-

119 756,4

119 756,4

1 292 900,0

1 843 500,0

1 354 600,0

-

-

областной бюджет

6 048 692,6

372 966,3

392 189,3

368 056,2

308 207,1

299 475,9

397 903,7

433 225,4

607 181,9

692 338,5

787 090,1

674 785,5

715 272,7

территориальный фонд обязательного медицинского страхования

65 969 802,2

3 192 568,4

3 981 901,0

4 408 464,6

4 231 468,2

4 506 472,9

5 378 602,6

5 697 617,9

6 133 073,7

6 501 058,1

6 891 121,6

7 304 588,9

7 742 864,2

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Цель подпрограммы № 5 – увеличение продолжительности активного периода жизни населения

Задача № 1. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения

1.1. Развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения,

в том числе детям

министерство здравоох-ранения

итого

1 830 623,7

140 746,7

148 959,7

150 079,7

153 678,5

149 886,0

139 630,8

142 230,0

146 012,9

150 733,1

159 777,1

169 363,7

179 525,5

оказание реабилитационной помощи взрослому

и детскому населению

в государственных

пункты 5.2, 5.3, 5.5 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 830 623,7

140 746,7

148 959,7

150 079,7

153 678,5

149 886,0

139 630,8

142 230,0

146 012,9

150 733,1

159 777,1

169 363,7

179 525,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

медицинских организациях

в амбулаторных

и стационарных условиях

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      Задача № 2. Разработка и внедрение новых организационных моделей долечивания (реабилитации) больных

2. Развитие долечивания (реабилитации) больных из числа работающих граждан
в условиях санаторно-курортных организаций

министерство здраво-охранения

итого

79 930,4

15 668,6

16 200,0

17 203,2

-

-

5 700,0

-

-

-

-

-

-

оказание работающим гражданам санаторно-курортной медицинской помощи по восстановительному лечению непосредственно после стационарной помощи в условиях санаторно-курортных организаций

пункты 5.1, 5.4 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

54 771,8

15 668,6

16 200,0

17 203,2

-

-

5 700,0

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      Задача № 3. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области

3.1. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Архангельской области

итого

2 450 246,0

-

79 870,5

117 783,4

123 400,0

130 149,6

235 538,0

249 508,2

268 577,5

284 692,2

301 773,7

319 880,1

339 072,9

оказание медицинской помощи

в соответствии

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Архангельской области

пункты 3.6, 5.2, 5.3, 5.5 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

территориальный фонд обязательного медицинского страхования

2 450 246,0

-

79 870,5

117 783,4

123 400,0

130 149,6

235 538,0

249 508,2

268 577,5

284 692,2

301 773,7

319 880,1

339 072,9

Всего по подпрограмме № 5

итого

4 335 641,6

156 415,3

245 030,2

285 066,3

277 078,5

280 035,6

380 868,8

391 738,2

414 590,4

435 425,3

461 550,8

489 243,8

518 598,4

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 885 395,5

156 415,3

165 159,7

167 282,9

153 678,5

149 886,0

145 330,8

142 230,0

146 012,9

150 733,1

159 777,1

169 363,7

179 525,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

территориальный фонд обязательного медицинского страхования

2 450 246,0

-

79 870,5

117 783,4

123 400,0

130 149,6

235 538,0

249 508,2

268 577,5

284 692,2

301 773,7

319 880,1

339 072,9

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Цели подпрограммы № 6 – обеспечение доступности паллиативной помощи; повышение эффективности оказания паллиативной помощи, качество которой должно соответствовать уровню заболеваемости

Задачи № 1 и 2. Обеспечение доступности паллиативной помощи; повышение эффективности оказания паллиативной помощи, качество которой должно соответствовать уровню заболеваемости

1.1. Оказание паллиативной помощи

министерство здраво-охранения

итого

3 925 122,6

142 871,0

173 061,8

276 871,1

288 918,9

259 463,7

340 037,9

383 826,5

370 399,0

386 244,8

409 419,5

433 984,7

460 023,7

оказание паллиативной медицинской помощи

пункты 6.1, 6.2 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

3 925 122,6

142 871,0

173 061,8

276 871,1

288 918,9

259 463,7

340 037,9

383 826,5

370 399,0

386 244,8

409 419,5

433 984,7

460 023,7

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Оказание паллиативной помощи детям на дому

министерство здраво-охранения

итого

1 166,2

200,0

306,2

390,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обеспечение расходными материалами для жизнеобеспечения детей в домашних условиях, страдающих редкими, в том числе орфанными, заболеваниями

пункты 1, 3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

896,2

200,0

306,2

390,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Оснащение медицинским оборудованием паллиативных коек государственных медицинских организаций

министерство здраво-охранения

итого

36 577,0

-

-

1 300,0

-

-

35 277,0

-

-

-

-

-

-

обеспечение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием паллиативных коек,

пункты 6.1, 6.2 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

35 277,0

-

-

-

-

-

35 277,0

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 300,0

-

-

1 300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

медицинскими изделиями,

в том числе для использования на дому взрослыми

и детьми, включая медицинские изделия для искусственной вентиляции легких

Всего по подпрограмме № 6

итого

2 136 288,6

143 071,0

173 368,0

278 561,1

288 918,9

259 463,7

375 314,9

383 826,5

370 399,0

386 244,8

409 419,5

433 984,7

460 023,7

в том числе:

федеральный бюджет

35 277,0

-

-

-

-

-

35 277,0

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

3 927 318,8

143 071,0

173 368,0

278561,1

288 918,9

259 463,7

340 037,9

383 826,5

370 399,0

386 244,8

409 419,5

433 984,7

460 023,7

территори-

альный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Цели подпрограммы № 7 – совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Архангельской области медицинскими кадрами; поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также кадрового дисбаланса в системе здравоохранения Архангельской области; обеспечение притока в государственные медицинские организации врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнить естественную убыль; планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению; решение социальных вопросов медицинских работников
в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи; повышение престижа профессии медицинского работника

Задача № 1. Совершенствование системы целевого обучения молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере здравоохранения

1.1. Ежемесячные выплаты обучающимся
в ГБОУ ВПО «СГМУ» Минздрава России (1100 рублей

на 1 человека ежемесячно)
и професси-ональных образовательных

министерство здраво-охранения

итого

76 686,1

5 244,0

4 000,0

4 900,0

4 463,9

4 967,0

6 730,8

6 820,1

7 017,7

7 438,8

7 885,9

8 358,2

8 859,7

целевое обучение

не менее 350 обучающихся ежегодно

пункты 12, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.31, 7.33, 7.34, 7.60 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

76 686,1

5 244,0

4 000,0

4 900,0

4 463,9

4 967,0

6 730,8

6 820,1

7 017,7

7 438,8

7 885,9

8 358,2

8 859,7

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

организаций (800 рублей на 1 человека ежемесячно) на условиях целевого обучения, заключившим договор

с государственными медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения,

и подписавшими обязательство отработать в данных организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации

1.2. Обучение
студентов на компенсационной
основе на лечебном, педиатрическом

и стоматологическом факультетах образовательной организации высшего образования в сфере здравоохранения –

не менее 30 человек

в год

министерство здраво-охранения

итого

44 062,2

2 900,0

3 000,0

2 950,0

3 028,6

3 202,3

3 175,0

3 175,0

4 014,7

4 255,6

4 510,9

4 781,6

5 068,5

обучение на компенсационной

основе не менее
30 студентов в год

пункты 12, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14, 7.16, 7.31, 7.33, 7.34 перечня

в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

областной бюджет

44 062,2

2 900,0

3 000,0

2 950,0

3 028,6

3 202,3

3 175,0

3 175,0

4 014,7

4 255,6

4 510,9

4 781,6

5 068,5

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 2. Совершенствование работы по трудоустройству и закреплению молодых специалистов в государственных медицинских организациях для достижения полноты укомплектованности государственных медицинских организаций медицинскими работниками

2.1. Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования
и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся

министерство здраво-охранения

итого

350 222,6

47 092,0

53 856,0

27 007,3

43 267,3

33 400,0

46 900,0

26 700,0

14 400,0

14 400,0

14 400,0

14 400,0

14 400,0

1) единовременная компенсационная выплата
в 2013 – 2020 годах в размере
1 млн. рублей медицинским работникам

в возрасте

до 35 лет (с 1 января 2015 года – до 45 лет, с 1 января

пункты 12, 13, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.25, 7.26 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

134 858,9

22 500,0

27 000,0

2 000,0

25 200,0

19 800,0

23 058,9

15 300,0

-

-

-

-

-

областной бюджет

215 363,7

24 592,0

26 856,0

25 007,3

18 067,3

13 600,0

23 841,1

11 400,0

14 400,0

14 400,0

14 400,0

14 400,0

14 400,0

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

в государственные медицинские организации

2016 года – до 50 лет), имеющим высшее образование, прибывшим (переехавшим) в 2013 – 2020 годах

на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки (поселки городского типа) Архангельской области

и заключившим с министерством здравоохранения договор. Ожидаемый результат – трудоустройство в государственные медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах или рабочих поселках Архангельской области,

в 2013 году – 45 медицинских работников, в 2014 году –

54 медицинских работников,

в 2015 году – 45 медицинских работников, в 2016 – 2020 годах –

36 медицинских работников ежегодно

2.2. Единовременная денежная выплата
в 2015 – 2017 годах
в размере 500 тыс. рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет, окончившим профессиональные образовательные организации, заключившим

с министерством здравоохранения договор

и трудоустроившимся

в государственные медицинские организации для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных

в сельских населенных пунктах Архангельской области

министерство здраво-охранения

итого

7 512,6

-

-

2 000,0

1 512,6

4 000,0

-

-

-

-

-

-

-

единовременная денежная выплата

в 2015 – 2017 годах в размере

500 тыс. рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет, окончившим профессиональные образовательные организации, заключившим с министерством здравоохранения договор

и трудоустроившимся

в государственные медицинские организации для работы

в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах Архангельской области. Ожидаемый результат – трудоустройство в 2015 – 2017 годах в государственные медицинские организации для работы

в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах Архангельской области, 14 медицинских работников

пункты 13, 7.8, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.26 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

7 512,6

-

-

2 000,0

1 512,6

4 000,0

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2.3. Выявление особенностей учебной
и трудовой мотивации
и ожиданий
у обучающихся
в ФГБОУ ВО СГМУ
(г. Архангельск) Минздрава России
и ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», а также у молодых специалистов государственных медицинских организаций Архангельской области

министерство здраво-охранения

итого

40,0

-

-

-

-

-

40,0

-

-

-

-

-

-

анкетирование

в 2018 году обучающихся

в ФГБОУ ВО СГМУ

(г. Архангельск) Минздрава России

и ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» (не менее 100 человек),

а также молодых специалистов государственных медицинских организаций Архангельской области (не менее 50 человек)

пункты 12, 7.7, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14, 7.16, 7.34 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

40,0

-

-

-

-

-

40,0

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 3. Повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников

3.1. Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов

министерство здраво-охранения

итого

28 960,1

2 210,0

2 310,0

2 442,7

2 427,6

2 200,0

2 200,0

2 200,0

3 345,6

2 200,0

2 332,0

2 471,9

2 620,3

ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов

с выплатой денежных поощрений и вручением памятных подарков победителям

пункты 7.23, 7.24 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

28 960,1

2 210,0

2 310,0

2 442,7

2 427,6

2 200,0

2 200,0

2 200,0

3 345,6

2 200,0

2 332,0

2 471,9

2 620,3

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Оплата работы главных внештатных специалистов министерства здравоохранения

министерство здраво-охранения

итого

3 026,0

1 026,0

1 000,0

500,0

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

ежеквартальные

выплаты главным внештатным специалистам

пункт 7.41 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

3 026,0

1 026,0

1 000,0

500,0

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     Задача № 4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием

4.1. Реализация мероприятий по организации
подготовки
и переподготовки

кадров со средним профессиональным образованием

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»

министерство здраво-охранения

итого

884 669,3

67 980,3

65 598,3

71 706,2

71 774,5

63 688,3

67 226,0

69 508,9

72 799,5

76 438,1

81 024,4

85 885,8

91 039,0

ежегодное обучение студентов согласно государственному заданию, повышение квалификации средних

медицинских работников, сертификация специалистов

со средним медицинским

и фармацевтическим образованием

пункты 13, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.32, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.42 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

884 669,3

67 980,3

65 598,3

71 706,2

71 774,5

63 688,3

67 226,0

69 508,9

72 799,5

76 438,1

81 024,4

85 885,8

91 039,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2. Выплата стипендий и предоставление мер социальной поддержки обучающимся за счет средств областного бюджета

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам

министерство здраво-охранения

итого

146 529,4

5 600,0

9 558,6

10 005,1

9 558,0

11 058,0

12 550,8

14 140,4

12 538,4

13 490,7

14 700,1

16 082,2

17 247,1

ежегодные выплаты стипендий

и предоставление

мер социальной поддержки обучающимся

за счет средств областного бюджета

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам

пункты 13, 7.4, 7.8, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.32, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.42 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

146 529,4

5 600,0

9 558,6

10 005,1

9 558,0

11 058,0

12 550,8

14 140,4

12 538,4

13 490,7

14 700,1

16 082,2

17 247,1

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

        Задача № 5. Предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских и фармацевтических организаций

5.1. Предоставление

мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области (за исключением педагогических работников)

и фармацевтических организаций Архангельской области, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим

и работающим

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, переданных

в государственную собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию

до 31 декабря 2011 года и проживающим

в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных медицинских

министерство здраво-охранения

итого

560 789,1

21 145,1

26 587,2

16 000,0

57 417,2

65 325,9

72 281,0

86 322,0

38 266,3

40 562,3

42 996,0

45 575,8

48 310,3

реализация положений областных законов

от 22 июня 2005 года

№ 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих

и работающих

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»

и от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ

«Об образовании

в Архангельской области», постановления Правительства Архангельской области от 30 марта 2010 года

№ 79-пп

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных организаций Архангельской области и муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, государственных организаций Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без

пункты 12, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.25 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

560 789,1

21 145,1

26 587,2

16 000,0

57 417,2

65 325,9

72 281,0

86 322,0

38 266,3

40 562,3

42 996,0

45 575,8

48 310,3

террито-риальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

организаций Архангельской области

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области,

а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов

(за исключением работников государственных бюджетных

и автономных учреждений здравоохранения Архангельской области, участвующих

в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

на территории Архангельской области)

попечения родителей,

и государственных медицинских организаций Архангельской области

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области»,

а также с 2016 года – предоставление компенсации расходов

на оплату стоимости проезда и провоза багажа

к месту использования отпуска и обратно, предусмотренных Законом Российской Федерации

от 19 февраля 1993 года

№ 4520-1

«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих

и проживающих в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях»

Задача № 6. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников

6.1. Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки медицинских кадров

министерство здраво-охранения

итого

1 991,1

300,0

-

-

-

-

-

-

300,0

318,0

337,1

357,3

378,7

повышение

квалификации

и профессиональная переподготовка медицинских работников

пункты 7.1, 7.3, 7.5, 7.30, 7.32, 7.39 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 991,1

300,0

-

-

-

-

-

300,0

318,0

337,1

357,3

378,7

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

территориальный фонд обязательного медицинского страхования

900,0

900,0

900,0

900,0

Всего

по подпрограмме № 7

итого

2 108 088,5

153 497,4

165 910,1

137 511,3

193 949,7

187 841,5

211 103,6

208 866,4

152 682,2

160 003,5

169 086,4

178 812,8

188 823,6

в том числе:

федеральный бюджет

134 858,9

22 500,0

27 000,0

2 000,0

25 200,0

19 800,0

23 058,9

15 300,0

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 969 629,6

130 997,4

138 910,1

135 511,3

168 749,7

168 041,5

188 044,7

193 566,4

152 682,2

159 103,5

168 186,4

177 912,8

187 923,6

территориальный фонд обязательного медицинского страхования

3 600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

900,0

900,0

900,0

900,0

местные бюджеты

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Цель подпрограммы № 8 – повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения на основе формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного обеспечения населения

Задача № 1. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения

1.1. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и специализи-рованными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке

министерство здраво-

охранения

итого

17 506 541,1

879 097,1

1 346 638,8

945 912,5

1 057 223,5

1 533 171,5

1 564 377,4

1 612 761,3

967 359,0

1 900 000,0

1 900 000,0

1 900 000,0

1 900 000,0

обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан

(100 процентов нуждающихся)

пункты 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.9, 9.5 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

3 633 557,7

535 066,9

821 572,8

494 042,8

529 322,9

480 565,2

523 036,4

123 874,2

126 076,5

-

-

-

-

областной бюджет

13 872 983,4

344 030,2

525 066,0

451 869,7

527 900,6

1 052 606,3

1 041 341,0

1 488 887,1

841 282,5

1 900 000,0

1 900 000,0

1 900 000,0

1 900 000,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.2. Приобретение лекарственных препаратов для проведения тромболизиса

у больных с острым инфарктом миокарда

на догоспитальном этапе

министерство здраво-охранения

итого

3 586,2

2 786,2

800,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

проведение

в 2013 – 2014 годах догоспитального тромболизиса у пациентов

с острым инфарктом миокарда

пункты

4, 2.9 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

3 586,2

2 786,2

800,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Обеспечение лекарственными препаратами для проведения специфической фармакотерапии радиационных

и химических поражений при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в результате применения средств радиационного

и химического терроризма

министерство здраво-охранения

итого

751,2

-

-

751,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

формирование резерва лекарственных препаратов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций радиационного

и химического характера

на территории Архангельской области

пункты 1, 4, 6, 8.5 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

751,2

-

-

751,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      Задача № 2. Предупреждение распространенности ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C

2.1. Приобретение антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и/или гепатитов B и C

министерство здраво-охранения

итого

126 666,5

38 997,4

41 026,7

46 642,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

проведение противовирусной терапии

в 2013 – 2015 годах

у 16 пациентов

с хроническими гепатитами B или C, а также

у 330 пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе у 10 пациентов с сочетанной патологией

пункты 2.2, 2.3, 4.11 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

93 666,5

27 997,4

30 026,7

35 642,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

33 000,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2.2. Химиопрофи-лактика ВИЧ-

инфекции профессиональных заражений медицинских работников

и постконтактная профилактика заражения

министерство здраво-охранения

итого

600,0

300,0

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

приобретение

в 2013 – 2014 годах не менее 20 комплектов противови-русных препаратов для предотвращения профессио-нального заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией

пункт 2.3 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

600,0

300,0

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 3. Снижение уровня или сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения
в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям

3.1. Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке

министерство здраво-охранения

итого

470 082,3

18 000,0

19 400,0

22 000,0

34 332,6

34 632,2

46 817,5

48 700,0

48 900,0

49 000,0

49 100,0

49 200,0

50 000,0

охват профилакти-ческими прививками

не менее

95 процентов подлежащих вакцинации контингентов

пункты 1.27, 8.4 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

470 082,3

18 000,0

19 400,0

22 000,0

34 332,6

34 632,2

46 817,5

48 700,0

48 900,0

49 000,0

49 100,0

49 200,0

50 000,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

по подпрограмме № 8

итого

18 108 227,3

939 180,7

1 408 165,5

1 015 306,1

1 091 556,1

1 567 803,7

1 611 194,9

1 661 461,3

1 016 259,0

1 949 000,0

1 949 100,0

1 949 200,0

1 950 000,0

в том числе:

федеральный бюджет

3 727 224,2

563 064,3

851 599,5

529 685,2

529 322,9

480 565,2

523 036,4

123 874,2

126 076,5

-

-

-

-

областной бюджет

14 381 003,1

376 116,4

556 566,0

485 620,9

562 233,2

1 087 238,5

1 088 158,5

1 537 587,1

890 182,5

1 949 000,0

1 949 100,0

1 949 200,0

1 950 000,0

территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

Цель подпрограммы № 9 – информационная поддержка медицинского обслуживания населения, оказания медицинских услуг государственными медицинскими организациями

Задача № 1. Повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, их персонала

1.1. Масштабирование
и развитие используемых медицинских информационных
систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)

министерство здраво-охранения

итого

979 237,0

200,0

1 000,0

7 950,0

-

3 500,0

104 000,0

-

286 479,0

253 483,0

137 685,0

98 695,0

98 695,0

в том числе:

федеральный бюджет

34 000,0

-

-

-

-

34 000,0

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

957 687,0

200,0

1 000,0

7 950,0

-

3 500,0

70 000,0

-

286 479,0

253 483,0

137 685,0

98 695,0

98 695,0

местные бюджеты

-

внебюджетные средства

-

Всего

по подпрограмме № 9

итого

997 235,0

200,0

1 000,0

7 950,0

-

3 500,0

104 000,0

5 548,0

286 479,0

253 483,0

137 685,0

98 695,0

98 695,0

в том числе:

федеральный бюджет

34 000,0

-

-

-

-

-

34 000,0

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

963 235,0

200,0

1 000,0

7 950,0

-

3 500,0

70 000,0

5 548,0

286 479,0

253 483,0

137 685,0

98 695,0

98 695,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»

Цели подпрограммы № 10 – приведение материально-технической базы государственных медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи; формирование эффективной системы организации и управления здравоохранением Архангельской области, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению

Задача № 1. Приведение технического состояния зданий государственных медицинских организаций в соответствие с лицензионными и санитарными требованиями

1.1. Строительство объектов государственных медицинских организаций

министерство строительства

и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства

и архитектуры),

министерство здравоохранения

итого

1 088 667,4

134 620,9

94 455,0

84 458,2

1 785,0

3 740,2

91 157,2

209 150,6

209 324,3

260 200,4

-

-

-

пункты 10.1, 10.2, 10.6 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

26 686,7

-

-

-

-

-

26 686,7

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 061 980,7

134 620,9

94 455,0

84 458,2

1 785,0

3 740,2

64 470,5

209 150,6

209 324,3

260 200,4

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1) строительство (приобретение) Черевковской амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Красноборская центральная районная больница»)

министерство строительства

и архитектуры

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ввод в эксплуатацию Черевковской амбулатории мощностью

80 посещений в смену

в 2013 году

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

18 437,0

18 437,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) привязка проекта
и строительство
здания терапевтического отделения ГБУЗ «Красноборская центральная районная больница»

министерство строительства
и архитектуры

итого

2 377,3

2 377,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

проектирование и ввод

в эксплуатацию

в 2021 году здания терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного пребывания и 10 коек дневного стационара

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 377,3

2 377,3

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3) проектирование, корректировка проектной документации, проведение госэкспертизы

и завершение строительства объекта «Поликлиника

на 375 посещений

в смену в п. Плесецк Архангельской области» государственного бюджетного

итого

137 806,3

203,2

55 412,7

82 190,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ввод в эксплуатацию объекта «Поликлиника на 375 посещений

в смену в п. Плесецк Архангельской области» мощностью

375 посещений в смену

в 2015 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

137 806,3

203,2

55 412,7

82 190,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

учреждения здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница»)

министерство здраво-охранения

итого

203,2

203,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

203,2

203,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

министерство строительства

и архитектуры

итого

137 603,1

-

55 412,7

82 190,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

137 603,1

-

55 412,7

82 190,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4) проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза
и строительство областной больницы
в 62а квартале

г. Архангельска

министерство строительства

и архитектуры

итого

93 997,1

88 978,5

3 989,8

1 028,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ввод в эксплуатацию областной больницы

в 62а квартале

г. Архангельска

в 2015 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

93 997,1

88 978,5

3 989,8

1 028,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5) реконструкция объекта «Областной онкологический диспансер,

г. Архангельск»

министерство строительства
и архитектуры

итого

57 529,4

22 269,6

35 052,5

207,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

завершение реконструкции объекта «Областной онкологический диспансер,

г. Архангельск»

в 2014 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

57 529,4

22 269,6

35 052,5

207,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6) строительство пожарного проезда объекта «Реконструкция
и капитальный ремонт лечебного корпуса акушерско-гинекологического стационара с женской консультацией (перинатальный центр) по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 36,
корпус 14»

министерство здраво-охранения

итого

1 175,3

1 175,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ввод в эксплуатацию пожарного проезда перинатального

центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки

(В.Ф. Войно-Ясенецкого)»

в 2013 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 175,3

1 175,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7) приобретение фельдшерско-акушерских пунктов
в отдаленных населенных пунктах Архангельской области

министерство строительства

и архитектуры

итого

152 040,0

-

-

-

-

-

7 520,0

74 800,0

69 720,0

-

-

-

-

ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, улучшение доступности оказания медицинской помощи населению

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

152 040,0

-

-

-

-

-

7 520,0

74 800,0

69 720,0

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8) строительство пристройки
к хирургическому корпусу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»

министерство строительства

и архитектуры

итого

5 000,0

-

-

-

-

-

-

5 000,0

-

-

-

-

-

ввод в эксплуатацию пристройки

к хирургическому корпусу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»

в 2022 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

5 000,0

-

-

-

-

-

-

5 000,0

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9) приобретение здания фельдшерско-акушерского пункта для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница»

министерство здраво-охранения

итого

1 180,0

1 180,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ввод в эксплуатацию здания фельдшерско-акушерского пункта для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница»

в 2013 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 180,0

1 180,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10) проектирование

и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени

П.Г. Выжлецова»

министерство строительства

и архитектуры

итого

36 031,7

-

-

1 031,7

-

-

-

35 000,0

-

-

-

-

-

завершение проектирования объекта, ввод

в эксплуатацию здания «Лечебно-диагностический корпус государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени

П.Г. Выжлецова»

в 2022 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

36 031,7

-

-

1 031,7

-

-

-

35 000,0

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11) строительство больницы

в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области)

министерство строительства

и архитектуры

итого

371 836,9

-

-

-

1 785,0

-

5 000,0

266 51,1

78 424,8

260 200,4

-

-

-

разработка проекта на строительство объекта, ввод в эксплуатацию здания больницы для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» в пос. Березник, Виноградовский район

в 2022 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

371 836,9

-

-

-

1 785,0

-

5 000,0

26 651,1

78 424,8

260 200,4

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

12) строительство больницы на 15 коек

с поликлиникой

на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»

министерство строительства

и архитектуры

итого

183 144,6

-

-

-

-

3 740,2

50 525,4

67 699,5

61 179,5

-

-

-

-

снос старого здания, возведение фундамента, ввод в эксплуатацию объекта в 2021 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

183 144,6

-

-

-

-

3 740,2

50 525,4

67 699,5

61 179,5

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13) строительство «Пристройка
к зданию государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника»

министерство строительства

и архитектуры

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ввод в эксплуатацию объекта в 2021 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14) разработка проектно-сметной документации, строительство здания под размещение офиса врачебной практики
в районе 14 лесозавода Соломбальского округа г. Архангельска ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7»

министерство строительства

и архитектуры

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка проектно-сметной документации объекта, ввод

в эксплуатацию объекта в 2021 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

15) проектирование

и строительство
здания офиса врача общей практики
на территории

29-го лесозавода города Архангельска

министерство строительства

и архитектуры

итого

1 425,1

-

-

-

-

-

1 425,1

-

-

-

-

-

-

разработка проектно-сметной документации объекта, ввод

в эксплуатацию объекта в 2021 году

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 425,1

-

-

-

-

-

1 425,1

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16) приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских

и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов

с численностью населения

от 101 до 2000 человек

министерство здраво-охранения

итого

209 186,7

-

-

-

-

-

26 686,7

-

157 500,0

25 000,0

-

-

-

строительство

6 фельдшерско-акушерских пунктов

в том числе:

федеральный бюджет

26 686,7

-

-

-

-

-

26 686,7

-

-

областной бюджет

182 500,0

-

-

-

-

-

-

-

157 500,0

25 000,0

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Проведение текущих

и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях

итого

1 854 515,1

42 465,2

116 337,2

95 932,7

2 378,9

26 819,9

86 707,8

212 732,0

225 495,9

239 025,7

253 367,2

268 569,2

284 683,4

проведение капитальных

и текущих

ремонтов

в 23 государст-венных медицинских организациях; проведение капитальных ремонтов

в 9 государственных медицинских организациях

пункты 10.1, 10.2 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 854 515,1

42 465,2

116 337,2

95 932,7

2 378,9

26 819,9

86 707,8

212 732,0

225 495,9

239 025,7

253 367,2

268 569,2

284 683,4

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

министерство здравоохранения

итого

1 660 733,5

42 465,2

6 337,2

14 530,0

-

26 819,9

86 707,8

212 732,0

225 495,9

239 025,7

253 367,2

268 569,2

284 683,4

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 660 733,5

42 465,2

6 337,2

14 530,0

-

26 819,9

86 707,8

212 732,0

225 495,9

239 025,7

253 367,2

268 569,2

284 683,4

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

министерство строительства

и архитектуры

итого

193 781,6

-

110 000,0

81 402,7

2 378,9

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

193 781,6

-

110 000,0

81 402,7

2 378,9

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Осуществление государственных функций государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства»

по содержанию

и охране объектов строительства

министерство строительства

и архитектуры

итого

1 058,8

-

-

798,9

93,0

166,9

-

364,9

-

-

-

-

-

оплата

земельного

налога, коммунальных

услуг и охраны

2 объектов

пункты 10.1, 10.2 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 058,8

-

-

798,9

93,0

166,9

-

364,9

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Задача № 2. Оснащение государственных медицинских организаций оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи

2.1. Приобретение оборудования

и мебели для государственных медицинских организаций

министерство здраво-охранения

итого

12 294 703,3

35 292,9

4 875,0

-

-

65 724,1

123 055,8

80 000,0

84 800,0

89 888,0

95 281,3

1 009 981,6

10 705 804,6

приобретение

не менее

45 единиц медицинского оборудования

для оснащения государственных медицинских организаций

пункты 1, 2, 3, 17, 18, 20 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

12 294 703,3

35 292,9

4 875,0

-

-

65 724,1

123 055,8

80 000,0

84 800,0

89 888,0

95 281,3

1 009 981,6

10 705 804,6

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 3. Обновление автотранспорта государственных медицинских организаций

3.1. Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций

министерство здраво-охранения

итого

326 045,3

38 045,3

1 500,0

2 000,0

-

-

4 500,0

30 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

приобретение

не менее

40 единиц автотранспорта для государст-венных медицинских организаций

пункты 1, 2, 2.22, 3, 17, 18, 20 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

326 045,3

38 045,3

1 500,0

2 000,0

-

-

4 500,0

30 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 4. Обеспечение осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи

4.1. Обеспечение осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи

министерство здраво-охранения

итого

433 631,4

211 527,5

222 103,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

снижение объемов специализи-рованной медицинской помощи жителям Ненецкого автономного округа за счет развития профилакти-ческой работы

пункт 7 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

433 631,4

211 527,5

222 103,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Задача № 5. Обеспечение работы государственных медицинских организаций, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения

5.1. Обеспечение предоставления
услуг в сфере здравоохранения
в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями

министерство здраво-охранения

итого

2 920 707,6

191 579,4

195 520,1

207 643,8

210 427,4

211 441,6

241 246,2

247 178,2

255 124,2

265 291,1

281 208,6

298 081,1

315 965,9

выполнение государственного задания

на оказание государственных услуг – не менее 100процентов

пункты 1, 4, 6 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

52 054,3

18 600,0

8 600,0

2 238,4

7 889,9

9 400,0

5 326,0

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 868 653,3

172 979,4

186 920,1

205 405,4

202 537,5

202 041,6

235 920,2

247 178,2

255 124,2

265 291,1

281 208,6

298 081,1

315 965,9

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача № 6. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения

6.1. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения

министерство здраво-охранения

итого

97 325 378,0

4 761 732,2

6 035 500,1

7 932 241,4

7 785 215,4

7 890 583,2

8 431 366,5

8 059 277,0

8 368 960,9

8 700 306,8

9 222 325,2

9 775 664,7

10 362 204,6

перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области

пункты 18, 20 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

97 325 378,0

4 761 732,2

6 035 500,1

7 932 241,4

7 785 215,4

7 890 583,2

8 431 366,5

8 059 277,0

8 368 960,9

8 700 306,8

9 222 325,2

9 775 664,7

10 362 204,6

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ненецкого автономного округа

министерство здраво-охранения

итого

613 736,8

269 104,3

344 632,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ненецкого автономного округа

пункты 18, 20 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

613 736,8

269 104,3

344 632,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Задача № 7. Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы

7.1. Обеспечение деятельности министерства здравоохранения

как ответственного исполнителя государственной программы

министерство здраво-охранения

итого

1 108 711,7

81 381,1

86 179,4

88 340,9

87 169,5

81 714,4

85 327,6

90 028,3

92 988,2

96 330,5

100 280,1

106 296,9

112 674,8

создание условий для эффективной реализации государственной программы

в том числе:

федеральный бюджет

23 304,6

3 636,0

3 683,3

1 657,5

4 389,1

3 291,3

1 597,0

1 646,8

1 677,0

1 726,6

-

-

-

областной бюджет

1 085 407,1

77 745,1

82 496,1

86 683,4

82 780,4

78 423,1

83 730,6

88 381,5

91 311,2

94 603,9

100 280,1

106 296,9

112 674,8

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2. Обеспечение реализации Указа Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года № 597

«О мероприятиях

по реализации государственной социальной политики»

министерство здраво-охранения

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обеспечение достижения индикативных значений средней заработной платы

пункты

14, 15, 16, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.3. Проведение мероприятий

по межведомст-венному, межрегиональному

и международному сотрудничеству

в сфере здравоохранения

министерство здраво-охранения

итого

294,4

-

294,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

реализация мероприятий по межведомст-венному, межрегиональному и международному сотрудничеству

в сфере здравоохранения

пункты

11, 2.1 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

294,4

-

294,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8. Обеспечение независимой оценки качества оказания медицинских услуг

в части сбора, обобщения и анализа информации

министерство здраво-охранения

итого

7 127,8

-

-

-

-

-

850,0

900,0

954,0

1 011,2

1 071,9

1 136,2

1 204,4

проведение в 2018 – 2020 годах независимой оценки оказания государственных услуг медицинскими организациями (охват медицинских организаций – 100 процентов

от утвержденного решением Общественного совета при министерстве здравоохранения перечня)

пункт 20 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

7 127,8

-

-

-

-

-

850,0

900,0

954,0

1 011,2

1 071,9

1 136,2

1 204,4

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Устранение нарушений

требований
пожарной безопасности

и повышение уровня противопожарной защиты

в государственных медицинских организациях

министерство здраво-охранения

итого

397 365,9

-

-

-

-

-

48 600,0

50 000,0

53 000,0

56 180,0

59 550,8

63 123,8

66 911,3

снижение вероятности возникновения

в государственных медицинских организациях чрезвычайных ситуаций, вызванных пожаром, снижение материального ущерба и числа пострадавших в случае возникновения пожара

пункт 10.5 перечня

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

397 365,9

-

-

-

-

-

48 600,0

50 000,0

53 000,0

56 180,0

59 550,8

63 123,8

66 911,3

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме № 10

итого

118 372 532,9

5 765 748,8

7 101 397,6

8 411 415,9

8 087 069,2

8 280 190,3

9 112 811,1

8 979 631,0

9 340 647,5

9 758 233,7

10 063 085,1

11 572 853,6

21 899 449,0

в том числе:

федеральный бюджет

102 045,6

22 236,0

12 283,3

3 895,9

12 279,0

12 691,3

33 609,7

1 646,8

1 677,0

1 726,6

-

-

-

областной бюджет

118 270 487,3

5 743 512,8

7 089 114,3

8 407 520,0

8 074 790,2

8 267 499,0

9 079 201,4

8 977 984,2

9 338 970,5

9 756 507,1

10 063 085,1

11 572 853,6

21 899 449,0

террито-риальный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого по государственной программе

итого

453 725 082,0

24 555 045,7

28 524 919,6

29 717 594,1

29 418 827,9

31 259 197,8

36 012 908,0

37 564 696,6

40 549 179,8

43 937 984,0

45 267 543,3

47 274 992,5

59 642 192,7

в том числе:

федеральный бюджет

10 044 969,7

936 729,0

958 621,6

570 520,9

702 414,3

656 169,1

966 344,3

406 530,5

1 524 727,5

1 968 312,5

1 354 600,0

-

-

областной бюджет

183 643 594,8

9 876 602,3

11 464 768,6

12 320 872,5

11 890 013,6

12 684 647,3

14 014 885,6

14 879 058,6

14 922 604,4

16 548 012,7

16 966 039,0

18 711 328,0

29 364 762,3

территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования

260 036 517,5

13 741 714,4

16 101 529,4

16 826 200,7

16 826 400,0

17 918 381,4

21 031 678,1

22 279 107,5

24 101 847,9

25 421 658,8

26 946 904,3

28 563 664,6

30 277 430,4

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-»;

7) в нумерационном заголовке приложения № 4 к указанной государственной программе цифры «2020» заменить цифрами «2024».

3. В пункте 1 Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием скорой медицинской помощи вне медицинской организации гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, а также при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, юридическими лицами (за исключением государственных учреждений) и индивидуальными предпринимателями, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области, утвержденного указанным постановлением, цифры «2020» заменить цифрами «2024».

____________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.10.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать