Основная информация

Дата опубликования: 12 марта 2020г.
Номер документа: RU48015114202000005
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Липецкая область
Принявший орган: администрация сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронной подписью:

Владелец: КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАДОНСКОГО РАЙОНА

Должность: Глава Каменского сельсовета Задонского района

Дата подписи: 17.03.2020 10:13:09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

12.03.2020 с. Каменка № 20

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации № 115 от 16.12.2013г "Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, на основании решения сессии Совета депутатов сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации №226 от 24.12.2019 "О Бюджете сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", администрация сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области РФ №115 от 16.12.2013г "Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года", с внесенными изменениями постановление от 12.03.2014 г №41, от 05.06.2014 №75, от 29.12.2014 №116, от 20.04.2015 №34, от 23.12.2015 №107,от 26.12.2016№230, от 28.09.2017 №89, от 09.02.2018 №9, от 30.08.2018 №67,от 14.02.2019№13) следующие изменения:

1). Раздел "Паспорт программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014-2017годы и на период до 2024 года" изложить в новой редакции:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Соисполнители

-

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2014 - 2024 годы

Цель муниципальной программы

Создание условий комфортного и безопасного проживания населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, инженерного обустройства и благоустройства, сохранения и развития культуры, спорта и туризма, а также защита от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения

Задачи муниципальной программы

1.Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами благоустройства и коммунальной инфраструктуры

2. Развитие культуры, спорта и туризма

3. Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в поселении

4. Формирование квалифицированного кадрового состава, обеспечение профессионального роста и достижение результативности деятельности органов местного самоуправления

5.Снижение вероятности числа чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1- Обеспеченность водопроводной сети насосами и водоразборными колонками %

Показатель 2 задачи 1: - объем финансирования по благоустройству на 1 человека, тыс. руб.

Показатель 3 задачи 1-доля автодорог с твердым покрытием %.;

Показатель 1 задачи 2- удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой, спортом %

Показатель 2 задачи 2- удельный вес населения, участвующих в культурно-массовых мероприятиях

Показатель 1 задачи 3- уровень пожарной безопасности сельского поселения %;

Показатель 1 задачи 4- доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников.

Показатель 1 задачи 5 - число чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

Подпрограммы

Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года;

Создание условий для обеспечения здорового образа жизни, безопасного проживания населения сельского поселения, сохранение и развитие культуры, спорта и туризма на территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года;

Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года;

4. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

на территории сельского поселения Каменский сельсовет

Задонского муниципального района Липецкой области Российской

Федерации на 2015-2016 год и на период до 2024 года;

5. Создание условий для предотвращения негативного воздействия

вод, снижение потерь от чрезвычайных ситуаций, вызванных

затоплением, подтоплением части территории сельского поселения

Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на 2018 - 2024 годы;

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, прогнозно составят 56016,7 тыс. руб., из них:

2014 год 13942,9 тыс. руб.;

2015 год 2957,9 тыс. руб.;

2016 год 3314.0 тыс. руб.;

2017 год 4751.1 тыс. руб.;

2018 год 5402.6 тыс. руб.;

2019 год 4693,8 тыс. руб.;

2020 год 5336,4 тыс. руб.

2021 год 2607,1тыс.руб;

2022 год 2809,5 тыс.руб;

2023 год 5100,7 тыс.руб;

2024 год 5100,7 тыс.руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

-увеличение доли автодорог с твердым покрытием к 2024 году до 100 %;

-увеличение населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 60%;

- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 70 %;

- увеличение объема финансирования благоустройства на душу населения в 2,6 раза;

-увеличение доли сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников до 100%;

-увеличение уровня пожарной безопасности на 10%;

-снижение потерь населения и материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение готовности при возникновении ЧС.

- выполнение отдельных мероприятий по подготовке зон затопления части территории сельского поселения

2). Пункт 5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной Программы изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 56016,7 тыс. руб., в том числе:

-бюджет сельского поселения - 45080,1 тыс. руб.

-областной бюджет - 10936,6 тыс. руб.;

в том числе по Подпрограммам

1. Подпрограмма "Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года"- 35688,1тыс.руб. в том числе:

-бюджет сельского поселения - 25720 тыс. руб.

-областной бюджет - 9968.1тыс. руб.;

2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения здорового образа жизни, безопасного проживания населения сельского поселения, сохранение и развитие культуры, спорта и туризма на территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года"- 28931 тыс. руб. в том числе:

-бюджет сельского поселения - 28195,2 тыс. руб.

-областной бюджет - 735,8 тыс. руб.

3.Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года" - 674,2 тыс. руб. в том числе:

-бюджет сельского поселения - 441,6 тыс. руб.

-областной бюджет - 232,6 тыс. руб.;

4. Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2015-2016 год" и на период до 2024 года- 123,4 тыс. руб., в том числе:

-бюджет сельского поселения - 123,4 тыс. руб.

-областной бюджет - 0 тыс. руб.

5.Подпрограмма "Создание условий для предотвращения негативного воздействия вод, снижение потерь от чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением, подтоплением части территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017 - 2024 годы" 900,0 тыс.руб. в том числе:

-бюджет сельского поселения - 900,0 тыс. руб.

-областной бюджет - 0 тыс. руб.

3).Приложение 1,2,3,4,5,6,8 к муниципальной программе ""Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года", изложить в новой редакции (прилагаются)

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Каменский сельсовет

А. С. Гресов

Приложение 1 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

Таблица

№ п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей

2013

2014

год

2015

год

2016 год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Цель Программы

Создание условий комфортного и безопасного проживания населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, инженерного обустройства и благоустройства, сохранения и развития культуры, спорта и туризма, а также защита от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения

7.

Задача 1 Программы

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельском поселении, объектами благоустройства и коммунальной инфраструктуры.

8.

Показатель 1 задачи 1 программы

Обеспеченность водопроводной сети насосами и водоразборными колонками

Администрация сельского поселения

%

70

75

80

83

88

93

97

98

99

100

100

100

9.

Показатель 2 задачи 1 программы

Объем финансирования по благоустройству на 1 человека

Администрация сельского поселения

тыс. руб.

0,2

0,4

0,8

1,0

1,2

1,5

1,8

2,0

2.1

2.2

2.4

2.6

10.

Показатель 3 задачи 1 программы

Доля автодорог с твердым покрытием

Администрация сельского поселения

%

39,0

45,0

55,0

65,0

75,0

80,0

90,0

92.0

94.0

95.0

97.0

100

11

Задача 2 Программы

Развитие культуры, спорта и туризма.

12.

Показатель 1 задачи 2 программы

удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой, спортом

Администрация сельского поселения

%

15

17

19

30

30

35

40

50

51

53

57

60

13

Показатель 2 задачи 2- удельный вес населения, участвующих в культурно-массовых мероприятиях

Администрация

сельского поселения

%

27

30

35

40

45

50

55

60

62

64

67

70

14

Задача 3.Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в поселении

15

Показатель 1 задачи 3

-уровень пожарной безопасности сельского поселения, %

Администрация

сельского поселения

%

35

35

30

30

25

25

20

15

15

13

12

10

16

Задача 4 Программы

Формирование квалифицированного кадрового состава, обеспечение профессионального роста и достижение результативности деятельности органов местного самоуправления

17

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

-доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников.

Администрация

сельского поселения

%

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

18.

Подпрограмма 1 Создание благоприятных условий проживания населения путем повышения уровня благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года

19.

Задача 1. Подпрограммы 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельском поселении, объектами коммунальной инфраструктуры.

20.

Показатель 1задачи 1 подпрограммы 1

сокращение числа аварий на водопроводе, ед.;

Администрация сельского поселения

ед.

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

5

3

21.

Показатель 2 задачи 1 п Подпрограммы1

Уровень обеспеченности уличным освещением населенных пунктов

Администрация сельского поселения

%

60

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

22.

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1

Удельный вес населения, в отношении которого произошло улучшение условий проживания

Администрация сельского поселения

%

15

17

20

25

33

40

45

50

52

55

57

60

23.

Мероприятия подпрограммы 1:

24.

Осуществление мероприятий по содержанию уличного освещения

( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Администрация сельского поселения

Тыс.

Руб.

382.0

400.3

353.1

283.6

250.8

273,1

290,0

250,0

250,0

265,5

565,5

25.

Осуществление мероприятий по содержанию мест захоронения

( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Администрация сельского поселения

Тыс.

Руб.

15.7

14.6

15.8

168.5

178.9

386,4

507,9

80,0

112,2

145

145

26.

Осуществлении переданных полномочий муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения (в части содержания автомобильных дорог)

Администрация сельского поселения

Тыс.

Руб.

81.2

276.4

321,4

274.9

453.0

657,5

368,7

-

274

274

27

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

Администрация сельского поселения

Тыс.

Руб.

1500.0

28.

Оплата заключенных в отчетном финансовом году муниципальных контрактов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг в сфере дорожной деятельности

Администрация сельского поселения

Тыс.

Руб.

9388.9

309.4

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Реализация направления расходов на осуществление мероприятий направленных на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

Администрация сельского поселения

Тыс.

Руб.

822.4

37.1

726.6

663.8

552.9

430,3

328,0

600

600

30.

Осуществление мероприятий направленных на реализацию мероприятий по озеленению

Администрация сельского поселения

Тыс.руб.

15,0

15,0

31.

Осуществление мероприятий по подготовке инженерно-гидрометеорологических и гидрогеологических изысканий по зонам затопления

Администрация сельского поселения

Тыс.руб.

100,0

100,0

32.

Осуществление мероприятий по изготовлению карт-планов населенных пунктов и проектированию объектов социально-культурной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Администрация сельского поселения

Тыс.руб

1569,4

154.8

10.0

43.6

961

200,0

100

100

12190

1192.6

1426.9

1434.4

2396,4

1777,0

1809,6

330,0

362,2

1384,5

1384,5

30.

Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения здорового образа жизни, безопасного проживания населения сельского поселения, сохранение и развитие культуры, спорта и туризма на территории Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года"

31.

Задача 1 подпрограммы 2

Развитие культуры, спорта, и обеспечение правопорядка в поселении, предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Администрация сельского поселения

%

15

20

22

25

30

40

50

52

54

56

60

32.

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2

удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой, спортом

Администрация сельского поселения

%

15

17

19

30

20

40

50

51

53

57

60

33.

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2

число посещений культурно - досугового учреждения на душу населения

Администрация сельского поселения

%

30

35

40

45

50

55

60

62

64

67

70

34.

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 сокращение деструктивных событий к базовому показателю

Администрация сельского поселения

%

10

10

9

8

7

6

5

5

4

4

3

Мероприятия подпрограммы 2:

Администрация сельского поселения

35.

Реализация направления расходов основного мероприятия " Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Администрация сельского поселения

Тыс.руб

14.0

-

39.1

6

30,0

30,0

30,0

10

10

36.

Осуществление части переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания и обеспечение сохранности библиотечных фондов

Администрация сельского поселения

тыс. руб.

260,3

273.5

354.0

426.6

459,1

485,7

-

410,7

410,7

410,7

37.

Реализация направления расходов

( Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Администрация сельского поселения

тыс. руб.

1458.4

1330.8

1541,1

2861.7

2464.8

2366,5

2462,5

2248,8

2419,0

2861,7

2861,7

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

398,7

38

Реализация направления расходов ( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Развитие физической культуры и спорта

Администрация сельского поселения

тыс. руб.

228.0

0

7,7

-

30.0

100,0

100,0

100,0

50

50

1700.4

1591.1

1822.3

3254.8

1927.3

2825,6

3476,9

2248,8

2419,0

3332,4

3332,4

39.

Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года"

40.

Задача 1 подпрограммы 3.

Формирование квалифицированного кадрового состава, обеспечение профессионального роста и достижение результативности деятельности органов местного самоуправления

Администрация сельского поселения

Ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

41.

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3

-доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников.

Администрация сельского поселения

%

50

50

50

50

50

66

100

100

100

100

100

100

42.

Мероприятие подпрограммы 3

Администрация сельского поселения

43

Осуществление мероприятий, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих

Администрация сельского поселения

Тыс.

руб

7.0

2,0

16,0

11.7

6.3

18,1

5

5

5

12

12

44.

Мероприятия на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в сельском поселении

Администрация сельского поселения

Тыс.

Руб.

12.5

12,5

12,5

13.0

14

14,5

23,4

23,3

23,3

14

14

45

Мероприятия на приобретение информационных услуг с использованием информационно- правовых систем

Администрация сельского поселения

Тыс.

руб

33.0

36.3

36,3

37.2

39.9

39,9

40

40

Основные мероприятия "Развитие кадрового потенциала, информационное обеспечение и финансовый контроль деятельности администрации сельского поселения

18.7

18.7

21,5

-

17,8

17,8

17,8

52.5

50.8

64,8

61.9

78.9

91,2

49,9

28,3

28,3

83,8

83,8

46

Подпрограмма 4 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2015- 2016годы и на период до 2024года"

47

Задача 1 Подпрограммы 4 снижение вероятности чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в поселении

48.

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4: -Число чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, %.

Администрация сельского поселения

Ед.

15

49

Мероприятия подпрограммы 4:

Администрация сельского поселения

50

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание готовности сил и средств

123.4

123,4

-

52.

Подпрограмма 5 "Создание условий для предотвращения негативного воздействия вод, снижение потерь от чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением, подтоплением части территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018 - 2024 годы"

53.

Задача 1 Подпрограммы 5:

- решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории сельского поселения Каменский сельсовет

54.

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5:

- выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории сельского поселения, %.

Администрация сельского поселения

Ед.

55.

Мероприятия подпрограммы 5

Администрация сельского поселения

56

мероприятия по подготовке инженерно- гидрометеорологических и гидрогеологических изысканий по зонам затопления

Администрация сельского поселения

Тыс. руб.

-

200

200

200

57.

мероприятия по выполнению кадастровых работ по изготовлению сведений о границах зон затопления

Администрация сельского поселения

Тыс. руб.

100

100

100

-

300

300

300

Приложение 2 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года" за счет средств бюджета поселения

Таблица

№ п/п

Наименование подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Программа

"Устойчивое развитие территории сельского поселения

Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

Всего

908

56016,7

13942.9

2957.9

3314.0

4751.1

5402.6

4693,8

5336,4

2607,1

2809,5

5100,7

5100,7

2

Подпрограмма 1

"Создание благоприятных условий проживания населения путем повышения уровня благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года"

Всего

908

35688,1

12190

1192.6

1426.9

1434.4

2396.4

1777,0

1809,6

330,0

362,2

1384,5

1384,5

Администрация сельского поселения

35688,1

12190

1192.6

1426.9

1434.4

2396.4

1777,0

1809,6

330,0

362,2

1384,5

1384,5

2.1

Основные мероприятия

Подпрограммы 1

Администрация сельского поселения

35688,1

12190

1192.6

1426.9

1434.4

2396.4

1777,0

1809,6

330,0

362,2

1384,5

1384,5

2.2

Осуществление мероприятий по содержанию уличного освещения

( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Администрация сельского поселения

908

3263,9

382.0

400.3

353.1

283.6

250.8

273,1

290,0

250,0

250,0

265,5

265,5

2.3

Осуществление мероприятий по содержанию мест захоронения

( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Администрация сельского поселения

908

1769,8

15.7

14.6

15,8

168.5

178.7

386,4

507,9

80,0

112,2

145

145

2.4

Осуществлении переданных полномочий муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения (в части содержания автомобильных дорог)

Администрация сельского поселения

908

2980,9

81.0

276.4

321,4

274.9

453

657,5

368,7

-

-

274

274

2.5

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

908

1500,0

1500,0

2.6

Оплата заключенных в отчетном финансовом году муниципальных контрактов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг в сфере дорожной деятельности

Администрация сельского поселения

908

9698.3

9388.9

309.4

-

-

-

-

-

2.7

Реализация направления расходов на осуществление мероприятий направленных на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

Администрация сельского поселения

908

5711,1

822.4

37.1

726.6

663.8

552.9

430,3

328,0

350

600

600

600

Осуществление мероприятий направленных на реализацию мероприятий по озеленению

Администрация сельского поселения

908

15,0

15,0

Осуществление мероприятий по подготовке инженерно-гидрометеорологических и гидрогеологических изысканий по зонам затопления

Администрация сельского поселения

908

100,00

100

2.8

Осуществление мероприятий по изготовлению карт-планов населенных пунктов и проектированию объектов социально-культурной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1569,4

154.8

10.0

43.6

961

200

100

100

3.

Подпрограмма 2

"Создание условий для обеспечения здорового образа жизни, безопасного проживания населения сельского поселения, сохранение и развитие культуры, спорта и туризма на территории Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года"

Всего

908

28931

1700.4

1591.1

1822.3

3254,8

2927.3

2825,6

3476,9

2248,8

2419,0

3332,4

3332,4

Администрация сельского поселения

28931,0

1700.4

1591.1

1822.3

3254,8

2927.3

2825,6

3476,9

2248,8

2419,0

3332,4

3332,4

3.1

Основные мероприятия

Подпрограммы 2:

Администрация сельского поселения

908

28931,0

1700.4

1591.1

1822.3

3254.8

2927.3

2825,6

3476,9

2248,8

2419

3332.4

3332.4

Реализация направления расходов основного мероприятия " Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Администрация сельского поселения

908

169.1

14

-

-

39.1

6

30

30

30

10

10

Осуществление части переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания и обеспечение сохранности библиотечных фондов

Администрация сельского поселения

908

3080,5

-

260,3

273.5

354.0

426.5

459,1

485,7

-

-

410,7

410,7

Основное мероприятие "Содержание и финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Паниковский центр культуры и досуга"

Администрация сельского поселения

908

24617,0

1458.4

1330.8

1541,1

2861.7

2464.8

2366,5

2462,5

2118,8

2289,0

2861,7

2861,7

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Администрация сельского поселения

908

398,7

398,7

Проведение спортивно-массовых мероприятий ( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Администрация сельского поселения

908

665,7

228.0

-

7,7

30

100

100

100

50

50

4.

Подпрограмма 3

"Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года"

Всего

908

674,2

52.5

50.8

64,8

61.9

78.9

91,2

49,9

28,3

28,3

83.8

83.8

Администрация сельского поселения

674,2

52.5

50.8

64,8

61.9

78.9

91,2

49,9

28,3

28,3

83.8

83.8

4.1.

Основные мероприятия

Подпрограммы 3

Мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих

100,1

7,0

2.0

16

11.7

6.3

18,1

5.0

5.0

5,0

25,8

12

4.1.1

Мероприятия на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в сельском поселении

Администрация сельского поселения

908

177

12.5

12,5

12,5

13.0

14.0

14,5

23,4

23,3

23,3

18

18

4.1.2

Мероприятия на приобретение информационных услуг с использованием информационно- правовых систем

Администрация сельского поселения

908

302,6

33.0

36.3

36,3

37.2

39.9

39,9

40

40

Основные мероприятия "Развитие кадрового потенциала, информационное обеспечение и финансовый контроль деятельности администрации сельского поселения

58,9

18.7

18.7

21,5

5.

Подпрограмма 4

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2015-2016год" и на период до 2024 года

123,4

123,4

5.1.

Основные мероприятия Подпрограммы

123,4

5.1.1

Минимизация условий на территории сельского поселения благоприятствующих возникновению ЧС

Администрация сельского поселения

902

0309

01

440

01

123,4

0

0

0

0

5.1.2

Организация деятельности по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Администрация сельского поселения

902

6.

Подпрограмма 5

Подпрограмма 4

"Создание условий для предотвращения негативного воздействия вод, снижение потерь от чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением, подтоплением части территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018 - 2024 годы"

900.0

300

300

300

6.1.

Основные мероприятия Подпрограммы

6.1.1

мероприятия по подготовке инженерно- гидрометеорологических и гидрогеологических изысканий по зонам затопления

Администрация сельского поселения

600.0

200

200

200

6.1.2

мероприятия по выполнению кадастровых работ по изготовлению сведений о границах зон затопления

Администрация сельского поселения

300.0

100

100

100

Приложение 3 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

Таблица

№ п/п

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного

обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Всего

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г

2022г

2023г

2024г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Программа "Устойчивое развитие территории сельского поселения

Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

Всего

56016,7

13942.9

2957.9

3314.0

4751.1

5402.6

4693,8

5336,4

2607,1

2809,5

5100.7

5100.7

областной бюджет

10936,6

9474.6

35,9

28.2

33.7

895.8

44,7

407,1

-8,3

-8,3

-

-

Бюджет сельского поселения

45080,1

4468.3

2922.0

3285.8

4717.4

4506.9

4649,1

4929,3

2598,8

2801,2

5100.7

5100.7

2

Подпрограмма1

Создание благоприятных условий проживания населения путем повышения уровня благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года

Всего

35688,1

12190

1192.6

1426.9

11434.4

2396.4

1777

1809,6

330

362,2

1384.5

1384.5

областной бюджет

9968.1

9288.9

679.2

Бюджет сельского поселения

25720,00

2901.1

1192.6

1426.9

1434.4

1717.2

1777

1809,6

330

362,2

1384.5

1384.5

3.

Подпрограмма 2

Создание условий для обеспечения здорового образа жизни, безопасного проживания населения сельского поселения, сохранение и развитие культуры, спорта и туризма на территории Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года

Всего

228931,0

1700.4

1591,1

1822.3

3254.8

2927.3

2825,6

3476,9

2248,8

2419

3332.4

3332.4

Областной

735,8

152.1

2.5

182.5

398,7

Бюджет сельского поселения

28195,2

1548.3

1591,1

1822.3

3252.3

2744.8.

2825,6

3078,2

2248,8

2419

3332.4

3332.4

4.

Подпрограмма 3

Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности

органов местного самоуправления сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года

Всего

674,2

52.5

50.8

64,8

61.9

78.9

91,2

49,9

28,3

28,3

83.8

83.8

Областной

232,6

33.6

35,9

28,2

31.2

34.0

44,7

8,4

8,3

8,3

Бюджет сельского поселения

441,6

18.9

14.9

36,6

30.7

44.9

46,5

41,5

20,0

20,0

83.8

83.8

5.

Подпрограмма 4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2015-2016год и на период до 2024года

Всего

123,4

123,4

Областной

Бюджет сельского поселения

123,4

123,4

6.

Подпрограмма 5

Создание условий для предотвращения негативного воздействия вод, снижение потерь от чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением, подтоплением части территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017 - 2024 годы

Всего

900.0

300

300

300

Областной

Бюджет сельского поселения

900.0

300

300

300

Приложение №4 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

ПАСПОРТ

Подпрограммы сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района "Создание благоприятных условий проживания населения путем повышения уровня благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года" (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области РФ

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014- 2024 годы

Задачи Подпрограммы

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры, улучшение их технического состояния

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы1

сокращение числа аварий на водопроводе, ед.;

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1

Уровень обеспеченности уличным освещением населенных пунктов поселения, %.

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы1

Удельный вес населения, в отношении которого произошло улучшение условий проживания %

Объемы финансирования за счёт средств бюджета поселения всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, прогнозно составят 35688,1 тыс. руб., из них:

2014 год 12190.0 тыс. руб.;

2015 год 1192.6 тыс. руб.;

2016 год 1426.9 тыс. руб.;

2017 год 1434.4 тыс. руб.;

2018 год 2396.4 тыс. руб.;

2019 год 1777,0 тыс. руб.;

2020 год 1809,6 тыс. руб.

2021 год 330,0 тыс.руб;

2022 год 362,2 тыс.руб;

2023 год 1384.5 тыс.руб;

2024 год 1384.5 тыс.руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты Подпрограммы

Сокращение числа аварий на водопроводе до 7 ед.;

Увеличение уровня обеспеченности уличным освещением населенных пунктов поселения до 100%.

Увеличение удельного веса населения поселения, в отношении которого произошло улучшение условий проживания на 60%

1.Краткая характеристика текущего состояния, основные проблемы и риски в развитии коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории сельского поселения.

Ежегодно в сельском поселении выполняются мероприятия по созданию благоприятных условий проживания населения путем повышения уровня благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения Каменского сельсовета.

В с. Паниковец возле МБУК "Паниковский ЦКД" обустроен парк отдыха, на территории которого установлена детская игровая площадка, разбиты цветочные клумбы. В 2014 году построена хоккейная коробка. За счет администрации сельского поселения Каменский сельсовет и с помощью спонсоров произведен ремонт здания МБУК "Паниковский центр культуры и досуга". За последние годы в ремонт Дома культуры было вложено больше 1млн.рублей. Здание покрашено снаружи и внутри, произведен капитальный ремонт крыши, вставлено семь новых дверей. В зале повесили новые шторы, в кабинетах заменили полы, сделали новые потолки, поклеили обои, вставили пластиковые окна. Полностью преобразилось помещение почты с. Паниковец, расположенное в здание МБУК "Паниковский центр культуры и досуга".

Установлены детские площадки в д. Затишье, д. Большое Панарино, с. Паниковец, д. Локтево, д. Алексеевка, с.Каменка, д. Успеновка.

В 2013 году в с. Паниковец возле Богоявленского храма установлен памятник императору Александру Первому.

По мере необходимости проводится работа по выпиловке аварийных деревьев

и посадка новых зеленых насаждений.

Заменены все приборы уличного освещения на энергосберегающие, увеличено их количество, в настоящее время всего светильников 149.

В 2019 году по всей Липецкой области и в Задонском районе продолжает работать Программа по ремонту и строительству улично-дорожной сети администраций сельских поселений .

Полномочия по реконструкции и строительству новых дорог сельских поселения с 2015 года перешли в администрацию Задонского района. Нам они выделили определенную сумму на содержание дорог.

На нашу администрацию в 2019 году было выделено 657,5 тыс. рублей, это часть налогов на акцизы, которые теперь поступают в бюджет района.

442 тыс. руб. из этой суммы были потрачены на содержание дорог (ямочный ремонт дорог ул. Клубная д. Крюково и ул. Молодежная и ул. Новая д. Алексеевка);

65 тыс. руб. - обкос травы,

150 тыс.руб.- очистка дорог от снега.

Годом ранее мы смогли уложить асфальтобетонное покрытие к детскому садику в с. Паниковец и к МБОУ СОШ с. Паниковец.

В этом году программа "дорожный фонд" тоже будет работать, но теперь эти акцизы будут находиться непосредственно в районе и они исходя из полученных средств, будут сами обустраивать наши дороги. Короче мы

передали в район все работы, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкции дорог. Нам они оставили 368,7 тыс. руб. в этом году, чтобы осуществлять уход за дорогами- это обкос травы, ямочный ремонт, очистка дорог от снега.

Кроме этого произошел большой сдвиг в улучшении снабжения жителей сельсовета электроэнергией. Благодаря инвестиционной программе филиала ОАО "МРСК" Центра-Липецкэнерго четыре населенных пункта д.Алексеевка д.Успеновка, д. Локтево, с.Каменка, уже получают электрическую энергию без перебоев и одинаковым напряжением 220 вольт. Здесь были полностью заменены устаревшие электрические столбы и к каждому дому были протянуты сипы. Кроме этого ранее, была заменена высоковольтная линия передач 10тыс.вольт от д. Борки до подстанции с. Паниковец. Завершена частичная реконструкция линии электропередач в с. Паниковец ул. Лесная, 400м в д. Крюково.

По заверению ОАО "МРСК" Центра - Липецкэнерго на нашей территории будет продолжена реконструкция линии электропередач и в других населенных пунктах. Особо тяжелая обстановка со снабжением жителей электроэнергией и в с. Паниковец по ул.Придорожная. При интенсивно сильном ветре там часто проходит отключение, да и напряжение зачастую не 220вт, а намного меньше.

В частности будет продолжена работа по реконструкции электрических линий в

с. Паниковец, где уже установлены две новых подстанции, и будут меняться оставшиеся деревянные столбы на железобетонные, также будет проводиться реконструкции линии электропередач в д.Большое Панарино и д.Борки. Если подводить итог, то можно смело сказать что в недалеко будущем все населенные пункты нашего поселения будут переведены на современное электроснабжение. Совсем недавно мы заменили 5 уличных фонарей в д. Борки, 5 фонарей в д. Б-Панарино, 6 фонарей на ул. Придорожная с. Паниковец.

В настоящее время услугой централизованного водоснабжения обеспечено 99 % населения.

Во всех населенных пунктах нашего поселения, сбор мусора налажен, установлены 88 контейнеров для вывоза мусора, установлено 46 площадок для сбора мусора с твердым покрытием.

Мусор вывозится регулярно..

Кроме того размещение бытовых отходов осуществляется на территориях, не отведенных для этих целей, то есть на несанкционированных свалках.

Следовательно, потенциал развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства населённых пунктов реализован не полностью.

Вследствие недостаточного финансирования к настоящему времени только 70 % автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечает нормативным требованиям.

100% населения потребляет питьевую воду, соответствующую нормам Сан Пин.

Основными проблемами, которые препятствуют развитию территории в сельском поселении, являются:

-огромная территория (10449га), требующая очистки и благоустройства;

-удаленность населенных пунктов друг от друга;

-отсутствие технического оснащения;

-высокая изношенность водопроводных сетей;

-низкий уровень обустройства дорожного покрытия;

- преобладание жителей старше трудоспособного возраста и пассивность населения в организации работ по благоустройству.

Основными направлениями благоустройства, способствующими развитию территории сельского поселения, являются:

-содержание, строительство и ремонт дорог

-ремонт водопроводных сетей

-озеленение территорий;

-санитарная уборка сельского поселения;

-содержание мест отдыха;

-устройство ограждений;

-содержание объектов уличного освещения;

-содержание кладбищ;

-оборудование и содержание детских игровых и спортивных площадок

-организация вывоза ТБО.

К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести:

- недофинансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета сельского поселения связанно с отсутствием средств в полном объеме;

- ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания дорожной деятельности.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Главной задачей Подпрограммы является:

-повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельском поселении, объектами коммунальной инфраструктуры, улучшение их технического состояния.

Подпрограмма основана на принципе равного доступа всех жителей поселения к местам отдыха, объектам культуры и предполагает сбалансированное развитие всей территории поселения.

Показателями задач являются:

-сокращение числа аварий на водопроводе, ед.;

-уровень обеспеченности уличным освещением населенных пунктов поселения, %.

-удельный вес населения поселения, в отношении которого произошло улучшение условий проживания %.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 - 2024 годов без выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы, механизмы и инструменты их реализации

1.Основное Мероприятие 1 Подпрограммы 1- строительство, ремонт, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них, включает в себя:

строительство и ремонт дорог;

- устройство сквера в селе Каменка, памятников, монументов;

- озеленение территорий;

- санитарная уборка территории сельского поселения;

- содержание мест отдыха;

- устройство ограждений;

- содержание объектов уличного освещения;

- содержание мест захоронений;

2.Мероприятие 2 Подпрограммы 1 -изготовление проектно- сметной документации на строительство дорог.

Реализация мероприятий позволит подготовить материал для строительства и реконструкции дорог поселения

3.Мероприятие3 Подпрограммы 1 - изготовление карты-плана населенных пунктов сельского поселения.

Данное мероприятие необходимо для уточнения границ населенных пунктов и рационального землепользования поселения .

4.Мероприятия 4 Подпрограммы 1 - содержанию мест захоронения.

Реализация мероприятий позволит произвести работы по содержанию парка, мест отдыха и памятников сельского поселения.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего 35688 тыс. руб., в том числе:

-за счет средств бюджета поселения 25720 тыс. руб.;

-за счет средств областного бюджета- 9968.1тыс. руб.

Приложение №5 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

ПАСПОРТ

Подпрограммы муниципальной программы сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района "Создание условий для обеспечения здорового образа жизни, безопасного проживания населения сельского поселения, сохранение и развитие культуры, спорта и туризма на территории Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области на 2014- 2017 годы и на период до 2024 года" (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области РФ

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Задачи Подпрограммы

1.Удовлетворение потребностей жителей сельского поселения в сфере культуры, спорта и туризма

2.Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций поселения

Показатели задач

Показатель 1. Задачи 1

-число посещений культурно - досуговых учреждения на душу населения

Показатель 2 Задачи 1

-численность населения, вовлечённого для занятий физкультурой и спортом чел.

Показатель 1. Задачи 2

-сокращения деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю,%

Объемы финансирования за счёт средств бюджета поселения всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, прогнозно составят 28931 тыс. руб., из них:

2014 год 1700.4 тыс. руб.;

2015 год 1591,1 тыс. руб.;

2016 год 1822,3 тыс. руб.;

2017 год 3254.8 тыс. руб.;

2018 год 2927.3 тыс. руб.;

2019 год 2825,6 тыс. руб.;

2020 год 3476,9 тыс. руб.

2021 год 2248,8 тыс.руб.

2022 год 2419,0 тыс.руб.

2023 год 3332.4 тыс.руб

2024 год 3332.4 тыс.руб

Ожидаемые результаты Подпрограммы

-число посещений культурно - досуговых учреждения на душу населения до 70%

- численность населения, вовлеченная для занятий физкультурой и спортом 60%

-сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю на60%

1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы и риски в сфере обеспечения здорового образа жизни, безопасного проживания населения сельского поселения, развития культуры, физической культуры, спорта, туризма

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении осуществляют:

- МБУК "Паниковский центр культуры и досуга";

Библиотека МБУК "Паниковский центр культуры и досуга"



Наименование

Населенный пункт

Мощность

1

2

3

5

1

МБУК "Паниковский центр культуры и досуга"

с.Паниковец

200

2

Библиотека МБУК "Паниковский центр культуры и досуга" (взрослая и детская)

с.Паниковец

8302 экз. книг взрослая библиотека;

3115 экз. книг детская библиотека.

В МБУК "Паниковский центр культуры и досуга" работает 3 работника культуры (директор, художественный руководитель, культорганизатор); библиотекарь, техничка.

В Доме культуры сельского поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки и любительские объединения:

-кружок эстрадного пения "Семь нот" (6-17лет);

-творческая мастерская "1000 идей" (соленое тесто, работа с атласной лентой, папье-маше, работа с подручным материалом) (6-14лет);

-кружок "Я сам" (творческая развивающая группа) (5-7лет);

-кружок театральных форм "Маска" (6+лет);

-детская кукольная театральная студия "Закулисье" (7-14лет);

-Любительское объединение "Традиции моего народа - мои традиции" (10-17лет);

-танцевальный кружок "Зазеркалье" (10-17лет);

-клуб по интересам "Декорация" (креативное рукоделие, декоративно-прикладное творчество, декупаж) (10-14лет);

-Любительское объединение "Поэтическое слово" (8-17лет);

-Клуб по интересам "В здоровом теле - дух здоровый" (6+лет);

-фольклерный (30+лет);

-фольклерный детский кружок "Подсолнушки" (5-12лет);

-клуб по интересам "Бабье лето" (женщины 30+лет);

-кружок эстрадного пения "Ля минор" (18+лет).

Всего создано 14 формирований (участников в которых 192 чел.)

Цель работы: совершенствование качества культурно-досуговых и обеспечение их доступности для всех групп населения села.

Основные задачи:

-Формирование и удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского (самодеятельного) творчества, творческой инициативы и социально-культурной активности;

-Продолжение работы по созданию условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала сельчан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей сел Каменка, Алексеевка, Паниковец, Крюково, Локтево, а также близлежащих населенных пунктов, относящихся к категории Каменской администрации;

-Улучшение качества культурного обслуживания населения на основе дифференцированного подхода по возрастам, социальным и этнографическим особенностям населения;

-Внедрение новых форм и поддержка инновационных проектов, направленных на организацию и проведение массовых мероприятий, детских праздников, молодежных вечеров, концертов, выставок прикладного искусства;

-Предоставление услуг социально-культурного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных широким слоям населения;

-Обеспечение равного доступа всех категорий населения к культурно-досуговым услугам и продуктам независимо от места проживания;

- Организация просветительной деятельности, работа по патриотическому воспитанию среди подрастающего поколения;

-Вовлечение различных социальных групп населении я в деятельность клубных формирований, в коллективы художественной самодеятельности и клубы по интересам;

-Оказание бесплатных и платных услуг населению;

-Поддержание баланса инновационности и традиционности в основной деятельности;

-Дальнейшая работа по укреплению материально-технической базы учреждения.

Направления деятельности МБУК "Паниковский ЦКД":

-нравственное;

-эстетическое;

-патриотическое;

-ЗОЖ;

-спортивное;

-просвещение, получение дополнительных знаний по вопросам культуры и искусства с помощью музыкально-информационных и театрализованных программ;

-поддержка юных дарований;

-экологическое;

-краеведение.

Основные виды деятельности:

-Возрождение новых и продолжение старых народных традиций села;

-Продолжить решение задач по укреплению творческой самодеятельности населения села, вовлечение в проведение массовых мероприятий селян;

-Усовершенствовать пропаганду здорового образа жизни- здоровое поколение;

-Продолжить вести пропаганду против наркотиков, курения, алкоголя;

-Увеличить т разнообразить работу с детьми;

-Увеличить и разнообразить работу с молодежью;

-работа с детьми-инвалидами, трудными подростками, а также новые формы клубной работы с молодежью;

-Организовать концерты на дому у ветеранов войны и пожилых селян, которые не могут самостоятельно посещать дом культуры;

-Сделать работу с пожилым населением более объемной и интересной;

-Продолжить работу в любительских объединениях, кружках;

-Увеличить оказание платных услуг населению;

-Участие в районных, областных и региональных фестивалях и смотрах, конкурсах.

Отмечена большая посещаемость и заинтересованность людей. Люди ходят в клуб. Вот совсем недавно 19 января 2019 года проводился День села. Людей собралось полный зал( 163 чел.) Жители со всех населенных пунктов были отмечены и каждому был вручен подарок. Приятно было смотреть на радостные лица селян, а также было приятно осознавать, что здание Паниковского центра культуры и досуга преобразилось в лучшую сторону. За счет администрации сельского поселения Каменский сельсовет и с помощью спонсоров, клуб принял другой облик. За последние годы в ремонт Дома Культуры было вложено больше 1,3 млн.рублей. Из обшарпованого ранее здания, он превратился в помещение, в которое приятно зайти. Здание покрашено с наружи и внутри, произведен капитальный ремонт крыши, вставлено семь новых дверей. В зале повесили новые шторы, в кабинетах заменили полы, сделали новые потолки, поклеили обои, вставили пластиковые окна.

В 2020 году областная администрация выделяет субсидии 400 тыс.рублей на покупку кресел в зал Паниковского Дома культуры и 105 тысяч рублей своих денег, итого 505 тысяч рублей . В скором времени мы проведем торги по закупки кресел и зал в ДК приобретет новый вид.

Полностью преобразилось помещение почты в с.Паниковец, расположенное в здание МБУК "Паниковский центр культуры и досуга".

Здесь в 2018 году за счет средств областной администрации и частично сельского поселения, был произведен капитальный ремонт и помещение почты приобрело строгий современный вид.

В Паниковском ДК проводятся культурно-массовые мероприятия посвященные Дню села, 8 марта, Дню Матери, празднование День Победы 9 мая и другие.

За последние годы работа МБУК "Паниковского центра культуры и досуга" существенно улучшилась.

Всего посещений за 2019 год составило 5156.

Физическая культура и спорт являются не только составной частью социальной политики поселения, но и способствуют сохранению и приумножению его экономического потенциала. Формируя у населения потребность здорового образа жизни, физкультура и спорт являются важным средством сохранения и укрепления здоровья жителей поселения, положительно влияют на профилактику целого ряда заболеваний, являются формой активного досуга и, как следствие, повышают экономическую активность и трудоспособность населения.

На территории сельсовета проводится большая работа по пропаганде и формированию здорового образа жизни, по привлечению к занятости физической культурой и спортом. В вечернее время работают спортзалы в школах. Все более заметное место занимают физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия среди учащихся и населения сельсовета. Представители сельского поселения принимают участие практически во всех районных мероприятиях, где занимают не только командные призовые места, но и лидируют часто в индивидуальном первенстве.

Из спортивных объектов в поселении имеются: спортивная хоккейная коробка в с. Паниковец и детские спортивные площадки в населенных пунктах: с.Каменка, д. Алексеевка, д. Успеновка, с. Паниковец, д. Локтево, д. Б-Панарино, д. Затишье.

Планируется построить хоккейную коробку в с. Каменка.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 42%. В 2019 году численность занимающихся физической культурой и спортом составила 750 чел.

Основные проблемы в развитии физкультуры и спорта:

-отсутствие у большинства жителей понимания необходимости укреплять свое здоровье регулярными занятиями физической культурой и спортом.

- низкая информированность о возможностях физической культуры и спорта в решении многих проблем развития и формирования личности.

На территории сельского поселения отмечается негативная тенденция роста числа пожаров. Администрация сельского поселения проводит мероприятия по обеспечению пожарной безопасности жителей сельского поселения.

Установлено 2 пожарных гидранта, обеспечивающих подачу воды из системы водоснабжения.

Основными проблемами в обеспечении пожарной безопасности являются:

- отсутствие в сельском поселении пожарного оборудования:

- несоблюдение отдельными категориями граждан элементарных правил пожарной безопасности.

Наличие туристической инфраструктуры в сельском поселении является положительным фактором для бурного развития туризма в сельском поселении на ближайшую перспективу. На территории поселения расположены:

Свято-Никольский храм-Храм Николая Чудотворца в с.Каменка; Приход Богоявленного храма в с. Паниковец; Территория сельсовета вошла в особую туристско-рекреационную зону "Задонщина". Для многочисленных туристов представляют интерес ландшафтный памятник природы "Донские беседы", "Кудыкина Гора" в с. Каменка., что в свою очередь создает привлекательность села, несет его культурное и эстетическое оформление. В летнее время самым притягательным местом отдыха становится "Кудыкина Гора". До 5 тысяч семей в день посещают сафари-парк. Экономика поселения ориентирована на развитие туризма.

На Кудыкиной горе рядом с Каменкой открылся cафари-парк. Верблюды, олени, яки и другие копытные живут здесь под открытым небом на площади 150 гектаров. Архитектурные сооружения в стиле Древней Руси и аттракционы сафари-парка - достопримечательность туристско-рекреационной зоны "Задонщина".

В этом году открылся Гостиничный комплекс "Золотая рыбка" в д. Алексеевка.

К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести:

-часть населенных пунктов поселения расположена на значительном расстоянии от всех пожарных частей, что не позволит своевременно прибывать на возможные пожары;

- населенные пункты, имеющиеся системы водоснабжения, не полностью оборудованы пожарными гидрантами;

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Задача 1 Подпрограммы 2: -удовлетворение потребностей жителей сельского поселения в сфере культуры, спорта и туризма включает в себя:

- создание условий для всестороннего развития личности, всемерного раскрытия ее способности;

- изучение и представление населению традиционной народной культуры;

-выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- пропаганда различных форм спортивно-двигательной активности и здорового образа жизни;

-создание оптимальных условий подготовки спортсменов, выступающих за честь поселения;

Задача 2 Подпрограммы 2 -предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций сельского поселения включает в себя:

-укрепления пожарной безопасности в поселении, в первую очередь на объектах социальной сферы и в жилом секторе

Показатели задач Подпрограммы 2:

Показатель 1. Задачи 1

-число посещений культурно - досуговых учреждений в расчёте на душу населения

Показатель 2 Задачи 1

-численность населения, вовлеченная для занятий физкультурой и спортом чел.

Показатель 1 Задачи 2

-сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю %

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014 - 2024 годов без выделения этапов.

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы, механизмы и инструменты их реализации

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

- улучшение состояния физического развития людей, укрепление здоровья, формирование позитивного отношения населения сельского поселения к ценностям физической культуры и спорта;

-возрождение лучших физкультурных, спортивных традиций физкультурного движения сельского поселения, культивирование новых видов спорта;

- увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом;

- развитие разнообразных форм туристической деятельности на территории сельского поселения.

- информированность населения о мерах противопожарной безопасности

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего 28931 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения 28195,2 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета 735,8 тыс. руб.

Приложение №6 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 -2017 годы и на период до 2024 года"

ПАСПОРТ

Подпрограммы муниципальной программы сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района "Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Каменский сельсовет Задонского района Липецкой области Российской Федерации на 2014-2017 годы и на период до 2024 года" (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2014-2024 годы

Задачи Подпрограммы

Формирование квалифицированного кадрового состава, обеспечение профессионального роста и достижение результативности деятельности органов местного самоуправления, посредством использования информационных систем

Показатели Подпрограммы

-доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников.

Объемы финансирования за счёт средств бюджета поселения всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, прогнозно составят 674,2 тыс. руб., из них:

2014 год 52.5 тыс. руб.;

2015 год 50.8 тыс.руб.

2016 год 64.8 тыс. руб.

2017 год 61.9 тыс. руб.;

2018 год 78.9 тыс. руб.;

2019 год 91,2 тыс. руб.;

2020 год 49,9 тыс. руб

2021 год 28,3 тыс.руб

2022 год 28,3 тыс.руб

2023 год 83.8 тыс.руб

2024 год. 83.8 тыс.руб

Ожидаемые результаты Подпрограммы

Увеличение доли сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников до 100%

1.Краткая характеристика текущего состояния, основные проблемы и риски в сфере создания условий для повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления

Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления возможно при наличии высокопрофессионального кадрового состава и высокого уровня развития информационных и телекоммуникационных технологий.

Доверие населения к власти напрямую зависит от того, насколько эффективно и профессионально действуют в органы, входящие в систему местного самоуправления.

В настоящее время в сельском поселении утверждены должностные инструкции, полностью сформирована нормативно-правовая база.

Муниципальные служащие имеют стаж работы в органах местного самоуправления сельского поселения свыше 10 лет.

Осуществляется системное повышение квалификации муниципальных служащих по направлениям деятельности.

Одним из методов повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками.

Из-за отсутствия финансирования не проведена техническая инвентаризация муниципального имущества, в основном это (объекты водоснабжения и земельные под объектами недвижимости).

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения эффективности их работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и региональных законодательных актов.

В здании администрации сельского поселения имеются персональные компьютеры, каждый специалист имеет доступ к нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться средствами сети Интернет. Автоматизированы основные направления деятельности поселения.

Но существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура сельского поселения в настоящее время еще далека от уровня, обеспечивающего ее максимально эффективное использование, и требует решения ряда проблем.

Основные проблемы в сфере создания условий для повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления:

-характеристики более 85% персональных компьютеров не соответствуют необходимым требованиям;

-компьютерная грамотность сотрудников сельского поселения становится недостаточной для эффективной эксплуатации имеющихся компьютерных комплексов.

- недостаточное развитие информационной системы, способствующее повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет публичности показателей их деятельности.

-отсутствие сайта сельского поселения, с помощью которого можно быстро связаться напрямую с главой сельского поселения и депутатами, задать свои вопросы, получить на них прямые и подробные ответы, привлечь жителей к активному участию в процессе принятия жизненно важных для сельского поселения решений. - отсутствие технической документации на объекты недвижимости, необходимой для государственной регистрации права муниципальной собственности.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:

1. Планирование и прогнозирование. Исполнитель программы вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.

2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы

2. Задачи, показатели задач подпрограммы

Основными задачами в сфере реализации Подпрограммы являются:

- создание условий для развития информационного общества на территории поселения

- подготовка, переподготовка и повышения квалификации муниципальных служащих сельского поселения новым информационным технологиям.

Показатели Подпрограммы:

-доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2014-2024 гг. без выделения этапов.

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы, механизмы и инструменты их реализация

Мероприятия подпрограммы:

-обеспечение сопровождения внедренного программного обеспечения;

-обновление справочно-информационных баз данных;

-обучение специалистов новым информационным технологиям, проведение обучающих семинаров;

-участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий.

5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- формирование на территории сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- совершенствование информационного взаимодействия органов местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего 674,2тыс. руб., в том числе:

-за счет средств бюджета поселения 441,6тыс. руб.;

-за счет средств областного бюджета 232,6 тыс. руб.

Приложение №8 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения Каменский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области на 2014 -2017 годы и на период до 2024года"

ПАСПОРТ

Подпрограммы "Создания условий для предотвращения негативного воздействия вод, снижения потерь от чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением, подтоплением части территории сельского поселения Каменский сельсовет на 2018-2024 годы" (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Каменский сельсовет

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018-2024 годы

Задачи Подпрограммы

Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории сельского поселения

Показатели задач

Выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории сельского поселения Каменский сельсовет

Объемы финансирования за счёт средств бюджета поселения всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, прогнозно составят 900тыс. руб., из них:

2022 год- 300 тыс.руб.

2023 год- 300тыс.руб.

2024 год- 300 тыс.руб

Ожидаемые результаты Подпрограммы

Изготовление документации по определению зон затопления части территории сельского поселения

1.Краткая характеристика текущего состояния, основные проблемы и риски в сфере создания условий для повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления

В связи с необходимостью определения границ зоны затопления (подтопления), возникших в результате чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения Каменский сельсовет( д. Затишье и часть д. Б-Панарино) в результате паводкового наводнения, в соответствии с федеральным законам от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" администрация сельского поселения Каменский сельсовет в рамках своих полномочий и в пределах объема финансирования выполняет только отдельные мероприятия, связанные с устранением возможных негативных последствий, которые будут вызваны затоплением.

Необходимость комплексного подхода к подготовке части территории сельского поселения к затоплению в связи тем, что по территории сельского поселения протекает река Дон и часть населенных пунктов (д. Затишье и часть д. Б-Панарино) расположены в непосредственной близости следующими объективными причинами:

сложность и многообразие проблем обеспечения подготовки зоны затопления части территории сельского поселения (предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, срокам реализации и исполнителям);

потребность в координации усилий органов местного самоуправления муниципального образования.

Раздел 2. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель Подпрограммы - выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории сельского поселения

Задачи Подпрограммы:

1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории сельского поселения

2. Выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории сельского поселения Каменский сельсовет

Целевыми показателями реализации Подпрограммы являются:

1. Подготовка инженерно-гидрометеорологических и гидрогеологических изысканий по зонам затопления части территории сельского поселения;

2. Выполнение кадастровых работ по изготовлению сведений о границах зон затопления

Успешная реализация мероприятий Подпрограммы должна обеспечить:

Изготовление документации по определению зон затопления части территории сельского поселения

Раздел 3. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2018- 2024 годы

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы, механизмы и инструменты их реализации

1. При реализации Подпрограммы осуществляется два основных мероприятия:

1.1. Подготовка инженерно-гидрометеорологических и гидрогеологических изысканий по зонам затопления части территории сельского поселения;

1.2. Выполнение кадастровых работ по изготовлению сведений о границах зон затопления

2. Для решения задач Подпрограммы и достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, формирование и финансирование которых осуществляются по статьям расходов на научно-исследовательские, инженерно-гидрометеорологические, гидрогеологические и кадастровые работы.

Раздел 5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с решение сессии совета депутатов о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

Изготовление документации по определению зон затопления части территории сельского поселения

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2018-2024 гг. предположительно составит всего -900.0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета поселения - 900.0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета -0 тыс. руб

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Cправка № 73 от 13.03.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать