Основная информация
Дата опубликования: | 13 марта 2020г. |
Номер документа: | RU58047709202000029 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Кузнецка |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация города Кузнецка Пензенской области
Должность: "ул. ЛенинаГлавный специалист
Дата подписи: 21.03.2020 14:15:23
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020 № 296
г. Кузнецк
О внесении изменения в постановление администрации города Кузнецка от 28.10.2013 № 2132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст.28 Устава города Кузнецка Пензенской области, решением Собрания представителей города Кузнецка Пензенской области от 27.12.2018 № 93-65/6 «О бюджете города Кузнецка Пензенской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кузнецка от 28.10.2013 № 2132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» (далее - Программа) строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы - 1330925,4 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 81906,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 88700,4 тыс. руб.,
в 2016 году – 95934,9 тыс. руб.,
в 2017 году – 122928,9 тыс. руб.,
в 2018 году – 140753,6 тыс. руб.,
в 2019 году – 141963,3 тыс. руб.,
в 2020 году – 141073,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 138686,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 138686,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 120146,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 120146,1 тыс. руб.;
*из них прогнозируемый объем средств вышестоящих бюджетов - 170278,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2014 году – 105,2 тыс. руб.,
в 2015 году – 194,2 тыс. руб.,
в 2016 году – 193,3 тыс. руб.,
в 2017 году – 7355,5 тыс. руб.,
в 2018 году – 45714,3 тыс. руб.,
в 2019 году – 26661,2 тыс. руб.,
в 2020 году – 28117,0 тыс. руб.,
в 2021 году – 30033,3 тыс. руб.,
в 2022 году – 31632,0 тыс. руб.,
в 2023 году – 136,4 тыс. руб.,
в 2024 году – 136,4 тыс. руб.»
»
1.2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка, федерального бюджета, бюджета Пензенской области, внебюджетных средств.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период.
В целом, на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» необходимо предусмотреть средства в объеме 1330925,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 81906,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 88700,4 тыс. руб.,
в 2016 году – 95934,9 тыс. руб.,
в 2017 году – 122928,9 тыс. руб.,
в 2018 году – 140753,6 тыс. руб.,
в 2019 году – 141963,3 тыс. руб.,
в 2020 году – 141073,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 138686,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 138686,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 120146,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 120146,1 тыс. руб.;
*из них прогнозируемый объем средств вышестоящих бюджетов - 170278,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2014 году – 105,2 тыс. руб.,
в 2015 году – 194,2 тыс. руб.,
в 2016 году – 193,3 тыс. руб.,
в 2017 году – 7355,5 тыс. руб.,
в 2018 году – 45714,3 тыс. руб.,
в 2019 году – 26661,2 тыс. руб.,
в 2020 году – 28117,0 тыс. руб.,
в 2021 году – 30033,3 тыс. руб.,
в 2022 году – 31632,0 тыс. руб.,
в 2023 году – 136,4 тыс. руб.,
в 2024 году – 136,4 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка на 2014 – 2015 годы, 2016 – 2024 годы приводится в приложениях № 3, № 3.1. (соответственно) к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников на 2014 – 2015 годы, 2016 – 2024 годы приводятся в приложениях № 4, № 4.1. (соответственно) к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014 – 2015 годы, 2016 – 2024 годы приводятся в приложениях № 5, № 5.1. (соответственно) к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы на 2014-2015 годы, перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы на 2016-2024 годы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложениях № 6, № 6,1. (соответственно) к муниципальной программе.»;
1.3. В подразделе 6.1 в Паспорте подпрограммы 1 «Формирование культурного пространства в городе Кузнецке» Программы строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 1219778,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 73957,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 80716,1 тыс. руб.,
в 2016 году – 87267,0 тыс. руб.,
в 2017 году – 113896,1 тыс. руб.,
в 2018 году – 129883,7 тыс. руб.,
в 2019 году – 131121,2 тыс. руб.,
в 2020 году – 129405,2 тыс. руб.,
в 2021 году – 127045,2 тыс. руб.,
в 2022 году – 127045,2 тыс. руб.,
в 2023 году – 109720,7 тыс. руб.,
в 2024 году – 109720,7 тыс. руб.,
*из них прогнозируемый объем средств вышестоящих бюджетов - 169262,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2014 году – 31,3 тыс. руб.,
в 2015 году – 120,3 тыс. руб.,
в 2016 году – 119,4 тыс. руб.,
в 2017 году – 7281,6 тыс. руб.,
в 2018 году – 45640,4 тыс. руб.,
в 2019 году – 26587,3 тыс. руб.,
в 2020 году – 27975,4 тыс. руб.,
в 2021 году – 29891,7 тыс. руб.,
в 2022 году – 31490,4 тыс. руб.,
в 2023 году – 62,5 тыс. руб.,
в 2024 году – 62,5 тыс. руб.
1.4. В подразделе 6.2 в Паспорте подпрограммы 2 «Развитие архивного дела в городе Кузнецке» Программы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы – 44689,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 3110,5 тыс. руб.,
в 2015 году – 3078,6 тыс. руб.,
в 2016 году – 3327,8 тыс. руб.,
в 2017 году – 3271,7 тыс. руб.,
в 2018 году – 4464,9 тыс. руб.,
в 2019 году – 4532,0 тыс. руб.,
в 2020 году – 4665,4 тыс. руб.,
в 2021 году – 4668,8 тыс. руб.,
в 2022 году – 4668,8 тыс. руб.,
в 2023 году – 4450,6 тыс. руб.,
в 2024 году – 4450,6 тыс. руб.,
*из них прогнозируемый объем средств вышестоящих бюджетов - 812,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2014 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2015 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2016 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2017 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2018 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2019 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2020 году – 73,9 тыс. руб.
в 2021 году – 73,9 тыс. руб.
в 2022 году – 73,9тыс. руб.
в 2023 году – 73,9 тыс. руб.
в 2024 году – 73,9 тыс. руб.
1.5. В подразделе 6.4 в Паспорте подпрограммы 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы» Программы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований прочих программных мероприятий
Общий объем бюджетных ассигнований прочих программных мероприятий – 56713,5 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 5340,1 тыс. руб.,
в 2017 году – 5761,1 тыс. руб.,
в 2018 году – 6405,0 тыс. руб.,
в 2019 году – 6310,2 тыс. руб.,
в 2020 году – 7002,5 тыс. руб.
в 2021 году – 6972,5 тыс. руб.
в 2022 году – 6972,5 тыс. руб.
в 2023 году – 5974,8 тыс. руб.
в 2024 году – 5974,8 тыс. руб.
*из них прогнозируемый объем средств вышестоящих бюджетов - 203,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 тыс. руб.,
в 2017 году – 0,00 тыс. руб.,
в 2018 году – 0,00 тыс. руб.,
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.,
в 2020 году – 67,7 тыс. руб.
в 2021 году – 67,7 тыс. руб.
в 2022 году – 67,7 тыс. руб.
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.
1.6. Приложение № 3.1. к Программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» на 2016-2024 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение № 4.1. к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2016-2024 годы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 5.1. к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2024 годы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение № 6.1. к Программе «Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» на 2016-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу на следующий день после официального опубликования и применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Малкина И.А.
Глава администрации города Кузнецка
С.А. Златогорский
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация города Кузнецка Пензенской области
Должность: "ул. ЛенинаГлавный специалист
Дата подписи: 21.03.2020 14:15:23
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Кузнецка
от 13.03.2020 № 296
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
на 2016-2024 годы
Управление культуры города Кузнецка
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характе-ризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муници-пальной услуги (работы)
Объем муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма 1 Формирование культурного пространства
Управление культуры города Кузнецка
Основное мероприятие Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры
1
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха
Количество клубных формирований
Ед.
84
84
0
0
0
0
0
0
0
26192,0
34152,3
-
-
-
-
-
-
-
Количество досуговых мероприятий на платной основе
Ед.
704
710
0
0
0
0
0
0
0
Количество мероприятий на безвозмездной основе
Ед.
798
798
0
0
0
0
0
0
0
Количество массовых мероприятий
Ед.
72
89
0
0
0
0
0
0
0
Количество клубов по интересам, любительских объединений
Ед.
19
19
0
0
0
0
0
0
0
2
Организация досуга жителей городского округа с использованием аттракционного хозяйства и организация обустройства мест массового отдыха населения
Количество проведенных досуговых мероприятий
Ед.
184
200
0
0
0
0
0
0
0
4353,0
5800,4
-
-
-
-
-
-
-
Услуга по содержанию объектов учреждения в надлежащем состоянии
Ед.
7
7
0
0
0
0
0
0
0
Услуга по благоустройству и озеленению территории парка
Кв.м.
31495
31495
0
0
0
0
0
0
0
Услуга по обслуживанию посетителей на аттракционах
Чел.
23350
23350
0
0
0
0
0
0
0
3
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)
Количество проведенных мероприятий
0
0
825
745
733
798
798
798
798
-
-
37525,2
39224,0
38770,2
38770,2
38770,2
34500,0
34500,0
4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)
Количество проведенных мероприятий
0
0
200
214
157
200
200
200
200
-
-
6890,0
6808,3
6728,2
6728,2
6728,2
5909,5
5909,5
5
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов
Площадь территории
Кв.м.
0
0
31495
31495
31495
31495
31495
31495
31495
Основное мероприятие Развитие библиотечного дела
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)
1.
Библиотечное обслуживание населения
Количество документов, выданных библиотекой
Экз.
517792
-
0
0
0
0
0
0
0
15945,1
21523,6
24481,5
25303,9
25354,2
25354,2
25354,2
22279,6
22279,6
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей
Запись
722
-
0
0
0
0
0
0
0
Количество конкурсов и фестивалей
Меропр.
10
-
0
0
0
0
0
0
0
Количество проведенных методических семинаров, конференций, круглых столов
Меропр.
4
-
0
0
0
0
0
0
0
2.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Число посещений
Ед.
-
172250
0
0
0
0
0
0
0
Количество посещений в стационарных условиях
единица
-
-
143050
137550
131293
144900
144900
143150
143150
Количество посещений вне стационара
единица
-
-
27800
26050
28705
31400
31400
37900
37900
Количество посещений удаленно через сеть интернет
единица
-
-
16000
21185
17431
19100
19100
14000
14000
3.
Организация деятельности клубных формирований
Количество клубных формирований
Ед.
-
11
0
0
0
0
0
0
0
Число участников клубных формирований
Чел.
-
223
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие Развитие музейного дела
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи и постоянные выставки)
1
Услуги, оказываемые населению в сфере музейного дела
Количество посетителей
Ед.
11000
11000
0
0
0
0
0
0
0
2578,7
4130,5
-
-
-
-
-
-
-
2
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
Количество посетителей
человек
0
0
13433
4424
2708
4000
4000
3500
3500
-
-
7419,8
7564,9
7895,7
7668,9
7668,9
6518,2
6518,2
3
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара
Количество посетителей
человек
0
0
0
5637
3554
5000
5000
4310
4310
Основное мероприятие Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества
Мероприятие Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования
1.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы)
Контингент (учащиеся)
Чел.
1535
1560
0
0
0
0
0
0
0
35184,1
38974,1
-
-
-
-
-
-
-
2
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Количество человеко-часов
Человеко-час
0
0
318566
336116,5
336116,5
336116,5
336116,5
316642
316642
-
-
45137,3
47845,0
48554,9
48523,7
48523,7
39578,5
39578,5
3.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
Количество человеко-часов
Человеко-час
0
0
10400
60328
64067
64067
64067
19818
19818
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Кузнецка
от 13.03.2020 № 296
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2016-2024 годы
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Кузнецка
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
всего
95934,9
122928,9
140753,6
141963,3
141073,1
138686,5
138686,5
120146,1
120146,1
В том числе: бюджет города Кузнецка
95741,6
115573,4
95039,3
115302,1
112956,1
108653,2
107054,5
120009,7
120009,7
Из них – межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
25,6
5535,0
25,7
24,5
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
167,7
1820,5
45688,6
26636,7
28117,0
30033,3
31632,0
136,4
136,4
1.
Подпрограмма 1
«Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»
всего
87267,0
113896,1
129883,7
131121,2
129405,2
127045,2
127045,2
109720,7
109720,7
В том числе: бюджет города Кузнецка
87147,6
106614,5
84243,3
104533,8
101429,8
97153,5
95554,8
109658,2
109658,2
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
25,6
5535,0
25,7
24,5
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
93,8
1746,6
45614,7
26562,8
27975,4
29891,7
31490,4
62,5
62,5
1.1.
Основное мероприятие
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни города Кузнецка, Пензенской области и России, развитие культурного сотрудничества
всего
1584,0
890,6
1093,3
934,5
740,0
-
-
934,5
934,5
В том числе: бюджет города Кузнецка
1584,0
890,6
1093,3
934,5
740,0
-
-
934,5
934,5
Из них –межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Основное мероприятие
Укрепление инфраструктуры отрасли культуры
всего
560,7
7232,2
-
-
-
-
-
-
-
В том числе: бюджет города Кузнецка
560,7
104,5
-
-
-
-
-
-
-
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
5453,6
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
1674,1
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Основное мероприятие
Развитие библиотечного дела
всего
16720,7
22026,3
24986,9
25821,3
26421,2
25354,2
25354,2
22279,6
22279,6
В том числе: бюджет города Кузнецка
16695,1
21999,6
19179,6
19671,7
20081,3
18532,3
18136,7
22279,6
22279,6
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
25,6
23,8
25,7
24,5
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
2,9
5781,6
6125,1
6339,9
6821,9
7217,5
-
-
1.4.
Основное мероприятие
Развитие музейного дела
всего
2578,7
4130,5
7519,8
7564,9
7895,7
7668,9
7668,9
6518,2
6518,2
В том числе: бюджет города Кузнецка
2578,7
4130,5
5995,8
6063,3
6227,3
5873,7
5769,5
6518,2
6518,2
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
1524,0
1501,6
1668,4
1795,2
1899,4
-
-
1.5.
Основное мероприятие
Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры
всего
30545,0
39952,7
51047,4
48955,4
45793,4
45498,4
45498,4
40409,9
40409,9
В том числе: бюджет города Кузнецка
30545,0
39952,7
41217,4
38996,6
35449,5
34368,0
33722,4
40409,9
40409,9
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
9830,0
9958,8
10343,9
11130,4
11776,0
-
-
1.6.
Основное мероприятие
Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества
всего
35277,9
39663,8
45236,3
47845,0
48554,9
48523,7
48523,7
39578,5
39578,5
В том числе: бюджет города Кузнецка
35184,1
39536,6
16757,2
38867,7
38931,7
38379,5
37926,2
39516,0
39516,0
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
57,6
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
93,8
69,6
28479,1
8977,3
9623,2
10144,2
10597,5
62,5
62,5
2.
Подпрограмма 2
«Развитие архивного дела в городе Кузнецке»
всего
3327,8
3271,7
4464,9
4532,0
4665,4
4668,8
4668,8
4450,6
4450,6
В том числе: бюджет города Кузнецка
3253,9
3197,8
4391,0
4458,1
4591,5
4594,9
4594,9
4376,7
4376,7
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
2.1.
Основное мероприятие
Развитие архивного дела
всего
3327,8
3271,7
4464,9
4532,0
4665,4
4668,8
4668,8
4450,6
4450,6
В том числе: бюджет города Кузнецка
3253,9
3197,8
4391,0
4458,1
4591,5
4594,9
4594,9
4376,7
4376,7
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
3.
Подпрограмма 3
«Развитие туризма в городе Кузнецке»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В том числе: бюджет города Кузнецка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1
Основное мероприятие
Укрепление инфраструктуры
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В том числе: бюджет города Кузнецка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2
Основное мероприятие
Организация и проведение событийных мероприятий
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В том числе: бюджет города Кузнецка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4
«Создание условий для реализации муниципальной программы»
всего
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
7002,5
6972,5
6972,5
5974,8
5974,8
В том числе: бюджет города Кузнецка
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
6934,8
6904,8
6904,8
5974,8
5974,8
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
67,7
67,7
67,7
-
-
41.
Основное мероприятие
Выполнение функций по выработке и реализации учетной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и реализации мер по развитию информатизации отрасли
всего
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
7002,5
6972,5
6972,5
5974,8
5974,8
В том числе: бюджет города Кузнецка
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
6934,8
6904,8
6904,8
5974,8
5974,8
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
67,7
67,7
67,7
-
-
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Кузнецка
от 13.03.2020 № 296
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2024 годы
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Кузнецка
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
всего
X
X
X
X
X
95741,6
115573,4
95039,3
115302,1
112956,1
108653,2
107054,5
120009,7
120009,7
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
X
X
X
X
88436,2
107902,4
85714,3
105939,0
103098,6
98822,3
97223,6
111044,0
111044,0
Соисполнитель-МКУ «Кузнецкий городской архив»
901
X
X
X
X
3253,9
3197,8
4391,0
4458,1
4591,5
4594,9
4594,9
4376,7
4376,7
Соисполнитель-МКУ «Учетно-информационный центр культуры»
957
X
X
X
X
4051,5
4473,2
4934,0
4905,0
5266,0
5236,0
5236,0
4589,0
4589,0
1
Подпрограмма 1
«Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»
всего
957
X
X
X
X
87147,6
106614,5
84243,3
104533,8
101429,8
97153,5
95554,8
109658,2
109658,2
Ответственный исполнитель –управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
07
08
08
08
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
02
01
01
01
02
03
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0510247030
0510247030
05102L5600
0510247050
0510605150
0510605150
05106S1052
05106Z1052
05106S1053
05106Z1053
05106L5190
0510647050
0510120510
0510120510
0510305210
05103S1051
05103Z1051
0510305210
0510320510
0510347050
0510405220
05104S1051
05104Z1051
0510505230
05105S1051
05105Z1051
0510547030
0510547050
0510405220
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
612
612
240
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
612
74,8
485,9
-
-
35184,1
-
-
-
-
-
-
-
1584,0
-
15945,1
-
-
250,0
500,0
-
2578,7
-
-
30545,0
-
-
-
-
-
-
-
61,3
43,2
-
38974,1
-
-
-
-
562.5
-
879,1
11,5
21523,6
-
-
476,0
-
-
4130,5
-
-
39952,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9348,9
7170,3
-
139,0
-
-
99,0
1028,3
65,0
2092,0
16607,9
-
479,7
-
-
1762,4
4133,4
-
8107,4
26477,8
-
5749,7
882,5
100,0
-
-
-
-
-
10134,9
-
28648,3
-
84,5
-
-
934,5
-
2231,6
-
16958,5
481,6
-
-
1827,7
-
4235,6
8814,9
-
27258,6
2287,4
635,7
-
-
-
-
-
-
12331,2
-
26484,5
-
116,0
-
-
740,0
-
2008,8
-
17005,5
460,0
-
607,0
1752,2
-
4475,1
7408,7
-
27745,8
-
295,0
-
-
-
-
-
-
19594,4
-
18669,1
-
116,0
-
-
-
-
8348,7
-
10183,6
-
-
-
3193,8
-
2679,9
17752,6
-
16615,4
-
-
-
-
-
-
-
-
27409,9
-
10400,3
-
116,0
-
-
-
-
15170,6
-
2966,1
-
-
-
4989,0
-
780,5
28882,9
-
4839,5
-
-
-
-
-
-
-
-
39516,0
-
-
-
-
-
-
934,5
-
22279,6
-
-
-
-
-
6518,2
-
-
40409,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39516,0
-
-
-
-
-
-
934,5
-
22279,6
-
-
-
-
-
6518,2
-
-
40409,9
-
-
-
-
-
1.1
Основное мероприятие
Укрепление инфраструктуры отрасли культуры
всего
957
X
X
X
X
560,7
104,5
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
957
07
08
08
08
08
02
01
01
01
01
0510247030
0510247030
05102L5600
0510247050
0510547050
610
610
610
610
610
74,8
485,9
-
-
-
-
-
61,3
43,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2
Основное мероприятие
Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества
всего
957
X
X
X
X
35184,1
39536,6
16757,2
38867,7
38931,7
38379,5
37926,2
39516,0
39516,0
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
957
957
957
957
07
07
07
07
07
07
07
07
02
03
03
03
03
03
03
03
0510605150
0510605150
05106S1052
05106Z1052
05106L5190
05106S1053
05106Z1053
0510647050
610
610
610
610
612
610
610
612
35184,1
-
-
-
-
-
-
-
-
38974,1
-
-
562,5
-
-
-
-
9348,9
7170,3
-
-
139,0
-
99,0
-
10134,9
-
28648,3
-
-
84,5
-
-
12331,2
-
26484,5
-
-
116,0
-
-
19594,4
-
18669,1
-
-
116,0
-
-
27409,9
-
10400,3
-
-
116,0
-
-
39516,0
-
-
-
-
-
-
-
39516,0
-
-
-
-
-
-
1.3
Основное мероприятие
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни города Кузнецка, Пензенской области и России, развитие культурного сотрудничества
всего
957
X
X
X
X
1584,0
890,6
1093,3
934,5
740,0
-
-
934,5
934,5
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
08
08
01
01
0510120510
0510120510
240
612
1584,0
-
879,1
11,5
1028,3
65,0
934,5
-
740,0
-
-
-
-
-
934,5
-
934,5
-
1.4
Основное мероприятие
Развитие библиотечного дела
всего
957
X
X
X
X
16695,1
21999,6
19179,6
19671,7
20081,3
18532,3
18136,7
22279,6
22279,6
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
957
957
08
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
01
0510305210
05103S1051
05103Z1051
0510305210
0510320510
0510347050
610
610
610
610
612
610
15945,1
-
-
250,0
500,0
-
21523,6
-
-
476,0
-
-
2092,0
16607,9
-
479,7
-
-
2231,6
-
16958,5
481,6
-
-
2008,8
-
17005,5
460,0
-
607,0
8348,7
-
10183,6
-
-
-
15170,6
-
2966,1
-
-
-
22279,6
-
-
-
-
-
22279,6
-
-
-
-
-
1.5
Основное мероприятие
Развитие музейного дела
всего
957
X
X
X
X
2578,7
4130,5
5995,8
6063,3
6227,3
5873,7
5769,5
6518,2
6518,2
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
08
08
08
08
01
01
01
01
0510405220
05104S1051
05104Z1051
0510405220
610
610
610
612
2578,7
-
-
-
4130,5
-
-
-
1762,4
4133,4
-
100,0
1827,7
-
4235,6
-
1752,2
-
4475,1
-
3193,8
-
2679,9
-
4989,0
-
780,5
-
6518,2
-
-
-
6518,2
-
-
-
1.6
Основное мероприятие
Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры
всего
957
X
X
X
X
30545,0
39952,7
41217,4
38996,6
35449,5
34368,0
33722,4
40409,9
40409,9
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
957
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
0510505230
05105S1051
05105Z1051
0510547030
0510547050
610
610
610
610
610
30545,0
-
-
-
-
39952,7
-
-
-
-
8107,4
26477,8
-
5749,7
882,5
8814,9
-
27258,6
2287,4
635,7
7408,7
-
27745,8
-
295,0
17752,6
-
16615,4
-
-
28882,9
-
4839,5
-
-
40409,9
-
-
-
-
40409,9
-
-
-
-
2
Подпрограмма 2
«Развитие архивного дела в городе Кузнецке»
всего
901
X
X
X
X
3253,9
3197,8
4391,0
4458,1
4591,5
4594,9
4594,9
4376,7
4376,7
Ответственный исполнитель- МКУ «Кузнецкий городской архив»
901
901
901
01
01
01
13
13
13
0520105240
0520105240
0520105240
100
200
800
2506,3
706,0
41,6
2506,3
646,3
45,2
3683,5
659,5
48,0
3674,8
724,5
58,8
3889,0
677,7
24,8
3889,0
681,1
24,8
3889,0
681,1
24,8
3698,1
651,9
26,7
3698,1
651,9
26,7
2.1
Основное мероприятие
Развитие архивного дела
всего
901
X
X
X
X
3253,9
3197,8
4391,0
4458,1
4591,5
4594,9
4594,9
4376,7
4376,7
Ответственный исполнитель-МКУ «Кузнецкий городской архив»
901
901
901
01
01
01
13
13
13
0520105240
0520105240
0520105240
100
200
800
2506,3
706,0
41,6
2506,3
646,3
45,2
3683,5
659,5
48,0
3674,8
724,5
58,8
3889,0
677,7
24,8
3889,0
681,1
24,8
3889,0
681,1
24,8
3698,1
651,9
26,7
3698,1
651,9
26,7
3.
Подпрограмма 3
«Развитие туризма в городе Кузнецке»
всего
957
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель- управление культуры города Кузнецка
3.1.
Основное мероприятие
Укрепление инфраструктуры
всего
957
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель- управление культуры города Кузнецка
3.2.
Основное мероприятие
Организация и проведение событийных мероприятий
всего
957
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель- управление культуры города Кузнецка
4.
Подпрограмма 4
«Создание условий для реализации муниципальной программы»
всего
957
X
X
X
X
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
6934,8
6904,8
6904,8
5974,8
5974,8
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка. Соисполнитель –КУ «Учетно-информационный центр культуры»
4.1.
Основное мероприятие
Выполнение функций по выработке и реализации учетной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и реализации мер по развитию информатизации отрасли
всего
957
X
X
X
X
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
6934,8
6904,8
6904,8
5974,8
5974,8
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
08
08
08
08
04
04
04
04
0590102300
0590102400
0590102400
0590102400
100
100
200
800
1236,9
-
46,9
4,8
1256,3
-
28,8
2,8
1345,5
93,0
30,0
2,5
1367,7
-
35,6
1,9
1629,9
-
37,3
1,6
1629,9
-
37,3
1,6
1629,9
-
37,3
1,6
1343,0
-
42,8
-
1343,0
-
42,8
-
Соисполнитель – МКУ «Учетно-информационный центр культуры»
957
957
957
957
08
08
08
08
04
04
04
04
0590105080
0590105080
0590105080
05901Z1053
100
200
800
100
3520,6
519,5
11,4
-
3767,2
692,1
13,9
-
4269,2
656,9
7,9
-
4314,3
583,2
7,5
-
4630,2
628,9
3,4
3,5
4630,2
598,9
3,4
3,5
4630,2
598,9
3,4
3,5
4085,0
496,6
7,4
-
4085,0
496,6
7,4
-
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Кузнецка
от 13.03.2020 № 296
Перечень основных мероприятий,
мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
на 2016-2024 годы
№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Исполнители
Срок исполн. (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>
всего
Бюджет города Кузнецка
бюджет Пензенской области*
Федеральный бюджет*
Внебюджетные
средства*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»
Цель подпрограммы «Развитие отрасли культуры города Кузнецка с учетом приоритетных направлений культурной политики государства»
Задача 1 подпрограммы 1 «Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Кузнецке»
1.1
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни города Кузнецка, Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
7111,4
7111,4
-
-
-
Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%)
1
2016
1584,0
1584,0
-
-
-
7,0
2017
890,6
890,6
-
-
-
7,1
2018
1093,3
1093,3
-
-
-
7,2
2019
934,5
934,5
-
-
-
7,3
2020
740,0
740,0
-
-
-
7,4
2021
-
-
-
2022
-
-
-
2023
934,5
934,5
7,4
2024
934,5
934,5
7,4
В том числе:
1.1.1
Мероприятия в области культуры
Управление культуры города Кузнецка
Итого
7111,4
7111,4
-
-
-
Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%)
1
2016
1584,0
1584,0
-
-
-
7,0
2017
890,6
890,6
-
-
-
7,1
2018
1093,3
1093,3
-
-
-
7,2
2019
934,5
934,5
-
-
-
7,3
2020
740,0
740,0
-
-
-
7,4
2021
-
-
-
2022
-
-
-
2023
934,5
934,5
7,4
2024
934,5
934,5
7,4
1.2.
Основное мероприятие «Укрепление инфраструктуры отрасли культуры»
Подведомственные учреждения культуры
Итого
7792,9
665,2
1674,1
5453,6
-
Качество выполнения ремонтных работ (%)
2
2016
560,7
560,7
-
-
-
100
2017
7232,2
104,5
1674,1
5453,6
-
100
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
В том числе:
1.2.1
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Подведомственные учреждения культуры
Итого
560,7
560,7
-
-
-
Качество выполнения ремонтных работ (%)
2
2016
560,7
560,7
-
-
-
100
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального ремонта, ремонта муниципальной собственности
Подведомственные учреждения культуры
Итого
43,2
43,2
-
-
-
Качество выполнения проектных работ и проведения экспертизы (%)
2
2016
-
-
-
-
-
-
2017
43,2
43,2
-
-
-
100
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.2.3
Поддержка обустройства мест массового отдыха (городской парк)
Подведомственные учреждения культуры
Итого
7189,0
61,3
1674,1
5453,6
-
Качество выполнения обустройства (%)
2
2016
-
-
-
-
-
-
2017
7189,0
61,3
1674,1
5453,6
-
100
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Задача 2 подпрограммы 1. «Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры города Кузнецка, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации»
1.3.
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
211244,0
178855,5
32288,9
99,6
-
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%)
2,3
2016
16720,7
16695,1
-
25,6
-
0,6
2017
22026,3
21999,6
2,9
23,8
-
0,8
2018
24986,9
19179,6
5781,6
25,7
-
1,0
2019
25821,3
19671,7
6125,1
24,5
-
1,0
2020
26421,2
20081,3
6339,9
-
-
1,0
2021
25354,2
18532,3
6821,9
-
-
1,0
2022
25354,2
18136,7
7217,5
-
-
1,0
2023
22279,6
22279,6
-
-
-
1,0
2024
22279,6
22279,6
-
-
-
1,0
В том числе
1.3.1
Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)
Управление культуры города Кузнецка
Итого
208615,3
176351,2
32264,1
-
-
Количество учреждений
2,3
2016
16695,1
16695,1
-
-
-
1
2017
21523,6
21523,6
-
-
-
1
2018
24470,9
18699,9
5771,0
-
-
1
2019
25303,9
19190,1
6113,8
-
-
1
2020
25354,2
19014,3
6339,9
-
-
1
2021
25354,2
18532,3
6821,9
-
-
1
2022
25354,2
18136,7
7217,5
-
-
1
2023
22279,6
22279,6
-
-
-
1
2024
22279,6
22279,6
-
-
-
1
1.3.2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Управление культуры города Кузнецка
Итого
2021,7
1897,3
24,8
99,6
-
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%)
2,3
2016
25,6
-
-
25,6
-
0,6
2017
502,7
476,0
2,9
23,8
-
0,8
2018
516,0
479,7
10,6
25,7
-
1,0
2019
517,4
481,6
11,3
24,5
-
1,0
2020
460,0
460,0
-
-
-
1,0
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.3.3
Подготовка к вступлению ЦГБ в нацпроект (разработка дизайн проекта и проектно-сметной документации на капитальный ремонт, проверка достоверности капитального ремонта, расчет индекса СМР)
Управление культуры города Кузнецка
Итого
607,0
607,0
-
-
-
Количество учреждений
2,3
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
607,0
607,0
-
-
-
1
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Задача 3 подпрограммы 1 «Обеспечение различными формами и методами музейной деятельности, патриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Кузнецка, организация, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел города Кузнецка»
1.4.
Основное мероприятие «Развитие музейного дела»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
58063,8
49675,2
8388,6
-
-
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (%)
4, 5
2016
2578,7
2578,7
-
-
-
24
2017
4130,5
4130,5
-
-
-
25
2018
7519,8
5995,8
1524,0
-
-
26
2019
7564,9
6063,3
1501,6
-
-
26
2020
7895,7
6227,3
1668,4
-
-
26
2021
7668,9
5873,7
1795,2
-
-
26
2022
7668,9
5769,5
1899,4
-
-
26
2023
6518,2
6518,2
-
-
-
26
2024
6518,2
6518,2
-
-
-
26
В том числе
1.4.1
Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи и постоянные выставки)
Управление культуры города Кузнецка
Итого
57963,8
49575,2
8388,6
-
-
Количество учреждений
4,5
2016
2578,7
2578,7
-
-
-
1
2017
4130,5
4130,5
-
-
-
1
2018
7419,8
5895,8
1524,0
-
-
1
2019
7564,9
6063,3
1501,6
-
-
1
2020
7895,7
6227,3
1668,4
-
-
1
2021
7668,9
5873,7
1795,2
-
-
1
2022
7668,9
5769,5
1899,4
-
-
1
2023
6518,2
6518,2
-
-
-
1
2024
6518,2
6518,2
-
-
-
1
1.4.2
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения (музея)
Управление культуры города Кузнецка
Итого
100,0
100,0
Количество учреждений
4,5
2016
-
2017
-
2018
100,0
100,0
1
2019
-
2020
-
2021
-
2022
-
2023
-
2024
-
Задача 4 подпрограммы 1 «Создание условий для развития любительского художественного творчества»
1.5.
Основное мероприятие «Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
388110,5
335071,4
53039,1
-
-
Удовлетворение общественных потребностей, а также развития инициативы населения, организация его досуга и отдыха (%)
1
2016
30545,0
30545,0
-
-
-
100
2017
39952,7
39952,7
-
-
-
100
2018
51047,4
41217,4
9830,0
-
-
100
2019
48955,4
38996,6
9958,8
-
-
100
2020
45793,4
35449,5
10343,9
-
-
100
2021
45498,4
34368,0
11130,4
-
-
100
2022
45498,4
33722,4
11776,0
-
-
100
2023
40409,9
40409,9
-
-
-
100
2024
40409,9
40409,9
-
-
-
100
В том числе
1.5.1
Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры
Управление культуры города Кузнецка
Итого
378260,2
325221,1
53039,1
-
-
Количество учреждений
1
2016
30545,0
30545,0
-
-
-
3
2017
39952,7
39952,7
-
-
-
3
2018
44415,2
34585,2
9830,0
-
-
3
2019
46032,3
36073,5
9958,8
-
-
3
2020
45498,4
35154,5
10343,9
-
-
3
2021
45498,4
34368,0
11130,4
-
-
3
2022
45498,4
33722,4
11776,0
-
-
3
2023
40409,9
40409,9
-
-
-
3
2024
40409,9
40409,9
-
-
-
3
1.5.2
Расходы на разработку эскизного проекта на текущий ремонт концертного зала и составление локального сметного расчета согласно эскизному проекту на текущий ремонт концертного зала МБУ «Родина» (творческий центр)
Подведомственные учреждения культуры
Итого
246,9
246,9
-
-
-
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
246,9
246,9
-
-
-
1
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.5.3
Расходы на капитальный ремонт здания МБУ «Родина»(творческий центр)
Подведомственные учреждения культуры
Итого
5749,7
5749,7
-
-
-
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
5749,7
5749,7
-
-
-
1
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.5.4
Расходы на изготовление проектно-сметной документации на ремонт фасада МБУ «МЭЦ «Юность»
Подведомственные учреждения культуры
Итого
1271,3
1271,3
-
-
-
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
635,6
635,6
-
-
-
1
2019
635,7
635,7
-
-
-
1
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.5.5
Расходы на ремонт крыши МБУ «МЭЦ «Юность»
Подведомственные учреждения культуры
Итого
2287,4
2287,4
-
-
-
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
2287,4
2287,4
-
-
-
1
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.5.6
Расходы на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту отопительной системы МБУ «МЭЦ «Юность»
Подведомственные учреждения культуры
Итого
295,0
295,0
-
-
-
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
295,0
295,0
-
-
-
1
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Задача 5 подпрограммы 1 «Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования системы культуры города Кузнецка, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований»
1.6
Основное мероприятие «Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
392782,3
324614,9
68109,8
57,6
-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)
6
2016
35277,9
35184,1
93,8
-
-
68
2017
39663,8
39536,6
69,6
57,6
-
70
2018
45236,3
16757,2
28479,1
-
-
71
2019
47845,0
38867,6
8977,4
-
-
73
2020
48554,9
38931,7
9623,2
-
-
75
2021
48523,7
38379,5
10144,2
-
-
75
2022
48523,7
37926,2
10597,5
-
-
75
2023
39578,5
39516,0
62,5
-
-
75
2024
39578,5
39516,0
62,5
-
-
75
В том числе
1.6.1.
Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
Управление культуры города Кузнецка
Итого
392056,1
323953,4
68102,7
-
-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)
6
2016
35277,9
35184,1
93,8
-
-
68
2017
39036,6
38974,1
62,5
-
-
70
2018
45137,3
16658,2
28479,1
-
-
71
2019
47845,0
38867,6
8977,4
-
-
73
2020
48554,9
38931,7
9623,2
-
-
75
2021
48523,7
38379,5
10144,2
-
-
75
2022
48523,7
37926,2
10597,5
-
-
75
2023
39578,5
39516,0
62,5
-
-
75
2024
39578,5
39516,0
62,5
-
-
75
1.6.2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
Управление культуры города Кузнецка
Итого
627,2
562,5
7,1
57,6
-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)
6
2016
-
-
-
-
-
-
2017
627,2
562,5
7,1
57,6
-
70
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.6.3
Расходы на проектно-сметную документацию на ремонт фасада МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
99,0
99,0
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
99,0
99,0
-
-
-
1
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 1
Итого
1065104,9
895993,6
163500,5
5610,8
-
2016
87267,0
87147,6
93,8
25,6
-
2017
113896,1
106614,5
1746,6
5535,0
-
2018
129883,7
84243,3
45614,7
25,7
-
2019
131121,1
104533,7
26562,9
24,5
-
2020
129405,2
101429,8
27975,4
-
-
2021
127045,2
97153,5
29891,7
-
-
2022
127045,2
95554,8
31490,4
-
-
2023
109720,7
109658,2
62,5
-
-
2024
109720,7
109658,2
62,5
-
-
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Кузнецке»
Цель подпрограммы: «Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Пензенской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства»
Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов на территории города Кузнецка, организация комплектования муниципального казенного учреждения «Кузнецкий городской архив» документами Архивного фонда Пензенской области и другими архивными документами, находящимися на территории города Кузнецка, удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Пензенской области и других архивных документах, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Кузнецкий городской архив», внедрение информационных продуктов и технологий с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Пензенской области и другим архивным документам, хранящимся в муниципальном казенном учреждении «Кузнецкий городской архив»
2.1
Основное мероприятие «Развитие архивного дела»
МКУ «Кузнецкий городской архив»
Итого
38500,6
37835,5
665,1
-
-
1,2,3
2016
3327,8
3253,9
73,9
-
-
2017
3271,7
3197,8
73,9
-
-
2018
4464,9
4391,0
73,9
-
-
2019
4532,0
4458,1
73,9
-
-
2020
4665,4
4591,5
73,9
-
-
2021
4668,8
4594,9
73,9
-
-
2022
4668,8
4594,9
73,9
-
-
2023
4450,6
4376,7
73,9
-
-
2024
4450,6
4376,7
73,9
-
-
В том числе:
2.1.1
Организация и учет документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов
МКУ «Кузнецкий городской архив»
Итого
14843,8
14178,7
665,1
Доля документов, находящихся в условиях обеспечивающих их постоянное хранение, в общем количестве архивных документов
1
2016
1105,0
1031,1
73,9
100
2017
1171,7
1097,8
73,9
100
2018
1589,9
1516,0
73,9
100
2019
1882,0
1808,1
73,9
100
2020
2015,4
1941,5
73,9
100
2021
2018,8
1944,9
73,9
100
2022
2018,8
1944,9
73,9
100
2023
1521,1
1447,2
73,9
100
2024
1521,1
1447,2
73,9
100
2.2.1
Организация комплектования документами Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов
МКУ «Кузнецкий городской архив
Итого
9022,8
9022,8
Финансирование обеспечения деятельности учреждения
2
2016
922,8
922,8
100
2017
800,0
800,0
100
2018
1100,0
1100,0
100
2019
1000,0
1000,0
100
2020
1000,0
1000,0
100
2021
1000,0
1000,0
100
2022
1000,0
1000,0
100
2023
1100,0
1100,0
100
2024
1100,0
1100,0
100
2.3.1
Организация использования документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов
МКУ «Кузнецкий городской архив
Итого
11400,0
11400,00
Доля исполненных в законодательные установленные сроки запросов социально-правового характера(%)
2
2016
1000,0
1000,0
100
2017
1000,0
1000,0
100
2018
1400,0
1400,0
100
2019
1300,0
1300,0
100
2020
1300,0
1300,0
100
2021
1300,0
1300,0
100
2022
1300,0
1300,0
100
2023
1400,0
1400,0
100
2024
1400,0
1400,0
100
2.4.1
Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий
МКУ «Кузнецкий городской архив
Итого
3234,0
3234,0
Доля архивных документов включенных в электронные описи, в общем объеме документов(%)
3
2016
300,0
300,0
6
2017
300,0
300,0
8
2018
375,0
375,0
10
2019
350,0
350,0
12
2020
350,0
350,0
14
2021
350,0
350,0
14
2022
350,0
350,0
14
2023
429,5
429,5
14
2024
429,5
429,5
14
Всего по подпрограмме 2
Итого
38500,6
37835,5
665,1
2016
3327,8
3253,9
73,9
2017
3271,7
3197,8
73,9
2018
4464,9
4391,0
73,9
2019
4532,0
4458,1
73,9
2020
4665,4
4591,5
73,9
2021
4668,8
4594,9
73,9
2022
4668,8
4594,9
73,9
2023
4450,6
4376,7
73,9
2024
4450,6
4376,7
73,9
Подпрограмма 3 «Развитие туризма в городе Кузнецке»
Цель подпрограммы: «Развитие туристской деятельности для приобщения жителей города Кузнецка к культурному наследию города Кузнецка»
Задача 1 подпрограммы 3 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма»
3.1.
Основное мероприятие «Укрепление инфраструктуры»
Подведомственные учреждения культуры
Итого
-
-
-
-
-
Качество выполнения ремонтных работ (%)
2
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
в том числе
3.1.1.
Укрепление инфраструктуры учреждений культуры города Кузнецка
Подведомственные учреждения культуры
Итого:
-
-
-
-
-
Качество выполнения ремонтных работ (%)
2
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
3.2.
Основное мероприятие «Организация и проведение событийных мероприятий»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
-
-
-
-
-
Количество событийных мероприятий в сфере туризма (ед.)
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
в том числе
3.2.1.
Организация и проведение событийных мероприятий в сфере туризма
Управление культуры города Кузнецка
Итого:
-
-
-
-
-
Количество событийных мероприятий в сфере туризма (ед.)
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 3
Итого
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы»
Цель подпрограммы: «Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы»
Задача 1 подпрограммы 4 «Обеспечение эффективного управления муниципальной программой, выполнение функций по выработке и реализации культурной политики на территории города Кузнецка, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры»
4.1.
Основное мероприятие Выполнение функций по выработке и реализации учетной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и реализации мер по развитию информатизации отрасли
Итого
56713,5
56510,4
203,1
1,2
2016
5340,1
5340,1
2017
5761,1
5761,1
2018
6405,0
6405,0
2019
6310,2
6310,2
2020
7002,5
6934,8
67,7
2021
6972,5
6904,8
67,7
2022
6972,5
6904,8
67,7
2023
5974,8
5974,8
2024
5974,8
5974,8
В том числе
4.1.1
Обеспечение деятельности аппарата управления культуры города Кузнецка
Управление культуры города Кузнецка
Итого
13230,7
13230,7
Выполнение плана деятельности управления культуры ( %)
1
2016
1288,6
1288,6
100
2017
1287,9
1287,9
100
2018
1471,0
1471,0
100
2019
1405,2
1405,2
100
2020
1668,8
1668,8
100
2021
1668,8
1668,8
100
2022
1668,8
1668,8
100
2023
1385,8
1385,8
100
2024
1385,8
1385,8
100
4.2.1.
Обеспечение деятельности МКУ «Учетно-информационный центр культуры»
МКУ «УИЦК»
Итого
43482,8
43279,7
203,1
Выполнение плана деятельности МКУ «Учетно-информационного центра культуры» (%)
2
2016
4051,5
4051,5
100
2017
4473,2
4473,2
100
2018
4934,0
4934,0
100
2019
4905,0
4905,0
100
2020
5333,7
5266,0
67,7
100
2021
5303,7
5236,0
67,7
100
2022
5303,7
5236,0
67,7
100
2023
4589,0
4589,0
100
2024
4589,0
4589,0
100
Всего по подпрограмме 4
Итого
56713,5
56510,4
203,1
2016
5340,1
5340,1
2017
5761,1
5761,1
2018
6405,0
6405,0
2019
6310,2
6310,2
2020
7002,5
6934,8
67,7
2021
6972,5
6904,8
67,7
2022
6972,5
6904,8
67,7
2023
5974,8
5974,8
2024
5974,8
5974,8
Всего по муниципальной программе
Итого
1160319,0
990339,5
164368,7
5610,8
2016
95934,9
95741,6
167,7
25,6
2017
122928,9
115573,4
1820,5
5535,0
2018
140753,6
95039,3
45688,6
25,7
2019
141963,3
115302,0
26636,8
24,5
2020
141073,1
112956,1
28117,0
-
2021
138686,5
108653,2
30033,3
-
2022
138686,5
107054,5
31632,0
-
2023
120146,1
120009,7
136,4
-
2024
120146,1
120009,7
136,4
-
в том числе:
- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
Итого
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
по другим мероприятиям:
Итого
1160319,0
990339,5
164368,7
5610,8
2016
95934,9
95741,6
167,7
25,6
2017
122928,9
115573,4
1820,5
5535,0
2018
140753,6
95039,3
45688,6
25,7
2019
141963,3
115302,0
26636,8
24,5
2020
141073,1
112956,1
28117,0
-
2021
138686,5
108653,2
30033,3
-
2022
138686,5
107054,5
31632,0
-
2023
120146,1
120009,7
136,4
-
2024
120146,1
120009,7
136,4
-
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация города Кузнецка Пензенской области
Должность: "ул. ЛенинаГлавный специалист
Дата подписи: 21.03.2020 14:15:23
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020 № 296
г. Кузнецк
О внесении изменения в постановление администрации города Кузнецка от 28.10.2013 № 2132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст.28 Устава города Кузнецка Пензенской области, решением Собрания представителей города Кузнецка Пензенской области от 27.12.2018 № 93-65/6 «О бюджете города Кузнецка Пензенской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кузнецка от 28.10.2013 № 2132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» (далее - Программа) строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы - 1330925,4 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 81906,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 88700,4 тыс. руб.,
в 2016 году – 95934,9 тыс. руб.,
в 2017 году – 122928,9 тыс. руб.,
в 2018 году – 140753,6 тыс. руб.,
в 2019 году – 141963,3 тыс. руб.,
в 2020 году – 141073,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 138686,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 138686,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 120146,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 120146,1 тыс. руб.;
*из них прогнозируемый объем средств вышестоящих бюджетов - 170278,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2014 году – 105,2 тыс. руб.,
в 2015 году – 194,2 тыс. руб.,
в 2016 году – 193,3 тыс. руб.,
в 2017 году – 7355,5 тыс. руб.,
в 2018 году – 45714,3 тыс. руб.,
в 2019 году – 26661,2 тыс. руб.,
в 2020 году – 28117,0 тыс. руб.,
в 2021 году – 30033,3 тыс. руб.,
в 2022 году – 31632,0 тыс. руб.,
в 2023 году – 136,4 тыс. руб.,
в 2024 году – 136,4 тыс. руб.»
»
1.2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка, федерального бюджета, бюджета Пензенской области, внебюджетных средств.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период.
В целом, на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» необходимо предусмотреть средства в объеме 1330925,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 81906,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 88700,4 тыс. руб.,
в 2016 году – 95934,9 тыс. руб.,
в 2017 году – 122928,9 тыс. руб.,
в 2018 году – 140753,6 тыс. руб.,
в 2019 году – 141963,3 тыс. руб.,
в 2020 году – 141073,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 138686,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 138686,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 120146,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 120146,1 тыс. руб.;
*из них прогнозируемый объем средств вышестоящих бюджетов - 170278,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2014 году – 105,2 тыс. руб.,
в 2015 году – 194,2 тыс. руб.,
в 2016 году – 193,3 тыс. руб.,
в 2017 году – 7355,5 тыс. руб.,
в 2018 году – 45714,3 тыс. руб.,
в 2019 году – 26661,2 тыс. руб.,
в 2020 году – 28117,0 тыс. руб.,
в 2021 году – 30033,3 тыс. руб.,
в 2022 году – 31632,0 тыс. руб.,
в 2023 году – 136,4 тыс. руб.,
в 2024 году – 136,4 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка на 2014 – 2015 годы, 2016 – 2024 годы приводится в приложениях № 3, № 3.1. (соответственно) к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников на 2014 – 2015 годы, 2016 – 2024 годы приводятся в приложениях № 4, № 4.1. (соответственно) к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014 – 2015 годы, 2016 – 2024 годы приводятся в приложениях № 5, № 5.1. (соответственно) к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы на 2014-2015 годы, перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы на 2016-2024 годы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложениях № 6, № 6,1. (соответственно) к муниципальной программе.»;
1.3. В подразделе 6.1 в Паспорте подпрограммы 1 «Формирование культурного пространства в городе Кузнецке» Программы строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 1219778,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 73957,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 80716,1 тыс. руб.,
в 2016 году – 87267,0 тыс. руб.,
в 2017 году – 113896,1 тыс. руб.,
в 2018 году – 129883,7 тыс. руб.,
в 2019 году – 131121,2 тыс. руб.,
в 2020 году – 129405,2 тыс. руб.,
в 2021 году – 127045,2 тыс. руб.,
в 2022 году – 127045,2 тыс. руб.,
в 2023 году – 109720,7 тыс. руб.,
в 2024 году – 109720,7 тыс. руб.,
*из них прогнозируемый объем средств вышестоящих бюджетов - 169262,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2014 году – 31,3 тыс. руб.,
в 2015 году – 120,3 тыс. руб.,
в 2016 году – 119,4 тыс. руб.,
в 2017 году – 7281,6 тыс. руб.,
в 2018 году – 45640,4 тыс. руб.,
в 2019 году – 26587,3 тыс. руб.,
в 2020 году – 27975,4 тыс. руб.,
в 2021 году – 29891,7 тыс. руб.,
в 2022 году – 31490,4 тыс. руб.,
в 2023 году – 62,5 тыс. руб.,
в 2024 году – 62,5 тыс. руб.
1.4. В подразделе 6.2 в Паспорте подпрограммы 2 «Развитие архивного дела в городе Кузнецке» Программы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы – 44689,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 3110,5 тыс. руб.,
в 2015 году – 3078,6 тыс. руб.,
в 2016 году – 3327,8 тыс. руб.,
в 2017 году – 3271,7 тыс. руб.,
в 2018 году – 4464,9 тыс. руб.,
в 2019 году – 4532,0 тыс. руб.,
в 2020 году – 4665,4 тыс. руб.,
в 2021 году – 4668,8 тыс. руб.,
в 2022 году – 4668,8 тыс. руб.,
в 2023 году – 4450,6 тыс. руб.,
в 2024 году – 4450,6 тыс. руб.,
*из них прогнозируемый объем средств вышестоящих бюджетов - 812,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2014 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2015 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2016 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2017 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2018 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2019 году – 73,9 тыс. руб.,
в 2020 году – 73,9 тыс. руб.
в 2021 году – 73,9 тыс. руб.
в 2022 году – 73,9тыс. руб.
в 2023 году – 73,9 тыс. руб.
в 2024 году – 73,9 тыс. руб.
1.5. В подразделе 6.4 в Паспорте подпрограммы 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы» Программы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований прочих программных мероприятий
Общий объем бюджетных ассигнований прочих программных мероприятий – 56713,5 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 5340,1 тыс. руб.,
в 2017 году – 5761,1 тыс. руб.,
в 2018 году – 6405,0 тыс. руб.,
в 2019 году – 6310,2 тыс. руб.,
в 2020 году – 7002,5 тыс. руб.
в 2021 году – 6972,5 тыс. руб.
в 2022 году – 6972,5 тыс. руб.
в 2023 году – 5974,8 тыс. руб.
в 2024 году – 5974,8 тыс. руб.
*из них прогнозируемый объем средств вышестоящих бюджетов - 203,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 тыс. руб.,
в 2017 году – 0,00 тыс. руб.,
в 2018 году – 0,00 тыс. руб.,
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.,
в 2020 году – 67,7 тыс. руб.
в 2021 году – 67,7 тыс. руб.
в 2022 году – 67,7 тыс. руб.
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.
1.6. Приложение № 3.1. к Программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» на 2016-2024 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение № 4.1. к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2016-2024 годы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 5.1. к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2024 годы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение № 6.1. к Программе «Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» на 2016-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу на следующий день после официального опубликования и применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Малкина И.А.
Глава администрации города Кузнецка
С.А. Златогорский
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация города Кузнецка Пензенской области
Должность: "ул. ЛенинаГлавный специалист
Дата подписи: 21.03.2020 14:15:23
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Кузнецка
от 13.03.2020 № 296
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
на 2016-2024 годы
Управление культуры города Кузнецка
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характе-ризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муници-пальной услуги (работы)
Объем муниципальной услуги (работы)
Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма 1 Формирование культурного пространства
Управление культуры города Кузнецка
Основное мероприятие Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры
1
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха
Количество клубных формирований
Ед.
84
84
0
0
0
0
0
0
0
26192,0
34152,3
-
-
-
-
-
-
-
Количество досуговых мероприятий на платной основе
Ед.
704
710
0
0
0
0
0
0
0
Количество мероприятий на безвозмездной основе
Ед.
798
798
0
0
0
0
0
0
0
Количество массовых мероприятий
Ед.
72
89
0
0
0
0
0
0
0
Количество клубов по интересам, любительских объединений
Ед.
19
19
0
0
0
0
0
0
0
2
Организация досуга жителей городского округа с использованием аттракционного хозяйства и организация обустройства мест массового отдыха населения
Количество проведенных досуговых мероприятий
Ед.
184
200
0
0
0
0
0
0
0
4353,0
5800,4
-
-
-
-
-
-
-
Услуга по содержанию объектов учреждения в надлежащем состоянии
Ед.
7
7
0
0
0
0
0
0
0
Услуга по благоустройству и озеленению территории парка
Кв.м.
31495
31495
0
0
0
0
0
0
0
Услуга по обслуживанию посетителей на аттракционах
Чел.
23350
23350
0
0
0
0
0
0
0
3
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)
Количество проведенных мероприятий
0
0
825
745
733
798
798
798
798
-
-
37525,2
39224,0
38770,2
38770,2
38770,2
34500,0
34500,0
4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)
Количество проведенных мероприятий
0
0
200
214
157
200
200
200
200
-
-
6890,0
6808,3
6728,2
6728,2
6728,2
5909,5
5909,5
5
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов
Площадь территории
Кв.м.
0
0
31495
31495
31495
31495
31495
31495
31495
Основное мероприятие Развитие библиотечного дела
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)
1.
Библиотечное обслуживание населения
Количество документов, выданных библиотекой
Экз.
517792
-
0
0
0
0
0
0
0
15945,1
21523,6
24481,5
25303,9
25354,2
25354,2
25354,2
22279,6
22279,6
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей
Запись
722
-
0
0
0
0
0
0
0
Количество конкурсов и фестивалей
Меропр.
10
-
0
0
0
0
0
0
0
Количество проведенных методических семинаров, конференций, круглых столов
Меропр.
4
-
0
0
0
0
0
0
0
2.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Число посещений
Ед.
-
172250
0
0
0
0
0
0
0
Количество посещений в стационарных условиях
единица
-
-
143050
137550
131293
144900
144900
143150
143150
Количество посещений вне стационара
единица
-
-
27800
26050
28705
31400
31400
37900
37900
Количество посещений удаленно через сеть интернет
единица
-
-
16000
21185
17431
19100
19100
14000
14000
3.
Организация деятельности клубных формирований
Количество клубных формирований
Ед.
-
11
0
0
0
0
0
0
0
Число участников клубных формирований
Чел.
-
223
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие Развитие музейного дела
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи и постоянные выставки)
1
Услуги, оказываемые населению в сфере музейного дела
Количество посетителей
Ед.
11000
11000
0
0
0
0
0
0
0
2578,7
4130,5
-
-
-
-
-
-
-
2
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
Количество посетителей
человек
0
0
13433
4424
2708
4000
4000
3500
3500
-
-
7419,8
7564,9
7895,7
7668,9
7668,9
6518,2
6518,2
3
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара
Количество посетителей
человек
0
0
0
5637
3554
5000
5000
4310
4310
Основное мероприятие Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества
Мероприятие Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования
1.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы)
Контингент (учащиеся)
Чел.
1535
1560
0
0
0
0
0
0
0
35184,1
38974,1
-
-
-
-
-
-
-
2
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Количество человеко-часов
Человеко-час
0
0
318566
336116,5
336116,5
336116,5
336116,5
316642
316642
-
-
45137,3
47845,0
48554,9
48523,7
48523,7
39578,5
39578,5
3.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
Количество человеко-часов
Человеко-час
0
0
10400
60328
64067
64067
64067
19818
19818
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Кузнецка
от 13.03.2020 № 296
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2016-2024 годы
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Кузнецка
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
всего
95934,9
122928,9
140753,6
141963,3
141073,1
138686,5
138686,5
120146,1
120146,1
В том числе: бюджет города Кузнецка
95741,6
115573,4
95039,3
115302,1
112956,1
108653,2
107054,5
120009,7
120009,7
Из них – межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
25,6
5535,0
25,7
24,5
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
167,7
1820,5
45688,6
26636,7
28117,0
30033,3
31632,0
136,4
136,4
1.
Подпрограмма 1
«Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»
всего
87267,0
113896,1
129883,7
131121,2
129405,2
127045,2
127045,2
109720,7
109720,7
В том числе: бюджет города Кузнецка
87147,6
106614,5
84243,3
104533,8
101429,8
97153,5
95554,8
109658,2
109658,2
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
25,6
5535,0
25,7
24,5
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
93,8
1746,6
45614,7
26562,8
27975,4
29891,7
31490,4
62,5
62,5
1.1.
Основное мероприятие
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни города Кузнецка, Пензенской области и России, развитие культурного сотрудничества
всего
1584,0
890,6
1093,3
934,5
740,0
-
-
934,5
934,5
В том числе: бюджет города Кузнецка
1584,0
890,6
1093,3
934,5
740,0
-
-
934,5
934,5
Из них –межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Основное мероприятие
Укрепление инфраструктуры отрасли культуры
всего
560,7
7232,2
-
-
-
-
-
-
-
В том числе: бюджет города Кузнецка
560,7
104,5
-
-
-
-
-
-
-
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
5453,6
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
1674,1
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Основное мероприятие
Развитие библиотечного дела
всего
16720,7
22026,3
24986,9
25821,3
26421,2
25354,2
25354,2
22279,6
22279,6
В том числе: бюджет города Кузнецка
16695,1
21999,6
19179,6
19671,7
20081,3
18532,3
18136,7
22279,6
22279,6
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
25,6
23,8
25,7
24,5
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
2,9
5781,6
6125,1
6339,9
6821,9
7217,5
-
-
1.4.
Основное мероприятие
Развитие музейного дела
всего
2578,7
4130,5
7519,8
7564,9
7895,7
7668,9
7668,9
6518,2
6518,2
В том числе: бюджет города Кузнецка
2578,7
4130,5
5995,8
6063,3
6227,3
5873,7
5769,5
6518,2
6518,2
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
1524,0
1501,6
1668,4
1795,2
1899,4
-
-
1.5.
Основное мероприятие
Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры
всего
30545,0
39952,7
51047,4
48955,4
45793,4
45498,4
45498,4
40409,9
40409,9
В том числе: бюджет города Кузнецка
30545,0
39952,7
41217,4
38996,6
35449,5
34368,0
33722,4
40409,9
40409,9
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
9830,0
9958,8
10343,9
11130,4
11776,0
-
-
1.6.
Основное мероприятие
Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества
всего
35277,9
39663,8
45236,3
47845,0
48554,9
48523,7
48523,7
39578,5
39578,5
В том числе: бюджет города Кузнецка
35184,1
39536,6
16757,2
38867,7
38931,7
38379,5
37926,2
39516,0
39516,0
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
57,6
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
93,8
69,6
28479,1
8977,3
9623,2
10144,2
10597,5
62,5
62,5
2.
Подпрограмма 2
«Развитие архивного дела в городе Кузнецке»
всего
3327,8
3271,7
4464,9
4532,0
4665,4
4668,8
4668,8
4450,6
4450,6
В том числе: бюджет города Кузнецка
3253,9
3197,8
4391,0
4458,1
4591,5
4594,9
4594,9
4376,7
4376,7
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
2.1.
Основное мероприятие
Развитие архивного дела
всего
3327,8
3271,7
4464,9
4532,0
4665,4
4668,8
4668,8
4450,6
4450,6
В том числе: бюджет города Кузнецка
3253,9
3197,8
4391,0
4458,1
4591,5
4594,9
4594,9
4376,7
4376,7
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
3.
Подпрограмма 3
«Развитие туризма в городе Кузнецке»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В том числе: бюджет города Кузнецка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1
Основное мероприятие
Укрепление инфраструктуры
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В том числе: бюджет города Кузнецка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2
Основное мероприятие
Организация и проведение событийных мероприятий
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В том числе: бюджет города Кузнецка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4
«Создание условий для реализации муниципальной программы»
всего
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
7002,5
6972,5
6972,5
5974,8
5974,8
В том числе: бюджет города Кузнецка
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
6934,8
6904,8
6904,8
5974,8
5974,8
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
67,7
67,7
67,7
-
-
41.
Основное мероприятие
Выполнение функций по выработке и реализации учетной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и реализации мер по развитию информатизации отрасли
всего
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
7002,5
6972,5
6972,5
5974,8
5974,8
В том числе: бюджет города Кузнецка
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
6934,8
6904,8
6904,8
5974,8
5974,8
Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области*
-
-
-
-
67,7
67,7
67,7
-
-
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Кузнецка
от 13.03.2020 № 296
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2024 годы
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Кузнецка
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
всего
X
X
X
X
X
95741,6
115573,4
95039,3
115302,1
112956,1
108653,2
107054,5
120009,7
120009,7
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
X
X
X
X
88436,2
107902,4
85714,3
105939,0
103098,6
98822,3
97223,6
111044,0
111044,0
Соисполнитель-МКУ «Кузнецкий городской архив»
901
X
X
X
X
3253,9
3197,8
4391,0
4458,1
4591,5
4594,9
4594,9
4376,7
4376,7
Соисполнитель-МКУ «Учетно-информационный центр культуры»
957
X
X
X
X
4051,5
4473,2
4934,0
4905,0
5266,0
5236,0
5236,0
4589,0
4589,0
1
Подпрограмма 1
«Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»
всего
957
X
X
X
X
87147,6
106614,5
84243,3
104533,8
101429,8
97153,5
95554,8
109658,2
109658,2
Ответственный исполнитель –управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
07
08
08
08
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
02
01
01
01
02
03
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0510247030
0510247030
05102L5600
0510247050
0510605150
0510605150
05106S1052
05106Z1052
05106S1053
05106Z1053
05106L5190
0510647050
0510120510
0510120510
0510305210
05103S1051
05103Z1051
0510305210
0510320510
0510347050
0510405220
05104S1051
05104Z1051
0510505230
05105S1051
05105Z1051
0510547030
0510547050
0510405220
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
612
612
240
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
612
74,8
485,9
-
-
35184,1
-
-
-
-
-
-
-
1584,0
-
15945,1
-
-
250,0
500,0
-
2578,7
-
-
30545,0
-
-
-
-
-
-
-
61,3
43,2
-
38974,1
-
-
-
-
562.5
-
879,1
11,5
21523,6
-
-
476,0
-
-
4130,5
-
-
39952,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9348,9
7170,3
-
139,0
-
-
99,0
1028,3
65,0
2092,0
16607,9
-
479,7
-
-
1762,4
4133,4
-
8107,4
26477,8
-
5749,7
882,5
100,0
-
-
-
-
-
10134,9
-
28648,3
-
84,5
-
-
934,5
-
2231,6
-
16958,5
481,6
-
-
1827,7
-
4235,6
8814,9
-
27258,6
2287,4
635,7
-
-
-
-
-
-
12331,2
-
26484,5
-
116,0
-
-
740,0
-
2008,8
-
17005,5
460,0
-
607,0
1752,2
-
4475,1
7408,7
-
27745,8
-
295,0
-
-
-
-
-
-
19594,4
-
18669,1
-
116,0
-
-
-
-
8348,7
-
10183,6
-
-
-
3193,8
-
2679,9
17752,6
-
16615,4
-
-
-
-
-
-
-
-
27409,9
-
10400,3
-
116,0
-
-
-
-
15170,6
-
2966,1
-
-
-
4989,0
-
780,5
28882,9
-
4839,5
-
-
-
-
-
-
-
-
39516,0
-
-
-
-
-
-
934,5
-
22279,6
-
-
-
-
-
6518,2
-
-
40409,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39516,0
-
-
-
-
-
-
934,5
-
22279,6
-
-
-
-
-
6518,2
-
-
40409,9
-
-
-
-
-
1.1
Основное мероприятие
Укрепление инфраструктуры отрасли культуры
всего
957
X
X
X
X
560,7
104,5
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
957
07
08
08
08
08
02
01
01
01
01
0510247030
0510247030
05102L5600
0510247050
0510547050
610
610
610
610
610
74,8
485,9
-
-
-
-
-
61,3
43,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2
Основное мероприятие
Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества
всего
957
X
X
X
X
35184,1
39536,6
16757,2
38867,7
38931,7
38379,5
37926,2
39516,0
39516,0
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
957
957
957
957
07
07
07
07
07
07
07
07
02
03
03
03
03
03
03
03
0510605150
0510605150
05106S1052
05106Z1052
05106L5190
05106S1053
05106Z1053
0510647050
610
610
610
610
612
610
610
612
35184,1
-
-
-
-
-
-
-
-
38974,1
-
-
562,5
-
-
-
-
9348,9
7170,3
-
-
139,0
-
99,0
-
10134,9
-
28648,3
-
-
84,5
-
-
12331,2
-
26484,5
-
-
116,0
-
-
19594,4
-
18669,1
-
-
116,0
-
-
27409,9
-
10400,3
-
-
116,0
-
-
39516,0
-
-
-
-
-
-
-
39516,0
-
-
-
-
-
-
1.3
Основное мероприятие
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни города Кузнецка, Пензенской области и России, развитие культурного сотрудничества
всего
957
X
X
X
X
1584,0
890,6
1093,3
934,5
740,0
-
-
934,5
934,5
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
08
08
01
01
0510120510
0510120510
240
612
1584,0
-
879,1
11,5
1028,3
65,0
934,5
-
740,0
-
-
-
-
-
934,5
-
934,5
-
1.4
Основное мероприятие
Развитие библиотечного дела
всего
957
X
X
X
X
16695,1
21999,6
19179,6
19671,7
20081,3
18532,3
18136,7
22279,6
22279,6
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
957
957
08
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
01
0510305210
05103S1051
05103Z1051
0510305210
0510320510
0510347050
610
610
610
610
612
610
15945,1
-
-
250,0
500,0
-
21523,6
-
-
476,0
-
-
2092,0
16607,9
-
479,7
-
-
2231,6
-
16958,5
481,6
-
-
2008,8
-
17005,5
460,0
-
607,0
8348,7
-
10183,6
-
-
-
15170,6
-
2966,1
-
-
-
22279,6
-
-
-
-
-
22279,6
-
-
-
-
-
1.5
Основное мероприятие
Развитие музейного дела
всего
957
X
X
X
X
2578,7
4130,5
5995,8
6063,3
6227,3
5873,7
5769,5
6518,2
6518,2
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
08
08
08
08
01
01
01
01
0510405220
05104S1051
05104Z1051
0510405220
610
610
610
612
2578,7
-
-
-
4130,5
-
-
-
1762,4
4133,4
-
100,0
1827,7
-
4235,6
-
1752,2
-
4475,1
-
3193,8
-
2679,9
-
4989,0
-
780,5
-
6518,2
-
-
-
6518,2
-
-
-
1.6
Основное мероприятие
Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры
всего
957
X
X
X
X
30545,0
39952,7
41217,4
38996,6
35449,5
34368,0
33722,4
40409,9
40409,9
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
957
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
0510505230
05105S1051
05105Z1051
0510547030
0510547050
610
610
610
610
610
30545,0
-
-
-
-
39952,7
-
-
-
-
8107,4
26477,8
-
5749,7
882,5
8814,9
-
27258,6
2287,4
635,7
7408,7
-
27745,8
-
295,0
17752,6
-
16615,4
-
-
28882,9
-
4839,5
-
-
40409,9
-
-
-
-
40409,9
-
-
-
-
2
Подпрограмма 2
«Развитие архивного дела в городе Кузнецке»
всего
901
X
X
X
X
3253,9
3197,8
4391,0
4458,1
4591,5
4594,9
4594,9
4376,7
4376,7
Ответственный исполнитель- МКУ «Кузнецкий городской архив»
901
901
901
01
01
01
13
13
13
0520105240
0520105240
0520105240
100
200
800
2506,3
706,0
41,6
2506,3
646,3
45,2
3683,5
659,5
48,0
3674,8
724,5
58,8
3889,0
677,7
24,8
3889,0
681,1
24,8
3889,0
681,1
24,8
3698,1
651,9
26,7
3698,1
651,9
26,7
2.1
Основное мероприятие
Развитие архивного дела
всего
901
X
X
X
X
3253,9
3197,8
4391,0
4458,1
4591,5
4594,9
4594,9
4376,7
4376,7
Ответственный исполнитель-МКУ «Кузнецкий городской архив»
901
901
901
01
01
01
13
13
13
0520105240
0520105240
0520105240
100
200
800
2506,3
706,0
41,6
2506,3
646,3
45,2
3683,5
659,5
48,0
3674,8
724,5
58,8
3889,0
677,7
24,8
3889,0
681,1
24,8
3889,0
681,1
24,8
3698,1
651,9
26,7
3698,1
651,9
26,7
3.
Подпрограмма 3
«Развитие туризма в городе Кузнецке»
всего
957
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель- управление культуры города Кузнецка
3.1.
Основное мероприятие
Укрепление инфраструктуры
всего
957
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель- управление культуры города Кузнецка
3.2.
Основное мероприятие
Организация и проведение событийных мероприятий
всего
957
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель- управление культуры города Кузнецка
4.
Подпрограмма 4
«Создание условий для реализации муниципальной программы»
всего
957
X
X
X
X
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
6934,8
6904,8
6904,8
5974,8
5974,8
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка. Соисполнитель –КУ «Учетно-информационный центр культуры»
4.1.
Основное мероприятие
Выполнение функций по выработке и реализации учетной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и реализации мер по развитию информатизации отрасли
всего
957
X
X
X
X
5340,1
5761,1
6405,0
6310,2
6934,8
6904,8
6904,8
5974,8
5974,8
Ответственный исполнитель-управление культуры города Кузнецка
957
957
957
957
08
08
08
08
04
04
04
04
0590102300
0590102400
0590102400
0590102400
100
100
200
800
1236,9
-
46,9
4,8
1256,3
-
28,8
2,8
1345,5
93,0
30,0
2,5
1367,7
-
35,6
1,9
1629,9
-
37,3
1,6
1629,9
-
37,3
1,6
1629,9
-
37,3
1,6
1343,0
-
42,8
-
1343,0
-
42,8
-
Соисполнитель – МКУ «Учетно-информационный центр культуры»
957
957
957
957
08
08
08
08
04
04
04
04
0590105080
0590105080
0590105080
05901Z1053
100
200
800
100
3520,6
519,5
11,4
-
3767,2
692,1
13,9
-
4269,2
656,9
7,9
-
4314,3
583,2
7,5
-
4630,2
628,9
3,4
3,5
4630,2
598,9
3,4
3,5
4630,2
598,9
3,4
3,5
4085,0
496,6
7,4
-
4085,0
496,6
7,4
-
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Кузнецка
от 13.03.2020 № 296
Перечень основных мероприятий,
мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области»
на 2016-2024 годы
№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Исполнители
Срок исполн. (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>
всего
Бюджет города Кузнецка
бюджет Пензенской области*
Федеральный бюджет*
Внебюджетные
средства*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Формирование культурного пространства в городе Кузнецке»
Цель подпрограммы «Развитие отрасли культуры города Кузнецка с учетом приоритетных направлений культурной политики государства»
Задача 1 подпрограммы 1 «Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Кузнецке»
1.1
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни города Кузнецка, Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
7111,4
7111,4
-
-
-
Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%)
1
2016
1584,0
1584,0
-
-
-
7,0
2017
890,6
890,6
-
-
-
7,1
2018
1093,3
1093,3
-
-
-
7,2
2019
934,5
934,5
-
-
-
7,3
2020
740,0
740,0
-
-
-
7,4
2021
-
-
-
2022
-
-
-
2023
934,5
934,5
7,4
2024
934,5
934,5
7,4
В том числе:
1.1.1
Мероприятия в области культуры
Управление культуры города Кузнецка
Итого
7111,4
7111,4
-
-
-
Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%)
1
2016
1584,0
1584,0
-
-
-
7,0
2017
890,6
890,6
-
-
-
7,1
2018
1093,3
1093,3
-
-
-
7,2
2019
934,5
934,5
-
-
-
7,3
2020
740,0
740,0
-
-
-
7,4
2021
-
-
-
2022
-
-
-
2023
934,5
934,5
7,4
2024
934,5
934,5
7,4
1.2.
Основное мероприятие «Укрепление инфраструктуры отрасли культуры»
Подведомственные учреждения культуры
Итого
7792,9
665,2
1674,1
5453,6
-
Качество выполнения ремонтных работ (%)
2
2016
560,7
560,7
-
-
-
100
2017
7232,2
104,5
1674,1
5453,6
-
100
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
В том числе:
1.2.1
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Подведомственные учреждения культуры
Итого
560,7
560,7
-
-
-
Качество выполнения ремонтных работ (%)
2
2016
560,7
560,7
-
-
-
100
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Расходы на проектирование и проведение государственной экспертизы объектов капитального ремонта, ремонта муниципальной собственности
Подведомственные учреждения культуры
Итого
43,2
43,2
-
-
-
Качество выполнения проектных работ и проведения экспертизы (%)
2
2016
-
-
-
-
-
-
2017
43,2
43,2
-
-
-
100
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.2.3
Поддержка обустройства мест массового отдыха (городской парк)
Подведомственные учреждения культуры
Итого
7189,0
61,3
1674,1
5453,6
-
Качество выполнения обустройства (%)
2
2016
-
-
-
-
-
-
2017
7189,0
61,3
1674,1
5453,6
-
100
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Задача 2 подпрограммы 1. «Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры города Кузнецка, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации»
1.3.
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
211244,0
178855,5
32288,9
99,6
-
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%)
2,3
2016
16720,7
16695,1
-
25,6
-
0,6
2017
22026,3
21999,6
2,9
23,8
-
0,8
2018
24986,9
19179,6
5781,6
25,7
-
1,0
2019
25821,3
19671,7
6125,1
24,5
-
1,0
2020
26421,2
20081,3
6339,9
-
-
1,0
2021
25354,2
18532,3
6821,9
-
-
1,0
2022
25354,2
18136,7
7217,5
-
-
1,0
2023
22279,6
22279,6
-
-
-
1,0
2024
22279,6
22279,6
-
-
-
1,0
В том числе
1.3.1
Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)
Управление культуры города Кузнецка
Итого
208615,3
176351,2
32264,1
-
-
Количество учреждений
2,3
2016
16695,1
16695,1
-
-
-
1
2017
21523,6
21523,6
-
-
-
1
2018
24470,9
18699,9
5771,0
-
-
1
2019
25303,9
19190,1
6113,8
-
-
1
2020
25354,2
19014,3
6339,9
-
-
1
2021
25354,2
18532,3
6821,9
-
-
1
2022
25354,2
18136,7
7217,5
-
-
1
2023
22279,6
22279,6
-
-
-
1
2024
22279,6
22279,6
-
-
-
1
1.3.2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Управление культуры города Кузнецка
Итого
2021,7
1897,3
24,8
99,6
-
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%)
2,3
2016
25,6
-
-
25,6
-
0,6
2017
502,7
476,0
2,9
23,8
-
0,8
2018
516,0
479,7
10,6
25,7
-
1,0
2019
517,4
481,6
11,3
24,5
-
1,0
2020
460,0
460,0
-
-
-
1,0
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.3.3
Подготовка к вступлению ЦГБ в нацпроект (разработка дизайн проекта и проектно-сметной документации на капитальный ремонт, проверка достоверности капитального ремонта, расчет индекса СМР)
Управление культуры города Кузнецка
Итого
607,0
607,0
-
-
-
Количество учреждений
2,3
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
607,0
607,0
-
-
-
1
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Задача 3 подпрограммы 1 «Обеспечение различными формами и методами музейной деятельности, патриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Кузнецка, организация, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел города Кузнецка»
1.4.
Основное мероприятие «Развитие музейного дела»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
58063,8
49675,2
8388,6
-
-
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (%)
4, 5
2016
2578,7
2578,7
-
-
-
24
2017
4130,5
4130,5
-
-
-
25
2018
7519,8
5995,8
1524,0
-
-
26
2019
7564,9
6063,3
1501,6
-
-
26
2020
7895,7
6227,3
1668,4
-
-
26
2021
7668,9
5873,7
1795,2
-
-
26
2022
7668,9
5769,5
1899,4
-
-
26
2023
6518,2
6518,2
-
-
-
26
2024
6518,2
6518,2
-
-
-
26
В том числе
1.4.1
Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи и постоянные выставки)
Управление культуры города Кузнецка
Итого
57963,8
49575,2
8388,6
-
-
Количество учреждений
4,5
2016
2578,7
2578,7
-
-
-
1
2017
4130,5
4130,5
-
-
-
1
2018
7419,8
5895,8
1524,0
-
-
1
2019
7564,9
6063,3
1501,6
-
-
1
2020
7895,7
6227,3
1668,4
-
-
1
2021
7668,9
5873,7
1795,2
-
-
1
2022
7668,9
5769,5
1899,4
-
-
1
2023
6518,2
6518,2
-
-
-
1
2024
6518,2
6518,2
-
-
-
1
1.4.2
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения (музея)
Управление культуры города Кузнецка
Итого
100,0
100,0
Количество учреждений
4,5
2016
-
2017
-
2018
100,0
100,0
1
2019
-
2020
-
2021
-
2022
-
2023
-
2024
-
Задача 4 подпрограммы 1 «Создание условий для развития любительского художественного творчества»
1.5.
Основное мероприятие «Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
388110,5
335071,4
53039,1
-
-
Удовлетворение общественных потребностей, а также развития инициативы населения, организация его досуга и отдыха (%)
1
2016
30545,0
30545,0
-
-
-
100
2017
39952,7
39952,7
-
-
-
100
2018
51047,4
41217,4
9830,0
-
-
100
2019
48955,4
38996,6
9958,8
-
-
100
2020
45793,4
35449,5
10343,9
-
-
100
2021
45498,4
34368,0
11130,4
-
-
100
2022
45498,4
33722,4
11776,0
-
-
100
2023
40409,9
40409,9
-
-
-
100
2024
40409,9
40409,9
-
-
-
100
В том числе
1.5.1
Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры
Управление культуры города Кузнецка
Итого
378260,2
325221,1
53039,1
-
-
Количество учреждений
1
2016
30545,0
30545,0
-
-
-
3
2017
39952,7
39952,7
-
-
-
3
2018
44415,2
34585,2
9830,0
-
-
3
2019
46032,3
36073,5
9958,8
-
-
3
2020
45498,4
35154,5
10343,9
-
-
3
2021
45498,4
34368,0
11130,4
-
-
3
2022
45498,4
33722,4
11776,0
-
-
3
2023
40409,9
40409,9
-
-
-
3
2024
40409,9
40409,9
-
-
-
3
1.5.2
Расходы на разработку эскизного проекта на текущий ремонт концертного зала и составление локального сметного расчета согласно эскизному проекту на текущий ремонт концертного зала МБУ «Родина» (творческий центр)
Подведомственные учреждения культуры
Итого
246,9
246,9
-
-
-
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
246,9
246,9
-
-
-
1
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.5.3
Расходы на капитальный ремонт здания МБУ «Родина»(творческий центр)
Подведомственные учреждения культуры
Итого
5749,7
5749,7
-
-
-
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
5749,7
5749,7
-
-
-
1
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.5.4
Расходы на изготовление проектно-сметной документации на ремонт фасада МБУ «МЭЦ «Юность»
Подведомственные учреждения культуры
Итого
1271,3
1271,3
-
-
-
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
635,6
635,6
-
-
-
1
2019
635,7
635,7
-
-
-
1
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.5.5
Расходы на ремонт крыши МБУ «МЭЦ «Юность»
Подведомственные учреждения культуры
Итого
2287,4
2287,4
-
-
-
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
2287,4
2287,4
-
-
-
1
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.5.6
Расходы на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту отопительной системы МБУ «МЭЦ «Юность»
Подведомственные учреждения культуры
Итого
295,0
295,0
-
-
-
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
295,0
295,0
-
-
-
1
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Задача 5 подпрограммы 1 «Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования системы культуры города Кузнецка, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований»
1.6
Основное мероприятие «Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
392782,3
324614,9
68109,8
57,6
-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)
6
2016
35277,9
35184,1
93,8
-
-
68
2017
39663,8
39536,6
69,6
57,6
-
70
2018
45236,3
16757,2
28479,1
-
-
71
2019
47845,0
38867,6
8977,4
-
-
73
2020
48554,9
38931,7
9623,2
-
-
75
2021
48523,7
38379,5
10144,2
-
-
75
2022
48523,7
37926,2
10597,5
-
-
75
2023
39578,5
39516,0
62,5
-
-
75
2024
39578,5
39516,0
62,5
-
-
75
В том числе
1.6.1.
Расходы обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
Управление культуры города Кузнецка
Итого
392056,1
323953,4
68102,7
-
-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)
6
2016
35277,9
35184,1
93,8
-
-
68
2017
39036,6
38974,1
62,5
-
-
70
2018
45137,3
16658,2
28479,1
-
-
71
2019
47845,0
38867,6
8977,4
-
-
73
2020
48554,9
38931,7
9623,2
-
-
75
2021
48523,7
38379,5
10144,2
-
-
75
2022
48523,7
37926,2
10597,5
-
-
75
2023
39578,5
39516,0
62,5
-
-
75
2024
39578,5
39516,0
62,5
-
-
75
1.6.2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
Управление культуры города Кузнецка
Итого
627,2
562,5
7,1
57,6
-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)
6
2016
-
-
-
-
-
-
2017
627,2
562,5
7,1
57,6
-
70
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
1.6.3
Расходы на проектно-сметную документацию на ремонт фасада МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
99,0
99,0
Количество учреждений
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
99,0
99,0
-
-
-
1
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 1
Итого
1065104,9
895993,6
163500,5
5610,8
-
2016
87267,0
87147,6
93,8
25,6
-
2017
113896,1
106614,5
1746,6
5535,0
-
2018
129883,7
84243,3
45614,7
25,7
-
2019
131121,1
104533,7
26562,9
24,5
-
2020
129405,2
101429,8
27975,4
-
-
2021
127045,2
97153,5
29891,7
-
-
2022
127045,2
95554,8
31490,4
-
-
2023
109720,7
109658,2
62,5
-
-
2024
109720,7
109658,2
62,5
-
-
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Кузнецке»
Цель подпрограммы: «Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Пензенской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства»
Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов на территории города Кузнецка, организация комплектования муниципального казенного учреждения «Кузнецкий городской архив» документами Архивного фонда Пензенской области и другими архивными документами, находящимися на территории города Кузнецка, удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Пензенской области и других архивных документах, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Кузнецкий городской архив», внедрение информационных продуктов и технологий с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Пензенской области и другим архивным документам, хранящимся в муниципальном казенном учреждении «Кузнецкий городской архив»
2.1
Основное мероприятие «Развитие архивного дела»
МКУ «Кузнецкий городской архив»
Итого
38500,6
37835,5
665,1
-
-
1,2,3
2016
3327,8
3253,9
73,9
-
-
2017
3271,7
3197,8
73,9
-
-
2018
4464,9
4391,0
73,9
-
-
2019
4532,0
4458,1
73,9
-
-
2020
4665,4
4591,5
73,9
-
-
2021
4668,8
4594,9
73,9
-
-
2022
4668,8
4594,9
73,9
-
-
2023
4450,6
4376,7
73,9
-
-
2024
4450,6
4376,7
73,9
-
-
В том числе:
2.1.1
Организация и учет документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов
МКУ «Кузнецкий городской архив»
Итого
14843,8
14178,7
665,1
Доля документов, находящихся в условиях обеспечивающих их постоянное хранение, в общем количестве архивных документов
1
2016
1105,0
1031,1
73,9
100
2017
1171,7
1097,8
73,9
100
2018
1589,9
1516,0
73,9
100
2019
1882,0
1808,1
73,9
100
2020
2015,4
1941,5
73,9
100
2021
2018,8
1944,9
73,9
100
2022
2018,8
1944,9
73,9
100
2023
1521,1
1447,2
73,9
100
2024
1521,1
1447,2
73,9
100
2.2.1
Организация комплектования документами Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов
МКУ «Кузнецкий городской архив
Итого
9022,8
9022,8
Финансирование обеспечения деятельности учреждения
2
2016
922,8
922,8
100
2017
800,0
800,0
100
2018
1100,0
1100,0
100
2019
1000,0
1000,0
100
2020
1000,0
1000,0
100
2021
1000,0
1000,0
100
2022
1000,0
1000,0
100
2023
1100,0
1100,0
100
2024
1100,0
1100,0
100
2.3.1
Организация использования документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов
МКУ «Кузнецкий городской архив
Итого
11400,0
11400,00
Доля исполненных в законодательные установленные сроки запросов социально-правового характера(%)
2
2016
1000,0
1000,0
100
2017
1000,0
1000,0
100
2018
1400,0
1400,0
100
2019
1300,0
1300,0
100
2020
1300,0
1300,0
100
2021
1300,0
1300,0
100
2022
1300,0
1300,0
100
2023
1400,0
1400,0
100
2024
1400,0
1400,0
100
2.4.1
Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий
МКУ «Кузнецкий городской архив
Итого
3234,0
3234,0
Доля архивных документов включенных в электронные описи, в общем объеме документов(%)
3
2016
300,0
300,0
6
2017
300,0
300,0
8
2018
375,0
375,0
10
2019
350,0
350,0
12
2020
350,0
350,0
14
2021
350,0
350,0
14
2022
350,0
350,0
14
2023
429,5
429,5
14
2024
429,5
429,5
14
Всего по подпрограмме 2
Итого
38500,6
37835,5
665,1
2016
3327,8
3253,9
73,9
2017
3271,7
3197,8
73,9
2018
4464,9
4391,0
73,9
2019
4532,0
4458,1
73,9
2020
4665,4
4591,5
73,9
2021
4668,8
4594,9
73,9
2022
4668,8
4594,9
73,9
2023
4450,6
4376,7
73,9
2024
4450,6
4376,7
73,9
Подпрограмма 3 «Развитие туризма в городе Кузнецке»
Цель подпрограммы: «Развитие туристской деятельности для приобщения жителей города Кузнецка к культурному наследию города Кузнецка»
Задача 1 подпрограммы 3 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма»
3.1.
Основное мероприятие «Укрепление инфраструктуры»
Подведомственные учреждения культуры
Итого
-
-
-
-
-
Качество выполнения ремонтных работ (%)
2
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
в том числе
3.1.1.
Укрепление инфраструктуры учреждений культуры города Кузнецка
Подведомственные учреждения культуры
Итого:
-
-
-
-
-
Качество выполнения ремонтных работ (%)
2
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
3.2.
Основное мероприятие «Организация и проведение событийных мероприятий»
Управление культуры города Кузнецка
Итого
-
-
-
-
-
Количество событийных мероприятий в сфере туризма (ед.)
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
в том числе
3.2.1.
Организация и проведение событийных мероприятий в сфере туризма
Управление культуры города Кузнецка
Итого:
-
-
-
-
-
Количество событийных мероприятий в сфере туризма (ед.)
1
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Всего по подпрограмме 3
Итого
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы»
Цель подпрограммы: «Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы»
Задача 1 подпрограммы 4 «Обеспечение эффективного управления муниципальной программой, выполнение функций по выработке и реализации культурной политики на территории города Кузнецка, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры»
4.1.
Основное мероприятие Выполнение функций по выработке и реализации учетной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и реализации мер по развитию информатизации отрасли
Итого
56713,5
56510,4
203,1
1,2
2016
5340,1
5340,1
2017
5761,1
5761,1
2018
6405,0
6405,0
2019
6310,2
6310,2
2020
7002,5
6934,8
67,7
2021
6972,5
6904,8
67,7
2022
6972,5
6904,8
67,7
2023
5974,8
5974,8
2024
5974,8
5974,8
В том числе
4.1.1
Обеспечение деятельности аппарата управления культуры города Кузнецка
Управление культуры города Кузнецка
Итого
13230,7
13230,7
Выполнение плана деятельности управления культуры ( %)
1
2016
1288,6
1288,6
100
2017
1287,9
1287,9
100
2018
1471,0
1471,0
100
2019
1405,2
1405,2
100
2020
1668,8
1668,8
100
2021
1668,8
1668,8
100
2022
1668,8
1668,8
100
2023
1385,8
1385,8
100
2024
1385,8
1385,8
100
4.2.1.
Обеспечение деятельности МКУ «Учетно-информационный центр культуры»
МКУ «УИЦК»
Итого
43482,8
43279,7
203,1
Выполнение плана деятельности МКУ «Учетно-информационного центра культуры» (%)
2
2016
4051,5
4051,5
100
2017
4473,2
4473,2
100
2018
4934,0
4934,0
100
2019
4905,0
4905,0
100
2020
5333,7
5266,0
67,7
100
2021
5303,7
5236,0
67,7
100
2022
5303,7
5236,0
67,7
100
2023
4589,0
4589,0
100
2024
4589,0
4589,0
100
Всего по подпрограмме 4
Итого
56713,5
56510,4
203,1
2016
5340,1
5340,1
2017
5761,1
5761,1
2018
6405,0
6405,0
2019
6310,2
6310,2
2020
7002,5
6934,8
67,7
2021
6972,5
6904,8
67,7
2022
6972,5
6904,8
67,7
2023
5974,8
5974,8
2024
5974,8
5974,8
Всего по муниципальной программе
Итого
1160319,0
990339,5
164368,7
5610,8
2016
95934,9
95741,6
167,7
25,6
2017
122928,9
115573,4
1820,5
5535,0
2018
140753,6
95039,3
45688,6
25,7
2019
141963,3
115302,0
26636,8
24,5
2020
141073,1
112956,1
28117,0
-
2021
138686,5
108653,2
30033,3
-
2022
138686,5
107054,5
31632,0
-
2023
120146,1
120009,7
136,4
-
2024
120146,1
120009,7
136,4
-
в том числе:
- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
Итого
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
по другим мероприятиям:
Итого
1160319,0
990339,5
164368,7
5610,8
2016
95934,9
95741,6
167,7
25,6
2017
122928,9
115573,4
1820,5
5535,0
2018
140753,6
95039,3
45688,6
25,7
2019
141963,3
115302,0
26636,8
24,5
2020
141073,1
112956,1
28117,0
-
2021
138686,5
108653,2
30033,3
-
2022
138686,5
107054,5
31632,0
-
2023
120146,1
120009,7
136,4
-
2024
120146,1
120009,7
136,4
-
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Вестник Администрации города Кузнецка" № 4 (181) от 13.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040), 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: